<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI INCARICHI DI GIURATI DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)”–  PERIODO FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2026 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE II ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA AVVERSO LA SENTENZA  DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 33/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESI DI MARZO ED APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI APRILE 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2026 - SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  MAGGIO - AGOSTO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO MARZO-APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  SERVIZIO SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI APRILE 2026 – CIG BA53A540E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 3054/2020 – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  SALDO FNA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE ANFFAS LA ROSA BLU GRANDOLA ETS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: APRILE 2026  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER L'ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO - MESI DI MARZO/APRILE 2026 E APERTURA STRAORDINARIA IL 19 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA POSIZIONAMENTO, SMANTELLAMENTO E STOCCAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE – REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026 - SOC ESSEAEFFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE APRILE 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2026 - 2028 (2° PAGAMENTO ANNO 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="36"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="37"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA VERNICIATORE - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="38"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="39"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE - FATTURA N. IT 006371 DEL 08/05/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="40"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="41"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE DAI RISCHI - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2026/2028": 4° PAGAMENTO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="42"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2026, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="43"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURE DI SAUDADE APS –  APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="44"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="45"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESI DI MARZO ED APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ABETE COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="46"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="47"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – SERVIZIO EDUCAZIONE PARENTALE MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="48"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="49"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ANNO 2026. CIG BB01FB81AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="50"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA, PERIODO APRILE - GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="51"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="52"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO IN OMAGGIO A VALENTINO GARAVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="53"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="54"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="55"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA A MEZZO AR - UFF.MESSI DEL COMUNE DI VOGHERA – PERIODO APRILE.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="56"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="57"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="58"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA GULLIVER SOC. COOP. SOCIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="59"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="60"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="61"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2026. CIG BB022B04D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="62"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="63"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="64"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="65"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="66"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2026 AL 30.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="67"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 1593/E1 DEL 20/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="68"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO: PRIMO TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="69"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  “AFFARI GENERALI E PERSONALE” DEL 26.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="70"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZA E TRIBUTI” - PERIODO GENNAIO-APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="71"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="72"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="73"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="74"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="75"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 1 APPRECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON IMAGEFORCE C5150 IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - SERVIZI EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE TERRITORIO - PERIODO FEBBRAIO 2026 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="76"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="77"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="78"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="79"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="80"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - I° TRIMESTRE 2026 - MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="81"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  MARZO 2026 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="82"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="83"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="84"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 5 SMARTPHONE DOOGEEE N. 5 STAMPANTI TERMICHE  A6 COMPRENSIVO E L'EVOLUZIONE DEL SOFTWARE PER LA CONTESTAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="85"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VISITA PERIODICA DEI DUE APPARECCHI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MOD.DRAGER  9510/IT E MOD DRAGER 7110MKIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="86"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL SERVER E ALLA SUA RICONFIGURAZIONE PER RIPRISTINARE IL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="87"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONER FATTURA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO STRUTTURALE PER IL POTENZIAMENTO SUL SISTEMA RADIO DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="88"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ISTITUZIONALI - GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VOGHERA - DITTA CASA DELLA GOMMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="89"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI MARZO E APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="90"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="91"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 426 DEL 21 APRILE 2026 – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="92"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI "BONIFICA ORDIGNI BELLICI CORRELATO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA" SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="93"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="94"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="95"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – GRUPPO GHERON SRL (RSA BECCARIA DI CERVESINA) – MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="96"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="97"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="98"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="99"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI APRILE 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA FILAU S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI APRILE 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>"ATTIVAZIONE/INTEGRAZIONE  MODULI AGGIUNTIVI SICRAWEB": APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2026 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N. 12 E S.M.I.   - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI INTEGRATIVI 2025 - CUP C17H25000660004 - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SERVER DELL POWEREDGE R630": APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA C.D.D. MEDASSINO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026 - COOP SAN MARTINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME- MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - I TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT SRL PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI PRIMO TRIMESTRE 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MARZO E APRILE 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE - MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI SALA PER 4° MEMORIAL CLAUDIO MERLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MARZO/APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2026 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO "IL SALVAGENTE TRIBUTARIO 360°"  -  FATTURA N. 53/V3 DEL 08/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER IL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE - ANNO 2026 - PAG. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE E.T.S. RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2026. CIG BB021D2DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE MARTINETTI LEGA DEL BENE E.T.S. RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI - 2° BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ DEL SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA DI VIA LOMELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “AMO VOGHERA” – LIQUIDAZIONE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CARNEVALE VOGHERESE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. ANTIFORA ROBERTO - 1° TRIM. 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI MARZO 2026 – CIG BA53A540E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MARZO 2026  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MARZO 2026 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- SECONDO TRIMESTRE 2026. CIG BA21BE8FFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2024/31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI - 2 BIMESTRE FEBBRAIO-MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN SAAS GISMASTER ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 GENNAIO - 07 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. CANONE RELATIVO AL TRIMESTRE 08 GENNAIO 2026/07 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE TARGHE PER IL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA  GEN- FEB – MAR 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA PER I GIURATI DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI GRAFICI PER PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. FERRI GERARDO- 1 TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO MARZO 2026 E PULIZIE STRAODINARIA MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA DEDICATA CON BACKUP FWA E ASSISTENZA SERVIZIO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO 1.04.2026-31.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 3054/2020 – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA - PERIODO 11.01.26 - 10.04.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPESE DI VIAGGIO PER GIURATI PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2026/2028": 3° PAGAMENTO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – SERVIZIO EDUCAZIONE PARENTALE MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI COVID-19 – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2025 – SESTO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MARZO 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PRESTATO DAGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER LA VIGILANZA AI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>REFERENDUM CONFERMATIVO DEL 22 E 23 MARZO 2026. LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC - PERIODO DAL 20/12/2025 AL 19/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO STAMPANTE GRANDI FORMATI PLOTTER CENTRO STAMPA COMUNALE - PERIODO 1/4/2026 - 30/6/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA PERIODO DAL 18.4.2026-17.7.2026 E COPIE ECCEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER COMPLETAMENTO GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE -  PERIODO 01/03/2026-31/03/2026 - FATTURA N. IT 004402 DEL 09/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.5 LICENZE PERMANENTI ZWCAD 2026 STANDARD NETWORK -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT SRL PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CINQUE FIRME DIGITALI REMOTE INTEGRATE CON L'APP MDESKTOP (SICRAWEB) -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER LE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDI PER UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ISTITUZIONALI - GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VOGHERA - DITTA CASA DELLA GOMMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA I TRIMESTRE  2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO IN OCCASIONE DEL PREMIO LETTERARIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2026-2027, PERIODO GENNAIO  - MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE MARZO 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="209"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE E GESTIONE STREAMING AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA VERNICIATORE - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 1° RATA ANNO TERMICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE DEI TRE CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA COMUNALE - ANNO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300N PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026 PERIODO 01/02/2026-31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 2025/2030 - DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - MANTOVA - PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERIODO 01/01/2026 - 31/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE SU MINORI - PERIODO MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/01/2026 AL 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO 2026, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  MARZO 2026. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. SAVERIO VALVANO - 1° TRIM. 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  64/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/01/2026 – 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA FILAU S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA –MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ALZAFERETRI E SOSTITUZIONE BATTERIE SERVIZI CIMITERIALI - SOC. SCARSO L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA 2°ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL FOCUS ON LINE IN DIFFERITA “ACCESSO AGLI ATTI ED ADEMPIMENTI DEL GDPR: IL GIUSTO BILANCIAMENTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO  01/01/2024 - 30/06/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2026 - SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE ANFFAS LA ROSA BLU GRANDOLA ETS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/01/2026 AL 23/03/2026 - FASTWEB SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE - APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. N. 8 ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, INVERNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/04/2026 – 30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA - PERIODO 01/04/2026 – 30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONSUMI STAMPANTE IN NOLEGGIO GRANDI FORMATI PLOTTER PERIODO 1/1/2026-31/3/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE IMPIANTISTICA ARCHIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVICE AUDIO/VIDEO E LUCI PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 1153/E1 DEL 20/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER 3A EDIZIONE PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/01/2026 – 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 1185/E1 E FATT.N. 1183/E1 DEL 23/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - GENNAIO/FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – GRUPPO GHERON SRL (RSA BECCARIA DI CERVESINA) – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO  TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  FEBBRAIO 2026 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2026 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETETENZE SPETTANTI ADDETTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA' WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) – ALLEGATO XIV D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - IV TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARZIALE RILEGATRUIRA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI, BIENNIO 2025-2026 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2024/2029. TRIMESTRE 17 DICEMBRE 2025 / 16 MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE - FATTURA N. IT 002986</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA INTR@PM  MESI 36 PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI IN MATERIALE PLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE E GESTIONE STREAMING AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE": APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  GENNAIO - APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2025 – QUARTO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE SU MINORI - PERIODO GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATUTE PER UFFICI COMUNALI - TITOLO II - PAG. 5 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ADESIONE AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO TRIENNALE DI FORMAZIONE GENERALE PER I DIPENDENTI DELL'ENTE PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.  PRIMA TRANCHE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 25 BANCALI DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA OPERA PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ONLINE DI INGLESE BASE (LIVELLO A1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 4 ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002 –AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO LEGNAME DA COSTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI GESTIONE E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI – FATTURA  N. 0002100538</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - I° TRIMESTRE 2026 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2026 PAG. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPATI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 3 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E GESTIONE PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 - PAGOPA”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIIA EDIZIONE PROGETTO “IRIA INCONTRA”, 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE ON DEMAND.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI  -  FATTURA N. 0002100558</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2024-2026 E RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TARI – FATTURA N.61-PA2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FATTURA N. 2607900026687 DEL 06/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2025/2027) -  LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 4635/2025 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2025 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI” - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LO STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1. LIQUIDAZIONE  3° ACCONTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAGAMENTO N. 7  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2026/2028": 2° PAGAMENTO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: FEBBRAIO 2026 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: FEBBRAIO 2026  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – SERVIZIO EDUCAZIONE PARENTALE MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI “BONIFICA ORDIGNI BELLICI  CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTO NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ISTITUZIONALI - GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE VOGHERA - DITTA CASA DELLA GOMMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI FEBBRAIO 2026 – CIG BA53A540E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER IL SOGGIORNO DEI MILITARI AI SEGGI- SET LENZUOLA E FEDERE  MONOUSO - SOC MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITUA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE: SPESE POSTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI ALFA 159 TG. EF568KN, ALFA ROMEO GIULIETTA TG. YA468AP, FIAT GRANDE PUNTO TG. GR159HV, JEEP RENEGADE TG. YA103AN, JEEP RENEGADE TG YA479AR E TOYOTA YARIS TG. YA513AR IN  DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA  TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’ENTE A SALVAGUARDIA DELLA SUA IMMAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2026 E APERTURA STRAORDINARIA IL 22 FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2026  I° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE 2024-2026 PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER EVENTO NATALIZIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/P/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N.1 BANCALE DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE FEBBRAIO 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="407"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI ABETE COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 3054/2020 – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448, COME MODIFICATO DALL’ ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021, POI COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE N. 21 DEL 2022, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 51 DEL 2022) PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITO IN VIA GENERALE DALLA CHIESA, 51, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 62 PARTICELLA 1508 SUBALTERNI 3 E 4 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON LEGGE N. 51 DEL 2022 ) PER ALLOGGIO, CANTINA ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA MIGLIOLI, 8, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 1101 SUBALTERNI 53, 54 E 44 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO FEBBRARIO 2026  E STRAORDINARIA FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI SAN VITTORE (PIANOTERRA E PRIMO PIANO) PERIODO 1.07.2026/30.06.2041. APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E  LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.12.2025-28.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2025/2026: APPROVAZIONE  SPESA A SEGUITO TRASMISSIONE RENDICONTO DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA DEL SERVIZIO SVOLTO (COSTI VARIABILI E ADEGUAMENTO ISTAT)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “MANIFESTAZIONI E EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO LUGLIO-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEGLI ANNESSI TEATRO SOCIALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO CULTURA 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA”.ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI HOWDEN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 10/2026 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2026 – 31/12/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SLOW FOOD OLTREPO' PAVESE APS –  COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “VI SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTI INTEGRATI DELLA CULTURA 2026/2029: ANNESSI TEATRO SOCIALE – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE SOFWARE NINJA ADVANCED PRO - TRIENNIO 2026-2028: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA LA DITTA INCOUD TEAM SRL E DEDA NEXT SRL  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CIG 9902135C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER DUE STUDENTI DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA -  MESE DI GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNI 2026-2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2026, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTO CLUB OVER2000 RIDERS ASD – COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MOTO TURISTICO HAT VOGHERA SANREMO – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448, COME MODIFICATO DALL’ ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021, POI COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE N. 21 DEL 2022, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 51 DEL 2022) PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITO IN VIA FURINI, 26, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2031 (EX 1245) SUBALTERNI 56 E 123 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PERCORSO FORMATIVO SCUOLA/LAVORO PER DUE ALUNNI DELL’ISTITUTO MASERATI DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. ACCONTO RATA UNICA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2026 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2026 - 2028 (1° PAGAMENTO ANNO 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA,  ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI AUDIO/VIDEO PER CONCERTO IN OCCASIONE DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' COMUNALE AD INTERNET SINO AL 31/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA DEL VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE, SUBARU TARGATO YA663AS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/04/2026 AL 31/04/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="462"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA VERNICIATORE - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ROTAZIONE PERSONALE TECNICO – TRA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA” E “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="465"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE E RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI MANEGGIO DELL'ARMA  AI N.2 NUOVI  OPERATORI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA MATERIALI PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'  SEMAFORO "PASQUA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI FEBBRAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA FILAU S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZA CARITAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – AREA ISTRUTTORI - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI PER ACCONTO TARI 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE TRECCANI ALLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA VOUCHER SOCIALI FINALIZZATI A SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ CHE NECESSITANO DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2) DURANTE I CENTRI ESTIVI ANNO 2026 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA. LIQUIDAZIONE DELL'ACCONTO DELL’INDENNITÀ PROVVISORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI IN USO PRESSO L'UFFICIO CENTRALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. CIG BBA62AF8B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI LIGNEI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE - DITTA ECHOVIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA  ECOTRAFFIC S.R.L. A SOCIO UNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA IL PONTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILEGATURA DELLE DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E DI GIUNTA COMUNALE - ANNI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI  A CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN BASE A DELIBERA ARERA 386/2023/R/RIF - QUOTA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE - MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TOPONOMASTICA-SOC. SISAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE FEBBARIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. MANUTENZIONE STRADE N.226 DEL 2 MARZO 2026 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2026-2027”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTCACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 1° PAGAMENTO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI AUDIOVISIVI PER CONCERTO DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI DI SALA PER CONCERTO DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA S. BOVO LATO NORD – OPERE A VERDE LOTTO 1”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI” – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA EDIFICI COMUNALI -RIMOZIONE DEL GUANO PRESSO SOTTOTETTO EX BIBLIOTECA  DI PIAZZA CESARE BATTISTI  -  APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D’APPALTO,  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO  DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID 203955524) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 4 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE”- AREA DEGLI ISTRUTTORI- AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ALLESTIMENTO IMPIANTO ILLUMINANTE PANNELLI PER MOSTRA IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA “LA NOTTE DEGLI ARCHIVI” 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO E-LEARNING FAD ASINCRONA “CONTABILITA' – CORSO BASE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE STAMPE E PANNELLI PER MOSTRA IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA “LA NOTTE DEGLI ARCHIVI” 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA  PER CONCERTO DEL 2 GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  UN CITTADINO RESIDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.  QUARTA TRANCHE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI PER NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  I TRANCHE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISTORAZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, PRESA D’ATTO DELLE DETERMINAZIONI DEL COLLAUDATORE IN ORDINE ALLE ISTANZE DELL’ESECUTORE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZA ZONA PONTE DI STRADA FOLCIONA/POSTIGLIONE CUP C12B23000430004. SERVIZIO A CARATTERE TOPOGRAFICO-CATASTALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON “G.M.C. SOC. COOP.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA AUT-AUT  ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N.20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE-COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2025-2026: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – GENNAIO/MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO – ANNO 2026-27”. PRESA D’ATTO SUBAPPALTO – NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEAEFFE SRL. CIG BBA5FA135F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS CENTRO LARIO E VALLI DI MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI A SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SAN MARTINO SOC. COOP. A R.L. CIG BBA62AC638</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU - ANNUALITÀ 2020 N. 294 DEL 15/12/2025   – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO TARI - ANNUALITÀ 2020 N. 2475 DEL 15/12/2025  – COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA 24 E LUNEDÌ 25 MAGGIO 2026 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER DOMENICA 7 E LUNEDÌ 8 GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA PER I COMPONENTI DEL SEGGIO CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIIA EDIZIONE PROGETTO “IRIA INCONTRA”, 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELL’ART. 31 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448, COME MODIFICATO DALL’ ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021, POI COSÌ MODIFICATO DALL'ART. 10-QUINQUIES DEL DECRETO LEGGE N. 21 DEL 2022, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 51 DEL 2022) PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITO IN VIA MONTEMARTINI, 27, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 62 PARTICELLA 1152 SUBALTERNI 5, 10 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTENZA 15^ TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2026 – IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - PAG. N. 6 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T. -CONTRIBUTO VARIABILE RILEVAZIONE DA LISTA - CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TITOLO II - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - PAG. N. 4 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO REGISTRATO IN DIFFERITA “AFFIDAMENTO E GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE E DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’OLTREPO –  COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE VEICOLI D’EPOCA. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026 - NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE NUOVI ELEMENTI PER VETRINE DEL MUSEO DI CODEVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2024, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 2110/2024 – PRIMA LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 14^ EDIZIONE DEL CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE- COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE” - APPROVAZIONE ATTI  E GRADUATORIA FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="558"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="561"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA DI VITTORIO N.14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – GRUPPO GHERON SRL (RSA BECCARIA DI CERVESINA) – MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 206 -  APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2026-27.” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA PRIMARIA “DE AMICIS” DI VOGHERA PER PROGETTO “LETTURA, CHE PASSIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE ATC 24 DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA – VIA PER VOGHERA” - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  GENNAIO 2026 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="571"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI CORRELATO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA - VIA MENTANA 27, VOGHERA”- DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO PER LA MANCATA CESSIONE DELLE AREE A STANDARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE “GLI IN-SOLITI CREATIVI E.T.S.” PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “LA CENA IN ROSA” - 20 MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERVENTI INTEGRATIVI ANNO 2025”.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE DELL’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI HOWDEN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="576"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2025-2026 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVICE AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON EDIZIONI UNIVERS DI PAVIA PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLO PIROMUSICALE FIERA ASCENSIONE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/P/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PATROCINIO LEGALE PER RESISTERE NEL RICORSO AVANTI  AL TAR LOMBARDIA, NOTIFICATO IN DATA 12/03/2026 (P.G. E. N. 15687/2026)   -  AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, INVERNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2026 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 , COMMA 1, LETT. B DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLA 642^ FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEI CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA CON “ICA IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.” E “GIRASOLE COSTRUZIONI S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURE DI SAUDADE APS –  FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DI DIPENDENTE DELL’ENTE IN SCAVALCO IN ECCEDENZA DA PARTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2026: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE "ORA PER ALLORA" DEL PIANO DI INDAGINE PER IL REPARTO NICHELATURA TRASMESSO DALLA SOCIETÀ CAMERON ITALY S.R.L., VIA ITALO BETTO 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N.20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE IN PROVINCIA DI PAVIA – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI FEBBRAIO 2026 - AMMIRAGLIA SRL –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)  PER EROGAZIONE SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' E PER LA  642^ FIERA ASCENSIONE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA SEMAFORICA  IMPIANTO SEMAFORICO "ORIOLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI FINALIZZATI A SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ CHE NECESSITANO DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2) DURANTE I CENTRI ESTIVI - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI 2026 – CONTROSOFFITTI PIANO AMMEZZATO PALAZZO P.ZZA BATTISTI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROCEDURA 218567551) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="607"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MINORI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LIBRERIA UBIK DI VOGHERA PER INIZIATIVA “REGINE DI LIBRI” PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - PAG. 5 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 2 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="613"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - PAG. 3 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="614"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA “CIG E SCHEDE ANAC NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO – ESERCITAZIONI, DAL MEPA ALLA PCP”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CARTA FOTOCOPIE PER GLI UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE - 1° PAGAMENTO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2026 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO "SAN BOVO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="618"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2026 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="619"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG. 4 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TITOLO 2 - PAG. N. 3 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA DEL CENTRO PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VOGHERAUTORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI COMUNALI DI COMPETENZA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO PER SERVIZIO DI PULIZIA BAGNO GIARDINI "MOSCHINI" E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO PER IL SERVIZIO STRADE - GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  BUONI PASTO ANNO 2026 A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2026 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA MOTOCICLI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE “LEADERSHIP GENTILE E TEAM BUILDING NELLA P.A.: COSTRUIRE ORGANIZZAZIONI EFFICACI E SOSTENIBILI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO – BUONI PASTO ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO  ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - IV° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI SALA PER CONCERTO IN OMAGGIO A VALENTINO GARAVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2026 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CARTELLE ESATTORIALI PER GLI ANNI 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL SEVER E ALLA SUA RICONFIGURAZIONE  PER RIPRISTINARE IL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FORMATIVA ON SITE SULL' UTILIZZO DEL SOFTWARE GISMASTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTO STRUTTURALE PER IL POTENZIAMENTO SUL SISTEMA RADIO DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ORNAMENTI LUMINOSI SOSPESI PER IL DECORO DELLE VIE CENTRALI DELLA CITTÀ DI VOGHERA NEL PERIODO MAGGIO-NOVEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CISAM “LA BIBBIA DAL TARDO ANTICO ALL’ALTO MEDIOEVO” PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONE  PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2026 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E/O RINNOVO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/P/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITUA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA TECNICA ADESIONE CONVENZIONE TM9 PERIODO MAGGIO 2026-MAGGIO 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLE INDAGINI STRATIGRAFICHE RELATIVE AL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE DA EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI A TITOLO DI TRIBUTI (IMU E TARI) E CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) E NON DOVUTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VOGHERA PER IL PERIODO 30.06.2026/30.06.2031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MARZO-APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 3054/2020 – MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INIZIATIVA “EMOZIONI ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 DELLA FORNITURA DI APPOGGI PER LE TRANSENNE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="667"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL "CORSI FORMAZIONE - PACCHETTO OPERATIVO PDS 2026"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 78/2025 TRIBUNALE DI COMO – SENTENZA NUMERO 114/2025, DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27/11/2025 AI SENSI DELL’ART. 200 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PER IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MAGGIO 2026 – LUGLIO 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO CONTINUATIVO A DISTANZA DENOMINATO "TUTOR IN AZIONEOPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2026 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ONLINE E VIA POSTA ELETTRONICA TRAMITE CIRCOLARI RELATIVE A 5 AREE DI INTERESSE - ENTIONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="676"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER RESISTERE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TAR PER LA LOMBARDIA A SEGUITO DI RICORSO NOTIFICATO IN DATA 28/07/2023 (PG. E. N. 39993/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="679"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE 2026 RELATIVO ALLA LOCAZIONE DI TORRE FARO DELLO STADIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE DI  IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE ALLA SOCIETA' ILIAD ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="681"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 SULLA BASE DEL NUOVO METODO MTR-3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY BLACK BOX 2026 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 5 SMARTPHONE DOOGEE E N. 5 STAMPANTI TERMICHE A6 COMPRENSIVO E L'EVOLUZIONE DEL SOFTWARE PER LA  CONTESTAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE CATEGORIE SCORPORABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE GENNAIO 2026)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 230 DEL 02/03/2026. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 3" PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="688"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI SALA PER 4° MEMORIAL CLAUDIO MERLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="689"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETERAN CAR CLUB CARDUCCI – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE STATICO DINAMICA DI AUTO E MOTO STORICHE – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="693"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="694"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="695"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM IN SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI  - 7° BIMESTRE DICEMBRE 2025 - 1° BIMESTRE GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="696"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA 2026” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="697"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 POLTRONA E N. 2 SEDIE DA UFFICIO PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="698"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO IN OMAGGIO A VALENTINO GARAVANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="699"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO “MEMORIE IN MUSICA” IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="700"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA - PERDIODO 01/05/2026-31/07/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="701"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="702"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA1 LETT. C)  DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="703"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA - RG 16078/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="704"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="705"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI - DECRETO N. 17122/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="706"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  II TRANCHE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="707"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="708"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO PER GLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL PROSSIMO 24 E 25 MAGGIO 2026. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SALES &amp; MARKETING SOLUTIONS SRL. CIG BB5BB72E35</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="709"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="710"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="711"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI 2026 – CONTROSOFFITTI PIANO AMMEZZATO PALAZZO P.ZZA BATTISTI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="712"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="713"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="714"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODULO SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="715"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="716"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="717"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM PER INIZIATIVE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “VOGHERAUTORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="718"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="719"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="720"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="721"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA VERNICIATORE - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="722"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE ESPERTO  DI COMMISSIONE VALUTATRICE  IN SELEZIONE PER CONFERIMENTO DI  INCARICO DIRIGENZIALE PRESSO ALTRO ENTE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="723"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE COLONNINA DI RICARICA VEICOLI CASERMA VIGILI DEL FUOCO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="724"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA BOSSOLA - CUP C17H23001660002”– AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI NELLA CATEGORIA PREVALENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="725"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA VITTORIO EMANUELE II - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="726"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2026  (CONCESSIONE N. PV081722023 - PONTE CARRABILE DI VIA PIACENZA POSTO SUL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="727"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2026  (CONCESSIONE N. PV-074882020 - PONTE CARRABILE "PONTE ROSSO" POSTO SUL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="728"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2025. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="729"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2026  (CODICE REGIONE 2786 - CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L'ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="730"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="731"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  GENNAIO 2026. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="732"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O XL INSURANCE COMPANY SE N. K22IT008155 -  PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="733"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  II TRANCHE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="734"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="735"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ARREDO URBANO - CESTINI PORTA RIFIUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="736"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2026 - ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="737"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="738"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="739"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUINDAZIONE MESE DI MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="740"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="741"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GAS MAGIS ENERGIA SPA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - CONSUMI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="742"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="743"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VOGHERA PER IL PERIODO 30.06.2026/30.06.2031. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="744"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="745"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PRIMO QUADRIMESTRE 2026 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 25.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="746"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="747"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - IMPEGNO ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="748"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO ANA “ITALO TIMALLO” PER CONCERTO PRESSO LA CHIESADI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="749"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. QUADRI CICLO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="750"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SEGGIOLE PER CASA GALLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="751"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="752"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N.1141/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="753"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N. 2 ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="754"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZO 2026. AGGIORNAMENTO AL 1° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="755"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO IT AL RTD E SERVIZIO HELP DESK REMOTO - LIQUIDAZIONE FATTURA (4° PAGAMENTO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="756"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="757"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTÀ DI VOGHERA” - EDIZIONE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="758"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="759"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="760"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="761"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 15 PORTALI DELLA  CITTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="762"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="763"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  N. 50 KIT ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER ANALIZZATORE DI DROGHE SU CAMPIONI SALIVARI E SU SUPERFICI PROTZEK P.I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="764"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA BOSSOLA - CUP C17H23001660002”– APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERA A) E B) DEL D.LGS. 163/2023 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="765"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="766"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  RIGUARDANTE IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="767"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI  – TINTEGGIATURE ANNO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA D. LGS 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROCEDURA 216641069) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="768"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="769"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - TITOLO 2 - PAG. 2 ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="770"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2025 IN ONORE DI SAN GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="771"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2026 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (ID. PROC. N. 216568465) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="772"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="773"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2026/2028": 1° PAGAMENTO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="774"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO  PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 642 ° FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="775"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTINTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 642° FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="776"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2026 PAG. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="777"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA PER EVENTO "CASA GALLINI" - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA N.FA-00MLJN2660</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="778"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50, COMMA 1, LETTERA B D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2026 (AREE LUNA PARK E COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="779"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO ANA “ITALO TIMALLO” PER CONCERTO DI PRIMAVERA PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="780"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="781"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A  - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2026”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="782"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “LE DUE CITTÀ APS” PER INIZIATIVE GEN ROSSO INTERNATIONAL PERFORMING ARTS GROUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="783"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO GAVINA. CIG BA3DB5BF27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="784"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A)  DEL D.LGS. 36/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2026-27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="785"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="786"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO – MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="787"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="788"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO DENOMINATO "SITO PLUS - ALL IN 5" DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONLINE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="789"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="790"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="791"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - PERIODO GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="792"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO RIGUARDANTE IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="793"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 DEL D. LGS. 36/2023 E S.M.I. E DELL’ALLEGATO I.7 DEL PROGETTO ESECUTIVO RIGUARDANTE IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="794"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="795"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI RIGUARDANTE IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="796"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="797"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL LABORATORIO “IL TESTO UNICO DELL'EDILIZIA. TITOLI EDILIZI (E ABUSIVISMO) DOPO IL SALVA CASA: PROFILI APPLICATIVI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="798"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI GENNAIO 2026 – CIG BA53A540E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="799"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE, MAGGIO-AGOSTO  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="800"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: GENNAIO 2026  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="801"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: GENNAIO 2026 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="802"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="803"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP E MONITOR TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="804"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - GIUGNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="805"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE - TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="806"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE SEDIE SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="807"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="808"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSO FORMATIVO SCUOLA/LAVORO PER UNA ALUNNA DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="809"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="810"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ACCERTAMENTO ENTRATA SOMMA ISTAT - INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="811"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="812"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI - NUOVA ISCRIZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="813"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="814"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TUTORING MODULARE - GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="815"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE RIGUARDANTE IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="816"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="817"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RIGUARDANTE IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="818"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2025.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="819"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "MADE IN VOGHERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="820"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE O DALL’OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="821"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="822"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PER PREMIO LETTERARIO  ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="823"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="824"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="825"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="826"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="827"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="828"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="829"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI . LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="830"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="831"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="832"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER DECORAZIONI INERENTI IL VILLAGGIO DI NATALE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="833"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV.1.1. ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="834"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="835"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO “ALBERTO ARBASINO” 2026 – AFFIDAMENTO INCARICHI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GIURIA E APPROVAZIONE DISCIPLINARI DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="836"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI GENNAIO 2026. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="837"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER PREMIO LETTERARIO  ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="838"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 2026, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="839"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)”–  PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="840"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TARGHE PER IL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="841"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="842"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RATA DI CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="843"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER IL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="844"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - PERIODO: QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="845"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER DI MINORE FREQUENTANTE IL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PRIMARIO - IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/LUGLIO 2026. CIG BB2B238AF9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="846"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="847"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE E RIUTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO DERIVANTI DAI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE DI STRADA FOLCIONA SU CAVO LAGOZZO – DISPOSIZIONE OPERATIVA AL DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="848"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="849"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA PER I GIURATI DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="850"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MONUNENTO TOMBA BAMBINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="851"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="852"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI – VI TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="853"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 4 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="854"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="855"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026 - NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="856"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="857"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2026. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA – MANTOVA –PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="858"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PIANO VIABILE IN STRADA BOSSOLA”.  ASSICURAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE DELL’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEI PREMI A FAVORE DI HOWDEN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL SERVIZIO STRUMENTALE "IL SALVAGENTE TRIBUTARIO 360°” A SOSTEGNO DEGLI UFFICI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI  -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="860"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="861"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="862"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA – SECONDO PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="863"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APS GIACOMO JON –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “LE IRIENSI” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="864"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA SPA PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="865"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="866"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSD MOVISPORT SRL – COLLABORAZIONE PER PROMOZIONE  PROGETTO “MOVISITTING 2026” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="867"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO N. 3 UTENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA E DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANZIANI E DISABILI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="868"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA STRAORDINARIA PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE AI 5.000 ABITANTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2025 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="869"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA FILAU S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="870"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SERVER DELL POWEREDGE R630: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="871"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="872"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="873"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="874"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="875"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA”.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI HOWDEN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="876"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA A MEZZO AR - UFF.MESSI DEL COMUNE DI VOGHERA – PERIODO FINO AL 31.12.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="877"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' SALA SERVER - TRIENNIO 2026-2028: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="878"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI DI SETTORE - ANNO 2026 - PAG. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="879"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " MANUTENZIONE STRAORDINARIA LARGO PASTORE": APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="880"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ED ALLACCIAMENTO POD PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="881"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA NUMERO DUE MOBILI OSSARI CINERARI STRUTTURE DA 63 NICHIE CADAUNO- SOC. SPAGGIARI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="882"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EVENTO IN OMAGGIO A  ALBERTO ARBASINO IN OCCASIONE DEL PREMIO LETTERARIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="883"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER GIURATI PREMIO  LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="884"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “COSE MOLTO ITALIANE” – MUSEO DIFFUSO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="885"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA  ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE- LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2025 E RICALCOLI CIG B1F56E33B6 (PART.3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="886"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA – ANNO 2025”. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="887"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 BIENNIO 2026-2027 AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 214824774) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="888"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - ANNO 2025 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="889"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="890"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVA ALLE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE ,CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="891"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2025. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="892"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="893"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE SEDIA SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="894"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="895"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PNEUMATICI RUSPA IN DOTAZIONE AL CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="896"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - SALDO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="897"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE ALZAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI E SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="898"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="899"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="900"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N. 12 E S.M.I. - PRENOTAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="901"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO AVENTE AD OGGETTO “COMODATO D’USO GRATUITO DI TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITITORIALE (ASST) DI PAVIA SITO IN VOGHERA,STRADA FRASSOLO 6".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="902"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.12.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="903"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER SERVICE AUDIO/VIDEO E LUCI RELATIVA ALLE INIZIATIVE DELL’ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="904"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/11/2025 AL 23/01/2026 - FASTWEB SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="905"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI ANNO 2026 - PAG. N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="906"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI LOCAZIONE: ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="907"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2026 AL 31.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="908"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="909"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRA  ISTITUZIONALE QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="910"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="911"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – PAGAMENTO DEBITO MENSA SCOLASTICA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="912"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “RUN FOR PARKINSON – FAMILY RUN” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="913"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="914"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="915"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI COMUNALI DEL 24 E 25 MAGGIO 2026 CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO NEI GIORNI 7 E 8 GIUGNO 2026. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE PER LA PREPARAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>UNITA' DI PROGETTO ELEZIONI 2026</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="916"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA  DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="917"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="918"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="919"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DEL SEMAFORO PEDONALE A CHIAMATA DI VIA LOMELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="920"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI STRADA FOLCIONA SU CAVO LAGOZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI NELLA CATEGORIA PREVALENTE- BARRIERE DI SICUREZZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="921"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2”  PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="922"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="923"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI ISPEZIONI VISIVE E SONDAGGI DELLA STRUTTURA DEL PONTICELLO DI STRADA CERVESINA DI SINISTRA CON DEMOLIZIONI E RIMOZIONE PARTI MURARIE IN DISTACCO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="924"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2026 - CIG BB022B04D6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="925"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS CENTRO LARIO E VALLI DI MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="926"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE-  MESE DI FEBBRAIO - 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="927"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="928"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI - SOSTITUZIONE DI BOX PREFABBRICATO AD USO SERVIZI IGIENICI PER ORTI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="929"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIANA SPA PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="930"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA ANNO TERMICO 2025/2026 E CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="931"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO E ATTREZZATURE - TITOLO 2 - PAG. 1 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="932"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI CONCESSI AL REPARTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 64-66 – ACCERTAMENTO 2026 - 2027- 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="933"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. FERRI GERARDO- 4 TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="934"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICA EDILIZIA RITENUTA INEFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="935"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  III TRANCHE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="936"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER EVENTO PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="937"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  ANNO 2025 A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="938"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="939"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="940"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – GRUPPO GHERON SRL (RSA BECCARIA DI CERVESINA) – MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="941"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 21 APRILE 2026 ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="942"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="943"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –   INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="944"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2026 - CIG BB0247175C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="945"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="946"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ANNO 2026 - CIG BB01FB81AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="947"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="948"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.  ANNO 2026. CIG BB021D2DA0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="949"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="950"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  II TRANCHE PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="951"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE PC, MONITOR, STAMPANTI E ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="952"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA/GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="953"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARREDO URBANO ANNO 2026– SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="954"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026 PERIODO 01/12/2025-31/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="955"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="956"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="957"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA II SEMESTRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="958"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA DEDICATA CON BACKUP FWA E ASSISTENZA SERVIZIO WIFI4EU: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="959"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="960"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SEGRETERIA GENERALE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’  -  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="961"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="962"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="963"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER 3A EDIZIONE PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="964"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="965"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA PREMIO STUDI 2026 ORGANIZZATA DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="966"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="967"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PERCORSO DI DEVIAZIONE DEL TRAFFICO CICLOPEDONALE DI VIA PIACENZA - CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="968"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ADESIONE DELLA BIBLIOTECA ALLA SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="969"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="970"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE - ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="971"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E COMPONENTI HARDWARE, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA. AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023:  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="972"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REDAZIONE STUDIO AGRONOMICO RIFERITO A PRECISA PORZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA E FINALIZZATO ALLE MODIFICHE/RETTIFICHE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI AI SENSI DELL'ARTICOLO IV-3 COMMA 5 LETTERA C) DELLE NTA DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="973"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA E ORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="974"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE EDIFICI COMUNALI ANNO 2026: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="975"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="976"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE  LL.PP SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  - ANNO 2025 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="977"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  MAGGIOLI  FORMAZIONE NUOVO PROGRAMMA DEMOGRAFIA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="978"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – ANNO 2025 – SERVIZIO SPAZIO NEUTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="979"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE PER  PARTECIPAZIONE ALLA CERIMONIA PREMIO STUDI 2026 ORGANIZZATO DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="980"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA CONSISTENTE NEL COORDINAMENTO DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E PARTI COMUNI IMMOBILE SAP DI VIA CAVALLOTTI 3. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="981"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="982"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="983"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO TRIENNALE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA “LEGALMAIL GOLD” FORNITA DALLA SOCIETA’ INFOCERT S.P.A. PER L’UFFICIO DI PROSSIMITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="984"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE  IMPEGNATO NEL SERVIZIO DI O.P. AI SEGGI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE  REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE» PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="985"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="986"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE ZWCAD 2026: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="987"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- PRIMO TRIMESTRE 2026. CIG BA21BE8FFA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="988"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="989"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DIRIGENTE-COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="990"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA IMPIANTO AUDIO PER CASA GALLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="991"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI RIGUARDANTI IL “PROGETTO GENERAZIONI” – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA. APPROVAZIONE ATTI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="992"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="993"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI  COMUNALI 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="994"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRMONIALI: REALIZZAZIONE DI OPERE IN FERRO PRESSO GLI ARCHIVI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="995"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI CON C.R.I. VOGHERA PER ELEZIONI DEL 22 E 23 MARZO 2026 REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="996"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE, MARZO-APRILE  20256.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="997"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, INVERNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="998"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA PER CONCERTO DI NATALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="999"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI VOGHERA CIG B9D49FDD15. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1000"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1001"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVI ALLE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1002"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1003"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI PER IL PGAMENTO DI CANONI, UTENZE E RISTORAZIONE SCOLASTICA) – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONI, UTENZE E RISTORAZIONE SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1004"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300N PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1005"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE–  PERIODO RESIDUO 24 MESI – CIG. ZAD3819A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1006"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2025-2026 – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1007"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1008"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DIGENNAIO 2026 - AMMIRAGLIA SRL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1009"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ASILO NIDO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1010"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AL RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI 4. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1011"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ATTIVITA’ DI RECUPERO FAUNA ITTICA IN SEGUITO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” – CUP C18H24000650002.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1012"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA QUESITO "ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1013"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO   ANNO  2026 -  CONTRIBUTO ANAC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1014"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI VISITA TECNICA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF PER RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1015"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPETENZE DOVUTE A DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1016"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI (BIENNIO 2025-2026): LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1017"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “CENI S.R.L.” AVENTE AD OGGETTO "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA STRADA BOSSOLA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1018"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI VERIFICA EX ART. 42 DEL D.LGS.36/2023 AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICO DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP C17H25000820001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1019"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2026 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1020"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PROGETTO DI RESTAURO ESTETICO E FUNZIONALE DEI 3 LAMPIONI DI I.P. SITI NEL GIARDINO DI VIA CERNAIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1021"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETERAN CAR CLUB CARDUCCI –  COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI “TROFEO MASERATI” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1022"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1023"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CINOFILO DI RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1024"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE NUOVO PONTE DI STRADA FOLCIONA SU CAVO LAGOZZO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI NELLA CATEGORIA PREVALENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1025"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1026"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1027"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' – LINEE GUIDA SCHEMATIZZATE SUGLI ADEMPIMENTI PROCEDURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1028"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  I TRANCHE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1029"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERAZIONI – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1030"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GUANTI USA E GETTA PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2025. CIG B94318380F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1031"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI DI PERCORSI FORMATIVI  SCUOLA/LAVORO PER DUE ALUNNE DELL’ISTITUTO MASERATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1032"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO GENERAZIONI – RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1033"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1034"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI LARGO PASTORE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1035"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONIE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' DI SINTI RESIDENTI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1036"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  "SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" (SEDUTA DEL 14/04/2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1037"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DELLA BANCA DATI TERRITORIALE “CAP DELIVERY POINTS” REALIZZATA DA POSTE ITALIANE S.P.A. CONFERIMENTO DEI DATI TRAMITE LA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) NELL’AMBITO DELL’AVVISO DI CUI ALLA MISURA 1.3.1 DEL PNRR "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" ANNCSU COMUNI - CON SOCIETA' MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1038"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. CANONE RELATIVO AL TRIMESTRE 08 OTTOBRE 2025/07 GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1039"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI CELEBRAZIONE MATRIMONIO NON EFFETTAUTO SIG. C.S.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1040"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA C.D.D. MEDASSINO SEDE DI SEGGIO IN OCCASIONE  REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1041"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICADELLE VIOLAZIONI AL CDS ED EXTRA CDS ALAL PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1042"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STAMPA BUSTE FORNITE DALLA PREFETTURA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REFERENDUM 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1043"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO DI UNA BACHECA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DELLE CHIAVI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 12 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1044"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI - TINTEGGIATURE ANNO 2026: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1045"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA S. BOVO LATO NORD . OPERE A VERDE LOTTO 1. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1046"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” – PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1047"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL FOCUS ON LINE IN DIFFERITA “ACCESSO AGLI ATTI ED ADEMPIMENTI DEL GDPR: IL GIUSTO BILANCIAMENTO TRA TRASPARENZA E PRIVACY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1048"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1049"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1050"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E PARTI COMUNI IMMOBILE SAP DI VIA CAVALLOTTI 3 EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1051"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1052"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA SPA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNELE - CONSUMI DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1053"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO - ANGOLO VIA DELLO SCALO GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1054"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MESE DI  DICEMBRE 2025 (PART. 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1055"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO MERCATALE E OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1056"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DEI VEICOLI  ALFA 159 TARGATA EF568KN, ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA468AP, FIAT GRANDE PUNTO TARGATA GR159HV, JEEP RENEGADE TARGATO YA103AN, JEEP RENEGADE TARGATO YA479AR E TOYOTA YARIS TARGATO YA513AR  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1057"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 50 SFUMATURE DI PINOT NOIR APS PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 6^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1058"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1059"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 E CONTESTUALE VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1060"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – BIENNIO 2026-2027. APPROVAZIONE CAPITOLATO, DUVRI E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1061"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1062"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI TRANSENNE PARAPEDONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1063"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO PER IL SERVIZIO STRADE - GENNAIO 2026: LIQUIDAZIONE FATTURA (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1064"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA DIMORA STORICA CASA GALLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1065"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2025/2030. CANONE RELATIVO AL PERIODO  08 OTTOBRE 2025/ 07 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1066"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA  ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1067"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1068"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA - PERIODO 01/01/2026 – 31/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1069"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE – COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE – DETERMINAZIONE CANDIDATI AMMESSI /ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1070"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1071"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1072"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DI CARATTERE CATASTALE – VOGHERA PARCO BARATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1073"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1074"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - IV° TRIMESTRE 2025 - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1075"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - PARTE 2 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1076"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 354 DEL 6.12.2022 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 - D.G.R. N. 6970/2022”. SCORRIMENTO GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1077"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO - FEBBRARIO  PARTE 1 - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1078"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PRESELEZIONE E PROVE SCRITTE  DI CONCORSO PUBBLICO IN MODALITA’ DIGITALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1079"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1080"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI – ANNI 2024-2025”:APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1081"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SALDO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1082"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI  ANNI 2025-2026 – ANNO 2026” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1083"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'INSTALLAZIONE DI ORNAMENTI LUMINOSI NELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO “EVENTI A VOGHERA 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1084"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1085"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO QUOTIDIANI OBSOLETI CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1086"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1087"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI DA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1088"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1089"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1090"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1091"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.  50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1092"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/01/2026 - 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1093"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA "FORNITURA DI COMPLEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE PER IL SERVIZIO STRADE" - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1094"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1095"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1096"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE L’ARCA DEGLI ANIMALI ODV DI VOGHERA - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1097"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA INDAGINE DISCRIMINAZIONI ANNO 2025 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1098"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1099"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNO 2026: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1100"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER LE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1101"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1102"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1103"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1104"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2026 - (PARTE 1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1105"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1106"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1107"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1108"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1109"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>UPEL MILANO S.R.L. - ADESIONE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PROPOSTA DI FORMAZIONE GENERALE  PER I DIPENDENTI DELL’ENTE. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1110"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  NOVEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1111"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA  DELLA QUOTA, DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA, DEL FONDO DI  GESTIONE TERZA ANNUALITÀ AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA MEDESIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1112"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1113"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1114"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1115"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1116"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI DICEMBRE 2025 – SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1117"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA' WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) – ALLEGATO XIV D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1118"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETERAN CAR CLUB CARDUCCI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1119"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI ANNO 2026 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1120"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  I TRANCHE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1121"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA' WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) – ALLEGATO XIV D.LGS. 81/08 E S.M.I. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1122"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASD T.D.S. VOGHERA PER SPETTACOLO “LE DONNE NEL MONDO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1123"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” –  II TRANCHE PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1124"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA  E PAGAMENTO PREMI - PERIODO 31.12.2025/30.06.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1125"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE E FESTONI PER IL DECORO DI PIAZZA DUOMO, DELLA FACCIATA DEL TEATRO “VALENTINO GARAVANI” E DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1126"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI – ANNI 2024 – 2025”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1127"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO  STAMPANTE GRANDI FORMATI PLOTTER CENTRO STAMPA COMUNALE - PERIODO  DAL  01/01/2026 AL 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1128"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1129"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGSM AIM ENERGIA GAS NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1130"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MUSICALE “AUDITE NOVA” PER EVENTO CELEBRATIVO DEL 45° DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1131"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERA PER LA CIVICA BIBLIOTECA,.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1132"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA IL PONTE  ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1133"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA PER MOSTRA “COME ERAVAMO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1134"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI -  PERIODO 01/10/2025 - 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1135"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - IMPEGNO DI SPESA  - I° TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1136"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 1- ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1137"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2026-2027-2028-2029-2030 NOLO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN USO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - CONVENZIONE CONSIP (APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1138"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI IN MATERIALE PLASTICO ALLA  DITTA SISAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1139"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1140"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE INCARICO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI RETORBIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1141"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI DI SETTORE - PAG. 1° - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1142"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESERCIZIO ESSELUNGA S.P.A. IN VIA MEUCCI N. 2 - DETERMINA DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1143"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 33 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1144"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2026-2027”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1145"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1146"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI” - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1147"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1148"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI, SECONDA RATA - 2025/2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1149"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1150"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE URBANISTICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1151"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1152"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1153"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025 - NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1154"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. ANTONIO CALIFANO, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1155"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E ASSIVI . ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1156"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1157"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTREZZATURE, SERVIZI TECNICI E DI SALA PER CONCERTO DEL 23 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1158"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1159"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1160"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 158 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1161"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RILEGATURE COPIA ATTI STATO CIVILE MORTI 2022 - SOC. MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1162"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FUNERALE INDIGENTE R.B. SOC. ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1163"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MARZO-APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1164"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1165"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA OTT-NOV-DIC 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1166"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI - SOC. ABETE COOPERATIVASOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1167"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI:  SETTORE LAVORI PUBBLICI -  SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI/SMARTCITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1168"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA FOTOVOLTAICO. IMPEGNO DI SPESA,  LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1169"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. DEL COMUNE DI VOGHERA  - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1170"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 37 PRONTUARI E DI N. 37 APP PER LE INFRAZIONI AL CDS AGGIORNATI CON  LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1171"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2026 AD A.N.U.T.E.L.  E.T.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1172"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND PER I CONSIGLI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 4°TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1173"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA” E “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”. ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1174"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1175"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA TECNICA E HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE E APP COMUNALE PER IL QUADRIENNIO 2025/2028 -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1176"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI 2022-2024 PARTE ECONOMICA PER COMPARTO, DIRIGENZA E SEGRETARI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1177"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1178"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1179"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  PROROGA DI 180 GIORNI DELLA DURATA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI IN CORSO DI ESECUZIONE AL FINE DI CONSENTIRE L’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO CONTRAENTE AI SENSI DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1180"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE MEDIANTE CAROTAGGI E PROVE GEOTECNICHE IN FORO E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CORRELATO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – CUP C17H25000820001 – CIG B8DC87C01B” APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1181"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO TECNICO DI SCIA VVF PER ATTIVITÀ SOGGETTA (ARCHIVIO) A NORME PREVENZIONE INCENDI EX TRIBUNALE. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1182"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – INTERVENTI INTEGRATIVI 2025 - CUP C17H25000660004” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1183"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI VIA PLANA SEDE DEGLI UFFICI DELLA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1184"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1185"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ASSISTENTE SOCIALE– AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1186"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1187"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1188"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1189"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI UN OPERATORE DEL PROGRAMMA DOTE COMUNE, FEBBRAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1190"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1191"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1192"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1193"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1194"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE LL.P. - SERV.VERDE PUBBLICO/ESPROPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1195"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE DICEMBRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1196"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1197"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1198"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1199"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1200"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1201"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1202"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1203"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1204"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1205"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - FATTURA N. 00005560 DEL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1206"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2025, DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2025 E DELLA RELAZIONE DI FINE MANDATO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1207"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1208"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  33/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1210"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2026. DITTA AVIP ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1211"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1212"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI FONTANELLE PER AREE VERDI VIA BIANCHI E VIA MONTAGNA.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1213"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1214"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO PER IL SERVIZIO STRADE - FEBBRAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1215"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1216"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1217"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE APPARECCHIATURE E ARREDI DA UFFICIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1218"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - MANTOVA - PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1219"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI ANALISI DI TERRE, ROCCE E GHIAIA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO STAFFORA IN VIA PIACENZA" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1220"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2024-30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1221"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI VISITA TECNICA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF PER INOLTRO S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO RELATIVA AGLI ARCHIVI EX TRIBUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1222"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, FEBBRAIO - MAGGIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1223"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE 2024-2026 PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1224"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE NOMINA RUP/RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1225"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 22- ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1226"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1227"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA - PERIODO 11/10/25-10/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1228"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI  POSIZIONAMENTO, SMANTELLAMENTO E STOCCAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 22 E 23 MARZO 2026 REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1229"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.:"SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2023/2025": 12° PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1230"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023 - 2025 (10° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1231"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LENZUOLA E FEDERE MONOUSO IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 22 E 23 MARZO 26 REFERENDUM GIUSTIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1232"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE DI MANSIONI SUPERIORI A DIPENDENTE PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE ASSENTE CON DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1233"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER INIZIATIVA “NOTE DI NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1234"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI PERSONALE DIRIGENTE IN SCAVALCO CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1235"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1236"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1237"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - ANNO 2026: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1238"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1239"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE – AREA DI COMPETENZA A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346 DEL 18.11.2025 -  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1240"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1241"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1242"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N.55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1243"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1244"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO CON MODIFICA - CERTIFICATO DI VERIFICA E CONFORMITA' E  LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1245"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1246"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1247"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AI SENSI ART. 90 COMMA 5 E ART. 92 DEL D.LGS 81/08 E S.M.EI. NELL'AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERVENTI INTEGRATIVI 2025” - CUP C17H25000660004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1248"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1249"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1250"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1251"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1252"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA BOSSOLA - CUP C17H23001660002” – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1253"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1254"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI UN OPERATORE DEL PROGRAMMA DOTE COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1255"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E DI SALA PER CONCERTO DEL 13 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1256"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1257"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI, N. 4. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1258"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 2 MONITOR PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1259"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1260"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1261"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI GENERALI  E CULTURALI – PERIODO 01.01.2027 - 13.06.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1262"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA SOC. ASM VOGHERA SPA DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI PRESSO L’IMMOBILE “EX CASERMA ZANARDI BONFIGLIO”, IDENTIFICATI AL NCEU AL FG 60 MAP 143 SUB 10 - DETERMINA DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1263"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, INVERNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1264"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA FURINI, 26, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2031 (EX 1245) SUBALTERNI 33, 116 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1265"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - PERIODO DICEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1266"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1267"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CGR SPORT –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE D’EQUITAZIONE AMERICANA “FINALE TROPHY ICE 2026 – BARREL RANCING E POLE BENDING”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1268"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1269"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – INTERVENTI INTEGRATIVI 2025 - CUP C17H25000660004” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI NELLA CATEGORIA PREVALENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1270"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA E PREDISPOSIZIONE APPRESTAMENTI FINALIZZATE ALLE PROVE SU PALO  NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1271"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI TIRO  - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1272"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE  PER ESERCITAZIONI DI TIRO AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1273"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2  - LOTTO 1 – VETTURE OPERATIVE” PER IL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO STRADE – SETTORE LL.PP.: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO 2026-2027-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1274"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1275"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “AMO VOGHERA” -  IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE  CARNEVALE VOGHERESE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1276"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI  VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1277"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 2 TRENI DI PNEUMATICI (195/65R16C 104/102T E 215/65R16 98H) PER ALTRETTANTI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1278"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “MANIFESTAZIONI E EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1279"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1280"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1281"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO OCCASIONALE METANO PER BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1282"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - ANNI 2024-2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1283"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 866/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1284"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2025-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1285"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE – UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1286"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI VOGHERA CIG B9D49FDD15. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1287"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE PRESSO L’IMMOBILE DI COMUNALE DI VIA CAVALLOTTI 3. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1288"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1289"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LARGO PASTORE”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1290"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1291"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI LIGNEI DA ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE  -SOC ECHOVIT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1292"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2025 ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1293"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1294"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FILAU S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1295"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA UNICA PER SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA "IL PIRELLINO" GESTIONE ORDINARIA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1296"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSIONE PER INCORPORAZIONE NELLA SOCIETA' ENGINE S.PA DELLA SOCIETA'  BLINDO ENERGY S.R.L. “NUOVA BLINDO”: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1297"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1298"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIOME) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1299"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1300"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1301"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1302"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE PER UN PERIODO DI 60 MESI. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO – DICEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1303"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1304"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2026. CIG BA53A540E9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1305"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1306"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1307"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1308"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1309"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVE DI CARICO SU PALO  NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA CUP C18H24000650002 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1310"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1311"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. - ANNO 2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1312"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2025/2026 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1313"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N° 50 KIT ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER ANALIZZATORE DI DROGHE SU CAMPIONI SALIVARI E SU SUPERFICI PROTZEK P.I.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1314"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1315"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1316"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RISORSE DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1317"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1318"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1319"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI CUI ALLA D.G.R. N. 3054/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I SEMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1320"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1321"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1322"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1323"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1324"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL.ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO. TRANSENNE E PALETTI PARAPEDONALI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1325"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO  PROVVEDIMENTO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1326"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE- INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 42/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1327"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERIODO 01/10/2025-31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1328"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 2025/2030 - DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1329"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1330"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1331"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  15/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1332"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' COMUNALE AD INTERNET SINO AL 31/03/2026 : LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1333"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1334"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1335"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI LICENZE MS SERVER: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1336"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1337"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1338"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1339"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1340"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI - POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL PERCORSO DI DEVIAZIONE DEL TRAFFICO CICLOPEDONALE DI VIA PIACENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1341"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1342"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1343"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL “SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2026-2027”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1344"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1345"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“ - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1346"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  NOLEGGIO PIANOFORTE  PER CONCERTO  “MEMORIE IN MUSICA” IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1347"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1348"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1349"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO N. 124.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1350"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1351"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 E 2021 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I SEMESTRE ANNO 2026 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1352"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1353"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA  E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1354"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1355"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1356"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1357"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1358"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1359"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI DA FEBBRAIO A GIUGNO 26  CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1360"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/10/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1361"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ADDETTI EMERGENZE INCENDI E PRONTO SOCCORSO NELLE VARIE SEDI COMUNALI - D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AGGIORNAMENTO ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1362"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1363"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1364"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1365"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1366"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1367"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE – COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1368"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORI INTERSETTORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1369"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1370"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1371"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALL'ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER L’ANNO 2026 E CONTESTUALE VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1372"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  DICEMBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1373"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI INGLESE BASE (LIVELLO A1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1374"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1375"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIIA EDIZIONE PROGETTO “IRIA INCONTRA”, 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1376"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: DICEMBRE 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1377"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE IN FORMA COLLEGIALE PER IL PERIODO 01/06/2026 - 31/05/2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1378"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI DA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1379"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: DICEMBRE 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1380"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” – AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ E.Q. - APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1381"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1382"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI N. 1 UTENTE.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1383"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1384"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO  ANNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1385"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/10/2025 – 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1386"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1387"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSI ISTAT E RELATIVA LIQUIDAZIONE AI RILEVATORI  CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1388"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2025-2026 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1389"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER EVENTO PRESSO CASA GALLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1390"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLE OPERE SPECIALISTICHE E ANTINCENDIO RIGUARDANTI IL PFTE DEL PROGETTO “GENERAZIONI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1391"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE ESERCIZIO 2026 - PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1392"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI ANNO 2026 - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1393"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO VIA CAGNONI.LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1394"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1395"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE). APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1396"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2025 - ESERCIZIO 2026 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PRIMO SEMESTRE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1397"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO PRESSO CHIESA DI SAN ROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1398"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – SOSTITUZIONE DEL COMANDANTE DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1399"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. ANTIFORA ROBERTO - 4° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1400"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTI DI PERCORSI FORMATIVI  SCUOLA/LAVORO PER ALUNNI DELL’ISTITUTO MASERATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1401"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  MAGGIOLI  FORMAZIONE NUOVO PROGRAMMA DEMOGRAFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1402"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - UFFICIO TRAFFICO - FIERE E MERCATI   ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1403"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1404"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA PIU' COPIE ECCEDENTI . PERIODO DAL 30.9.25 - 29.12.25 E  18.01.26 - 17.04.26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1405"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO CONTINUATIVO A DISTANZA DENOMINATO "TUTOR IN AZIONEOPA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1406"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA REALIZZAZIONE MONUMENTO SU TOMBA CIMITERO MAGGIORE SEZIONE BAMBINI-DITTA DALLERA MARMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. SAVERIO VALVANO - 4° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1408"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1409"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1410"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZA E TRIBUTI” - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1411"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA - ANNO 2025 – APPROVAZIONE GRADUATORIA  E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1412"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  “AFFARI GENERALI E PERSONALE” TENUTESI NEL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1413"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE  IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE  REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE RECANTE: «NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURISDIZIONALE E DI ISTITUZIONE DELLA CORTE DISCIPLINARE» PER I GIORNI 22 E 23 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1414"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SAAS SUPPORTO ED ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI TRIENNIO 2025-2027. LIQUDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1415"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>TERZA EDIZIONE DEL "PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO” - ANNO 2026  - APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO A STUDENTI FREQUENTATNTI LE CLASSI 4^ E 5^ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1416"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH RACHETTA ANNA MARIA - AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1417"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICIO DI STRADA PASQUA’ DA VIA LOMELLINA A VIA FALCIOLA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 15/06/2026 AL GIORNO 19/06/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1418"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1419"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAVALLOTTI COMPRESO TRA IL CIVICO 4 DI PIAZZA CESARE BATTISTI E VIA GALLINI PER LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGIO EDILE AL CIVICO 3 DI VIA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1420"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1421"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ENTIONLINE DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI, SCHEDE OPERATIVE E ACCESSO ALLA BANCA DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1422"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1423"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZA DUOMO LATI OVEST E SUD PER MANIFESTAZIONE "HAT VOGHERA-SANRENO" 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1424"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 32 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1425"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/06/2025 AL 14/09/2025 E PERIODO DAL 15/09/2025 AL 14/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1426"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI CESSAZIONE USO E ADEGUAMENTO CANNE FUMARIE PRESSO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO EDILIZIO IN UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA MATTEOTTI N. 31 FG. 44 PART. 26 SUB 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1427"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVICE AUDIO/VIDEO E LUCI PER INIZIATIVE DELL'ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1428"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATA A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1429"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1430"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1431"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI INTERSEZIONE REGOLAMENTATA CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN STRADA VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1432"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N.7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1433"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO INDIRETTO WIRELESS TRAMITE FESSURIMETRI E INCLINOMETRI PRESSO PONTE VIA PIACENZA VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1434"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI NELLE CATEGORIE SCORPORABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1435"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER REALIZZAZIONE DI SOPPALCHI IN IMMOBILE DI PROPRIETA'SITO IN VIA PACCHIAROTTI ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE (N.C.E.U.) AL FG. 47 PART. 664 SUB 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1436"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1437"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  NOVEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1438"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A DIFESA E TUTELA DEGLI INTERESSI DELL’ENTE A SALVAGUARDIA DELLA SUA IMMAGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1439"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO  IN VIA LOMELLINA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 27/05/2026 AL 13/06/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1440"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2025 – FATTURA N. 190/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1441"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1442"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A CARICO E SCARICO MERCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1443"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1444"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E  ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA CARLO EMANUELE III E VIA ZANARDI BONFIGLIO. DAL 03/06/2026  FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1445"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1446"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA BELTRAMI IN OCCASIONE DEL "BARNA MUSIC FESTIVAL" NEI GIORNI 29,30, 31 MAGGIO E 1 GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1447"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DAL 24.10.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1448"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1449"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA - PERIODO DAL 1/10/2025 AL 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1450"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA - ANNO 2026 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1451"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAIROLI TRA VIA DEL POZZO E PIAZZA LIBERAZIONE PER VERIFICA COPERTURA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 26/05/2026 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1452"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1453"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2025 E PULIZIE STRAORDINARIE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1454"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CAGNONI (IL 11/06/2026 ORE 10.00-13.00) E VIA MANDELLI (IL 11/06/2026) PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONDA E MANUTENZIONE COPERTURA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1455"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO IL GIORNO 10/06/2026 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 13.00 PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONDA E MANUTENZIONE COPERTURA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1456"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZO 2025. AGGIORNAMENTO AL 4° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1457"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1458"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PARTENZA 15° TAPPA VOGHERA - MILANO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “109° GIRO D’ITALIA”  DEL 24/05/2026. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1459"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2026 PER L'UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - VISURA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1460"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - PERIODO 01.07.2025-31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1461"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA XX SETTEMBRE - AREA DI SOSTA CASTELLO VISCONTEO- PER PARTENZA E ARRIVO MANIFESTAZIONE CICLISTICA NON AGONISTICA "CICLOSTORICA 45° PARALLELO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E RELATIVE PRATICHE DI RADIAZIONE AL PRA DI N. 4 VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1463"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CIG 9902135C4B - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1464"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL  SERVIZIO INERENTE LO SVOLGIMENTO  DI UN CORSO SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: INTEGRAZIONE 1 AGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1466"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CESARE BATTISTI IL GIORNO 22 MAGGIO 2026 DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 24.00 PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1467"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA, PER  AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA PER I  SERVIZI LEGATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DELLA “MISURA 1.3.1 “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI – ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) COMUNI (MAGGIO 2025)” (MISSIONE 1 COMPONENTE 1 DEL PNRR, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELL’INIZIATIVA NEXT GENERATION EU - INVESTIMENTO 1.3 “DATI ED INTEROPERABILITÀ”)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1468"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DELLA CHIESA (ORIOLO) PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE IL 20/05/2026 DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1469"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1470"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO TEATRO SOCIALE 2° LOTTO (ORA VALENTINO GARAVANI) – OPERE COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1471"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1472"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CAPPELLETTA PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 14/05/2026 AL 22/05/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1473"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA 642° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1474"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI . LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1475"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE– AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1476"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO A CONCLUSIONE 642° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1477"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DEGLI AUGURI DEL 23 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1478"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1479"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL (AVANZATO) - REPLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1480"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ORDINANZA N. 54/2026 DEL 17/04/2026: "ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1481"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO "SAN BOVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1482"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL (AVANZATO) - REPLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1483"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE -  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1484"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  MANIFESTAZIONE NAZIONALE AUTO STORICHE DOMENICA 10 MAGGIO 2026 - PIAZZA DUOMO E VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1485"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SEGNALETICA 'INTERSEZIONE DI STRADA CASCINE DEL CONTE-STRADA FOLCIONA-STRADA POSTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1486"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1487"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE  DELL'EVENTO "VOGHERA DIGITAL - QUINTA EDIZIONE" - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1488"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/ GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1489"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONI  E COMPONENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1490"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1491"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2026. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1492"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI - TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA  (CANONE 2°  SEMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1493"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1494"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VOGHERA O.D.V. PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1495"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GABETTA DA VIA CAVOUR A LARGO MOLINO PER MANIFESTAZIONE DI MUSICA DAL VIVO DI UN PUBBLICO ESERCIZIO NEI GIORNI 2 E 3 MAGGIO 2026, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1496"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PRIMO QUADRIMESTRE 2026 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 25.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1497"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI PIAZZA DUOMO E DEL TRATTO TERMINALE DI VIA CAVOUR IL GIORNO 5 MAGGIO 2026, DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1498"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: REALIZZAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA PRESSO EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1499"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 12° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1500"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2026 – DITTA PUBLI CITTA’ S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1501"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZALE FERMI PER FESTA RELIGIOSA PER IL "NAGAR KIRTAN" IL GIORNO 3 MAGGIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1502"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL “SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE RIGUARDANTI, L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA –  CUP C18H24000650002"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1503"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA BOSSOLA PER LAVORI DI SCARIFICA E ASFALTATURA STRADA DAL 28 APRILE 2026 FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1504"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 (PART. 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1505"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAIROLI TRA VIA DEL POZZO E PIAZZA LIBERAZIONE PER VERIFICA COPERTURA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 29/04/2026 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1506"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1507"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI COMPETENZA COMUNALE - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1508"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. FIERA DELL'ASCENSIONE 2026: DIVIETI DI SOSTA PER POSIZIONAMENTO BANCHI DOLCIUMI IN PROSSIMITA' DEL LUNA PARK E CHIUSURA CORTILI NORD E SUD EX CASERMA DI CAVALLERIA PER ALLESTIMENTI FIERISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1509"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PERIODO DAL 20.09.2025 AL 19.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1510"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  IMPEGNI DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1511"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1512"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1513"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1514"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2026 – 30/06/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1515"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2024/2029. TRIMESTRE 17 SETTEMBRE 2025 / 16 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1516"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E  ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA CARLO EMANUELE III E CORSO XXVII MARZO DAL 27/04/2026 FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1517"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2026 E 81° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1518"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – NUOVO AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1.09.2024/31.08.2027 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1519"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1520"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI (MAZZINI-PIAZZA SAN BOVO) 22/04/2026 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1521"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1522"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/10/2025 – 31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1523"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1524"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER CONCERTI NATALIZI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1525"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1526"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER EVENTO CROCE ROSSA ITALIANA IN PIAZZA DUOMO LATI OVEST E NORD NEI GIORNI 17 E 18 APRILE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1527"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1528"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1529"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE " RUN FOR PARKINSON" E "FAMILY RUN" DEL GIORNO DOMENICA 19 APRILE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1530"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – PERIODO GENNAIO/GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2025/ 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1531"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - TITOLO 2 - PAG. 16 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1532"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 31 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1533"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MAZZINI COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA GALILEO GALILEI PER ESECUZIONE DI TRASLOCO IL GIORNO 27/04/2026 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 19.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1534"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/ GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1535"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2025/ 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1536"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER “CONCERTO DEGLI AUGURI” DEL 23 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1537"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO  IN VIA LOMELLINA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 13/04/2026 AL GIORNO 08/05/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1538"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA: OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN FAVORE DEGLI STESSI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1539"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GIORDANO BRUNO PER LAVORI DI  POSIZIONAMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA FINO AL 12/04/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1540"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 12° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1541"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE PARCO AREA ASST DI VIALE REPUBBLICA”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1542"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA, 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1543"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA OROPA PER CELEBRAZIONE DELLA  PASQUA ORTODOSSA IL GIORNO 11/04/2026 PRESSO LA PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA DI SANT'EUTIMIO IL GRANDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1544"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI DEL PATRONO ARMA PRESSO IL CIVICO TEMPIO DELLA CAVALLERIA IL GIORNO 26/04/2026 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1545"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1546"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI RELATIVI ALL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1547"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA AL 31/12/2025 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1548"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E  ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI DI VIA GUFFANTI, VIA GASOMETRO, VIA POZZONI, VIA MENTANA DAL 30/03/2026 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1549"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1550"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA, VALIDO TUTTI I GIORNI H 24.00  SUL LATO SUD DELL''ALZAIA NORD DI CORSO XXVII MARZO (DA VIA UGO BASSI A FERROVIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1551"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1552"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1553"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE- NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1554"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1555"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL PONTE SUL CAVO LAGOZZO IN STRADA CERVESINA DI SINISTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1556"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANDONO E DEPOSITO DI RIFIUTI IN VIA STELVIO, VOGHERA PRESSO AREA ADIACENTE E DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA  BAKET HODA GAMEL FAHMY, DA PARTE DELLA  SOCIETÀ GENDY IMPIANTI DI GENDY ASHRAF  CON SEDE IN VIA XXV APRILE, 14, LUNGAVILLA (PV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1557"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA  SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1559"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SAN LORENZO PER EVENTO PROMOSSO DA ESERCIZIO COMMERCIALE IL GIORNO 22 MARZO 2026, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 23.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1560"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE RDO-TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA  - STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1562"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ENTRATA CORRISPETTIVO VERSATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPETTANTE AL COMUNE  PER CIASCUNA CARTA DI IIDENTITA' ELETTRONICA EMESSA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1563"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1564"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SAN LORENZO PER EVENTO PROMOSSO DA ESERCIZIO COMMERCIALE IL GIORNO 22 MARZO 2026, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 23.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1565"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1566"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO  ENTRATA CORRISPETTIVO VERSATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO SPETTANTE AL COMUNE  PER CIASCUNA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA EMESSA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1567"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE IN PIAZZALE MARCONI FRONTE STAZIONE FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1568"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MANDELLI DA VIA RIGONI A VIA PLANA IL GIORNO 23 MARZO 2026 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1569"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSO FORMATIVO SCUOLA/LAVORO PER UNA ALUNNA DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1570"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2025 (RICALCOLI FINE CONTRATTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1572"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E  ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LONGA, VIA CORNARO, VIA COSTA DAL 25/03/2026 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1573"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZA E TRIBUTI” -  ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1574"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1575"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CANEVARI NEI GIORNI 19/03/2026 E 25/03/2026: RETTIFICA ORDINANZA 30/2026 DEL 02/03/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 30.06.2026/30.06.2031</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1577"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI ARTI DECORATIVE, PITTORICHE E RICICLO VINTAGE PRESSO LA SALA PAGANO, GENNAIO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1578"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO PER INIZIATIVA “IRIA INCONTRA A TEATRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1579"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN  VIA PELLIZZA DA VOLPEDO NEL TRATTO  COMPRSO TRA VIA ROSSELLI E VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU EDILE IL GIORNO 19/03/2026 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1580"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1581"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE DEI CORRISPETTIVI AI SENSI DELL’ART. 8 PER INCREMENTO DELL’ESTENSIONE DELLE AREE VERDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1582"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1583"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO D’ARPA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1584"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI SCARIFICA E ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA TOSCANA, VIA GIOTTO, VIA SAMPIETRO, VIA ARCALINI DAL 16/03/2026 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1585"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO”,  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006). INTEGRAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID 212370085) AI SENSI DELL’ART. 15, COMMA 6 E ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.  LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1586"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 21 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1587"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1588"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1589"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1590"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO ITTIOGENICO PER L’ANNO 2026 (ID PRATICA IN S.I.P.I.U.I.: MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1591"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA VERONESE PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONA CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 13 MARZO 2026 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1592"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1593"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI - SCUOLA DI GOVERNO LOCALE DI PAVIA. APPROVAZIONE DI SPESA PER ADESIONE PER IL TRENNIO 2026/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1594"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CASTAGNA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO IL GIORNO 11/03/2026 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1595"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CANEVARI NEI GIORNI 19/03/2026 (8.30-18.00) E 25/03/2026 (8.30-13.00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1596"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.LGS. 267/2000 – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1597"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1598"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  VIA DEL POZZO TRATTO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E VIA XX SETTEMBRE; INTEGRAZIONE DELLA RIMOZIONE COATTA AL DIVIETO DI SOSTA ATTUALMENTE ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1599"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA “LA BELLEZZA RESTITUITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1600"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1601"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE EREVISIONE MUSEOBUS DUCATO FJ467KH IN DOTAZINE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1602"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BIBLIOTECA ALLA SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE, ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1603"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA PAOLO SACCHI COMPRESO TRA VIA DEGLI SPALTI E VIA CAIROLI PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO SERRAMENTI CON PIATTAFORMA MOBILE DAL 4 AL 5 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1604"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTI NATALIZI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1605"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON STAZIONAMENTO IN PIAZZALE MARCONI – STAZIONE FF.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1606"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI  RATEAZIONE  PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1608"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI SCARIFICA E ASFALTATURA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA LOMELLINA, STRADA ORIOLO, STRADA DELL'ABBONDANZA, STRADA CERVESINA DI DESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1609"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 13° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1610"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI  POLIZIA  LOCALE - ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1611"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1612"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LIGURIA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 25/02/2026 AL GIORNO 15/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - INTERVENTI PRIORITARI 2025”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MONOPATTINI ELETTRICI IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 71 E L'INTERSEZIONE CON VIA PLANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1615"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1616"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA DEGLI SPALTI NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA GARIBALDI E VIA PAOLO SACCHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1617"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q.. AMMISSIONE  CANDIDATO/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SEGNALI  STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1620"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA (STRADA FORESTA, VIA TORTONA, STRADA TICINO, STRADA CROCETTA, STRADA PASQUA' - DAL 14/02/2026 AL 01 MARZO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1621"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORAZIONI NELLA CATEGORIA PREVALENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1622"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2026-APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1623"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO  IN VIA LOMELLINA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 16/02/2026 AL GIORNO 13/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1624"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ONLINE RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 32 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1625"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE DIRIGENTE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1626"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1627"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI  IN OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1628"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO CORRELATO ALL’INTERVENTO DI “RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1629"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CAPPELLETTA PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 16/02/2026 AL GIORNO 15/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1630"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.:"SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2023/2025": 11° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1631"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI  IN OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1632"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER BIBLIOBUS ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1633"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO PER IL SERVIZIO STRADE - GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1634"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI E POSIZIONAMENTO SEGNALETICA "STRADA DEFORMATA" IN VIA LOMELLINA IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA SULL'AUTOSTRADA TORINO-PIACENZA. DAL 06/02/2026 E FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1635"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1636"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1637"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: STRADA ORIOLO, ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI SCAVO PER INSTALLAZIONE CAMERETTA INTERRATA SU RETE ACQUEDOTTO. DAL 09/02/2026 AL 13/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1638"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1639"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1640"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA ARCALINI IN PROSSIMITA DEI NUMERI CIVICI 16-18 PER LAVORI DI  POSA DI CABINA DI CONSEGNA PER CONTO DI RETI DI VOGHERA, IL GIORNO 12/02/2026 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1641"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1642"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA ATTO RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO PALETTO PARAPEDONALE E PAVIMENTAZIONE V.GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1643"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO  TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1644"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1645"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADA (STRADA FORESTA, VIA TORTONA, STRADA TICINO, STRADA CROCETTA, STRADA PASQUA' - DAL 02/02/2026 AL 13/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1646"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAVAGNA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA CASTELLO NEI GIORNI 28 E 29/01/2026 PER SCARICO MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1647"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO DELL’ORCHESTRA ZEPHYRUS NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1648"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31/12/2026 ALL’IMPRESA INDIVIDUALE ANNALISA ROLANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1649"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31/12/2026 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1650"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO PROGRAMMA DOTE COMUNE 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1651"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA SAVONAROLA COMPRESO TRA VIA SCARABELLI E VIA SCOVENNA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 31/01/2026 ORE 8.00-12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1652"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31/12/2026 ALLA SOCIETÀ AGR. PASSADORI FRATELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1653"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO NELLA GIORNATA DI VENERDI 23 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1654"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVICE LUCI PER CONCERTO D’ARPA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1655"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1656"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1657"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE DEL LUTTO CITTADINO NELLA GIORNATA DI VENERDI 23 GENNAIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1658"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1659"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LIGURIA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 21/01/2026 AL GIORNO 21/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1660"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E CONFERIMENTO DELEGHE AGLI ASSESSORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1661"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO DI EMERGENZA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1662"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA' DI CENTRO DISCIPLINE BIONATURALI ESERCITATA IN VIA GRAMSCI N. 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1663"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1664"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI CON QUALIFICA E FUNZIONI DI COMANDANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1665"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1666"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023 - 2025 (9° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1668"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA PER IL PERIODO 01/06/2026 - 31/05/2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1669"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI STRADA FOLCIONA INTERESSATO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL CAVO LAGOZZO. DAL 19/01/2026 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1670"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO TEATRO SOCIALE 2° LOTTO (ORA VALENTINO GARAVANI) - FORNITURA DI TENDAGGI ACCESSORI E COMPLEMENTARI PRESSO IL RIDOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1671"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE CITTADINE IN OCCASIONE DEL TRANSITO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO-CORTINA 2026 IL GIORNO 16/01/2026. MODIFICA PERCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1672"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1673"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEI DIRIGENTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1674"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI DIREZIONE DELL’UNITA’ DI PROGETTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1675"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE  - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1677"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO  IN VIA LOMELLINA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 14/01/2026 AL GIORNO 14/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1678"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI DIREZIONE DEI SETTORI SEGRETERIA GENERALE, SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE, LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1680"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE IN OCCASIONE DEL TRANSITO DELLA FIAMMA OLIMPICA DI MILANO-CORTINA 2026 IL GIORNO 16/01/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1682"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1683"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA CASCINE DEL CONTE PER LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA. DAL 14/01/2026 FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1684"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1685"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1686"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE  BENI MOBILI - SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1687"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CAPPELLETTA PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 12/01/2026 AL GIORNO 06/02/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1690"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL MERCATO DI CAMPAGNA AMICA DI VOGHERA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE AGRIMERCATO DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1691"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL PONTE DI VIA PIACENZA DAL 19/01/2026 AL 31/03/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1692"><Anno>2026</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2026-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  17^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI – PERIODO GIUGNO - NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SEBINA – SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA F.A. - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO NATALIZIO DEL 13 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER “CONCERTO D’ARPA NATALIZIO DEL 19 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER “CONCERTO DEGLI AUGURI” DEL 23 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER PARERE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART . V-2 COMMA 8 DELLE NTA DEL VIGENTE PTCP DELLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER E TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2025 (PART. 1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUSTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 30 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  16^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2538</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI NOVEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE PUBBLICI SPETTACOLI  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  15^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 21 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025 - III° LIQUID. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC ZINCO OCFANI SRL FORNITURA CONTENITORI PER RESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 29 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA MESE DI DICEMBRE 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA  LOCALE  - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2526</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  14^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2521</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL LABORATORIO “GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN MEPA POST-DIGITALIZZAZIONE (V REPLICA)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2515</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2514</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2513</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - NOVEMBRE 2025, LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM IN SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 6° BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO PEUGEOT 1007 TARGATO CX085SN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMOZIONE E CUSTODIA DEL MOTOCICLO MALAGUTI SPA TARGATO AZ80002 E DEL VEICOLO FORD FIESTA TARGARTO CS280RM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2509</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FATTURA N. 2507900117387 DEL 04/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2507</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEPOSITO SALME  PRESSO L'ISTITUTO DI MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA AL FINE DI RISCONTRO DIAGNOSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TOYOTA YARIS TARGATO BW407YF E DEL VEICOLO ALFA ROMEO 147 TARGATO CB871SX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO HUB-ILITY OLTREPO’ PAVESE - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2495</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2494</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REGIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI INTERVENTO FLESSIBILE ED INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTA’ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE (DGR N. X/7602/2017 E N. XI/6533/2022) - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2491</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA. LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: NOVEMBRE 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: NOVEMBRE 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2484</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  13^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO N. 16-2020 E 77-2021 - VIA BELTRAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO 19-2020, 05-2021, 12-2022. VICOLO SAN FRANCESCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA A SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DEDICATO AL 79° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE NOVEMBRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 28 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2025 (PARTE 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 11° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2471</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FORNITURA PROTEZIONI DI SICUREZZA ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2469</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 11° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - TITOLO 2 - PAG. N. 15 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2467</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO- LUGLIO 2025 - FINE CONTRATTO - PARTE 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL  SERVIZIO INERENTE LO SVOLGIMENTO  DI UN CORSO SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA OTTICA A LED PER IMPIANTO SEMAFORICO BARBIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA  LOCALE  - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA SEMAFORICA IMPIANTO SEMAFORICO "PASQUA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2462</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - PERIODO NOVEMBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INSTALLAZIONE STAMPANTE GRANDI FORMATI PLOTTER CENTRO STAMPA COMUNALE - PERIODO NOLEGGIO  DAL  01/01/2026 AL 30/12/2030 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025 E CONGUAGLIO PERIODO LUGLIO/OTTOBRE-: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  12^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. RIGECO  - ACQUISTO FOTOCOPIATRICI A TERMINE NOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2025 SOC. EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 12° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI SANDRO PERTINI  E VIA DANTE –  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - I TRANCHE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2025 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI SUPPORTO PROFESSIONALE IN AMBITO DI SELEZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.09.2025-30.11.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI CANNETO PAVESE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL PER SERVIZIO BLACK BOX 2025 PER LA GESTIONE SISTEMISTICA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI ATTVAZIONE, CONFIGURAZIONE E MIGRAZIONE DATI DELLA PIATTAFORMA GISMASTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AD AGOSTO 2025 – 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E PICCOLI UTENSILI PER IL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  11^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - FATTURA N. 00005560 DEL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 11° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.11.2025 AL 30.11.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI, N. 4. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT SRL PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2026/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E STRAORDINARIA DI  N. 15 PORTALI DELLA CITTA' - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - IV° TRIMESTRE 2025 - MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER SPETTACOLO DEL 20 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER PROIEZIONE DEL 22 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI . LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  41/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  I TRANCHE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI –  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – MESE DI LUGLIO 2025 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO  GENNAIO – LUGLIO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/09/2025 AL 23/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - PAG. 27 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. IL MELOGRANO PER IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI -  ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGO SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E  RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  41/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - IIITRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026 PERIODO 11/11/2025-30/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 11367E1 DEL 30/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI – MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  OTTOBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  10^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO PER MESSI NOTIFICATORI – 34° EDIZIONE (III SESSIONE 2025) - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PAG. 26 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: PERIODO APRILE - GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME – A.S.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL CONTO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 14/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LO STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1. LIQUIDAZIONE  2° ACCONTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2025/2026 – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA- SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)”–  PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTO CLUB OVER2000 RIDERS ASD - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE EVENTO MOTO TURISTICO HAT PAVIA SANREMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 10° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – ACQUISTO MOTORE CANCELLO CARRAIO P.ZZA F.LLI BANDIERA PRESSO UFFICI RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2025-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI BONIFICA E CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA IMPIANTI AERAULICI E DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA SPP NELL’ACQUA DI RETE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI  ESUMAZIONI ORDINARIE  -  SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA. LIQUIDAZIONE INDENNITA' TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI INFORMATICA (AVANZATO – III ED.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI INFORMATICA (AVANZATO – III ED.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 10° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 10° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI - TITOLO 2 - PAG. 14 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 4 ° ORDINE - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA. LIQUIDAZIONE INDENNITA 'FRUTTI PENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZINAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI COMUNALI E UFFICI - PAG. 20° - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “IRIA INCONTRA A TEATRO” - SECONDO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA. LIQUIDAZIONE SALDO INDENNIZZI PROPRIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 162/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - PERIODO APRILE/SETTEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO A PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - OTTOBRE 2025, LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA  – LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ALLA SOSTER – STUDIO SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  - PAG. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2025 AL 31.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  8^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  9^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 22 APRILE 2025 – MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” FNA 2023 –  SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 13/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - PAG. N. 24 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 4° RATA ANNO TERMICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE OTTOBRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024/OTTOBRE 2025. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 AGOSTO 2025 / 07 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  II TRANCHE VOUCHER MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  7^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA  – LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO ALL'ARCHITETTO STELLA ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG. N. 25 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI FESTA DELL’ARMA DI CAVALLERIA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA RSA SAN FRANCESCO (COOPERATIVA SOCIALE COOPSELIOS SOCIETÀ COOPERATIVA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE – UTENTE N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 13^ EDIZIONE DEL CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: TERZO TRIMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DON A. MADEO – FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO - ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  6^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI PAG.19 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARARZIONE VEICOLO CIMITERO - DITTA GIANESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2025 E APERTURE STRAORDINARIE IL 06, 27 E 28 SETTEMBRE E 03, 04 E 05 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: OTTOBRE 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  5^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  4^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002 – SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA - DITTA SCARLATTA UMBERTO S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: OTTOBRE 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="1999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  OTTOBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE FESTONI NATALIZI E PROIETTORI A LED PER IL DECORO DI PIAZZA DUOMO DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI DI SETTORE - PAG. 12° - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.:"SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2023/2025": 10° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E PERIODICI DI SETTORE - PAG. 13 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - PAG. N. 23 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 15.03.2025 AL 31.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI - FATTURA N. 00005168 DEL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - SETTEMBRE / OTTOBRE  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ZELLA FORNITURA SEPPIOLITE PER CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2025 -  SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE   PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI OTTOBRE 2025 E FATTURA PULIZIE STRAORDINARIE MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA SPA PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002147032-N.0002147033-N.0002148055 DEL 31 OTT 2025  - SOC MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  N. 2147659 DEL 31/10/2025 RILEGATURA PARZIALE ATTI DI STATO CIVILE - MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO IN HOUSE  MANUTENZIONE VERDE CIMITERI CITTADINI  DA PARTE DI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLO STAMPANTI LASER STATO CIVILEL SOC. RIG.ECO MESE OTT NOV DIC 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPEL VIVARO IN DOTAZIONE  ALLA POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “LA DANZA, LA MUSICA, LA MODA, ECCELLENZE ITALIANE” SVOLTOSI IN PIAZZA DUOMO IL 06/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' COMUNALE AD INTERNET - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI, BIENNIO 2025-2026 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POST CANTIERE EX-CASINO SOCIALE E RIDOTTO DEL TEATRO VALENTINO GARAVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026 PERIODO 11/09/2025-10/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PRESENTAZIONE ISTRUTTORIA BANDO FONDAZIONE CARIPLO ‘PROGETTI EMBLEMATICI MAGGIORI 2025’, PROGETTO “GENERAZIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI OTTOBRE2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI INGLESE INTERMEDIO A1-A2 (REPLICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE  DI MANUTENZIONE SCHOOL E-SUITE/SPID E CIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – SECONDO PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - II TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026 PERIODO 11/07/2025-10/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG. 22 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO IT AL RTD E SERVIZIO HELP DESK REMOTO:LIQUIDAZIONE FATTURA (3 PAGAMANTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  3^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE PARCO AREA ASST DI VIALE REPUBBLICA”.  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SLOW FOOD OLTREPO’ PAVESE APS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “V SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI UNA BACHECA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DELLE CHIAVI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 12 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE  SETTEMBRE-OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIAZIONE “STELLE DELLO SPORT VOGHERESE 2025” - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RICONCILIAZIONE CONTABILE CON FLUSSO RT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA  IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PRESENTAZIONE VOLUME SU MARCO PANTANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DAL 01.10.2025 AL 25.10.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD SCUOLA DI MTB IL BRANCO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA “53° FRECCIA DEI VINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINA CON DISABILITÀ GRAVE INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI  SETTEMBRE 2025 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - SETTEMBRE 2025, LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO  ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGO PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGO PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL  TERRITORIO COMUNALE -  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2025 - MESE DI  SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO IT AL RTD E SERVIZIO HELP DESK REMOTO: LIQUIDAZIONE FATTURA (2 PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. 21 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 DI VOGHERA PER INIZIATIVE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA “LA BELLEZZA RESTITUITA” - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PICCOLE MANUTENZIONI - PAG.N. 3 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  58/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.:"SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE - RSPP ESTERNO - (EX ARTT.17 E 31 D.DLGS. 81/08) - TRIENNIO 2023/2025": 9° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL TERZO TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “L'AI PER IL SERVIZIO SOCIALE: OPPORTUNITA' E RISCHI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM IN SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 5 BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL GAS RADON A CAMPIONE PER I LOCALI POSTI AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA ROSSELLI 20: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA - PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LO STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1. LIQUIDAZIONE  1 ACCONTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA VITTORIO EMANUELE II - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 9° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2024/2025:  LIQUIDAZIONE FATTURA  ANNO 2025 (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AL RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI 4. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  SETTEMBRE -DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2024/2025:  LIQUIDAZIONE FATTURA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2024 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 9° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERIODO 01/07/2025-30/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA - PERIODO DAL 11.07.2025 AL 10.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  73/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. FERRI GERARDO- 3 TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC. PERIODO DAL 20.06.2025 AL 19.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.09.2025 AL 30.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL LABORATORIO ISEE BASE (APPROFONDIMENTO DEI QUADRI DELLA DSU CON ESEMPI PRATICI E CASISTICHE ARTICOLATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL LABORATORIO ISEE BASE (APPROFONDIMENTO DEI QUADRI DELLA DSU CON ESEMPI PRATICI E CASISTICHE ARTICOLATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – PERIODO 01/07/25 – 30/09/25: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONTROVENTO  SRL – IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025 – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE DEI LAVORI DI "RECUPERO, RESTAURO E D ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA" - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: SETTEMBRE 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: CONGUAGLIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: CONGUAGLIO GENNAIO-LUGLIO 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: SETTEMBRE 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: CONGUAGLIO GENNAIO-LUGLIO 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: CONGUAGLIO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA - LUG – AGO - SET 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 2025/2030 - DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023 - 2025 - (7° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI - TINTEGGIATURE ANNO 2025 -LIQUIDAZIONE STATO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA DI VOGHERA ODV PER L’INIZIATIVA “CLAUNTERAPIAMO 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE:LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 3° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 10740E1 DEL 25/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 10808E1 DEL 25/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E DI SALA PER SPETTACOLO DEL 2 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI CON EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), CORRELATO ALL’INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI: FORNITURA CON POSA DI SERVOSCALA AUTOMATICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “GIOVANNI PASCOLI” - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 11/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/07/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. SAVERIO VALVANO - 3° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO/AGOSTO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA PIU' COPIE ECCEDENTI DAL 18.10.2025 AL 17.01.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2025 -  SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI – INTERVENTI PRIORITARI 2025” - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SETTEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE  DI MANUTENZIONE SCHOOL E-SUITE/SPID E CIE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG. 20 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG. 19 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI SETTEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- QUARTO TRIMESTRE 2025. CIG B5431FDB93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE SETTEMBRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD NUOVA OLYMPIA BASKET – LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BASKET GIOVANILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2024-30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “DMA ON LINE – BLOCCO DI PASSWEB DAL 1 OTTOBRE 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI - PAG. N. 12 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300NPER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI:LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “IRIA INCONTRA A TEATRO” - PRIMO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - MANTOVA - PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/07/2025 – 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA E REVISIONE PERIODICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/10/2025 – 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA, PERIODO 01/10/2025 – 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI PAG. 13 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “SERENI ORIZZONTI 1 SPA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2025 - 2026:APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PICCOLI ACQUISTI - ANNO 2025 - PAG. N. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICIO E SERVIZI COMUNALI - TITOLO 2 - PAG. 11 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/07/2025  AL 23/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA PER RASSEGNA “AL CINEMA CON TÈ 2024/2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI, PRIMA RATA - 2025/2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 8°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO FINE ESTATE PRESSO LA CHIESA DI SAN GIUSPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER VISITA GUIDATA ALL’OSPEDALE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. ANTIFORA ROBERTO - 3° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 - PAG 10 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA “FOTOREPORTAGE-RACCONTARE MONDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2025. CIG B6276DCD63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGO PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI  N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO DI FINE ESTATE PRESSO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA SPA - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA/GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2025 - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.  TERZA TRANCHE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASCINA SAN MICHELE - COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' COMUNALE AD INTERNET - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI GIUGNO - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 10476/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 10398/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 8° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 17 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO POMBIO. CIG B7DB9B9149</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI - FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PLOTTER SETTORE LL.PP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE SECONDO SEMESTRE 2025: PAGAMENTO UTENZE E CANONI, REINTROITO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 16 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO JEEP RENEGADE TARGATO YA479AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO PEUGEOT 206 TARGATO DE994GN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 9/P/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOBAK NOLO BAGNI CHIMICI CIMITERO MAGGIORE - ULTIMA FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2024/2029. TRIMESTRE 17 GIUGNO 2025 / 16 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AL DOTT. GIULIANO CEREGHINI - PERIODO 01/06/2024-31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE (MONITOR75", STAFFA E PROIETTORE) PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA:APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA VITTORIO EMANUELE II - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MOSTRA PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTFORMA SEND DI PAGO PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILIPER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI PAG.18 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE RADIATORE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 3° RATA ANNO TERMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – AGOSTO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SOSTITUZIONE CENTRALINA CANCELLO CARRAIO P.ZZ F.LLI BANDIERA PRESSO UFFICI RAGIONERIA  – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  67/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DÌ NOTIFICA ATTI TRIBUTARI – FATTURA N. 00004455</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  43/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - AGOSTO 2025, LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE 2024-2026 PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE- PAGAMENTO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE "CODICE APPALTI ACADEMY - CONSULENZA 12" - BIENNO 2024 - 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  2^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTFORMA SEND DI PAGO PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORO A.N.A. ITALO TIMALLO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER   INCONTRO CON DELEGAZIONE DI CITTADINI  DI MANOSQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 1 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/ AGOSTO 2025 E APERTURA STRAORDINARIA IL 06 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – FATTURA N. 2507900084466</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2025" - APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE SALDO  CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 25 KIT ANALISI SALIVA (UTILIZZABILE ANCHE SU SOSTANZA) PER IL RILEVAMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 1 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY TARGATO YA03929 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 8° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  84/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  13/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO- 27 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA - FIERA E MERCATI. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2025 / 27 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI  AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2025 -  SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DI N. 2 ARMADI CORAZZATI COMPOSTI DA SCOMPARTI PERSONALI PER IL RICOVERO DELLE PISTOLE ASSEGNATE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DI N. 2 MOTOCICLI SUZUKI TARGATI  YA01107  E  YA01108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE (CANONE DI AGOSTO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE LAND ROVER ZA197RC E FIAT PANDA BT773MT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESE DI AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA SUBARU CROSSTREK 2.01 E BOXER STYLE (IBRIDA) ALLESTITA PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  APRILE/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO –SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IL MUSEO DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DE LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DANNI PER ATTI VANDALICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.06.2025-31.08.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)”–  PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO DI POLIZIA LOCLE - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO  – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA DA GENNAIO A GIUGNO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA OTTOBRE DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI-SVINCOLO CAUZIONE PROVVISORIA DITTA S.R.D.A. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI – V TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  SECONDA TRANCHE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DI UNA BACHECA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DELLE CHIAVI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 4° BIMESTRE  GIUGNO - LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO MUSICALE PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FORMATIVA ON SITE SULL' UTILIZZO DEL SOFTWARE GISMASTER</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE IN SAAS GISMASTER SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  16/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI LUGLIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025/2026 – QUOTA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO - MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE DI VIA PLANA - SEDE DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN PONTE TRA GENERAZIONI” PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE E PROMUOVERE L’INVECCHIAMENTO ATTIVO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2168/2024 E DEL DECRETO REGIONALE N. 8782/2024 – TRASFERIMENTO PRIMA QUOTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: LUGLIO 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: LUGLIO 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CROCE DI MALTA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO MAGGIO LUGLIO 2025, LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024/OTTOBRE 2025. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 MAGGIO 2025 / 07 AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO  INTERVNTI DI  MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI "SORMANI GAVINA" E "VENTISETTE MARZO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 7°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER IL SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI LETTURE ANIMATE A MEZZO BIBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER EDIZIONE 2024 DELLA RASSEGNA “FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERSEO - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (6° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI SAAS SUPPORTO ED ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI TRIENNIO 2025-2027. LIQUDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - II° TRIMESTRE 2025 - MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE LUGLIO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2025 -  SOC EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI SERVIZIO INTEGRAZIONE J-DEMOS  POS PAGO P.A. NEXI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE, PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ARMADIO PER UFFICIO STATO CIVILE - CIVISTAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 BIENNIO 2024-2025: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EX CASINO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA (ORA VALENTINO GARAVANI).LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 7° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PROGETTO VOGHERA ESTATE 2025 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025 – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ESIBIZIONE MUSICALE PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/12/2024 AL 14/6/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE –  FATTURA NR. IT 010080</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURE NN. IT 010075 _IT010076_IT010078_IT010083_IT010084_IT010086</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE – FATTURA IT 010527</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – GIUGNO  2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’-  LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. 7504/2022) –  NOVEMBRE 2024/MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGECO CANONE MENSILE NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE STATO CIVILE TERZO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 7° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PROGETTO E PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE CERTIFICAZIONI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M5C2 INV. 2.1. LIQUIDAZIONE  SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ATTREZZATUREPER L'UFFICIO TRAFFICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2025-2026 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2025-2026  –  1^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – GIUGNO/LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS ONLUS – MENAGGIO RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO CSS LA ROSA BLU – MAGGIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA –AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  56/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  61/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  49/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  1/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG. 15 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/05/2025 AL 23/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 - PAG 9 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILIPER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI PAG.17 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE - 11° PAG  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE OPERATIVA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAEGER MOD. 9510/IT E MOD DRAEGER 7110MKIII  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 14 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2025-2026 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO  DIRETTO ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TRAFFICO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2024-2025:  LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL'AVV. ALBERTO VELLA - PERIODO 01/06/2024-31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA' DEL TEATRO” - LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE – FATTURE IT 010081 - IT 010082  - IT 010087</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – SECONDO PROVVEDIMENTO - MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC:  RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – BATTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO  ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - II° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURECONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI. PAG. 15 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI PAG. 16 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLE OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI VELAR PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/P/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/P/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO CORREDATO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (5° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/P/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA TABELLA CON SUPPORTO PER INTITOLAZIONE PLAYGROUND IN ZONA PARCO BARATTA.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSI E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI MGGIO E GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFID. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI N. 1 TELELASER, TRUCAM CON FOTOCAMENRA DIGITALE E DI N. 1 LAMPEGGIATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 2025-2030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DA GENNAIO A LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “SERENI ORIZZONTI 1 SPA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO MARZO - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL CDS  ED EXTRA CDS ALLA PIATTFORMA SEND DI PAGO PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEI LAMPADARI RICOMPRESI NEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 - APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A.  RICALCOLI CONSUMI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALL'ONLINE SEMINAR “ALFABETIZZAZIONE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 9882/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 9803/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/ GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO IT AL RTD E SERVIZIO HELP DESK REMOTO: LIQUIDAZIONE FATTURA  (1 PAGAMENTO ANNO  2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM PROFESSIONAL - ANNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE  ALL'UFFICIO STIPENDI - ANNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE DEL GIUDIZIO PER LA VERIFICAZIONE DISPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 2357/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC:  RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI – ALZAVETRO E CLIMATIZZATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – PERIODO 01/01/25 – 30/06/25: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CONTROVENTO  SRL – IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA VOGHERA ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE GIUGNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI. PAG. 14 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MAGGIO  2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 13 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: SECONDO TRIMESTRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA DON A. MADEO – FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO - ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA  TRANCHE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 12 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 6°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI PERIODO DAL 26.06.2025 AL 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  GIUGNO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CROCE DI MALTA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3  BANCALI DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI GIUGNO 2025 – 2° PROVVEDIMENTO: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ NUCLEO FAMIGLIARE IN STRUTTURA – MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GABBIANO – SOC. COOP. SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET  - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. CANON ITALIA SPA FOTOCOPIATRICI SETTORE DEMOGRAFIA APR MAG GIU 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS E AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA. APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI - TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA  (CANONE 1°  SEMESTRE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 9/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3"  PER LA  FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANODOPERA PER IL POSIZIONAMENTO - SMONTAGGIO - STOCCAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 175/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2025. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL RESPONSABILE E.Q. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/04/2025 – 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO  2023 PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 6° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 6° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI – INSTALLAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 10/06/2025 – 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 11.04.2025 AL 10.07.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLO PIROMUSICALE SILENZIATO IN OCCASIONE DELLA 641° FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ATTIVITA' LAVORATIVA E SERVIZIO DI O.P. - SVOLTA PRESSO I SEGGI ELETTORALI DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IMPIEGATI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE REFERENDUM  DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: GIUGNO 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: GIUGNO 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A RETIDI.VOGHERA SRL PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 641^ FIERA DELL'ASCENSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSULENZE INFORMATICHE NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE EVENTI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LOCAZIONE SITI WEB E PIATTAFORME INFORMATICHE NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTI INTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 641° FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI  N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2025-2026: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI: PERIODO GENNAIO – MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME – A.S.C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.04.2025 AL 25.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA E INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA E LABORATORI PER PROGETTO “GIUSEPPE ORLANDI E IL SUO MUSEO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA OPERA TRECCANI ALLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO APRILE - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO PER AREE COMUNI NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICITÀ NELL'AMBITO DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG. 10 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE  – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CONSEGNA AUTOMEZZI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  PRIMA TRANCHE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  FEBBRAIO/MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2025-30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (4° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZELLA FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE RECINZIONE AREA RIFIUTI CIMITERIALI CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO GIURATI PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA - MANTOVA - PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - PERIODO 01.01.2025-30.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - I TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL' AVV. CLAUDIA FOSCHELLI - PERIODO 01/06/2024-31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PROGETTO VOGHERA ESTATE 2025 - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 11 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA PIU' COPIE ECCEDENTI DAL 18/07/2025 AL 17/10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA - PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023/31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO EVENTI SPORTIVI OLTREPO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE RADUNO HARLEY-DAVIDSON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA  ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI  DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024/OTTOBRE 2025. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 FEBBRAIO 2025 / 07 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - II° TRIMESTRE 2025 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  13/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE – FATTURA IT 008630</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – FATTURA N. A20020251000011815</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURA N. IT008629</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. FERRI GERARDO- 2 TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - ANNI 2024-2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE,  PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI  - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/04/2025 - 24/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART. 360 C.P.C. AVVERSO SENTENZA N. 2768/2024 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 - PAG 7 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. 8 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZICOMUNALI LIQUIDAZIONE GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025 – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER EVENTO 8 GIUGNO 2025 “EXP-IRIENSE FEST”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDO SEMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACQUISTO BRANDE E MATERASSINI PER I SEGGI - SOC. MAGGIOLI -  REFERENDUM 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 10/06/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ED ALLACCIAMENTO POD PER TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. SAVERIO VALVANO - 2° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “VERDE PUBBLICO ED ESPROPRI” – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA PER LA DEFINIZIONE CONCLUSIVA ACCORDI COMUNE PROPRIETARI AREE PARCO BARATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO” - ESERCIZIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “MANUTENZIONE FABBRICATI E SMART CITY” – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI VISITA GUIDATA A PALAZZO PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO” - ESERCIZIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- TERZO TRIMESTRE 2025. CIG B5431FDB93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PERIODO DAL 20/03/2025  AL 19/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "MANUTENZIONE STRADE” – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – FORNITURA ARREDI RIDOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI”– ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE BOMBOLE METANO MUSEOBUS FJ467KH E BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “ECONOMATO E PROVVEDITORATO”– ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (APRILE 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE”– ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA’ ECONOMICA”– ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025”: LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "CONTROLLO DI GESTIONE" – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ELEVATA QUALIFICAZIONE “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI” - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE LIBRA IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI - 1 SEMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRIGENTE VICARIO SETTORE SEGRETERIA GENERALE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "SERVIZIO CUC DI VOGHERA E SUPPORTO APPALTI E CONTRATTI" - ESERCIZIO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI ANTINCENDIO PER IL LOGGIONE E IL RIDOTTO DEL TEATRO DI VOGHERA, E PER IL CASINO SOCIALE ADIACENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE – ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 176 E SS. DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE, PATRIMONIALI E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI APRILE-MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO DI POLIZIA LOCLE - BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2025 – SESTO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE- PAGAMENTO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2025 – QUARTO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – CIG  B9B9F928EE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI – CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2024-2025”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA PIU' COPIE ECCEDENTI DAL 18/01/2025 AL 17/04/2025 E DAL 18/04/2025 AL 17/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CONCERTI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° ORDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL MODULO FIRMA REMOTA - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA STARCH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA, PERIODO 01/07/2025 – 30/09/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “RUN FOR PARKINSON”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASM VENDITA E SERVIZI SRL PER IL SALUTO AI CITTADINI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER IL GIORNO 23 DICEMBRE 2025. APPROVAZIONE ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA E INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA PROGETTO “GIUSEPPE ORLANDI E IL SUO MUSEO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO MESI DI GENNAIO/APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI DIRIGENTE AMM.VO TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - R.S.P.P. ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/2028 PER IL TRIENNIO 2026-2028:  AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. ANTIFORA ROBERTO - 2° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO   BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL TRAINING FORMATIVO AVANZATO DI FINANZA LOCALE RELATIVO AI TRIBUTI LOCALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE MOBILI OSSARI (STRUTTURE DA 63 NICCHIE CADAUNA) SOC. F.LLI SPAGGIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 3° BIMESTRE  - APRILE/MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE ANNUALITA' 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO APRILE-MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA VERNICIATORE- ANNO 2026.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE – FATTURA IT 008104</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA A TITOLO DI CONCORSO DA PRIVATI NELLE SPESE DI RICOVERO INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 9379/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2026-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 9462/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER STUDIO GENETICO E CRONOLOGICO DI REPERTI DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SEGRETERIA GENERALE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - PARZIALE MODIFICA DELLE PROPRIA PRECEDENTE DETERMINA N. 475 / 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 ESERCIZIO 2025 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE EDILE -  ANNO 2026.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 641° FIERA DELL'ASCENSIONE  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2026/2028 E ASSUNZIONE IMPEGNI  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N.1 POLTRONA E N.2 SEDIE DA UFFICIO PER POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER  IL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO STRADE – SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEI  PROGRAMMI E DELLE AZIONI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI 1 E 2 DEL PIANO LOCALE GAP (DECRETO N. 223/DGI DEL 23.03.2023 ATS DI PAVIA) – TRASFERIMENTO SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO POVERTÀ, RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  QUATTORDICESIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI APRILE E MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ INTERNET DELL’ENTE FINO AL 31/03/2026: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 05.11.2025 AL 18.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO: LE NOVITA’ PER LE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO POVERTÀ, RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER IL RIPARTO QUOTA SERVIZI 2024 DEL FONDO POVERTA’ - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2026 - INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 10 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” -– AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ E.Q. - APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 -  SALDO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. RATA UNICA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA DI MEZZANINO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO POVERTÀ, RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APS GIACOMO JON – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “LE IRIENSI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI. PAG. 13 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.9 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE MS SERVER: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2025- PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ABBONAMENTO MYPDS (LA MIA POSTA DEL SINDACO) PER L'ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>QUIESCENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MESI DI APRILE E MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI ANALISI DI TERRE, ROCCE E GHIAIA IN STRADA BOSSOLA" APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE/INTEGRAZIONE  MODULI AGGIUNTIVI SICRAWEB: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2024/2029. TRIMESTRE 17 MARZO 2025 / 16 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER “CONCERTO LIRICO DEDICATO AL 79° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO LEGNAME DA COSTRUZIONE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO DEL 4 GENNAIO 2026 PRESSO IL TEATRO DI SAN ROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/04/2025 AL 11/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="2999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ATTREZZATURE, SERVIZI TECNICI E DI SALA PER CONCERTO DEL 23 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER “CONCERTO DEGLI AUGURI” DEL 23 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO GIURATO PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “ROBUR S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 211132460)  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO 8 GIUGNO 2025 “EXP-IRIENSE FEST”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (MARZO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E RINNOVO DI FIRMA DIGITALE –   INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI IMPEGNO  PER L’ANNUALITÀ 2025 A CONGUAGLIO COPIE LINEARI/METRI ECCEDENTI AL CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E PARTI COMUNI IMMOBILE SAP DI VIA CAVALLOTTI 3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP/MEPA - PERIODO 48 MESI - IMPORTO A CONSUMO PER ATTIVITA' NON PROGRAMMATE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ NUCLEO FAMIGLIARE IN STRUTTURA – MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GABBIANO – SOC. COOP. SOC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - PROROGA TECNICA DAL 31.12.2025 AL 30.6.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI – RIPETIZIONE EX ART. 63, COMMA 5, D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG.9 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, INVERNO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – COMPARTECIPAZIONE ALLA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO AREE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI “OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE DI STRADA FOLCIONA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  “PRONTO INTERVENTO MINORI” – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MAGGIO 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MAGGIO 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E PARTI COMUNI IMMOBILE SAP DI VIA CAVALLOTTI 3 – NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - SETTORE BIBLIOTECA - PAG. 1 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  TREDICESIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI ED EUFFICI. PAG. 11 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016 - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2024/2025 E RATE INIZIALI ANNO TERMICO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI ED UFFICI. PAG. 12 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA  CULTURA, PER CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA, ANNI 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CAPI DI ABBIGLIAMENTE NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI ISTITUZIONALI DELLA PROTEZIONE CIVILE - CASA DELLA GOMMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI MEDIANTE IL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ALL’INTERNO DELL’ATR 12 – PARCO BARATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025: APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INIZIATIVA “SCATOLIAMO”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA BANCA DEL TEMPO APS DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI ESECUZIONE INDAGINI STRATIGRAFICHE PRESSO L’IMMOBILE DI COMUNALE DI VIA CAVALLOTTI 3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL SERVIZIO DI “REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A” DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI UN LOCULO 6° AMPLIAMENTO - F.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2025 – D.G.R. N. 5292/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PER TRANSITO SU TRATTO DI STRADA RICADENTE IN AREA DEMANIALE - VIA PURICELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA CON CONDUCENTE PER IL COMUNE DI VOGHERA PER IL PERIODO 2026-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI COMPLEMENTI DI SEGNALETICA STRADALE PER IL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DEGLI AUGURI DEL 23 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI,  IN ATTUAZIONE DELLA D.LGS. N. 65/2017 – ACCERTAMENTO RISORSE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: REALIZZAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA PRESSO EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – APRILE  2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER PRATICHE PRESENTATE ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA BOSSOLA - CUP C17H23001660002 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE 2025 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ORDINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 - PAG. 6 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE , MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI  ANNI 2025-2026 – ANNO 2025” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PPROVAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE PEDANA LOGGIONE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE DELLA BIBLIOTECA ALLA SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE, 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI MARZO - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO PARZIALE RETTA SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA UTENZE SCUOLE E  MIGRAZIONE UTENZE AL NUOVO GESTORE - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE AUTOMAZIONE CANCELLO VIA CAGNONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TENDAGGI RIDOTTO  NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI – ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA PER MOSTRA “COME ERAVAMO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI RELATIVI ALL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSA DI CORVINO SAN QUIRICO – MARZO/MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI PER BOLLETTAZIONE SALDO TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2024, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 2110/2024 –  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETETENZE SPETTANTI ADDETTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI REFERENDUM 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 - PAG. 5 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 17" - DECORRENZA 1/3/2026 -  NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO IN SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA TECNICA E HOSTING DEL SITO ISTITUZIONALE E APP COMUNALE PER IL QUADRIENNIO 2025/2028: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER CONCERTO DEL 13 DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025 – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER PARERE IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DELL’ART . V-2 COMMA 8 DELLE NTA DEL VIGENTE PTCP DELLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  MAGGIO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2026/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SEGGIOLE PER CASA GALLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IMPIANTO AUDIO PER CASA GALLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER COMPIMENTO LIMITE MASSIMO DI ETÀ DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "SMART 2025" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURA N. IT007367</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE CON DISABILITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI – IMPEGNO DI SPESA - TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  - FATTURA N. 2507900052636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA – CUP: C11B20000960002 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MAGGIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE - IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTTURE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIEMNTI DI  SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVICE AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE MAGGIO  2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - INTEGRAZIONE 2025.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI). LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO ATTI DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11/03/2005, N. 12 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI - NUOVE ISCRIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO (ORA VALENTINO GARAVANI) . LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI - RINNOVO E/O ISCRIZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER E COMPONENTI HARDWARE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEI LAMPADARI RICOMPRESI NEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FUNERALE INDIGENTE R.B.-ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVICE LUCI PER  CONCERTO D’ARPA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO D’ARPA NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVI ALLE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER CONCERTI NATALIZI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLONWEB - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 5°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2025 - INTEGRAZIONE IMPORTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE TELEPASS SOSTE,  PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI  - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN TUTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER “CONCERTO DEGLI AUGURI” DEL 23 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO DELL’ORCHESTRA ZEPHYRUS NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  CONCERTI NATALIZI NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2025  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2025  QUOTA STRAORDINARIA – SPESE PER MINORI IN COMUNITA’ IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI NON PIU' UTILIZZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICIO MESSI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  A. S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLO ALFA ROMEO 159 TARGATA  EF568KN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 – DODICESIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER “CONCERTO D’ARPA NATALIZIO DEL 19 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER INIZIATIVA “NOTE DI NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO– A.S.P. CARLO PEZZANI –MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO CORREDATO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHITARRORCHESTRA CITTA’ DI VOGHERA  PER CONCERTO  NATALIZIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA’ 2024 – ESERCIZIO 2025 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER “CONCERTO NATALIZIO DEL 13 DICEMBRE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “NATALE IN MUSICA A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA PREVENZIONE INCENDI EX ART. 5 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 2 SETTEMBRE 2021 - DECRETO GSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 5° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2026, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET DI BIBLIOTECA E MUSEO DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DUE MONITOR PER PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CISAM “PROFILI DEL SECOLO XI” PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL MOTOCICLO  MALAGUTI SPA   TARGATO AZ80002 E DEL VEICOLO FORD FIESTA  TARGATO CS280RM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER BIBLIOBUS ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 5° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2026/2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI (BIENNIO 2025-2026): LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA TRAMITE VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO SU C.R.S. (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 01/01/2026 – 31/12/2026 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL DEPOSITO DELLE SALME DELLE PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA SONO STATE TRASFERITE PRESSO L'ISTITUITO DI MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA AL FINE DI RISCONTRO DIAGNOSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA DATI PER ACCESSI INTERNET DI COMPETENZA COMUNALE-ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  1/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2026-2027:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT.B, DEL D.LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (ID. PROC. N. 209608807) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER IL SOSTEGNO DEGLI ONERI PER GLI INTERVENTI OBBLIGATORI DERIVANTI DALL’AFFIDO FAMILIARE O DALL’OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER I MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 427 DEL 22 APRILE 2025 – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  A. S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’OLTREPO’ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE VEICOLI D’EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CRAZY CIRCUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “COSE MOLTO ITALIANE” – MUSEO DIFFUSO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDENDUM INCARICO STRUTTURALE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A PROGETTAZIONE BANDO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2027 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TOYOTA YARIS TARGATO BW407YF E  DEL VEICOLO ALFA ROMEO 147  TARGATO CB871SX</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE PROGETTO DEROGA VVF RIGUARDANTE I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2 LOTTO ”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E DI SALA PER CONCERTO DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE COLONNINA DI RICARICA VEICOLI CASERMA VIGILI DEL FUOCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (27 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2025/27 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA - FIERA E MERCATI. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2025 / 27 MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CARLO EMANUELE GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI E LUBRIFICANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 1/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 6 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE PERIODO OTTTOBRE 2023 - SETTEMBRE 2028. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2026-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  INERENTE LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER PERSONALE ADIBITO  AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE  INTEGRAZIONE 1 AGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE AL CONTO FINALE DEI AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO URNE CINERARIE- SOC. ZINCOCOFANI MORTARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAFFIDATARIO IN RELAZIONE AL CONTO FINALE DEI AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE "APPARECCHIATURE" MULTIFUNZIONI 32 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (FONDI STATALI IN FAVORE DEI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI) – ANNO 2025 - ACCERTAMENTO  ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DÌ STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2025 – FATTURA N. 40/001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 - PASSERELLA TORRENTE STAFFORA”: - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA. DECRETO DI DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3 -D.P.R. 327/2001 E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 50- D.P.R. 327/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ISTITUTI COMPRENSIVI SANDRO PERTINI  E VIA DANTE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - MARZO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  UNDICESIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER ISTRUZIONE AL MANEGGIO ARMI PER OTTENIMENTO DEL RELATIVO DIPLOMA DI IDONEITA' E PROVA PRATICA PER N. 5  NEOASSUNTI AGENTI DI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA – TERZA INTEGRAZIONE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUINTA INTEGRAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI MARZO/APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  PERIODO FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO (ORA VALENTINO GARAVANI)- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) D. LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI TENDAGGI ACCESSORI E COMPLEMENTARI PRESSO IL RIDOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.03.2025-31.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2026-2027-2028  NOLO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CONVENZIONE CONSIP (APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2) - SOC. CANON</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA ANNI 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA  PER CONCERTO DI NATALE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI - MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER EVENTO NATALIZIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ASSISTENTE SOCIALE” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO ANNO 2024”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2026-2027” APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO ANNO 2025”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP C17H25000820001”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DIGITALE DI N. 2 CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI – CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI). LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – R.S.P.P. ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.L.GS.81/2008) PER IL TRIENNIO 2026/2028: DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E PRENOTAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA S. BOVO LATO NORD – OPERE A VERDE LOTTO 1”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI LAVORI DI “RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO IL CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. DI VIA LOMELLINA N. 145”. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO DEDICATO ALLA POESIA DIALETTALE VOGHERESE IN CANZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL MESE  OTTOBRE 2025 (PARTE2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO, OPERE COMPLEMENTARI -  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA D. LGS 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROCEDURA 210045114) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  DECIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GUANTI USA E GETTA PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.  ANNO 2025. CIG B94318380F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGSM AIM ENERGIA GAS NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 8 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE – UFFICIO QUIESCENZA. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO CARTE D’IDENTITA’-. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/03/2025 AL 23/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL LABORATORIO “GLI AFFIDAMENTI DIRETTI IN MEPA POST-DIGITALIZZAZIONE (V REPLICA)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A.  CONSUMI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE  GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, TERZA RATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT: ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ” - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - CIG B4DCD93237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE APRILE  2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA PRESSO LA SALA PAGANO, NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2025 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO / APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 346 DEL 18.11.2025”: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE STAMPE E PANNELLI PER MOSTRA IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA “LA NOTTE DEGLI ARCHIVI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI – ANNI 2024-2025”:APPROVAZIONE  MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART. 120 COMMA 3 DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSD MOVISPORT SRL – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE  PROGETTO “MOVISITTING”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL RESTAURO SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE RICOMPRESE NELL’INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE TEATRO VALENTINO GARAVANI 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE MUSICALE “AUDITE NOVA” PER EVENTO CELEBRATIVO DEL 45° DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL MESE  OTTOBRE 2025 (PARTE1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE-” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  NONA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQIISTO STAMPANTI A FINE NOLO UFFICIO DI STATO CIVILE - SOC. RIG.ECO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE EREVISIONE MUSEOBUS DUCATO FJ467KH IN DOTAZINE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: REALIZZAZIONE DI OPERE IN FERRO PRESSO GLI ARCHIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI – IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONE IMPIANTISTICA ARCHIVI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - I° TRIMESTRE 2025 - MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI  RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 E 2021 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE  5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” –  ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO ANA “ITALO TIMALLO” PER CONCERTO PRESSO LA CHIESADI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 4°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIA IMPEGNI PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI APRILE 2025 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER PROIEZIONE DEL 22 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO GIURATI PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO “SPRINT! LOMBARDIA INSIEME” INIZIATIVA IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI PERCORSI DI CRESCITA DEI MINORI  –  ANNUALITA’ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2025. CIG B6277A1FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 25.09.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 8/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO "ORIOLO'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO MARZO-APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE TRA LA DITTA VELOCAR SRL E SAFETY21 SPA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 15 PORTALI DELLA CITTA’ ED ASSUNZIONE IMPEGNI PER GLI ANNI 2027/2028.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – PRIMA INTEGRAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. SCARSO LUCIANO - FORNITURA CHIODI PER FISSAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI DI STATO  CIVILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – 01/01/2026 – 31/12/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATI CON “CONSORZIO CORMA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  OTTAVA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE E FESTONI PER IL DECORO DI PIAZZA DUOMO, DELLA FACCIATA DEL TEATRO “VALENTINO GARAVANI” E DELL’EX CASERMA DI CAVALLERIA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2025/2026 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2025 IN ONORE DI SAN GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2025 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE FNA B1 DA DESTINARE ALL’ASSISTENZA DIRETTA - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER CONCORSO DI POESIA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI - DECRETI N. 18216/2024 E N 19029/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER E TRASPORTO MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER SPETTACOLO DEL 20 NOVEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE  E RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE -  PAG. 7 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A NOLEGGIO DI N. 5 SMARTPHONE DOOGEE E N. 5 STAMPANTI TERMICHE A6 COMPRENSIVO E L'EVOLUZIONE DEL SOFTWARE PER LA CONTESTAZIONE CON APPARECCHI AUTOMATICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE - PAG 8 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE  VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSI E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI MARZO E APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  INERENTE LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE - PERIODO APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 TRENI DI PNEUMATICI (  195/65R16C 104/102T  E  215/65R16 98H  ) PER ALTRETTANTI VEICOLI IN DOTAZIONE POLIZIA LOCALE ( OPEL VIVARO TARGATA CT 655 SV E  JEEP RENEGADE TARGATA YA103AN )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 37 PRONTUARI, N. 37 APP PER LE INFRAZIONI AL C.D.S. AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ITER - ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI QUOTA COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  A. S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI MARZO ED APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI – INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESI DI MARZO ED APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MARZO ED APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  A. S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SETTEMBRE –  2025 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI NOVEMBRE 2025 - RICALCOLI FINE CONTRATTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2025 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO – GENNAIO / APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER PROIEZIONE DOCUFILM “STILE ALBERTO” DEDICATO AD ALBERTO  ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 9052/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO CARTE D’IDENTITA’. AMMISSIONE CANDIDATO/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 8981/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE – UFFICIO QUIESCENZA. AMMISSIONE CANDIDATO/A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – TERZO   PROVVEDIMENTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DISMISSIONE TELEFONO SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO AI SENSI DELLA L. N. 162/98 ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI BONFIGLIO ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 1053 DEL 03.11.2025 - VARIAZIONE MODELLO APPARECCHIATURA A SEGUITO DI ADEGUAMENTO TECNOLOGICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECHOVIT SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUNMAZIONE ED ESTUMULAZIONE LEGNO E ZINCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DI PIAZZA S. BOVO LATO NORD – OPERE A VERDE: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E GRUPPO DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (3° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI PIAZZA S. BOVO - VOGHERA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: APRILE 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET  - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO DI UNITÀ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI” - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2.: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV2.1. - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 17"  DECORRENZA 1/3/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PEDAGGI AUTOSTRADALI E CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025 - TELEPASS  SPA E AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – DECRETO N. 13014 DEL 24.09.2025 DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE, DISABILITÀ E PARI OPPORTUNITÀ REGIONE LOMBARDIA “POR FSE 2014-2020 ASSE II - MISURA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI E PERCORSI DI AUTONOMIA FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI DI CUI AL DECRETO N. 19486 DEL 21/12/2018 (D.G.R. N. 7487/2017) – AMBITO DI APPENNINO LOMBARDO ALTO OLTREPÒ PAVESE: RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCESSO E ACCERTAMENTO DELLE QUOTE DA RESTITUIRE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INERENTE AL SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO CONTINUATIVO A DISTANZA DENOMINATO "TUTOR IN AZIONEOPA" - SUPPORTO IN LINEA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ECCEDENZA COPIE FINE CONTRATTO DI NOLEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/08/2025 AL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA AGSM AIM ENERGIA SPA - STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGI ED AUTORIMESSE PEEP SITI IN VIA TOSCANA 2/B, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 46 PARTICELLA 1205 (EX 1331) SUBALTERNI 39 E 27 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI C.D.S. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI E FORMATIVI SETTORE DEMOGRAFICI CON SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 7/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: APRILE 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 285/1992 - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER EVENTO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000. PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA ED ASSUNZIONE DEL CANDIDATO IDONEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMA DI CAVALLERIA PRIORATO DEL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA ITALIANA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LE UTENZE DEL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA ITALIANA (“CHIESA ROSSA”) - PERIODI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  APRILE 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE – FATTURA IT 006021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTRATTI INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURA N. IT006020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2026 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE ALLA  DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO APRILE 2025, LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLO CIMITERO MAGGIORE - DITTA GIANESI DOMENICO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZARE LA RECINZIONE PER I RIFIUTI DA ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDAZIONE DEL PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE P.E.B.A – NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N.165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE DA DESTINARE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE – SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE. RETTIFICA AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE ORIGINALE DI CUI ALLA L. 10 DEL 28/01/1977 (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI SITI IN VIA G. FATTORI, 10/12 INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 59 PARTICELLA 1084 SUBALTERNI 2, 3 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU - ANNUALITÀ 2019 N. 1282 DEL 08/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2025. CIG B6276DCD63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL (AVANZATO) - REPLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,  MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE TECNICO” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SEGUENTI VEICOLI: FIAT BRAVO TARGATA YA509AL, ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA468AP E TOYOTA YARIS TARGATA YA513AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.  1019 DEL 24.10.2025 AVENTE PER OGGETTO: “SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2026-2027”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SEGUENTI VEICOLI: RENAULT CLIO TARGATA GJ963KV E FIAT PUNTO TARGATA AY521AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGECO CANONE MENSILE NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE STATO CIVILE SECONDO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2025 ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – APRILE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 26.05.2025 AL 31.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE - PARTE 2 - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 E INTEGRAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITUA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI LUGLIO 2025 - FINE CONTRATTO - PARTE 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI ED UFFICI. PAG.10 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E PICCOLI UTENSILI  PER IL  REPARTO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI -APPROVAZIONE AVVISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE  BENI MOBILI - SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE CIRCA GLI IMPEGNI DI SPESA 2025 DA ASSUMERE PER I SERVIZI DI STUDIO E REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUIENTI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  SESTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ANNO 2025. CIG B6277A1FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  SETTIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  16/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 6” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE TERRITORIO. QUINQUENNIO NOVEMBRE 2025/ OTTOBRE 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL “SERVIZIO DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE MEDIANTE CAROTAGGI E PROVE GEOTECNICHE IN FORO E REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA CORRELATA ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA - PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - CUP C17H25000820001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN ABBONAMENTO DENOMINATO "SITO PLUS - ALL IN 10" DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONLINE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI “OPERAIO SPECIALIZZATO” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI- ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE (PARTE 1)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOGHERA DIGITAL -  QUINTA EDIZIONE: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI DIRITTI SIAE E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 - PAG. 4 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  OPEL VIVARO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE  MARZO-APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2026-2027. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO,  LETTERA D'INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - CUP C11B20000960002 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2023, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 529/2023  – LIQUIDAZIONE QUOTA COORDINAMENTO PEDAGOGIVO TERRITORIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BRANDINE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 (CIG B37249F921)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 E 2021 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II SEMESTRE ANNO 2025 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE   PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – INTERVENTI INTEGRATIVI 2025 - CUP C17H25000660004 – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ANNUALE AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2025/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – ACQUISTO MOTORE CANCELLO CARRAIO P.ZZA F.LLI BANDIERA PRESSO UFFICI RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ DEI MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2025 E GENNAIO 2026 CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  QUINTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI APRILE2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO -  ANNO 2025. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (FEBBRAIO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  MAGGIO - AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO IMMOBILE VIA MORANDI -ACCETTAZIONE LIQUIDAZIONE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  37/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO PROFESSIONALE IN AMBITO DI SELEZIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - I° TRIMESTRE 2025 - MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2026/2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI APRILE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZO 2025. AGGIORNAMENTO AL 3° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI FESTA DELL’ARMA DI CAVALLERIA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE TECNICO” -– APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO PER EVENTO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ALLA  DITTA SISAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEI CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON “FONDAZIONE ADOLESCERE” E “G.M.C. S.C.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA – ULTIMO MIGLIO TFR E TFS + OPZIONE FONDO PERSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCOMPUTO AL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025  PER LAVORI DI ISPEZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO FOGNARIO PRESSO IL LOCALE “LA CAPPELLERA”  PIAZZA DUOMO – ANG. VIA GRATTONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CORSO DI ASTRONOMIA PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG 6 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002 – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 989 DEL 20.10.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2026-2027” APPROVAZIONE DEGLI ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI ED UFFICI. PAG.9 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 7 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL (AVANZATO) - REPLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MARZO 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL “PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA - VIA EMILIA 194, VOGHERA” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLO STRALCIO FUNZIONALE 1° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: AFFIDAMENTO  AI SENSI  DELL'ART. 1 COMMA 1 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) E ART.225 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MARZO 2025 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA  PER RASSEGNA “AL CINEMA CON TÈ 2025/2026”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE – FATTURA IT 005368</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 2° RATA ANNO TERMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA DECORAZIONE STORICA SU PARETI INGRESSO E PLATEA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - RECESSO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA DIOCESI DI TORTONA E PAGAMENTO TERZO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025 – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 734 DEL 22/07/2025   AVENTE PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA CON POSA DI FONTANELLE PER AREE VERDI VIA BIANCHI E VIA MONTAGNA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 735 DEL 22/07/2025  AVENTE PER OGGETTO: "AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO – TRANSENNE E PALETTI PARAPEDONALI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA AI GIURATI DEL PREMIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 931 DEL 30.09.2025 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DI CARATTERE CATASTALE - VOGHERA PARCO BARATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O XL INSURANCE COMPANY SE  N. K22IT008155.  PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO  ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - I° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006) - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID 203114415) AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.  LGS. 50/2016”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO– A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE CON DISABILITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO INTEGRAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS –  APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUARTA INTEGRAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI CANNETO PAVESE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI  ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 – AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONI BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO AL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESTENSIONE DELLA DURATA DEL SERVIZIO DI STREAMING PER I CONSIGLI COMUNALI FINO AL 31/12/2025: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 556/2025 TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA DEPOSITATA IL 02.10.2025 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 6 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA AL NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2025. RICALCOLI PER CHIUSURA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 11.01.205  AL 10.04.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI PER UTENZE COMUNE DI VOGHERA E SUE SEDI DECENTRATE-PERIODO TRIENNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (2° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE RICONCILIAZIONE CONTABILE CON FLUSSO RT A PROGETTI E SOLUZIONI SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2025. CIG B626F60045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO  APRILE - GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER EVENTO "LA PUGLIA CHE TI PIGLIA" ORGANIZZATO DA TIPICO EVENTI SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PRESIDENTE GIURIA PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE– FATTURA N. 8500/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA “LA BELLEZZA RESTITUITA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 8573/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE TIROCINIO PROGRAMMA DOTE COMUNE 2025 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MARZO E APRILE 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI DI TERRE, ROCCE E GHIAIA IN STRADA BOSSOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 33/2025 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 -  RELATIVO AI LOCALI CONCESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VOGHERA DIGITAL -  QUINTA EDIZIONE": APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE E PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “AMO VOGHERA” – LIQUIDAZIONE PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CARNEVALE VOGHERESE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO (PARTE 6) 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE E GESTIONE STREAMING AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SERENI ORIZZONTI 1 SPA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO RSA VILLA VANNI DI RIVANAZZANO TERME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER RIPARAZIONE FIAT 600 CV137EM IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARTA S.C.S. ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO RSD CASTELFELICE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA – PERIODO FEBBRAIO/APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO  2025 (PARTE 3)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASD T.D.S. VOGHERA PER SPETTACOLO “LA FORZA DELLE DONNE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO PRESENTAZIONE ISTRUTTORIA BANDO FONDAZIONE CARIPLO ‘PROGETTI EMBLEMATICI MAGGIORI 2025’, PROGETTO “GENERAZIONI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - MARZO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - 32 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI - MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIAZIONE “STELLE DELLO SPORT VOGHERESE 2025” - APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A2A ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI  DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI LUGLIO 2025 ( 5° PARTE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PRESENTAZIONE VOLUME SU MARCO PANTANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EVENTO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2025 (PARTE 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO – PANCHINE E PORTACICLI.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI 4. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA D. LGS 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROCEDURA 208019384) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL AVANZATO (II ED.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SUPPLETTIVO FOGLI STATO CIVILE, REGISTRO DI EMERGENZA E RACCOGLITORE- SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO  2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO (PARTE 4) 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 2° BIMESTRE  - FEBBRAIO/MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “LISTAPOSPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>NTEGRAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER INIZIATIVA “IRIA INCONTRA A TEATRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2025 – 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “DIRIGENTE TECNICO” - PRESSO IL SETTORE URBANISTICA. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 10, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 62 PARTICELLA 542 (EX 383) SUBALTERNI 14, 3 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI TIRO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESERCITAZIONE AL TIRO - POLIZIA LOCALE - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL LABORATORIO ISEE BASE (APPROFONDIMENTO DEI QUADRI DELLA DSU CON ESEMPI PRATICI E CASISTICHE ARTICOLATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025/2026  RELATIVO AI LOCALI CONCESSI AL REPARTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 64-66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI MARZO 2025 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MOBILITA’ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL PORF-FERS 2014-2020 AZIONE  IV E 1.1” - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE  AD A.S.M. SPA -  MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA PER CONCERTO DI NATALE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DICEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL “SERVIZIO DI VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PROGETTO DI RESTAURO ESTETICO E FUNZIONALE DEI 3 LAMPIONI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  SITI NEL GIARDINO DI VIA CERNAIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI VIAGGIO PER GIURATI PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (GENNAIO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI  SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA IV° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI” – INTEGRAZIONE AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA  PER STABILI COMUNALI DI COMPETENZA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA  E LIQUIDAZIONE  PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI - INTEGRAZIONE SERVIZI SU PND (SEND) - ATTIVAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI PAGOPA: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/09/2025 AL 30/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI: I.S.T.A.T. : “CONTRIBUTO FISSO” CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2025; “SALDO” INDAGINE MULTISCOPO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2025; “ANTICIPO 30 %” INDAGINE SULLE DISCRIMINAZIONI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  MARZO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE 2025 RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE E UTILIZZO DELLA TORERE FARO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI - OPNET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2024-2026 E RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU E TARI – FATTURA N. 129-PA2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2025/2026: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DÌ NOTIFICA ATTI TRIBUTARI – FATTURA N. 00001410</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA – SECONDA INTEGRAZIONE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE ANALISI DI LABORATORIO DA PARTE DI ARPA LOMBARDIA PER LA CLASSIFICAZIONE DI MATERIALE ABBANDONATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2023/31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER SPETTACOLO DEL 2 OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – GENNAIO - FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI 4. DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA  E NOMINA GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO ANNO 2024”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PRIMO TRIMESTRE 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA DON A. MADEO – FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO - ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – INTERVENTI INTEGRATIVI 2025 - CUP C17H25000660004 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN - COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO DI CARATTERE CATASTALE – VOGHERA PERCO BARATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2025-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE 2025 RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE CONCESSI AD ASM S.P.A.  PRESSO L' “EX CASERMA ZANARDI BONFIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI NON PIU' FUNZIONANTI IN CARICO AD UFFICI VARI DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO “IRIA INCONTRA A TEATRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER INIZIATIVA “IRIA INCONTRA A TEATRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI”– VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE CIMITERTALE ANNO 2024 - ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI NON PIU' FUNZIONANTI IN CARICO AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 3°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI VISITA GUIDATA ALL’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTO DI FINE ESTATE PRESSO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2025-2026-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – AGGIORNAMENTO PREPOSTI IN MODALITA’ E-LEARNING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE MARZO  2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2024 – CONGUAGLIO A SEGUITO DI INTEGRAZIONE CANONE MENSILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE E PARTI COMUNI IMMOBILE SAP DI VIA CAVALLOTTI 3  – ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E NOMINA DEL GRUPPO DI LAVORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA - PERIODO 2025/2026 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI PERSONALE  IN QUALITA’ DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE-” TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA CONCORSUALE IN CORSO DI VALIDITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 (CIG B37249F921)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO GENNAIO/MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE LAVATRICE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. FERRI GERARDO- 1 TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E LABORATORI PER MOSTRA DI PALEOARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AD E.N.P.A. SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025, NELLE MORE DI STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO: MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERIODO 01/01/2025-31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT SRL PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE 2024 E DELLA NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PRESA D'ATTO DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLE SICURE: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LARGO PASTORE” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 6/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO PER MESSI NOTIFICATORI – 34° EDIZIONE (III SESSIONE 2025) - AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO: FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA GEN-FEB-MAR 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO DI PERSONALE TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOBAK NOLO BAGNI CHIMICI CIMITERO MAGGIOREDAL 24 MARZO AL 23 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI - SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUIMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA C17H21010690001" APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO PRESSO CHIESA DI SAN ROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE LAPIDE CIMITERO DI MEDASSINO CAUSA ATTO VANDALICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA OTTICA A LED PER IMPIANTO SEMAFORICO BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 12/3/2025-31/3/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA  E REVISIONE PERIODICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA – GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SEPPIOLITE - DITTA ZELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  COMUNALI – INTERVENTI PRIORITARI 2025” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA  DEL  VEICOLO PEUGEOT 206 TARGATO DE994GN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  DEL VEICOLO  JEEP RENEGADE TARGATO YA479AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “LA CENA DEI PORTICI IN DUOMO” - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA BISCALDI, 14, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 59 PARTICELLA 2779 SUBALTERNI 47, 48 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI). LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” GIÀ FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMI 1 E 3 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA  DI LINEE DI ALIMENTAZIONE PER N.2 UPS E ARMADI DATI NELLA SALA SERVER: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE 50 SFUMATURE DI PINOT NOIR - APS PER LA 6^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  52/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – PERIODO GENNAIO/MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO DI FINE ESTATE PRESSO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE ASCENSORE BIBLIOTECA VIA GRAMSCI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI ART.50 COMMA 1 LETTERA B) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO N.126.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 - PAG. 3 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO "PROGRAMMA 2024/2025 EX D.G.R. 550/2023 PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE" NELL'AMBITO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD A.N.U.T.E.L. ETS DELL'ATTIVITA' FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DI  UN FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 793 DELLA LEGGGE N. 160/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA POST CANTIERE EX-CASINO SOCIALE E RIDOTTO DEL TEATRO VALENTINO GARAVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.03.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORO A.N.A. ITALO TIMALLO –   ORGANIZZAZIONE INCONTRO CON DELEGAZIONE DI CITTADINI  DI MANOSQUE.  IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI UN ELEMENTO DEL BAGNO POSTO NEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025 (PARTE 3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ANNO 2025. CIG B626B77636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL LABORATORIO ISEE BASE (APPROFONDIMENTO DEI QUADRI DELLA DSU CON ESEMPI PRATICI E CASISTICHE ARTICOLATE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA CENTRALINA SEMAFORICA IMPIANTO SEMAFORICO "PASQUA'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER EDIZIONE 2025 DELLA RASSEGNA “FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA XXV APRILE, 12, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2713 SUBALTERNI 11, 2 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - SPURGO AREA SINTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “DMA ON LINE – BLOCCO DI PASSWEB DAL 1 OTTOBRE 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FATTURA N. A20020251000004289</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER REDAZIONE STUDIO AGRONOMICO RIFERITO A PRECISA PORZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA E FINALIZZATO ALLE MODIFICHE/RETTIFICHE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI AI SENSI DELL'ARTICOLO IV-3 COMMA 5 LETTERA C) DELLE NTA DEL P.T.C.P. DELLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INGIUNZIONI FISCALI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL GAS RADON A CAMPIONE PER I LOCALI POSTI AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI 20: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE  - FATTURE N. IT 003814 - N. IT 003804 - N. IT 003803</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE A. S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURA N. IT004045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2025 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI ED UFFICI - PAG. 8  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SESTA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA “FOTOREPORTAGE-RACCONTARE MONDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PERIODO DAL 20/12/2024  AL 19/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA – ANNO 2025” ALL’ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, ANNI 2026-27.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER V° CONVEGNO NAZIONALE DI STORIA DELLA CROCE ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTE LO STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: AFFIDAMENTO  AI SENSI  DELL'ART. 1 COMMA 1 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELL’ART. 50 COMMA 1 LEETERA B) E ART.225 COMMA 8 DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI INFORMATICA (AVANZATO – III ED.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI/PLOTTER PER CENTRO STAMPA COMUNALE - PERIODO 1/1/2026-31/12/2030. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SLOW FOOD OLTREPO' PAVESE APS  – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PER MANIFESTAZIONE “V SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”  – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 1 MOTOCICLO PIAGGIO LIBERTY TARGATO YA03929 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025 (PARTE 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNIURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI ECONOMALI TITOLO 2 - PAG. 2 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE DEI LAVORI CON EMISSIONE DI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), CORRELATO ALL’INTERVENTO DI “RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA N. 278/2025 TRIBUNALE DI PAVIA – DECRETO MINISTERIALE N.268/2025 – AI SENSI DELL’ART.293 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025 – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI MEDIANTE IL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE 2024 ESERCIZIO 2025 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LOCALE “LA PROVINCIA PAVESE” DI UN AVVISO DI  INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 8 (OTTO) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA KIT SALIVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA INTR@PM PER MESI 36 PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI  E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO ON-SITE SULL'APPLICATIVO GISMASTER BILANCIO CONSOLIDATO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI  - FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PLOTTER SETTORE LL.PP - AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFCA ATTI TRIBUTARI  A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE- NOVEMBRE  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI INDAGINE E FOTO SEGNALAMENTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER V° CONVEGNO NAZIONALE DI STORIA DELLA CROCE ROSSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: FORNITURA PROTEZIONI DI SICUREZZA ANNO 2025 - AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE RADIATORE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA - MESE DI SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 24/01/2025-23/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE - DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PICCOLE MANUNTENZIONI PAG. 2 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="3999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE – SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN  PACCHETTO PER UN  QUESITO ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO E CORRELATI ALLARMI DEL LIVELLO IDROMETRICO DEL TORRENTE STAFFORA PRESSO IL PONTE VIA PIACENZA”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. SAVERIO VALVANO - 1° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA PER ERRATA RICARICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER CONCORSO DI POESIA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/04/2025 – 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONCERTO PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA, PERIODO 01/04/2025 – 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 641^ FIERA DELL'ASCENSIONE (ANNO 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ARCHIWEB QUALE COMPONENTE "ENTE TERZO" PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RICHIESTI NELL'AVVISO MISURA 2.2.3 -"DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)" - ENTI TERZI - COMUNI FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR (CUP C11F25000220006) - COMPONENTE TECNICO SUE: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RICHIESTI NELL’AVVISO PUBBLICO "MISURA 2.2.3 -"DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)"- ENTI TERZI - COMUNI FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR (CUP C11F25000220006) - COMPONENTE MANOMISSIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COMPONENTE COMMERCIO IN SEDE FISSA: AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA CANDIDATI AMMESSI RELATIVI AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE (N.C.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.03.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE E DIALETTALE 2024-2025 PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” DI  VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 7 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE: AFFIDAMENTO A SEGUITO DI DELIBERA DI CONSIGLIO DI VARIAZIONE DI BILANCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 5 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DI N. 2 MOTOCICLI SUZUKI TARGATI YA01107 E YA01108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 1 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER  TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - FEBBRAIO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CONFERENZA STORICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA  DEL  VEICOLO PEUGEOT 1007 TARGATA CX085SN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, CIG B7A9F03056. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. ANTIFORA ROBERTO - 1° TRIM. 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMOLIZIONE E RELATIVE PRATICHE DI RADIAZIONE AL PRA DI N.4  VEICOLI  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.25 KIT ANALISI SALIVA (UTILIZZABILE ANCHE SU SOSTANZA) PER RILEVAMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO OCCASIONALE METANO PER BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS E AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO MUSICALE PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 13^ EDIZIONE DEL CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE /OTTOBRE A. S. 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA  RELATIVO ALLE OPERE SPECIALISTICHE E ANTINCENDIO RIGUARDANTI IL PFTE DEL PROGETTO “GENERAZIONI”;  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI - TINTEGGIATURE ANNO 2025: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA D. LGS 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROCEDURA  206018862) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO– A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025” - "LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE CELLA DI SICUREZZA". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "LA DANZA, LA MUSICA, LA MODA ECCELLENZE ITALIANE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SISMICA CORRELLATA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA - CUP C18H24000650002”: LIQUIDAZIONE FATTURA (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FUORISENSIA 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AL RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. DI VIA MARTINELLI 4. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI  SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA III° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- SECONDO TRIMESTRE 2025. CIG B5431FDB93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL  TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2025/2026. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICIO SUAP CATASTO. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2025/ AGOSTO 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 - LOTTO 5” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2025/ AGOSTO 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3  BANCALI DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024/OTTOBRE 2025. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 NOVEMBRE 2024 / 07 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE LAND ROVER ZA197RC E FIAT PANDA BT773MT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE).  APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VOUCHER SU C.R.S. SECONDO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO (PARTE2) 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2024/2029. TRIMESTRE 17 DICEMBRE 2024 / 16 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E GESTIONE PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 - PAGOPA”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO - STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO, FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PERIODO GENNAIO/APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA  TRANCHE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRINA VANONI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SIMI - ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RSA VILLA SERENA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONCORDIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 12-17/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2023 – SECONDO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: PRESA D’ATTO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE, REVOCA AFFIDAMENTI E RIDETERMINAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI - TINTEGGIATURE ANNO 2025: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: REVOCA DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.12.2024-28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA ANTONIO SEGNI, 3, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 52 PARTICELLA 444 SUBALTERNO 2 E FOGLIO 52 PARTICELLA 450 SUBALTERNI 1, 2 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI  N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI INGLESE INTERMEDIO A1-A2 (REPLICA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. 4 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTROITO  SOMME VERSATE  A TITOLO DEPOSITI CAUZIONALI  RELATIVE ALLE AUTORIZZAZIONI  N.  14/P/2015 E N.29/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, GENNAIO-GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – SOSTITUZIONE CENTRALINA CANCELLO CARRAIO P.ZZA F.LLI BANDIERA PRESSO UFFICI RAGIONERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 7820/E1 - FATTURA N. 8080/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – STAGIONE INVERNALE 2024”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -  FATTURA N. 7821/E1 - FATTURA N. 8008/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IL   MUSEO DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 2.2.3 - "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP E SUE)"- ENTI TERZI - COMUNI FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2025  E CONTRIBUTO ANAC 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CINOFILO DI RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  55/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI INFORMATICA (AVANZATO – III ED.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE- GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - APPROVAZIONE RISULTANZE AVVISO ESPLORATIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER  ANNO SCOLASTICO 2025/2026 –  INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE 2024-2026 PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA E L’AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI  0, 1 E 2 DEL PIANO LOCALE GAP - ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTI REGIONALI E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UN PONTE TRA GENERAZIONI” PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI VOLTI A FAVORIRE E PROMUOVERE L’INVECCHIAMENTO ATTIVO AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2168/2024 E DEL DECRETO REGIONALE N. 8782/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA – AVVISO N. 11481.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO STATICO INERENTE LO STRALCIO FUNZIONALE RELATIVO AL 1° LOTTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARI TECNICI, CORRISPETTIVI E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE – FATTURA N. A20020241000015567</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  50/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI  MOBILI IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI - UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE (MONITOR75", STAFFA E PROIETTORE) PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA SALA CONSILIARE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E/O RINNOVO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE -  INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 323/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE PERSEO - ANNO 2025: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026 -  PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILE PRIVATO IN DEROGA AL VIGENTE PGT COME DA ART. 51BIS LR 12/2005 - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZO 2025. AGGIORNAMENTO AL 2° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  IN ASFALTO ANNO 2025 – PRIMO STRALCIO” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI COMUNALI - SOSTITUZIONE DI ASCENSORE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA RICOTTIANA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E LETTERA D’INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 AUTOVETTURA SUBARU CROSSTREK 2.0I E-BOXER STYLE (IBRIDA) ALLESTITA PER POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  48/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEL POSTO CON ASSEGNAZIONE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI” – INDIZIONE PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE E.Q. MANUTENZIONE STRADE N.675 DEL 4 LUGLIO 2025 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL "SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/2008, CORRELATO ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA" - CUP 18H24000650002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSI E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “L'AI PER IL SERVIZIO SOCIALE: OPPORTUNITA' E RISCHI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE PARCO AREA ASST DI VIALE REPUBBLICA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/01/2025 – 11/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO – TRANSENNE E PALETTI PARAPEDONALI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 2°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023,  DELLA FORNITURA CON POSA DI FONTANELLE PER AREE VERDI VIA BIANCHI E VIA MONTAGNA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (1° PAGAMENTO ANNO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER BAMBINA CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO INSERITA ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE  2025 - CIG B7B6976154</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N. 693 DEL 09/07/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025, AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI PRESSO L'IMMOBLE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2025/2027) -  LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE MUSEOBUS DUCATO FJ467KH IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE FIAT 600 CV137EM IN DOTAZIONE ALL’UFFICO MESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO PER L’8 MARZO PRESSO LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO SU PIATTAFORMA MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /GESTIONE PATRIMONIO - TRIENNIO 2025 - 2027 - PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, IN FAVORE DELLA DITTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI - FATTURA N. 0002100722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI FORNITURA CON POSA DI SERVOSCALA AUTOMATICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “GIOVANNI PASCOLI” - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 203946193) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI - FATTURA N. 0002100727</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART. 24 DEL DPR 1032/73 E  S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>QUIESCENZA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - FATTURA N. IT 002843</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - FATTURA N. 2507900023770</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELL PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” - ANNO 2024 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SECONDO SEMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TARI – FATTURA N. 0002100714</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE CON DISABILITA’ IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURA N. IT002842</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA  PER L'INSTALLAZIONE DI ORNAMENTI LUMINOSI NELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “EVENTI A VOGHERA 2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE PER LA GESTIONE E MIGLIORIA DEL CANILE COMUNALE, SITO IN STRADA FOLCIONA, 1, PER IL PERIODO 2025-2040 – APPROVAZIONE AVVISO E INDIZIONE RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ALL'ONLINE SEMINAR “ALFABETIZZAZIONE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE (AI) PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAFFIDATARIO IN RELAZIONE AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI BONIFICA E CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA IMPIANTI AERAULICI E DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA SPP NELL’ACQUA DI RETE. AFFIDAMENTO  DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID 203955524) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2025 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (DICEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA  POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA   E PAGAMENTO PREMI PERIODO 30.06.2025/31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  UN CITTADINO RESIDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERVENTI PRIORITARI 2025” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  VOUCHER MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO ON-SITE SULL'APPLICATIVO GISMASTER AREA CONTABILITA' FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 1° RATA ANNO TERMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NELL’ANNO TRIENNIO 2025-2027 – ANNO 2025. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DEL MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE FUNZIONALE DELL’EX CASERMA DI CAVALLERIA VITTORIO EMANUELE II. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 204558563) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SINTEL DI ARIA SPA, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA – PERIODO  LUGLIO 2025 DICEMBRE 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  GENNAIO-APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA UGO LA MALFA, 22, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 59 PARTICELLA 1860 SUBALTERNI 9, 10 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA VERTICALE P.ZZA DUOMO/GRATTONI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA FURINI, 26, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2031 SUBALTERNI 46, 121 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 RELATIVO AI LOCALI CONCESSI AL REPARTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 64-66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DI DICEMBRE 24 - FEBBRAIO 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA – AVVISO N. 11481.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 5 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO  SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 6 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ESIBIZIONE MUSICALE PER PROGETTO SALICESTATE PRESSO LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025 (PARTE 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PICCOLE MANUTENZIONI PAG. 1 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E  ORIENTAMENTO PER UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002 – APPROVAZIONE ESITO DELL'AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/06/2025 AL 30/06/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO LOMBARDO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 5^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER L'UFFICIO TRAFFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  UN CITTADINO RESIDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERIVZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO  RELATIVA AD ABBATTIMENTO E NUOVE PIANTUMAZIONI DI ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP/MEPA - PERIODO 48 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMO VOGHERA" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "I GIOVEDI' IN MUSICA 2025" - APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO PALETTI PARAPEDONALI E RASTRELLIERA V.DON MINZONI/V.CAGNONI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PREMIO ALBERTO ARBASINO 2025 – SEZIONE STUDENTI”: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER I GRUPPI DI CONTINUITA'  PER LA SALA SERVER: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO RIONE CHIESA SAN VITTORE: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” –  CUP C18H24000650002.” - DETERMINA AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  –  TRASPORTO MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SCATOLIAMO”  EVENTO ORGANIZZATO DA BANCA DEL TEMPO APS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD SCUOLA DI MTB IL BRANCO – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA “53° FRECCIA DEI VINI” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET  - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  51/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI GRUPPI DI CONTINUITA'  PER LA SALA SERVER: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE, MATR. 2371, A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PRESSO IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOBAK NOLO BAGNI CHIMICI CIMITERO MAGGIOREDAL 24 GENNAIO AL 23 FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- RDO MEPA 5379872</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2023, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 529/2023  – LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE FEBBRAIO  2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL “SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” –  CUP C18H24000650002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI GARA PRESSO ALTRO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA SITO IN VIALE REPUBBLICA A VOGHERA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI, BIENNIO 2025-2026 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI GENERALI E CULTURALI " CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI ALCDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO “EX VILLA BALMA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2024/2025: ADEGUAMENTO IMPEGNO  DI  SPESA  RELATIVO AI COSTI FISSI E VARIABILI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER ADESIONE ALLACONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO A 7  CHIESA RIONE SAN VITTORE” - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI PER RILASCIO DEL PARERE TECNICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE - OPEL MOVANO GS312CW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DANNI PER ATTI VANDALICI A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023: DELLA FORNITURA CON POSA DI SERVOSCALA AUTOMATICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA “PASCXOLI" PER  ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI -  - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI TECNICI E LETTERA D'INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. S.P.A. - FEBBRAIO  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “VOGHERA BEER FESTIVAL 2025” – APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVICOLO DEPOSITO CAUZIONALE FIERE IN SRL IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE - MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC:  RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI - TERGICRISTALLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - II IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE – PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE AUTOMOBILE FIAT 600  IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PALA MECALAC 12 MX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE (ANNO 2024): LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI - SERVIZI DI SAAS, SUPPORTO ED ASSISTENZA : ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 (TRIENNIO 2025-2027)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI  FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTÀ DI VOGHERA” - EDIZIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA, PER  AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA PER I  SERVIZI LEGATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO DELLA “MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) – ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4 “INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE”:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI  DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPETTACOLO DI BURATTINI E LABORATORIO MASCHERE PRESSO LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025 (CIG B37249F921)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)  PER 641^ FIERA ASCENSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.11.2024-27.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM PROFESSIONAL - ANNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN DOTAZIONE  ALL'UFFICIO STIPENDI - ANNO 2025: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIADIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG 5 ANNO 2025,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.IQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE RAMO D'AZIENDA E SUBENTRO TRA BLINDO OFFICE ENERGY SRL E BLINDO ENERGY S.R.L. (“NUOVA BLINDO”) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.3 BANCALI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI COMUNLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - II° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: FEBBRAIO 2025 CIG   B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE -  FATTURA N. 7680/E1 - FATTURA N. 7364/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI  MOBILI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2025 - PRIMO STRALCIO” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE – FATTURA N. 7608/E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  46/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9  - IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE (1 SETTEMBRE 2025/31 AGOSTO 2026)  E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERA TRECCANI ALLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “MOMENTO DEL COMMERCIO” NELL’AMBITO DEL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 – 2024" DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER GLI EVENTI RELATIVI AL PROGRAMMA VOGHERA ESTATE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: FEBBRAIO 2025  CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  FORNITURA PER L’ACQUISTO DI  N° 2 ARMADI CORAZZATI  COMPOSTI DA SCOMPARTI PERSONALI PER IL RICOVERO DELLE PISTOLE ASSEGNATE AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI  E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA- A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DISMISSIONE BENI INVENTARIATI SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI - SEDIE UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DI MERO ERRORE MATERIALE NEL TITOLO DELLA  DETERMINA N. 624 DEL 19/06/2025, RELATIVA AD ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELLA VOLTURA DEL CONTATORE ACQUA MATRICOLA N. 2372502232 UBICATO PRESSO L’AREA BASKET IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE OPERATIVA A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' ESTERNA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA - 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 2563/2024 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2024 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI” - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL’APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID 203114415) AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.  LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO  PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DALLA PROVINCIA DI PAVIA AVVERSO SENTENZA N. 3204/2023 PRONUNCIATA DAL TAR LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALL’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 105/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI VELAR PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO EF568KN E OPEL VIVARO CT655SV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. 1 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 4 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026/2028, DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2025 E DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GEN ROSSO INTERNATIONAL PERFORMING ARTS GROUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN STRADA SANTA MARIA BIANCA, 16, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 52 PARTICELLA 446 SUBALTERNI 1, 2 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025- RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E P.I.. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DELLE VINCITRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI  "SORMANI GAVINA" E "VENTISETTE MARZO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002 – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO – LOTTO 1” APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE OLIVETTI DCOPIA6001MF MATRICOLA N. RU20301568 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023 – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA DENOMINATA “FORMAZIONE GENERALE 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA GENERALE DALLA CHIESA, 36, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 62 PARTICELLA 269 SUBALTERNI 11, 58 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHITURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 3 – LOTTO 3” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISIMPEGNO DELLA SOMMA IMPEGNATA CON DETERMINAZIONE N. 514 DEL 21.05.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AD E.N.P.A. SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° MAGGIO 2025 AL 31 AGOSTO 2025, NELLE MORE DI STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UN ALUNNO DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI  EX PALAZZO DI GIUSTIZIA - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE LOGGIONE”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI  VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 30 NOVEMBRE 2024/27 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 30 NOVEMBRE 2024/27 FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMPORTI PER INDAGINE  ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA  ANTICIPO AVQ 2025"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DI SERVITÙ PER PASSAGGIO DI ELETTRODOTTO IN CAVO INTERRATO SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, INDIVIDUATA AL FG. 32 MAPP. 937 DEL NCT – DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’EVENTO “SCATOLIAMO”, ORGANIZZATO DA BANCA DEL TEMPO APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 187/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI UN LOCULO6° AMPLIAMENTO  L.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETERAN CAR CLUB CARDUCCI –  COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” –  PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONI ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG. 4 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG 3 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REVISIONE BOMBOLE METANO MUSEOBUS FJ467KH E BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA’ CON NECESSITA’ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI UNA TABELLA CON SUPPORTO PER INTITOLAZIONE PLAYGROUND IN ZONA PARCO BARATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP)  PER EROGAZIONE SERVIZI PUBBLICA UTILITA' E PER 641^ FIERA ASCENSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA DATI PER ACCESSI INTERNET DI COMPETENZA COMUNALE-ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI  A CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) IN BASE A DELIBERA ARERA 386/2023/R/RIF - QUOTA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-PERIODO 01/07/2025-31/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA PER MOSTRA “PRESEPI DI PACE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL MASTER FORMATIVO IN MATERIA DI ESPROPRI, OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E LABORATORIO PRATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE (PARTE 3).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE - F_IT 001651</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ANNUALE ALZAFERETRI CIMITERI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE - F_IT 001639  F_IT 001652</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (NOVEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTRATTO INERENTE LA RILEVAZIONE ISTAT INDAGINE DISCRIMINAZIONI 2025 E INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE EHIS 2025 -  RILEVATRICE B.M.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – ANNO 2024”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE PER IL  SETTORE LL.PP.:  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE DAI CONTRIBUENTI A TITOLO DI TRIBUTI (IMU E TARI) E NON DOVUTE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO - MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 – TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA SORMANI GAVINA, 21, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 52 PARTICELLA 446 SUBALTERNI 1, 2 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 – PONTE SUL CAVO LAGOZZO STRADA CERVESINA DI SINISTRA – MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART. 120 COMMA 3 LETT A) E B) DEL D.LGS 36/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025 (PARTE 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONE CON DISABILITA’ CON NECESSITA’ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO (MISURA B2)” – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – SECONDO  PROVVEDIMENTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 1° BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY BLACK BOX 2025 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI -  INTERVENTI PRIORITARI 2025”: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DICEMBRE 2024 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO (AUTORIZZAZIONE N.2/P/2015): ESCUSSIONE DELLA GARANZIA, ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI SU SICRAWEB, COMPRESA FORMAZIONE E APP MDESKTOP PER LA LORO GESTIONE REMOTA: LIQUIDAZIONE FATTURA (4° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO (AUTORIZZAZIONE N.48/P/2013): ESCUSSIONE DELLA GARANZIA, ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FORD FIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI STIPULATO CON "S.R.D.A. S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA – NOTE DI DEBITO NUOVA PASSWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA C17H21010690001– DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA ADDETTI EMERGENZE INCENDI E PRONTO SOCCORSO NELLE VARIE SEDI COMUNALI - D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AGGIORNAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DI CALCIO A 7 RIONE CHIESA SAN VITTORE” - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI PER RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ESISTENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA  AI SEGGI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BRANDE E MATERASSINI PER I SEGGI - SOC. MAGGIOLI REFERENDUM 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI  IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 8 E 9 GIUGNO REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. - “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI – INSTALLAZIONE PELLICOLE DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI FEBBRAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI VISITA TECNICA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF PER INOLTRO S.C.I.A. AI FINI ANTINCENDIO RELATIVA AL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PASSIONE CAVALLO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “SERATA DEDICATA A VARENNE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI EX CASINO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA (ORA VALENTINO GARAVANI)- AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPETTACOLO PIROMUSICALE SILENZIOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER E  TRASPORTO  MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO  ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUATORIA E PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE LIBRA IN DOTAZIONE AI SERVIZI FINANZIARI-1 SEMESTRE 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4551"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA -  MESE DI GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (D.E.) – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4554"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VEICOLO ALFA ROMEO 159 TARGATA EF568KN  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2025 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VETRINA PER IL MUSEO DI CODEVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI VISITA GUIDATA A PALAZZO PORTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E DI SALA PER CONCERTO DEL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO DELLA NUOVA SCALA DI EMERGENZA RICOMPRESA NEI LAVORI DI  RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2 LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4565"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO (AUTORIZZAZIONE N.23/P/2015): ESCUSSIONE DELLA GARANZIA, ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  GENNAIO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4568"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA P.ZZALE QUARLERI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEMAFORO VIA AMENDOLA/VIA CORRIDONI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO CON RISERVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA V.VERDI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG 3 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTELLI ANTINCENDIO PER IL LOGGIONE E IL RIDOTTO DEL TEATRO DI VOGHERA, E PER IL CASINO  SOCIALE ADIACENTE - AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 22" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (OPZIONE VERDE) A PREZZO VARIABILE PER LA DURATA DI 12 MESI PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RATA DI CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 2 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DA ASSEGNARE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. PAG. 2 ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - I° TRIMESTRE 2025 - MESE DIGENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI RETIDI. VOGHERA SRL NELL'AREA DELL'EX CASERMA ED ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 641^ FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE, STATISTICA, LEVA E CERTIFICAZIONI. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE  DI DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MODULO MUTA INTEGRATO CON IL SISTEMA DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE  PRATICHE SISMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI LETTURE ANIMATE A MEZZO BIBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA . PAG. 3 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO DEDICATO AL 79° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER “CONCERTO LIRICO DEDICATO AL 79° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER EVENTO 8 GIUGNO 2025 “EXP-IRIENSE FEST”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “INDENNITA’ DI ESPROPRIO: IL CALCOLO IN BASE AGLI IVS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITA’ DELLA PROVA FISICO-ATTITUDINALE RELATIVA AL CORSO-CONCORSO PER N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 1°  PAGAMENTO ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI N. 1 TELELASER TRUCAM CON FOTOCAMERA DIGITALE  E DI N.1  LAMPEGGIATORE ALLA ELTRAFF S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4603"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4605"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 21/2025 TRIBUNALE DI PAVIA – SENTENZA N. 62/2025 DEPOSITATA IL 02.04.2025 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. S.P.A. - GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMOBILE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4608"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4611"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  “CONCERTO LIRICO DEDICATO AL 79° ANNIVERSARIO DELLA PROCLAMAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4613"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EVENTO 8 GIUGNO 2025 “EXP-IRIENSE FEST”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART. 360 C.P.C. AVVERSO SENTENZA N. 2768/2024 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4618"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2025 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 14 MARZO 2024 – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI – ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 192016937)  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4628"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NON PREVENTIVABILI ANNO 2024 VP – AU. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 09.01.2025 AL 20.05.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA SEZ. OLTREPO’ PAVESE - COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4633"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE.  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4635"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4637"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 27/2023 DEL 20/04/2025 RILASCIATA  PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE IN VIA PALLAVICINO I8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DIP PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CISAM “PROFILI DEL SECOLO XI” PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (OTTOBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA DI MEZZANINO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4644"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE L’ARCA DEGLI ANIMALI ODV DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER  RIMBORSO SPESE LEGALI DERIVANTI DALLA SENTENZA EMESSA  DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 3481/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4646"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL ENERGIA S.P.A. LIQUIDAZIONE  CONSUMI 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.03.2028 ALLA SOCIETÀ CAMERON ITALY S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVICE AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI RIORDINO, INDICIZZAZIONE E DEFINIZIONE INVENTARIO DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2  BANCALI DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGECO CANONE MENSILE NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE STATO CIVILE PRIMO TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE. AMMISSIONE CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4655"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 29/2025 TRIBUNALE DI PAVIA – R.G. N.29/2025 DEL 18.04.2025 - SENTENZA N. 77/2025 DEPOSITATA IL 18.04.2025 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO L’ UNIONE TERRE DI FIUME. RICHIESTA RIMBORSO SOMME DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO E CONSEGUENTE REINTROITO DEL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 1° SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  MESE DI MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ISTRUZIONE AL MANEGGIO ALLE ARMI, FUNZIONALE ALL'OTTENIMENTO DEL RELATIVO DIPLOMA DI IDONEITÀ A SEGUITO DI TEST TEORICO E PROVA  PRATICA PER CINQUE NEOASSUNTI AGENTI DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ MEDIA O MODERATA, ELEVATA E MOLTO ELEVATA PER ESONDAZIONE DEL TORRENTE STAFFORA, COME DEFINITA DAL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI DEL PGRA ED ELABORATO 2 PAI  - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4666"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO CONTRIBUENTI PER BOLLETTAZIONE ACCONTO TARI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE  - FATT. N. IT 000518</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2025 IN ONORE DI SAN GIORGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDO EMERGENZA CARITAS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI - FATT. N. IT 000514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2025 – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA” – IMPEGNO DI  SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA -  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE DELL’OPERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI HOWDEN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA FALEGNAME 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025”: LIQUIDAZIONE 3° RATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – ANNO 2024”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2024-2025:  LIQUIDAZIONE 3° RATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER GLI IMMOBILI PEEP SITI IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 37, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 62 PARTICELLA 1231 SUBALTERNI 42, 37, 27, 3 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED ARRE COMUNALI ANNI 2025-2026.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA DELL’OPERA. LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI HOWDEN S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>FASE 2 BANDO COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI  – PREVENTIVO DI RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPRESI NELLA CER – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI  FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTI INTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 641^ FIERA DELL'ASCENSIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT. B DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2025 (AREE LUNA PARK E COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 641^ FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE E CANONI - 1° SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO A PREDISPOSIZIONE PRATICHE DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2025: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITA' IN STRUTTURE RESIDENZIALI. PRIMA INTEGRAZIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE STAMPE E PANNELLI PER MOSTRA IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA “LA NOTTE DEGLI ARCHIVI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VISITA TECNICA AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA STURLA E ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS - VERBALE 2946/SM/25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA DEL SALDO CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO DELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI  RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS - VERBALE N. 2947/SM/25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE DI SETTORE. - PAG. 1 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SEGRETERIA GENERALE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA PROGETTO “GIUSEPPE ORLANDI E IL SUO MUSEO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>SUPPORTO IT AL RTD E SERVIZIO HELP DESK REMOTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4714"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOTO CLUB OVER2000 RIDERS ASD - COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE EVENTO MOTO TURISTICO HAT PAVIA SANREMO – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “RUN FOR PARKINSON” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE FATTURE NN. IT 001005 - IT 001015 - IT 001066</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGSM AIM ENERGIA SPA GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4724"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N.20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4727"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO – 4 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DI POLIZIA  LOCALE  A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CASEI GEROLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE N. 5 INTERVENTI DI ADDESTRAMENTO ON-SITE SULL'APPLICATIVO GISMASTER AREA CONTABILITA' FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO ANNO 2024” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4735"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4739"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI ED EQ - COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DA ASSEGNARE RISPETTIVAMENTE N. 1 AL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZIO TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE E N. 1 AL SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.  APPROVAZIONE AVVISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4741"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’OLTREPO –  COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE VEICOLI D’EPOCA. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4746"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICAZIONE DISPOSTA DAL CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA NON DEFINITIVA N. 2357/2025  – AFFIDAMENTO ASSISTENZA LEGALE NELLA FASE DEL GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° TRIMESTRE 2025 ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99 – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4748"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE  VEICOLI DELLA  PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2025 – 31/12/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI, PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE, STATISTICA, LEVA E CERTIFICAZIONI. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N.430 DEL 23 APRILE 2025 - PARZIALE RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4754"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4756"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO-RDO MEPA N.5221968</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A EMMAUTO AUTOFFICINA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4759"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4761"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL RIPARTO NELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 160/2022 R.G.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2025 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI BONFIGLIO N. 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - DI PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONI PERIODO FATTURAZIONE DAL 24/11/2024 AL 23/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE TARGHE PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE GENNAIO  2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO QUOTA STATO PER C.I.E. NON CONTEGGIATE ANNUALITA' ANNI 2020-2021-2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI  IN ASFALTO - ANNO 2024 –  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ALL RISKS N. 00044723300011 -  ACCETTAZIONE RIMBORSO SINISTRI 17204/2024 E N. 12909/2024 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4771"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2025  (CONCESSIONE N. PV-074882020 - PONTE CARRABILE "PONTE ROSSO" POSTO SUL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER CONCERTO “MUSICHE DA OSCAR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2025  (CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L'ATTRAVERSAMENTODEL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – AGGIORNAMENTO PREPOSTI IN AULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4779"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE E  FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO AVVISI TARI 2025 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CHIODI  PER FISSAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 8 E 9 GIUGNO  2025 -  DITTA SCARSO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T. -CONTRIBUTO VARIABILE RILEVAZIONE DA LISTA - CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - QUOTA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANO D'OPERA E RELATIVE ATTREZZATURE PER IL  POSIZIONAMENTO LO  SMANTELLAMENTO E LO STOCCAGGIO DEI TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA TORNATA DEL 8 E 9 GIUGNO 2025 REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  AI SEGUENTI VEICOLI : RENAULT CLIO  TARGATA GJ963KV E FIAT PUNTO TARGATO AY521AN , IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  AI SEGUENTI VEICOLI : FIAT BRAVO TARGATA YA509AL, ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA468AP E TOYOTA YARIS TARGATO YA513AR , IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON  DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GENNAIO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TARI – FT N. 0002100062</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE A PARTECIPARE AL CORSO PER ACCERTATORE ENTRATE LOCALI ORGANIZZATO DA ANUTEL ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4795"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. NUOVA OLYMPIA BASKET –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI BASKET GIOVANILE – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4798"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DI A.G.A. - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GESTIONE E MANUTENZIONE SITO INTERNET DI BIBLIOTECA E MUSEO DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4803"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4804"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4807"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA VERNICIATORE.  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4812"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4813"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO LUGLIO-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SISTEMA CENTRALIZZATO DI CONTROLLO E CORRELATI ALLARMI DEL LIVELLO IDROMETRICO DEL TORRENTE STAFFORA PRESSO IL PONTE VIA PIACENZA” – DETERMINA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - BIENNIO 2025-2026”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NON PREVENTIVABILI ANNO 2024 VP – AU. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4818"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4820"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO DEDICATO ALLA POESIA DIALETTALE VOGHERESE IN CANZONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4823"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO - ANNO 2025: NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU MINORI - MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI (BIENNIO 2025-2026): APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4828"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2025. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO LAMAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4830"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO  PER UFFICIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DA ASSEGNARE  AL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO ANAGRAFE, STATISTICA, LEVA E CERTIFICAZIONI APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. APPROVAZIONE ATTI E PROGRESSIONE DI AREA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4836"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA D. LGS 36/2023 MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROCEDURA 198623251) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2024 E GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4840"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO TEATRO SOCIALE 2° LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA ARREDI RIDOTTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STR.TORREMENAPACE-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: GENNAIO 2025  CIG  B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 15 PORTALI DELLA CITTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4844"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4846"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE CARTELLI STRADALI DI INIZIO CENTRO ABITATO O DI FINE CENTRO ABITATO DANNEGGIATI O NON PIU' RISPONDENTI ALLE CARATTERISITICHE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ESERCIZO 2025. AGGIORNAMENTO AL 1° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL VIDEOSEMINARIO “CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2025, COMPOSIZIONE E ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI AGGIORNATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA – ULTIMO MIGLIO TFR E TFS + OPZIONE FONDO PERSEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DAL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4852"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE  A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO EVENTI SPORTIVI OLTREPO – COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE RADUNO HARLEY-DAVIDSON – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4855"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “BATTAGLIA IMPIANTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI  GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4857"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO DENOMINATO "SITO PLUS - ALL IN 10" DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ONLINE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50, COMMA 1 D. LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI TENDAGGI RIDOTTO E REALIZZAZIONE PEDANA LOGGIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO TERZA ED ULTIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4862"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SISAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO STRADE. APPROVAZIONE ATTI E PROGRESSIONE DI AREA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4865"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4866"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI NON PIU' FUNZIONANTI O MALFUNZIONANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4867"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG.1 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4868"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PREMIO ALBERTO ARBASINO”: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4869"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 1 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4870"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSD MOVISPORT SRL – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MOVISITTING” –  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4871"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002” – APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4872"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - IV° TRIMESTRE 2024 - MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4873"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE - TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4874"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.  50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4875"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4876"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE 36/2023: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4877"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 2 ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4878"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4879"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4880"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA PER  SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4881"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IL  SERVIZIO "LA POSTA DEL SINDACO" PER L'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4882"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER EVENTO IN OMAGGIO A  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4883"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ONLINE E VIA POSTA ELETTRONICA TRAMITE CIRCOLARI RELATIVE A 5 AREE DI INTERESSE - ENTIONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4884"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO “ALBERTO ARBASINO” – AFFIDAMENTO INCARICO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GIURIA, CON  APPROVAZIONE SPESA E SCHEMI DI ATTO DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4885"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4886"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI  E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4887"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 11° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4888"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2025. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4889"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CONI STRADALI PER IL SERVIZIO  STRADE – ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4890"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2025. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA – MANTOVA E PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4891"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4892"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PER PREMIO LETTERARIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4893"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE  GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, SECONDA RATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4894"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE SITO NEL PALAZZO MUNICIPALE IN PIAZZA DUOMO N. 1 – LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4895"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA CANONE UNICO MERCATALE E OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4896"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4897"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4898"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4899"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 . APPROVAZIONE 2° VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.  106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4900"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4901"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4902"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONE PER PREMIO ARBASINO SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4903"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4904"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALCUNE MENSILITÀ 2024 E MESE DI FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4905"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4906"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4907"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA STRAORDINARIA PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE AI 5.000 ABITANTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2024  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4908"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI N. 2 FATTURE  PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO – PERIODO DAL 01/01/2025 AL 24/03/2025 E DAL 25/03/2025 AL 31/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4909"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI: GENNAIO 2025 CIG 9259885AD4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4910"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 177/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4911"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4912"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO - CUP: C12B23000430004” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4913"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4914"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4915"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4916"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI CODEVILLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4917"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ELEMENTARE SAN VITTORE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4918"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4919"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DI LUNGAVILLA E DI VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4920"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA “MEMORIAL PARISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4921"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4922"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006). AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4923"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2025 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4924"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA AI GIURATI DEL PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4925"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4926"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4927"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4928"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4929"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZA E TRIBUTI” - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4930"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4931"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER GIURATI PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4932"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4933"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SISMICA CORRELLATA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA - CUP C18H24000650002”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4934"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- PRIMO TRIMESTRE 2025. CIG B5431FDB93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4935"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA QUESITO"ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA" SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4936"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4937"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA QUESITO "ANUSCA TI RISOLVE LA PRATICA" - STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4938"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ANALISI TERRENI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO STAFFORA – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4939"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4940"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TARGHE PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4941"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4942"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4943"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “CLAUNTERAPIAMO 2025”, PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA DI VOGHERA ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4944"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4945"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. IMPEGNO DI SPESA - CIG B6277A1FF4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4946"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE  IN OCCASIONE DEI  REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IN TEMA DI CITTADINANZA E LAVORO INDETTI  PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4947"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4948"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4949"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMAZIONE RECINZIONE AREA  RIFIUTI CIMITERO MAGGIORE - SOC. ZELLA VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4950"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4951"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA STELLA 2 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4952"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO- MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4953"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE POSTEGGI DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO - SETTORE ALIMENTARI E NON ALIMENTARI (LATI NORD E OVEST)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4954"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4955"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4956"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 33/2025 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA  - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4957"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4958"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO FIDEJUSSIONE PER CAUZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'APPLICATIVO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, COMPRENSIVO DI RECUPERO DEL PREGRESSO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA ANNI 2015-2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4959"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4960"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4961"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2025 -CIG B626F60045</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4962"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4963"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO GLI AVVISI  DI ACCERTAMENTO IMU  N. 866 DEL 26/11/2024  E N. 867 DEL 26/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4964"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE PARAPEDONALI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4965"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4966"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4967"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  PAGAMENTO NOTIFICHE DIGITALI (CD. SEND) PERVENUTE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4968"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4969"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI TORRE FARO DELLO STADIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE - DETERMINA DI ASSEGNAZIONE, DI APPROVAZIONE DEL CONTRATTO, A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4970"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE CERTIFICAZIONI DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4971"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI PIAZZALE MARCONI E PIAZZA SAN BOVO”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4972"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. S.P.A. - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4973"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4974"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ E.Q., PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI. AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4975"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DEL VINCITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4976"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  CONGUAGLIO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4977"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA RSA BECCARIA DI CERVESINA (GRUPPO GHERON SRL) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4978"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI UFFICIO STAMPA PER EVENTO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4979"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4980"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER EVENTO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4981"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4982"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO CONTINUATIVO A DISTANZA DENOMINATO "TUTOR IN AZIONEOPA" - SUPPORTO IN LINEA DIRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4983"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4984"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4985"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE DON A. MADEO – FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO - ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4986"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – REINTEGRAZIONE PITTORICA DELLA DECORAZIONE STORICA SU PARETI INGRESSO E PLATEA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4987"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STESURA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL VERDE URBANO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4988"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4989"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EVENTO IN OMAGGIO A  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4990"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - V° LIQUIDAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4991"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4992"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CONFERENZA STORICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4993"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI PROVINCIA DI PAVIA PER LA DIPENDENTE DOTT.SSA ILARIA BALDUZZI, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4994"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  "SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" (SEDUTE DEL 19/06/2024 E DEL 10/12/2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4995"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4996"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” GIA' FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. ACCOGLIMENTO RICHIESTA ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMI 1 E 3 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4997"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. ANTONIO CALIFANO, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4998"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="4999"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5000"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5001"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2024 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5002"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5003"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA IL PONTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5004"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2025. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 196459195) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5005"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5006"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E/O RINNOVO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5007"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER  QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5008"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 8 (OTTO) AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) E APPROVAZIONE SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5009"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -  NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5010"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “LIFE S.R.L.” IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5011"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – AGGIORNAMENTO DIRIGENTI IN MODALITA’ E-LEARNING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5012"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA PER DEFINIZIONE CONCLUSIVA ACCORDI COMUNE-PROPRIETARI AREE PARCO BARATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5013"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5014"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO 11 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5015"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF SERVICE NEXT-JET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5016"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA OTT - NOV- DIC 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5017"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE ANNO 2025  E DEGLI  INDENNIZZI  PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE DEL PONTE SUL TORRENTE STAFFORA DI VIA PIACENZA IN COMUNE DI VOGHERA  (PRAT.UTR PV N.5004  - CODICE SIPIUI  N. PV081722023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5018"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMZIONI ED ESTUMULAZIONI - LEGNO E ZINCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5019"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  “AFFARI GENERALI E PERSONALE” TENUTESI NEL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5020"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA A MEZZO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5021"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 02/2023 DEL 26/01/2023 RILASCIATA PER POSIZIONAMENTO DI PONTEGGI E AREA DI CANTIERE IN VIA DEL POPOLO-VIA SILVIO PELLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5022"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER SERVIZIO SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE ALL’ATTUAZIONE DI OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ALL’INTERNO DELL’ATR 12 – PARCO BARATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5023"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  INTEGRAZIONE PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5024"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - IV° LIQUIDAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5025"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTE  AD ALTRA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5026"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO  ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5027"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ANNO 2025 - CIG B626B77636</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5028"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2025 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - AFFIDAMENTO PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5029"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5030"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5031"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.  ANNO 2025. CIG B6276DCD63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5032"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5033"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2025 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5034"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO”  ANNO 2025   RIVOLTO A STUDENTI FREQUENTANTI LE CLASSI 4^ E 5^ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - DIFFERIMENTO TERMINE PRESENTAZIONE ELABORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5035"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5036"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5037"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DISMISSIONE BENI INVENTARIATI SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5038"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 11/10/2024 AL 11/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5039"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA AL 31/12/2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5040"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5041"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER LABORATORI DI LETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5042"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5043"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, 35, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 62 PARTICELLA 1356 SUBALTERNI 13, 6 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5044"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI DISEGNO E FOTOGRAFIA PRESSO LA SALA PAGANO, MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5045"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5046"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” – RIMBORSO DA UTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5047"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI” – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5048"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI ESECUZIONE DI N. 2 CAROTAGGI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE ARCHEOLOGICHE E STRUTTURALI DA ESEGUIRE SULLA BANCHINA E SULLA SPALLA SINISTRA DEL PONTE DI VIA PIACENZA, CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA": APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5049"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA – INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI PER I BENEFICIARI IN CARICO ALLA MISURA B1 –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5050"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO - ANGOLO VIA DELLO SCALO GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5051"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5052"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5053"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5054"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI PER L’INFANZIA NELL’AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “LEGGERE CHE SPETTACOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5055"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA ANNO TERMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5056"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO, ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5057"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA  A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5058"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO ((PARTE 2).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5059"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5060"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2024 E DELLA RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5061"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2024. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5062"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5063"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5064"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA ANNO 2024 – APPROVAZIONE GRADUATORIA  E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5065"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025/2027 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5066"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI  IN ASFALTO - ANNO 2024” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5067"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER GIORNATA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5068"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5069"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APS GIACOMO JON –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “LE IRIENSI” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5070"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2025. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL – DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5071"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ELEMENTARE SAN VITTORE. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5072"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER  RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI RICORSO IN APPELLO  AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 849/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5073"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA VERNICIATORE.  APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5074"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/06/2024 AL 14/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5075"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PIANI SUPERIORI EX PALAZZO DI GIUSTIZIA”. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5076"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2025 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5077"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PAGAMENTO PREMI PERIODO  31.12.2024/30.06.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5078"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON APS DIDO E ALEX  PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5079"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” –  PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5080"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE MOSTRA E LABORATORI PER PROGETTO “GIUSEPPE ORLANDI E IL SUO MUSEO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5081"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5082"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2024 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A.  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5083"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5084"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LAVORI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5085"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2025 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5086"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5087"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO OCCASIONALE METANO PER BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5088"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5089"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA  DELLA QUOTA, DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA, RELATIVA AL SALDO DEL FONDO DI  GESTIONE SECONDA ANNUALITÀ AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA MEDESIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5090"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5091"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 19 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5092"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO AL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5093"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5094"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL GAS RADON A CAMPIONE PER I LOCALI POSTI AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE COMUNALE DI VIA F.LLI ROSSELLI 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5095"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5096"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5097"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA LA SORGENTE – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5098"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA E DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5099"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC:  REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURE FIAT 600  E FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5100"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5101"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA – ANNO 2024”. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5102"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5103"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI UN ELEMENTO  DEL BAGNO POSTO NEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5104"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AD E.N.P.A. SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° GENNAIO 2025 AL 30 APRILE 2025, NELLE MORE DI STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5105"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5106"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5107"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5108"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI UFFICIALE DI P.L. - AREA DEI FUNZIONARI ED EQ - COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DA ASSEGNARE AL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5109"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5110"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” –  PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5111"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA' DEL TEATRO” - APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZI PRECEDENTI E PREVENTIVO ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5112"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOC. COOP.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5113"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N.13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5114"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CORSO DI ASTRONOMIA PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5115"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (SICRAWEB/PERSEO/LIBRA) -  LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5116"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5117"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONI  E COMPONENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5118"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO – 4 LOTTO. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5119"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5120"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 12° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5121"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5122"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ASTI E DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5123"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5124"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5125"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI IN  MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: INDIVIDUAZIONE PREPOSTI AI SENSI ART.2 DLS.81/08 E SUCC. M. ED INT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5126"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1: PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5127"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5128"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “LISTAPOSPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5129"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5130"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5131"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5132"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5133"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI SEMAFORICI  E AI REGOLAMENTI COMUNALI – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5134"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE MUSEOBUS DUCATO FJ467KH IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5135"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI TUTORING MODULARE - GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5136"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5137"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 NOLEGGIO LOTTO 1” – PROROGA CONTRATTO DI NOLEGGIO (FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MATRICOLA: RU29800111).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5138"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UNA BACHECA ELETTRONICA PER LA GESTIONE DELLE CHIAVI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER 12 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5139"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  DICEMBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5140"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE IN PROVINCIA DI PAVIA – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5141"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE OLIVETTI S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERIODO 1/10/2024 - 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5142"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5143"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.3 BANCALI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5144"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA INTR@PM   MESI 36 PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5145"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5146"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5147"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI  USUFRUITI NELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5148"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5149"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO N.132.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5150"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5151"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DIRITTI RELATIVI AD ISTANZA DI DEROGA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DPR 151/2011 RELATIVA AL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5152"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5153"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5154"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MODALITA’ WEBINAR PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA (CSE/CSP) AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5155"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5156"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEI CONTRATTI STIPULATI IN FORMA DI ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO IN MODALITÀ ELETTRONICA CON “INTESA SANPAOLO S.P.A.” E “ESSEAEFFE S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5157"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5158"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0 DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5159"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5160"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. INTEGRAZIONE  SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5161"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE DICEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5162"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTRATTO INERENTE LA RILEVAZIONE ISTAT ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5163"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5164"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –  AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE ALLA SOC. AGR. PASSADORI FRATELLI DI G. PASSADORI E C..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5165"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5166"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5167"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5168"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5169"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -  SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI  - AMMISSIONE CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5170"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE URBANISTICA -  SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5171"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5172"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI -  SERVIZIO STRADE - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5173"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5174"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5175"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5176"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DUE DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONI CON ESAME DI IDONEITÀ FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5177"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5178"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5179"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEI LAMPADARI RICOMPRESI NEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 196066346) AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5180"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5181"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGI ED AUTORIMESSE PEEP SITI IN VIA TOSCANA, 6, INDIVIDUATI A CATASTO AL FOGLIO 46, PARTICELLA 1205, SUB. 64, 21 E FOGLIO 46, PARTICELLA 1205, SUB. 62, 11 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5182"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5183"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025 - RETTIFICA DETERMINA N. 161/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5184"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5185"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5186"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5187"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5188"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5189"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CERIMONIE ISTITUZIONALI 2025 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5190"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 158 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5191"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5192"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5193"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5194"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SERV.VERDE PUBBLICO/ESPROPRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5195"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5196"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5197"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5198"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5199"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5200"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5201"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI/SMARTCITY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5202"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERIVZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ABBATTIMENTO E NUOVE PIANTUMAZIONI DI ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5203"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE - OPEL MOVANO GS321CW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5204"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2025/2027): AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 C.1 LETT.B) DEL D.LGS.36/2023 E S.M.E I, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5205"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5206"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNO 2025: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5207"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERIVZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A INCREMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5208"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SERV. MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5209"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE -   COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5210"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5211"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO TRANSENNE,CORDOLO,MARCIAPIEDE E SEGNALETICA STRADALE VIA S.FRANCESCO D'ASSISI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5212"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI-PROCEDURA SINTEL N.150924811- PROROGA TECNICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5213"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL QUARTO TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5214"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5215"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5216"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5217"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2025-2026:  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 194128149) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5218"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VIGEVANO PER FUNERALE A PERSONA  INDIGENTE  F.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5219"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5220"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5221"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO EF568KN E OPEL VIVARO CT655SV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5222"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE 2024-2026 PER I COMPONENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5223"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO  PROVVEDIMENTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5224"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5225"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONER FATTURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI SUL SISTEMA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5226"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “AMO VOGHERA” -  IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE  CARNEVALE VOGHERESE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5227"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5228"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MOSTRA PRESSO IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5229"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET  - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5230"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE URBANISTICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5231"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI VISITA GUIDATA ALLA BALMA, CAPODURI &amp; C. IN OCCASIONE DEL 100° ANNIVERSARO DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5232"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5233"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA, PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5234"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. FERRI GERARDO- PERIODO 24/7/2024 - 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5235"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5236"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/01/2025 – 31/03/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5237"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SUL LATO NORD DI PIAZZA DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5238"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA IMPEGNO SI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VIGEVANO PER FUNERALE A PERSONA  INDIGENTE Z.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5239"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN AREA CONDOMINIALE SITA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 5, VOGHERA EX ART. 192 D.LGS. 152/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5240"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5241"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CAPPELLETTA PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 09/12/2025 AL GIORNO 23/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5242"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5243"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5244"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5245"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA RADIO DI COMUNICAZIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5246"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETI DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI ALLO STADIO COMUNALE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO DA DISPUTARSI ALLO STADIO PARISI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5247"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI LINEE DI ALIMENTAZIONE PER N.2 UPS E ARMADI DATI NELLA SALA SERVER: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5248"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN VIA LOMBARDIA E DEL DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IN UN TRATTO DI VIA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5249"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5250"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO OPEL VECTRA TARGATO CK654JS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5251"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DELL'AUTOMOBILE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5252"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5253"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2024/2025 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5254"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PIACENZA 226 IN PROSSIMITA' DI AREA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5255"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI UFFICI P.ZZA BATTISTI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5256"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5257"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5258"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5259"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5260"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5261"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICODI VIA MARAGLIANO E VIA MONTE GIAROLO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NELLA SOLA VIA MONTE GIAROLO  PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5262"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5263"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 – VIA DEPRETIS N. 37 - VOGHERA - FG. 45 PART. 2205 SUB. 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5264"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5265"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETI DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI ALLO STADIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL' INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919-CHIEVOVERONA S.S.D. A.R.L. DI DOMENICA 23/11/2025 DALLE ORE 12.30 FINO A CESSATE ESIGENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5266"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5267"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5268"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI  ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. – APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5269"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA CASCINE DEL CONTE PER LAVORI  SUSSEGUENTI A POSA CAVIDOTTO INTERRATO CON TOMBINATURA FOSSO (24 NOVEMBRE 2025-5 DICEMBRE 2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.300</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5270"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5271"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5272"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I SEMESTRE ANNO 2025 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5273"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRI IN VIA LOMBARDIA IN FRAZIONE ORIOLO: MODIFICA ORDINANZE 8500/1999 E 631/2007 E  AUMENTO MCPC A 26 T. DELLA MCPC AMMESSA AL TRANSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5274"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA NEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5275"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PIACENZA 189 IN PROSSIMITA' DI AREA COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5276"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5277"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDENDUM INCARICO STRUTTURALE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 193639897 AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5278"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5279"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO IN VIA CARLO ALBERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5280"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (NONO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5281"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PALLAVICINO IL GIORNO 21 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00 PER LAVORI DI POTATURA PIANTE CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5282"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - BIENNIO 2025-2026:  AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 194180239) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5283"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA AMENDOLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO STAFFORA DAL GIORNO  21 NOVEMBRE 2025 FINO A CESSATE ESIGENZE PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE CORRELATE ALL'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5284"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA ALFASSIO GRIMALDI, 4, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 59 PARTICELLA 1238 SUBALTERNI 2 E 3 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5285"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024 CIG B161849878</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5286"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MANDELLI PER TRASLOCO IL GIORNO 15/11/2025 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5287"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E  ORIENTAMENTO PER UNA STUDENTESSA DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, FEBBRAIO-MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5288"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER EVENTO MUSICALE NATALIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5289"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LOMELLINA  PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 19/11/2025 AL GIORNO 07/12/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5290"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO – PANCHINE E PORTACICLI SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5291"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE  ALLA SOCIETÀ DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5292"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5293"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO OPERAZIONI  CIMITERIALI SOCIETA'  EUREKA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5294"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5295"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALLINI COMPRESO TRA VIA CAVALLOTTI  E VIA DELL'OSPIZIO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVALLOTTI DALL'NTERSEZIONE CON VIA GALLINI FINO AL CIVICO 32 PER LAVORI DI VERIFICA CORNICIONI CENTRALE TELECOM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5296"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5297"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI DELL'UFFICIO SEGNALETICA DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5298"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA MATTEOTTI CHIUSURA DELLA CORSIA OVEST NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BALLADORE E LA ROTATORIA FRONTE AUTOPORTO E VIA CARDUCCI CORSIA LATO NORD IN USCITA DAL SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO CON DIREZIONE VOGHERA INCROCIO SEMAFORICO - SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5299"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5300"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO TELECAMERA VANDALIZZATA NEI GIARDINI DELLA STAZIONE FF.SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5301"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5302"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA E DELL'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA AGLI SBOCCHI SU VIA XX SETTEMBRE DEI DUE PARCHEGGI DI PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5303"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2024. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5304"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5305"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5306"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN ALCUNI TRATTI DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER  LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IL GIORNO 5/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5307"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5308"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA  DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE 2025: DIVIETO DI SOSTA SUL LATO EST DI VIA CAVOUR DA XX SETTEMBRE A PIAZZA LIBERAZIONE DALLE ORE 6.00 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5309"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO  SULLA PROTEZIONE DEI DATI  (DPIA) PER IL SETTORE  POLIZIA LOCALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5310"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA  IN PIAZZA DUOMO LATO SUD PER POSIZIONAMENTIO PISTA PATTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5311"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5312"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5313"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI CITTADINI DA PARTE DI IMPRESE  PRIVATE OPERANTI NEI CIMTERI, IN OCCASIONE DELLA  FESTIVITA’ DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5314"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5315"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 193439099)  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5316"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5317"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI- ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5318"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL –  TRASPORTO SOCIALE MESI DI SETTEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5319"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5320"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE PALA MECALAC 12 MX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE (ANNO 2024): LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5321"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 176/2025 DEL 23/10/2025 -  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ALCUNE STRADE CITTADINE DAL 27/10/2025 AL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5322"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5323"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER LA VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - PIAZZA ANGELO TERZIANI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5324"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO TEMPORANEO IN STRADA SANTA MARIA BIANCA DA VIA MORATO A VIA MONTEMARTINI DALLE ORE 16.00 DEL GIORNO 31/10/2025 ALLE 04.00 DEL GIORNO 01/11/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5325"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNIFICAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON UTILIZZO DI UN UNICO SOFTWARE GESTIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5326"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MARTINELLI IL GIORNO 29/10/2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 15.00 PER ALLESTIMENTO DI AREA DI CANTIERE TEMPORANEA PER POSIZIONAMENTO MEZZO TELESCOPICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI EDILI DI RIPRISTINO TETTO  DI UN IMMOBILE S.A.P. PER CONTO DEL COMUNE DI VOGHERA;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5327"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE  RELATIVO AL PERIODO MARZO 2022/28 FBBRAIO 2025 - PROROGA TECNICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5328"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSI E USCITA DALLE SCUOLE - MESI DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5329"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO 5 FIRME DIGITALI REMOTE INTEGRATE CON L'APP MDESKTOP (SICRAWEB): DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5330"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LOMELLINA IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON STRADA PASQUA'  PER ESECUZIONE SCAVO  PER VERIFICA POSIZIONAMENTO CAMERETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5331"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE / DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5332"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ALCUNE STRADE CITTADINE DAL 25/10/2025 AL 31/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5333"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99 – ULTIMO TRIMESTRE ESERCIZIO PRECEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5334"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5335"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5336"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA PAPA PIO V PER LAVORI  DI POSA SU BASAMENTO DI CABINA PREFABBRICATA RETE ELETTRICA IL GIORNO 28/10/2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 16.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5337"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO SPECIALIZZATO - AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DA ASSEGNARE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI  - SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5338"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA CASCINE DEL CONTE PER LAVORI DI  RIPRISTINO SUSSEGUENTI A POSA CAVIDOTTO INTERRATO CON TOMBINATURA FOSSO (3-7 NOVEMBRE 2025 E 10-14 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5339"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5340"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA BUSSOLINO PER INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 27/10/2025 AL GIORNO 29/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5341"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI E-LEARNING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5342"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO “GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO: LE NOVITA’ PER LE PROCEDURE SOTTO E SOPRA SOGLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5343"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MARTINELLI DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2025 PER ALLESTIMENTO  AREA DI CANTIERE PER POSIZIONAMENTO AUTOGRU' PER LAVORI DI RIPRISTINO TETTO IMMOBILE S.A.P. PER CONTO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5344"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELLA AUTOVETTURA  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI - AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5345"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5346"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DAL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5347"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CAVOUR DA VIA GABETTA A VIA CANEVARI LIMITATAMENTE AI VEICOLI DIRETTI VERSO VIA CANEVARI - LUNEDI 20/10/2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5348"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5349"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5350"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI CORSIE DELL'INTERSEZIONE SEMAFORICA CORSO XXVII MARZO-VIALE DEL LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5351"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA  DEL  VEICOLO FORD FIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5352"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5353"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CERIMONIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IL GIORNO 26/10/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5354"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5355"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CIMITERO MAGGIORE - PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5356"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI, BIENNIO 2025-2026 – NOMINA DDLL E UFFICIO DIREZIONE LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5357"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5358"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 – NOLEGGIO – LOTTO 1” MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE – MATRICOLA NR.RU20101136 OLIVETTI”, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023 – CIG ZF12BCB3F2 – PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5359"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA  DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5360"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5361"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A EMMAUTO AUTOFFICINA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5362"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5363"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PAGAMENTO CANONI E UTENZE: IMPEGNI DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5364"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5365"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA  CORSA CAMPESTRE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DANTE - - IL GIORNO 05 NOVEMBRE 2025 E IN CASO DI MALTEMPO IL GIORNO 12/11/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5366"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA PLANA FRONTE CIVICO 64 SU N. 4 STALLI DI SOSTA. RISERVA TEMPORANEA DI AREA DI SOSTA  ALLA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5367"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “INDENNITA’ DI ESPROPRIO: IL CALCOLO IN BASE AGLI IVS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5368"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA. PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5369"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2025 ALL’IMPRESA INDIVIDUALE ANNALISA ROLANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5370"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5371"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI PORZIONI DI UNITÀ IMMOBILIARI IN VIA GARIBALDI N. 113,  SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ A SEGUITO DI INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5372"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BORGHI PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE GRU EDILE IL GIORNO 09 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5373"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5374"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 – 4° TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5375"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5376"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5377"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5378"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5379"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5380"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2024-31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5381"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5382"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - ANNI 2024-2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5383"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A CICLOMOTORI E MOTOCICLI IN VIA PLANA 64 E SPOSTAMENTO AL NUMERO CIVICO 66 DI VIA  STALLO DI SOSTA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5384"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA CARLONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BERTI E VIA MAIOCCHI PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO GRU EDILE IN AREA PRIVATA IL GIORNO 08/10/2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5385"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA TRAMITE VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO SU C.R.S. (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) PERIODO 1/01/2025 – 31/12/2025 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  C.I.G. B3F1239A75</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5386"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5387"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE ATTI E PASSAGGIO DI AREA DELLA VINCITRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5388"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5389"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN  VIA PELLIZZA DA VOLPEDO NEL TRATTO  COMPRSO TRA VIA ROSSELLI E VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI PER LAVORI DI MONTAGGIO GRU EDILE IL GIORNO 07/10/2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5390"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5391"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO VIA PUGLIA COMPRESO TRA VIA ABRUZZI E VIA MOLISE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA NEI GIORNI 2 E 3 OTTOBRE 2025 E REVOCA ORDINANZA 147/2025 DEL 22/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5392"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI, BIENNIO 2025-2026 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5393"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5394"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER CAMMINATA NON COMPETITIVA  "VOGHERA IN ROSA" DI GIOVEDI 9 OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5395"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. -  PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI DD.LL. AI SENSI ART.8 C.7 E 8 DEL D.M. 49/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5396"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5397"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 DI VOGHERA PER INIZIATIVE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5398"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CAIROLI (DA VIA GARIBALDI A VIA PAOLO SACCHI) PER TRASLOCO IL GIORNO 9 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 11.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5399"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASD T.D.S. VOGHERA PER SPETTACOLO “LA FORZA DELLE DONNE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5400"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA – 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5401"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NELLA CONTROSTRA DI VIA BARBIERI CORRENTE DA VIA UGO LA MALFA, LATO A FILO DELLE ABITAZIONI E ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA AI VEICOLI IN TRANSITO SU VIA BARBIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5402"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5403"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RETTIFICA ORDINANZA 151-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5404"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5405"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITRICE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5406"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA DUOMO NEI GIORNI 27 E 28 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5407"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC. PERIODO DAL 20/09/2024 AL 19/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5408"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5409"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.12.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5410"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NELL'ALZAIA SUD DI CORSO XXVII MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5411"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – II TRANCHE MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5412"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA NOTIFICA DELLE VIOLAZIONI C.D.S. ED EXTRA C.D.S. ALLA PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5413"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DELLA SEMICARREGGIATA LATO NUMERI CIVICI PARI  DI VIALE DEL LAVORO E SENSO UNICO ALTERNATO PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO GRU  EDILE IL GIORNO 29/09/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5414"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE PER LA PROGRESSIONE TRA LE AREE AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 6 DEL C.C.N.L. 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED EQ - COMPARTO FUNZIONI LOCALI – DA ASSEGNARE RISPETTIVAMENTE N. 1 AL SETTORE LAVORI PUBBLICI  - SERVIZIO STRADE E N. 1 AL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA. APPROVAZIONE AVVISI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5415"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5416"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAVAGNA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA CASTELLO PER   LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO IN  PROSSIMITA' DEL NUMERO CIVICO 12  NEI GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5417"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI  DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5418"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5419"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO VIA PUGLIA COMPRESO TRA VIA ABRUZZI E VIA MOLISE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA NEI GIORNI 29 E 30 SETTEMBRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5420"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5421"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA LANTINI IL GIORNO 29/09/2025 DALLE 8.00 ALLE 18.00 PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5422"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIO-GRANDI DIMENSIONI - LOTTO 3” PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DA ASSEGNARE  ALL’UFFICIO PROTOCOLLO - QUINQUENNIO APRILE 2025/ MARZO 2030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5423"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E  RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5424"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO DALLE ORE 15.00 DEL GIORNO 16/09/2025  ALLE ORE 08.30 DEL GIORNO 18/09/2025 PER EVENTO "LA CENA DEI PORTICI IN DUOMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5425"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO CORREDATO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” – CUP C18H24000650002” PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5426"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5427"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA SISMICA CORRELLATA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA - CUP C18H24000650002”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5428"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5429"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - ARTURO CELENTANO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5430"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ PERMANENTE ASSOLUTA A PROFICUO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5431"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PALLAVICINO PER LAVORI DI LATTONERIA IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5432"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA IN VIA LAMARMORA, VIA MATTEOTTI (EMILIA-BALLADORE), VIA CARDUCCI,  VIA BACHELET/VIA VANONI, STRADA FOLCIONA (STRADA GROSSA-STRADA POSTIGLIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5433"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. SAVERIO VALVANO - PERIODO 24/7/2024 - 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5434"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5435"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5436"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DI POLIZIA  LOCALE  A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI RETORBIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5437"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PEZZANI DA VIA MATTEOTTI A VIA ANSALONE PER TRASLOCO NEI GIORNI 13 E 20 SETTEMBRE 20325, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12.00 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NEL TRATTO INTERESSATO DALL'OCCUPAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5438"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5439"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 138-2025 DEL 09/09/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5440"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. - ANNO 2025”  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5441"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA “FORMAZIONE GENERALE 2025” UPEL MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5442"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA EMILIA COMPRESO TRA VICOLO RILE E VIA EMILIA DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 DEL GIORNO 11/09/2025 PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5443"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - DICEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5444"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA OROPA PER CERIMONIA DI DEDICAZIONE DELLA CHIESA DELLA PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA  IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5445"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI (II ED.)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5446"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5447"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA OROPA PER CERIMONIA DI DEDICAZIONE DELLA CHIESA IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5448"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5449"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5450"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE CELLA DI SICUREZZA. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5451"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CLAUN TERAPI AMO"  DI DOMENICA 14 SETTEMBRE 2025,  IN PIAZZA DUOMO LATO OVEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5452"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 37 PRONTUARI, N. 37 APP PER LE INFRAZIONI AL CDS AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTFORMA ITER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5453"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5454"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5455"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5456"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO PUBBLICO DI SALA GIOCHI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO IN VOGHERA, VIA EMILIA N. 177 - REVOCA ORDINANZA N. 108 DEL 25/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5457"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5458"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5459"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI IN ASSENZA DI DIRETTORE DEI LAVORI IN STRADA MALFATTANI N. 4 – S.C.IA. P.G. 33074/24 DEL 05/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5460"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024 – INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5461"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI MODULI MINISTERIALI PER PATENTI DI SERVIZIO PER PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5462"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5463"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BORGHI PER LAVORI DI MONTAGGIO GRU EDILE IL GIORNO 03 SETTEMBRE 2025 E REVOCA ORDINANZA 122-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5464"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITÀ ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5465"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERA TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5466"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVITÀ DI VIDEO MAKING E MONTAGGIO MATERIALI VIDEO E FOTOGRAFICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DEL SALE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5467"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA IN VIA MARTIRI LIBERTA' E NEL TRATTO DI VIA PLANA COMPRESO TRA VIA DON MATTEOTTI E LA FERROVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5468"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO – INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5469"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL LATO OVEST  DI PIAZZA DUOMO IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2025 PER MANIFESTAZIONE ARTISTICO-MUSICALE "LA DANZA, LA MUSICA, LA MODA, ECCELLENZE ITALIANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5470"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA – AVVERSO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 50102202400004454000 DEL 20/09/2024 E ATTI PRESUPPOSTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5471"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI VISITA PERIODICA DEI DUE APPARECCHI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MOD. DRAGER 9510-IT E MOD. DRAGER7110MKIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5472"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: FESTA DEL GRUPPO ALPINI VOGHERA DI SABATO 13/09/2025 - SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5473"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5474"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO DI BURATTINI E LABORATORIO MASCHERE PRESSO LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5475"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E CHIUSURA CORSIA DI VIA MATTEOTTI DA VIA A. CALVI A VIA EMILIA CON DIREZIONE VIA XX SETTEMBRE  PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA IN VIA MATTEOTTI DAL 2 AL 5 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5476"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT. ANTIFORA ROBERTO- PERIODO 24/7/2024 - 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5477"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO ALBERO DI PROPRIETA'COMUNALE-VIA CARLO BANDIROLA -ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5478"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  59/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5479"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA IN VIA ISCHIA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII,  VIA VANONI INTERSEZIONE CON VIA BACHELET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5480"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5481"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA UNICA PER SPESE CONDOMINILI RESIDENZA "IL PIRELLINO" - GESTIONE ORDINARIA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5482"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/10/2024 - 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5483"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5484"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA CARLONE NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BERTI E VIA MAIOCCHI PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO GRU EDILE IN AREA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5485"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5486"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI  VIA MARTINELLI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA NEI GIORNI 3 E 4 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5487"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  18^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5488"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5489"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER COMPETIZIONE CICLISTICA NAZIONALE DENOMINATA 53°  FRECCIA DEI VINI CHE SI SVOLGERÀ DOMENICA 31 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5490"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2025-2026 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED  EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5491"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BORGHI PER LAVORI DI MONTAGGIO GRU EDILE IL GIORNO 01 SETTEMBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5492"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5493"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5494"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA COVINI E VIA MARTINELLI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA (27 AGOSTO E 28 AGOSTO 2025)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5495"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023DEL SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO INDIRETTO WIRELESS TRAMITE FESSURIMETRI E INCLINOMETRI PRESSO PONTE VIA PIACENZA VOGHERA ” - BIENNIO 2025-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5496"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5497"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5498"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA IN VIA ISCHIA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIALE REPUBBLICA-VIA ZANARDI (CORSIA DI SVOLTA A DESTRA), VIA VANONI INTERSEZIONE CON VIA BACHELET</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5499"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5500"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY INFORMATICA SRL PER SERVIZIO BLACK BOX PER LA GESTIONE SISTEMISTICA DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5501"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI DARE PRECEDENZA ALL'INTERSEZIONE DI VIA SARAGAT CON STRADA PALAZZINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5502"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A.S.M. VOGHERA SPA - PISTA DI PATTINAGGIO DAL 23 NOVEMBRE AL 12 GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5503"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE DI MEMORIE RAM PER PC - ANNO 2024:  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5504"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA UGO FOSCOLO COMPRESO TRA VIA DANTE ALIGHIERI E VIA DEL POPOLO PER LAVORI DI LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO E ALLACCIO UTENZA "SCUOLA SECONDARIA E. MORRICONE";</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5505"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCUS ATMOSPHERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5506"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5507"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5508"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI  ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2024": APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5509"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5510"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5511"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BOLLETINI ANAC PER PROCEDURE COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5512"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - PERIODO 01.07.2024-31.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5513"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETI DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI ALLO STADIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL' INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919-PAVIA 1911 S.S.D. A R.L.DI DOMENICA 24/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5514"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE. PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5515"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5516"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI DICEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5517"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA E  CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIERO GOBETTI (TRATTO VIA VOLTURNO-VIA XX SETTEMBRE) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTISTICA INTERRATA PER COLLEGAMENTO IMPIANTO GEOTERMICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA GOBETTI SITA IN VIA GOBETTI 10 DAL GIORNO 07 AGOSTO 2025 AL GIORNO 08/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5518"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“ - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5519"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI  E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5520"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5521"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CAIROLI DA VIA PAOLO SACCHI A VIA DEL POZZO PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFICO DAL GIORNO 11/08/2025 AL GIORNO 21/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5522"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE. APPROVAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5523"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E  ORIENTAMENTO PER UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5524"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA FORESTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA TORTONA  IN MERITO ALL'INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO 01/08/2025 AL GIORNO 08/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5525"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5526"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AMENDOLA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLO STAFFORA DAL GIORNO  18/08/2025 AL GIORNO 22/08/2025 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5527"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5528"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - R.G. 254-1/2024 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 217/2024 DEL 19.12.2024 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5529"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA FORESTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA TORTONA  IN MERITO ALL'INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO  29/07/2025 AL GIORNO 31/07/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5530"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5531"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5532"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5533"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5534"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCIZIO PUBBLICO DI SALA GIOCHI CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITO IN VOGHERA, VIA EMILIA N. 177 - REVOCA ORDINANZA N. 219 DEL 23/12/2024 E NUOVA ORDINANZA DI SOSPENSIONE IMMEDIATA DELL’ATTIVITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5535"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI D.G.R. N. 3054/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5536"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELLOCCHIO E VIA CANEVARI PER LAVORI EDILI SU TERRAZZA IN EDIFICIO SITO IN VIA BELLOCCHIO, 21 IL GIORNO 04/08/2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5537"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 BIENNIO 2024-2025: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5538"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PRIMO SEMESTRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5539"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISITICI NELLE VIE DE GASPERI, EINAUDI, MONTELLO,  DE NICOLA, PER REALZZAZIONE OPERA DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO N.60/A/2024. - DAL 28/07/2025 AL 31/08/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5540"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5541"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5542"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA MOVIERI IN VIA CARLO EMANUELE III PER LAVORI DI SCARIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 24 LUGLIO 2025 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 25 LUGLIO 2025 A PARZIALE MODIFICA DELL'ORDINANZA 103-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5543"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5544"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE PROGETTO DEROGA VVF RIGUARDANTE I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2 LOTTO ”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID PROC. N. 193551843) AI SENSI DEL’ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5545"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IL GIORNO 17/07/2025, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 24.00 IN VIA GARIBALDI DA VIA CAIROLI A PIAZZA GARIBALDI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "I GIOVEDI IN MUSICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5546"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5547"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5548"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA MOVIERI IN VIA CARLO EMANUELE III PER LAVORI DI SCARIFICA E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DALLE ORE 20.00 DEL GIORNO 21 LUGLIO 2025 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO 22 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5549"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANDIDATURA PER LA REDAZIONE DI UN MASTERPLAN PER LA RIGENERAZIONE DELL’EX CASERMA DI VOGHERA – ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO EXTRA BANDO DA FONDAZIONE CARIPLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5550"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PENSIONISTICA – NOTE DI DEBITO NUOVA PASSWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI VETRINE ESPOSITIVE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5552"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA GRIPPINA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIMESSA IN QUOTA CHIUSINI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO DAL 21 LUGLIO AL 2I LUGLIO 2025 AL 26 LUGLIO 2025 E DAL 28 LUGLIO 2025 AL 2 AGOSTO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5553"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL VIDEOSEMINARIO “CORSO AVANZATO SULLA STRUTTURA DELLA BUSTA PAGA 2025, COMPOSIZIONE E ASSOGGETTAMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI AGGIORNATO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA E INCARICO DI CAMPAGNA FOTOGRAFICA NELL’AMBITO DEL  PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5555"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO IL GIORNO 21/07/2025  DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30 PER LAVORI DI SMONTAGGIO GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5556"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DEL 14 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5557"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5558"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN MERITO ALL'ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE UPEL - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER L’ANNO 2025 E CONTESTUALE VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5559"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – ASSEGNAZIONE LOCALIZZAZIONE DI VIA P. NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5560"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELLOCCHIO E VIA CANEVARI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE IN UN EDIFICIO SITUATO AL CIVICO 21 DI VIA BELLOCCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5561"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 4° RATA ANNO TERMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5562"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA FORESTA E RESTRINGIMENTO CARREGIATA IN VIA TORTONA  IN MERITO ALL'INTERVENTO DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". DAL GIORNO  14 LUGLIO 2025 AL 25 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5563"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5564"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E  ORIENTAMENTO PER UNA STUDENTESSA DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, FEBBRAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO E CREAZIONE MATERIALI DIDATTICI PROMOZIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5566"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5567"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER SPETTACOLO 14 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5569"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER I GRUPPI DI CONTINUITA'  PER LA SALA SERVER: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5570"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA PIAZZA DUOMO E VIA XX SETTEMBRE PER MANIFESTAZIONE "I GIOVEDI' IN MUSICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5571"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ALLA VIABILITA' DI ALCUNE STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5572"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DEL POSTO A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE -  AMMISSIONE CANDIDATO/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5573"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE AUSILIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5574"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5575"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI TORRE FARO DELLO STADIO COMUNALE PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE - INDIZIONE RICERCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5576"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  GARA NAZIONALE DI VEICOLI D’EPOCA "TROFEO MASERATI - COLLINE DELL'OLTREPO'" DI DOMENICA 6 LUGLIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5577"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5578"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO LATO NORD PER MONTAGGIO PALCO PER EVENTO MUSICALE CHE SI SVOLGERA' NELLA SERATA DEL 03/07/2025 ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE BAMBINI AL CENTRO - ETS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5579"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2025 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5580"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2025 ALL’ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5581"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5582"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE "VOGHERA BEER PLAZA" DEI GIORNI 4, 5, 6 LUGLIO 2025, IN PIAZZA DUOMO LATO NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5583"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL LATO NORD DI PIAZZA DUOMO IL GIORNO 03/06/2025, DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 23.30 PER EVENTO MUSICALE ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE BAMBINI AL CENTRO - ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5584"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI. PERIODO 31.12.2022/31.12.2025 - PRESA D’ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE - VARIAZIONE DENOMINAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5585"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5586"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO PER L’8 MARZO PRESSO LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5587"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI STRADA SANTA MARIA BIANCA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA STURLA E VIA GEN. DALLA CHIESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5588"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAFFIDATARIO IN RELAZIONE AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5589"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5590"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIA MORATO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PRESSO IL  COWBOYS' GUEST RANCH NEI GIORNI 27, 28, 29 GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5591"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO TRANSENNE PARAPEDONALI DI PROPRIETA' COMUNALE-VIA CANEVARI. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5592"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA BORRONI COMPRESO TRA VIA GALILEO GALILEI E VIA TOPIA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 30/06/2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5593"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5594"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL MASTER FORMATIVO IN MATERIA DI ESPROPRI, OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E LABORATORIO PRATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5595"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE CELLA DI SICUREZZA. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5596"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5597"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO IL GIORNO 26/06/2025  DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30 PER OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO MATERIALE EDILE CON AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5598"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.LGS. 267/2000 – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5599"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VICOLO TORRENTE TANARO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA NEI GIORNI 19 E 20 GIUGNO 2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5600"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 3°ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5601"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA IN VIA XX SETTEMBRE 38-50 IL GIORNO 22/06/2025 PER MANIFESTAZIONE PODISTICA DENOMINATA  "VOGHERA E D'INTURAN A PE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5602"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, COPIE PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5604"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” -  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SCHEDATURA DEI REPERTI MINERALOGICI E ZOOLOGICI DEL MUSEO DI SCIENZE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5606"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MASERATI  DAL 18/06/2025  AL   20/07/2025, PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5607"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RICERCHE STORICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DEL SALE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5609"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA COVINI IL GIORNO 18/06/2025 E DI VIA MARTINELLI IL GIORNO 19/06/2025 PER LAVORI DI RIPASSO TETTO DI UN EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5610"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA E INCARICO DI VALORIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCHEDATURA DEI REPERTI DEL MUSEO DI SCIENZE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5612"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE IN STRADA FERRETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO PER LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5614"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO NEI GIORNI 11 E 12 GIUGNO 2025, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30 PER OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO MATERIALE EDILE CON AUTOGRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5615"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5616"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5617"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA ALL'INTERSEZIONE DI VIA BELLINI CON VIA DENTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5619"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI  PER MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA "HAT PAVIA-SANREMO 2025 7° EDIZIONE" NEI GIORNI 6 E 7 GIUGNO 2025 IN PIAZZA DUOMO E NEL PARCHEGGIO DEL CORTILE NORD EX CASERMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5620"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (OTTAVO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5621"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL “PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO DI USO PUBBLICO A SERVIZIO DI UN FUTURO EDIFICIO COMMERCIALE DA REALIZZARSI NELLE AREE RESIDUE DEL PL DECADUTO ATC9-1, INDIVIDUATO NEL VIGENTE P.G.T. COME PUAV 42” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5622"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE CON DISABILITA IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5623"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZA DUOMO LATO OVEST IL GIORNO DOMENICA 8 GIUGNO 2025, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER RADUNO HARLEY DAVIDSON E MOTO D'EPOCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5624"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - IV° TRIMESTRE 2024 - MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5625"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5626"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 23 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5627"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO A CONCLUSIONE 641° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5629"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZALE MARCONI IN OCCASIONE DELLE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA IN OCCASIONE DEI LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE SUL FIUME PO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5630"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE CON DISABILITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5631"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-RDO MEPA N.4990328</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5632"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA BELLOCCHIO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA CANEVARI IL GIORNO 06/06/2025, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30, PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO MATERIALE EDILE CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VALORIZZAZIONE DIDATTICA E CREAZIONE EVENTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DEL SALE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5634"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GOITO IL GIORNO 06/06/2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00,  PER LAVORI DI PULIZIA CANALI DI GRONDA CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DELL’EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5636"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE  PER SANZIONI DERIVANTI DAL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA APP TABUI PER LO SVILUPPO DIGITAL DEL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5638"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PARZIALE MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA BELTRAMI IN OCCASIONE DEL "BARNA MUSIC FESTIVAL" NEI GIORNI 4, 5, 6 E 7 GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5639"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI DESTINATI AL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE RDO-TRATTATIVA DIRETTA NEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5640"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLA BIBLIOTECA DI CODEVILLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5641"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA 641° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5642"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA VALUTAZIONE DEI DATI (DPIA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5643"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAIROLI COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CAVAGNA PER LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 22 MAGGIO 2025 DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 18.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE E DIALETTALE 2023-2024 PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” DI  VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5645"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 162/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5647"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA PELLIZZA DA VOLPEDO COMPRESO TRA VIA F.LLI ROSSELLI E VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 19/05/2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5648"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2025 (ID PRATICA IN S.I.P.I.U.I.: MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5649"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5650"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROROGA ORDINANZA N. 66/2025 DEL 08/05/2025  FINO AL 27/05/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5651"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5652"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5653"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA SEMICARREGGIATA E ISTITUTIZIONE LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5654"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI DIDATTICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5656"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI IN VIA UGO FOSCOLO IN PROSSIMITA' DELLA SEDE UNIVERSITARIA DI VIA UGO FOSCOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5657"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE SPORTIVA PASSIONE CAVALLO –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “SERATA DEDICATA A VARENNE”  – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5658"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO,INTERNO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5659"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5660"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI IN VIA ARCALINI  PER REALIZZAZIONE DI SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO (INTERVENTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE IDROCHIMICHE DELLE ACQUE SOTTORRANEE SU INCARICO DELLA PROVINCIA DI PAVIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5661"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5662"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MAZZINI, TRATTO VIA GARIBALDI-VIA GALILEO GALILEI, PER ESECUZIONE DI TRASLOCO IL GIORNO 19/05/2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5663"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5664"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO, UTILIZZO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI PER IL CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5665"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MONTELLO DAL 19/05/2025 AL   06/06/2025, PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5667"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE " RUN FOR PARKINSON" DEL GIORNO DOMENICA 11 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5668"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5669"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5670"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5671"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5672"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI RELATIVI A PRIMO E SECONDO TRIMESTRE ANNO 2025  ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5673"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5674"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI - TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA  (CANONE 2°  SEMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5675"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN STRADA SANTA MARIA BIANCA 90 PER REALIZZAZIONE DI SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5676"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. S.P.A. - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5677"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE PREVENTIVA FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5678"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO IN VICOLO SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5679"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5680"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5681"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5682"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICIO DEL TRATTO DI VIA DEL POZZO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E VIA CASTELLO PER LAVORI DI LATTONERIA  NEI GIORNI 28 E 29 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5683"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5684"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5685"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN LARGO GIULIO PASTORE, 13, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 59 PARTICELLA 798 SUBALTERNI 21 E 10 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5686"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5687"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA PIACENZA DAL 28 APRILE AL 04/05/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5688"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  17^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5689"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA EMILIA COMPRESO TRA VIA PEZZANI E VIA MAZZINI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE VETRINA NEGOZIO IL GIORNO 28/04/2025, DALLE ORE 9.00-12.00 E 14.00-17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5690"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2025 – 30/06/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5691"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2025 (CIG B37249F921)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5692"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5693"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MANDELLI COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA RIGONI PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO EDILI NEI GIORNI 05 E 06 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5694"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VOGHERA O.D.V. PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5695"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI  NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5696"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO IL GIORNO 28-04-2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00 PER OPERAZIONI DI SCARICO E MONTAGGIO GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5697"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5698"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5699"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE E 80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5700"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA: OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN FAVORE DEGLI STESSI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5701"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5702"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAVAGNA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA CASTELLO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 16/04/2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5703"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA OROPA PER CELEBRAZIONE  PRESSO LA PARROCCHIA ORTODOSSA ROMENA DI SANT'EUTIMIO IL GRANDE  DELLA  PASQUA ORTODOSSA IL GIORNO 19 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5704"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI” - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5705"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5706"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RETTIFICA ORDINANZA 158/2007 E POSIZIONAMENTO SEGNALE DI PERICOLO STRADA DISSESTATA IN  STRADA CERVESINA DI DESTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5707"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A. S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5708"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE - TRIENNIO 2024-2026: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5709"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DISCIPLINA DEL DECORO DELLE VETRINE DEI LOCALI UBICATI NEL CENTRO STORICO DI VOGHERA DESTINATI AD ATTIVITA’ COMMERCIALI E SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5710"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA - NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5711"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  IMPEGNI DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5712"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5713"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC MAGGIOLI - SUPPLEMENTO FORNITURA FOGLI STATO CIVILE - MORTE 2B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5715"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5716"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5717"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IL GIORNO DOMENICA 27 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5718"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO (ORA VALENTINO GARAVANI) . LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5719"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA SAMBUETTO (TRATTO LAVORI) PER LAVORI DI ASFALTATURA IN PROSSIMITA' LINEA FERROVIARIA DAL 7 AL 16 APRILE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5720"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5721"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL RESTAURO SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE RICOMPRESE NELL’INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE TEATRO VALENTINO GARAVANI 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5722"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO PER TRASLOCO IL  GIORNO17/04/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5723"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q., PRESSO IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE – SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE. APPROVAZIONE AVVISO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2024/2029. TRIMESTRE 17 SETTEMBRE 2024 / 16 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5725"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA E VIA ZANARDI BONFIGLIO IL GIORNO 9 APRILE 2025 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 15.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5726"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA -  MESE DI GENNAIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5728"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI  VIABILISTICI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITA' DEL CIRCO SITO IN PIAZZALE FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5729"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO DEI LAMPADARI RICOMPRESI NEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI E LETTERA D’INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5730"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI STATO CIVILE CON SOC. SIMI - MILANO  ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5731"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE PER IL REPARTO SEGNALETICA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5732"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DIVIETI DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN ALCUNE STRADE DELLA FRAZIONE ORIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5733"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGI ED AUTORIMESSE PEEP SITI IN VIA TOSCANA, 2, INDIVIDUATI A CATASTO AL FOGLIO 46, PARTICELLA 1205, SUB.43, 9  - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5734"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI PER RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE ROTATORIA "EX COLUSSI" NEI GIORNI 17 E 18 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5736"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5737"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - IMPEGNO DI SPESA  - I° TRIMESTRE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5738"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA IL PONTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL FORUM DELLA POLIZIA LOCALE – EDIZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5740"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MANDELLI COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA RIGONI PER LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGIO EDILI NEI GIORNI 24 E 25 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5742"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5743"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA SEMAFORO  IN VIA PIACENZA PER ULTERIORI LAVORI IN MERITO ALLA DORSALE ACQUEDOTTISTICA DI INTERCONNESSIONE TRA IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DELLA PIANURA VOGHERESE E SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI DISTRIBUZIONE DELL'AREA CASTEGGIANA, DAL 13/03/2025 AL 18/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5744"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 22 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5745"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 175/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA TERZO ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5747"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER RISCHIO DI CROLLO DI CANALE DI GRONDA E COPPI DI COPERTURA IN FACCIATA DEL FABBRICATO SITO IN VIA MAZZINI N. 48 PROSPICIENTE AREA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5749"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 78/2024 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 202/2024 DEPOSITATA IL 12.12.2024 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5750"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.3 BANCALI DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5751"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO” - ANNO 2025  - APPROVAZIONE AVVISO RIVOLTO A STUDENTI FREQUENTATNTI LE CLASSI 4^ E 5^ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5752"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MAZZINI COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA GALILEO GALILEI PER MOTIVI DI SICUREZZA A CAUSA DEL  DISTACCO DI CANALI DI GRONDA E CADUTA DI TEGOLE DA UN EDIFICIO SITO AL CIVICO 44.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5753"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE IL GIORNO 08/03/2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 30 AGOSTO 2024/29 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5755"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 30 AGOSTO 2024/29 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5757"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO ANNO 2025  PER L'UTENZA DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - VISURE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5758"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI  IN OCCASIONE  DELLA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA" DECRETO DI DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA DI ESPROPRIO AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 3 -D.P.R. 327/2001 E DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 50- D.P.R. 327/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5760"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA SEMAFORO  IN VIA PIACENZA PER ULTERIORI LAVORI IN MERITO ALLA DORSALE ACQUEDOTTISTICA DI INTERCONNESSIONE TRA IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DELLA PIANURA VOGHERESE E SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI DISTRIBUZIONE DELL'AREA CASTEGGIANA, DAL 03 MARZO 2025 AL 12 MARZO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO PARASPIGOLI DI SICUREZZA - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5762"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CINOFILO DI RICERCA DI SOSTANZE STUPEFACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5763"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PIACENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DAL 5 AL 20 MARZO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5764"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA IN DEROGA PER PROGRESSIONE TRA AREE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE. DETERMINAZIONE CANDIDATI AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5765"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PRIMUS ED AGGIORNAMENTI CERTUS - ANNO 2024:  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5766"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5767"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SARDEGNA PER LAVORI DI POTATURA CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 07/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5768"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RESTRINGIMENTO CARREGIATA IN VIA TORTONA  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5769"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL TRAINING FORMATIVO AVANZATO DI FINANZA LOCALE RELATIVO AI TRIBUTI LOCALI 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5770"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA  N. 242/2023 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5772"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  MANIFESTAZIONE PODISTICA "PINK RUN" DEL GIORNO 7 MARZO 2025: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5773"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5774"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5775"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5776"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISITICI NELLE VIE DE GASPERI, EINAUDI, MONTELLO,  DE NICOLA, PER REALZZAZIONE OPERA DI CUI AL PNRR "INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE IDRICHE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE E ALLA IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO E MONITORAGGIO INTEGRATIVI DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO". AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE E LA MANOMISSIONE DEL SUOLO N.60/A/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5777"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5778"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA GENERALE DALLA CHIESA NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA SANTA MARIA BIANCA E VIA PARINI  PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.A.) - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5780"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5781"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETI DI SOSTA NELLE AREE ADIACENTI ALLO STADIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL' INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919-DERTHONA F.B.C. 1908 ASD DI DOMENICA 23/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5782"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TELEFONIA FISSA UTENZE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/01/2025-30/06/2025-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5783"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 10° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5784"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - SERVIZIO DELIBERAZIONI - PER IL PERIODO 2025-2030.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5785"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REVOCA ORDINANZA N. 23/2025 IN DATA 18/02/2025 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA  PIETRACQUA  LATO OVEST A CAVALLO DEL NUMERO CIVICO 9 PER UN TRATTO DI 20 ML  IL GIORNO 24/02/2025 PER GETTO CALCESTRUZZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5786"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5787"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - IV° TRIMESTRE 2024 - MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5788"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIETRACQUA DA CORSO XXVII MARZO A PIAZZETTA SANTA MARIA DELLE GRAZIE IL GIORNO 24/02/2025 PER GETTO CALCESTRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5789"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA GENERALE DALLA CHIESA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA STURLA E STRADA E STRADA S.M. BIANCA PER LAVORI DI POTATURA DELLE ALBERATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5790"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS E AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5791"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  N. 1 UTENTE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI NOTIFICA DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5792"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO PER TRASLOCO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPRESO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO (7.30-12.00) E NEL TRATTO DI VIA SCARABELLI COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA LANTINI (13.30-16.00) NEL GIORNO 24/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5793"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO VPN SECOMEA PER SERVER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5794"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5796"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO PER TRASLOCO IL  GIORNO 27/02/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5797"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5799"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5800"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI": ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5801"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO ECCETTO RESIDENTI E DIRETTI IN AREA PRIVATA, IN STRADA VICINALE SAN LORENZINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5802"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2025-APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5805"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA CORSIA DI MARCIA DI VIA VERDI CON DIREZIONE VIA ZANARDI BONFIGLIO LIMITATAMENTE AL TRATTO COMPRESO TRA VIA DANTE ALIGHIERI E VIA DEL POPOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5806"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>"AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI PER LA DURATA DI 60 MESI": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA TRIENNIO 2025/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5808"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GAMALERO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA PIACENTINI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 07/02/2025 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5809"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE SERVIZIO"CUC DI VOGHERA E SUPPORTO APPALTI E CONTRATTI"  E NOMINA DIRIGENTE VICARIO SETTORE SEGRETERIA GENERALE - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5810"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5811"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE IL GIORNO 08/02/2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA FUNZIONAMENTO LAVATRICE IN USO PRESSO ASILO NIDO POMBIO. CIG  B49482808C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5814"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/ GIUGNO A. S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5815"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MANDELLI COMPRESO TRA VIA RIGONI E VIA PLANA PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 07/02/2025, DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5816"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI  STRADA FOLCIONA PER REALIZZAZIONE NUOVE DISTRIBUZIONI ACQUEDOTTISTICHE IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI DA DISMETTERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5817"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE 36/2023. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5819"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5821"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON STAZIONAMENTO IN PIAZZALE MARCONI – STAZIONE FF.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5822"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 7,5 T. IN STRADA CERVESINA DI SINISTRA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL CAVO LAGOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   16 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5824"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5825"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AD INTERIM DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5826"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5827"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RESTRINGIMENTO CARREGIATA IN VIA TORTONA  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  15^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5829"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE (PC, SWICH, PROIETTORI) TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5831"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5832"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2027 ALL’AZ. AGRICOLA BAGGINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5833"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO AD INTERIM DELL’INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5834"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2025 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5835"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CERESA E SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA FOLCIONA PER REALIZZAZIONE NUOVE DISTRIBUZIONI ACQUEDOTTISTICHE IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI DA DISMETTERE - PROROGA FINO AL 28/02/2025 DELL'ORDINANZA 208/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5837"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DI VIA BELLOCCHIO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA CANEVARI IL GIORNO 3 FEBBRAIO 2025, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER TRASLOCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5838"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2025 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5839"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO ASSESSORE IN SENO ALLA GIUNTA COMUNALE - CONFERIMENTO DELEGHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5841"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICIO DI VIA MANDELLI IL GIORNO 22/01/2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 PER LAVORI DI ASPIRAZIONE MACERIE CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5842"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5843"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5845"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE AD INTERIM DI INCARICO DIRIGENZIALE DI DIREZIONE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5847"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5848"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA SEMAFORO IN VIA PIACENZA, PONTE SUL TORRENTE STAFFORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5849"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5850"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5851"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER CONCERTO “MUSICHE DA OSCAR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5853"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMNETO ENTRATE SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5854"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919-SANREMESE DI DOMENICA 19 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5856"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA AUSILIARIO DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5858"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5859"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA CON QUALIFICA DI ISPETTORE AMBIENTALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5860"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA LOMELLINA PER TRANSITO DI TRASPORTO ECCEZIONALE IN USCITA DALL'OFFICINA GRANDI RIPARAZIONI FF.SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5861"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE  - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5863"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 60 DEL CCNL 2019/2021 RELATIVO ALL'AREA FUNZIONI LOCALI, SOTTOSCRITTO IN DATA 16/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5864"><Anno>2025</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA DEGLI SPALTI COMPRESO TRA VIA PAOLO SACCHI E PIAZZA GARIBALDI PER LAVORI A COPERTURA TETTO EDIFICIO CON AUTOCARRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2025-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI  VERBALI CDS - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE BIBLIOBUS JUMPER CA170GV IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE CONTE FRANCO CELLA DI RIVARA ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI  TIRO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCITAZIONE AL TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER ISTRUZIONE MANEGGIO ARMI PER OTTENIMENTO DEL RELATIVO DIPLOMA DI IDONEITA' E PROVA PRATICA PER NEOASSUNTO UFFICIALE DI P.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 7° BIMESTRE PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 7° BIMESTRE 2024. PERIODO FATTURAZIONE OTTOGRE - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.22 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 21 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE PIU' PULIZIA STRAORDINARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA . PAG 20 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. 18 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 19 ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.09.2023-30.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO OBITORIALE MEDICINA LEGALE DI PAVIA - SALME IN DEPOSITO DIC 24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO PRIMA E SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE NOVEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 – AGGIORNAMENTO LAVORATORI RISCHIO BASSO E RISCHIO MEDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORO A.N.A. ITALO TIMALLO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  SCAMBIO CON LA CITTA' DI MANOSQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 11° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 12° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (SETTIMO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI  NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT SRL PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2024 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER ACQUISTI DI OGGETTISTICA MINUTA PER IL VILLAGGIO DI NATALE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI  E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG.17 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 - PAG. 8 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA DEL CONTRIBUTO CONCESSO PER L'INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2024 PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AUSILIARIO LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI NOVEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG 18 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (SETTEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. IL MELOGRANO PER IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI -  ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIA EDIZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” 2024 – TERZO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA  N. 849/2023 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DIP PER “L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA”: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI DI OSPITALITÀ PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - I TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA MATER S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE  - DICEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.08.2024-27.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2024 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO ELEVATO AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - SALDO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024 – INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 10° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 1, DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG.16 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO FATTURAZIONE DAL 29/09/2024 AL 23/11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 14 MARZO 2024 – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. S.P.A. - SETTEMBRE E OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE RILEVATORI CENSIMENTOPERMANENTE  POPOLAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE / OTTOBRE 2024 ED APERTURE STRAORDINARIE IL 19/21/22 SETTEMBRE 2024 E 5/6/13 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA  ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI  DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORRESPONSIONE COMPETENZE DOVUTE A DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA NOTEBOOK PER LA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  13^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2022, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5618/2021  – LIQUIDAZIONE QUOTA COORDINAMENTO PEDAGOGIVO TERRITORIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  14^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE  DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA 11/2024 A 10/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="5999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.11.2024 AL 30.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DEL CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL PORTALE “MUNICIPIO VIRTUALE” – BIENNIO 2023/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA (2° PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA PER LA DEFINIZIONE DI ACCORDI COMUNE - PROPRIETARI PARCO BARATTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2024/2025 – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.17 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA –  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  54/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 51/P/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 25/P/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  52/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  37/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEL PLAFONE UFFICIO PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR LIVE “ACCRUAL E CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE: QUALI PROSPETTIVE PER GLI ENTI LOCALI?”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VOGHERA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “WALK FOR A WISH”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI ACQUISTO SUPPLETTIVO FOGLI STATO CIVILE POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ PASTORALE DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “LE IRIENSI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA - QUERELA EX ART. 120 C.P. - 336 C.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA - QUERELA EX ART. 120 C.P. - 336 C.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA - QUERELA EX ART. 120 C.P. - 336 C.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI FORNITURA SUPPLETTIVA FOGLI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI DAL 1 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE “GIUBILEI” ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI CONGUAGLIO PERIODO PRECEDENTE ANNI 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGECO CANONE MENSILE NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE STATO CIVILE QUARTO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI - FORNITURA FIGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 10° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LETTURA TEATRALIZZATA MANZONIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO E MANUTENZIONE SITO INTERNET DI BIBLIOTECA E MUSEO DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 354 DEL 6.12.2022 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 - D.G.R. N. 6970/2022”. SCORRIMENTO GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 AGOSTO 2024 / 07 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2024-2025:  LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE OTTOBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE AI SEGUENTI VEICOLI DELLE POLIZIA LOCALE: JEEP RENEGADE TARGATO  YA103AN, JEEP RENEGADE TARGATO  YA479AR, OPEL VIVARO TARGATA CT655SV, SUBARU XV TARGATO YA663AS, TOYOTA YARIS CROSS TARGATA YA513AR E FIAT BRAVO TARGATO YA509AL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE AL VEICOLO DELL'UFFICIO SEGNALETICA - PIAGGIO PORTER TARGTO EP091HK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’-  LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. 7504/2022) –  SALDO GIUGNO 2024/OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG.15 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA BENEDETTA CAMBIAGIO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 9° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  12^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETERAN CAR CLUB CARDUCCI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “GIORNATA DEL VEICOLO STORICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS E AI REGOLAMENTI COMUNALI E ALLA FORNITURA DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI OTTOBRE 2024  (B.M.A., B.G., B.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIA EDIZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” 2024 – SECONDO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’-  LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. 7504/2022) –  GIUGNO 2024/OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI FESTA DELL’ARMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER LETTURA TEATRALE MANZONIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE   PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025”: LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  11^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (SESTO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER ASILI NIDO COMUNALI – CIG B3F34420AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHELOLOGICA AI SENSI ART. 9 BIS D. LGS. 42/2004 RELATIVO AI LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”: APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2024 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE CORRETTIVA PALESTRA SCUOLA MEDIA VANONI” - PROGETTAZIONE ESECUTIVA,DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA”.LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 11° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL TERZO TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' - II PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  10^ LIQUIDAZIONE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  –  MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI BONFIGLIO ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - QUARTO TRIMESTRE  ANNO 2024 (PERIODO 01.11.2024 - 31.01.2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA E MUSEI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE 2024-2026 PER I COMPONENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E  RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO ANA ITALO TIMALLO PER CONCERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE IN RELAZIONE AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA - PERIODO 01.05.2024-30.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAFFIDATARIO IN RELAZIONE AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2024 AL 31.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 9° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI OTTOBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONI G.U.R.I. DELL'ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI  E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO OBITORIALE MEDICINA LEGALE DI PAVIA - SALME IN DEPOSITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  8^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 11/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006). LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  6^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  7^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL TERZO TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT.SSA GIORGETTI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG.7 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO PER EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI . LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. 16 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 15 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  4^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  5^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO "SMART" 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI GESIONE DELLE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONLINE LEXITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 BANCALE DI SACCHETTI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU C.R.S. EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2024 E RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZA LOCALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL  VEICOLO PEUGEOT 307 SW TARGATO CB793YK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA DA MAGGIO A SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  9^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UNIVERSIIS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2024 – III TRIMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025  –  3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COOPERATIVA SOCIALE DI BESSIMO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL  VEICOLO ALFA ROMEO 147  TARGATO CH792LW.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024/2025  –  2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  49/P/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE PER PREMIAZIONE “STELLE DELLO SPORT VOGHERESE 2024” – LIQUIDAZIONE FATTURA SDS PRINT S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT.SSA VERCESI- ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 3° RATA ANNO TERMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI, VARIABILI E ADEGUAMENTO ISTAT (ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (AGOSTO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2024. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESPE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023, IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  PERIODO MARZO/LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE PERIODO FATTURAZIONE AGOSTO - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 6° BIMESTRE 2024. PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2024-2025  –  1^ LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA LUG -  AGO - SET   2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 11.07.2024 AL 10.10.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA PIU' COPIE ECCEDENTI DAL 18/10/2024 AL 17/01/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI G.T. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.S.) PRESSO L’ABECEDARIO DI CANELLI – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE AGOSTO/SETTEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI AFFISSIONE MANIFESTI PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC - PERIODO DAL 20/06/2024 AL 19/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI E PROMOZIONALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ RELATIVI AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 01/07/2024-30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO BLACK BOX PRIMO SEMESTRE 2024 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIA DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO IN ABBONAMENTO "LA POSTA DEL SINDACO" PER IL 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: SECONDO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI FORNITURA CANCELLERIA IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI UFFICI P.ZZA BATTISTI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PRESA D’ATTO DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (COD. ID. FASCICOLO: 79/2024/48518) E  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI SETTEMBRE 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA. PERIODO DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  56/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - III° TRIMESTRE - MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEL PLAFONE UFFICIO PERSONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RICERCHE STORICHE DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N. 15 PORTALI DELLA CITTA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 9° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA VERNICIATORE.  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 10° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO A PREDISPOSIZIONE PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE SETTEMBRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIA EDIZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” 2024 – PRIMO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA DIDATTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 9/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/10/2024 – 31/12/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) –SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO E CONSEGUENTE REINTROITO DEL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG 14 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE- PERIODO 01/07/2024 - 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ANALISI TERRENI DA SCAVO RELATIVO ALLE OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE DI STRADA FOLCIONA/POSTIGLIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI E UTENZE SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE – SECONDO PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 8° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS SOSTE E PARCHEGGI E PEDAGGI AUTOSTRADALI  - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ MEDIA O MODERATA, ELEVATA E MOLTO ELEVATA PER ESONDAZIONE DEL TORRENTE STAFFORA, COME DEFINITA DAL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI DEL PGRA ED ELABORATO 2 PAI  - ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 14 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER SERVIZI E UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/07/2024 - 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE TARGA PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI MESE DI SETTEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVEZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO FATTURAZIONE 24/07/2024 - 23/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2024 + PULIZIE STRAORDINARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI  DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2" - SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO EVENTI SPORTIVI OLTREPO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA “52° FRECCIA DEI VINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REGIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI INTERVENTO FLESSIBILE ED INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTA’ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE (DGR N. X/7602/2017 E N. XI/6533/2022)  PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- QUARTO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE AGOSTO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 14 MARZO 2024 – MESE DI SETTEMBRE 2024 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA FORNITURA DI SEDUTE PER LA CENTRALE OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA  IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOCCORSO E RIMOZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 8° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA  ESTERNA AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI  LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 14 MARZO 2024 – MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE A.A.  -A SM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI  CIMITERIALI DA ESUMAZIONE E ESTUMULAZIONE - SOC ECHOVITH SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 2° RATA ANNO TERMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE LIBRETTI DI SALA PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE L.C. - ASM TOF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI SETTEMBRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FUNERALE GRATUITO A PERSONA  INDIGENTE F.G - ASM   TOF VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI PIAZZALE MARCONI E PIAZZA SAN BOVO”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (LUGLIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  E  RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI  DAL COMANDO  DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “LE PROVE MOTIVAZIONALI ED ATTITUDINALI NEI CONCORSI PUBBLICI: L’OBBLIGO DELL’ASSESSMENT PREVISTO NEL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONCORSI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE  GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, PRIMA RATA ANNO SCOLASTICO 2024/2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SPETTACOLO 19 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER RASSEGNA FORME DELL’ANIMA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA PLANA SEDE DEGLI UFFICI DELLA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI LUNGAVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI . LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE AMMINISTRATIVA  DELLE SANZIONI  AL CDS E AI   REGOLAMENTI COMUNALI E ALLA  FORNITURA DEL SOFTWAE APPLICATIVO  PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2  - PAG 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA “ESSE DUE” REALTIVA A TRASLOCO ATTREZZATURE DIGITALI CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVI ALLE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 BIENNIO 2024-2025: LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI VERNICIATURA IGNIFUGA PALCO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER UTILIZZO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI  DA COLLOCARE E RIMUOVERE  SUL PERCORSO DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA DENOMINATA "111° TOUR DE FRANCE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - III° TRIMESTRE - MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI MESE DI AGOSTO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IMONDI TRASLOCHI REALTIVA  AL TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DI ORIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PROGETTO VOGHERA ESTATE – SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “SOMS” VOGHERA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – PRIMAVERA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019-2020 ALLA SOCIETÀ DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 8° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - OPERE DA VERNICIATORE.  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE "CODICE APPALTI ACADEMY - CONSULENZA 12" - BIENNIO 2024-2025: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PROGETTO E PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE CERTIFICAZIONI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M5C2 INV. 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA R.G. 1439/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 MAGGIO 2024 / 07 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. N. 13 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 8/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI AGOSTO 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (P.S.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA VOGHERA ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER IMPIANTO SEMAFORICO "RICOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2024. PAG. N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LUGLIO-AGOSTO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC ERREBIAN -  FORNITURA FALDONI PER RACCOLTA PRATICHE UFFICIO UFFICIO ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE S.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.06.2023-31.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 7° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)”–  I TRANCHE MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2°ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE CELLA DI SICUREZZA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA - PERIODO 01.12.2023-30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  SETTEMBRE-DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA PLANA SEDE DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA OPERATIVO E DELL'ADEGUAMENTO DELL'ETILOMETRO MOD. DRAEGER 9510 MATR. ARMH-0130 COME DA NUOVO  DECRETO MINISTERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (GIUGNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2023-2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2024 - 27 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2024/27 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI -  ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAEGER MOD. 9510/IT E MOD DRAEGER 7110MKIII  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO: GENNAIO-LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE   -  BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI AGOSTO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2023 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER IDEAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA SU GIOVANNI PLANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.05.2024-27.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 PER INIZIATIVE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  E  RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI  DAL COMANDO  DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE DEI FRENI AL BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE GIUGNO/LUGLIO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (SICRAWEB/PERSEO/LIBRA) -  LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA  ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI  DEL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 5° BIMESTRE PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 7° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE LUGLIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE. PAG 10 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGECO CANONE MENSILE NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE STATO CIVILE TERZO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 5 BIMESTRE 2024. PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO - LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI INGLESE (INTERMEDIO A1-A2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO FINGERLIPS DEL 19 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL LABORATORIO ONLINE “LE SELEZIONI “COMPETENCY BASED”: LA VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE E DEL SERVIZIO PASTI – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - SECONDO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRINA VANONI. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 7° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – INTEGRAZIONE CANONE MENSILE GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI – IV TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 6° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2024 AL 31.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG. N. 12 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - II° TRIMESTRE - MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  SECONDA TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE – FORNITURA ARREDI PER CAMERA DI SICUREZZA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAG. N. 5 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA  - COSSALI POSA E RIMOZIONE TABELLONI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ED ELEMENTI DI FISSAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI: ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL’ASSOCIAZIONE AUSER FILO D'ARGENTO PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI MAGGIO/GIUGNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M., A.A.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO “ FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – STTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE“ FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI LUGLIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. N. 13 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 9 PER LE UTENZE RADIOMOBILI  IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE PERIODO FATTURAZIONE 7/5/2024 - 23/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI LUGLIO 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA-2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI MESE DI LUGLIO  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (QUINTO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI E VARIABILI (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SPOSTAMENTO NEW JERSEY PONTE VIA PIACENZA PER PASSAGGIO COMPETIZIONE CICLISTICA TOUR DE FRANCE” : LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  ACQUISTO DI N. 2 ETILOMETRO PRECURSORE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 25 KIT DI ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER ANALIZZATORE DI DROGHE PROTZEK P.I.A IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 12^ EDIZIONE CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. KYOCERA - COPIE IN ECCEDENZA TERMINE LOCAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO 19 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. N. 12 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2 PAG. 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 11/04/2024 AL 10/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024 - PAG 9 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO: TRASFORMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI: FORNITURA CON POSA DI SERVOSCALA AUTOMATICO PER LA SCUOLA MEDIA G. PLANA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2024-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO ELABORAZIO9NE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - II° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA/ELEVATA QUALIFICAZIONE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (PERSEO/LIBRA) -  LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO LUGLIO  - SETTEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A. - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI LUGLIO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESI DI MAGGIO-GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PROGETTO VOGHERA ESTATE – 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLE SENTENZE NN. 175, 219, 730, 731/2024 TAR LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO  PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DALLA PROVINCIA DI PAVIA AVVERSO SENTENZA N. 3204/2023 PRONUNCIATA DAL TAR LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO  DEI  PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA ORE RESIDUE MAGGIO E MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA. PERIODO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025 – QUOTA A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER SPETTACOLO DEL 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVO ALLO SPETTACOLO “CAVEMAN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE  DELL'EVENTO "VOGHERA DIGITAL 2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA APR -  MAG - GIU   2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PROGETTO VOGHERA ESTATE - ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GIUGNO 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “RUN FOR PARKINSON”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2023/2024 – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB SUBACQUEO NAUTILUS – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE PROGETTO “VIVERE LE EMOZIONI DELLE IMMERSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M2C4 INVESTIMENTO 2.2” - SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA CON POSA DI RETE CAMPO DA BASKET IN VIA DON GNOCCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE -   BIMESTRE  MAGGIO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA SETTORE SERVIZI FINANZIARI  - PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025, DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 E DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L. - SECONDO PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL PORTALE “MUNICIPIO VIRTUALE” – BIENNIO 2023/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 6° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DIP PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE GIUGNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 6/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI N. 2 PNEUMATICI (225/22/R18 98V) PER IL VEICOLO SUZUKI XV TARGATO YA193AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA SPESE PROCEDURE ESECUTIVE AVENTI AD OGGETTO IMPORTI DOVUTI A TITOLO DI TRIBUTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025”: LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE E DEL SERVIZIO PASTI – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI IMPEGNATI PER LA TORNATA ELETTORALE  DEL 8 E 9 LUGLIO 2024 ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE SI SERVIZIO AI SEGGI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE FATTURE  (CANONE 2° TRIMESTRE 2024 E AMPLIAMENTO 1° SEMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI . PAG 11 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PERIODO DAL 20/03/2024 AL 19/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO MEDIANTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI FORNITURA COPERTE IN MISTO LANA IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE  ELEZIONI  EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/07/2024 – 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2024 ED APERTURE STRAORDINARIE IL 19, 25, 26 E 30 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO - ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 6° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PCC PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  –  MESI DI MAGGIO/GIUGNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI - SET LENZUOLA MONOUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA E COPIE ECCEDENTI DAL 18/07/2024 AL 17/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.11 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG.10 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/04/2024 - 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI CUSCINI PER ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M., A.A.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI BONFIGLIO ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - TERZO TRIMESTRE  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AL DOTT. GIULIANO CEREGHINI - PERIODO 01/06/2023-31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - PERIODO 01.01.2024-30.06.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLI  COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.06.2024 AL 30.06.2024;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI DELL'UFFICIO SEGNALETICA DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO TELECAMERA VANDALIZZATA NEI GIARDINI DELLA STAZIONE FS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA ILLUMINAZIONE. ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE L’ARCA DEGLI ANIMALI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 5° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA – MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI ODV PER PARKINSON FESTIVAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA IMONDI TRASLOCHI REALTIVA  AL TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI SCUOLA DI ORIOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ALLIEAMENTO DELLA BANCA DATI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE, PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  E RISORSE UMANE. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA – MATRICOLA 2590 A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO (PV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI: REALIZZAZIONE FORNITURA CON POSA RAMPA METALLICA PER DISABILI SCUOLA MEDIA G. PLANA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “ECONOMATO E PROVVEDITORATO” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  LAVORI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA’ ECONOMICA” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURA IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG 9 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “CONTROLLO DI GESTIONE” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN LETTORE MISCRICHIP DATAMARS COMPACT PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “MANUTENZIONE FABBRICATI E SMART CITY” – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI PER IL BIENNIO 2024-2025  E PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRISTINO DEL SISTEMA RADIO DI COMUNICZIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVGLIANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI” ED ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  E  RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI  EMESSI DALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO OPEL VECTRA  TARGATO CK654JS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “VERDE PUBBLICO ED ESPROPRI” – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PERIODO APRILE-MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “MANUTENZIONE STRADE” – ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2023”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, DI ANIMAZIONE E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - APRILE 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI  SUL SISTEMA TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERA DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO ZONA PONTE STRADA FOLCIONA” – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DELLA LEGGE 36/2023. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - D.G.R. N. 2912/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO ELEVATA QUALIFICAZIONE “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI” - ESERCIZIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE- 15 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ONLINE E VIA POSTA ELETTRONICA TRAMITE CIRCOLARI RELATIVE A 5 AREE DI INTERESSE - ENTIONLINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 745 DEL 18/06/2024 EMESSA DA AMMIRAGLIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER SPONSORIZZAZIONE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DELLE LUMINARIE DELLA FACCIATA DEL DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/03/2024 AL 14/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - II° TRIMESTRE - MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE (DGR N. X/7602/2017 E N. XI/6533/2022) E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  N. 1 UTENTE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – III IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002” – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AL QUADRO TECNICO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’OPERA E ACCERTAMENTO ENTRATE COMPLESSIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 28.11.2024 AL 19.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="6999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA R.G. 964/2023 P.G.E. N. 23888/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 2563/2024 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2024 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2024 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 FEBBRAIO 2024 / 07 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – QUARTA INTEGRAZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. NONA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  MAGGIO-AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2024  QUOTA STRAORDINARIA – SPESE PER MINORI IN COMUNITA’ IN FAVORE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- TERZO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2024 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI D’INGEGNERIA RELATIVI AL SUPPORTO AL RUP IN QUANTO RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E AL C.S.E. LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL D.P.R. 177/11 IN SPAZIO CONFINATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO, CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU CON RISORSE PNRR MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE POSTEGGI DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO - SETTORE NON ALIMENTARI (LATI OVEST E SUD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2024-2025:  LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL  CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DI CONI STRADALI PER I SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FONDO POVERTÀ, RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’UFFICIO CULTURA, 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “SERENI ORIZZONTI 1 SPA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PACCHETTO PER UN QUESITO ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ESTUMULAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2024 - 27 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PLANS PROFESSIONAL   - LIQUIDAZIONE FATTURA (ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2024/27 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNITA' IMMOBILIARE PER USO ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO – ACCERTAMENTO ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG 10 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE - PAGAMENTO PREMI PERIODO 30 GIUGNO/31 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-” - VINCITORI CONCORSO E SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (MAGGIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 FEBBRAIO 2023 / 06 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE-” - VINCITORI CONCORSO E SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE  5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” –  ANNUALITA’  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESI DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2025. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL PONTE DI VIA PIACENZA CON IL REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE STAFFORA: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2025-2026. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 192016937)  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER EVENTO MUSICALE NATALIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO AREA ASST DI VIALE REPUBBLICA. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE “CONCERTO PER IL 2 GIUGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2024 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER SPETTACOLO OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2024/2025 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – DICEMBRE 2024: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE E MARCIAPIEDI  IN ASFALTO - ANNO 2024" – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA A/R DI SOLLECITI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL'AVV. ALBERTO VELLA - PERIODO 01/06/2023-31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DELLE SPESE  DERIVANTI DALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEL PONTE SUL TORRENTE STAFFORA IN VIA PIACENZA - COMUNE DI VOGHERA (PRAT.UTR PV N.5004  - CODICE SIPIUI  N. PV-081722023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL' AVV. CLAUDIA FOSCHELLI - PERIODO 01/06/2023-31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA-PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SCHEDE DI MEMORIE RAM PER PC: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI  DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2" - SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE APRILE/MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE  DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO SPESE DI LITE - SENT. N. 2768/2024 (DISPOSITIVO N. 135/2024) PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, SEZ. N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE APRILE 2024/MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO CORREDATO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” – CUP C18H24000650002”:DETERMINA AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI ANNO 2025 - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL “SERVIZIO DI ESECUZIONE DI N. 2 CAROTAGGI FINALIZZATI ALLE VERIFICHE ARCHEOLOGICHE E STRUTTURALI DA ESEGUIRE SULLA BANCHINA E SULLA SPALLA SINISTRA DEL PONTE DI VIA PIACENZA, CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” –  CUP C18H24000650002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA MEDIANTE LETTURA GEOARCHEOLOGICA DEI CAROTAGGI  FINALIZZATI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA –  CUP C18H24000650002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA PER MOSTRA “PRESEPI DI PACE” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISORSE FNA B1 DA DESTINARE ALL’ASSISTENZA DIRETTA - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: OPERE EDILI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - SERVIZIO TECNICO - TOPOGRAFICO PER MODIFICA TRACCIATO STRADALE: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI, BIENNIO 2025-2026 – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 3 DEL D. LGS. 36/2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2024 - PRIMO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024 - PAG. 8 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI  IMPIANTI IDROSANITARI - BIENNIO 2025-2026: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA VERNICIATORE - ANNO 2025. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 4 BIMESTRE 2024. PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 9  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS E AI REGOLAMENTI COMUNALI - LUGLIO/NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU E RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU-TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  PROGETTO HUB-ILITY OLTREPÒ PAVESE –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI D.G.R. N. 3054/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE PER UN PERIODO DI 60 MESI. CIG B1457D5537</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2024 – SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI  - IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2025-2026: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2:  SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE”: LIQUIDAZIONE RATA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE EDILE - ANNO 2025. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA FALEGNAME 2024. AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI". LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUSER FILO D’ARGENTO DI VOGHERA PER RASSEGNA “AUSER IN JAZZ 2024-25”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO – 4 LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLO 14 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI . LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI OGGETTISTICA MINUTA – VILLAGGIO DI NATALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 4 BIMESTRE PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024. PAG. N. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO PARZIALE RETTA SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – COMPARTECIPAZIONE PROGETTO “DIMISSIONI PROTETTE: PROTOCOLLO OPERATIVO SOCIOSANITARIO PROVINCIALI, FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE”  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A FIERE IN SRL  IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETETENZE SPETTANTI ADDETTI UFFICI ELETTORALI ID SEZIONE ELEZIONI EUROPEE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI  DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2" - SERVIZIO REDAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRINA VANONI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI  GRUPPI DI CONTINUITA'  PER LA SALA SERVER: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI CONSUMI DAL 01.01.2024 AL 31.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO PGU NR.68313 DEL 10.12.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RIPRISTINO DELLA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SITA IN P.LE MARCONI (GIARDINI STAZIONE FFF.SS) CON L'INSTALLAZIONE DI N. 2 BULLET 5 MPX.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE ED INVIO DICHIARAZIONI IVA -IRAP ED UNICO ANNO 2025-2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE URBANISTICA RELATIVA AL “PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE ATC2 DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA – STRADA ORIOLO” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIORDINO, INDICIZZAZIONE E DEFINIZIONE INVENTARIO PRATICHE EDILIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ARREDI PER TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI). AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 1922815668)  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002”:AFFIDAMENTO DIRETTO E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI –  MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 5° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 . APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.  106, COMMA 1, LETTERA C) DEL D. LGS 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LICENZE PRIMUS ED AGGIORNAMENTI CERTUS: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE  - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MIGRAZIONE AL CLOUD E SERVIZIO SAAS, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DELL’APPLICATIVO DI GESTIONE FINANZIARIA DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE EROGAZIONE CONTRIBUTO AD E.N.P.A. SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2024 AL 31 DICEMBRE 2024, NELLE MORE DI STIPULA DI NUOVA CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 5° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO PER LA BIBLIOTECA ID BRESSANA BOTTARONE NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A N. 2 DITTE BENEFICIARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER STUDIO GENETICO E CRONOLOGICO  DI REPERTI  DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE MAGGIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. OTTAVA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DELLA CONVENZIONE  STIPULATA CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE E DI INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO ANNO TERMICO 2023/2024 E RATE INIZIALI ANNO TERMICO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUSER FILO D’ARGENTO APS DI VOGHERA PER SERATE JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – R.S.P.P. ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.L.GS.81/2008) TRIENNIO 2023/2025”: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – A.P. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO-OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MAGGIO 2024  (B.M.A., B.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2025, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2025-2026” – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1121/2024 AVENTE PER OGGETTO: "SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 – PONTE SUL CAVO LAGOZZO STRADA CERVESINA DI SINISTRA – MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART. 120 COMMA 3 LETT A) E B) DEL D.LGS 36/2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>GOVERNANCE DELLE PARTECIPATE E DEI SERVIZI PUBBLICI. AFFIDAMENTO SERVIZIO IN TUTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA FUNZIONAMENTO LAVATRICE IN USO PRESSO ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE - MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI MENSOLE IN CARPENTERIA METALLICA DA METTERE IN OPERA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS”. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO "PROGRAMMA 2024/2025 EX D.G.R. 550/2023 PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE" NELL'AMBITO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DELLA PROVINCIA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA -ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI: ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DALLA PROVINCIA DI PAVIA AVVERSO SENTENZA N. 3204/2023 PRONUNCIATA DAL TAR LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  IL SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER SPETTACOLO 14 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER I SERVIZI DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE E DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA  FORNITURA E  POSA DI SEGNALI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA “FOTOGRAFIA OFF”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO-CONTABILE– AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 60/2024 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 167 DEL 25.10.2024 DEPOSITATA IL 25.10.2024 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, TERZA RATA ANNO SCOLASTICO 2023/2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  RILEGATURA DEI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA PER ECCEDENZA COPIE FINE CONTRATTO DI NOLEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-24 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI P.ZZA MEARDI: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DI FESTONI NATALIZI E DI PROIETTORI A LED PER IL DECORO DI PIAZZA DUOMO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PREVENTIVA DEL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 192367510)  AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2024 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - INTEGRAZIONE SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DA PARTE DELLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA TRA COMUNE DI VOGHERA E LA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – COMPARTECIPAZIONE ALLA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.03.2023-31.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 14 MARZO 2024 – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  “PRONTO INTERVENTO MINORI” – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – IMPEGNO DI SPESA  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. SETTIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. STARCH  'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CRUX 7 – ANNO 2024 - SERVIZI CIMITERIALI;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. QUARTA INTEGRAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL FORUM DELLA POLIZIA LOCALE – EDIZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PALA MECALAC 12 MX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE,  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE INCARICHI GIURIA PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO MEPA N. 3262810 AFFIDAMENTO NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA ECONOMATO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESI DI APRILE E MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA “MEMORIAL PARISI” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M., A.A.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI MARZO/APRILE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI J-DEMOS POS PAGO P.A. NEXI - CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE 2024 ED APERTURE STRAORDINARIE IL 17 MARZO, 13 E 14 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI VISITA GUIDATA ALLA BALMA, CAPODURI &amp; C. DI VOGHERA IN OCCASIONE DEL 100° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE PER GIORNATA RICORDO DEDICATA AL VOGHERESE FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPARECCHIATURE INFORMATICHE (PC, SWITCH, PROIETTORI): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MANGIME ANTIFECONDATIVO “OVISTOP” DA SOMMINISTRARE A PICCIONI LIBERI URBANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. APPROVAZIONE INTERVENTI SOSTITUTIVI MEDIANTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO N.130.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - II° TRIMESTRE 2024 - MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE  DI DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE PERIZIE DI VARIANTE 1 E 2 AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 25.07.2024 AL 27.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI PER L’INFANZIA NELL’AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “LEGGERE CHE SPETTACOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01 AL 30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE  PER IL  REPARTO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEI VERBALI  C.D.S. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2024  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (APRILE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERVISIONE DEL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE VIDEO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CONCERTO PER IL 2 GIUGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’-  LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. 7504/2022) –  NOVEMBRE 2023/MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.3 BANCALI DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI N. 1 TELELASER TRUCAM CON FOTOCAMERA DIGITALE E DI N. 1 LAMPEGGIATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – SECONDO  PROVVEDIMENTO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTRATTI INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUPPLETTIVO DEI FOGLI DI STATO CIVILE  PER L'UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA  SECONDA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE- PAGAMENTO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - OPERE DA VERNICIATORE.  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.02.2024-27.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 16" PERIODO DAL 1/3/2025-28/2/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NEOASSUNTO SERVIZIO CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI VOGHERA E DI QUELLI DA NOTIFICARE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI A POSTE ITALIANE S.P.A. - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021 E MODIFICATO CON L. N. 51 DEL 2022)  PER ALLOGGIO, AUTORIMESSA E POSTO AUTO PEEP SITI IN VIA LUIGI BARBIERI, 154, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 59 PARTICELLA 1246 SUBALTERNI 3, 15 E FOGLIO 59 PARTICELLA 1250 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA S.&amp; M.S. SALES &amp; MARKETING SOLUTIONS SRL - SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA NOTEBOOK PER LA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORO A.N.A. ITALO TIMALLO –   ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CON LA CITTA' DI MANOSQUE  -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A SERVIZI E UFFICI COMUNALI. PAG 8 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ACCADEMIA ARTI MARZIALI COMBACT – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER  ANNO SCOLASTICO 2024/2025 –  SECONDA  INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NELL'AMBITO DEL BANDO PER LE IMPRESE DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024 – FONDI DISPOSTI DAL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DI PERSONALE DIPENDENTE CON IL COMUNE DI ALESSANDRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI  PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALL'INIZIATIVA DENOMINATA "STARTUP WEEKEND PAVIA" ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE ACTIVATORS PAVIA APS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI SERVIZI DI INTEGRAZIONE DI J-DEMOS POS PAGO P.A. NEXI - CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – PRESA D’ATTO DELL’ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA PER LE LOCALIZZAZIONI VIA TORTONA E VIALE REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI CORRELATO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA – CUP C18H24000650002” – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 37 PRONTUARI, N. 37 APP PER LE INFRAZIONI AL C.D.S. AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ITER - ANNO 2025 -  B460C66A2C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A RETIDIVOGHERA SRL PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE VARIANTE N. 2 IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 8 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PROCEDURA DI MIGRAZIONE DATI "SOFTWARE MAGA - MIGRAZIONE DATI DA MAGA VECCHIA VERSIONE A MAGA 5.0"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 31.12.2022 AL 31.12.2025. PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI RELATIVI ALL'ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DFELL'ASCENSIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2 ": APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL DEPOSITO DELLE SALME DELLE PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA SONO STATE TRASFERITE PRESSO L'ISTITUITO DI MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA AL FINE DI RISCONTRO DIAGNOSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SSPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE SULLA STORIA DELLA CASERMA DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  PRIMA TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI NON PIU' FUNZIONANTI O MALFUNZIONANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE  AI SENSI DELL’ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA C) E COMMA 3 D.LGS. 36/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONEA SERVIZIE UFFICI COMUNALI. PAG. 7 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA 1.4.4 - "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE" FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” : ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT.SSA VERCESI E DOTT.SSA GIORGETTI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO A EMMAUTO AUTOFFICINA SNC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI - INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – STAGIONE INVERNALE 2024”: AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO, PER MOTIVATE RAGIONI, AI SENSI DELL’ART. 17 C.8 DEL D.LGS.36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA A FAVORE DELL' ”ASSOCIAZIONE CONTROVENTO A.P.S.” PER L'INIZIATIVA DENOMINATA “AMICI DELL'AUTISMO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 1451/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VILLA CORA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE AUTOCARRO FIAT DUCATO SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI -  INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – STAGIONE INVERNALE 2024” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2024 SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONVENZIONE PER L’UTILIZZO PRESSO L’ENTE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI GARLASCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 7° PAG ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI  DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL  CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER UFFUCI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, OTTOBRE-NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. RATA UNICA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE-SEMAFORO INTERSEZIONE "VIA RICOTTI"I-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CISAM “IL TEMPO NELL'ALTO MEDIOEVO” PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA VOLUMI COLLANA “MUSEI” ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2024/2026 - ANNO 2024. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DI PROGETTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE. AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI - STAGIONE INVERNALE 2024”: NOMINA DEI RESPONSABILE  UNICO DEL PROGETTO, PROGETTISTA, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS 36/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMM.VO,  EDILIZIA PRIVATA E GESTIONE TERRITORIO. PERIODO NOVEMBRE 2024/ OTTOBRE 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS 36/2023 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO SUAP-CATASTO. PERIODO SETTEMBRE 2024/ AGOSTO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA I QUADRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITRICE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO  DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO PER LA DURATA DI UN ANNO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA E FIERA E MERCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO VPN SECOMEA PER SERVER VIDEOSORVEGLIANZA - B40DEAA258</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PNEUMATICI PER BIBLIOBUS CA170GV DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEL PROGETTO ESECUTIVO CORREDATO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” – CUP C18H24000650002” – DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’OLTREPO’ – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLI MUSEALI PER IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ATS REGIONE LOMBARDIA SPESE SOSTENUTE PER VISITE FISCALI A DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI-CONTABILI” - AREA DEGLI ISTRUTTORI –DETERMINAZIONE CANDIDATI AMMESSI /ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE DI MERITO DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 636/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS 36/2023 - FORNITURA MODULO MUTA INTEGRATO CON IL SISTEMA DI REGIONE LOMBARDIA PER LA PRESENTAZIONE E LA GESTIONE DELLE  PRATICHE SISMICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE DI MERITO DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 729/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO - SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE DI MERITO DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 633/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCRIPTA MANEANT PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA, PER LA DURATA DI 09 MESI – 01-10.2024 – 30.06.2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE DI MERITO DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 634/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI,ANNUALITÀ 2023, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 529/2023– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2025 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 –  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO -  ANNO 2024. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PUBBLICAZIONI SCRIPTA MANEANT ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA - RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025"  - MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL'ART. 120 COMMA 3 LETT A) E B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.6 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO -  INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR LIVE “ACCRUAL E CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE: QUALI PROSPETTIVE PER GLI ENTI LOCALI?”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO  PERIODO 31.12.2022/31.12.2023 -  POLIZZA INFORTUNI- ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (FEBBRAIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (MARZO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2025/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA PRESSO LA SALA PAGANO, NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA  PER CONCERTO DI NATALE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RILEVAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONE 2023 - RILEVATORI  E PERSONALE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI OSPEDALIERE A FAVORE DI MINORI PER L’ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA PCL SRLS MESE DI MAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 – PONTE SUL CAVO LAGOZZO STRADA CERVESINA DI SINISTRA – MODIFICA CONTRATTUALE DI CUI ALL’ART. 120 COMMA 3 LETT A) E B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE “GIUBILEI” ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  “RESTIAMO INSIEME” ( D.G.R. N. 364 DEL 29.05.2023)  –  LIQUIDAZIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TARGA PER PREMIO LETTERARIO “ALBERTO ARBASINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2024, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA VALORIZZAZIONE DIDATTICA E CREAZIONE EVENTI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DEL SALE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - I° TRIMESTRE 2024 - MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTI INTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI – OPERE DA FALEGNAME 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 191395939), APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RICERCHE STORICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DEL SALE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ATTIVITÀ DI VIDEO MAKING E MONTAGGIO MATERIALI VIDEO E FOTOGRAFICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LA VIA DEL SALE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE VARIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DICEMBRE 2024 - OTTOBRE 2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA TARGA PER EVENTO “IL PIANETA DELLE STOFFE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SULL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE TRIENNIO 2024-2026: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASPORTI OSPEDALIERI A FAVORE DI MINORI PER L’ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VIGEVANO ODV MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 151/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2 "ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVICE AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - IV° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2023”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA  PER RASSEGNA “AL CINEMA CON TÈ 2024/2025”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTO PROGRAMMA EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 3° TRIMESTRE 2024 ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA INTEGRAZIONE 2024 E ANNUALITA' 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - SPURGO AREA SINTI.  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 190086493) AI SENSI  DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. SESTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE APRILE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'EDIFICIO “EX VILLA BALMA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE- PAGAMENTO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI N. 9 CARCASSE  DI VEICOLI FUORI USO PRIVE DI TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 DEL D. LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2024-2025-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 285/1992 - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'ANNO 2024 PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL’ASSOCIAZIONE AUSER FILO D'ARGENTO PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI MARZO/APRILE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025”: RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI DI OSPITALITÀ PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI CAMPAGNA FOTOGRAFICA NELL’AMBITO DEL  PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI DA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E URGENTE AI SEGUENTI VEICOLI DELLE POLIZIA LOCALE: JEEP RENEGADE TARGATO  YA103AN, JEEP RENEGADE TARGATO  YA479AR, OPEL VIVARO TARGATA CT655SV, SUBARU XV TARGATO YA663AS, TOYOTA YARIS CROSS TARGATA YA513AR E FIAT BRAVO TARGATO YA509AL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA E URGENTE AL VEICOLO DELL'UFFICIO SEGNALETICA - PIAGGO PORTER TARGATO EP091HK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO PARASPIGOLI DI SICUREZZA - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO SEGNALETICA DI SICUREZZA - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI –  MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - IMPIANTI IDROSANITARI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE FEBBRAIO/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI: ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI AGGIORNAMENTO E CREAZIONE MATERIALI DIDATTICI PROMOZIONALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESI DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE PALA MECALAC 12 MX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE,  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  3/OT/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  “NOLO MEZZO OPERATIVO E ASSISTENZA A TERRA PER MOVIMENTAZIONE MASSI CICLOPICI IN ALVEO TORRENTE STAFFORA NEI PRESSI PONTE DI VIA PIACENZA”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI SKODA FABIA TARGATO DD399EP E FORD FOCUS TARGATO CK182FL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LETTURA TEATRALIZZATA MANZONIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER INIZIATIVA DEDICATA A FRANCO ANTONICELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2025-2026: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO, LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI PRIMO TRIMESTRE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ONLINE PAEFFICACE.IT 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE LASER PER LA CENTRALE OPERATIVA - REVOCA AGGIUDICAZIONE DETERMINAZIONE 986/2024 - AFFIDAMENTO AD ALTRO OPERATORE ECONOMICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RINNOVO E MANUTENZIONE SITO INTERNET DI BIBLIOTECA E MUSEO DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE – SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI VALORIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCHEDATURA DEI REPERTI  DEL MUSEO DI SCIENZE NELL’AMBITO DEL  PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO) - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTI DIDATTICI NELL’AMBITO DEL  PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – TRASPORTO SOCIALE  MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - 2° PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE A. S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO-APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. QUINTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER LETTURA TEATRALE MANZONIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2024 - FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY BLACK BOX SECONDO SEMESTRE 2024 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SUPPLETTIVO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - UFFICIO  POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO E SOSTITUZIONE BATTERIA - JEEP RENEGADE TARGATO YA479AR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN  PACCHETTO PER UN  QUESITO ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI OSPEDALIERE A FAVORE DI MINORI PER L’ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO CONTRATTO DI LAVORO PER MANCATO SUPERAMENTO PERIODO DI PROVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2023 SECONDA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SECONDO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAFFIDATARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E INCARICO DI SCHEDATURA DEI REPERTI MINERALOGICI E ZOOLOGICI DEL MUSEO DI SCIENZE  NELL’AMBITO DEL  PROGETTO “IL MUSEO ORLANDI E I SUOI TESORI” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO DRAGHI RANDAGI - ASSOCIAZIONE GENITORI ANTIDROGA ODV ETS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA - CUP C17H21010690001 – AGGIORNAMENTO DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI APRILE 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI  DERIVANTI DALLE  VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI RELATIVI AD ISTANZA DI DEROGA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VVF AI SENSI DELL’ART. 7 DEL DPR 151/2011 RELATIVA AL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M., A.A.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 964 DEL  07/10/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI NON PREVENTIVABILI ANNO 2024 VP-AU AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI FESTA DELL’ARMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2019 - B312D00722</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE” - AREA ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 4° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 6 PAG. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI IN MATERIA DI ATTIVITA’ SVOLTA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2024 - CIG B3F34420AA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE AUSILIARIO  - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI-PROCEDURA SINTEL N.189279899</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI APRILE 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO LUGLIO  -  SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLO INFORMATIZZATO PER LA STESURA DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE ALTRO ENTE – CORRESPONSIONE IMPORTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – PUNTI LUCE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  SERVIZIO DI CUSTODIA CIMITERI CITTADINI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA TRAMITE VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO SU C.R.S. (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RIGECO CANONE MENSILE NOLEGGIO APPARATI MULTIFUNZIONE STATO CIVILE SECONDO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L’INCREMENTO DELL’INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCARSO LUCINAO N. 82 DEL 29/04/2024- RIPARAZIONE AMBULANZINA SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCARSO LUCIANO FATT N. 83 DEL 29/04/2024 - FORNITURA RIPIANI PER CABINE DISABILI ELEZIONI EUROPEE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA FABBRICATI COMUNALI - REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO PRESSO UFFICIO TRIBUTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO TECNICO DI SCIA VVF PER ATTIVITÀ SOGGETTA (ARCHIVIO) A NORME PREVENZIONE INCENDI EX TRIBUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO - INTEGRAZIONE ULTIMO TRIMESTRE 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.1  BANCALE DI ASFALTO MODIPATCH PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 4° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCREMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ORIZZONTALE A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E NUOVE PIANTUMAZIONI DI ALBERATURE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – CONGUAGLIO  SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI PER LE BIBLIOTECHE DI LUNGAVILLA E DI VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI OSPEDALIERE A FAVORE DI MINORI PER L’ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA PCL SRLS MESE DI APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO PEUGEOT 307 SW TARGATO CB793YK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO ALFA ROMEO 147 CH792LW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025.QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE. AGGIUDICAZIONE  EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - SMARTCIG ZFA3D94733</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DELL’EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA UBIK DI VOGHERA PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  1/P/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024 PAG. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALA AEREA PER TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL DEPOSITO DELLE SALME DELLE PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE, CHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA SONO TRASFERITE PRESSO L'ISTITUITO DI MEDICINA LEGALE DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA AL FINE DI RISCONTRO DIAGNOSTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  64/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO PREMIUM BANCA DATI GIURIDICA ON LINE LEX ITALIA -  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B)  D. LGS. N.  36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE  ALL' UFFICIO PROTOCOLLO PER IL PERIODO 01/01/2025 – 25/03/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>CGR SPORT ASD – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROPHY ICE 2024 BARREL RACING E POLE BENDING”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI GENERALI  E CULTURALI – ANNO 2025 E ANNO 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – XII TRANCHE APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICHI GIURIA PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI AVVISO RICEVIMENTO ISTNZA DI AUTORIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSD MOVISPORT SRL – LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MOVISITTING”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SUPPLETTIVO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024 - UFFICIO  POLIZIA MORTUARIA E UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI PORZIONE DELL'IMMOBILE E UTILIZZO DELLA TORRE FARO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO E SERVIZI CONNESSI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE DEI CARTELLI STRADALI DI INIZIO CENTRO ABITATO O DI FINE CENTRO ABITATO DANNEGGIATI O NON PIÙ RISPONDENTI ALLE CARATTERISTICHE STABILITE DAL CODICE DELLA STRADA E RELATIVA SOSTITUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MARZO-APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 189912061) AI SENSI  DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLE OPERE RIGUARDANTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M2C4 INVESTIMENTO 2.2. - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE-TRANSENNA VIA CAVOUR-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE - RELATIVO AD UNITA' IMMOBILIARE PER USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO PER EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE   PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC SI.MI. DI DAVIDE CIONI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI DEMOGRAFIA  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'OPPOSIZIONE A SEGUITO DI ATTO DI PRECETTO TRASMESSO CON PGE N. 39091/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024 PER ADEGUAMENTO COSTI DERIVANTI DA RINNOVO CCNL DI CATEGORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 11.01.2024 AL 10.04.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2 ": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 9" PER TUTTE LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI-PERIODO 24 MESI - DISPOSIZIONI MIGRAZIONE PROGRESSIVA UTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA AI GIURATI E PREMIATO DEL PREMIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER GESTIONE SPESE DI VIAGGIO PER GIURATI PREMIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI - SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIAZIONE “STELLE DELLO SPORT VOGHERESE 2024” - APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGHE E MEDAGLIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CANON IMAGERUNNER 1643I II PER LA CENTRALE OPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - ANNI 2025 E 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVO GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (FONDI STATALI IN FAVORE DEI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI) – ANNO 2024 - ACCERTAMENTO  ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTRAZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.N°5 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ALLESTIMENTO DI UN MEZZO DI TRASPORTO ED OPERA AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE  - BERTAZZONI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 1° PAG 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA DI PIAZZA TERZIANI - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE E RILASCIO ATTESTATI DI TIRO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 5° PAG. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024 PAG. N. 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESERCITAZIONE AL TIRO - POLIZIA LOCALE - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE 2024 RELATIVO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE  CONCESSI AD ASM S.P.A.  PRESSO L' “EX CASERMA ZANARDI BONFIGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL  RICORSO EX ART. 700 C.PC. AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA': IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA 1.4.3 – ADOZIONE APP IO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO SETTEMBRE 2024 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA’ 2023 – ESERCIZIO 2024 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - PRIMO TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 1° RATA ANNO TERMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2024 – GIUGNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (QUARTO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI DA UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO MEDIANTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS ED EROGAZIONE DELLA PARTE RESTANTE DEL CONTRIBUTO DIRETTAMENTE AL BENEFICIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI 2024 PER CHIUSURA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, SEZIONE DI VOGHERA, PER EVENTO “WOMAN REFEREE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTI REGIONALI – 1° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (CONTRIBUTI IN BUONO SPESA E PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE)  APPROVAZIONE ELENCO AVENTI DIRITTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER VOUCHER SU C.R.S. SECONDO SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO MEDIANTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.LGS. 267/2000 – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI NON PREVENTIVABILI ANNO 2024 VP - AU”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER  ANNO SCOLASTICO 2024/2025 –  INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – TERZA INTEGRAZIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DIP PER “L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA” – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: CONTRATTO REP. N. 26658 “RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE E UTILIZZO DELLA TORRE FARO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI” – PRESA D’ATTO MODIFICA NOMINATIVO D’AZIENDA DA OPNET S.P.A. A OPNET S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI PER L’ANNO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA PCL SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MARZO E APRILE 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA'  ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI MICROSOFT EXCEL AVANZATO (II ED.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LABORATORIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA DI RIVANAZZANO TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021 E MODIFICATO CON L. N. 51 DEL 2022)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA LUIGI BARBIERI, 61, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 59 PARTICELLA 12 SUBALTERNI 1, 17 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE PARAPEDONALI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. TERZA INTEGRAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE PERIODO FEBBRAIO – APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE FEBBRAIO 2024/MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 15 AL 31.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPRISTINO IMPIANTO LUCI VETRINE ESPOSITIVE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 3° BIMESTRE 2024 - PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO LOMBARDO PER LA 5^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "SMART 2024 " - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA - PAG.4 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  ISTANZA DI  RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI  AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/08/2024 AL 31/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024 RELATIVO AI LOCALI CONCESSI AL REPARTO LOGISTICO AMMINISTRATIVO LOMBARDIA DELLA GUARDIA DI FINANZA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 64-66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DISMISSIONE BENI INVENTARIATI SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI INFOCERT S.P.S. RELATIVA ALLA FORNITURA DI CASELLA PEC PER UFFICIO DI PROSSIMITÀ MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE  EVENTO “BELIEVE IN CONCERT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE 2024  RELATIVO AI LOCALI CONCESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UNIFICAZIONE  DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON UTILIZZO DI UN UNICO SOFTWARE GESTIONALE - CIG B31F8498B9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA  VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 3° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI PER IL PERIODO 01.01.2026-31.05.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA SETTORE SERVIZI FINANZIARI  - PERIODO 01/01/2024 -31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – ANNO 2024” : NOMINA DIRETTORE DEI  LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER L'ANNO FINANZIARIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO APRILE - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO ANNUALE AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PERIODO 2023/2026 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROVA SCRITTA  DIGITALE DI CONCORSI PUBBLICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI  A  ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             PERIODO 01 OTTOBRE - 15 NOVEMBRE  2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIO ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO DELL'ALLOGGIO DEL CUSTODE SITO NEL PALAZZO MUNICIPALE IN PIAZZA DUOMO N. 1. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI  CARTE IDENTITA CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TARGA PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ELEMENTARE SAN VITTORE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 189265498) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI IDROSANITARI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2 AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1, LETT. C)  DEL D. LGS 50/2016 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI  VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO  O CONFISCA IN QUALITÀ DI CUSTODE ACQUIRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA E DI ELETTRODI PER IL DEFIBRILLATORE IN USO A QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFISSIONE MANIFESTI CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO  ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - I° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA  - CIG B324F68DBC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TELEFONIA DATI PER ACCESSI INTERNET DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO 01/07/2023-30/06/2025 RDO CONSIP N. 3612633. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 105/2024 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE LIBRETTI DI SALA PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE IIA EDIZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER EDIZIONE 2024 DELLA RASSEGNA “FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ISTRUZIONE AL MANEGGIO ALLE ARMI, FUNZIONALE ALL'OTTENIMENTO DEL RELATIVO DIPLOMA DI IDONEITÀ A SEGUITO DI TEST TEORICO E PROVA  PRATICA PER IN NEOASSUNTO UFFICIALE DI PL - B31E812736</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO DEDICATO ALLE FIGURE DI BEPPE BUZZI E PEPPINO MALACALZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE FINANZIATI  CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL  20.12.2023 AL 19.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI DA UFFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.4 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI BIBLIOTECA – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – SOSTITUZIONE DI ELEMENTO IN VETRO FACCIATA PALAOLTREPO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO – AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE CON MARCHIO “REGIONE LOMBARDIA” PER EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO "LA POSTA DEL SINDACO" PER IL PERIODO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO CONTINUATIVO A DISTANZA DENOMINATO "TUTOR IN AZIONEOPA" - SUPPORTO AVANZATO 12 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASCOM CONFCOMMERCIO VOGHERA PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI (II ED.)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 875 DEL  16.09.2024 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – ANNO 2024” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENTT SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE MARZO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021 E MODIFICATO CON L. N. 51 DEL 2022)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA FURINI, 26, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2031 SUBALTERNI 9, 95 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 125 C. 1 DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021 E MODIFICATO CON L. N. 51 DEL 2022)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA FURINI, 26, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2031 SUBALTERNI 8, 97 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INSTALLAZIONE PROTEZIONI PER TERMOSIFONI EDIFICI SCOLASTICI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI – III TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURA  IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOCCORSO E RIMOZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VOGHERA - COLLABORAZIONE  PER MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “WALK FOR A WISH: TOMMY L’AMBULANZA DEI DESIDERI” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEL PLAFONE UFFICIO PERSONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 189279067), APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2024 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELLA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA  PUBBLICAZIONE DELLA  GARA  PER L''AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMM.VA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - I° TRIMESTRE 2024 - MESE DI FEBBRAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI 2024 PER CHIUSURA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER RECUPERO IN OFFICINA CON CARRO ATTREZZI DELLA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VETRINA PER IL MUSEO DI CODEVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL' ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME  BIBLIOTECA E MUSEI ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI:  “NOLO MEZZO OPERATIVO E ASSISTENZA A TERRA PER MOVIMENTAZIONE MASSI CICLOPICI IN ALVEO TORRENTE STAFFORA NEI PRESSI PONTE DI VIA PIACENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI INTERVENTI NON PREVENTIVABILI – ANNO 2024” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENTT SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° TRIMESTRE 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO ALLA “MISURA NIDI GRATIS - BONUS 2023/2024” DI REGIONE LOMBARDIA. PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>1) LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2025-2026 2) LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA EDIFICI COMUNALI – OPERE EDILI – ANNI 2025-2026 3) LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2025-2026 4) LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI – BIENNIO  2025-2026 5) SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DOTAZIONE ANTINCENDIO  BIENNIO 2025-2026 NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024  ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>VETERAN CAR CLUB CARDUCCI – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “GIORNATA DEL VEICOLO STORICO” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA ECONOMATO PERIODO DAL 1/1/2024 AL 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLE SICURE: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 3.PAG ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA E’ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 14 MARZO 2024 – MESE DI APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VOGHERA CAPITALE DELL’INCLUSIONE”. APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="7999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1 LETT. B), DEL D.LGS 36/2023, PER SERVIZIO ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 E SUE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA VALUTATIVA DEI  CRITERI DI CONFRONTO E  DELLA BOZZA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE DI VIA PIACENZA”. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA'  ESTERNA  PRESSO ENTE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER  RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI RICORSO EX ART. 700 C.P.C.  PROMOSSO DAL SIG. *.* AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA (P.G.E. N. 34332/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI –  MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LPM ASD MARTIAL ARTS &amp; COMBAT TEAM – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA “FIGHT NIGHT” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CORSO-CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA – ANNO 2024” ALL’ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHELOLOGICA  AI SENSI ART. 9 BIS D. LGS. 42/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI PER CONCERTO 29 SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA  DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI  DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDI COMUNALI - 2° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CARLO EMANUELE GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI E LUBRIFICANTI  - DETERMINA DI APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO, A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AL 3° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE ALLA FORMAZIONE LIVE CON LABORATORIO PRATICO “CHIUSURA DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ALLA SOCIETÀ DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI UN OPERATORE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL MASTER ONLINE “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PA: DALLA RICOGNIZIONE ALLA VALORIZZAZIONE. ESPROPRI – OCCUPAZIONI ILLEGITTIME - STRADE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO  FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2025 - SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO  ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA - PERIODO 2024/2025 – APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ANALISI TERRENI DA SCAVO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002”: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025":2° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE /OTTOBRE A. S. 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CORO ANA ITALO TIMALLO PER CONCERTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA ELEMENTARE SAN VITTORE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N.20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – XI TRANCHE MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - OPERE DA VERNICIATORE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFCA ATTI TRIBUTARI  A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIANTE DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PCC/C1) SITO IN VOGHERA VIA PIACENZA - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO PER MAGGIORAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ART 43 LR 12/05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP. – LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI BONFIGLIO ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - SECONDO TRIMESTRE  ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2024 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “LE PROVE MOTIVAZIONALI ED ATTITUDINALI NEI CONCORSI PUBBLICI: L’OBBLIGO DELL’ASSESSMENT PREVISTO NEL NUOVO REGOLAMENTO SUI CONCORSI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2, PAG. N. 3 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI VALORIZZIAMO VOGHERA E CLUBS LIONS PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “LA CENA IN DUOMO” - 12/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA E COPIE ECCEDENTI DAL 18/4/2024 AL 17/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE INERTE ABBANDONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE  ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO UNIONE DI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE  ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ENTE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONE BIBLIOBUS JUMPER CA170GV IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE  DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DENOMINATA “VOGHERA BEER FESTIVAL” – APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL  PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA  PUBBLICAZIONE DELLA  GARA  PER L''AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMM.VA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI RELATIVA AL RESTAURO SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE RICOMPRESE NELL’INTERVENTO DI RECUPERO FUNZIONALE TEATRO VALENTINO GARAVANI 2° LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 186527429) AI SENSI  DELL’ART 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO  MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENTT SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI: ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - IMPIANTI IDROSANITARI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “CLAUNTERAPIAMO” TERZA EDIZIONE, PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO CITROEN C2 TARGATO DJ998RM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, COMMA 13 D. LGS. 50/2016 RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI  SPESA  RELATIVO AI COSTI FISSI, COSTI VARIABILI ED ADEGUAMENTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/01/2024 - 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2024 E RICALCOLI 2024 PER CHIUSURA CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI  OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE - DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGETTO CONGIUNTO TRA COMUNE ED ASM VOGHERA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.4535448</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/04/2024 – 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITÀ DELLA PROVA  FISICO-ATTITUDINALE RELATIVA AL CONCORSO PER N. 3 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO” AUTUNNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ - PROGETTO “LEGGERE CHE SPETTACOLO!”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE CELLA DI SICUREZZA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 185897896) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE  - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE  - AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA ALL RISKS N. 00044723300011 -  ACCETTAZIONE RIMBORSO SINISTRO  2023-014739415 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2024 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERACOMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B2CC205698</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS 36/2023 - FORNITURA APP TABUI PER LO SVILUPPO DIGITAL DEL TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT”. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 188016984) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 3 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZA ZONA PONTE DI STRADA FOLCIONA/POSTIGLIONE- CUP C12B23000430004. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ANALISI TERRENI DA SCAVO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024 PAG. N. 4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- SECONDO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PRIMA INTEGRAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI RILEGATURA PARZIALE FOGLI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEI  PROGRAMMI E DELLE AZIONI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI 1 E 2 DEL PIANO LOCALE GAP (DECRETO N. 223/DGI DEL 23.03.2023 ATS DI PAVIA) - TRASFERIMENTO PRIMA E SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MARZO 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO IN LOCALITA' STRADA FOLCIONA-STRADA POSTIGLIONE - CUP C12B23000430004- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ANALISI TERRE DA SCAVO. APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/07/2024 AL 31/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T.  - CONTRIBUTO FISSO RILEVAZIONE AREALE- CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M., A.A.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. SECONDA INTEGRAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL  TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2024/2025.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, SECONDA RATA ANNO SCOLASTICO 2023/2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RUOLO TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E/O RINNOVO DI DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (GENNAIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE A.A.   --  DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE L.C.   --  DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE F.G.  --  DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - I° BIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI BONIFICA E CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA IMPIANTI AERAULICI E DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA SPP NELL’ACQUA DI RETE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI TRIENNIO 2024-2026: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO PER SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “MOMENTO DEL COMMERCIO” NELL’AMBITO DEL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 – 2024" DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE DEI FRENI AL BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE  A NORME DEI  REGOLAMENTI COMUNALI - ANNI 2019-2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER CONCORSO DI POESIA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 12-16/08/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° TRIMESTRE 2024 ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/12/2023 AL 14/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI N° 15 PORTALI DELLA CITTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 2 PAG. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER IMPIANTO SEMAFORICO RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE  NORD DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS 36/2023 DEGLI  “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT”: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO ON LINE CODICE APPALTI ACADEMY – CONSULENZA 12 – N.4 UTENZE PER DUE ANNI:  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA IN ESSERE SECONDO LA DELIBERA ARERA N. 385/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI". LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E POSA DI N. 6 ISOLE SLAGENTE IN VIA VERDI A VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO: N. 100 ROTOLI DI NASTRO BIANCO E ROSSO CON DICITURA "POLIZIA LOCALE" E N. 100 BOMBOLETTE SPRY TRACCIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - AREA DEGLI ISTRUTTORI –DETERMINAZIONE CANDIDATI AMMESSI /ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE  DELL'EVENTO  "VOGHERA DIGITAL 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SETTORE DEMOGRAFICO PER FOTOCOPIATRICE MULTIUSO - TERMINE LOCAZIONE PER COPIE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDUTE PER LA CENTRALE OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI LUNGAVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” – (DDN 2017 E DDN 2018) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PARZIALE AD ATS DI PAVIA DELLE RISORSE ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE II IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DIMISSIONI PROTETTE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI MEDIANTE IL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT -  1.09.2024/31.08.2029.  APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE -  ANNO SCOLASTICO 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1° SEMESTRE 2024 ESEGUITE PER CONTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3  L. N. 265/99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO CONDIVISO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA A2A ENERGIA SPA PARCO BARATTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE  ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE MINISTERO DELL'INTERNO DELLA QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL' “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA” - ASSUN-ZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE N. 103C2538, RILASCIATA A SOCIETÀ SVILUPPO IMMOBILI RESIDENZIALI S.R.L., DALLA ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. IN DATA 03/07/2008 A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA LAMPEDUSA - VOGHERA. – DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO APRILE - GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE AL RICORSO  N. R.G. 2017/04343 PROMOSSO DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 01.06.2024 AL 24.07.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI –  MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. PERIODO  01.09.2024/31.08.2029. CIG B201DAACFB - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERA COMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER RESISTERE AL RICORSO AL TAR LOMBARDIA PROPOSTO DALLA SOC. FINRIVA DI RAGNI E C. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO ATTUATIVO UNICO ATP 13 ST SUB 1 – ATP 14 ST SUB 1 – ATP 15 ST – ATP 17 ST SUB 1 DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA – LOCALITÀ MEDASSINO”- DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO PER MAGGIORAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (ART 43 LR 12/05)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI E PROMOZIONALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ RELATIVI AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLE SENTENZE NN. 175, 219, 730, 731/2024 TAR LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AD ATS PAVIA PER I SERVIZI DI RECUPERO DI ANIMALI VAGANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-24. RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PIAZZA MEARDI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA - PERIODO 15.06.2023-30.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCORTE CARTA PER UFFICI E SEVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI N.2 AUTOVEICOLI PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (CANONE GENNAIO/FEBBRAIO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CINOFILO  DI  RICERCA DI SOSTANZE  STUPEFACENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA  AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “LA VIA DEL SALE LOMBARDA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “IL MUSEO G. ORLANDI E I SUOI TESORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE MATERIALE CONTENENTE CEMENTO AMIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023-2025 (TERZO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS  E AI REGOLAMENTI COMUNALI - GENNAIO-GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE MOTOR MANIA SHOW  - SPETTACOLI DAL 28 AL 30 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA A TITOLO DI RIMBORSO DA PRIVATI NELLE SPESE DI RICOVERO INDIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LA MERIDIANA RELATIVA A RETTA RICOVERO PRESSO SACRO CUORE DI CASTEGGIO – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CARLO EMANUELE - GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2024 AL 30/09/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TARI CON CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE LETTERE INFORMATIVA DEBITO TARI,  TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024 PAG. N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 29.08.2024/31.07.2026 - CIG 9259885AD4 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MOSTRA DIDATTICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - II IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IDEAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA SU GIOVANNI PLANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  53/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLO STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DA “FIVELEX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO” IN “FIVERS STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CLESSIDRA”  - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “CARNEVALE 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO ASSEGNAZIONE COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ A DIPENDENTI ANNI 2022 E 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE  - IMPEGNO DI SPESA - III° TRIMESTRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE ALL’INIZIATIVA FORMATIVA “CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DOPO LE NUOVE LINEE GUIDA AGID SUGLI OPEN DATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2024 CIG B27113DA11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE- PAGAMENTO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SOC. MAGGIOLI RILEGATURA ANNO 2022 N. 2102323 E FOGLI SUPPLETTIVI N. 2102035</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.12.2023-29.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA BIS FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E SPESA PER RISCOSSIONE SOMME INDEBITAMENTE NON VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI– AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE COMPAGNIA DEI GHIACCI DI MOSKALEVA NATALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RICERCHE STORICHE DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVI ALLE INIZIATIVE RIENTRANTI NEL PROGETTO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE POSTEGGI DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO  - SETTORE NON ALIMENTARI (LATO SUD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA SITI IN STRADA SANTA MARIA BIANCA, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 62 PARTICELLA 443 SUBALTERNI 15 E 27, REALIZZATI MEDIANTE INTERVENTO DI EDILIZIA ABITATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 28/01/1977, N. 10. - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO 19 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 359/2024 RELATIVA ALL’INCARICO DI PRESENTATORE E MODERATORE DEL PREMIO LETTERARIO ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI FEBBARIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI CONSUMI MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9  - IMPEGNO DI SPESA CANONE DI LOCAZIONE (1 SETTEMBRE 2024/31 AGOSTO 2025)  E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE SECONDO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA BIS FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI POMPA SOMMERSA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE COMPLETA DI SLITTA DA POSIZIONARSI AL SOTTOPASSO DI VIA CIGNOLI: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PAVIA, IL COMUNE DI VIGEVANO, IL COMUNE DI VOGHERA E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SINGOLI TERRITORI. -   2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA SANZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2024) -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 50 KIT ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER ANALIZZATORE DI DROGHE PROTZEK P.I.A. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS  - II° SEMESTRE 2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ  NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO EVENTI SPORTIVI OLTREPO – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CICLISTICA “52° FRECCIA DEI VINI” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI FEBBRAIO 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLO 19 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO FINGERLIPS 19 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE  DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI AL CDS  RITERITE ALL'ANNO  2019 E RECUPERO SPESE CUSTODIA E RIMOZIONE VEICOLI SEQUESTRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER LA NOTIFICAZIONE  A MEZZO POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DEI TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RIMANENTI OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE DI INIZIATIVA PRIVATA (ATC 14), SITO IN VOGHERA – VIA NENNI E APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 85 DEL 05/08/2014 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE SICRAWEB,LIBRA E PERSEO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT -  1.09.2024/31.08.2029. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE PER L’ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI: ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA FINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/2023, DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TARI CON CONSEGUENTE POSTALIZZAZIONE LETTERE INFORMATIVA DEBITO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2023-2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCETTAZIONE OFFERTA DEFINITIVA RELATIVA ALLA VENDITA ALL’ASTA ON LINE DI MOTOCICLO  E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ED ELEMENTI DI FISSAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI – DECRETO N. 14988/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2024 PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO PROVVEDIMENTO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 2° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO” - AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2023. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DI ORIOLO - OPERE DA VERNICIATORE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA  PER RASSEGNA “IL CINEMA DEI PICCOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA – ANNO 2023”. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRA “ANIMALI FANTASTICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALLA RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO  DELLA “MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICO EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 523/2024 “APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL 2 GIUGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESITO  ASTA ONLINE VENDITA  MOTOCICLO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO  MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE, MATR. 2371, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEMESTRE 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE E REALIZZAZIONE CELLA DI SICUREZZA. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO TERZO E QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2022 – QUINTO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “VALHALLA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. CIG B230D14323</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI  N. 2  ETILOMETRO PRECURSORE  PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI STESURA DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DEL VERDE URBANO. APPROVAZIONE DELL’ALLEGATO TECNICO, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.11.2023-27.02.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – CESTINI PORTARIFIUTI E PER DEIEZIONI CANINE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE  - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 ED APERTURA STRAORDINARIA IL 18 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. CIG B2309DFD9D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023  DEL SERVIZIO DI “SPOSTAMENTO NEW JERSEY PONTE VIA PIACENZA PER PASSAGGIO COMPETIZIONE CICLISTICA TOUR DE FRANCE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL’ASSOCIAZIONE AUSER FILO D'ARGENTO PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI  NOVEMBRE/DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 419/2024 IN ORDINE ALLA DELEGA ALL’ASSISTENZA TECNICA DI RAPPRESENTANZA  E DI DIFESA NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA RICA GEST S.R.L. AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL’ASSOCIAZIONE AUSER FILO D'ARGENTO PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI ELEMENTI DI PROTEZIONE E SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI DA COLLOCARE E RIMUOVERE SUL PERCORSO  DELLA COMPETIZIONE SPORTIVA DENOMINATA “111° TOUR DE FRANCE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. CIG B21F877E63</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2023.  LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMI 1 E 3 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – PUNTI LUCE. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTE P.A. - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N. 2 DI PNEUMATICI ( 225/55/R18 98V ) PER IL VEICOLO SUZUKI XV TARGATO YA 193 AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - CIG: B22EBB051A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE CONGUAGLI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO MEZZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 2 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN STRADA SANTA MARIA BIANCA, 37, INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 62 PARTICELLA 1148 SUBALTERNI 10 E 7 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E/O LOCANDINE - CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – SALDO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – X TRANCHE FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE – FORNITURA ARREDI PER CAMERA DI SICUREZZA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI – PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2024 PAG. N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “GUIDA PRATICA ALLA GESTIONE DELLA PCC PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVO ALLO SPETTACOLO “CAVEMAN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 7751/2022 - ANNO 2023 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CANDIDATI-RILEVATORI ADDETTI AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024 - 2026 – DETERMINAZIONE AMMESSI E DATA COLLOQUIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER LA  SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI DA INCARICARE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2024 – 2026, NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE EVENTUALI INDAGINI PREVISTE DALL'ISTAT NEL SUCCESSIVO PARI PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (DICEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO  – RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI  - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI REGOLATORE SEMAFORICO DANNEGGIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024 - ANNO 2024": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C)  E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO FINANZIATI  CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.578 DEL 10/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 NOVEMBRE 2023/27 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07  NOVEMBRE 2023 / 06 FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI. PERIODO 29.08.2024/31.07.2026. CIG B161849878 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 NOVEMBRE 2023 / 07 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2024 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR N. 7751/2022 – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI  DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI  CODEVILLA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  IMPEGNO DI SPESA  PER FINE CONTRATTO DI NOLEGGIO DELL' AUTOVEICOLO TARGATO FL665TP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 NOVEMBRE 2023 - 27 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PROPOSTA FORMATIVA DENOMINATA “FORMAZIONE GENERALE 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE  PER NOTIFICHE  ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99 - 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI D’INGEGNERIA RELATIVI AL SUPPORTO AL RUP IN QUANTO RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E AL C.S.E. LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL D.P.R. 177/11 IN SPAZIO CONFINATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO, CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU CON RISORSE PNRR MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MONITORAGGIO LIVELLO IDROMETRICO TORRENTE STAFFORA PRESSO PONTE VIA PIACENZA”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO BIBLIOTECA-MUSEO: FORNITURA IN OPERA DI PLACCAGGIO REI TRAVI IN ACCIAIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9  PERIODO  GENNAIO-APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI  DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI  AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CORSO-CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - AREA ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI  - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' AUMENTO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PERIODO 16/02/2024 -30/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI -  CATEGORIA "VOLONTARIATO E AFFINI" - NUOVE ISCRIZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO (V. L.) E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (M.M.) – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO DEL MEDESIMO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/04/2024 AL 30/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/05/2024 AL 31/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERA COMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE - PERIODO MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. PRIMA INTEGRAZIONE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2. PAG. N. 1 ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO E CONSEGUENTE REINTROITO DEL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 1° SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE IDRAULICHE E NOMICA DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI: ANNO  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE ELETTRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - I° TRIMESTRE 2024 - MESE DI GENNAIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 27/2024 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 70/2024 DEPOSITATA IL 17.04.2024 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA LIBERAZIONE” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ATTIVAZIONE CON POSA DI CONTATORE ACQUA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO LA ROTATORIA DI STRADA ORIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA ILLUMINAZIONE - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VOGHERA ESTATE” – APPROVAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2023 – SECONDO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI TECNICI PER SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BENI MOBILI TEATRO SOCIALE: PIANO DI LAVORO E PANNELLO INDICATIVO.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTI SPETTACOLO 22 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE INTERVENTO URGENTE OPERE DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDAZIONALI  DEL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS 10 INTERESSATO DA FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA/ARD A LM N.6131400427-ACCETTAZIONE RIMBORSO SINISTRO 202403053958 E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2024 – 31/12/2024. C.I.G. B104A58BA1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 8PALESTRE COMMERCIALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA LUGLIO-DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO- MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PRO - ANNO 2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FONDI COMUNALI - 1° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI-SINISTRO DEL 17/03/2024 VIA LOMELLINA-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI DICEMBRE 2023 – II LIQUIDAZIONE: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING ON SITE E A DISTANZA IN MATERIA DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI:  JEEP RENEGADE TARGATA YA103AN E JEEP RENEGADE TARGATA YA479AR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  ILLUMINAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 183524585), APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALLA MIGRAZIONE DEI SW GESTIONALI SICRAWEB NELLA NUOVA PIATTAFORMA CLOUD SICRAWEB-EVO IN MODALITÀ SAAS PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI RICHIESTI NELL’AVVISO PUBBLICO INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M1 C1 - INVESTIMENTO 1.2 "INVESTIMENTO 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - PERIODO MARZO APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPEDA PER ACQUISTO MATERIALE  DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA CARLO EMANUELE - GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO CANONE PERIODO DAL 28/12/2013 AL 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – 14^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 17/03/2024 – VIA PIACENZA. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI -  CATEGORIA "VOLONTARIATO E AFFINI" - NUOVE ISCRIZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – 13^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTESI NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE ALLA PREFETTURA DI MILANO DELLA QUOTA PARTE DEL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI – TRIENNIO 2020/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 3 TRENI DI PNEUMATICI ( 185/65/R15 88 T, 205/55/R16 94V E 205/65 R16  94H )PER ALTRETTANTI VEICOLI IN DOTAZIONE  POLIZIA LOCALE ( ALFA ROMEO GIULETTA TARGATA YA468AP, FIAT PUNTO  TARGATA YA521AN E TOYOTA YARIS CROSS YA513AR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRASFERITA A NUOVO GESTORE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 19.04.2024 AL 31.05.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRINA VANONI: APPROVAZIONE MODIFICHE DI DETTAGLIO NON COMPORTANTI AUMENTO CONTRATTUALE AI SENSI ALLEGATO II.14 DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSISTENZA DIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 2° BIMESTRE 2024 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2024 PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2023 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2024/31.08.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA/GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNO 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DUE DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA PER I VEICOLI IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2024  (CONCESSIONE N. PV-074882020 - PONTE CARRABILE "PONTE ROSSO" POSTO SUL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 12^ EDIZIONE DEL CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLE OPERE RIGUARDANTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M2C4 INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ADDETTO AL SERVIZIO DI VIGILANZA  AI SEGGI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSISTENZA INDIRETTA “MISURA A FAVORE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE (MISURA B2)” – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA AREA EX ASILO VIA GIUDICE ORIOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CANONE PER L'OCCUPAZIONE E L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO FLUVIALE - POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2024  (CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 298/2023 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2023 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI” - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 849/2023 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 21" LOTTO 3  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (OPZIONE VERDE) A PREZZO VARIABILE PER LA DURATA DI 12 MESI PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 . AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DICEMBRE 2023 - GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8634"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  62/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  69/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DI UN OPERATORE DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI VERNICIATURA IGNIFUGA PALCO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE RIFIUTO PERICOLOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPÒ APS PER RASSEGNA TEATRALE 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025, DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 E DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI  N. 6  DISSUASORI STRADALI ANTITERRORISMO IN CLS – TIPO NEW-JERSEY: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO (ORA VALENTINO GARAVANI) . LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURA SOFTWARE E HARDWARE ED ASSISTENZA TECNICA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA’ DIGITALE DEL CONCORSO PUBBLICO DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “LIFE S.R.L.” AVENTE AD OGGETTO I LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) – 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL CONTRATTO DI CESSIONE IN COMODATO ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE DELL’EDIFICIO DENOMINATO “EX VILLA BALMA” PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITÀ DEDICATE ALLA TUTELA MINORILE DAL 1.01.2024 AL 31.12.2032.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER MOSTRA “ECO-PRESEPI”  PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIALE DEL LAVORO N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE - LOTTO N. 1 - “EX PIP” – ORA “PUAV 18”, SITA IN LOCALITÀ MEDASSINO -  DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2023 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8660"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DELL’IMMOBILE COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE DI MEDASSINO) SITO IN VIA SORMANI GAVINA N. 7 OSPITANTE IL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI (CDD). PERIODO DAL 1.09.2024 AL 31.08.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023  DELL' INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI POMPA SOMMERSA PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE COMPLETA DI SLITTA DA POSIZIONARSI AL SOTTOPASSO DI VIA CIGNOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – VOUCHER  MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2023 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO ULTIMA TRANCHE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COSTI DI STAMPA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CONTROVENTO A.P.S. PER L'INIZIATIVA “AMICI DELL'AUTISMO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI– MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2024 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>HERA COMM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI  RATEIZZAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA UTILIZZO TEATRO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE INTERVENTO URGENTE OPERE MURARIE DEL PONTE DI VIA PIACENZA CORRELATE  AI FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. -  MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ MEDIA O MODERATA, ELEVATA E MOLTO ELEVATA PER ESONDAZIONE DEL TORRENTE STAFFORA, COME DEFINITA DAL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI DEL PGRA ED ELABORATO 2 PAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE, ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2024 PAG. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO N. 97/2018 DELLA SOCIETÀ “QUI! GROUP SPA” - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 104/2018 DEPOSITATA IL 07.09.2018 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.  - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 1 PAG. 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE E.Q. SERVIZIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO N. 67, 68 E 69 DEL 18.01.2024 – VARIAZIONE NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA “FUTURA” DEL COMUNE DI PIOLTELLO – COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER MINORI – PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI GENERALI E CULTURALI " CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SEGRETERIA GENERALE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0 DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 DEL D.LGS 36/2023 - FORNITURA MANGIME ANTIFECONDATIVO “OVISTOP” DA SOMMINISTRARE A PICCIONI LIBERI URBANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI FALDONI PER ARCHIVIO PRATICHE ANAGRAFE - SOC. ERREBIAN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8704"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING ON SITE E A DISTANZA IN MATERIA DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CLUB SUBACQUEO NAUTILIS – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA “VIVERE LE EMOZIONI DELLE IMMERSIONI” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8707"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL  PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8711"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI ANNO 2023 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8713"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024, COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIG. ECO  -   NOLEGGIO STAMPANTI GEN.  FEB.  MAR.   2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 29.08.2024/31.07.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA - OPERAZIONI CIMITERIALI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE CONCERTO PER IL 2 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE  “CONCERTO PER IL 2 GIUGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 3324/2023 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, SEZ. I DEL 09/10/2023 – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>2° ACCERTAMENTO ENTRATE NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MUSICA A COLORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI IDROSANITARI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1, LETT. C)  DEL D. LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8730"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO SCIA RELATIVA A “ARCHIVIO STORICO PRESSO PALAZZO GALLINI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE VIDEO MUSICALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “CONCERTO PER IL 2 GIUGNO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZA ZONA PONTE DI STRADA FOLCIONA/POSTIGLIONE CUP C12B23000430004.  SERVIZIO A CARATTERE TOPOGRAFICO-CATASTALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8737"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LETTORE MICROCHIP PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CISAM “IL TEMPO NELL'ALTO MEDIOEVO” PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER QUINTA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA “FOTOGRAFIA OFF”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GENNAIO 2024  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA'COMUNALE - PALO SUPPORTANTE SEGNALETICA STRADALE  VIA PIACENZA - ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA E’ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE “EX PIP” – ORA “PUAV 18” (LOTTO N. 1) SITA IN LOCALITÀ MEDASSINO - ASSEGNAZIONE AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8749"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GRIECO N.5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA UGO BASSI N.6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI DIFESA SPONDALE CAVO LAGOZZO IN  LOCALITA' STRADA FOLCIONA- STRADA POSTIGLIONE- CUP C12B23000430004 - AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL SERVIZIO TECNICO -TOPOGRAFICO. APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – NUOVO AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1.09.2024/31.08.2027.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE PER GLI ANNI 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI HOSTING, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM TRIENNIO 2022/2024  -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – ANNO 2024 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCRIPTA MANEANT PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2024: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER MOD. 7110MKIII E MOD. 9510/IT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA PERIODO 31.12.2022/31.12.2023 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE- ADEGUAMENTO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE - ADEGUAMENTO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8769"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PNEUMATICI PER BIBLIOBUS CA170GV DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA A NUOVO GESTORE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA WEB CAM E ACCESSORI  INFORMATICI TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8774"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI RETIDIVOGHERA SRL  NELL'AREA EX CASERMA ED ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8775"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.1 ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2024 – LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DALLA PROVINCIA DI PAVIA AVVERSO SENTENZA N. 3204/2023 PRONUNCIATA DAL TAR LOMBARDIA – AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8779"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “FIERE IN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO PER IL TRIENNIO 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  N. 1 UTENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8782"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA LIBERAZIONE”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ MEDIA O MODERATA, ELEVATA E MOLTO ELEVATA PER ESONDAZIONE DEL TORRENTE STAFFORA, COME DEFINITA DAL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI DEL PGRA ED ELABORATO 2 PAI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN LARGO GIULIO PASTORE, 13, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 59 PARTICELLA 798 SUBALTERNI 22 E 2 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8786"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2023- 2025 (SECONDO PAGAMENTO ANNO 2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO A PREDISPOSIZIONE PRATICA DI RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 182302517) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8788"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2023” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 3 LETTERE A) E B) DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8791"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025":1° PAGAMENTO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VOLUMI COLLANA “MUSEI” ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VOGHERA ESTATE” – APPROVAZIONE COLLABORAZIONE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI E/O SPETTACOLI DAL VIVO NEL PERIODO ESTIVO GIUGNO–SETTEMBRE ANNI 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8794"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° PAGAMENTO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROCCHETTI PER GRATICCIA TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI -LEGNO ZINCO - DITTA ECHOVITH SOLUZIONI E SERVIZI PER L'AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE MATERIALI DI VALORIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE SUL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA A NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA TARGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL’OLTREPO’ VOGHERA –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE VEICOLI D’EPOCA  – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (NOVEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ATTREZZATURE DIGITALI CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE, ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ SERVIZI DI STUDIO E REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E RIDETERMINAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER  MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  63/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  60/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI PER LA CONNESSIONE WI-FI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVISE 2024/2026 PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VESTIARIO  ESTIVO PER MESSO COMUNALE - ANNO 2023- SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI NEL MESE DI MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (12° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE “LA CASALINGA DI VOGHERA 2.0” PER CONFERENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - 01.07.2023-31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA  DI  RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DEMOLIZIONE DI N.9 CARCASSE DI VEICOLI FUORI USO PRIVE DI TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE - B17B3F623B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN MEZZO DI TRASPORTO ED OPERA AD USO ESCUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE - GIOVANETTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA E’ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GENNAIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO) ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE A.P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ PASTORALE VOGHERA –  COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “LE IRIENSI” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8839"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE ADDETTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO BUSNELLI SPETTACOLI DAL 01 AL 10 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024  - ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA PER 36 MESI DAL 01/01/2022 - RINNOVO PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA CON POSA DI RETE CAMPO DA BASKET IN VIA DON GNOCCHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - ADEGUAMENTO SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA DI TORRAZZA COSTE NELL’AMBITO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECUPERO VEICOLO E SOSTITUZIONE BATTERIA - JEEP RENEGADE TARGATO YA479AR - CIG: B14E8F8A7C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURA ASM VERDE CIMITERIALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA - 8188801C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8858"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI  SKODA FABIA TARGATO DD399EP E FORD FOCUS  TARGATO CK182FL - CIG: B14EAD5420</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVICE AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PASOTTI N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2024 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI N. 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - DI PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PASOTTI N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI IN USO PRESSO ASILO NIDO COMUNALE POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO OCCASIONALE METANO PER BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2023. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8871"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA TRIENNALE PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESE ORGANIZZATIVE PER EVENTI IN OMAGGIO A  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DEI TABELLONI ELTTORALI IN OCCASIONE DELLA TORNATA DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 6° PAGAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2024 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 264 DEL 29.05.2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8879"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/09/2023 AL 14/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DI ”ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA” PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI DENOMINATI “NATALE A VOGHERA 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE FORMEL PAEFFICACE.IT - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8883"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY BLACK BOX PRIMO SEMESTRE 2024 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2024: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA –  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA PROMOSSO DA RICA GEST S.R.L. AVVERSO SENTENZA N. 148/2023 PRONUNCIATA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N. 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILSTICA RELATIVA ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTI INTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PC, LICENZE MS OFFICE E MONITOR TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA.: LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILSTICA RELATIVA ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO MARZO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8899"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, SU SINTEL, DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RECUPERO STRAGIUDIZIALE ADEGUAMENTO SPESA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8902"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8903"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. ANTONIO CALIFANO, CONSIGLIERE COMUNALE - 01.08.2023-31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8906"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RIPIANI PER CABINE ELETTORALI PER DIRITTO DI VOTO AI DIVERSAMENTE ABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA  - II° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8909"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 29.08.2024/31.07.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ELEMENTI PER OPERE IDRAULICHE DI ALLACCIAMENTO AD USO IRRUGUO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL “CAMPO GIOVANI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8912"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2022, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5618/2021. – LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU 2024-2026 E RAVVEDIMENTO IMU-TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 20.03.2024 AL 18.04.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. PAG. N. 30 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2024 (AREE LUNA PARK E COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI VISITE GUIDATE AL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE CRUX  7 ANNO 2024 SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI OPPOSIZIONE ATTO DI PRECETTO TRASMESSO CON PGE N. 39091 DEL 24.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8922"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2023 – SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEL NUOVO SISTEMA OPERATIVO E DELL'ADEGUAMENTO DELL'ETILOMETRO MOD. DRAEGER 9510 CON MATRICOLA ARMH-0130 COME DA NUOVO DECRETO MINISTERIALE - B14348B61F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8926"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL’ART. 5 DELLA LEGGE N. 241/1990 E SS. MM. E II. UFFICIO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8929"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024 – 12^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8930"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2024 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LEGGERE IN OLTREPÒ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTI DI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2024, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8937"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE  IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE PER L'ELEZIONE  DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTI AL 2° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER CONCERTO DISNEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE TOPOGRAFICO - RILIEVO TOPOGRAFICO ALVEO T. STAFFORA FINALIZZATO ALLO STUDIO DELL’EVOLUZIONE MORFOLOGICA A SEGUITO DELLE EVIDENZE EMERSE DALLE INDAGINI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA "LINEA GUIDA PONTI": APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA PER CONCERTO DI NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI, FORMATIVI E DI GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE- PRIMO TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E GESTIONE PAGAMENTI TRAMITE PAGOPA FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU PNRR  MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 - PAGOPA”: ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VOGHERA DIGITAL -  QUARTA EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8946"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI STATO CIVILE CON SOC. SIMI - MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8948"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI (BIENNIO 2023-2024): LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8949"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/02/2024 AL 29/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8950"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – IX TRANCHE GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8951"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/03/2024 AL 31/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8952"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  ANNO 2023. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8953"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA II SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8954"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE SULLA STORIA DELLA CASERMA DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8955"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8956"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL SALDO RELATIVO AL CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8957"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8958"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPRAZIONE AMBULANZINA SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8959"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINAMENTO DELLA  SICUREZZA DI PROGETTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO – 4 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8960"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON CORO ANA ITALO TIMALLO PER CONCERTO PRESSO CHIESA DI SAN GIUSEPPE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8961"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N.48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8962"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8963"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ATTIVAZIONE CON POSA DI CONTATORE ACQUA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO L’AREA CANI DI VIA MAESTRO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8964"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8965"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI  PRESIDIO E ASSISTENZA  AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE  – MESI DI  NOVEMBRE/DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8966"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE  AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8967"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - IV° TRIMESTRE 2023 - MESE DI DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8968"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8969"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA SETTORE SERVIZI FINANZIARI  - PERIODO 06/11/2023-31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8970"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO GENNAIO - MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8971"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - CIG B1178C90C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8972"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A ENTIONLINE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8973"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8974"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONI ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI  NELLA CATEGORIA  “SPORTIVE E AFFINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8975"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8976"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PAVESE PARKINSONIANI ODV PER INIZIATIVA “ATTIVA-MENTI: PARKINSON FESTIVAL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8977"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA MANIFESTO PROGRAMMA EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8978"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8979"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI  F.E. E P.L. - II TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8980"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI OSPITALITÀ AI GIURATI DEL PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8981"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8982"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI N. 1 TELELASER TRUCAM CON FOTOCAMERA DIGITALE  E DI N.1  LAMPEGGIATORE -  B1369D3C2E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8983"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8984"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 BIENNIO 2024-2025 AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 181045253) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8985"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI PER MOSTRA “ANIMALI FANTASTICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8986"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  2°, 3° E 4° RATA ANNO TERMICO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8987"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA RELATIVA ALL'AUTOMEZZO DI PROPRIETÀ COMUNALE - FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8988"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8989"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA –  CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “GRAN GALA’ GINNASTICA” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8990"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITÀ ALBERGHIERA AI GIURATI E PREMIATO DEL PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8991"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE DAL MESE DI AGOSTO AL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8992"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SCHEDONI AUTORI PER PRESTITO LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8993"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO “ALBERTO ARBASINO” – AFFIDAMENTO INCARICO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI GIURIA, CON  APPROVAZIONE SPESA E SCHEMA DI ATTO DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8994"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8995"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SITA IN P.LE MARCONI ( GIARDINI STAZIONE FF.SS.)  CON L'ISTALLAZIONE DI N. 2 BULLET 5 MPX - CIG B1223EB9EB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8996"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP"TELEFONIA MOBILE 9"PER TUTTE LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI-PERIODO 24MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8997"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8998"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE– AREA DEI FUNZIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="8999"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9000"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024 2025 DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9001"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/09/2023 – 31/08/2029 TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA SOCIETÀ A.S.M. VOGHERA S.P.A . NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9002"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9003"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREMIO LETTERARIO “ALBERTO ARBASINO” – AFFIDAMENTO INCARICO AL PRESENTATORE E MODERATORE DELL’EVENTO, CON  APPROVAZIONE SPESA E SCHEMA DI ATTO DI INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9004"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9005"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE PER TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9006"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, SU SINTEL, DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2024 CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9007"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO SALDO ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9008"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER UTILIZZO TEATRO E SERVIZI CONNESSI PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9009"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA BARBIERI, 61, INDIVIDUATI AL INDIVIDUATI AL NCEU AL FOGLIO 59 PARTICELLA 12 SUBALTERNO 10, FOGLIO 59 PARTICELLA 12 SUBALTERNO 13 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9010"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA “MEMORIAL PARISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9011"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI TECNICI E SERVICE AUDIO/VIDEO PER GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9012"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9013"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGERE REGIONALE 23/2022 “CAREGIVER FAMILIARE” ANNUALITÀ’ 2022 ESERCIZIO 2023 (DGR N. 7605/2022 E DGR N. 7799/2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9014"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 332 DEL 3/04/2024 AVENTE PER OGGETTO "FORNITURA WEB CAM E ACCESSORI INFORMATICI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS.36/2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9015"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 ED APERTURE STRAORDINARIO IL 12 NOVEMBRE E 16 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9016"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99 – ESERCIZIO PRECEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9017"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9018"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA TARGA PER PREMIO LETTERARIO “ALBERTO ARBASINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9019"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLO IN OMAGGIO A  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9020"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO A FAVORE DELL’INPS RELATIVO A FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE PARAPEDONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9021"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9022"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE PER GLI ANNI 2024-2026. AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9023"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 179689993) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9024"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VOLUME A COMPLETAMENTO DELLA COLLANA “MUSEI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9025"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9026"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA RELATIVO GLI EVENTI IN OMAGGIO A ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9027"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9 - CONGUAGLIO  ANNO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9028"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT 600 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9029"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PREMIO ALBERTO ARBASINO”: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DEL PREMIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9030"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIOE FATTURA FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE N.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9031"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO-INTERNO E IGIENIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9032"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PER CELEBRAZIONI IN OMAGGIO AD ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9033"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER L'UTENZA E IL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE- 4° TRIMESTRE 2023-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9034"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9035"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9036"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.  50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9037"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9038"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ESEGUITE PER CONTO DI VARIE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, L. N. 265/99 – ESERCIZIO PRECEDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9039"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE AGGIORNAMENTO BIENNALE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2024-2025. COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9040"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 29 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9041"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9042"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “RUN FOR PARKINSON” – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9043"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE N. 11 “ROTATORIA STRADA ORIOLO”, ALLA SOCIETA’ APSOVSEMENTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9044"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9045"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9046"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9047"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ONERI SIAE PER SPETTACOLO OMAGGIO A  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9048"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9049"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9050"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9051"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI QUARTO TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9052"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA'COMUNALE - TRANSENNA PARAPEDONALE VIA S.AMBROGIO-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9053"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE DI VIAGGIO PER GIURATI PREMIO  ALBERTO ARBASINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9054"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9055"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9056"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9057"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO FINANZIATI  CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9058"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA WEB CAM E ACCESSORI INFORMATICI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9059"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI COMIN COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9060"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA A NUOVO GESTORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9061"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024 E RICALCOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9062"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9063"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA  N. 298/2022 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9064"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9065"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA EDIFICIO EX ANAGRAFE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9066"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9067"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITA’ E LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9068"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9069"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9070"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO - ANGOLO VIA DELLO SCALO GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9071"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO UNITÀ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9072"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9073"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID 179970060) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9074"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “PROGETTAZIONE STRUTTURALE N. 2 INSTALLAZIONI PER SOSTEGNI LUCI DI SCENA” DEL TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9075"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 10° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9076"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI, SEZIONE DI VOGHERA, PER EVENTO “WOMAN REFEREE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9077"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' DEL TEATRO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “MOSTRA VALENTINO” TENUTOSI NEL PERIODO 11 MAGGIO - 19 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9078"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BATTERIA E ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE IN USO A QUESTO COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9079"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9080"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO CITROEN C2 TARGATO DJ998RM - CIG B0B2BC99CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9081"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  "SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" (SEDUTE DEL 16.02.2023 E DEL 19.12.2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9082"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9083"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” TENUTESI NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9084"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON I.C. SANDRO PERTINI PER PROGETTO “LETTURA CHE PASSIONE”  2024 PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9085"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T. -SALDO- CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9086"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”- 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9087"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE:TRANSENNA VIA CARLO EMANUELE III-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9088"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9089"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.2048437 RELATIVA AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9090"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE:TRANSENNA PARAPEDONALE VIA PASSERINA-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9091"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9092"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI  N. 1 UTENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9093"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO A SERVIZI ED UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9094"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO LUGLIO-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9095"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE AGGIUNTO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9096"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI PIAZZALE MARCONI E PIAZZA SAN BOVO” - AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA FRATUS PAVIMENTAZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9097"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9098"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9099"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 10° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9100"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9101"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9102"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO - PANCHINE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9103"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9104"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2024 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9105"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP "PC DESKTOP, WORKSTATION E MONITOR 3"  PER LA  FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9106"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI AL PROGETTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA “MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9107"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SOSTITUZIONE SERRAMENTO D'INGRESSO PALESTRA BOXE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9108"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9109"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INTERVENTO CARROATTREZZI PER AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9110"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9111"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2 - LOTTO 5” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA. QUINQUENNIO APRILE 2024/ MARZO 2029</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9112"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9113"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA – AVVISO N. 8780.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9114"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9115"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9116"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELL’INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI  N. 6  DISSUASORI STRADALI ANTITERRORISMO IN CLS – TIPO NEW-JERSEY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9117"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 30.01.2024 AL 19.03.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9118"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9119"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9120"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E  LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9121"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9122"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2024 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9123"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9124"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: AUTORIZZAZIONE ALL’INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO A FAVORE DITTA IMPRESA BSC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9125"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS. 36/2023, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI E GIUDIZIARI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9126"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9127"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CIMITERI CITTADINI  AD ABETE SOCIETÀ’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS             PERIODO 01 APRILE  - 30 SETTEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9128"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9129"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL’AUSER FILO D’ARGENTO APS DI VOGHERA PER SERATE JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9130"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9131"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASELLA PEC PER UFFICIO DI PROSSIMITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D. LGS. N. 36/2023 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9132"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9133"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9134"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 – AGGIORNAMENTO MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9135"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9136"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA RINNOVO CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA PASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9137"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LOMELLINA E IDENTIFICATO AL NCT AL FG 47 MAPP.LI 882 E 884 (EX PORZIONE DI MAPP.LI N. 206 E 614) – DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9138"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9139"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9140"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9141"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9142"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9143"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9144"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E SPESA PER RISCOSSIONE IMPORTI  DOVUTI PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLE SOMME RIFERITE ALLE RICHIESTE DI RATEIZZAZIONE PER IL SALDO RELATIVO AI BUONI PASTO USUFRUITI DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO  RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9145"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9146"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2023 E DELLA RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9147"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9148"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0 DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9149"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9150"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PREVENTIVABILI DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA”. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, ATTI DI CONTABILITÀ FINALE  E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9151"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9152"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPAGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9153"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  OTTOBRE E NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9154"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9155"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA -OPERAZIONI CIMITERIALI  MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9156"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2024 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - AFFIDAMENTO PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9157"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9158"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9159"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9160"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9161"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9162"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2024 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9163"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE CARTACEO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA/SINTEL PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 3 “CANCELLERIA TRADIZIONALE E ECOLOGICA” – PERIODO MARZO 2024/MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9164"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9165"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9166"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO DEL  CONTRATTO ELETTRONICO RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VV.FF. CAMERATE ESERVIZI IGIENICI" IN CORSO DI STIPULA CON "MENTORE S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9167"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9168"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9169"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9170"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>CGR SPORT ASD –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TROPHY ICE 2024 BARREL RACING E POLE BENDING”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9171"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV2.1.– APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9172"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9173"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9174"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE ALIMENTAZIONE COLONNE RICARICA VEICOLI ELETTRICI NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI: APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9175"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI: APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9176"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANNO 2023 PER CONNETTORE ED EMISSIONE PAGAMENTI TARI PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9177"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9178"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINE PUBBLICO GENNAIO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9179"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9180"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE E RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024-2026 E PER ALTRE INDAGINI STATISTICHE COMMISSIONATE DELL’ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9181"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2023”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9182"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2023”: APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9183"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LABORATORIO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA BIBLIOTECA DI RIVANAZZANO TERME NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9184"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9185"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2022 – QUARTO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9186"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA IN SEGUITO ALL’ADESIONE DEL COMUNE DI VOGHERA,  AL  “BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE – ANNO 2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9187"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9188"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA ANNO 2023 – APPROVAZIONE GRADUATORIA  E  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9189"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9190"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9191"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER MESI 24 - RINNOVO DA MARZO 2024 A MARZO 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9192"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2023 PARCO BARATTA E RICALCOLI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9193"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA ECONOMATO PERIODO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9194"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI PITTURA PRESSO LA SALA PAGANO, MARZO-APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9195"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 19 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9196"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9197"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9198"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9199"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 20/09/2023 AL 19/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9200"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIMISSIONI VOLONTARIE E COLLOCAMENTO A RIPOSO DI DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9201"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9202"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  ANNO 2024 – APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9203"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DIP PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9204"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2022-2023”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9205"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9206"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9207"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER PROPOSIZIONE DI AZIONE RISARCITORIA PER DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI EX ARTT. 2054 E 2055 C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9208"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9209"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9210"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 5° PAGAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9211"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DORSALI E ATTACCHI PER IMPLEMENTAZIONE SALA REGIA TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9212"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRIGENTE VICARIO SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9213"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 12° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9214"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9215"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0 DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9216"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9217"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9218"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9219"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9220"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO E LAVAGGIO TENDONI BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9221"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9222"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONCERTO DEDICATO ALLE FIGURE DI BEPPE BUZZI E PEPPINO MALACALZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9223"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9224"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE (ORA VALENTINO GARAVANI) 2° LOTTO". AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9225"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE, IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9226"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA  VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA  AL PAGAMENTO  DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9227"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ROTTURA DEL MANICOTTO DI RAFFREDDAMENTO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9228"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA  AL PAGAMENTO DI SANZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9229"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE DELLA FRIZIONE SUL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATO YA759AJ  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9230"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9231"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SEGUENTI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE: JEEP RENEGADE TARGATA YA103AN, ALFA 159 TARGATA EF568KN, ALFA GIULIETTA TARGATA YA468AP E SUBARU TARGATA YA663AS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9232"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9233"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER LA SOSTITUZIONE DELLE PASTIGLIE DEI FRENI E LAMPADE PER LA FIAT PUNTO TARGATA YA521AN  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9234"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA  AL  PAGAMENTO DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9235"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI RETRIBUITI  USUFRUITI NELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9236"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI  VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9237"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE": ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BIENNIO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9238"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SITA IN PIAZZALE MARCONI (GIARDINI FF.SS.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9239"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING - ANNO 2024: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS.36/2023 MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9240"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2022/2024) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DELL'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9241"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 15° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9242"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SSD MOVISPORT SRL –  CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “MOVISITTING” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9243"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO - TOPOGRAFICO PER MODIFICA TRACCIATO STRADALE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9244"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 10° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9245"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9246"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO INDIRETTO WIRELESS TRAMITE FESSURIMETRI E INCLINOMETRI PRESSO PONTE VIA PIACENZA VOGHERA”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9247"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9248"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023”: APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9249"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.P.A.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9250"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9251"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA TIEPOLO, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 59 PARTICELLA 1360 SUBALTERNO 5, FOGLIO 59 PARTICELLA 1351 SUBALTERNO 13, FOGLIO 59 PARTICELLA 1361 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9252"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9253"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER LA CLASSE IV^A CLASSICO DEL LICEO GALILEI, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9254"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9255"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO REP. N. 26658 “RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE E UTILIZZO DELLA TORRE FARO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI” – PRESA D’ATTO MODIFICA NOMINATIVO D’AZIENDA DA LINKEM S.P.A. A OPNET S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9256"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9257"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9258"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9259"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9260"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2023-2024 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9261"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE DI NUOVI SOGGETTI ARBOREI E ARBUSTIVI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 113/1992. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9262"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>EVENTI ISTITUZIONALI 2024 PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9263"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 DI VOGHERA PER INIZIATIVE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9264"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI - PALESTRE FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION/EU M2C4 INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9265"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9266"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ESPROPRI – CATASTO - SUAP. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2024 – GENNAIO/AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9267"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU - TRIENNIO 2023/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9268"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9269"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9270"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA – AVVISO N. 8780.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9271"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE URBANISTICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9272"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2023-31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9273"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE ESITO GARA "GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE" - B097BF5EB2 - B097BCEE83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9274"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO  01/10/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9275"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 000447323300059.  PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9276"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9277"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI INGLESE (INTERMEDIO A1-A2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9278"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9279"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNA DI SPESA PER IL  RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI  PERIODO: 01 APRILE 2024 - 31 MARZO 2026 - SOC. EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9280"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9281"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9282"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/01/2024 AL 31/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9283"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9284"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA LIBERAZIONE". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120, COMMA 3, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9285"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ADESIONE AL SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9286"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEE MODIFICHE DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA NELLE AREE NELLE VICINANZE DELLO STADIO COMUNALE IN OCCASIONE DELL'ICONTRO DI CALCIO A.S. VARZI-G.S.NIZZA DI SABATO 21 DICEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9287"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. QUADRI CICLO PIAGGIO POKER TARGATO BB88659 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9288"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9289"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9290"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9291"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 28 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9292"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER DISCESA BABBI NATALE DALLA TORRE CAMPANARIA IL GIORNO 21/12/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9293"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL LABORATORIO ONLINE “LE SELEZIONI “COMPETENCY BASED”: LA VALUTAZIONE DELLE SOFT SKILL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9294"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919- IMPERIA CALCIO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9295"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9296"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9297"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA SCARABELLI COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA LANTINI PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9298"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9299"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9300"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9301"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9302"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9303"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9304"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA LOMELLINA PER TRANSITO DI TRASPORTO ECCEZIONALE IN USCITA DALL'OFFICINA GRANDI RIPARAZIONI FF.SS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9305"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9306"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9307"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SU DI UN TRATTO DEL LATO NORD DI PIAZZA DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9308"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LOMELLINA E IDENTIFICATO AL NCT AL FG 47 MAPP.LI N. 206 E 614- ASSEGNAZIONE AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9309"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9310"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, ECCETTO RESIDENTI, IN STRADA FORESTA  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI." DAL 7 DICEMBRE 2024 AL 31 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9311"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9312"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAVAGNA COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA CASTELLO IL GIORNO 05/12/2024, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 10.00 PER LAVORI A CANALE DI GRONDA CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9313"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI D'UFFICIO E ATTREZZATURE ELETTRONICHE NON RIPARABILI IN CARICO AL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9314"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9315"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9316"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9317"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CERESA E SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA FOLCIONA PER REALIZZAZIONE NUOVE DISTRIBUZIONI ACQUEDOTTISTICHE IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI DA DISMETTERE DAL 1-1-2025 AL 31-1-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9318"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELTRAMI DA VIA GARIBALDI E VIA MENTANA PER CELEBRAZIONE FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PRESSO PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLA SALUTE IL GIORNO DOMENICA 1 DICEMBRE DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9319"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9320"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9321"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 2024-2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9322"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9323"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA SARDEGNA IL GIORNO 04/12/2024 PER LAVORI DI POTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9324"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A.,  MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9325"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9326"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI  VIABILISTICI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE IN PROSSIMITA' DEL CIRCO SITO IN PIAZZALE FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9327"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9328"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MANDELLI DA VIA RIGONI A VIA PLANA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 22/11/2024 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9329"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9330"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SENSO UNICO ALTERNATO CON MOVIERI  IN VIA LOMELLINA PER LAVORI DI VERIFICA PONTE FERROVIARIO IL GIORNO 20/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9331"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/01/2024 – 31/03/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9332"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL’ART. 158 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9333"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA SAN VITTORE IN PROSSIMITA' DEL  NUMERO CIVICO IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 59 NEI GIORNI 18 E 19 NOVEMBRE DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00 PER FORMAZIONE DI NUOVA CADITORIA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9334"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9335"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9336"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. KYOCERA FATTURA NOLO APPARECHIATURE MULTIUSO OTT-DIC 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9337"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9338"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA PELLIZZA DA VOLPEDO COMPRESO TRA VIA ROSSELLI E VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI PER GETTO SOTTOFONDO IL GIORNO 18/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9339"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9340"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MAZZINI TRA VIA CAVOUR E VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 21/11/2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9341"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9342"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SALA GIOCHI DI VIA ROSSELLI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9343"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL MASTER ONLINE “LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PA: DALLA RICOGNIZIONE ALLA VALORIZZAZIONE. ESPROPRI – OCCUPAZIONI ILLEGITTIME - STRADE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9344"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9345"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DI QUALSIASI GRADAZIONE, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO CHE SI TERRA' MERCOLEDI' 13 NOVEMBRE 2024 TRA OLTREPO FBC E PIACENZA 1919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9346"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9347"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9348"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9349"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CERESA E SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA FOLCIONA PER REALIZZAZIONE NUOVE DISTRIBUZIONI ACQUEDOTTISTICHE IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI DA DISMETTERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9350"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NELL’ANNO TRIENNIO 2024-2026 – ANNO 2024. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO,  GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9351"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO OLTREPO' FBC-PIACENZA 1919</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9352"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9353"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9354"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9355"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA  IN PIAZZA DUOMO LATO SUD PER POSIZIONAMENTIO PISTA PATTINAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9356"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9357"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9358"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO PER LAVORI DI TRASLOCO NEL GIORNO 18 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9359"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9360"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SALA GIOCHI DI VIA ROSSELLI N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9361"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9362"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9363"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI- ESERCIZIO FINANZIARIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9364"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DI QUALSIASI GRADAZIONE, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO CHE SI TERRA' DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024 TRA AVC VOGHERESE 1919  E ASD BRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9365"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9366"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9367"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI CITTADINO RESIDENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9368"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI VERIFICA DEI PONTI FERROVIARI DI VIA CARDUCCI, VIA LOMELLINA, VIA LAMARMORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9369"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9370"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA FERRETTA, TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI, IL GIORNO 14/11/2024, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9371"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MANELLI GOMME - ACQUISTO PNEUMATICI PER AMBULANZINA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9372"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PROTOCOLLO OPENIDCONNECT: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9373"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTACCO FUNZIONALE DI PERSONALE DI POLIZIA LOCALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9374"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919-ASD BRA DI DOMENICA 10 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9375"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL' ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9376"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2023": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9377"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PEZZANI DA VIA A. CALVI A VIA EMILIA PER LAVORI DI POSA AEREA CAVI FIBRA OTTICA IL GIORNO 8 NOVEMBRE 2024, DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 15.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9378"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE SITO IN VIALE MATTEOTTI N. 34  ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE (N.C.E.U.) AL FG. 45 PART. 2187 SUB. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 E 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9379"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE N.596 DEL 14/06/2023  AVENTE PER OGGETTO:"MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 -  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9380"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9381"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9382"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA COVINI  DA VIA BELLOCCHIO A VIALE CARLO MARX IL GIORNO 31/10/2024  PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCATA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9383"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI- FOGLI REGISTRO STATO CIVILE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9384"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LE DIMISSIONI PROTETTE IN PROVINCIA DI PAVIA – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9385"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI DICEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9386"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BORRONI E PIAZZA DUOMO PER LAVORI DI SMONTAGGIO PONTEGGIO NEI GIORNI 4 E 5 NOVEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9387"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE, ECCETTO RESIDENTI, IN STRADA FORESTA  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI." DAL 4 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9388"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9389"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9390"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VOGHERA ESTATE” – AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CON CUI COLLABORARE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI E/O SPETTACOLI DAL VIVO NEL PERIODO ESTIVO GIUGNO–SETTEMBRE, ANNI 2024 E 2025, DA REALIZZARSI PRESSO IL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA DI CAVALLERIA. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9391"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCESSO AI CIMITERI CITTADINI DA PARTE DI IMPRESE  PRIVATE OPERANTI NEI CIMITERI, IN OCCASIONE DELLA  FESTIVITA’ DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9392"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9393"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GRAMSCI PER LAVORI DI RIPRINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9394"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMI 1 E 3 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9395"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BANCHI SPECIALI  PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9396"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE PER GLI ANNI 2024-2026, CIG B01B4A998A. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9397"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9398"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME DA VIA A. CALVI A VIA EMILIA PER LAVORI EDILI DAL 01 AL 02 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9399"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9400"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA ANNO 2025  E PRIMO TRIMESTRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9401"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA GERLINA PER REALIZZAZIONE DI UN SONDAGGIO (PZ6S) A A CAROTAGGIO CONTINUO CON PROFONDITÀ DI 27 M CIRCA DA PIANO CAMPAGNA - ALLESTIMENTO DEL FORO CON TUBAZIONE PIEZOMETRICA E CHIUSURA CARRABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9402"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI UN TRATTO DI STRADA NUBINO DI SOTTO PER REALIZZAZIONE DI UN SONDAGGIO (PZ9S) A CAROTAGGIO CONTINUO CON PROFONDITÀ DI CIRCA 40 M DA PIANO CAMPAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9403"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9404"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. – MODIFICA CREDITORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9405"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA UGO FOSCOLO TRATTO VIA KENNEDY-VIA POZZOLI PER GETTO CALCESTRUZZO, IL GIORNO 31/10/2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9406"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.10.2023 AL 31.12.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9407"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE:TRANSENNA PARAPEDONALE V.ARIOSTO-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9408"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA  DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE DEL 4 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9409"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9410"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE E SANATORIE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9411"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNI 2024 - 2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9412"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER RIAPERTURA PONTE STAFFORA DI VIA PIACENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9413"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA  CORSA CAMPESTRE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DANTE - SCUOLA SECONDARIA - IL GIORNO 11 NOVEMBRE 2024 E IN CASO DI MALTEMPO IL GIORNO 18/11/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9414"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CIMITERO MAGGIORE - PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9415"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA E’ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9416"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. - PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9417"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9418"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PERIODO 01/01/2024 - 20/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9419"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SILVIO PELLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE  RETE IN FIBRA OTTICA DAL  21  AL 25/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9420"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “IL MOMENTO DEL COMMERCIO” NELL’AMBITO DEL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024” DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9421"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9422"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA COVINI  DA VIA BELLOCCHIO A VIALE CARLO MARX IL GIORNO 23/10/2024 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCATA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9423"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO VALENTINO GARAVANI  DELLA QUOTA, DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA, RELATIVA AL SALDO DEL FONDO DI  GESTIONE PRIMA ANNUALITÀ AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA MEDESIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9424"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA UGO FOSCOLO TRATTO VIA KENNEDY-VIA POZZOLI PER GETTO CALCESTRUZZO, IL GIORNO 23/10/2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9425"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/10/2023 - 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9426"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 35 PRONTUARI, N. 33 APP. PER LE INFRAZIONI AL CDS AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE  E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ITER - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9427"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VOGHERA ESTATE” - NOMINA  MEMBRI COMPONENTI LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9428"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOTA NEL TRATTO DI VIA MANDELLI COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA RIGONI IL GIORNO 21 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9429"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIETRACQUA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 21/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9430"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9431"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE– AREA DEI FUNZIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9432"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “LA CERTIFICAZIONE UNICA 2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9433"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CANEVARI  IL GIORNO 21/10/2024  PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9434"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9435"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO  RETRIBUITO PER IL COMUNE DI RETORBIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9436"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9437"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO IMPIANTO A SEGUITO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9438"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9439"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9440"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CANEVARI  IL GIORNO 16/10/2024 PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9441"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA FONDAZIONE CARIPLO IN SEGUITO ALL’ADESIONE DEL COMUNE DI VOGHERA, IN QUALITÀ DI CAPOFILA, AL BANDO “PROGETTI COMUNI” CON IL PROGETTO DENOMINATO “TEATRO IN OLTREPÒ: RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9442"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALL’UTENZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IDENTIFICATA DAL POD IT 163E00077709 UBICATA IN VIA FERRUCCIO PARRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9443"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA NEL  TRATTO DI VIA VOLTURNO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA MENTANA IL GIORNO 16/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9444"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ACCADEMIA ARTI MARZIALI COMBACT – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE”. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9445"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A SEGUITO DI CASO DI INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9446"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9447"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9448"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SILVIO PELLICO PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO E INSTALLAZIONE  RETE IN FIBRA OTTICA DAL 14 AL 16/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9449"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A.S.M. VOGHERA SPA   - PISTA DI PATTINAGGIO DAL 08.12.2023 AL 07.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9450"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9451"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA COVINI  DA VIA BELLOCCHIO A VIALE CARLO MARX IL GIORNO 17/10/2024 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCATA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9452"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9453"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORE CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI  COMPRESO TRA VIA BORRONI E PIAZZA DUOMO PER LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGIO NEI GIORNI 9 E 10 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9454"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9455"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ANALISI TERRENI DA SCAVO – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPAGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9456"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “FORNITURA CON POSA DI PIETRAME DA SCOGLIERA PER SCORTA MANUTENZIONE ORDINARIA E CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE - PONTE DI VIA PIACENZA”: APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9457"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9458"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI COMPRESO TRA VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA E VIA ZANARDI BONFIGLIO IL GIORNO 14/10/2024 DALLE ORE 14.15 ALLE ORE 15.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9459"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BIDONE IL GIORNO 09/10/2024 PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9460"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI “FORNITURA CON POSA DI PIETRAME PER REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE IN ALVEO TORRENTE STAFFORA”: APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI VERIFICA CONFORMITÀ E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9461"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9462"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9463"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9464"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALIELO GALILEI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BORRONI E PIAZZA DUOMO PER LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGIO NEI GIORNI 7 E 8 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9465"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI DOCFAP E DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE DIP PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI VIA PIACENZA – APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9466"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI DICEMBRE 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9467"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME DA VIA A. CALVI A VIA EMILIA PER LAVORI EDILI DAL 19 AL 20 OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9468"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 35 Q.LI NELL'AREA LATERALE DI VIA TORTONA, LATO NORD-OVEST A PARTIRE DAL NUMERO CIVICO 35 FINO ALL'INTERSEZIONE CON STRADA CASTAGNA CON VALIDITÀ DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9469"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9470"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL SERVIZIO TECNICO -TOPOGRAFICO PER MODIFICA TRACCIATO STRADALE. APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9471"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE AREE DI SOSTA PER LA SVOLGIMENTO DELLA 5° EDIZIONE DELLA MANIFESTIONE "50 SFUMATURE DI PINOT NOIR"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9472"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9473"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI – ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA/SINTEL PER LA FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA E SERVIZI CONNESSI - LOTTO 1 “CARTA CONFEZIONATA IN RISME”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9474"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA UNICA PER SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA "IL PIRELLINO" - GESTIONE ORDINARIA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9475"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA UGO FOSCOLO TRATTO VIA KENNEDY-VIA POZZOLI PER GETTO CALCESTRUZZO, IL GIORNO 05/10/2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9476"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9477"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LOMELLINA E IDENTIFICATO AL NCT AL FG 47 MAPP.LI 206 E 614 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9478"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPRESO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA DUOMO PER OPERAZIONI DI SCARICO MOBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9479"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9480"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9481"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RESTRINGIMENTO CARREGIATA IN VIA TORTONA  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9482"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9483"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVE NATALIZIE DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9484"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOLOGICHE PER ANALISI TERRENI DA SCAVO. APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9485"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER CAMMINATA NON COMPETITIVA  "VOGHERA IN ROSA" DI GIOVEDI 3 OTTOBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9486"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2022 PER AUTOVETTURE IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9487"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GARIBALDI TRA PIAZZA DUOMO E PIAZZA GARIBALDI PER LAVORI URGENTI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9488"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 140 DEL D.LGS 36/2023 AL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS10: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO URGENTE OPERE DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDAZIONALI DEL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS 10 INTERESSATO DA FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9489"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CERIMONIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IL GIORNO 27/10/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9490"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DELL’ISTITUTO CALVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9491"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER (DPO) AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - PERIODO 01.11.2023-31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9492"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FORD B-MAX TARGATO FB098HW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9493"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RETTIFICA ORDINANZA N. 147/2024 DEL 24/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9494"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9495"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA DUOMO LATI NORD E OVEST PER MANIFESTAZIONE "GIORNATA NAZIONALE DEL VEICOLO D'EPOCA" IN CONCOMITANZA COL MERCATO DI "CAMPAGNA AMICA" DOMENICA 29 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9496"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9497"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERE A) ED E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9498"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A TITOLO DI ACCONTO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9499"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GABETTA DA LARGO MOLINO A VIA CASTELLO PER EVENTO IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DI UNA ATTIVITA' ECONOMICA IL GIORNO 25/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9500"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI REGOLATORE SEMAFORICO DANNEGGIATO - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9501"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TORTONA ALTEZZA INTERSEZIONE VIA TICINO NEI GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE 2024 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9502"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9503"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"- TRIENNIO 2023- 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9504"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MAZZINI COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 25/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9505"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS, SOSTE PARCHEGGI TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI: ANNO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9506"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9507"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA 31/12/2023 - 1/01/2024 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9508"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (11° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9509"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN VOGHERA : SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "COLORUNDICI, LA COLOR RUN DI VOGHERA" IL 29/09/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9510"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (OTTOBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9511"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA EMILIA DA VIA BIDONE A VIA GALLINI PER INAUGURAZIONE NUOVI LOCALI ESERCIZIO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9512"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA INCARICO DI DIREZIONE DELLA RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9513"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA’-  LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (DGR N. 7504/2022) –  I TRANCHE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9514"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 12/09/2024 ALLE ORE 03.00 DEL GIORNO 13/09/2024 PER EVENTO "CENA IN DUOMO" PORTICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9515"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9516"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MAIA CHIARA GRASSI DA STRADA MONTRUCCO A VIA MARTIRI DELLE FOIBE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9517"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9518"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX SECONDO SEMESTRE 2023 - GESTIONE SISTEMISTICA TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9519"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E DEMOLIZIONE DI UNA CARCASSA DI UN AUTOBUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9520"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CERESA E SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA FOLCIONA PER REALIZZAZIONE NUOVE DISTRIBUZIONI ACQUEDOTTISTICHE IN SOSTITUZIONE DELLE ATTUALI DA DISMETTERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9521"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO SEAT LEON TARGATO FJ345KK</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9522"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA  A.N.C.I.  –  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9523"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO IN ALCUNE STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9524"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9525"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI VIA UGO FOSCOLO IN PROSSIMITÀ DEL NUMERO CIVICO 27 NEL TRATTO E NEL LATO INTERESSATO DALLA PRESENZA DEL MARCIAPIEDE RIALZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9526"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 - TRIENNIO 2024-2026 – DETERMINA A CONTRARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9527"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI N. 2 UTENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9528"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9529"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA PASSERINA NEI PRIMI 50 METRI A DECORRERE DALL'INTERSEZIONE CON STRADAA POSTIGLIONE E IN STRADA POSTIGLIONE SUL LATO OVEST NEGLI ULTIMI 50 METRI PRIMA DELL'INTERSEZIONE CON VIA PIEMONTE-VIA PASSERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9530"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA UGO FOSCOLO TRATTO VIA KENNEDY-VIA POZZOLI PER GETTO CALCESTRUZZO, IL GIORNO 10/09/2024 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9531"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9532"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE LIVE CON LABORATORIO PRATICO “CHIUSURA DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO-PATRIMONIALE 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9533"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9534"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO DALLE ORE 07.00 DEL GIORNO 12/09/2024 ALLE ORE 03.00 DEL GIORNO 13/09/2024 PER EVENTO "CENA DEI PORTICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9535"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA  DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE -   VISURE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9536"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE IN PROROGA  DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9537"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA EMILIA DA VIA BIDONE A VIA GALLINI PER INAUGURAZIONE NUOVI LOCALI ESERCIZIO COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9538"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2025 E 2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9539"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  MANIFESTAZIONE GRUPPO ALPINI VOGHERA - FESTA DEL GRUPPO: SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL CORTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9540"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9541"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9542"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO ASD AVC VOGHERERE 1919- CITTA' DI VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9543"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA CLESSIDRA”  – APPROVAZIONE SPESA PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “CARNEVALE 2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9544"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9545"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9546"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CLAUN TERAPI AMO"  DI DOMENICA 8 SETTEMBRE 2024 IN PIAZZA DUOMO LATO OVEST E MERCATO DI CAMPAGNA AMICA IN PIAZZA DUOMO LATO NORD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9547"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL PONTE DI VIA PIACENZA CON IL REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE STAFFORA – DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9548"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022 - 2023:  LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9549"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9550"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DON STURZO IN OCCASIONE PER EVENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA NATIVITA' DI MARIA VERGINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9551"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA STRAORDINARIA PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE AI 3.000 ABITANTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2023  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2022 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9552"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – AREA DEI FUNZIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9553"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA TICINO E RESTRINGIMENTO CARREGIATA IN VIA TORTONA  PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9554"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAOLO SACCHI PER TRASLOCO CON AUTOCARRO E CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9555"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 14° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9556"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9557"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA PASQUA' PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA E DI CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA (SECONDA ORDINANZA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9558"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI D'UFFICIO E ATTREZZATURE ELETTRONICHE NON RIPARABILI IN CARICO AL SETTORE POLIZA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9559"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9560"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE "VOGHERA BEER PLAZA"  IN PIAZZA DUOMO LATO NORD DAL 30 AGOSTO 2024 AL 01 SETTEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9561"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – CARTELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9562"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“. - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9563"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 124 DEL 06/08/2024 AVENTE PER OGGETTO: "PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER COMPETIZIONE CICLISTICA NAZIONALE DENOMINATA 52° FRECCIA DEI VINI CATEGORIA ELITE/UNDER 23 CHE SI SVOLGERÀ IL 24 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9564"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE GIARDINI”. SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9565"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. ANNI 2024 - 2025. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9566"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9567"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2022 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9568"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER COMPETIZIONE CICLISTICA NAZIONALE DENOMINATA 52°  FRECCIA DEI VINI CATEGORIA ELITE/ UNDER 23 CHE SI SVOLGERÀ IL 24 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9569"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CASTAGNA PER LAVORI DI RIPRISTINO CEDIMENTI MANTO STRADALE NEI GIORNI 7 E 8 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9570"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>VENDITA MEDIANTE ASTA ONLINE DEL MOTOCICLO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO  MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9571"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PESONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9572"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER “AMPLIAMENTO VOLUMETRICO RISPETTO ALLA SAGOMA DELL'EDIFICIO IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE” IMMOBILE SITO IN VIA STROMBOLI N. 11 ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 65 PART. 869 SUB. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9573"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9574"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA FORMATIVA “CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE DOPO LE NUOVE LINEE GUIDA AGID SUGLI OPEN DATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9575"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA TRAMITE VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO SU C.R.S. (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9576"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIPRISTINI PAVIMENTAZIONE STRADALE  PRECEDENTEMENTE MANOMESSE, DAL 05 AL 10 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9577"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - GENNAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9578"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9579"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9580"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPREO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA SAN BOVO IL GIORNO 05 AGOSTO 2024 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9581"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA  AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  -  MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE  E DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9582"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA UGO FOSCOLO TRATTO VIA KENNEDY-VIA POZZOLI PER GETTO CALCESTRUZZO, IL GIORNO 31/07/2024 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9583"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 23/2022 “CAREGIVER FAMILIARE” ANNUALITA’ 2022 ESERCIZIO 2023 (DGR N. 7605/2022 E DGR N. 7799/2023)” – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9584"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E LIQUIDAZIONE PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9585"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9586"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI GIORNI 31 LUGLIO 2024 E 01 AGOSTO 2024, DALLE H. 8.00 ALLE H. 12.00 E DALLE H. 13.30  ALLE H. 18.00  IN VIALE MONTEBELLO (NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE QUARLERI  E LA ROTATORIA CON VIA MEUCCI) E IL GIORNO 01 AGOSTO 2024, DALLE H. 8.00 ALLE H. 12.00 IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII DALL'INTERSEZIONE SEMAFORICA CON VIA CARDUCCI-VIA ISCHIA (ESCLUSA) E L'INTERSEZIONE CON VIA CAGNONI (ESCLUSA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9587"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9588"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA  PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9589"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO ITALSALUTE S.R.L. – PIAZZA DUOMO N. 19 IMP. PV 345 (MATR. N.314/2010)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9590"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MUSICA A COLORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9591"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9592"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CIGNOLI IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA RIDONDELLO PER CEDIMENTO DELL'IMPIANTO FOGNARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9593"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE MONTEBELLO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI IL GIORNO  25 LUGLIO 2024, DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9594"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 354 DEL 6.12.2022 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 - D.G.R. N. 6970/2022”. SCORRIMENTO GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9595"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALE QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9596"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE MONTEBELLO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI NEI GIORNI 23 E 24 LUGLIO 2024, DALLE ORE 8.00 ALLE 12.00 E DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 18.00.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9597"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL FORUM DELLA POLIZIA LOCALE – EDIZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9598"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO ECONOMICO AL PERIODICO DIOCESANO IL POPOLO CON SEDE IN TORTONA (AL)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9599"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FIERA DELL’ASCENSIONE 2024/2026 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9600"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCLAMAZIONE LUTTO CITTADINO PER IL GIORNO 22 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9601"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - IV°  TRIMESTRE 2023 - MESE DI NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9602"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI DAL 16.01.2024 AL 29.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9603"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VICOLO FERROVIERI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA NEI GIORNI 24 E 25 LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9604"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA CANONE E COPIE ECCEDENTI DAL 18/01/2024 AL 17/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9605"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 PAG. N.13 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9606"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO REGINA – VIA F.LLI ROSSELLI N. 80/C- VOGHERA - IMP. N. 22516 (MATR. N. 1938/1973)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9607"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9608"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.LGS. 267/2000 – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9609"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO ITALSALUTE S.R.L. PIAZZA DUOMO N. 19 - IMP. N.PV345 (MATR. N. 314/2010).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9610"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI 3° PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9611"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIALE MONTEBELLO PER LAVORI URGENTI DI ABBATTIMENTO ALBERI IL GIORNO 16 LUGLIO 2024, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9612"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/12/2023 AL 31/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9613"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9614"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIETRO MICCA PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9615"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI MECCANICA DI SCENA E IMPIANTI PALCOSCENICO  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9616"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2023-2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9617"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV2.1.– APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9618"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2024: INTEGRAZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9619"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1433 DEL 21/12/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9620"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9621"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 13 DEL 9/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9622"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VIA CAIROLI DA VIA GARIBALDI A VIA CAVAGNA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 15/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9623"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9624"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA DAL 29 LUGLIO AL 3 AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9625"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9626"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA ARTURO CELENTANO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9627"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PALLAVICINO FINO AL 4 AGOSTO 2024 PER LAVORI EDILI AD EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9628"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA “FORMAZIONE GENERALE 2024” UPEL MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9629"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE -  PAGAMENTO PREMI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA POLIZZA  RCA/ARD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9630"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA PASQUA' PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9631"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9632"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – VIII TRANCHE DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9633"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZUIONE 2I GIOVEDI' IN MUSICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE CIRCA GLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER I SERVIZI DI STUDIO E REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RIPROGRAMMAZIONE PREVISIONI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9635"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA OPERA TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9636"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL POPOLO TRATTO COMPRESO TRA VIA SILVIO PELLICO ED IL NUMERO CIVICO 50 PER LAVORI DI SMONTEGGIO PONTEGGIO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9637"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO PERIODICO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 TRIENNIO 2024-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9638"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9639"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL MUSEO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9640"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI LOTTA PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE. PREVENZIONE DEGLI EVENTUALI FOCOLAI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9641"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIAPERTURA PONTE CAVO LAGOZZO IN STRADA CERVESINA DI SINISTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9642"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9643"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2024-APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9644"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA EMILIA DA VIA DEPRETIS A VIA GRATTONI PER LAVORI DI SCARICO MATERIALE PER CANTIERE TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9645"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DI N.1 MOTOCICLO DI SERVIZIO PIAGGIO LIBERTY TARGATO YA03929 E DI N.2 MOTOCICLI SUZUKI TARGATI YA01107 EYA01108 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9646"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER  RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO DI RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. *.* AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 298/22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9647"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ  -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9648"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9649"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA FURINI COMPRESO TRA VIA XXV APRILE E VIA REPUBBLICA IL 05/07/2024 PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9650"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I SEMESTRE ANNO 2024 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9651"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO TEORICO IN MODALITA’ WEBINAR “LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITA’ IVA NEGLI ENTI LOCALI. OBBLIGHI E SANZIONI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9652"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MAZZA DORINO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 04/07/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9653"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PRIMO SEMESTRE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9654"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.27 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9655"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BIDONE IL GIORNO 04 LUGLIO 2024 PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO LASTRE DI MARMO CON PIATTAFORMA AEREA DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 16.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9656"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI PIAZZALE MARCONI E PIAZZA SAN BOVO” - AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023: AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DEFINITIVA ED EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9657"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA AGONISTICA DENOMINATA “ TOUR DE FRANCE 2024 - 3^ TAPPA PIACENZA – TORINO” DELL’1/7/2024: INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9658"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 1° BIMESTRE 2024 PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9659"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - I° TRIMESTRE  2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9661"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SCOVENNA PER LAVORI DI GETTO SOTTOFONDO CON AUTOCARRO NEL GIORNO 26 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9662"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9663"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA AGONISTICA DENOMINATA “ TOUR DE FRANCE 2024 - 3^ TAPPA PIACENZA – TORINO” DELL’1/7/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9664"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  PERIODO 01/01/2024-30/06/2026: IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9665"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 11° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9666"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI POSA E INSTALLAZIONE STRUTTURE IN FIBRA OTTICA. ATTRAVERSAMENTO VIA PAPA GIOVANNI XXIII E CORSO XXVII MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9667"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9668"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA COMPATIBILITA’ IDRAULICA DEL PONTE DI VIA PIACENZA CON IL REGIME IDRAULICO DEL TORRENTE STAFFORA – APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9669"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9670"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SANT'AMBROGIO DA VIA DON MINZONI A VIA CIRO MENOTTI PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO DAL 25 AL 28 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9671"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SCOVENNA PER LAVORI DI GETTO SOTTOFONDO CON AUTOCARRO NEI GIORNI 25 GIUGNO E 2 LUGLIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9672"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023" (2° LIQUIDAZIONE  ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9673"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9674"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’EVENTO “ELABORIAMO”  PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9675"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9676"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI URGENTI DI IGIENE PUBBLICA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E CONTENIMENTO DEI TOPI E DEI RATTI SUL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9677"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI STRADA CROCETA PER LAVORI DI CUI AL  PNRR7 "REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9678"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE ALL'ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE - UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI VARESE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9679"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: REALIZZAZIONE STRUTTURE SOSTEGNO PROIETTORI DEL TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9680"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VICOLO FERROVIERI PER EFFETTUAZIONE TRASLOCO IL GIORNO 17/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9681"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO – VOGHERA – FORNITURA GIOCHI E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA”. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9682"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9683"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE COMPOSTA PER AIUOLE E GIARDINI STORICI VINCOLATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9684"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER CONCERTO DISNEY.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9685"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA MAZZA DORINO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 19/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9686"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL PONTE SUL CAVO LAGOZZO IN STRADA CERVESINA DI SINISTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9687"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE “MOVIMENTAZIONE DI NEW JERSEY IN CLS DI PROPRIETA’ DELL’ENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9688"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - ANNO 2024 (PERIODO 01 FEBBRAIO 2024 - 31 GENNAIO 2025).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9689"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELTRAMI PER LAVORI DI ASFALTATURA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9690"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI  NELLA CATEGORIA “VOLONTARIATO E AFFINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9691"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9692"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9693"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIA MORATO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PRESSO IL  COWBOYS' GUEST RANCH NEI GIORNI 21, 22, 23 GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9694"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SPECIFICA DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PGT VIGENTE SITO IN VOGHERA VIA AMENDOLA "EX AREA MINERVA OLI - CARAPELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9695"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9696"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” -  ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9697"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SCOVENNA PER LAVORI DI GETTO SOTTOFONDO CON AUTOCARRO NEI GIORNI 12 E 14 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9698"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CIGNOLI PER POSIZIONAMENTO NUOVA ELETTROPOMPA IL GIORNO 14/06/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9699"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9700"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9701"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “PRONTO INTERVENTO MINORI” –  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9702"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIETRACQUA PER TRASLOCO CON PIATTAFORMA AEREA E AUTOCARRO IL GIORNO 7 GIUGNO 2024 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9703"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VOLUMI A COMPLETAMENTO DELL’OPERA “LETTERATURA ITALIANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9705"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9706"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA FURINI PER SERATE MUSICALI  NEI GIORNI 7 E 8 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9708"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9709"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA GOLA E PIAZZA MEARDI IL GIORNO 9 GIUGNO 2024, PER NECESSITA' CONNESSE ALLA RACCOLTA PLICHI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9710"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9712"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPREO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA SAN BOVO IL GIORNO 07/06/2024 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9714"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDETERMINAZIONE DEI  SERVIZI AFFIDATI CON DETERMINE N. 151/2023 E N.525/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9715"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GARELLO PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9716"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONEAMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9717"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9718"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA TEMPORANEA DELLA SOSTA IN VIA XX SETTEMBRE 38-50 IL GIORNO 23/06/2024 PER MANIFESTAZIONE PODISTICA "VOGHERA E D'INTURAN A PE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9719"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  PER L’ANNO 2024 ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9720"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RADUNO MOTOCICLISTICO "TRE VALLI TOUR" DEL GIORNO 02/06/2024 IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9721"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9722"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA LAMARMORA DA STRADA SAMBUETTO A VIA PASCOLI IL GIORNO 30 MAGGIO 2024 PER LAVORI PULIZIA POZZI PERDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9723"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 140 DEL D.LGS 36/2023 AL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS10: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVO ALL’”INTERVENTO URGENTE OPERE MURARIE DEL PONTE DI VIA PIACENZA CORRELATE AI FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9724"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9725"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9726"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E ALTRI PROVVEDIMENTI IN STRADA BOBBIO-VIALE REPUBBLICA PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADA NEI GIORNI 22, 23 E 24 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9727"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE E DIALETTALE 2023-2024 PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” DI  VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9728"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA TICINO PER LAVORI DI  REALIZZAZIONE DORSALE IDRICA DI TRASPORTO DALLA PIANURA VOGHERESE VERSO L’AREA DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA/CASTEGGIO E VERSO L’ALTA COLLINA INCLUSO IL TRATTO COMPRESO TRA GODIASCO SALICE TERME E VARZI."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9729"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9731"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9732"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PARZIALE MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA SOSTA IN VIA BELTRAMI IN OCCASIONE DEL "BARNA MUSIC FESTIVAL" NEI GIORNI 24-25-31 MAGGIO 2024 E 1 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9733"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9734"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9735"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA IL GIORNO 08 GIUGNO 2024 PER CERIMONIA PRESSO IL TEMPIO DELLA SACRARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9736"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATUREIN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI-ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI E LOCANDINE INIZIATIVA “CULTURA E AUGURI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9738"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADLE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CITCOLAZIONE E SOSTA IN VIA GARELLO PER LAVORI CON PIATTAFORMA IL GIORNO 23 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9739"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9740"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRINA VANONI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9741"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICIO DI VIA BIDONE PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO IL GIORNO 22/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9742"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9743"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI AGOSTO - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9744"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9745"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE " RUN FOR PARKINSON" DEL GIORNO 26 MAGGIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9746"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2024 PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9747"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9748"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE MUSICALE IL 18 MAGGIO 2024 I N VIA DANTE ALIGHIERI NEL TRATTO A FONDO CHIUSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9750"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSI ISTAT CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE A RILEVATORE CHIAPPAROLI MARCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9751"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI #FUORISENSIA 2024 E "VOGHERA FOTOGRAFIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9752"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO E DIVIETO DI SOSTA IN VICOLO  F. BARACCA PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 20 MAGGIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9753"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9754"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO.” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9755"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2023 PARCO BARATTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9756"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI  PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADE IN VIA CARLO EMANUELE, VIA ANSALONE E VIA SPINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9757"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DI PARTE PUBBLICA DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – 2024/2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9758"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR N. 7751/2022 – MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9759"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E ALTRI PROVVEDIMENTI IN STRADA BOBBIO-VIALE REPUBBLICA PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9760"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO ALLARMI ANTINTRUSIONE CON ISTITUTO DI VIGILANZA PER BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2024-2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9761"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2.– APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9762"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9763"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPREO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA SAN BOVO IL GIORNO 16 MAGGIO 2024 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9764"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9765"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9766"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER “AMPLIAMENTO VOLUMETRICO IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE DESTINATO A SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO” IMMOBILE SITO IN VIA BORRONI N. 32 ED IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. 45 PART. 525 SUB. 26.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9767"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VITTORIO VENETO DA VIA  PIAVE A VIA DEI MILLE PER LAVORI CON AUTOGRU PER IL GIORNO 13/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9768"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  3/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9770"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9771"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AD INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELL' ESPOSIZIONE DEI MEZZI AGRICOLI DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9772"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9773"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO A CONCLUSIONE 640° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  55/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9776"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9777"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO A CONCLUSIONE 640° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9778"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO A CONCLUSIONE 640° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9780"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9781"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI IN VIA LEON BATTISTA ALBERTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9783"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9784"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9785"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA OROPA PER CELEBRAZIONE DI PASQUA ORTODOSSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  56/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9787"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASTELLO E VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9789"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SUB IMPEGNI DI SPESA A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9790"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9792"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPREO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA SAN BOVO IL GIORNO 06 MAGGIO 2024 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9793"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER “AMPLIAMENTO VOLUMETRICO IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE DESTINATO A SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO” IMMOBILE SITO IN VIA BORRONI N. 32 ED IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. 45 PART. 525 SUB. 22.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  51/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9795"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMNETO ENTRATE SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9796"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9797"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER “AMPLIAMENTO VOLUMETRICO IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE DESTINATO A SERVIZIO IGIENICO A SERVIZIO DELL'APPARTAMENTO” IMMOBILE SITO IN VIA BORRONI N. 32 ED IDENTIFICATI CATASTALMENTE AL FG. 45 PART. 525 SUB. 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9798"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VOGHERA O.D.V. PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9799"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE PER OPERE DA FALEGNAME. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9800"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9801"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/ GIUGNO A. S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9802"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI . LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9803"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO  DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA (CORTILE NORD)  PER ALLESTIMENTO STANDS E SPETTACOLI IN OCCASIONE DELLA 640° FIERA DELL'ASCENSIONE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9804"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE LEGALI E RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9805"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER L'UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9806"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9807"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DELL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE IL 25 APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9808"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO  – II TRANCHE MESE DI  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9809"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9810"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA, ULTERIORI PROVVEDIMENTI  PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IL GIORNO DOMENICA  21 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9811"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9812"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9813"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9814"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME DA VIA A. CALVI AL CIVICO 39 PER LAVORI EDILI DAL 24 AL 30 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9815"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9816"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9817"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: IMPIANTO PER MONITORAGGIO LIVELLO IDROMETRICO TORRENTE STAFFORA PRESSO PONTE VIA PIACENZA. DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE   ALL'ACCENSIONE DELLA LUCE ROSSA DELLE LANTERNE SEMAFORICHE IVI UBICATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9818"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9819"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.A.) - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9820"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NEI PARCHEGGI DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA (CORTILE SUD E AREA DI VIA MARSALA)  PER ALLESTIMENTO LUNA PARK - FIERA 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9821"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9822"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA DEL POZZO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E VIA XX SETTEMBRE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 15 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9823"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9824"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9825"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL 1° TRATTO DI STRADA CAPPELLETTA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DORSALE ACQUEDOTTISTICA DELL'AREA DI PIANURA VOGHERESE OCCIDENTALE E CONNESSIONI TRA CAMPO POZZI CASEI GEROLA - VOGHERA, POZZI DI VOGHERA E RIVANAZZANO TERME E SERBATOIO DI GODIASCO SALICE TERME. ;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9826"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO A. S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9827"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9828"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI  STRADA CA' DEL FIORE NEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI, PER MONTAGGIO ANTENNA TELEFONIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9829"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9830"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – FIORIERE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9831"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9832"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GALILEO GALILEI COMPREO TRA VIA MAZZINI E PIAZZA SAN BOVO IL GIORNO 22 APRILE 2024 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9833"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9834"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9835"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA DEL PARCHEGGIO CORTILE NORD EX CASERMA DI CAVALLERIA IL GIORNO 11 APRILE 2024 E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA  NEI GIORNI 12, 13 E 14 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9836"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SCOVENNA PER CARICO E SCARICO MACERIE CON AUTOCARRO NEI GIORNI 10 E 11 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9837"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9838"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO PER IL TRIENNIO 2024-2026 - Z593DE3F98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9840"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IL GIORNO DOMENICA  21 APRILE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9841"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO AD USO IRRIGUO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO IL “CAMPO GIOVANI” DI VIA BARBIERI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9842"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2024 – 30/06/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9843"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA A INCREMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9844"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA E  CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VOLTURNO (TRATTO VIA ASPROMONTE-VIA BARENGHI) PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO POMPE DI CALORE CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 10/04/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9845"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CAPRI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA NEI GIORNI 26 E 27 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9846"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9847"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO – ANGOLO VIA DELLO SCALO, ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI – PRESA D’ATTO MODIFICA NOMINATIVO D’AZIENDA DA ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. A ENILIVE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9848"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI  SOSTA IN PIAZZALE MARCONI NEI VIALI DI ACCESSO E USCITA DALLA STAZIONE FF.SS. (TRATTI INTERESSATI DAI LAVORI)  DAL GIORNO 28/03/2024 E FINO A CESSATE ESIGENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9849"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9850"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023  PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9851"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9852"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VICOLO TORRENTE TANARO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9853"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  IMPEGNI DI SPESA PERIODO GENNAIO/ GIUGNO A. S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9854"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2023-2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9855"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AMENDOLA-VIA PIACENZA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE SENSORE IDRAULICO E PALINE SEMAFORICHE  PRESSO PONTE STAFFORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9856"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9857"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9859"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: POSIZIONAMENTO DI ISOLE SALVAGENTE  IN VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9860"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9861"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIA MORATO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PRESSO IL  COWBOYS' GUEST RANCH NEI GIORNI 16 E 17 MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9862"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9863"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO SEMESTRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9864"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9865"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO CORSIA NORD INTERSEZIONE VIA SICILIA-STRADA FERRETTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PIEZOMETRI. PROROGA ORDINANZA N. 21/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9866"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA P. BORRONI DA VIA TOPIA A VIA EMILIA PER LAVORI EDILI IL GIORNO 12/03/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9867"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9868"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9869"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA G. BRUNO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL 12 MARZO 2024, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9870"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2024 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHITARRORCHESTRA CITTA'  DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  SCAMBIO CON LA CITTA' DI MANOSQUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9872"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO CORSIA NORD INTERSEZIONE VIA SICILIA-STRADA FERRETTA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PIEZOMETRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9873"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9874"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9875"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 13° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9876"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 16  MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9877"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA VOGHERA E CASEI GEROLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9878"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2024. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9880"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2024. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9881"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO AL  CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CARBONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9882"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  MANIFESTAZIONE PODISTICA "PINK RUN": SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9884"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA P. BORRONI DA VIA TOPIA A VIA EMILIA PER LAVORI EDILI IL GIORNO 26/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9885"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9886"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9887"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9888"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ROSSO. ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9889"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE UFFICIO DI STAFF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9890"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9891"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9892"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO - VOGHERA” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9893"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIETRACQUA PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9894"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9895"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DELL'ALZAIA SUD DI CORSO XXVII MARZO DA VIA BASSI A VIA BUOZZI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9896"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9897"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA ISPETTORE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9898"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA ISPETTORE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9900"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CIGNOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL GIORNO 09/02/2024 (TERZO INTERVENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9901"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI N. 6 DEL 03.01.2024 AVENTE AD OGGETTO “OPERE DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE INFISSI”  E CONTESTUALE APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE  RELATIVO ALLE “OPERE DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE INFISSI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO TRAMITE ME.PA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS PER LA DURATA DI 6 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9904"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA ISPETTORE AMBIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9905"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEI LOCALI POSTI IN VIA MATTEOTTI N. 53 E CONTESTUALE REVOCA DEL RELATIVO TITOLO AUTORIZZATORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9907"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO DIRIGENZIALE DI DIREZIONE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9908"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA FAMIGLIA CIGNOLI IN PROSSIMITA' DELL'ACCESSO PEDONALE DELLO STADIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “INCLOUD TEAM S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9910"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9911"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER “AMPLIAMENTO VOLUMETRICO IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 13/2010 DEL 17/03/2010” SULL’AREA POSTA IN VIA MADONNINA N. 9 E IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 54 PART. 372-373.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9913"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO – VOGHERA – ARREDO URBANO”. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9914"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CIGNOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL GIORNO 02/02/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9915"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO – VOGHERA – PARCHEGGI”. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9916"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PIACENZA PER LAVORI ALLA  DORSALE ACQUEDOTTISTICA DI INTERCONNESSIONE TRA IL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DELLA PIANURA VOGHERESE E SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DI DISTRIBUZIONE DELL'AREA CASTEGGIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9917"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9918"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO – VOGHERA - LAVORI”. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9919"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9920"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CIGNOLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IL GIORNO 26.01.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9921"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA AUSILIARIO DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9923"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITÀ PROVVISORIA E TEMPORANEA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI PRIMA CONFERITI NEL CENTRO MULTIRACCOLTA ASM DI STRADA FOLCIONA – PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI CUI ALL’ORDINANZA N. 102 DEL 12/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9924"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9925"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM VOGHERA S.P.A. IN SOSTITUZIONE DI COMPONENTE DIMISSIONARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A.,  MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9927"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER AMPLIAMENTO LOCALE SEMINTERRATO FUORI SAGOMA, FORMAZIONE DI SCALA ESCLUSIVA PER LA CANTINA, REALIZZAZIONE DI BALCONI AL PIANO PRIMO CHIUSURA DI VANO SCALA AL PIANO COPERTURA, FORMAZIONE DI LASTRICO SOLARE E MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 145 IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 53 PART. 2628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9928"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA BIBLIOTECA 11 MAGGIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE INFISSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9931"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA ASSEGNAZIONE INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE “SEGRETERIA GENERALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9932"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA SANT'AMBROGIO COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA CIRO MENOTTI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 18/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9933"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE  - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9934"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2024 ALL’IMPRESA INDIVIDUALE ANNALISA ROLANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9935"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9936"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO IN MATERIA DI SOSTA A DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ A.S.M. VOGHERA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 12 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992 N. 285.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9938"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9939"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9940"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2024 ALLA SOCIETÀ AGR. COOP TRE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9941"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2024 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9942"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BORRONI E VIA TOPIA PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 15/01/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9943"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO PER IL GIORNO 14 GENNAIO 2024 DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G.PARISI” DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9944"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9945"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO  INCARICO VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RELATIVA ALL’UTENZA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IDENTIFICATA DAL POD IT 163E00077709 UBICATA IN VIA FERRUCCIO PARRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9947"><Anno>2024</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2024-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2457</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA - OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI N. 1 SWITCH 2X1 CON USB E HDMI 4K E DI N. 4 PENNE  EJ-PP610 GALAXY-LITE PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI N. 4 COPRI SEDILI PER L'UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N. 12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2023 PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITA’ DELLA PROVA FISICO/ATTITUDINALE RELATIVA AL CONCORSO PER N. 2 POSTI DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLA TUTELA DELLE STRADE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2446</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” - TERZO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODO 01.09.2023-30.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI NOVEMBRE 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SUL TEATRO SOCIALE SU COFINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2435</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AFFIDATI AL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ ODV - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2434</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2433</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2432</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2431</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2430</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2429</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL MOVIMENTO TURISMO DEL VINO LOMBARDO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 4^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURA SOFTWARE E HARDWARE ED ASSISTENZA TECNICA PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA IN MODALITA’ DIGITALE DEL CONCORSO PUBBLICO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2420</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2419</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE NELL’AREA VERDE DI VIA GENERALE DALLA CHIESA ANGOLO VIA BIANCHI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO GIOCHI VIA PERUGINO - INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2416</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” - SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE TOPOGRAFICO-CATASTALE: LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2415</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA’ DEL TEATRO” –  GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2023 -  LIQUIDAZIONE DI QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STENDER DOPPI PER GUARDAROBA DEL TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2023  - LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2411</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A  FAVORE DEL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADY IN ITALY – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI DELLA TASSA DI TRASCRIZIONE  DEL MARCHIO #VOGHERADIGITAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 4° PAGAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="9999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL PORTALE “MUNICIPIO VIRTUALE” – BIENNIO 2023/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA  2° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. MAGGIOLI - FOGLI REGISTRO SUPPLETTIVO DI STATO CIVILE F.TO A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. RIGECO - FORNITURA A NOLO STAMPANTI PER STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DITTA  R.P. RIVESTIMENTI PLASTICI S.R.L. -  FORNITURA  E POSA MOBILE CELLETTE OSSARIE E CINERARIE 6° AMPLIAMENTO  SETTORE D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA- OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI - FALDONI A LACCI PER RACCOLTA FOGLI STATO CIVILE2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI  PER IL MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2399</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E HOUSING FIRST” NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PERIODO  LUGLIO – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E HOUSING FIRST” NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E HOUSING FIRST” NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 12° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (11° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI VOGHERA E DI QUELLI DA NOTIFICARE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI A POSTE ITALIANE S.P.A. FATTURE MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.08.2023-27.11.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 AGOSTO 2023 / 07 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (10° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (SETTEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO SU PILA PONTE VIA PIACENZA SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2023 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE AL LEGALE INCARICATO  ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DELL'ADDENDUM N. 1/2022 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 16/21 P.E. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2380</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI 1° GRUPPO DI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA STRAORDINARIA PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE AI 3.000 ABITANTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2023  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “COOPERATIVA SOCIALE TREOTTOUNO S.C.R.L. ONLUS” PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CICLO DI EVENTI DENOMINATI “ASPETTANDO SAN MARTINO 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “POMALL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ ATS DI PAVIA PER PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE – DOPO DI NOI – L. N. 112/2016 – DGR 6218/2022 – RESTITUZIONE PARZIALE DELLE SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI UN ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO A FAVORE DI ”ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA” PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI DENOMINATI “NATALE A VOGHERA 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – VII TRANCHE NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2023/2024 – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “BUSTA PAGA E ADEMPIMENTI ANNUALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “L’ANTICIPO DELL’IVC 2024 A DICEMBRE E GLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CCNL, LA CONTRIBUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2360</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI". OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1.APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 17 PISTOLE MARCA BERETTA MOD. APX A1 MOS CON RELATIVI COLPI E FONDINE NONCHE' CONTESTUALE PERMUTA DI N. 12 PISTOLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI SUL PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2357</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE. SALDO UNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SCENICO TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2349</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2023.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE DATI.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER GUARDAROBA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A RETIDIVOGHERA SRL PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI E PROVEI COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - UFFICIO TRAFFICO -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI SPESE DI NOTIFICA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO  DEI  PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - IV°  TRIMESTRE 2023 - MESE DI OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  11^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  10^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2335</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  9^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  8^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2332</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2330</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI NOVEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2329</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2328</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  7^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SUL TEATRO SOCIALE SU COFINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2323</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANO PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2319</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 26 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 18 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 25 PAG. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 17 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 24 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  ACQUISTO MATERIALE PER LA CELEBRAZIONE DELLA “GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2023” PRESSO LE SCUOLE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - NOVEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07  AGOSTO 2023 / 06 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 AGOSTO 2023/27 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 AGOSTO 2023 - 27 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023 – MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI,ANNUALITÀ 2021, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5618/2021  – LIQUIDAZIONE QUOTA COORDINAMENTO PEDAGOGIVO TERRITORIALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO  TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE, FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ESECUZIONE DI UNO STUDIO DI IMPATTO OLFATTIVO MEDIANTE SIMULAZIONE DI DISPERSIONE ATMOSFERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO  DEI  PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI – SALDO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “POMALL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  6^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A.,  MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA – INTEGRAZIONE IMPORTO PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO PER L'ELABORAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2024/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONGUAGLIO SPESPE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2022, IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – II TRANCHE MESE DI  OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 16 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REGIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI INTERVENTO FLESSIBILE ED INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTA’ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE (DGR N. X/7602/2017 E N. XI/6533/2022)  PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BOBINE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA, PNEUMATICO E MANUTENZIONE MUSEOBUS DUCATO FY467KH IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N.2143837 - FORNITURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MUSICA A COLORI”, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ADESIVO LAMINATO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO – VOGHERA” - FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLASS. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 10° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (10° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO.” – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA TARGHE IN OTTONE SATINATE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCARSO LUCIANO - TAGLIANDO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AMBULANZINA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 ED APERTURE STRAORDINARIO IL 1 E 15 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE – LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI - ATTIVITA INTEGRAZIONE ELETTORALE / ANPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1 CAMPO – 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI AUTOBLOCCANTI FINALIZZATO ALLA PAVIMENTAZIONE DI UN’AREA ACCESSIBILE AI DIVERSAMENTE ABILI NEL CAMPO DI STRADA FRASSOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO MEDIANTE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONI E ASSERVIMENTO, TRAMITE IL SITO “CONSULENZA ESPROPRI.IT”.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO. LA GESTIONE DELLE ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO “LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MICRODISEGNO SRL PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI AIBC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - PERIODO LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO, PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TERZA LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2023 PAG. N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 9° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO – FORNITURA ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI DEL PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI OTTOBRE 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA PER COMPLETAMENTO DEI CORRIMANO IN OTTONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA PER COMPLETAMENTO TENDAGGI E PASSATOIE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CORO ITALO TIMALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA CASSETTE PER REPERTI MUSEALI PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER GIOCO INTERATTIVO SU WEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (9° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DI SEGNALI STRADALI VERTICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLI E LETTURE ANIMATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” - SECONDO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR N. 7751/2022 – MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023 – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 11/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 23 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 11° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 10° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEDIA SPECIALE  PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI (BIENNIO 2023-2024): LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, PRIMA RATA ANNO SCOLASTICO 2023/2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE IDRAULICA INERENTE I LAVORI DI “RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI “INDAGINI GEOELETTRICHE E FORATURA DELLA FONDAZIONE DELLA PILA N. 1 DEL PONTE VIA PIACENZA SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - FORNITURA GRUCCE PER GUARDAROBA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 15 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L. OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI OTTOBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA SENSORI RILEVAMENTO INCENDI WIRELESS. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 9° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE – PORTE DA CALCIO PER IL CAMPO GIOVANI – AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024  –  1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE – LIQUIDAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE BENEFICHE “VOGHERA CORRI E CAMMINA” E “FAMILY RUN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “LA GESTIONE DEL PERSONALE IN MISSIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE  PROGETTUALE  ED ESECUTIVA RIGUARDANTE L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” - LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO E INSTALLAZIONE BUSSOLA DI INGRESSO LATERALE.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – VI TRANCHE OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA FORNITURA  DEL VESTIARIO ESTIVO-INVERNALE  PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (AGOSTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2023 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2023 - MESE DI SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI RICOTTI E C.SO XXVII MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 22 PAG. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 21 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BRKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO DAL 01/10/2023 AL 30/09/2026. 2 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESITO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA ECONOMATO. 2 LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N. 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI TERZO TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2022-2023 - PALESTRE COMMERCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE  DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA 11/2023 A 10/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI  ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 E RECUPERO 50% IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PER COMPLETAMENTO TENDAGGI TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2023": APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023 E INTEGRAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ONLINE DI MICROSOFT EXCEL BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO  DI FONDAZIONE CARIPLO “PROGETTI COMUNI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 -  VIA MAESTRO ROSSI - SERVIZIO VERDE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO UNA LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALL'INTERROGAZIONE PRESSO IL CENTRO  ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO-INTERNO E IGIENIFICAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE AGOSTO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE AGOSTO/SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA VOGHERESE ASD – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “IRIENSIADI KIDS 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 6° BIMESTRE 2023 PERIODO AGOSTO SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 14 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 20 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA I SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE LL.PP.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT ISIPM-BASE ORIENTATO AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA” - PRIMO INCONTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVE AUTUNNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2023 PERIODO FATTURAZIONE AGOSTO SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 15/2020 DEL 13/02/2020 E 76/2021 DEL 20/12/2021 (SCAD. 09/11/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2 ": APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI  DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2" - SERVIZIO REDAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE - MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART.106 COMMA 2 DEL D.LGS.50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE  2024 PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/07/2023 - 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 13 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA ECONOMATO. PERIODO DAL 1/7/2023 AL 30/9/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA INTEGRAZIONE MESI MAGGIO-AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI SETTEMBRE 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (9° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMOBILE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO IL CORTILE NORD EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2023 - MESE DI AGOSTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022: 2°  LIQUIDAZIONE (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURE A.S.M. VOGHERA S.P.A.,  MESI DI LUGLIO E SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI AGOSTO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (S.E.P.). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9 - PERIODO  SETTEMBRE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SVOLTESI NEL PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE – QUARTO TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2023 (LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI SETTEMBRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI” - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA468AP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE JEEP RENEGADE TARGATO YA479AR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REVISIONE ORDINARIA SUL VEICOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE FORD RANGER TARGATO DZ030RC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 01/07/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TARGHE MURALI IN PLEXIGLASS. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 9° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE  CON PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE PER IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023 – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2023-30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2023- 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI –  PERIODO DAL 15/12/2022 AL 14/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/07/2023 - 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA ECONOMATO CANONE E COPIE ECCEDENTI DAL 18/10/2023 AL 17/01/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N. 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE BIBLIOBUS DUCATO ER93MG DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – V TRANCHE SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 8° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE DAL 20/6/2023 AL 19/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER  REVISIONE PERIODICA E LAVORI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2023-2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO E CONSEGUENTE REINTROITO DEL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 2° SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 9/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (8° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” - SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE TOPOGRAFICO-CATASTALE: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO.” – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ISCRIZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE ISIPM BASE RELATIVO AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD  ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMI 1 E 3 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI AGOSTO 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI IN AGOSTO E SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANODOPERA E MATERIALE DI CONSUMO PER APERTURA CASSETTE DI SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”- 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 19 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 25/06/2023 AL 24/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO – COMPLETAMENTO QUINTE DI BOCCASCENA  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI  DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2" - SERVIZIO DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DEI DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2022- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N.1755/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO SCIENZE NATURALI.  LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI – ACCONTO ESTATE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – AGOSTO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/10/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  57/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA “RISATE VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO “RISATE  A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”: LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2.– APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAG. N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PANNELLI E MANIFESTI INIZIATIVA “QUESTA SERA SIAMO APERTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ATTRAVERSO IL FLUSSO UNIEMENS LISTA POSPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “LE NOVITA’ DEL MODELLO 770/2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL VIDEOSEMINARIO “LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DAL CODICE DEGLI APPALTI 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 18 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 17 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2023. PAG. N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO E FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N. 12 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI FINO AL 31 DICEMBRE 2023 - CANONE PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE 58-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ARREDI VARI PER ASILO NIDO COMUNALE POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA VOGHERA ODV - EVENTO "CLAUNTERAPIAMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI CON QUALIFICA DI COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTITIFATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BACHECHE ESPOSITIVE PER IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA CAPPELLETTA LATO EX ZONCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CATALOGHI MOSTRE FOTOGRAFICHE VOGHERA FOTOGRAFIA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE EX TRIBUNALE ALLA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI  C.C. E P.L. - I TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGOSTO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “WALK FOR A WISH: TOMMY L’AMBULANZA DEI DESIDERI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E HOUSING FIRST” NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INSTALLAZIONE PELLICOLE PER SERRAMENTI ESTERNI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STAFF SINDACO -  PERIODI 01.03.2023-31.05.2023 E 01.06.2023-31.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2022 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE -  QUOTA B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI AGOSTO 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. ANTONIO CALIFANO, CONSIGLIERE COMUNALE - 01.01.2023-31.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 8° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO ESTINTORI PER TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/OT/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2023 - 27 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA - FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2023/27 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 MAGGIO 2023 / 07 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 MAGGIO 2023 / 06 AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI LAPIDEI DA ESUMAZIONE E  ESTUMULAZIONE - SOC. FRANZOSI AMBIENTE SRL VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  52/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  48/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  37/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (7° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/05/2023-27/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA AUTOVETTURA NUOVA YARIS CROSS HYBRID (116CV) C-CUT ACTIVE 2WD CON ALLESTIMENTO SPECIALE DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: VERNICIATURA TRAVI TEATRO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2023 - MESE DI LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA MINORE PRESSO STRUTTURA OSEDALIERA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA IGEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE E AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023 – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO-AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA  PUBBLICAZIONE DELLA  GARA  PER L''AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMM.VA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CROCE ROSSA, COMITATO DI VOGHERA, PER CONCORSO DI POESIA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 8° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA CON POSA DI QUINTA DI BOCCASCENA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO EX ART. 45 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAG. N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO SULL'UTILIZZO DEGLI  STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER SERVIZIO DI ISTRUZIONE AL MANEGGIO ARMI, ESERCITAZIONE AI TIRI E ISCRIZIONE AL POLIGONO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO-INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - II° TRIMESTRE 2023 - MESE DI GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI LUGLIO 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI IL 01 E IL 08 AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.05.2023-27.08.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - 01.01.2023-30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INCARICO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - 6 MESI - CANONE PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO FORMATIVO IN MODALITA’ E-LEARNING “MANAGEMENT PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – IV TRANCHE AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 7° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA “FUTURA” DEL COMUNE DI PIOLTELLO – COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER MINORI – PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (LUGLIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024, DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - I° TRIMESTRE 2023- MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 5 BIM. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 16 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DEL SETTORE ANNO 2023. PAG. N. 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FUNERALE A PERSONA INDIGENTE M.F. - A.S.M. SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE GIUGNO/LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE GIUGNO/LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FUNEBRE A PERSONA INDIGENTE F.R. - A.S.M. SERVIZIO TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI  SOSTA A PAGAMENTO - II° TRIMESTRE 2023 - MESI DI APRILE E MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PESONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (GIUGNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI, VARIABILI ED  AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2:  SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE”: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR N. 7751/2022 – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI SECONDO TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 5 BIM. 2023. PERIODO FATTURAZIONE GIUGNO-LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO APRILE LUGLIO 2023 E FATTURA PULIZIE STRAORDINARIE APRILE MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR N. 7751/2022 – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FIAT SEDICI TARGATO DF525WA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2023-30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2023 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2023 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI S.R.L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI LUGLIO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 8/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LUGLIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E  RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI VOGHERESI- ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO ESTINTORI PER TEATRO SOCIALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 7° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV2.1.– APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 7° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – LUGLIO  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2.– APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI LUGLIO 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 6° PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL PORTALE “MUNICIPIO VIRTUALE” – BIENNIO 2023/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA  (1° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2023 SULLA BASE DEL NUOVO METODO MTR-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA BACHECHE AUTOPORTANTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER CONCERTO NELL’AMBITO DEL FESTIVAL ULTRAPADUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL “PAESC – PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PERIODICA E REVISIONE SOLLEVA FERETRI E AMBULANZA SERVIZI CIMITERIALI - DITTA F.LLI FERRETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO.” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI BIG MAMA S.R.L. IMPRESA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA PER MANIFESTAZIONE “PASSI DI DANZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  2° TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AL DOTT. GIULIANO CEREGHINI - PERIODO 29.03.2023 - 30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/P/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (8° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (6° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 15°PAG. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CALZATURE OPERATIVE ESTIVE-INVERNALI PER IL PERSONALE NEOASSUNTO ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI  CALZATURE OPERATIVE ESTIVE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ( ESCLUSI  I NEOASSUNTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI  PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2023 - DITTA EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ANFFAS ONLUS BRONI STRADELLA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA – DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DIVOGHERA – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA PLANA SEDE DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023 – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALL’ONLINE SEMINAR “COME ORGANIZZARE EVENTI PUBBLICI EFFICACI E DI SUCCESSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – SECONDO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITA’ (PUC) – PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE LOGGIONE”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA INFISSI SATINATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA N. 533/2023 (R.G. N. 729/2023). RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA N. 469/2023 (R.G. N. 634/2023). RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA N. 534/2023 (R.G. N. 636/2023). RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA N. 478/2023 (R.G. N. 633/2023). RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” - LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DEL PALCOSCENICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  49/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E DI MISURE DI REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 1 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA ECONOMATO. PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 11 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAG.N.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 14 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE . PAGAMENTO PREMI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – PLACCAGGIO TRAVI EMEROTECA ED ATRIO BIBLIOTECA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLAS – AFFIDAMENTO  AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 36/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2023-2024 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 6° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO  INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MODULO LED NON FUNZIONANTE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO "RICOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA ECONOMATO CANONE E COPIE ECCEDENTI DAL 18/07/2023 AL 17/10/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DAL 20/03/2023 AL 19/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 13 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2021 – TERZO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – III TRANCHE LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI GIUGNO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI MAGGIO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALL’ANALISI DELLA SICUREZZA E VALUTAZIONE DELLE VULNERABILITA’ DELLE RISORSE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2021 - DGR N. 6576/2022 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PAVIA QUALE ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO SERENA - PROGRAMMA 2022-2023 PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE EX D.G.R. 4643/2021 E D.D.U.O. 14504/2021 – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 3^ RATA ANNO SCOLASTICO 20223/2023 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G. SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” DEL  26  APRILE - 11  MAGGIO - 21  GIUGNO  E  20  LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LO SVILUPPO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE "SERVIZIO CUC DI VOGHERA E SUPPORTO APPALTI E CONTRATTI" - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSISTENZA ANNO 2023 PER CONNETTORE ED EMISSIONE PAGAMENTI TARI PAGOPA - SMARTCIG N.  ZE13DFEA7A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE SERVIZI GENERALI E  CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. AGGIUDICAZIONE  EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTITIFATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO FORMATIVO IN MODALITA’ E-LEARNING “MANAGEMENT PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVE NATALIZIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI  PER IL BIENNIO 2024-2025 SULLA BASE DEL NUOVO METODO MTR2 – SUPPORTO PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE TARI –  CIG. Z7F3DE6E1D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE “LA RIFORMA DEI CONCORSI PUBBLICI E LE NOVITA’ SUL PERSONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 LIQUIDAZIONE. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE PER L'ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “ECONOMATO E PROVVEDITORATO” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA’ ECONOMICA” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “CONTROLLO DI GESTIONE” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   RELATIVA AL  SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 7/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – SOSTITUZIONE DI ELEMENTO IN VETRO FACCIATA PALAOLTREPO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022 - 2023:  LIQUIDAZIONE 1° RATA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “MANUTENZIONE STRADE” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ PASTORALE DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “OLIMPIADI IRIENSI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE EDILE - ANNO 2024. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER VISITA GUIDATA AL PALAZZO MUNICIPALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “VERDE PUBBLICO E ESPROPRI” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER 4^ EDIZIONE FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “MANUTENZIONE FABBRICATI E SMART CITY” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO-INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 11^ EDIZIONE CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI UFFICI P.ZZA BATTISTI - AFFIDAMENTO AI SENSI ART.50 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PROROGA DELLA GESTIONE ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VOGHERA ESTATE” – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CON CUI COLLABORARE PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI E/O SPETTACOLI DAL VIVO NEL PERIODO ESTIVO GIUGNO–SETTEMBRE, ANNI 202E E 2025, DA REALIZZARSI PRESSO IL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA DI CAVALLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2023 ED APERTURA STRAORDINARIA IL 10 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2 LOTTO – APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ARTI 50 COMMA 1 LETTERA C) D.LGS. 36/2023 E LETTERA D’INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERRROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - II° TRIMESRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 12 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA ECONOMATO PERIODO DAL 01.04 AL 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO: N. 100 ROTOLI DI NASTRO BIANCO E ROSSO CON DICITURA “POLIZIA LOCALE” E N.100 BOMBOLETTE SPRAY TRACCIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI N. 6 DIPOSITIVI PER IL RILAVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PNEUMATICI PER BIBLIOBUS ER93MG DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, PERIODO 01/04/2023 – 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI” ED ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO” - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2024-2025”. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID. 177421354)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 4° LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIRIMENTO  SCADENZA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A VERBALE N. 10/2023 DELL'ATS DI PAVIA, DIPARTIMENTO PAAPSS - S. C. VIGILANZA E CONTROLLO, DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA NOTIFICA A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILAVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B) E D), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO: TRASFORMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLOGGIO CUSTODE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART, 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE COATTIVA DEI VERBALI EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE NELL’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 35 PRONTUARI, N. 33 APP PER LE INFRAZIONI AL C.D.S. AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ITER - ANNO 2024 - ZCE3DE13A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO A CROCE AZZURRA BELGIOIOSO O.D.V. PER SERVIZIO TRASPORTO DI MINORENNE PRESSO STRUTTURA DI RICOVERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI  E LAMPADE FIAT PUNTO  TARGATA YA521AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ZC23D92F48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="10999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLO FORD B-MAX TARGATO FB098HW</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023. SECONDA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNITA' IMMOBILIARE PER USO ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO – ACCERTAMENTO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA’ 2022 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE N.A.  DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMOBILE FIAT 600 TG. CV137EM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE S.I.  DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA   RELATIVA ALLA FORNITURA DI ADESIVI PER L'AUTOCARRO IVECO DAILY 35C14H IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. - SERV.STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2023 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – STRALCIO”: APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MATERIALI DI VALORIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE SUL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ABETE COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’EVENTO “ELABORIAMO”  PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI LUGLIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO ACCOGLIENZA AMBROSIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - D.G.R. N. 275/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2022 ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ONERI SIAE PER INIZIATIVA “CULTURA E AUGURI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE- 15 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/04/2023 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI CASERMA VVF, CAMERATE E SERVIZI IGIENICI. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (PERSEO/LIBRA) - ANNO 2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI MEDIANTE IL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE  PROGETTUALE  ED ESECUTIVA RIGUARDANTE L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GIUGNO 2023 - DITTA EUREKA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO SEAT LEON TARGATO FJ345KK - Z153DC9273</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2058/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA IN DATA 20/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA - 8188801C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI AL 21.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA FISCALE ED INVIO DICHIARAZIONI IVA -IRAP ED UNICO ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2022-2023”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – CESTINI PORTARIFIUTI E PER DEIEZIONI CANINE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO UNITÀ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – PUNTI LUCE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI SU PIATTAFORMA SINTEL PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE PRENOTAZIONE IMPORTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “IL MOMENTO DEL COMMERCIO” NELL’AMBITO DEL BANDO "SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024” DI REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI: REALIZZAZIONE  FORNITURA CON POSA RAMPA METALLICA PER DISABILI SCUOLA MEDIA G. PLANA.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 177440484) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO  TRIMESTRE 2023.  LUG-AGO-SETT 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2.: ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO INTEGRATIVO RELATIVO AL FONDO OPERE INDIFFERIBILI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI GAS NATURALE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DAL SOGGETTO AGGREGATORE MEPA. DURATA ANNUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - APRILE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GIUGNO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2023- 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE (DGR N. X/7602/2017 E N. XI/6533/2022) E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 298/2023 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2023 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI” - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI ANNO 2024 - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 6° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (MAGGIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DORSALI E ATTACCHI PER IMPLEMENTAZIONE SALA REGIA TEATRO SOCIALE . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO ENERGIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RATA INIZIALE STAGIONE INVERNALE 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINQUADRAMENTO ECONOMICO DI DIPENDENTE COMUNALE TRASFERITO EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS,  AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI   AGOSTO - NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX PRIMO SEMESTRE 2023 - GESTIONE SISTEMISTICA TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONFERENZA MARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  DI SOLLEVAMENTO, TRASPORTO E LA DEMOLIZIONE DI UNA CARCASSA DI UN AUTOBUS - ZBC3DC9161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRIGENTE VICARIO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA, PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA POSTAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA SITA IN P.LE MARCONI ( GIARDINI STAZIONE FF.SS.) - Z223D9F655</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023 – MESE DI GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE LASTRA LOCULO CIMITERIALE - MERLI MARMI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA METRICA TRIENNALE PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI UFFICI P.ZZA BATTISTI. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA:  LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO ACCOGLIENZA AMBROSIANO. PERIODO: 30 MAGGIO – 30 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL MUSEO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA  PER CONCERTO DI NATALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI DECRETO N. 14988/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE AREE A PERICOLOSITA’ MEDIA O MODERATA, ELEVATA E MOLTO ELEVATA PER ESONDAZIONE DEL TORRENTE STAFFORA, COME DEFINITA DAL PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO, MAPPE DELLE AREE ALLAGABILI DEL PGRA ED ELABORATO 2 PAI – STUDIO PRELIMINARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE DI PAVIA E L’AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RIGUARDANTI GLI OBIETTIVI 1 E 2 DEL PIANO LOCALE GAP - ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 6° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  PROGETTO FONDO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ - LEGGE 21 MAGGIO 2021, N. 69 (D.G.R. N. 7504/2022). ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VOLUME A COMPLETAMENTO DELLA COLLANA “MUSEI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PALESTRINA VANONI. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE KYOCERA -NOLO FOTOCOPIATRICE SETTORE DEMOGRAFICO MESI APR MAG GIU 2023-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA PER 36 MESI DAL 01/01/2022 PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO – III IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2022/2023 – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GIUGNO 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  II IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTA ALLOGGIO AUTONOMIA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – II IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N. 4/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – II IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 11 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PERIODO 01.10.2023/30.09.2026.LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2023  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA DELLE OPERE RIGUARDANTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION/EU M2C4 INVESTIMENTO 2.2. -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DEI DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI  ALLINEAMENTO POSIZIONI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA  DELLA QUOTA, DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA, RELATIVA AL SALDO DEL FONDO DI DOTAZIONE E  DELLA QUOTA DEL FONDO DI GESTIONE PRIMA ANNUALITÀ AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ATTO COSTITUTIVO DELLA MEDESIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME ( 30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/04/2023 – 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER LA MOSTRA “ECO-PRESEPI”  PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIIVE AGLI AUTOVEICOLI  DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE-ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA DEL CENTRO PER PRESENTAZIONE VOLUME NELL’AMBITO DI VOGHERAUTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (7° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE CON MARCHIO “REGIONE LOMBARDIA” PER EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE BENI MOBILI TEATRO SOCIALE: PIANO DI LAVORO E PANNELLO INDICATIVO . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE – TERZO TRIMESTRE ANNO 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA STRAORDINARIA OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VOLUMI A COMPLETAMENTO DELL’OPERA “LETTERATURA ITALIANA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI SU PIATTAFORMA SINTEL PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/10/2023 AL 31/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI “MONITORAGGIO LIVELLO IDROMETRICO TORRENTE STAFFORA PRESSO PONTE VIA PIACENZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E E ATTREZZATUREIN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 10 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS N. 36/2023 DELL’INTERVENTO DI “FORNITURA CON POSA DI PIETRAME DA SCOGLIERA PER SCORTA MANUTENZIONE ORDINARIA E CALCESTRUZZO PER FONDAZIONE - PONTE DI VIA PIACENZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI LOCALIZZATI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI PIAZZALE MARCONI E PIAZZA SAN BOVO”: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS.36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 25/03/2023 AL 24/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 10 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2024-2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO,  LETTERA D'INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/04/2023 - 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ROCCHETTI PER GRATICCIA TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  69/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GIUGNO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 – INTEGRAZIONE PRESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  -  PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2024 -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERA TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO BIBLIOTECA-MUSEO: FORNITURA IN OPERA DI PLACCAGGIO REI TRAVI IN ACCIAIO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2021 – PRIMO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2021 – SECONDO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA: APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DELLA FORNITURA CON POSA DI ELEMENTI PER OPERE IDRAULICHE DI ALLACCIAMENTO AD USO IRRUGUO ALL’ACQUEDOTTO COMUNALE PRESSO IL “CAMPO GIOVANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 PER “INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI PIETRAME PER REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE IN ALVEO TORRENTE STAFFORA” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 C1 LETT C) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SCHEDONI AUTORI PER PRESTITO LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI MAGGIO 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI DAL 12.05.2023 AL 15.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE"APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32"-NOLEGGIO ECONOMATO ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA' 2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2022/23.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DI V. L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI PAVIA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FONDI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTO MOSTRA “ANIMALI FANTASTICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 3 TRENI DI PNEUMATICI ( 185/65/R15 88 T, 205/55/R16 94V E 205/65 R16  94H )PER ALTRETTANTI VEICOLI IN DOTAZIONE  POLIZIA LOCALE ( ALFA ROMEO GIULETTA TARGATA YA468AP, FIAT PUNTO  TARGATA YA521AN E TOYOTA YARIS CROSS YA513AR ) - ZDC3DA6E14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI FEBBRAIO  E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA” - A03925E01A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO DI “AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (5° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI IN SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART 140 DEL D.LGS 36/2023 AL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS10 COSTITUITI DA:  1) “INTERVENTO URGENTE OPERE DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDAZIONALI DEL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS 10 INTERESSATO DA FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA” 2) “INTERVENTO URGENTE OPERE MURARIE DEL PONTE DI VIA PIACENZA CORRELATE AI FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA” -  APPROVAZIONE PERIZIA GIUSTIFICATIVA E FINANZIAMENTO, APPROVAZIONE DEI LAVORI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024  - GENNAIO/OTTOBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 242/2023  AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E LA REVISIONE PERIODICA DI N.1 MOTOCICLO DI SERVIZIO PIAGGIO LIBERTY TARGATO YA03929 E DI N. 2 MOTOCICLI SUZUKI TARGATI YA01107 E YA01108 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Z6A3DAD0C6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE APRILE/MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE APRILE/MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2021 - DGR N. 6576/2022 – I TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO AI SENSI DELL’ART. 208 CCII DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 74/2023 TRIBUNALE DI MONZA COMUNICAZIONE DI SENTENZA P.U. N. 87/2023 LG SUB 2 – 87/2023 DEL 19 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 6 ISOLE SALVAGENTE IN VIA VERDI A VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – II TRANCHE GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2024, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE DELLA FRIZIONE SUL VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PUNTO TARGATO YA759AJ  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Z5E3D9484B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MISURA PER “L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITA’ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI – POR FSE 2014-2020 – AZIONE 9.3.6. E AZIONE 9.2.1.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO -  ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – TERZA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE PER FORNITURA LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MARZO E APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING – TRIENNIO 2021/2023: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” – D.G.R. N. 6218/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE QUOTA PARTE ALL' A.T.S. DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE "CODICE APPALTI ACADEMY - CONSULENZA 12" - BIENNIO 2022-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023" (1° LIQUIDAZIONE   ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2023 – D.G.R. N. 1001/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAG. N. 3/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER ACCOGLIMENTO ISTANZA DI REVOCA DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2023 PRIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DI BIBLIOTECA – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 3° RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 9 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2022 E CONTESTUALE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL'AVV. ALBERTO VELLA - PERIODO 29/03/2022 - 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA STRAORDINARIA PER COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE O UGUALE AI 3000 ABITANTI FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2023  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – TERZA INTEGRAZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA SEZ. OLTREPO’ PAVESE – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “WE TALENT PROJECT VOGHERA”  PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE A.P.S. “LE DUE CITTÀ” DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO MEPA N.3860083 MANUTENZIONE TERMINALI SEGNAPRESENZE-BIENNIO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1.LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E  LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA DEL MESE NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA R.G. 964/2023 P.G.E. N. 23888/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MAGGIO 2023  (B.M.A., B.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA  NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: AFFIDAMENTO  AI SENSI  DELL'ART. 1 COMMA 1 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, E DELL’ART. 225 COMMA 8 DEL D. LGS .36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E HOUSING FIRST” NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS – REDISTRIBUZIONE ECONOMIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2022 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHITARRORCHESTRA DI VOGHERA PER INIZIATIVA “IL MULINO IN-CANTATO” 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER RIAPERTURA PONTE STAFFORA DI VIA PIACENZA: AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SEGNALETICA NOVARESE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO DRAGER  MOD.7110MKIII  E MOD.9510/IT IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ROTTURA DEL MANICOTTO DI RAFFREDDAMENTO DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL 603 ZE, IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE - ZC23D92F48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI SEGUENTI VEICOLI DELLE POLIZIA LOCALE: JEEP RENEGADE TARGATO  YA103AN, ALFA 159 TARGATA EF568KN, ALFA GIULIETTA TARGATA YA468AP E SUBARU TARGATO YA663AS  - SMARTCIG  Z323D927D8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA PER IL PERIODO APRILE 2019 - MARZO 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 – GENNAIO / MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, PERIODO 01/07/2023 – 30/09/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERE E MERCATI. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2024 – GENNAIO / AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER “SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO INDIRETTO WIRELESS TRAMITE FESSURIMETRI E INCLINOMETRI PRESSO PONTE VIA PIACENZA VOGHERA ” – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 PER FORNITURA CARBURANTE PER SETTORI COMUNALI VARI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSSIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL' AVV. CLAUDIA FOSCHELLI - PERIODO 29/03/2022 - 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA  “MEMORIAL PARISI” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – A.P. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTO DI “FORNITURA CON POSA DI PIETRAME PER REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE IN ALVEO TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “DENUNCIA LISTAPOSPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MAGGIO E  GIUGNO 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE CAUTELARE DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 729/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE CAUTELARE DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 636/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SPECIFICA DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PGT VIGENTE SITO IN VOGHERA VIA AMENDOLA “EX AREA MINERVA OLI – CARAPELLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ E RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGI ED AUTORIMESSE PEEP SITI IN VIA TOSCANA, 6, INDIVIDUATI A CATASTO AL FOGLIO 46, PARTICELLA 1205, SUB. 60, 20, 56, 18, 63, 13 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE CAUTELARE DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 633/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE CAUTELARE DEL RICORSO CON SOSPENSIVA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA AVANTI IL TAR DI MILANO IN ORDINE AD ANNULLAMENTO DELLA NOTA PROT. N. 5800/2023 N.R.G. 634/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER PRESTAZIONE LAVORATIVA DI DIPENDENTE IN SCAVALCO CONDIVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “NATURA IN FESTA” TENUTOSI IL 10 E 11 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA AREA EX ASILO VIA GIUDICE ORIOLO A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI- FOGLI DI STATO CIVILE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SMONTAGGIO/RIMONTAGGIO E LAVAGGIO TENDONI BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA UBERTI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA E IL RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE ANNO 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” - LAVORI COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE PER GLI ANNI DAL 2024 AL 2026. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ATTREZZATURE PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2023-2024 - ANNO 2023": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C)  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. QUARTA INTEGRAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO REGIONALE "DICEMBRE IN SICUREZZA 2023" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2024 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS 36/2023 PER “SERVIZIO TECNICO DI MONITORAGGIO INDIRETTO WIRELESS TRAMITE FESSURIMETRI E INCLINOMETRI PRESSO PONTE VIA PIACENZA VOGHERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI. FOCUS SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA, D.LGS. 201/2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO  “RESTIAMO INSIEME” ( D.G.R. N. 364 DEL 29.05.2023)  –  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”, A.S. 2023/24 – 2023/25. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI INPS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERE B) ED E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PC, LICENZE MS OFFICE E MONITOR: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI  DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2023/2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  (FONDI STATALI IN FAVORE DEI COMUNI PER LE ATTIVITÀ SOCIO EDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 42, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48) - ACCERTAMENTO  ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – CIG  Z083D82477</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE DI NUOVI SOGGETTI ARBOREI E ARBUSTIVI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 113/1992 A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – II TRANCHE MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE   IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER LA NOTIFICAZIONE  A MEZZO POSTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006) -  APPROVAZIONE ATTO DI VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 49 COMMA 2 DEL DL N. 77/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO SCUOLE SICURE: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA AGLI STUDENTI DURANTE GLI ORARI DI INGRESSO E USCITA DALLE SCUOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI MARZO ED APRILE 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSI ISTAT E RELATIVA LIQUIDAZIONE AI RILEVATORI  CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVE 16 DICEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VISITE GUIDATE AL PATRIMONIO STORICO/ARTISTICO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE MARCHIO “VOGHERA DIGITAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A ENTIONLINE - ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI 1° INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – CARTELLI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA  -OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MAGGIO 2023-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA CULTURA, PER RIPARTO FONDO FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DEL 21 NOVEMBRE 2022  E 19 DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (6° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA COMPLETAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “POMALL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE, FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SETTIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. RATA UNICA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 5° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE “MOVIMENTAZIONE DI NEW JERSEY IN CLS DI PROPRIETA’ DELL’ENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SIMI - ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE NELLA TUTELA DELLE STRADE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA- OPERAZIONI CIMITERIALI APRILE 2023-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANIFESTI E LOCANDINE INIZIATIVA “CULTURA E AUGURI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO “VITA SULLA TERRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI COSTI DERIVANTI DALLA RICHIESTA DI ONCESSIONE DEL PONTE SUL TORRENTE STAFFORA IN VIA PIACENZA - COMUNE DI VOGHERA (PRAT.UTR PV N.5004  - CODICE SIPIUI  N. PV-081722023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRE PRESSO LA SALA PAGANO, NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO SEDIE PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E ALLESTIMENTO MEZZO DI TRASPORTO ED OPERA AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STRACH -ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SERVIZI CIMITERIALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2023 5 PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 8 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024/2025.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2023 PERIODO FATTURAZIONE APRILE MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI DI OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 4 BIM. 2023 - PERIODO APRILE MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI DENOMINATI “NATALE A VOGHERA 2023”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. QUADRI CICLO PIAGGIO POKER TARGATO BB88659 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI  DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-24. RIQUALIFICAZIONE GIARDINI P.ZZA MEARDI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO AD USO IRRIGUO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO IL “CAMPO GIOVANI” DI VIA BARBIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARGEMA - FORNITURA LASTRE CHIUDI LOCULO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE  DELL'EVENTO  "VOGHERA DIGITAL 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO UNIONE DI COMUNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ULTERIORE SPESA PREVISTA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3511I, IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI PERIODO 01/09/2023 - 30/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI N.4 COPRI SEDILI PER L'UFFICIO MOBILE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ZE63D38DE4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1 CAMPO – 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2023/2024 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE. AGGIUDICAZIONE EFFICACE - CIG 9902135C4B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2023-2024 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN STRADA SANTA MARIA BIANCA, 16, INDIVIDUATI A CATASTO AL FOGLIO 62, PARTICELLA 460, SUBALTERNI 28 E 12 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28-02-2023 - 27-05-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2022 – QUINTO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO-INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. - AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 5° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: PROTEZIONI ANTITRAUMA PALESTRE SCOLASTICHE.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI,ANNUALITÀ 2022, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5618/2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONE CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITÀ DELLA PROVA  FISICO-ATTITUDINALE RELATIVA AL CONCORSO PER N. 2 POSTI DI UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PAVIA, IL COMUNE DI VIGEVANO, IL COMUNE DI VOGHERA E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SINGOLI TERRITORI. -  LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL FORUM DELLA POLIZIA LOCALE – EDIZIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "VOGHERA DIGITAL - TERZA EDIZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE E MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 354 DEL 6.12.2022 “SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 - D.G.R. N. 6970/2022”. APPROVAZIONE GRADUATORIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 285/1992 - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 7751/2022 – I TRANCHE MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2022 – QUARTO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTI INTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO BANCHI SPECIALI  PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI DI PIAZZA LIBERAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 5° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE PER OPERE DA FALEGNAME. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ABETE COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” – AREA FUNZIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPTENZA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AD UN CICLO DI WEBINAR DI AGGIORNAMENTO SU ARGOMENTI DI CARATTERE CONTABILE, FISCALE, TRIBUTARIO E PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 FEBBRAIO 2023 / 07 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO DI EX DIPENDENTE COMUNALE EX ART 25 COMMA 10 CCNL 16/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE TOPOGRAFICO- RILIEVO TOPOGRAFICO ALVEO T. STAFFORA FINALIZZATO ALLO STUDIO DELL’EVOLUZIONE MORFOLOGICA A SEGUITO DELLE EVIDENZE EMERSE DALLE INDAGINI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DELLA "LINEA GUIDA PONTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N.20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE LOGGIONE”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PASOTTI N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORE IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023 – INTEGRAZIONE PRESTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLESTIMENTO DELLO STAND DEL COMUNE DI VOGHERA ALL’EVENTO “WEB MARKETING FESTIVAL 2023” DI RIMINI – 16/17/18 GIUGNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA, PNEUMATICO E MANUTENZIONE MUSEOBUS DUCATO FY467KH IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AR DI SOLLECITI TARI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL : CIG ZC83D4711E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 6/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ATTREZZATURA SOFTWARE ED HARDWARE ED ASSISTENZA TECNICA PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE SCRITTE IN MODALITÀ DIGITALE DI N. 2 CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 9 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROGETTAZIONE INTERVENTO URGENTE OPERE MURARIE DEL PONTE DI VIA PIACENZA CORRELATE  AI FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (4° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI PER MOSTRA “ANIMALI FANTASTICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BOBINE BIBLIOBUS DUCATO ER932MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2023 SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M. E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI “REALIZZAZIONE  OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI” - SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONI BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006). AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA RELATIVA A RETTA RICOVERO (D.E.) – MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA BIBLIOTECA DI TORRAZZA COSTE NELL’AMBITO SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (APRILE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO, A DOMANDA, DI EX DIPENDENTE COMUNALE EX ART 25 COMMA 10 CCNL 16-11-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2024-2025” APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEGLI ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (MARZO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL'AMBITO DEI DISRETTI DEL COMMERIO 2022-2024. INTEGRAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.E INT. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO ALLE “OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 6° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU . – SMARTCIG N. ZC93D3A573</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PLANS PROFESSIONAL   - LIQUIDAZIONE FATTURA (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA DI VIDEOPROIEZIONE PER TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE MATERIALI PERICOLOSI ABBANDONATI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” - AREA DEI FUNZIONARI – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTE I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA  NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARI TECNICI, CORRISPETTIVI  E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERLA  NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – CONGUAGLIO  SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE FINANZIATI  CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO TEORICO IN MODALITA’ WEBINAR “LA CORRETTA IMPOSTAZIONE DELLA CONTABILITA’ IVA NEGLI ENTI LOCALI. OBBLIGHI E SANZIONI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.02.2023-27.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN FAVORE DELLA SIG.RA A.V., RESIDENTE A VOGHERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI CANCELLERIA IN FAVORE DEL TRIBUNALE DI ASTI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 4 PNEUMATICI SUL PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE - Z123D18402</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCALA AEREA PER TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  46/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO SCENICO TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  58/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE  - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DENOMINATO "CASA COMUNALE". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA - FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2023/27 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI MESI DI MARZO-LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2024-2025” APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEGLI ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE 8- PRESA ATTO PROROGA TECNICA AL 16 NOVEMBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2023 - 27 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 7 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “L’ANTICIPO DELL’IVC 2024 A DICEMBRE E GLI ONERI PER IL RINNOVO DEL CCNL, LA CONTRIBUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 6 PAG. 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 2139 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO. CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE COMPETENZE DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SESTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. QUINTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1708 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO -  CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA FERRARI SOIL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI APRILE 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI DAL 12.04.2023 AL 10.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “COSTRUZIONI INGG. PENZI S.P.A.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNI 2015-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA E’ PER PRESENTAZIONE VOLUME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MAGGIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E 2025 NOLO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI - CONVENZIONE CONSIP  (APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 2)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - APRILE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ROTOLONI CARTA ASCIUGAMANO PER UFFICI COMUNALI-RDO 3791658</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 FEBBRAIO 2023 / 06 MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE INTERVENTO URGENTE OPERE DI PROTEZIONE DELLE STRUTTURE FONDAZIONALI DEL PONTE DI VIA PIACENZA EX SS 10 INTERESSATO DA FENOMENI EROSIVI IN CASO DI PIENA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 DOCKING STATION PER LO SCARICO IN AUTOMATICO DELLE IMMAGINI DELLA BOBYCAM/DASHCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (5° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA TRAMITE VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO SU C.R.S. (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1/01/2024 – 31/12/2024 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SUL TEATRO SOCIALE SU COFINANZIAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONI E ASSERVIMENTO, TRAMITE IL SITO “CONSULENZA ESPROPRI.IT”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 PAG. N. 2/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 8 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURE CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 7 ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE  GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 DEL D.LGS 36/2023 PER INTERVENTO DI “SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO SU PILA PONTE VIA PIACENZA SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LE  BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA  E PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI PRIMO TRIMESTRE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - IV° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO) PERIODO 2023/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MAGGIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “REDAZIONE DI N. 2 ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO APRILE-MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA PAGATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV2.1.– APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: SECONDO-TERZO-QUARTO TRIMESTRE  2022. LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO SUORE BUON PASTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA  MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHITARRORCHESTRA CITTA'  DI VOGHERA –   ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CON LA CITTA' DI MANOSQUE  -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONE CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL 603 ZE, IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE - SMARTCIG N. ZD83CFE8A2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE COMPOSTA PER AIUOLE E GIARDINI STORICI VINCOLATI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA  CULTURA, PER CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ SU FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITAMENTO N. 85/2023 DEL TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 9.05.2023 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PROTOCOLLO OPENIDCONNECT: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTRATTI INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI  ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI 6 - CANONE PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: REALIZZAZIONE STRUTTURE SOSTEGNO PROIETTORI DEL TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI 6 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA' DEL TEATRO”–  APPROVAZIONE SPESA GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO 2023 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI QUOTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 5 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA. 4 PAG.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE-TRANSENNE PARAPEDONALI V.LOMBARDIA- ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE IN SERIE D DELL'ASD AVC VOGHERESE 1919 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TARGA E MEDAGLIE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE 2023 ED APERTURA STRAORDINARIA IL 26 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIREZIONE LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVA AI “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA.” SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA ING. MATTEO CERRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “PROGETTAZIONE STRUTTURALE DI  MENSOLE IN CARPENTERIA METALLICA DA METTERE IN OPERA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI". OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  ACCESSORI PER GUARDAROBA TEATRO SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MUSICA A COLORI”, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. - LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE  ARREDI SCOLASTICI  IN DOTAZIONE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI SANDRO PERTINI E VIA DANTE -  APPARECCHIATURE ELETTRONICHE NON RIPARABILI IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE -  ARREDI PRIVI DI NUMERO DI INVENTARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO. LA GESTIONE DELLE ASSENZE NEL RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA “PROGETTAZIONE STRUTTURALE N. 2 INSTALLAZIONI PER SOSTEGNI LUCI DI SCENA” DEL TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” – AREA FUNZIONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STENDER DOPPI PER GUARDAROBA DEL TEATRO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  PRIMA TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONI E ASSERVIMENTO, TRAMITE IL SITO “CONSULENZA ESPROPRI.IT”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MOSTRA “MARIO MASERATI - RETROSPETTIVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE  - FORNITURA GRUCCE PER GUARDAROBA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “PREMIUM" ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONLINE LEXITALIA – PERIODO 16/05/2023 – 16/05/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE IN PROROGA  DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – STRALCIO”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. BANDO PROCEDURA APERTA GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE" (AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE), A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. RETTIFICA BANDO DI CONCORSO E PROROGA TERMINE SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INTERVENTO DI SPURGO AREA SINTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE CORRETTIVA PALESTRA SCUOLA MEDIA VANONI” - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA”.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 174857966),  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO, PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAZIONE ASSOCIAZIONE IN ALTRA CATEGORIA E NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONE  CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PREVENTIVABILI DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA” ALL’ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2023" - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA IMPRESA LERTA &amp;CO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - SMARTCIG ZC338A8E87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA VANONI" "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI"  NOMINA DEL RESPONSABILE  UNICO DEL PROGETTO, PROGETTISTA, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITAMENTO N. 75/2023 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 113/2023 DEL 27.09.2023 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII E DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO - PANCHINE, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA TAGLIANDO MANUTENZIONE E RIPARAZIONI AMBULANZA SERVIZI CIMITERIALI DITTA SCARSO LUCIANO VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 4 LOTTO” - PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DI PROGETTO ED ESECUZIONE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 174590050),  APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO – REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RETE DATI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE “GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2023” PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - ACQUISTO MATERIALE DA ASSEGNARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 82/2023 TRIBUNALE DI MONZA SENTENZA N. 130 DEPOSITATA IL 14.08.2023 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL'AMBITO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024. ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE DECISIONALE DEL RICORSO N.R.G. N. 2734/2017, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), DI CUI ALL’ART. 37 38 E 39 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, PERIODO 2023/2026. APPROVAZIONE RISULTANZE INDAGINE DI MERCATO E AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE PER IL DECORO DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO TRIO - CONTABILITA' PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ON-LINE PAEFFICACE - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE 2022 - SOC. MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL VIDEOSEMINARIO INTERATTIVO “LE RECENTISSIME MODIFICHE IN MATERIA DI CONTENZIOSO DEGLI ENTI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA  DI CALZATURE OPERATIVE E  SEMIOPERATIVE INVERNALI PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE FEBBRAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE LASER  PER FOGLI STATO CIVILE FORMATO A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE 2° RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2023" – NOMINA DEL COORDINATORE DELLE SICUREZZA IN ESECUZIONE AI SENSI DELL’ART. 90 COMMA 5 DEL D.LGS. 81/08”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI CERTIFICAZIONE ISIPM BASE RELATIVO AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “LA GESTIONE DEL PERSONALE IN MISSIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 298/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO GIOCHI INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO – VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLAS – AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV. 1.1 (CUP: C11B21010640006). APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE, SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO, CONDIZIONI GENERALI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL  PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO  DI N.1 SWITCH 2X1 CON USB E HDMI 4K E DI N.4 PENNE-EJ-PP610-GALAXY-LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - SECONDO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 01.08.2023 AL 10.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 4° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - AREA DEI FUNZIONARI E DELLA ELEVATA QUALIFICAZIONE – PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI- DETERMINAZIONE AMMESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEL MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ADESIVO LAMINATO – AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART.4 C.2 LETTERA B) DEL D.L.119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERIZIO PER ORE INTEGRATIVE – PRIMO TRIMESTRE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO UNA LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALL'AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO RELATIVO AL PACCHETTO “CITTADINO INFORMATO” DELLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: NOMINA  DIRETTORE DELL’ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA PER COMPLETAMENTO TENDAGGI E PASSATOIE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CORO ITALO TIMALLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ABETE COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – SECONDO PROVVEDIMENTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE. SECONDO SEMESTRE 2023. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALLA COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DELL’ENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO RELATIVO AL PACCHETTO “CITTADINO ATTIVO” DELLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: NOMINA  DIRETTORE DELL’ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI APRILE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - 20.04.2022-30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: APPROVAZIONE SECONDA MODIFICA CONTRATTUALE “PERIZIA DI VARIANTE” AI SENSI ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE – APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE SPORTIVE – PORTE DA CALCIO PER IL CAMPO GIOVANI – AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI  PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 4 C.2 LETTERA B) DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE “IMPOSTA DI BOLLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI CALZATURE  OPERATIVE E SEMI OPERATIVE INVERNALI PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA MOBILE 8-MODIFICA CONSISTENZA UTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONI SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) SECONDO SEMESTRE 2023 - APPROVAZIONE ELENCHI AVENTI DIRITTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER RASSEGNA FORME DELL’ANIMA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA) PER LA NOTIFICAZIONME A MEZZO POSTA - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 6. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2022 AL 31.12.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI  IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI APRILE 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M. E M.M.–  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2023 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. E R.R. – APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SOSTITUZIONE SERRAMENTO D'INGRESSO PALESTRA BOXE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 174266373) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – I IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT.SSA ELISABETTA VERCESI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET - TRIENNIO 2023/2025”: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA BIENNIO 2024/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE - TRIENNIO 2022/2024”: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – 2° STRALCIO”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.PA., AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 (BIENNIO 2023-2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA L’INTEGRAZIONE NELL’A.N.P.R. DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE SERVIZIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - I° TRIMESTRE 2023 - MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS  ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI 6 - CANONE PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI  RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “BUSTA PAGA E ADEMPIMENTI ANNUALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASST DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB VACCINALE PER I LOCALI/AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VOGHERA VIA FAMIGLIA CIGNOLI 1.  – LIQUIDAZIONE DELLE UTENZE - PERIODO DICEMBRE 2022/FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATE SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVE AUTUNNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO MARZO-APRILE 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE-GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO GENNAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI INERENTE RICORSO AL T.A.R. LOMBARDIA  N.R.G. N. 2734/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE NELL’AREA VERDE DI VIA GEN. DALLA CHIESA ANG. VIA BIANCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023 DEL SERVIZIO REDAZIONE “SECONDA PERIZIA DI VARIANTE” – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (FEBBRAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI “RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN VIA ANGELO CIGNOLI, A FAVORE DI RETI DI. VOGHERA SRL PER LA POSA DI CABINA ELETTRICA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO  MAGGIO-AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 4° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ASSEGNAZIONE IN COMODATO GRATUITO ALLA PROVINCIA DI PAVIA DEL LOCALE DENOMINATO “EX PESA PUBBLICA” SITO IN VOGHERA (PV) – VIA GARIBALDI ANGOLO VIA ZANARDI BONFIGLIO, ADIBITO A UFFICIO DISTACCATO DELLA POLIZIA PROVINCIALE - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNITA' IMMOBILIARE PER USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “NOVITA’: CASSETTO PREVIDENZIALE PER GLI ENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS N. 36/2023 DEL SERVIZIO DI “INDAGINI GEOELETTRICHE E FORATURA DELLA FONDAZIONE DELLA PILA N. 1 DEL PONTE VIA PIACENZA SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA E LAVORI DI MANUTENZIONE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DK740WF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECOLOGIA –SMARTCIG Z7A3C8C241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE: COSA FARE – LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 4° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARCO GIOCHI VIA PERUGINO - INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA  ATTI  DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI  DAL TERRRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA  PARROCCHIA DI SAN ROCCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DI  ABETE COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE  A. S. 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – II SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA APOLF VOGHERA, PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ALI - AUTONOMIA LAVORO INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI N. 4 NUOVI POD PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO I PARCHI E I GIARDINI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA PER COMPLETAMENTO TENDAGGI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E COMPOSIZIONI FLOREALI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/01/2023 - 30/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI: REALIZZAZIONE  DI SERVOSCALA AUTOMATICO PER LA SCUOLA MEDIA G. PLANA.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 173807067) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI – ANNO 2022-2023”  – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR. – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANODOPERA E MATERIALE DI CONSUMO PER APERTURA CASSETTE DI SICUREZZA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA - SMARTCIG: ZE73C7EF6B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA PER COMPLETAMENTO DEI CORRIMANO IN OTTONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI N.3  BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 3° PAGAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LG 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO AI LAVORI DI “RIFACIMENTO DI NUOVO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA - C11B20000960002” - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE), PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE FESTIVAL LETTERARIO “IRIA INCONTRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AL DOTT. GIULIANO CEREGHINI - PERIODO 29/03/2022 - 28/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TRIMESTRE GENNAIO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI PITTURA PRESSO LA SALA PAGANO, OTTOBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAG. N.1/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2023 4 PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE  PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ORDINARIA  SUL VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE  ALFA ROMEO GIULIETTA  TARGATO YA468AP - SMARTCIG N. ZB93C80B38</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ORDINARIA  SUL VEICOLO DELLA PROTEZIONE CIVILE FORD RANGER TARGATO DZ030RC - SMARTCIG N.  ZC73C8033A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – XII TRANCHE APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SUL VEICOLO DELLA POLIZIA LOCALE  JEEP RENEGADE TARGATO  YA479AR - SMARTCIG:Z773C80D0A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI  RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI DELLA "NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2022" E DELLA "RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2022".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR. - SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE "UFFICIO TRIBUTI.IT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE IN COMUNE DI VOGHERA” ALL’ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI MARZO 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI DAL 20.03.2023 AL 05.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2023” - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 REVOCA AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE  AL SECONDO CLASSIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE – SECONDO TRIMESTRE ANNO 2023".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO MEDIANTE ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO CON “FONDAZIONE ADOLESCERE” PER I SERVIZI RELATIVI ALLA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 5 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE  PROGETTO NUOVE AULE SCUOLA MEDIA PASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA TARGHE IN OTTONE SATINATE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL  COMANDO  DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE  MARZO/APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MARZO E  APRILE 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE COL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER INIZIATIVA BENEFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - DOTT.SSA GIORGETTI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="11999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANIFESTI INIZIATIVA “RISATE  VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE E APPROVAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “POMALL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI AGGIORNAMENTO PREZZI EX ART. 26 COMMI 1 E 3 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 91/2022, MODIFICATO CON L. N. 197/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO DEDICATO ALLA FIGURA DI ALESSANDRO MARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU N. 1093 DEL 19/12/2022, NOTIFICATO IL 30/01/2023 PROMOSSO DA *** NELLA SUA QUALITÀ DI EREDE DEL SIG. *** - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DI  FONDAZIONE LE VELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE BENEFICHE “VOGHERA CORRI E CAMMINA” E “FAMILY RUN” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMOBILE TARGATA CV137EM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI - SOSTITUZIONE TERGICRISTALLI E FANALINO FRECCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA PASCOLI SUCCURSALE (DON ORIONE) E SCUOLA MEDIA PLANA SUCCURSALE (EX MARAGLIANO). LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” - AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI – FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA ANNO 2023" - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE– MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER LA RIMOZIONE DI MATERIALE ABBANDONATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DI  EPI.CO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEDIA SPECIALE  PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE -  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CAMPO GIOVANI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 173621483) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI CITTA' SICURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNO 2023. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA  NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA  DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE FEBBRAIO/MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER UN VEICOLO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE AL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ADDENDUM ALL' AUTORIZZAZIONE UNICA N. 16/2021 PER UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO RILASCIATA IN FAVORE DI VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2023 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” MARIA TERESA SPINELLI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “FESTA DI PRIMAVERA 2023” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PANNELLI E MANIFESTI INIZIATIVA “QUESTA SERA SIAMO APERTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CONTROVENTO A.P.S..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2  - LOTTO 1 – VETTURE OPERATIVE” PER IL NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO STRADE – SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CODAMS DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA POLISPORTIVA VOGHERESE ASD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – FIORIERE, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FATTORIA DIDATTICA DELLE GINESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TICINUM LIBRERIA EDITRICE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  ANNO 2022. APPROVAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 AI SENSI DELL'ART.6 QUINQUIES D.L.51/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.87 DEL 03/07/2023 PER IL PERIODO 02 OTTOBRE 2023-31 DICEMBRE 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NELLO STABILE DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RICALCOLI CONSUMI MESE DI GIUGNO-LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO "TEATRO IN OLTREPO': RIGENERAZIONE, INCLUSIONE, CULTURA" - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI PARTERNARIATO TRA COMUNE DI VOGHERA (CAPOFILA) E IL COMUNE DI VARZI (PARTNER)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI AGOSTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO”. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO – FORNITURA ACCESSORI PER SERVIZI IGIENICI DEL PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTER B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PROGETTO CITTÀ SICURA – 12 MESI - SMARTCIG Z7A3C44911</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 17 PISTOLE MARCA BERETTA, MOD. APX A1 MOS CAL.9X21, CON RELATIVI COLPI E  FONDINE NONCHE' CONTESTUALE PERMUTA DI N. 12 PISTOLE ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER LA DIFESA DELL'ENTE PER RESISTERE NEL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA A SEGUITO DI RICORSO NOTIFICATO IN DATA 28/07/2023 (PGE N. 39993/2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANDRO PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION   EU/PNRR M5C2 INV2.1. – PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 264 DEL 29.05.2023 - - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE EVENTO “RISATE A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO), DI CUI ALL’ART. 37 38 E 39 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, PERIODO 2023/2026. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 3° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “ATLETICA IRIENSE” COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA  BENEFICA – “VOGHERA IN ROSA” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA E RELATIVE PRESTAZIONI DI SERVIZO. MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA’ EXTRA ISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 3° INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MARZO 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI", IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE PARAPEDONALI, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, PERIODO 01/01/2023 – 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI E ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. – SMARTCIG N. Z603C576E8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE EDILE ANNO 2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PRESSO IL CORTILE NORD EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (4° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ATTRAVERSO IL FLUSSO UNIEMENS LISTA POSPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2023. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID. 173493644) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE BIBLIOBUS DUCATO ER93MG DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2023: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2023:  LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI AUTOBLOCCANTI FINALIZZATO ALLA PAVIMENTAZIONE DI UN’AREA ACCESSIBILE AI DIVERSAMENTE ABILI NEL CAMPO DI STRADA FRASSOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - GENNAIO-LUGLIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 3° BIMESTRE 2023 PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER EDIZIONE 2023 DELLA RASSEGNA “FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE AD ACCETTARE PROPOSTA DI CANDIDATURA E SUCCESSIVO INCARICO QUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENTE REGIONALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 800/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SI.SE S.P.A.: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SEGNALI STRADALI VERTICALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2023 PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO E COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI CENTRO STAMPA ECONOMATO PERIODO DAL 01/01 AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “LE NOVITA’ DEL MODELLO 770/2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 PER L’ESECUZIONE DI UNO STUDIO DI IMPATTO OLFATTIVO MEDIANTE SIMULAZIONE DI DISPERSIONE ATMOSFERICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO – COMPLETAMENTO QUINTE DI BOCCASCENA  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PREDISPOSIZIONE PROGETTO E  PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE CERTIFICAZIONI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON FONDI NEXT GENERATION EU/PNRR. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER AREA MERCATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 3 PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA  CULTURA, PER CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE IVA AGEVOLATA AL CONTRATTO DI GESTIONE CALORE - DETERMINAZIONE CREDITO IVA DA SPLITPAYMENT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2023 3 PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI – 1° TRIMESTRE  ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  I IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMNETO ENTRATE SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INSTALLAZIONE PROTEZIONI PER TERMOSIFONI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALE OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 4 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE E ANNULLAMENTO DETERMINA N. 850 DEL 24/08/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO “VEICOLI IN NOLEGGIO 2  - LOTTO 3 – VEICOLI COMMERCIALI” PER IL NOLEGGIO DI UN MEZZO OPERATIVO PER IL SERVIZIO FABBRICATI – SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV. 2.1 – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA CATALOGHI MOSTRE FOTOGRAFICHE VOGHERA FOTOGRAFIA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2 ° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 –  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.03.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI – PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE - AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA” -  AREA DEGLI ISTRUTTORI - DA DESTINARE AGLI ASILI NIDO COMUNALI - AMMISSIONE CANDIDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA AGGIUDICAZIONE EFFICACE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI”: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CANONI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2023” - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO R.R. – MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE TREOTTOUNO S.C.R.L. ONLUS" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 4^ SAGRA DEL PEPERONE E DELLA 3^ FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DI SAN MARTINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA S.C.A.E. S.P.A. - AFFIDAMENTO INTERVENTI  DI RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAOFORICI RICOTTI E XXVII MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER CORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI OPERATORI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA SEGGI 30 E 31 FR. MEDASSINO SOC. L'OPEROSA IN OCCASIONE ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE - DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO  01/01/2023-31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE CENTRO STAMPA ECONOMATO CANONE E COPIE ECCEDENTI DAL 18/04 AL 17/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2023. APPROVAZIONE DELL’INTERVENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO 122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO DAL 25/12/2022 AL 24/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.3 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ECONOMATO PERIODO DAL 20/12/2022 AL 19/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2023 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TG. DV321PG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA BACHECHE ESPOSITIVE PER IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO ESTINTORI PER TEATRO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA:  ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CREDITO RESIDUO DITTA MANDANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI DEL MESE DI LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2023-2024 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – 2° STRALCIO”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI  PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO INTIMAZIONE AGENZIA RISCOSSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “ELENCO AVVOCATI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2023/2024”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2022 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA  N. 644 DEL 26/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (3° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA CASSETTE PER REPERTI MUSEALI PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: VERNICIATURA TRAVI TEATRO. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO OCCASIONALE METANO PER BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”—AGGIUDICAZIONE EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO - C.I.E. DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA  - III° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020), DEL SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ED IL RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2022 AL 31.12.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO E CONSEGUENTE REINTROITO DEL MEDESIMO PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - 1° SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE ALIMENTAZIONE COLONNE RICARICA VEICOLI ELETTRICI": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA": AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 330 DEL 6 APRILE 2023 – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLISPORTIVA VOGHERESE ASD -  ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE SPORTIVA “IRIENSIADI KIDS 2023”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI”. NOMINA DEI RESPONSABILE  UNICO DEL PROGETTO, PROGETTISTA, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO CANONI E  UTENZE - 1° SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI. CONCESSIONE TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 121 C. 8 DEL D.LGS.36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA “FUTURA” DEL COMUNE DI PIOLTELLO – COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER MINORI – PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE ( TRANSENNE PARAPEDONALI - VIA DEPRETIS 28) - ACCETTAZIONE RISARCIMENTO ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE /DICEMBRE A. S. 2023/2024 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - I° TRIMESTRE 2023 - GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO QUOTIDIANI OBSOLETI CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI (SEDE ANFFAS) DEL 19/20 FEBBRAIO 2023 - SIN. N. 000044723000024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPPOSIZIONE A SEGUITO DI ATTO DI PRECETTO TRASMESSO CON PGE N. 39091 DEL 24/07/2023 - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCREMENTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (GENNAIO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE GIARDINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL  TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2023/2024.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2022 AL 31.12.2025. . PRESA D’ATTO PARZIALE SCISSIONE ED INCORPORAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M.–  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT ISIPM-BASE ORIENTATO AL PNRR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE - . TRATTENUTA MANCATO PREAVVISO AI SENSI DELL'ART. 12 DEL CCNL REGIONI ENTI LOCALI DEL 9 MAGGIO 2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO NUOVO INQUADRAMENTO ECONOMICO DI DIPENDENTE COMUNALE TRASFERITO EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SU AUTOVETTURA CIVETTA POLIZIA LOCALE  - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNI 2023-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI -PROCEDURA SINTEL N.171179594</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA ORTA DI PIRINI MANUTENZIONE RIPARAZIONE PALA GOMMATA SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER RIPARAZIONE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA SOC. ASM VOGHERA SPA DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN EX CASERMA ZANARDI BONFIGLIO, IDENTIFICATI AL NCEU AL FG 60 MAP 143 SUB 10 - DETERMINA PER PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER REVISIONE E MANUTENZIONE GENERALE URGENTE DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER  VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE. CIG 9902135C4B - AMMISSIONE CONCORRENTE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE DI SOMME ACCANTONATE PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9  - APPROVAZIONE SPESA CANONE DI LOCAZIONE (1 SETTEMBRE 2023/31 AGOSTO 2024)  E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PARTECIPAZIONE A WEBINAR DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE- GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI TRIBUTI E NON DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO -  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA PER MANIFESTAZIONE “PASSI DI DANZA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 2 LOTTO 6 PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.-PERIODO OTTOBRE 2023/SETTEMBRE 2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONTRIBUTO REGIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 2° PAGAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLE ORDINANZE  NN. 469, 478, 533, 534/2023 TAR LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE AD ACCETTARE PROPOSTA DI CANDIDATURA PER EVENTUALE COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ENTE REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DEI DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE E NON RITIRATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK FIERA ASCENSIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 639 FIERA DELL'ASCENSIONE  - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSTITO CAUZIONALE CIRCO KODANTY - SPETTACOLI DAL 03 AL 17 LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE-APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE DI MICROSOFT EXCEL BASE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA  N. 186/2022 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL VIDEOSEMINARIO “IMPOSTA DI BOLLO – LE NUOVE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULL’APPLICAZIONE DEL BOLLO A CONTRATTI ELETTRONICI E REGISTRI CONTABILI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 298/2022 DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PAMPERS SOLE E LUNA PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” - TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI BONIFICA E CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA IMPIANTI AERAULICI E DI CAMPIONAMENTO E ANALISI PER LA RICERCA DI LEGIONELLA SPP NELL’ACQUA DI RETE. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI TARGHE ANTINCENDIO IN PLEXIGLASS. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INSTALLAZIONE PELLICOLE PER SERRAMENTI ESTERNI. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. APPROVAZIONE  SPESA PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO LUGLIO-DICEMBRE 2022 – RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 1698/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ALLESTIMENTO MOSTRA PIETRO BISIO “90+1 ANTOLOGICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMMOBILE DI VIA BELLOCCHIO 9 ADIBITO A SCUOLA DELL’INFANZIA -  PRESA D’ATTO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE   DAL 1.09.2023 AL 31.08.2029.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL VOUCHER PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>“AUMENTO DELLE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI - TRIENNIO 2021-2023”: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ E PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE M.F.  DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI OPERAIZONI CIMITERIALI DITTA EUREKA FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE SOC. MAGGIOLI-  FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERAZIONI CIMITERIALI SOC. EUREKA MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MOBILE PER NICCHIE CINERARIE ED OSSARIE - RP RIVESTIMENTI PLASTICI PREFABBRICATI CIMITERIALI-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE  E AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE SINTEL DI ARIA SPA, DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DAL 1971 E DIGITALIZZAZIONE DELLE STESSE SU RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZELLA ACQUISTO CESTE PER RACCOLTA PLICHI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA SOC. ASM VOGHERA SPA DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN EX CASERMA ZANARDI BONFIGLIO, IDENTIFICATI AL NCEU AL FG 60 MAP 143 SUB 10 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI KYOCERA GEN - FEB - MAR 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “G.M.C. GESTIONE MANUTEZIONI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA” RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - PERTINENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MOBILI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO SETTORE LL.PP.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE IDRAULICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO  PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA QUALE TERZO CHIAMATO  DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N.1132/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA - 2/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2023 ED APERTURA STRAORDINARIA IL 26 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.07.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - RICHIESTA PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 2° PAG 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE: ANNO 2023  - I° BIMESTRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12351"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE  MOVIMENTO TURISMO DEL VINO LOMBARDO PER LA 4^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA “50 SFUMATURE DI PINOT NOIR”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TARGATO DF525WA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI PER LA CONNESSIONE WI-FI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  AUTOVETTURA NUOVA YARIS CROSS HYBRID (116CV) C-CUT ACTIVE 2WD CON ALLESTIMENTO SPECIALE DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 6/2023 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA  N. 23 DEL 13.03.2023 AI SENSI DELL’ART. 208 CCII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO IN MODALITA’ E-LEARNING “MANAGEMENT PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSITO PNEUMATICI PER AMBULANZA TRASPORTO FERETRI CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE ALL’E-SEMINAR “I NUOVI CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI 2023: DALLA REDAZIONE ALLA REGISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2: ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO INTEGRATIVO RELATIVO AL FONDO OPERE INDIFFERIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA NOTIFICAZIONE  A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHITARRORCHESTRA CITTA' DI VOGHERA PER “IL MULINO IN-CANTATO” EDIZIONE 2023 – REINTEGRAZIONE  SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI SEGNALI  NOME STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITUA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI PER ASILO NIDO COMUNALE POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – AREA DEGLI ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE  SPESE DI REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDAZIONE IFEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI MARZO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI D’INGEGNERIA RELATIVI AL SUPPORTO AL RUP IN QUANTO RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E AL C.S.E. LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL D.P.R. 177/11 IN SPAZIO CONFINATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO, CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU CON RISORSE PNRR MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2: AFFIDAMENTO SERVIZIO IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PROROGA DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2:  SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE”: AFFIDAMENTO SERVIZIO IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/01/2023 – 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE 2° PAG. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENE MOBILE INVENTARIATO IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE E S.D. - UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILO NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL  RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ-  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI VOGHERA – ORGANIZZAZIONE  MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “WALK FOR A WISH: TOMMY L’AMBULANZA DEI DESIDERI” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ OCCUPAZIONE TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART- 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 - RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE TOPOGRAFICO-CATASTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE “PERIZIA DI VARIANTE” AI SENSI ART. 106 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI  ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - ANNO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURA COMUNALE (PARAPETTO SCUOLA PRIMARIA PROVENZAL) - ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – XI TRANCHE MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO PONTE SU CAVO LAGOZZO IN STRADA FOLCIONA” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DEL SERVIZIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOFISICHE, GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” AREA DEGLI ISTRUTTORI PRESSO IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023 E PEDAGGI AUTOSTRADALI EFFETTUATI DAL 28.02.2023 AL 16.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 7751/2022 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA PER RASSEGNA “IL CINEMA DEI PICCOLI” 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: PRESA D’ATTO CONFERIMENTO RAMO D’AZIENDA DI ATOS ITALIA S.P.A. IN UNIFY ITALY S.R.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA RIFERITA AL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 699 DEL 13/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS.267/2000) IN FAVORE DI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER IL DIPENDENTE  DOTT. FEDERICO TAVERNA, ASSESSORE COMUNALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CITTÀ DI VOGHERA PER CONCERTO NELL’AMBITO DEL FESTIVAL ULTRAPADUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INTEGRATIVO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE ALL’INFANZIA” - AREA DEGLI ISTRUTTORI - PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI ED UTILIZZATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ALL’ONLINE SEMINAR “COME ORGANIZZARE EVENTI PUBBLICI EFFICACI E DI SUCCESSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023,DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023,DEL SERVIZIO DI ALLACCIAMENTO RETE ALIMENTAZIONE COLONNE RICARICA VEICOLI ELETTRICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA DUE VOLTE PER LO STESSO VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFCA  ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2023/2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI FEBBRAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “CLAUNTERAPIAMO”  PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE AL RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA AVVERSO AVVISO ACCERTAMENTO IMU N. 1058 DEL 5/12/2022 NOTIFICATO IL 13/12/2022 PROMOSSO DA *** SGR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T. -CONTRIBUTO FISSO- CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO RELATIVAMENTE ALL’ATTO DI APPELLO PROMOSSO DA EREDI ** AVVERSO SENTENZA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA N. 209/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - COMMA 1. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 173/2022 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA SENSORI RILEVAMENTO INCENDI WIRELESS.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 171373898) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2023” - AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI AI SENSI ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LG 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  63/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  60/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI A.P. 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2023 -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  A DIPENDENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENE MOBILE INVENTARIATO IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE SECONDO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE DEL RENDICONTO 2022 E ANTICIPAZIONE RIFORMA ACCRUAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE RLS 32 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2023 AL 30 SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - II IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL LABORATORIO “LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E I CONVENZIONAMENTI: PROCEDIMENTI, TECNICHE, MODELLISTICHE E PROBLEMI APERTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL VIDEOSEMINARIO “LA NUOVA IMPOSTA DI BOLLO SUI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DAL CODICE DEGLI APPALTI 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI ALL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO 2022-2024”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023”: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASMPER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESE DI MAGGIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ- COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE - 2 LOTTO - FORNITURA CON POSA DI QUINTA DI BOCCASCENA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1), LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA AMIANTO COPERTURA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO DI VIA BARBIERI”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.2 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PERIODO 2023/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2:  SERVIZIO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE”: AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2" -  SERVIZI D'INGEGNERIA RELATIVI AL SUPPORTO AL RUP IN QUANTO RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS.81/08 E AL C.S.E. LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA SOGGETTE AL D.P.R. 177/11 IN SPAZIO CONFINATO: AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON “EDILCANTIERI COSTRUZIONI S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2023 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI ASSISTENZA E GESTIONE DEL PORTALE “MUNICIPIO VIRTUALE” – BIENNIO 2023/2024: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI  TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE E/O RINNOVO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 000447323300059.  PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 2023-2028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI". OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 DEL SERVIZIO REDAZIONE “PERIZIA DI VARIANTE – MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA CORRISPONDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR MEC4 INV. 2.2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI SERVIZI D’INGEGNERIA RELATIVI AL SUPPORTO AL RUP IN QUANTO RESPONSABILE DEI LAVORI AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E AL C.S.E. LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA’ SOGGETTE AL D.P.R. 177/11 IN SPAZIO CONFINATO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO, CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU CON RISORSE PNRR MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO R.R. – GENNAIO E FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023: ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI  SPESA  RELATIVI AI COSTI FISSI, COSTI VARIABILI ED ADEGUAMENTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE PROVVEDIMENTI N. 16/23 - 364/23 - 481/23 - 30/23 - 406/23 - 28/23 - 29/23 E - 373/23 E RELATIVA PRESA D'ATTO APPLICAZIONE NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI D.LGS. 36/2023 CON EFFICACIA DAL 01/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE– FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TARGA IN PLEXIGLAS, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD”. OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE”– FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1. -  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER INVIO SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITÀ TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 171341742), ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER 11^ EDIZIONE DEL CONCORSO FLAUTISTICO “G. PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPENTENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ – COMMA 1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI (PENSILINA) DEL 26.02.2023 - SIN. 000044723000018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 55</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - COMMA  1 FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 700 C.PC. AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA (P.G. E. N. 34332/2023 - AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE “LA RIFORMA DEI CONCORSI PUBBLICI E LE NOVITA’ SUL PERSONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO  2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI.  MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2021 – TERZO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA FEDERICO MOMO, 5, INDIVIDUATI A CATASTO AL FOGLIO 53, PARTICELLA 1383, SUBALTERNI 3 E 4 - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2023: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023”: REVOCA AFFIDAMENTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.E I.  E ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 AL SECONDO CLASSIFICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI GARA PRESSO ENTE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO IN MODALITA’ E-LEARNING “MANAGEMENT PUBBLICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E MECCANICI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA”. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA N. 69/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ISCRIZIONE DALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO ESTINTORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE, MATR. 2371, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2023 1° PAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 2° BIMESTRE 2023 PERIODO DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO FONDAZIONE CARIPLO “PROGETTI COMUNI” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE FASI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE PERIODICA E REVISIONE  SOLLEVAFERETRI E AMBULANZA SERVIZI CIMITERIALI -  DITTA F.LLI FERRETTI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2023-2024: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DISPOSITIVO TELEPASS AL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI PER IL PERIODO 01.03.2023-31.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2023 AL 30 GIUGNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY BLACK BOX SECONDO SEMESTRE 2023 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LEGGE N. 108/2021, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO - VOGHERA” – RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. SERVIZIO VP-AU E ESPROPRI N. 581 DEL 10/06/2023 DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO RLS – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LE NOVITA’ 2023: EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM E SGRAVIO CONTRIBUTIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2023 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ADESIONE ALLA PROPOSTA FORMATIVA “FORMAZIONE GENERALE 2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PEZZANI RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.E.M.–  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2022 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 30/11/2022 - 27/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA  PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.  E ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII - 4° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2022. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2023 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI POMBIO, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M4C1 INV 1.1:  APPROVAZIONE VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 48 COMMA 2  LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI,ANNUALITÀ 2021, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5618/2021  – LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1 – RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 641 DEL 23.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI VICARIO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI - ESERCIZIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. FABBRICATI – SMART CITY N. 627 DEL 21.06.2023 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - APPROVAZIONE RISULTANZE AVVISO ESPLORATIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE”– FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/ PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO TELEFONIA DATI PER ACCESSI INTERNET DI COMPETENZA COMUNALE-PERIODO 01/07/2023-30/06/2025 RDO CONSIP N.3612633</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2023) -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PGT VIGENTE (PIANO DELLE REGOLE) IN VOGHERA VIA AMENDOLA “EX AREA MINERVA OLI – CARAPELLI” E CONTESTUALE AVVIO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 12/2005 E SMI - LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA PAVESE" DA PARTE DI A. MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE  IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - (PERSEO/LIBRA) - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: DISIMPEGNO PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. APPROVAZIONE ATTO DI VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 48 COMMA 2 DEL DL N. 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – RIDETERMINAZIONE  IMPEGNI DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI”  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL (ID. 169559839). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI – I TRANCHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 170285951) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI – PLACCAGGIO TRAVI  EMEROTECA ED ATRIO BIBLIOTECA.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 168698467) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI – DECRETO N. 11066/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA RIGUARDANTE L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 170326015) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>“IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI". OPERA FINANZIATA CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE DIPENDENTI  COMUNALI  IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ELEZIONI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ATTIVITA' LAVORATIVA E SERVIZIO DI O.P. - SVOLTA PRESSO I SEGGI ELETTORALI DA PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE  IN RELAZIONE A DISPOSITIVO DELLA QUESTURA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR. - “NOLEGGIO DI ESTINTORI DA UTILIZZARSI NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI": LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO MOBILE PER NICCHIE CINIERARIE – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLI MUSEALI PER IL MUSEO NATURALISTICO DI STRADELLA NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 NOVEMBRE 2022/27 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 NOVEMBRE 2022 - 27 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE -  PERIODO APRILE-DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI CONFOOPERATIVE LOMBARDIA DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. ANTONIO CALIFANO, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO (ARTT. 79 E 80 D.LGS. 267/2000) IN FAVORE DI IRIDEOS S.P.A. DI MILANO PER IL DIPENDENTE DOTT. NICOLA AFFRONTI, CONSIGLIERE COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE AL MANEGGIO ARMI, ESERCITAZIONE AI TIRI E ISCRIZIONE AL POLIGONO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE- SMARTCIG Z723B8DE18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA  PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLAS ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– AREA ISTRUTTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1: APPROVAZIONE ATTO DI VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 D, LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 49 COMMA 2 DEL D.L. N. 77/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 108 DEL 29.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (2° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2023 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2023 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2022 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOMOBILE TARGATA CV137EM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI FEBBRAIO 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA INFISSI SATINATI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALLA RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO  DELLA “MISURA 1.3.1 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.3 “DATI E INTEROPERABILITÀ”: ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 8 NOVEMBRE 2022 – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO MARZO-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI PER IL PERIODO 01.03.2023-31.05.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE FINANZIATI  CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE SDA ISTITUITO DA SOGGETTO AGGREGATORE PROVINCIA DI BRESCIA SU SITEMA TELEMATICO SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - 2° STRALCIO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94109-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94097-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - 1° STRALCIO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94105-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94099-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SISAS SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CORTILE NORD EX CASERMA MEDIANTE REALIZZAZIONE DI  NUOVA PAVIMENTAZIONE. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94108-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94093-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PNEUMATICI PER BIBLIOBUS ER93MG DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE STRADA CASCINA DEL CONTE – STRALCIO.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94106-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94102-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE IN MERITO ALLE COMPETENZE E AI POTERI DI ARERA IN MATERIA DI PRESCRIZIONI AI COMUNI AI FINI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023/2024.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94103-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94096-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2023 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.11.2022-27.02.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE AL SINISTRO N. BA00765932 DEL 27.7.2017 (RIF. 1174472)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ,  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI  DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LASTRA LOCULO CIMITERIALE - CAMPO 4 - BLOCCO ABC - PIANO PRIMO - SETTORE 11 MANUFATTO: 59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T. -SALDO- CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA E POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA COPERTURA ASSICURATIVA TEMPORANEA PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI. PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2021/31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.-SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE N.395 DEL 10/06/2020 AVENTE PER OGGETTO:"MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 -  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2022. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO LOCALI CASERMA POLIZIA LOCALE”: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA P.G.E. N. 23888/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE COMUNALE ING. CHINDAMO ALL’EVENTO “WEB MARKETING FESTIVAL 2023” DI RIMINI, NEI GIORNI 15-16-17 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE OPERATIVE ESTIVE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE (ESCLUSI I NEOASSUNTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA PRESSO IL COMPETENTE C.S.R.P.A.D. DI ROMA DELL'ETILOMETRO DRAEGER 9510 CON IL SERVIZIO T-ZERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI - PALESTRE” FINANZIATI CON RISORSE  NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94089-LB). LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESE DI APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 2° LOTTO” FINANZIATI CON RISORSE  NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B94092-LB). LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS, DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021)  PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA TOSCANA, 6, INDIVIDUATI A CATASTO AL FOGLIO 46, PARTICELLA 1205, SUB. 57, 10 (EX: FOGLIO 46, PARTICELLA 1331, SUB. 57, 10) - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO FINANZIATI  CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO, FINANZIATA CON FONDI NEXT GENERATION EU/ PNRR M4C1 INV1.1 – CUP: C11B21010640006: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA -(FEBBRAIO  2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - (GENNAIO  2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PLANA N. 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO - VOGHERA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI N. 1 TELELASER TRUCAM CON FOTOCAMERA DIGITALE E DI N. 1 LAMPEGGIATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO SEDIE PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  16^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO TEMPORANEO DI IMMOBILE PRIVATO IN DEROGA AL VIGENTE PGT COME DA ART. 51BIS LR 12/2005 - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER RINUNCIA  CONCESSIONE PER  LOCULO OSSARIO  E RELATIVA TUMULAZIONE SIG. B.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL MASTER ONLINE “SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ISTRUZIONI PRATICHE, TUTORIAL STEP BY STEP E STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICATIVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA 1° PAG. 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI VOGHERA E DI QUELLI DA NOTIFICARE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI A POSTE ITALIANE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 7751/2022 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2021 – SECONDO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VOGHERA PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE - CIG. 96808867D9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER RINUNCIA  CONCESSIONE PER  LOCULO OSSARIO  E RELATIVA TUMULAZIONE SIG. RA C.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESA PER RINUNCIA  CONCESSIONE PER  LOCULO CINERAIO  E RELATIVA TUMULAZIONE SIG. T.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.2  BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 NOVEMBRE 2022 / 06 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONI DEMANIALI  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA ANNO 2023  (CONCESSIONI  N. PV-00761 E N.PV074882020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORE TRASPORTO DISABILI IN OCCASIONE ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2021 – PRIMO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2022 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA EDIL GT SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIAGI ADELIO ALLESTIMENTO CABINE ELETTORALI ED IMPIANTI ELETTRICI E RELATIVO MONTAGGIO E STOCCAGGIO IN OCCASIONE  DELLA TORNATA ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO "NATURA IN FESTA"  PROGRAMMATO PER IL 10 E 11 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BIAGI ADELIO POSIZIONAMENTO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI E SCUOLE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI.  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.  E ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GAREGE MODERNO RIPARAZIONE FIAT DUCATO SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION   EU/PNRR M5C2 INV2.1. -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CARTOLINE ELETTORI AIRE IN OCCASIONE ELEZIONE REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PRESSO LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”.: PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –  AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE ALL'IMPRESA INDIVIDUALE GIARDINI &amp; GIARDINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONI FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024, DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2023 E DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO “VITA SULLA TERRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE AUTOMOBILE FIAT 600 TG. CV137EM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS - CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 NOVEMBRE 2022 / 06 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI PAVIA, IL COMUNE DI VIGEVANO, IL COMUNE DI VOGHERA E LA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI SINGOLI TERRITORI. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMOBILE FIAT 600 TG. CV137EM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  14 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO FINO AL 31 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA C.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO, VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E MONITORAGGIO DEI PONTI E VIADOTTI COMUNALI AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PONTI E VIADOTTI DI CUI AL DECRETO LEGGE 28 SETTEMBRE 2018, N.109, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 16 NOVEMBRE 2018, N. 130 E D.M. 204/2022 – APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELABORATI TECNICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: “SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.LGS.81/08) – TRIENNIO 2023/2025": 1° PAGAMENTO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E CORRISPETTIVI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV. 2.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON POLIFONICA GAVINA PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE, ANNO 2023,  AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE "EX TRIBUNALE" SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PIANO SICUREZZA PER CONCERTO 11 GIUGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER CONCORSO DI POESIA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  15 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LET. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER I NUOVI ARCHIVI COMUNALI” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1” - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO PROVVEDIMENTO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GENNAIO 2023  (B.M.A., B.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 20" LOTTO 3  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CERTIFICATA DA FONTE RINNOVABILE (OPZIONE VERDE) A PREZZO VARIABILE PER LA DURATA DI 12 MESI PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MOBILI ARREDO PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA PIAZZA TERZIANI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER VALUTAZIONE AI FINI ANTINCENDIO DEL  PROGETTO DEFINITIVO NUOVA SCUOLA MATERNA POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2023/2025 – OPERE ANNO 2023”. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – STRALCIO” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA MOGNASCHI GIACOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PER I LAVORI DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INV.2.1: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID169557210) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020,  ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DELIBERAZIONI – ANNO 2025 – CIG  Z362B92998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE  N. 313 DEL 30/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE– GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 115 DEL 3/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 DELLA FORNITURA DI ADESIVI PER L’AUTOCARRO IVECO DAILY 35C14H IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. -  SERV. STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA PER RILASCIO DI NULLAOSTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SU STRADA PROVINCIALE ALL’INTERNO AL CENTRO ABITATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV 2.2. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO PALO SEGNALETICA STRADALE  V.MARTIRI LIBERTA-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO PALESTRE COMUNALI ANNO 2023 FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION M2C4 INV. 2.2.: ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA  MESE DI GENNAIO 2023 E CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STAMPANTE GETTONIERA PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO  DELLA SCUOLA MATERNA PALLI CON RELATIVA CENTRALE TERMICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGNUS ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”. APPROVAZIONE SPESA PER COLLABORAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SPECIFICA DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PRG VIGENTE SITO IN VOGHERA VIA AMENDOLA "EX AREA MINERVA OLI - CARAPELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE OPERATIVE ESTIVE INVERNALI PER IL PERSONALE NEOASSUNTO ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – X TRANCHE FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER QUARTA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA “TERRA CHIAMA TERRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI UFFICIO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE DI FABBRICATI IN DEROGA ALLE DISTANZE DAI CONFINI DI PROPRIETÀ – RICHIEDENTE SOCIETÀ MONTALBA INDOOR AIR QUALITY S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MODULO LED NON FUNZIONANTE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO  "RICOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO - SALDO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA SOSTITUTO FUNZIONI DI GESTIONE CASSA ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHITARRORCHESTRA PER “IL MULINO IN-CANTATO” EDIZIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA CODAMS DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI VOGHERA – PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI DALL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO  PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOCIETA'  VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L, PER LA PROMOZIONE DEL RICORSO DI OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 881/2022 E PER ESPORRE LE RAGIONI DELL'ENTE IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2023 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI - SCUOLA DI GOVERNO LOCALE DI PAVIA. APPROVAZIONE DI SPESA PER ADESIONE PER IL TRENNIO 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2023: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – 1 ° STRALCIO”  PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2023: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE AL SINISTRO N. 5835 (57328) BA 00893246 DEL 14.01.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO DI ESPROPRIO AREE PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE AUSILIARIO-RDO MEPA N.3543997</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2023 PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2023 – 31/12/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO EX ART. 45 D.LGS. 81/2008 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA N.106699713 VIA CAGNONI 5. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  13 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVANTI AL TAR LOMBARDIA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE  DELLE NOTE EMESSE DAL COMUNE DI VOGHERA PROT. N. 5800 DEL 01.02.2023, PROT. N. 00/6/02 DEL 20.03.2023, PROT. N. 00/6/04 DEL 20/3/2023  PROT. N. 00/6/01 DEL 20/3/2023, PROT. N. 12401 DEL 01.03.2023 E PROT. N. 00/6/05 DEL 20/3/2023 E PER QUANTO OCCORRE  L’ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5  DEL “REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI A FAVORE DI PERSONE CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO E DI ENTI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO CON FINALITÀ SOCIALI”- AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI: LIQUIDAZIONE FATTURA (2° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO-INVERNALE ANNO 2023 POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023 - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022. LIQUIDAZIONE FATTURA  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1” - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INV 2.2. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE PRESSO LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023” AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE  AD A.S.M. SPA -  MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI  ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PRO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.(ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALL'AGGIORNAMENTO DEL SITO ISTITUZIONALE DELL’ENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO RELATIVO AL PACCHETTO “CITTADINO INFORMATO” DELLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 2° INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSO DI VISITA GUIDATA ALLA SCOPERTA DEL PATRIMONIO STORICO/ARTISTICO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2020 – PRIMO ELENCO (SECONDO PROVVEDIMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12934"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” - LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO E INSTALLAZIONE BUSSOLA DI INGRESSO LATERALE.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 168828596) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI RIGUARDANTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI - PALESTRE  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION/EU M2C4 INVESTIMENTO 2.2. - AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO GENNAIO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LAPIDEI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE CON SOC. FRANZOSI AMBIENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L'ALLESTIMENTO DELLO STAND DEL COMUNE DI VOGHERA ALL’EVENTO “WEB MARKETING FESTIVAL 2023” DI RIMINI, NEI GIORNI 16-17-18 GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE  CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONI 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” - LAVORI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO E SITEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE LIGNEA DEL PALCOSCENICO.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 168828596) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE “IMPOSTA DI BOLLO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI LASTRE CHIUDI LOCULO IN FIBROCEMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL PARCO INCLUSIVO DI P.ZZA SAN BOVO - VOGHERA” – DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI. APPROVAZIONE LETTERA INVITO, ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE  DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - II°  TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA PRIMSECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2023. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AMICI DELL'OLTREPO' VOGHERA – ORGANIZZAZIONE  ESPOSIZIONE AUTO D'EPOCA . APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO - PERIODO GENNAIO-APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D’ITALIA SEZ. OLTREPO’ PAVESE -- ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” - LAVORI COMPLEMENTARI DI VERNICIATURA ANTINCENDIO.  AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 168698467) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON  “RISANA SOLUZIONI S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ RATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI PER RAPPRESENTAZIONE DI DANZA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SCOLASTICO D’ISTITUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 19-MP-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI ED APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ADDETTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE ELEZIONI REGIONALI  DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO PER L’INIZIATIVA “WE TALENT PROJECT VOGHERA”  PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE “LE DUE CITTÀ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALLA COSTITUZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO POLIFUNZIONALE DELL’ENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO RELATIVO AL PACCHETTO “CITTADINO ATTIVO” DELLA “MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>POSIZIONAMENTO E RIMOZIONE DISSUASORI ANTI INTRUSIONE IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” DGR N. 5791/2021 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12985"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 168760177) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER SMALTIMENTO RIFIUTO PERICOLOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 LETT. A) DEL D.L . N. 76/2020, COSI' COME CONVERTITO DALLA L. N. 120/2020,  PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO PREMIUM ALLA BANCA DATI GIURIDICA ON-LINE LEXITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO SEMAFORICO "DEL LAVORO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “DENUNCIA LISTAPOSPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOZIONE IN SERIE D DELL'ASD AVC VOGHERESE 1919 – APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGA E MEDAGLIE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI  FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1”. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="12999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CARATTERE CONTABILE, FISCALE, TRIBUTARIO E PERSONALE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI  IDONEITÀ STATICA TRIBUNA NORD, TORRI FARO DELLO STADIO “G. PARISI” E PROGETTAZIONE/D.L. RIPRISTINO SOLAIO ERP VIA MORANDI 1”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI STRADALI  - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA CASCINA DEL CONTE - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESE DI FEBBRAIO-MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - II° SEMESTRE 2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “SOMS” VOGHERA PER RASSEGNA CINEMATOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (NOVEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2023” – NOMINA DEL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (DICEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (OTTOBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL SERVIZIO DI “VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPONSORIZZAZIONI PER MOSTRA “ANTOLOGICA MARIO MASERATI - RETROSPETTIVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - PERIODO APRILE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI  DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 18/01/2023 AL 17/04/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: PROTEZIONI ANTITRAUMA PALESTRE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO  DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 168122610) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8-PRESA D'ATTO PROROGA SCADENZA E RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI AL 16/11/2023-SMART CIG DERIVATO Z1A31E1443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/ PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CASERMA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO PERTINI PER VISITA AL TEATRO SOCIALE E A CASA GALLINI NELL’AMBITO DLE PROGETTO “VOGHERA È LA MIA CITTÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA CERABOLINI-VITALI ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL CONTRIBUTO STATALE DI CUI AL COMMA 586 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 234/2021, A TITOLO DI CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO PER L'INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L. N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS DL 77 DEL 31/05/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021) PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA LUIGI BARBIERI, 61, INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 59, PARTICELLA 12, SUBALTERNI 6 E 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - APRILE 2023 / GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - SECONDO, TERZO E QUARTO TRIMESTRE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE MOSTRA “MARIO MASERATI - RETROSPETTIVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VERDE CIMITERIALE ANNO 2022 SOCIETA' ASM VOGHERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MESSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA CAPPELLETTA LATO EX ZONCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE NN.  107/2022 E 108/2022 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-RDO MEPA N.3535977</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-ADESIONE CONVENZIONE AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2020 – PRIMO ELENCO (PRIMO PROVVEDIMENTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEI CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON  “CONSORZIO ART.E.A. ALTO VICENTINO” E “RONZONI S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2023: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMUNITA’ PASTORALE DI VOGHERA - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “OLIMPIADI IRIENSI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO – MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONI PAVIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE CERIMONIA “BENEMERENZE PAVIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 416/2023 E AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE IMPRESA BSC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE IMPRESA BSC S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER  CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIIMICI PER LUNA PARK E COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E SPESA PER RISCOSSIONE SOMME INDEBITAMENTE NON VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (1° PAGAMENTO ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A (PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - CANONE GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI SAUDADE APS – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASST DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB VACCINALE – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE DI ELETTRICITA' E GAS PER I LOCALI/AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VOGHERA VIA FAMIGLIA CIGNOLI 1 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 1291 DEL 15/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DEL'ISTITUTO "SUORE BENEDETTINE DIVINA PROVVIDENZA" RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - AGOSTO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA  A. S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE LOGGIONE”. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA COPIE DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS DL 77 DEL 31/05/20021), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/07/2021 PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITO IN VIA TOSCANA, 2/BIS INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 46 PARTICELLA 1205 SUBALTERNI 24, 44 (EX: FOGLIO 46 PARTICELLA 1331 SUBALTERNI 24, 44) - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INTERVENTI RETIDI.VOGHERA SRL NELL'AREA DELL'EX CASERMA ED ASSISTENZA PROVE DI COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “NOVITA’: CASSETTO PREVIDENZIALE PER GLI ENTI ISCRITTI ALLA GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA A CORPO DI TRANSENNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”: PROROGA TERMINI PER CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CRUX 7 ANNO 2023 SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13111"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13112"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA FERRARI GIANLUCIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13113"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2019 – INTEGRAZIONE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13116"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI HOSTING, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM TRIENNIO 2022/2024  -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA IN MATERIA DI D.LGS. 81/2008</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13120"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13121"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI MEDIA PASCOLI.  LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13122"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13123"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13124"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (12° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13125"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE PRESSO PREFETTURA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13126"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL  SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA"  (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13127"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI ORIGINARI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE N. 1303 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13128"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA PER CONCERTO DI NATALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13129"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE FORMEL PAEFFICACE.IT - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13130"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13131"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13132"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 PER CONTRATTO DI  LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI N. 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - DI PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13133"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2022-2023”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13134"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO- MARZO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13135"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – ANNO 2023 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13136"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 36 VOLUMI CODICE DELLA STRADA, N. 35 PRONTUARI, N. 30 APP PER LE INFRAZIONI AL C.D.S. AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13137"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13138"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 1° BIMESTRE 2023 PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13139"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13140"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AUSILIARIO LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13141"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023" (3° LIQUIDAZIONE   ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13142"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13143"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13144"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13145"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13146"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI P.ZZA DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13147"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - IV° TRIMESTRE 2022 -  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13148"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TIPO ASSICURATIVO ALLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13149"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13150"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13151"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 288 DEL 20.03.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13152"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA - VERSAMENTO RATA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13153"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZI DI RECAPITO AVVISI TARI 2023, AI SENSI DELL'ART. 1 DL 76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13154"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13155"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13156"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI  (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13157"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (DICEMBRE  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13158"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13159"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2023 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13160"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022 - 2023:  LIQUIDAZIONE 3° RATA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13161"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13162"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2022. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13163"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13164"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13165"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13166"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA TEATRALE 2022/2023 “ACCENDI IL PALCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13167"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE  2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13168"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.07.2023 AL 31.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13169"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2022-31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13170"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' (BUONI SPESA E CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – APPROVAZIONE ELENCHI BENEFICIARI ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13171"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13172"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13173"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - CANONE DICEMBRE 2022 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13174"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” - MODIFICA CONTRATTUALE CONSEGUENTE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E SUA LEGGE DI CONVERSIONE N. 91/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13175"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DATA PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE PRESSO IL MUSEO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13176"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13177"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13178"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13179"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13180"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO  APRILE/DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13181"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13182"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BADGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13183"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA E’ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13184"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2023 - 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13185"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13186"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13187"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13188"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  11 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13189"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13190"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13191"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13192"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13193"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.D.A.M.S. DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13194"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13195"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.D.A.M.S. DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13196"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13197"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA AMIANTO COPERTURA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO DI VIA BARBIERI”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13198"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13199"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI TELECAMERA CON MONITOR PRESSO ASILO NIDO GAVINA E ACQUISTO DI N. 5 CORPI ILLUMINANTI PER UFFICIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13200"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13201"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13202"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13203"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  12 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13204"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13205"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CONTROVENTO APS PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE SULL’AUTISMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13206"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024 (PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13207"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMI PERIODO DAL 31.12.2022 AL 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13208"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13209"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2023 CON CONGUAGLIO ANNUALITA'  PRECEDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13210"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CANONI OTTOBRE/NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13211"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13212"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI RELATORE PER CONFERENZA MARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13213"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO TRANSENNA PARAPEDONALE VIA MAZZINI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13214"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13215"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MARTINELLI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13216"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PER RICHIESTA PARERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13217"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13218"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  DICEMBRE 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M., T.G., T.F., M.S.I. E D.R,).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13219"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13220"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13221"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13222"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13223"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13224"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "IMPREGES S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13225"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA/GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13226"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI NELLE CATEGORIE: SPORTIVE, CULTURALI E DI VOLONTARIATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13227"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FIERA DELL'ASCENSIONE PER L'ANNO 2023 - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13228"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13229"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13230"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2023 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13231"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - PRIMO IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13232"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13233"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE STRADA CASCINA DEL CONTE – STRALCIO”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13234"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13235"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “VOGHERA ESTATE” – APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL CORTILE SUD DELL’EX CASERMA DI CAVALLERIA  PER L’ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI E/O SPETTACOLI  LIVE  NEL PERIODO ESTIVO  GIUGNO - SETTEMBRE ANNI 2023 E 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13236"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13237"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE - FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/ PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13238"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., S.G. E A.G.) – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13239"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13240"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (L.C.) – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13241"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE  IMPIANTO  ANTINCENDIO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13242"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13243"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE VIA FERMI, VIA TORRICELLE E PISTA CICLABILE GREENWAY, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR, MISSIONE2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13244"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13245"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13246"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “IL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE: COSA FARE – LE CAPACITA’ ASSUNZIONALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13247"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13248"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE ED APERTURA STRAORDINARIA IL 20 NOVMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13249"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023" (2° LIQUIDAZIONE   ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13250"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO TEATRO SOCIALE DI VIA EMILIA A VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13251"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13252"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO DI CINQUE ANNI DALL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13253"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2022/2023 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13254"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13255"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13256"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE CCNL 2019-2021 SOTTOSCRITTO IL 16/11/2022 - PRESA D’ATTO INQUADRAMENTO AUTOMATICO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE E DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13257"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13258"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13259"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2023 - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13260"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTO ESTERNO PALESTRA BOXE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13261"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA AMIANTO COPERTURA EDIFICIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO 13. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13262"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – IX TRANCHE GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13263"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. DEL COMUNE DI VOGHERA - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13264"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE 2023 – APPROVAZIONE DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13265"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI AL PROGETTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA “MISURA 1.4.5 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13266"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. FORNITURA DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONNESSIONE WI-FI ESISTENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13267"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO E RISCOSSIONE IMPORTO INDEBITAMENTE PERCEPITO - “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” DGR N. 5791/2021 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13268"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2022/2024) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DELL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13269"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A ENTIONLINE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13270"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOCIETA’ COOPERATIVA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13271"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERVIZI CONNESSI "CITTA' SICURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13272"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: MODIFICA CONTRATTUALE  CONSEGUENTE ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E SUA LEGGE DI CONVERSIONE N. 91/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13273"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI PNEUMATICI NUOVI FOUR SEASON PER N. 3 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13274"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.,  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13275"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI CONSEGNA  AVVISI TARI 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13276"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N 21/P/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13277"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13278"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2023, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020. SMARTCIG NR. ZBA3A7F329</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13279"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13280"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, PERIODO 01/10/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13281"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: OPERE EDILI”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13282"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA – ANNO 2022 –LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13283"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2023- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13284"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13285"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONCERTO DEDICATO ALLA FIGURA DI ALESSANDRO MARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13286"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.1 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13287"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13288"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13289"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13290"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 E PEDAGGI AUTOSTRADALI PER IL MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13291"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13292"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE AVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA, PER RESISTERE AL RICORSO AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 22179122 DEL 29/12/2022 NOTIFICATO IL 13/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13293"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO, FORNITURA DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13294"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13295"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E DI COMPOSIZIONI FLOREALI E PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13296"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13297"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13298"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO-INTERNO E IGIENIZZAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13299"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER LA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA-QUERELA EX. ARTT. 120 C.P. - 336 C.P.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13300"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13301"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13302"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA A SEGUITO DI SENTENZA N. 2641/2021 DEL 30.11.2021 EMESSA DA TAR LOMBARDIA IN CAUSA COMUNE DI VOGHERA / COOP. SOC. BARBARA B – RC LEGALE – SINISTRO N. 67794 - BA01004524 DEL 24/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13303"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA  DEL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13304"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE DI LITE (SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA DEL 14.03.2023 IN CAUSA N. 4306/2022 R.G.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13305"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: REALIZZAZIONE PORTA ACCESSO ANFFAS VIA SORMANI GAVINA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13306"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13307"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13308"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DIRIGENTE VICARIO SETTORE SEGRETERIA GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13309"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE, FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13310"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2022 AL 31.12.2025. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13311"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI –  PERIODO DAL 15/09/2022 AL 14/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13312"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI  -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13313"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO E L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13314"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  63/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13315"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13316"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA –  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13317"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI DELLA NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2022 E DELLA RELAZIONE TECNICA AL RENDICONTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13318"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO SALDO ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13319"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13320"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13321"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13322"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13323"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC. TREOTTOUNO -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “2   ° FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DI SAN MARTINO A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13324"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13325"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 44/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13326"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13327"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13328"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2022 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13329"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13330"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  NOVEMBRE 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M., T.G., T.F., M.S.I. E D.R,).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13331"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13332"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13333"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2023 E CONGUAGLI BIMESTRI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13334"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (C.D. DNSH)” DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO”: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13335"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL VIDEOSEMINARIO “IMPOSTA DI BOLLO – LE NUOVE INDICAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULL’APPLICAZIONE DEL BOLLO A CONTRATTI ELETTRONICI E REGISTRI CONTABILI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13336"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022”: APPROVAZIONE 9° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13337"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000. PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA ED ASSUNZIONE DEL CANDIDATO IDONEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13338"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO ED URGENTE DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE MATERIALI PERICOLOSI (AMIANTO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13339"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13340"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI (CUP C14E21000120001) FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1. APPROVAZIONE ATTO DI VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 49 COMMA 2 DEL DL N. 77/2022 CONVERTITO CON LEGGE N. 108 DEL 29 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13341"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13342"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13343"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13344"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13345"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “MANUTENZIONE FABBRICATI E SMART CITY” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13346"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “VERDE PUBBLICO E ESPROPRI” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13347"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE LIQUIDAZIONE CONSUMI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13348"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "TACCHINO COSTRUZIONI DI TACCHINO LUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13349"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13350"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 1653520140), ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MUSICA A COLORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13352"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO NUOVA IMU ON-LINE 2023 E RAVVEDIMENTO IMU--TARI. SMARTCIG  ZC73A506A5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13353"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT CLIO TARGATO GJ963KV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13354"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'UFFICIO MOBILE OPEL VIVARO TARGATO CT655SV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13355"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA PALA GOMMATA  IN UTILIZZO AI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13356"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLI CIRCENSI DAL 14 AL 26 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13357"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA AL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA521AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE DEVIO LUCI NON PIU' FUNZIONANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13358"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13359"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13360"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13361"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E INT. E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13362"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13363"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13364"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13365"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TG.DV321PG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13366"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13367"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONI FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13368"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13369"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2 – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 166119326) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13370"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA A SEGUITO DI SENTENZA N. 2641/2021 DEL 30.11.2021 EMESSA DA TAR LOMBARDIA IN CAUSA COMUNE DI VOGHERA / COOP. SOC. BARBARA B – RC PATRIMONIALE – SINISTRO N. 2731219179IT-001 DEL 26/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13371"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13372"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI “NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA POMBIO”: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID 165593499) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13373"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13374"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13375"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13376"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13377"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER AREA MERCATALE: AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13378"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13379"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE DEL CICLOMOTORE PIAGGIO &amp; C. S.P.A. TARGATO X59W79 IN DOTAZIONE AL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13380"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT SEICENTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13381"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13382"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° GENNAIO -31 MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13383"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CENTRO DELL'ARREDAMENTO DI  MASANTA FORNITURA TENDE VENEZIANE PER SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13384"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13385"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 PER L'UFFICIO DI STATO CIVILE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13386"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUR ADITTA KYOCERA FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13387"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13388"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2023 – 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13389"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13390"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13391"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO - ANGOLO VIA DELLO SCALO GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO ED ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13392"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13393"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.,  DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13394"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO HALLEY BLACK BOX PRIMO SEMESTRE 2023 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13395"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13396"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA N. 195 DEL 23/02/2023 AVENTE PER OGGETTO: "ACQUISTO DI SEGNALI NOME STRADA, APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13397"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13398"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13399"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE  SECONDARIE DI 2° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13400"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13401"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13402"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE VIA FERMI, VIA TORRICELLE E PISTA CICLABILE GREENWAY, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR, MISSIONE2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13403"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13404"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.2  BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13405"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/10/2022-31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13406"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2023 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. -  APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13407"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRRESTRE - IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13408"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO BMW 335D TARGATO DK498VT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13409"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2023 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13410"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2020 – SECONDO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13411"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ALLESTIMENTO MOSTRA PIETRO BISIO “90+1 ANTOLOGICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13412"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., S.G. E A.G.) – NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13413"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE, MATR. 2590, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI MARCIGNAGO (PV)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13414"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13415"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE – SMART CIG Z733A300DE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13416"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13417"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13418"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE DEL RENDICONTO 2022 E ANTICIPAZIONE RIFORMA ACCRUAL”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13419"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13420"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA UNICA PER SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA “IL PIRELLINO” – GESTIONE ORDINARIA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13421"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13422"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI LEGATI ALL’ANALISI DELLA SICUREZZA E VALUTAZIONE DELLE VULNERABILITA’ DELLE RISORSE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE: APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13423"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13424"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2022 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13425"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13426"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE DI AZIONE RISARCITORIA PER DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI EX ARTT. 2054 E 2055 C.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13427"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2023 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13428"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, APRILE, MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13429"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 2058/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA IN DATA 20.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13430"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASST DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB VACCINALE PER I LOCALI/AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VOGHERA VIA FAMIGLIA CIGNOLI 1.  – LIQUIDAZIONE DELLE UTENZE DI ELETTRICITA' E GAS - PERIODO SETTEMBRE/NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13431"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRIMO SEMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13432"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13433"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2 –  DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13434"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13435"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO E L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13436"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13437"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13438"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL LABORATORIO “LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E I CONVENZIONAMENTI: PROCEDIMENTI, TECNICHE, MODELLISTICHE E PROBLEMI APERTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13439"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13440"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13441"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13442"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13443"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13444"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13445"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13446"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “LE NOVITA’ 2023: EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM E SGRAVIO CONTRIBUTIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13447"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13448"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON DELEGAZIONE FAI DELL’OLTREPÒ PAVESE PER GIORNATE DI PRIMAVERA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13449"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13450"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13451"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.A.) - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13452"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13453"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (OTTOBRE  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13454"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL'ART. 158 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13455"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13456"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13457"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13458"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – UTENTI C.C, F.E, P.A. E P.L. - SALDO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13459"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13460"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13461"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13462"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13463"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (SETTEMBRE  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13464"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (AGOSTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13465"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE URBANISTICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13466"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13467"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI DI MARZO/APRILE  A. S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13468"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13469"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13470"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13471"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13472"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – M5 C2 INV. 2.1. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13473"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13474"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13475"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL  VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13476"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” DGR N. 5791/2021 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13477"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13478"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13479"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI MARZO/APRILE A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13480"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13481"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13482"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 6732 DEL 25/07/2022 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI””. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13483"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13484"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13485"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13486"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO - APRILE  ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13487"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13488"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13489"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/10/2022 - 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13490"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNERALE GRATUITO A PERSONA INDIGENTE F.R. DA PARTE DI SERVIZIO TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13491"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE ALL’E-SEMINAR “I NUOVI CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI 2023: DALLA REDAZIONE ALLA REGISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13492"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13493"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE RLS 32 ORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13494"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13495"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13496"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13497"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13498"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13499"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALI NOME STRADA: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13500"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA RELATIVA AL QUARTO TRIMESTRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13501"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALL' A.N.U.T.E.L. DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA OBBLIGATORIA PER LA NOMINA DEI “MESSI NOTIFICATORI” AI SENSI DELLA LEGGE N. 296 DEL 27.12.2006, ART. 1 COMMI 158, 159, 160 E 161</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13502"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13503"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “IL REGIME DI PROROGA STRAORDINARIA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI DI CUI ALLA LEGGE DI CONVERSIONE 20/05/2022, N. 51 DEL DECRETO UCRAINA-BIS (N. 21/2022)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13504"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13505"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13506"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N. 2 SEDIE DA UFFICIO IN DOTAZIONE AL NIDO COMUNALE POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13507"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13508"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. INTEGRAZIONE SPESA PER IL SECONDO BIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13509"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13510"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13511"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SAVONAROLA E VIA SCOVENNA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO NEI GIORNI 3 E 4 GENNAIO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13512"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13513"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.  MANIFESTAZIONE PODISTICA "CORSA DEI BABBO NATALE": SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13514"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13515"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13516"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13517"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI INAGIBILITA' E DIFFIDA ALL'UTILIZZO CON MEZZI A MOTORE DEL PIANO INTERRATO DEL CONDOMINIO DEPRETIS E CONDOMINIO MAJESTIC IN VIA SANT'AMBROGIO N. 17 -VIA MANDELLI N. 6 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 45 PART. 2366</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13518"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13519"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ORARI DI APERTURA PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORI ED ESTETISTI NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2023/24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13520"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13521"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13522"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ANTICIPO AL 19/12/2023 DELLA  VALIDITA' DELL'ORDINANZA N. 185/2023 DEL 12/12/2023 AVENTE PER OGGETTO "PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIAPERTURA PONTE SULLO STAFFORA DI VIA PIACENZA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13523"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1 CAMPO – 3 LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13524"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIAPERTURA PONTE SULLO STAFFORA DI VIA PIACENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13525"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DEL “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR [M4C1I1.1] – CUP: C11B21010640006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13526"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - TRANSENNE MODULARI, BARRIERA NEW JERSEY E CONI SEGNALETICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13527"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ALL’ INTERSEZIONE SEMAFORICA VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13528"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13529"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN PIAZZA DUOMO LATO NORD DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13530"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – STRALCIO”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13531"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13532"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13533"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13534"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REVOCA ORDINANZA N. 178/2023 E RIAPERTURA AL TRAFFICO DI VIA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13535"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SUBAPPALTO AUTORIZZATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13536"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA MANDELLI COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA RIGONI PER MESSA IN SICUREZZA BALCONI EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA (12 E 13 DICEMBRE 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13537"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13538"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE STRADA CASCINA DEL CONTE – STRALCIO”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13539"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA PEZZANI COMPRESO TRA VIA A. CALVI E VIA EMILIA PER LAVORI SU CONDOTTE IDRICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13540"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13541"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORING ON SITE E A DISTANZA IN MATERIA DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13542"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI  POMBIO, EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO, SCHEMA DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13543"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SU DI UN TRATTO DEL LATO NORD DI PIAZZA DUOMO DOMENICA 10 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13544"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13545"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13546"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI VESTIARIO INTEGRATIVO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13547"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAVALLOTTI COMPRESO TRA PIAZZA CESARE BATTISTI E VIA GALLINI PER MOTIVI DI SICUREZZA A CAUSA DELLA CADUTA DI CALCINACCI DA EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13548"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13549"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA DA PIAZZA SAN BOVO A VIA DAL VERME PER OPERAZIONI DI SCARICO GRU EDILE IL 6/12/2023 13.30-15.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13550"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13551"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13552"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA IN PIAZZA CESARE BATTISTI IL GIORNO 5 DICEMBRE IN OCCASIONE DI EVENTO PRESSO IL TEATRO VALENTINO GARAVANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13553"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13554"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE–  PERIODO 60 MESI – CIG. ZAD3819A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13555"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022 PER UTILIZZO SALA EMEROTECA A FAVORE DEL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13556"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13557"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE AL RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DELL'ADDENDUM ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA 16/2021 PER UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO RILASCIATA IN FAVORE DI VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13558"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13559"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13560"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICIO DI VIA CAVAGNA NDA VIA CAVOUR A VIA CASTELLO EI GIORNI 27 E 28 NOVEMBRE 2023 PER LAVORI SU CONDOTTE IDRICHE PER CONTO DI PAVIA ACQUE SCARL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13561"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – II TRANCHE MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13562"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” MARIA TERESA SPINELLI  – APPROVAZIONE SPESA PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  CARNEVALE VOGHERESE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13563"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE DELL'AUTOMOBILE TARGATA CV137EM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO  MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13564"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BORRONI E VIA TOPIA PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 29/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13565"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13566"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13567"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA IN STRADA GRIPPINA IL GIORNO 23/11/2023, PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA CARREGGIATA E DELLE BANCHINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13568"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13569"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PAOLO SACCHI PER CONSEGNA MOBILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13570"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13571"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13572"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE PROPOSTA FORMATIVA “FORMAZIONE GENERALE 2023” UPEL MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13573"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI UNA AREA DI SOSTA RISERVATA AI VEICOLI DELLE AUTORITÀ E AI VEICOLI AUTORIZZATI IN PIAZZA DUOMO LATO NORD IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL TEATRO SOCIALE CHE SI TERRÀ DOMENICA 6 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13574"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13575"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13576"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI UNA CABINA PREFABBRICATA UN SERBATOIO DI ACCUMULO ACQUA ANTICENDIO POSATE SU PLATEE IN CEMENTO ARMATO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN STRADA ORIOLO N. 262 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 23 PART. 324</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13577"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESI DI AGOSTO. SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13578"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13579"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI CALZATURE OPERATIVE E SEMI OPERATIVE INVERNALI PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13580"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA CAIROLI COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CAVAGNA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TETTO EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13581"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE A WEBINAR DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13582"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BORRONI E VIA TOPIA PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13583"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13584"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIV IALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13585"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME DA VIA A. CALVI AL CIVICO 3 PER LAVORI EDILI NEI GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13586"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA, DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO, FINANZIATI CON RISORSE PNRR - MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2 - PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13587"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13588"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VITTORIO VENETO DA VIA  PIAVE A VIA DEI MILLE PER LAVORI CON AUTOGRU DAL 14 AL 16 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13589"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO TURISMO DEL VINO LOMBARDO" PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA 3^ EDIZIONE DELL'INIZIATIVA "50 SFUMATURE DI PINOT NOIR".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13590"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE DI AGGIORNAMENTO RLS – RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13591"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE  E CUSTODIA DEL VEICOLO TARGATO DE748GM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13592"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA PAGANINI E VIA GIULIETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13593"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2023. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13594"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN PIAZZA DELLA CHIESA (ORIOLO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13595"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TARGATO  EG854RT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13596"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER "3° FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DI SAN MARTINO" CHE SI SVOLGERA'  DOMENICA 12 NOVEMBRE 2023 IN PIAZZA DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13597"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGNUS ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13598"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  10 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13599"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13600"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13601"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA GABETTA COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CASTELLO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IL GIORNO 08/11/2023 DALLE ORE 13.30 ALLE ORE 17.30</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13602"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13603"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2023. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13604"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL TRATTO DI VIA SCARABELLI TRA VIA EMILIA E VIA LANTINI PER GETTO SOTTOFONDO IL GIORNO 09/11/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13605"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13606"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI MILLE  TRATTO DA VIA  MANFREDI A VIA VITTORIO VENETO PER LAVORI CON AUTOGRU DAL DAL 7 AL 9 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13607"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13608"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI  RETORBIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13609"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13610"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME DA VIA A. CALVI AL CIVICO 3 PER LAVORI EDILI NEI GIORNI 11,12,18 E 19 NOVEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13611"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA  DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13612"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI  DIPENDENTE  COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13613"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM - TRIENNIO 2022/2024 : LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13614"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13615"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 40/P/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13616"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RETTIFICA ORDINANZA N. 152/2023 DEL 223 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13617"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELLA VOLTURA DEI CONTATORI ACQUA MATRICOLA N. 87012 E N. 87045 UBICATI IN LATERALE SX DI VIA MAESTRO ROSSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13618"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13619"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 35/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13620"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13621"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI CORSO XXVII MARZO COMPRESO TRA PIAZZA MEARDI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2023 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13622"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE  SCRITTURA PRIVATA PER ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DEL MARCHIO #VOGHERA DIGITAL -  PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13623"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 000447323300059.  PRESA D'ATTO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13624"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN CLASSIFICATORE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13625"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN VIA MORATO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE PRESSO IL  COWBOYS' GUEST RANCH NEI GIORNI 29-30-31 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13626"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA XX SETTEMBRE NELL'AREA ANTISTANTE IL  CASTELLO VISCONTEO PER EFFETTUAZIONE DEL IX ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13627"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13628"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE –  CIG ZBF2CEC60C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13629"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO SEMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13630"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA  CORSA CAMPESTRE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DANTE - SCUOLA SECONDARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13631"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13632"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATA A CICLOMOTORI E MOTOCICLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13633"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13634"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DELL'AUTOMOBILE TARGATA CV137EM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13635"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13636"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CERIMONIA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA IL GIORNO 29/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13637"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – I TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13638"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS DL 77 DEL 31/05/20021), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/072021 PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITO IN VIA XXV APRILE, 12 INDIVIDUATI AL CATASTO AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2713 SUBALTERNI 17, 5 (EX: FOGLIO 60 PARTICELLA 1239 SUBALTERNO 17, 5) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13639"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13640"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI (DA VIA GARIBALDI A VIA CAVAGNA) PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE FIBRA OTTICA FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13641"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.LGS. 267/2000 - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13642"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13643"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI LMITE DI VELOCITA' 30 M ORARI E SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA VALLE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO E FOGNATURA DAL GIORNO  16/10/2023 AL GIORNO 20/10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13644"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”-ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13645"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E LIMITE 30 KM ORARI SUL PONTE ROSSO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO DAL 16 OTTOBRE 2023 AL 16 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13646"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: OPERE EDILI”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13647"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13648"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13649"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA DELL'ADDENDUM N. 1/2022 ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 16/21 P.E. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13650"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13651"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI SUSSEGUENTI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI  PIAZZA SAN BOVO LATO SUD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13652"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13653"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER LA CLASSE IV^A CLASSICO DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13654"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13655"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEI MILLE  TRATTO DA VIA  MANFREDI A VIA VITTORIO VENETO PER LAVORI CON AUTOGRU NEI GIORNI 23,24 E 25 OTTOBRE 2023 E REVOCA ORDINANZA N. 133/20213</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13656"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA VITTORIO VENETO DA VIA  PIAVE A VIA DEI MILLE PER LAVORI CON AUTOGRU IL 12 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13657"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13658"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13659"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA DI VIGILANZA AI SEGGI ELETTORALI DA PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI NEI GIORNI 11-12-13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13660"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA SCARABELLI (EMILIA-LANTINI) PER OCCUPAZIONE SUOLO FRONTE ATTIVITA' ARTIGIANALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13661"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA VOCABOLARIO TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13662"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI SOSTA IN VIA VERDI E CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELLINI E VIA ROSSINI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13663"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE RELATIIVE AGLI AUTOVEICOLI  DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13664"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE - DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13665"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI USUFRUITI NELL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13666"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13667"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E LIMITE 30 KM ORARI SUL PONTE ROSSO PER COMPLETAMENTO LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13668"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO PEDONALE DI VICOLO MAGNANINO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13669"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13670"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S - II° SEMESTRE 2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13671"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI VIA PAOLO SACCHI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13672"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13673"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E DISINFEZIONE SEGGIO 30 E 31 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13674"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13675"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI  "CORRI E CAMMINA" DI DOMENICA 1 OTTOBRE 2023 E VOGHERA IN ROSA DI GIOVEDI 5 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13676"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER L'UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13677"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13678"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA PIACENZA E STRADA CORNAGGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13679"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UN ALUNNO DELL’ISTITUTO CALVI, SEZ. MARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13680"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13681"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION   EU/PNRR M5C2 INV2.1. - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13682"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PIAVE TRATTO DA VIA  MANFREDI A VIA VITTORIO VENETO PER LAVORI CON AUTOGRU DAL 10 AL 13 OTTOBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13683"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13684"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 - VIA MALFATTANI N. 4 SU AREA INDIVIDUATA CATASTALMENTE AL FG. 64 PART. 726</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13685"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13686"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N. 106/2022,  EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13687"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13688"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICIO DI VIA SAVONAROLA PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13689"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE  MANIFESTAZIONE "ROLLING TRUCK STREET FOOD" IN PIAZZA DUOMO LATO OVEST. REVOCA ORDINANZA 128/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13690"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“. - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13691"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: CSV LOMBARDIA SUD, CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA, A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL “FESTIVAL DEI DIRITTI 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13692"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROCESSIONE DEL GIORNO 2 OTTOBRE 2023 - DA CHIESA DI SAN ROCCO A INTERSEZIONE KENNEDY-ROSSELLI-PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13693"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  PER L’ANNO 2023 ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13694"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: BANCA DEL TEMPO A.P.S. DI VOGHERA – EVENTO “GOSPEL IN CONCERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13695"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE  MANIFESTAZIONE "ROLLING TRUCK STREET FOOD" IN PIAZZA DUOMO LATO OVEST.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13696"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON INSTALLAZIONE SCHEDE AGGIUNTIVE CENTRALINO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13697"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DELL’ISTITUTO CALVI, SEZ. MARAGLIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13698"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 126/2023 RELATIVA ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN VIA MATTEOTTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SCARABELLI E VIA PEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13699"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO CABINE ELETTORALE E IMPIANTI ELETTRICI NEI 38 SEGGI PRESENTI SUL TERRITORIO, E AL TERMINE DELLA TORNATA RELATIVO SMONTAGGIO E STOCCAGGIO DELLE CABINE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI - IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ELEZIONI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13700"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (11° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13701"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN VIA MATTEOTTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SCARABELLI E VIA PEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13702"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2022. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13703"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13704"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PARCHEGGIO CORTILE NORD EX CASERMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13705"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DISABILI ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13706"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PEZZANI NEL PERIODO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13707"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13708"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA NEL SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13709"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE “NUOVE PRATICHE EDILIZIE: GLI ITER AUTORIZZATIVI E PRATICHE AMMINISTRATIVE EDILIZIE ED URBANISTICHE PER FACILITARE LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DEL LAVORO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13710"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI DEI GIORNI 15-16-17 SETTEMBRE 2023 E REVOCA ORDINANZA N. 122 DEL 13/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13711"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13712"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI DEI GIORNI 15-16-17 SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13713"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI “AGENTI DI POLIZIA LOCALE-” - VINCITORI CONCORSO E SCORRIMENTO GRADUATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13714"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.N.15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13715"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: FESTA DEL GRUPPO ALPINI VOGHERA DI SABATO 16/09/202 3;  SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13716"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13717"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E RISCOSSIONE IMPORTI INDEBITAMENTE NON VERSATI – RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13718"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRIVATA VIA GOVI-VIA CARUSO, PROVVEDIMENTI VIABILISTICI CONSEGUENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13719"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 18/11/2022 (P.G.E. 0055456/2022) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13720"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13721"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DELL'ALZAIA NORD DI VIA LOMELLINA PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13722"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 -  PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13723"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO, FORNITURA DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13724"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI INFORMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13725"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO” FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION   EU/PNRR M5C2 INV2.1. - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13726"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA SAN BOVO LATO SUD PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13727"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI DI DOMENICA 10 SETTEMBRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13728"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13729"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13730"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DELL’ISTITUTO CALVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13731"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13732"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13733"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13734"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA MISURA 1.4.3 – ADOZIONE APP IO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M.1 C.1 I.1.4: ACCERTAMENTO ENTRATA, APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13735"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO PIAZZA DUOMO PER CONCERTO MATIA BAZAR DEL 06/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13736"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13737"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13738"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA AL PROPRIETARIO PER MISURE DI CONTENIMENTO DI CANI CON VALUTAZIONE “A RISCHIO POTENZIALE ELEVATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13739"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI DICEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13740"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13741"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13742"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONI FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13743"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13744"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PIACENZA IL GIORNO 11/08/2023 PER CONTROLLI E INDAGINI SICUREZZA VIADOTTO SULLA GREENWAY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13745"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – SECONDO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13746"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13747"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER LAVORI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13748"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA IN STRADA BOBBIO, 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13749"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PGT VIGENTE (PIANO DELLE REGOLE) IN VOGHERA VIA AMENDOLA “EX AREA MINERVA OLI – CARAPELLI” E CONTESTUALE AVVIO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA L.R. 12/2005 E SMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13750"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13751"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13752"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13753"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13754"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – IMPEGNO ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13755"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI IN VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13756"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13757"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIIA LOCALE - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13758"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SERATA MUSICALE IN VIA FURINI IL 29/07/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13759"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13760"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL MASTER ONLINE “SOCIAL MEDIA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ISTRUZIONI PRATICHE, TUTORIAL STEP BY STEP E STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COMUNICATIVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13761"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA DEL POZZO (CASTELLO-CAIROLI) PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13762"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A.T.S. ERRONEAMENTE VERSATI PER INIZIO ATTIVITA' DALLA DITTA INDIVIDUALE "LI HONGJUN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13763"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13764"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INVENTARIAZIONE FONDO DIPLOMATICO SU CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13765"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA UGO FOSCOLO (REPUBBLICA-ANGELINI) PER LAVORI DI ELIMINAZIONE SFIATI SU CONDOTTA TELERISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13766"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13767"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO ARCHIVI DI VIA ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13768"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI IN ASSENZA DI DIRETTORE DEI LAVORI IN STRADA FERRETTA N. 1 – C.I.L.A. SUPERBONUS P.G. 29703/22 DEL 20/06/2022 E S.C.I.A. P.G. 45117/22 DEL 23/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13769"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13770"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2023-2024: AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID 161790414) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13771"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO DAL VERME-EMILIA – VIA EMILIA N. 186  (MATR. ENPI 139)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13772"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 14/2022 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 89 DEL 07.12.2022 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13773"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13774"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITÀ PROVVISORIA E TEMPORANEA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI PRIMA CONFERITI NEL CENTRO MULTIRACCOLTA ASM DI STRADA FOLCIONA – PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI CUI ALL’ORDINANZA N. 2 DEL 11/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13775"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO DAL VERME-EMILIA – VIA EMILIA N. 186 (MATR. ENPI 139)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13776"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13777"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 TRAMITE  LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL (ID 163454332), ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13778"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO CAVALLETTI ESPOSITIVI PER MOSTRA FOTOGRAFICA “IL FASCINO SOTTILE DELLA DISCRIMINAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13779"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - SUB IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13780"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER CHIUSURA VIA CARDUCCI (SOTTOPASSO FERROVIARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13781"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13782"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE SPECIFICA DI SUPPORTO ALLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DI PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA IN VARIANTE AL PRG VIGENTE SITO IN VOGHERA VIA AMENDOLA “EX AREA MINERVA OLI – CARAPELLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13783"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI  SOSTA NEL VIALE DI ACCESSO A  PIAZZALE MARCONI E DEVIAZIONE TRANSITO AUTOBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13784"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PER DUE STUDENTI DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO IL SETTORE URBANISTICA - MESI DI FEBBRAIO E GIUGNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13785"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13786"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CERNAIA PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13787"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIDONE PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13788"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI TRASPARENZA E PRIVACY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13789"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 20/09/2022 AL 19/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13790"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13791"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13792"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13793"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13794"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GALILEO GALILEI PER POSIZIONAMENTO SEDIE E TAVOLI DA PARTE DI UN PUBBLICO ESERCIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13795"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13796"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE TAGLIERINA CENTRO STAMPA ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13797"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13798"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13799"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA GALILEO GALILEI PER RIPARAZIONE SARACINESCA ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13800"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE STRISCIONE NATALIZIO PER PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13801"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA STORICA DANTE FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13802"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CIGNOLI (SOTTOPASSO FERROVIARIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13803"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13804"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE  2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13805"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "G.M.C. GESTIONI MANUTENZIONI COSTRUZIONI SOC. COOP.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13806"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13807"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CERNAIA PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13808"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA EX ART. 16 L. 56/87 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13809"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13810"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA  DELLA CORSIA PEDONALE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA ANGELO CIGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13811"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE PROFILO TARIFFARIO SIM IN USO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13812"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA NON COMPETIVIVA "VOGHERA E DINTURAN A PE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13813"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13814"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO ORIGINARIO DEI LUOGHI A SEGUITO DI SPIANAMENTO E LIVELLAMENTO TERRENO CON CREAZIONE DI RAMPE IN VIA PIETRO ROSSI SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 65 PART. 800-1029-1030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13815"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13816"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI ESTERNI PER IL PERIODO 01/01/2023 - 29/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13817"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13818"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LOMELLINA PER PER RIALZO E SOSTIZIONE CHIUSINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13819"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI – REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO TRIBUNA NORD E TORRI FARO DELLO STADIO “G. PARISI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13820"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13821"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13822"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13823"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 - VIA PIETRO ROSSI VOGHERA - FG. 65 PART 800-1029-1030</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13824"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO CUC DI VOGHERA E SUPPORTO APPALTI E CONTRATTI - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13825"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA ARTURO CELENTANO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13826"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13827"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE MUSICALE E FOLKLORISTICA PRESSO IL "COWBOY'S GUEST RANCH" DI VIA MORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13828"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA -  I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13829"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI IDROSANITARI”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13830"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO TELO IN PVC. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13831"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI PER MANIFESTAZIONE "PASSI DI DANZA" DI DOMENICA 18 GIUGNO 2023 IN PIAZZA DUOMO E ALTRE NECESSITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13832"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PRIMO BIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13833"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SERATA MUSICALE IN VIA FURINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13834"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13835"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROCESSIONE DI SANT'ANTONIO DEL 13/06/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13836"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13837"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13838"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13839"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2023 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13840"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: INAUGURAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA "SANTA MARIA DELLE GRAZIE": PROVVEDIMENTI VIABILISTICI RELATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13841"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI, DA VIA EMILIA A VIA LANTINI, PER POSIZIONAMENTO DI GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13842"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13843"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – VIII TRANCHE DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13844"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13845"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI UN BOX AUTORIMESSA PREFABBRICATA COIBENTATA, UNA TETTOIA IN LEGNO E MANUFATTO REALIZZATO CON MATERIALE LIGNEO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN STRADA VALLE N. 23 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 54 PART. 516 SUB. 5 E  FG. 54 PART. 520</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13846"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13847"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET DELL'ENTE -  TRIENNIO 2023-2025: APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13848"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI N. 1 TETTOIA IN LEGNO PER RICOVERO AUTO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN STRADA VALLE N. 23 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 54 PART. 519 SUB. 9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13849"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13850"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13851"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI  IN OCCASIONE DEL CONCERTO - SPETTACOLO "VITA SULLA TERRA" DI  DOMENICA 11 GIUGNO 2023 ALLE ORE 20:30 PRESSO PIAZZA DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13852"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTO SEMAFORICO "DEL LAVORO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13853"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TICINUM LIBRERIA EDITRICE E SCUOLA PRIMARIA “DA VINCI” PER INCONTRI IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13854"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13855"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE "NATURA IN FESTA"  DEL 10 E 11 GIUGNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13856"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13857"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI IN ASSENZA DI DIRETTORE DEI LAVORI IN STRADA PIZZALE N. 22 – SCIA P.G. 33036/20 DEL 28/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13858"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13859"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO LATO OVEST PER MANIFESTAZIONE "HOP HOP STREET FOOD"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13860"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13861"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N. 8/2022 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL N. 82 DEL 21.11.2022 AI SENSI DELL’ART. 201 CCII.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13862"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13863"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. AUTOCARRO FIAT DUCATO TG. PV859253 IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13864"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE -TRIENNIO 2022/2024”: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13865"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13866"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  - MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13867"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN RETORBIDO (PV) PIAZZA ROMA N. 26, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI E CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13868"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE  - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13869"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13870"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO CALDAIA A CAUSA DI RISCONTRO DI MALFUNZIONAMENTO IN IMPIANTO SIMILARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13871"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO UTILIZZO CALDAIA CAUSA RISCONTRO DI MALFUNZIONAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13872"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13873"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI  ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - ANNO 2022 (TERZA LIQUIDAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13874"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE E/O RINNOVO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13875"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022 - 2023:  LIQUIDAZIONE 2° RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13876"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DUOMO LATO SUD PER PARTENZA PEDALATA NON COMPETITIVA "PEDALAVIS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13877"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI  ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13878"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SERATA FINALE "OLIMPIADI IRIENSI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13879"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONI CARTOLINE ELETTORI A.I.R.E. IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ELEZIONI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13880"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 200 ETILOTEST MONOUSO 0,5 G/L, FLOW-PACK.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13881"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13882"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI IN ASSENZA DI DIRETTORE DEI LAVORI IN STRADA PIZZALE N. 22 – SCIA P.G. 20241/20 DEL 22/06/2020 E SUCCESSIVE VARIANTI SCIA P.G. 50945/21 DEL 23/11/2021, CILA SUPERBONUS P.G. 52770/21 DEL 03/12/2021 E SCIA P.G. 5494/23 DEL 31/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13883"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13884"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE CULTURALE RELIGIOSA IN VIA DANTE ALIGHIERI DEL 27/05/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13885"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25/09/2022 AL 24/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13886"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RADUNO MOTOCICLISTICO "TRE VALLI TOUR" DEL GIORNO 28/05/2023IN PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13887"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - IV° TRIMESTRE 2022 - NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13888"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 30/12/2022 (P.G.E. 0062823/2022) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13889"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13890"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLE PROCESSIONI DI SANTA RITA DEL 22 MAGGIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13891"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A 1° TRIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13892"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13893"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2023: RETTIFICA ORDINANZA 61-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13894"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 11° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13895"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2022 - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2022 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13896"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE VIA DON MINZONI N.42.ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13897"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA 639° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13898"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.N.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13899"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13900"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE ANTOLOGICA MARIO MASERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13901"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13902"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) CON ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “C. CALVI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13903"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE "FUORI SENSIA" ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13904"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13905"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CONTENITORI IDONEI ALLA RACCOLTA ED AL TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13906"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZALE QUARLERI E VIA VOLTURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13907"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - RINNOVO CONTRATTO E SPESE PER VISURE I° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13908"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRACQUA PER TRASLOCO CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13909"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - CANONE NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13910"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13911"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13912"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DI QUALSIASI GRADAZIONE, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO CHE SI TERRA' DOMENICA 7 MAGGIO 2023 TRA AVC VOGHERESE 1919  E ARDOR LAZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13913"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13914"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 7/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13915"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13916"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETÀ' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13917"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RESTAURO E RIPRISTINO LEGATURE VOLUMI DELLA BIBLIOTECA DI CASEI GEROLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELLOLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13918"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13919"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2023 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13920"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  E DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA ANGELINI PER LAVORI DI DEMOLIZIONE FABBRICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13921"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 11° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13922"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO PER MESSI NOTIFICATORI E MESSI COMUNALI: GLI ASPETTI PIU’ PECULIARI DELLE NOTIFICHE (STRANIERI, ISCRITTI AIRE, DEFUNTI, ETC.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13923"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO VOGHERESE CALCIO-ARDOR LAZZATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13924"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 NOLO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE KYOCERA IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13925"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO TECNICO E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 VIA MAESTRO ROSSI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13926"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DAL COMUNE DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13927"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEI MILLE PER LAVORI DI POSIZIONAMENTO INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13928"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13929"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13930"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA C.R.I. VOGHERA PER TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13931"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE)  - PERIODO GENNAIO/ AGOSTO 2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13932"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE FERMI PER ALLESTIMENTI FIERISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13933"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FONTANELLA EROGAZIONE ACQUA PRESSO L’ASILO NIDO “GAVINA” A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI NATALIZI PER IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13935"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13936"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13937"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “GLI ADEMPIMENTI IVA DI INIZIO ANNO E I CONTRIBUTI ALLE PARTECIPATE CON IVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13938"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE PARAPEDONALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13939"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CAVOUR DURANTE LA CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13940"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13941"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA REALIZZAZIONE DI “AREA BASKET IN VIA DON GNOCCHI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13942"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PALLAVICINO PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13943"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13944"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13945"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 PAG. N.7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13946"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13947"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA BIBLIOTECA 30 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13948"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13949"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NEI PARCHEGGI DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13950"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 2023 DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G.PARISI” DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13951"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MATTEOTTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13952"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13953"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13954"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA BIBLIOTECA 9 DICEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13955"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI MEMBRI DEGLI  UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13956"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13957"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI RIFATTURAZIONE LINEA 038316998400 PERIODO FEBBRAIO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13958"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13959"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13960"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2023 DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G.PARISI” DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13961"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – I TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13962"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13963"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA SPEDIZIONI CARTOLINE ELETTORI A.I.R.E. IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ELEZIONI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13964"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE  "G. PARISI" DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13965"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASTELLO E VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13966"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO – SMANTELLAMENTO E STOCCAGGIO TABELLONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13967"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13968"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRACQUA PER LAVORI EDILI CON SOLLEVATORE TELESCOPICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13969"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2016/679 PER IL PERIODO 15.11.2023-14.11.2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13970"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZALE FERMI PER FESTA RELIGIOSA PER IL "NAGAR KIRTAN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13971"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA  SALA LETTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA - PROROGA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13972"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE.ANNO 2023-APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13973"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13974"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2019 – NONO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13975"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13976"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI IN ASSENZA DI DIRETTORE DEI LAVORI IN STRADA GRANELLA N. 8 – CILA P.G. 39894/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13977"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13978"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOCCHIO PER LAVORI EDILI CON AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13979"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 1° BIM 2023 PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13980"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE  IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 ELEZIONI REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13981"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI – 1° TRIMESTRE  ANNO 2023  - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13982"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI SPS CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. PER ELABORAZIONE PRATICHE BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO. PERIODO GENNAIO-NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13983"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO VOGHERESE CALCIO-PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13984"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>#VOGHERA DIGITAL - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA  PER L'ACQUISIZIONE DEL MARCHIO A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DI  CESSIONE A TITOLO GRATUITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13986"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13987"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO PER IL GIORNO 22 OTTOBRE 2023 DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G.PARISI” DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13988"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13989"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO OGGETTI ANTICHI ED USATI DI PIAZZA DUOMO (ANNO 2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13990"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13991"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI  UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA A.S.P.  “CARLO PEZZANI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13992"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DI QUALSIASI GRADAZIONE, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO CHE SI TERRA' DOMENICA 2 APRILE 2023 TRA AVC VOGHERESE 1919 - A.C. PAVIA 1911.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13993"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. CRISTIANO BERTELEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13994"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13995"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 76/2021 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL N. 77 DEL 17.12.2021 AI SENSI DELL’ART. 101 L.F. E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13996"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI PER SCARICO MATERIALE EDILE CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13997"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. ROSARIO CAMPAGNUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13998"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA  – 1° TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="13999"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE “ STUDENTI IN PIAZZA - LO SPORT PUÒ CAMBIARE IL MONDO” DI LUNEDI 3 APRILE 2023 IN PIAZZA DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14000"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - II° SEMESTRE 2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14001"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14002"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. FABIO CASTAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14003"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14004"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INCONTRO DI CALCIO VOGHERESE CALCIO-PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14005"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO ANNO 2023.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14006"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. CARLO CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14007"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14008"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE MATR. ENPI 1248/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14009"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI.ANNO 2023-IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14010"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14011"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. ALBERTO COSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14012"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14013"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS  PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14014"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. GIOACHINO INSALACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14015"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14016"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA DI PROPRIETÀ DI ASM VOGHERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14017"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. ALDO PECORIELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14018"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA A VOGHERA" DI DOMENICA 26/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14019"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  OTTOBRE 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M., T.G. E T.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14020"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14021"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DI ISPETTORE AMBIENTALE AL SIG. LUCA PEDRONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14022"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14023"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA DA PIAZZA SAN BOVO A VIA DAL VERME PER OPERAZIONI DI SCARICO GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14024"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI OTTOBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14025"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14026"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER OPERAZIONI DI CARICO GRU EDILE IN VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14027"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14028"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO PER IL GIORNO 08 OTTOBRE 2023 DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "G.PARISI" DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14029"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., S.G. E A.G.) – OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14030"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14031"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARIBALDI PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA COPPI SU GRONDAIA EDIFICIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14032"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO TEMPORANEO PER IL GIORNO 01 OTTOBRE 2023 DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "G.PARISI" DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14033"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14034"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VOGHERA O.D.V. PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI  NEFROPATICI E DISABILI RESIDENTI  – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14035"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO TEMPORANEO DI PARTE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G.PARISI” DI VIA FACCHINETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14036"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INTEGRATIVA DELL’ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 2 DEL 11/01/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14037"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO BIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14038"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14039"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14040"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14041"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA CIVICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14042"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14043"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14044"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO IN VIA AMENDOLA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14045"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.N.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14046"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14047"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2016/679 PER IL PERIODO 01.07.2023-31.10.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14048"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 18  MARZO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14049"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14050"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE MATR. ENPI 1248/7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14051"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14052"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14053"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AL SEGRETARIO GENERALE PER LA VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO SOSTANZE STUPEFACENTI AI SENSI DEL DPR N. 309/1990</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14054"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14055"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14056"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI N. 1 COPERTURA PRESSOSTATICA A PROTEZIONE DI CAMPI DA GIOCO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN VIA STURLA N. 8 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 61 PART. 1377-1916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14057"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14058"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000-ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14059"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA AUSILIARI DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14060"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA PER LAVORI EDILI CON AUTOPIATTAFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14061"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14062"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14063"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO A CONSIGLIERE COMUNALE  GLORIA CHINDAMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14064"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIMOZIONE GRU EDILE IN VICOLO SAN FRANCESCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14065"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14066"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA BOSSOLA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE CON PIATTAFORMA SEMOVENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14067"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE  DI  ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14068"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14069"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14070"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATO BISETTIMANALE DEL MARTEDI E VENERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14071"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEI DIRIGENTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14072"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  8^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14073"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  9 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14074"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE  PERIODO 01/06/2023 – 31/05/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14075"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER IL CARNEVALE VOGHERESE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14076"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – 2° STRALCIO” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14077"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA NELL'APPELLO PROPOSTO DA F.A. AVVERSO LA SENTENZA N. 47/2022 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14078"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA – ANNO 2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14079"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEL COMPONENTE DELL’ORGANO DI CONTROLLO DELLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14080"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SILVIO PELLICO PER TRASLOCO  CON AUTOCARRO E MONTACARICHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14081"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI, TRA CUI IL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14082"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14083"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN PIAZZALE MARCONI PER LAVORI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14084"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14085"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA NUOVO ASSESSORE IN SENO ALLA GIUNTA COMUNALE - CONFERIMENTO DELEGHE E REVISIONE DELEGHE GIA’ ASSEGNATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14086"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI FAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14087"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14088"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA PER LAVORI EDILI CON AUTOPIATTAFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14089"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRACQUA PER LAVORI EDILI CON SOLLEVATORE TELESCOPICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14090"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14091"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL’ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO FINO AL 15 APRILE 2023 COMPRESO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14092"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14093"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14094"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14095"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14096"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14097"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO  INCARICO VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14098"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14099"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A VEICOLI DELLA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14100"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14101"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DIRIGENZIALE PER LA DIREZIONE DEL SETTORE "POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI" CON QUALIFICA DI COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14102"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO IMMEDIATO DI PROSECUZIONE ATTIVITA’ DELL’ESERCIZIO SITO IN P.ZZA DUOMO N.86 - ANG.LO VIA GRATTONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14103"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14104"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14105"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL POZZO DA VIA CAIROLI A VIA XX SETTEMBRE PER L'ESECUZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14106"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE, AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA  ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14107"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2023 – 31/03/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14108"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI DIREZIONE DEI SETTORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14109"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14110"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO CALDAIA A GAS IN ABITAZIONE PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 354 DEL 14.12.2021 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 5324/2021” – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ESAURIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO UNA LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14114"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DI DIREZIONE DEL SETTORE “SEGRETERIA GENERALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14115"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITÀ PROVVISORIA E TEMPORANEA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI URBANI PRIMA CONFERITI NEL CENTRO MULTI RACCOLTA ASM DI STRADA FOLCIONA – PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI CUI ALL’ORDINANZA N. 78 DEL 13/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA IL CENTENARIO DELLA POLIFONICA GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14117"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DOCUMENTARIA PRESSO LA SALA PAGANO, GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14118"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA BOSSOLA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE CON PIATTAFORMA SEMOVENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14119"><Anno>2023</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO DIRIGENZIALE DI DIREZIONE DEL SETTORE “SERVIZI GENERALI E CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2023-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI PAVIA – DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCA NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DIVOGHERA – LIQUIDAZIONE PRIMA RATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO E RENDERING “MUSEO VALENTINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE  "SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" (SEDUTA DEL 9/6/2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2295</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2021 PER AUTOVETTURA FIAT PANDA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR “IL RUOLO DEL CERIMONIERE IN UN ENTE LOCALE TERRITORIALE ED IN UNA ISTITUZIONE PRIVATA. I PUNTI FERMI NEL COMPLESSO MONDO DEL PROTOCOLLO E DEI REGOLAMENTI LOCALI. CORSO DI 2° LIVELLO. FORMAZIONE A DISTANZA LIVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 7/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E- LEARNING “IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DI RIORDINO E DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITA’ DELLE PROVE FISICO/ATTITUDINALI-FISICO/PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2286</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (NOVEMBRE  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA APPALTATRICE RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE ABBONAMENTO ANNUALE A WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIE DI COMPETENZA DEI SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA -SETTORE  SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 31/08/2022 - 29/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD RANGER IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - GARAGE MODERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2277</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2271</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUSITO FARETTI SEGGI SOC. ITALIA AUTOMAZIONE - ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2022 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA - VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ALLESTIMENTO GRAFICO DELLA CENTRALE DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI CON QUALIFICA DI COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2021 PER AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2259</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2253</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2251</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA SERVIZI CIMITERIALI MESE NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2246</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO NOVEMBRE 2022 E PULIZIE STRAORDINARIE LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2244</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2243</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA POSIZIONATA IN VIA GOBETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI  6° BIMESTRE 2022 PERIODO FATTURAZIONE AGOSTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2238</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA LAVAGGIO TENDE SALA GIUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO2 PAG. N.6 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2235</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.16 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.14 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CASERMA POLIZIA LOCALE. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2231</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI“– APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA PASCOLI SUCCURSALE (DON ORIONE) E SCUOLA MEDIA PLANA SUCCURSALE (EX MARAGLIANO). LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACCONTO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 7/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI –  PERIODO DAL 15/06/2022 AL 14/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2226</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 10° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2225</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 10° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLE AREE  DI SOSTA  A  PAGAMENTO  - IV°  TRIMESTRE  2022 -  OTTOBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  - CONTRIBUTO NO RESTITUZIONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2221</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” –   PROVE STRATIGRAFICHE . LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE  RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 AGOSTO 2022/27 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (10° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2019 – INTEGRAZIONE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIUDAZIONE FATTURA DITTA SCARSO LUCIANO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ALZAFERETRI CINGOLATO, TAGLIANDO E VERIFICA GENERALE – CIMITERO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2209</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2208</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.D.A.M.S. DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2205</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 9° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO”. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE). STAGIONE INVERNALE 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE O.P.S.P. 61-2017. SIG. ROMANO ANDREA, PONTEGGIO EDILE IN VIA TORTONA 27</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2197</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 – 7^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2022/2023 – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – VII TRANCHE NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTE P.A. - I TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2190</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO”: SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.08.2022-27.11.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS - I° SEMESTRE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE QUALI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI  PER  VIOLAZIONI  AL CDS - II°  SEMESTRE 2016  - ANNO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 6/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 AGOSTO 2022 - 27 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE 2022 PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE  2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2174</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TVCC  BIBLIOTECA, 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2168</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 E FATTURA COPIE DAL 01/07 AL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.N.13 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.15 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2165</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  –  5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CANONI AGOSTO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE FASI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO REGIONALE “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022 2024” - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2160</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  – 6^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2159</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE ARCHIVISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO STRAORDINARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MUSICA A COLORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2155</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2022. PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VVF. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B92306-LB). LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 AGOSTO 2022 06 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 AGOSTO  / 07 NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' EDI IL RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – SECONDO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI OTTOBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “DUE RUOTE IN PIAZZETTA” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTOCICLISTICA BENEFICA “8° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD CGR SPORT - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CAMPIONATO NAZIONALE EQUITAZIONE AMERICANA TEAM ROPING E RANCH ROPING”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI OTTOBRE E CONGUAGLIO SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI CIMITERIALI DITTA  EUREKA MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIMOZIONE ETERNIT COPERTURA EDIFICIO COMUNALE VIA CAVOUR 55”. LIQUIDAZIONE FATTURA SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI  ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - ANNO 2022 (SECONDA LIQUIDAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  – 3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DA PONTEROSSO S.R.L. AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 42/2016 RESA DEL TAR DI MILANO - NRG N. 4618/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  – 2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER IL SERVIZIO  DI  NOLEGGIO DI  N.6  DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO  DELLE  INFRAZIONI SEMAFORICHE - CANONE  OTTOBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI   MANUTENZIONE  E ASSISTENZA TECNICA  E  SERVIZI  CONNESSI  "CITTA'  SICURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ACQUISTO RACCOGLITORI FOGLI STATO CIVILE FORMATO A4 ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII - 3° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (9° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  –  4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  SETTEMBRE 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M., T.G. E T.F.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE  DI MANUTENZIONE ANNUALE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DA 11/2022 A 10/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA DI RIESERCIZIO DEL POTERE AUTORIZZATORIO, CON CONTESTUALE INDIZIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 881 DEL 22 APRILE 2022, DI ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 16/2021 PER UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO RILASCIATA IN FAVORE DI VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA ECONOMATO LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A DIPENDENTE COMUNALE DI SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROCEDURA DI PIGNORAMENTO R.G.E. 2880/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA DEPRETIS E CAVALLOTTI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI AUSILIO E VERIFICA ALLA MANUTENZIONE DI STRADE IN CUBETTI DI PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 6° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO (TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA)”.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B92104-LB). LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. –  OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 –  VI TRANCHE OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 9° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI, VARIABILI ED  AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (SETTEMBRE  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., S.G. E A.G.) – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N.3157183 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024 (PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.12 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2022 PERIODO FATTURAZIONE AGOSTO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2022: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE ED APERTURE STRAORDINARIE IL 25 SETTEMBRE 2022 E IL 2-15-16 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE  PER CELEBRAZIONE  DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEDE VACCINALE TERRITORIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARQUET SALA GIUNTA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ONLINE “ERRORI BLOCCANTI E CORREZIONE ECA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PER  SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE (AGGREGATORE SPID E CIE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023  – 1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/07/2022 – 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE BENEFICHE “RUN FOR PARKINSON” E SFIDIAMO IL DIABETE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019-2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA “I SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA’ PUBBLICHE: ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI, CONTENUTI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA TERZO TRIMESTRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.14 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI SUZUKI V-STROM E INSTALLAZIONE RADIO DI SERVIZIO SULLA NUOVA VETTURA IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE - CANONE SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.11 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - QUOTA A PROGETTAZIONE BANDO 2021-2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 1^ RATA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI OTTOBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 E DELLA DETERMINAZIONE N. 1082 DEL 8 NOVEMBRE 2022 – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  PERIODO III TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.D.A.M.S. DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2019 – INTEGRAZIONE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE III TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.I. ED UN QUOTIDIANO NAZIONALE DEL BANDO PER LA GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CUP PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE DI SOMME ACCANTONATE PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA ALLA FONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DEL CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE: LE REGOLE ORDINARIE E STRAORDINARIE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI “ATTIVITA’ SVOLTA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - 01/07/2022-30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - 01/07/2022 - 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE  DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE   FATTURA   PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE DELLE  AREE  DI SOSTA  A  PAGAMENTO  - III° TRIMESTRE 2022 - SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE  2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO  PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA QUALE TERZO CHIAMATO (PGE 27551 DEL 07/06/2022) DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N.1132/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE QUALI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2022 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA VOGHERA ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO AVANZATO “EXECUTIVE ASSISTANT MASTERCLASS, MODULO COMUNICAZIONE, LEADERSHIP, PROBLEM SOLVING” – FORMAZIONE A DISTANZA LIVE E SESSIONE PROPEDEUTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO SMART “CONGEDI PARENTALI E DI PATERNITA’, PERMESSI L. 104/92 E CONGEDO BIENNALE DISABILI, PRIORITA’ LAVORO AGILE: TUTTE LE NOVITA’ IN VIGORE DAL 13/08/2022 (D.LGS. 105/2022)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI  – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI  AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOGLI DI STATO CIVILE PARZIALE FATT N. 2130241</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/07/2022 - 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DELL’AUTOCARRO IVECO DAILY 35C14H CABINATO TRE POSTI MOTORIZZAZIONE 2.286 C.C. CON 136 CAVALLI EURO 6 DIESEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DI BRONI E VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTI MUSEALI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VERNICIATURA IGNIFUGA PEDANA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE E RIORDINO REPERTI TASSIDERMIZZATI NONCHÉ ALLESTIMENTO DI NUOVE VETRINE DI ZOOLOGIA PER IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVISTA DEI COMUNI E DEL TERRITORIO  ITALIA PIU' - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – NIDO POMBIO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 20/06/2022 AL 19/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01.07.2022 AL 30.09.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA RELATIVA  ALLA  RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE  E  DELLE  SANZIONI  PER  VIOLAZIONI  AL CDS - II° SEMESTRE  2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE  ENTRATE   RIBUTARIEDELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE  E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS  - I° SEMESTRE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI PER ACQUSITO CANCELLERIA IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A POLIFONICA "GAVINA" PER CONCERTO PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DE IL SENTIERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA – PERIODO 01/10/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2025 LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONI ESTRATTO BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA RELATIVA AL TERZO TRIMESTRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI VERIFICA  ED EVENTUALE  RIPRISTINO   DELLA  SEGNALETICA  ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO NELL’AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA CASCINA DEL CONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 8° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.13 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/07/2022-30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA MEDIA VANONI – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 8° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 2° SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  AGOSTO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M. E T.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TRASMISSIONE DATI 5° BIMESTRE 2022 PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., S.G. E A.G.) – AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO  2022: LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE DI NUOVI SOGGETTI ARBOREI E ARBUSTIVI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 113/1992. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (LUGLIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO (L.T.) E AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE QUALI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CDS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI STRAORDINARI PERSONALE COMUNALE EFFETTUATI IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.D.A.M.S. DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25/06/2022 AL 24/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N. 68/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALL’ONLINE SEMINAR “COME ORGANIZZARE EVENTI PUBBLICI EFFICACI E DI SUCCESSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA: NOVITA’ 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (AGOSTO  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024 (PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (8° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CONGUAGLIO DEL 1° S.A.L. STRAORDINARIO EX D.L. 50/2022 ART.26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022”: APPROVAZIONE 8° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2022”.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B91609-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B91608-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”.  ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B91634-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B91610-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “L’ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE IN UN ENTE LOCALE ED IN UNA ISTITUZIONE PRIVATA. CORSO DI 1° LIVELLO. FORMAZIONE A DISTANZA LIVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI UN CONTROLLORE VIDEO AD OTTO CANALI PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – BIENNIO 2021/2022": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SALDO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE "CODICE APPALTI ACADEMY - CONSULENZA 12" - BIENNIO 2022-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO – SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL' AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA “FUTURA” DEL COMUNE DI PIOLTELLO – COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO SPAZIO NEUTRO PER MINORI – PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI ANNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L. - PERIODO MARZO – LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ATTRAVERSO L’INVIO DELLE DENUNCE: CORSO BASE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA GESTIONE CONTABILE DEL PNRR E L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE – FOCUS SISTEMA REGIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  VIGILANZA  ESTERNA  AL PERSONALE  DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO  DI POLIZIA  LOCALE - MESI  DI LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – V TRANCHE SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO RITENUTA ALLA FONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 01/09/2022 - 30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ZINCO COFANI PER ACQUSITO CASSETTE OSSARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA PERIODO DAL 1 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AI CORSI IN STREAMING “LA PROTEZIONE PASSIVA SECONDO IL CODICE D.M. 18/10/2019 E LE SOLUZIONI DI PROTEZIONE” E “LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DI EDIFICI STORICI E ATTIVITA’ IN EDIFICI TUTELATI RTV V10 D.M. 10/07/2020 – RTV V12 D.M. 14/10/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO – ACCONTO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DELLE  AREE  DI  SOSTA  A  PAGAMENTO  -  III° TRIMESTRE  2022  - MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – TRASFERIMENTO SESTA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI  PROCEDIMENTI  RELATIVI ALLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL CDS ED AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO” – PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE NEI LAVORI: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO (CIG:Z822DFAB1F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI: LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO (CIG:Z95270A779).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO – SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2022 – 31 GENNAIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ADDETTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE TORNATA POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI GESTIONE  DELLE  AREE DI  SOSTA  A  PAGAMENTO - III° TRIMESTRE 2022 -  LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 5° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO/LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CANONI GIUGNO/LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  LUGLIO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M. E T.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CONNETTIVITA’ DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL’ATTIVAZIONE E AL CANONE APRILE/MAGGIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – TRASFERIMENTO QUINTA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., S.G. E A.G.) – LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE  COATTIVA DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE  AL CDS -   II° SEMESTRE 2016 -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE  ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE  DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2022”:  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – VERNICIATURA CANCELLATE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  N. 6   DISPOSITIVI  PER IL  RILEVAMENTO  DELLE  INFRAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: A.N.M.I.C., ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI - SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 PAG. N.5 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.10 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI: I VINCOLI, LE ANTICIPAZIONI E I REINTEGRI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ASD AMERICAN SPORT - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “CAMPIONATI MONDIALI  DI  PARAGILITY E AGILITY DOG METICCI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “NUOVA IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA: COME APPLICARLA CORRETTAMENTE DOPO LE RECENTI NOVITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE IN DIFFERITA “CORSO BASE ELEMENTI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI – IL BILANCIO E LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.9 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.  C.I.G. N. 92638556FB – CUP C19I22000230006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E  SERVIZI  CONNESSI "CITTA'  SICURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.12 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 MAGGIO  / 07 AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO  2022: LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2022: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PERIODO AGOSTO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT SCS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. – LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 7° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LUGLIO  2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI PER REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 FATTURA N. 0002123808 FATTURA N. 0002127017 FATTURA N. 0002130409 FATTURA N. 0002130698 FATTURA N. 0002130699 FATTURA N. 0002131275</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2022/27 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2022. PERIODO LUGLIO E AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO 2022 - 27 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE A DIPENDENTE COMUNALE DI SOMME ACCANTONATE A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - PROCEDURA DI PIGNORAMENTO R.G.E. 2880/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA RELATIVO AL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE -  NRG 24238/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 MAGGIO 2022 06 AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA  RELATIVO AL RICORSO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE -  NRG 24197/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (7° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER IL SERVIZIO DI VERIFICA  ED EVENTUALE RIPRISTINO  DELLA  SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE  DEI  PROCEDIMENTI  RELATIVI  ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CDS  ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/06/2022 2AL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA OPERE TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO  PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO NELL'APPELLO PROMOSSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOCIETA'  VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L, PER LA PROMOZIONE DEL RICORSO DI OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 881/2022 E PER ESPORRE LE RAGIONI DELL'ENTE IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI  C.C. E P.L. - I TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE “MOVIMENTO TERRA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO  - II° TRIMESTRE 2022 - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TARGHE IN PLEXIGLAS. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – TRASFERIMENTO QUARTA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – IV TRANCHE AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 15.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA A.T.S. ERRONEAMENTE VERSATI PER INIZIO ATTIVITÀ DELLA DITTA “NXS STUDIO DI MORANDO ROMEO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 7° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 6° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2022 - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO  PIATTAFORMA INFORMATICA IN CLUOD  IN USO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA”. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE COMUNALE CON DELEGHE ALLA DIGITALIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “WEB MARKETING FESTIVAL 2022” A RIMINI 16-17-18 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I - RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI LAVORI DI "COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I - RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AI LAVORI DI "AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E BARENGHI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.05.2022-27.08.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI TURNO  AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO  DI  POLIZIA  LOCALE - BIMESTRE  LUGLIO-AGOSTO  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2022-2023”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2  PAG. N.4 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.11 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 5° BIM 2022 PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 01/07 AL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SCO. MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE - PARZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZOIONE  FATTURA  RELATIVA ALLA RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - II°  SEMESTRE 2016 -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  AFFIDAMENTO  SERVIZIO D I NOLEGGIO DI 6 DISPOSITIVI  PER  IL  RILEVAMENTO  DELLE  INFRAZIONI SEMAFORICHE - LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  VEICOLI  IN USO  AL SETTORE  POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INTEGRAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E PERSONALIZZAZIONE ISTANZE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI“– APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GIUGNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.07.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: CONSULTA PER I PROBLEMI SOCIALI DEL COMUNE DI VOGHERA IN FIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022 - 2023: 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  2° TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 6491/2022 – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI LUGLIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO SEDIE PER CONCERTO ORCHESTRA VUURVOGEL PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA C.O.D.A.M.S. DUE  COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI GIUGNO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RIPRESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA DEPRETIS E CAVALLOTTI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA D.L. IN OCCASIONE DEL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE NEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURE  RELATIVE ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE  SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE E  DELLE  SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - I° SEMESTRE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MOTOCICLO E DI CONSULENZA DI UN ISTRUTTORE DI GUIDA NEL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.10 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.8 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PERIODO LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER  FORNITURA  AUTOVEICOLO  SUBARU IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – III TRANCHE LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO VUURVOGEL ORCHESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO  2022: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO RAGIONERIA DI PIAZZA CESARE BATTISTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023" (1° LIQUIDAZIONE   ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA SECONDO TRIMESTRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA   PER  LE SPESE  DI  NOTIFICAZIONI, QUALI  ATTI GIUDIZIARI  DEI  VERBALI  PER  VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA  ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE  ENTRTE TRIBUTARIE  DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE PER IL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI LUGLIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/04/2022 – 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. RUGGIERO LORENZO SERVIZIO DI  ILLUMINAZIONE SEGGI  ELETTORALI  IN  OCCASIONE REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  DELLE  SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE DI  NOTIFICA  ATT I DEL  COMANDO  DI  POLIZIA  LOCALE  A  MEZZO  DI  MESS I NOTIFICATORI  FUORI  DAL TERRITORIO  COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER FORNITURA  FREGIO  SENZA  STELLETTA  PER  COMMISSARIO CAPO  E VICE  COMANDANTE  POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.04.2022 AL 30.06.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORO STRAORDIANRIO PERSONALE COMUNALE  ADDETO  ALLA TORNATA ELETTORALE DEL 12 GIUGNO  2022 IN OCCCSIOENE DEI  REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 4° BIMESTRE 2022 PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO2 PAG. N.3 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA/GESTIONE PATRIMONIO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA L'OPEROSA PULIZIA DEI SEGGI IN OCCASIONE REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO MARZO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PAGAMENTO PREMIO PERIODO DAL 30/06/2022 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A RETIDIVOGHERA SRL PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTI ED ASSISTENZA COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE  - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STRACH SRL CONTRATTO SOFTWARE CRUX WEB - RICERCA DEFUNTI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 ED APERTURA STRAORDINARIA IL 20 MARZO, IL 17 APRILE, IL 15 MAGGIO 2022 E IL 19 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA   A  PAGAMENTO  -  II° TRIMESTRE 2022 - MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE  PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI  PROCEDIMENTI  RELATIVI  ALLE SANZIONI AL CDS  ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI  – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER  COMANDO POLIZIA  LOCALE - 01/04/2022 - 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO  COPIATRICE  MULTIFUNZIONE PER  COMANDO  POLIZIA  LOCALE -  01/04/2022 - 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022. 5° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 6° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDOMINIO I° MAGGIO DI CUI È AMMINISTRATORE FERRARI MAURO - AUTORIZZAZIONE N  80/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL CONDOMINIO LEON D'ORO DI CUI È AMMINISTRATORE FERRARI MAURO-- AUTORIZZAZIONE N  70/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 3013725 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DEL 26 APRILE  E 23 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022 – TERZA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' INTEGRATIVE TARI MTR1 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (MAGGIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “S.O.M.S.” VOGHERA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COFINANZIAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI PAVIA QUALE ENTE CAPOFILA DEL PROGETTO SERENA - PROGRAMMA 2022-2023 PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE EX D.G.R. 4643/2021 E D.D.U.O. 14504/2021 – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONII - 2° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 01/07/2022 - 31/08/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (6° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI D'ARTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023 – PERIODO 01/07/2022 – 30/09/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  76/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI SU SICRAWEB, COMPRESA FORMAZIONE E APP MDESKTOP PER LA LORO GESTIONE REMOTA: LIQUIDAZIONE FATTURA (3° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GIUGNO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., P. M., P. S., B.U., P.M. E T.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2022 II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2018 – QUINTO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME RELATIVE A RETRIBUZIONI CORRISPOSTE E A RECUPERI LAVORATIVI NON SPETTANTI A DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DI SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO E DELLA CORTE DI CASSAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATI  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP – SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY" - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (APRILE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI.  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO MARZO/GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2023 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  RELATIVO  ALLE  INTERROGAZIONI  PRESSO IL CENTRO  ELABORAZIONE DATI  DELLA  MOTORIZZAZIONE  E  DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO  TERRESTRE - II ° TRIMESTRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –  AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE ALLA SOC. TRE A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO  PRATICHE  AUTOMOBILISTICHE   PER AGGIORNAMENTO  CARTE   DI CIRCOLAZIONE  VEICOLI  IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2023-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER IL CONTRIBUTO CONCESSO DA REGIONE LOMBARDIA PER IL BANDO “SVILUPPO DEI DISTRETTI URBANI DEL COMMERCIO 2022-2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="14999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PERIODO LUGLIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022, DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2022 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: INTERVENTO DI SPURGO AREA SINTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2023-30/09/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GUDIZIARI AL 27.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO, FINANZIATI CON RISORSE PNRR MISSIONE 02 COMPONENTE 04 INVESTIMENTO 2.2 - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELL’ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL “PAESC – PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA”, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO CONGIUNTO TRA COMUNE ED ASM VOGHERA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RETE DI COMUNICAZIONE IN FIBRA OTTICA: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER ACCOGLIMENTO ISTANZA DI REVOCA DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE MESE DI MGGIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “MANUTENZIONE STRADE” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “MANUTENZIONE FABBRICATI” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –  AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE ALL'IMPRESA INDIVIDUALE ANNALISA ROLANDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA, PER INIZIATIVA “NOTE DALLA GRANDE GUERRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE NN. 106/2022, 107/2022 E 108/2022 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000, PRESSO L’ UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'UFFICIO MOBILE OPEL VIVARO TARGATO CT655SV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI PARERE CONFORMITÀ ANTINCENDIO EX CASERMA CAVALLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUREKA OPERAZIONI CIMITERIALI  MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016 SINO AL 31/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE  INDENNITÀ FRUTTI PENDENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 216 N. 50 E S.M. E I. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016” - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.9 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “CONTROLLO DI GESTIONE”- ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 20.03.2022 AL 19.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA’ ECONOMICA” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA  ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE  ENTRATE  TRIBUTARIE  DLLE SANZIONI  PER VVIOLAZIONI  AL CDS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  E DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI  AL   CDS  - I° SEMESTRE  2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ECONOMATO E PROVVEDITORATO” - ESERCIZIO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO E POSIZIONAMENTO BARRIERE STRADALI ANTITERRORISMO IN OCCASIONE DELLA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE  - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE  E DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI  AL C.D.S. - 2° SEMESTRE  2016 - ANNO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI  A FAVORE DI  SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CHE GESTISCONO  IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – 2° STRALCIO” DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - SETTEMBRE -NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022”: APPROVAZIONE 7° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO COMPRENSIVO DI COMPENSAZIONE EX D.L. 50/2022 ART.26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024”- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI IAAS VIRTUAL DATA CENTER E BAAS PER 12 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI, MECCANICI E SPECIALI DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 162000786) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 LEGGE 108/2021, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PERIODO GIUGNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO MATERIALE EDILE ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI 2022 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. – SMARTCIG N. ZD5390DF45</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 5° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO”. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022. 4° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTO ESTERNO PALESTRA BOXE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTA’ ANNUALITA’ 2019 – INTEGRAZIONE  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE I E II TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BENI INFORMATICI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 162004475) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 LEGGE 108/2021, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER AFFIDO FAMILIARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA ANNO 2022 AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING, ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DEL 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITA’ DELLE PROVE FISICO/ATTITUDINALI-FISICO/PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA RELATIVA AL SECONDO TRIMESTRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE PERIODICA AL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA521AN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E SOSTITUZIONE DEL DEVIO LUCI NON PIÙ FUNZIONANTE - ZA2394B2BD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO RENAULT CLIO TARGATO GJ963KV IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - Z0C394330C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (PERSEO/LIBRA) - ANNO 2022: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA   SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON I.C. SANDRO PERTINI PER PROGETTO “LETTURA CHE PASSIONE”  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ESPOSIZIONE MOSTRA “NEL GIARDINO SELVAGGIO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MAGGIO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., P. M., P. S., B.U., P.M. E T.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "SELVA MERCURIO S.R.L." A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE CANON – MODELLO IMAGERUNNER 1643IF PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – PERIODO 01/04/2022 - 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENRATIONEU/PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 -  PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  HOSTING, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM -  TRIENNIO 2022/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - APRILE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PERCORSI TERRITORIALI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN MODELLO D’INTERVENTO FLESSIBILE E INTEGRATO CON LE RISORSE DEL TERRITORIO IN RISPOSTA ALLE DIFFICOLTÀ E ALLE PROBLEMATICHE DI DISAGIO SOCIALE DI GIOVANI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE (DGR N. X/7602/2017 E N. XI/6533/2022) E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “CARLO PEZZANI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - D.G.R. N. 6218/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA’ 2021 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTICATORE/AUTISTA CAT. B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO - APPROVAZIONE ATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI MECCANICA DI SCENA E IMPIANTI PALCOSCENICO  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE  SALDO INDENNIZZI PROPRIETA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2022 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO: LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022”: APPROVAZIONE 6° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO COMPRENSIVO DI COMPENSAZIONE EX D.L. 50/2022 ART.26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA – MIGLIORIE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA ANNI 2023-2024-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE CICLOMOTORE PIAGGIO &amp; C. S.P.A. TARGATO X59W79 IN DOTAZIONE AL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROGETTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 6 DISPOSITIVI PER RILEVAMENTO  DELLE VIOLAZIONI  SEMAFORICHE - GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER RIPRISTINO  DELL'IMPIANTO  DEL  SISTEMA DI  VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 - PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2022- RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E ASSISTENZA  TECNICA DELL'IMPIANTO  RADIO  IN DOTAZIONE  AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO  2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FERIE MATURATE NON USUFRUITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – INTEGRAZIONE II IMPEGNO ANNO 2022 – RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – TERZA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 E 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A ENTIONLINE - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 01 OTTOBRE-15 DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2022 AL 31.12.2025. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATE SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL ED AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA NON EFFICACE DEI  SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO”, FINANZIATI CON RISORSE PNRR M5C2 INV2.1. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ANTEAS PAVIA O.D.V. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2021-2022 - ANNO 2022": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. B) E C) E COMMA 7  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO-GIUGNO   2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI - POR FSE 2014-2020 - AZIONE 9.3.6. E AZIONE 9.2.1. – D.D.S. D.G. POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ N. 19486/2018 E N. 11553/2022 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E VISITA PERIODICA PRESSO IL COMPETENTE C.S.R.P.A.D. DI ROMA DELL'ETILOMETRO DRAEGER 9510 CON IL SERVIZIO T-ZERO - ZDC39355A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2022. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RASSEGNA TEATRALE 2022/2023 “ACCENDI IL PALCO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER RIPARAZIONE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA  CLASSIFICATORE  PER L’UFFICIO SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T.DEL  CENSIMENTO  PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 E DEL RILEVAMENTO ASPETTI VITA QUOTIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIORGANIZZAZIONE POSTEGGI DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO - SETTORE ALIMENTARI (LATO NORD) E NON ALIMENTARI (LATO SUD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (ALFA 159 - ALFA GIULIETTA - FIAT PUNTO - FIAT PUNTO) - ZE4391C8BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA, PER REALIZZAZIONE XXVI^ EDIZIONE DEL CONCORSO DI POESIA CITTÀ DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA DI P.ZZA DUOMO - Z503934965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI IDROSANITARI”. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI –  PERIODO DAL 14/03/2022 AL 13/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE”. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA  ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 UFFICIO DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA  PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024   IMPIANTI ELETTRICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  MESE DI DICEMBRE A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI SULLA BASE DEL NUOVO METODO MTR-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA QUOTA B VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO – SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE PER IL PERIODO 01 AGOSTO – 31 OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE LOGGIONE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J20000530001 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU  MISSIONE 02  COMPONENTE 04  INVESTIMENTO 2.2: DETERMINA A CONTRARRE, ACCERTAMENTO ENTRATE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI I.S.T.A.T.DEL  CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 E DEL RILEVAMENTO ASPETTI VITA QUOTIDIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/ PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI DENOMINATI "NATALE A VOGHERA 2022" E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INTEGRAZIONE  IMPIANTO  ANTINCENDIO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELEGA PER SOTTOSCRIZIONE ATS PROGETTO “VALHALLA” DA PARTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN RETORBIDO (PV) PIAZZA ROMA N. 26, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 3.3 - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.7 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: OPERE EDILI”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020, E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2022 6° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER IL NOLEGGIO DELL' AUTOVEICOLO TARGATO FL665TP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE (BIENNIO 2023-2024)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 PAG.N.2 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 25/03/2022  26/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.8 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEL LAVORO DI ASSISTENZA E CURA SVOLTO DAGLI ASSISTENTI FAMILIARI MEDIANTE IL “BONUS ASSISTENTI FAMILIARI” E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA COMPENSI ISTAT E RELATIVA LIQUIDAZIONE - RILEVATORI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TARGATO EG854RT - Z69381F3AB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO TARGATO DE748GM - ZAD38F4F3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE, POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI – ANNO 2022-2023”  – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2021/2022 – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DEL 30/06/22 N. 1010774240 APPARATI MULTIFUNZIONE SETTORE DEMOGRAFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE PER L’ALLESTIMENTO DELLO STAND DEL COMUNE DI VOGHERA ALL’EVENTO WEB  MARKETING FESTIVAL 2022 DI RIMINI - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 1 DOCKING STATION LO SCARICO IN AUTOMATICO DELLE IMMAGINI DELLE BOBYCAM/DASHCAM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (5° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VOCABOLARIO TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2022/2024) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° TRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RIPARAZIONE TAGLIERINA CENTRO STAMPA ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI AD AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE E/O MANOMISSIONI SUOLO PUBBLICO ANNI 2013/2014/2015. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E  LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/04/2022-30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" -  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA DIFESA DELL'ENTE AVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO  (R.G. 1002/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO - APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE – PERTINENZE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI  VERIFICA ED  EVENTUALE  RIPRISTINO  DELLA SEGNALETICA  ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASST DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB VACCINALE – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE UTENZE DI ELETTRICITA' E GAS PER I LOCALI/AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VOGHERA VIA FAMIGLIA CIGNOLI 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA COMPENSAZIONE PREZZI 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI DECRETO N. 11066/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2022  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONE PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE (C.D. DNSH)” DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL•ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA A CORPO DI TRANSENNE – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA DI TEATRO AMATORIALE E DIALETTALE 2022-2023 PROMOSSA DALLA ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” DI  VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLI PETIT CABARET 1924 DAL 25 AL 27 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZIONE DI PAVIA, PER CONCERTO COMMEMORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO MEPA N.3262810-AFFIDAMENTO NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. STRADE N.1243 DEL 7 DICEMBRE 2022 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI STRADALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”:  APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2022 E CONGUAGLI BIMESTRI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022”: APPROVAZIONE 5° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO COMPRENSIVO DI COMPENSAZIONE EX D.L. 50/2022 ART.26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO CANCELLO AUTOMATICO VIA ROSSELLI-ACCETTAZIONE RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE 2022 E CONGUAGLI BIMESTRI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO BMW 335D TARGATO DK498VT - Z2638F530E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  NOLEGGIO DI 6 DISPOSITIVIPER IL RILEVAMENTO  DELLE  INFRAZIONI SEMAFORICHE - MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE, SENZA MATERIALE AFFRANCATURA (SMA), PER LA  NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI NECESSARI NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI SANZIONATORI - Z6D38FBF6A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI NELL’AMBITO DEL PROGETTO ALI - AUTONOMIA LAVORO INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE A X^ EDIZIONE RASSEGNA MUSICALE E CONCORSO FLAUTISTICO GIUSEPPE PELOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA LABORATORI DIDATTICI NATALIZI PER IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI APPROFONDIMENTO PER MESSI NOTIFICATORI E MESSI COMUNALI: GLI ASPETTI PIU’ PECULIARI DELLE NOTIFICHE (STRANIERI, ISCRITTI AIRE, DEFUNTI, ETC.) – FORMAZIONE A DISTANZA LIVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONIE FATTURE  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE  DEI PROCEDIMENTI RELATIVI  ALLE SANZIONI  AL CDS ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI TURNO  AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO  AL COMANDO DI  POLIZIA  LOCALE  -   BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL  COMANDO DI POLIZIA  LOCALE -  MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 - D.G.R. N. 6970/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.6 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA ABITATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE CONTRATTI DI LOCAZIONE SCUOLE DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 E DI VIA FURINI N. 50.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2023-2024” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L. N. 120/2020 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 108 DEL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI” CON QUALIFICA DI  COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE STRISCIONE NATALIZIO PER PALAZZO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI  - ANNI 2023 E 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA”: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO EX D.L.50/2022 ART.26 SUL 1° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEL  VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL 603 ZE, IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE - Z4038F862F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2020 – SECONDO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO A CARATTERE TOPOGRAFICO – CATASTALE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA.  LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON INSTALLAZIONE SCHEDE AGGIUNTIVE CENTRALINO COMUNALE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – II TRANCHE GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” - TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA' DEL TEATRO”– APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2021 E  SPESE ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO -  ANNO 2022. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “CAV CENTRO ACCOGLIENZA ALLA VITA” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUARTA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” : APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO EX D.L.50/2022 ART.26 SUL 4° S.A.L. E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: OPERE EDILI,  IMPIANTI ELETTRICI,  IMPIANTI IDROSANITARI. APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE  DI  NOTIFICAZIONI QUALI  ATTI  GIUDIZIARI  DEI VERBALI,  PER  VIOLAZIONI  AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENCICLOPEDIA ARTE CONTEMPORANEA TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE –TRANSENNE MODULARI,  BARRIERA NEW JERSEY  E CONI SEGNALETICI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA  A), SUB. 2.1), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ANALISI E PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  PERIODO II TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 200 ETILOTEST MONOUSO 0,5 G/L, FLOW-PACK - Z2338F32DF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIM. 2022 PERIODO FATTURAZIONE APRILE MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE E  ORIENTAMENTO PER DUE STUDENTESSE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2022 PAG. N.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE POLIZZA PER DIFFERIMENTO SCADENZA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PER EVENTO PRESSO TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS –  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. QUINTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI MARZO E APRILE 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI” CON QUALIFICA DI  COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE– VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.A) L.120/2020 DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – R.S.P.P. ESTERNO (EX ARTT.17 E 31 D.L.GS.81/2008) PER IL TRIENNIO 2023/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNI  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI - ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO LOCALI CDD MEDASSINO PER INGRESSO ANFFAS VIA SORMANI GAVINA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE/MAGGIO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2023 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE SPETTANTI AI MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA EX TRIBUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA  E PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE  FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONI PAVIA –  ORGANIZZAZIONE CERIMONIA  “BENEMERENZE PAVIA”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO  TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI UFFICIO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS UTILIZZATI NEL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO III^ RATA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. EUREKA SERVIZI MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORENNI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ULTERIORE INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  87/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL CDS  - 1° SEMESTRE 2016/2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE E MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURE FIAT SEICENTO E FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE  E DELLE SANZIONI  PER  VIOLAZIONI AL C.D.S.  - 2° SEMESTRE 2016  - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PROGETTO E RENDERING “MUSEO VALENTINO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA – APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2023-2024”.  NOMINA DEI RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 E MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CONTRATTO OPENSOFTWARE PER GESTIONE GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE - MESI 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI PNEUMATICI NUOVI FOUR SEASON PER N. 3 VEICOLI POLIZIA LOCALE - Z4738C05F6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MAGGIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. QUARTA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA N  92/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL BIBLIOBUS SU FONDO EMERGENZA IMPRESE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA”: APPROVAZIONE  RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA  CULTURA, PER CONTRIBUTO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ SU FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PER LA PRESENTAZIONE DI PRATICHE EDILIZIE IN SANATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA  PER RASSEGNA “IL CINEMA DEI PICCOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO PRODOTTI DA VERNICIATORE  ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SPC2 STIPULATO DA CONSIP PER I SERVIZI DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E PROROGA TECNICA AL 30 GIUGNO 2023 CONTRATTO TELEFONIA DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SOSTITUTO SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MOBILITÀ PER LE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE CIRCA GLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER I SERVIZI DI STUDIO E REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RIPROGRAMMAZIONE PREVISIONI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVERSIONE GOMME CON RELATIVA BILANCIATURA PER N. 7 VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - Z6F38CD3DB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) -  STAGIONE INVERNALE 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER  ANNO SCOLASTICO 2022/2023 –  INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TITOLO 2 PAG. N.1 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE PAGAMENTO ANNUALITÀ 2020 E SOSPENSIONE DEL CANONE PREVISTO NEL CONTRATTO DI CONCESSIONE AL “CENTRO RICREATIVO MEDASSINO” RELATIVO AI LOCALI AL PIANO TERRA DELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA C. PAVESI, N.1 – MEDASSINO – DETERMINA DI IMPEGNO PER COMPENSAZIONE MANCATO INCASSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 48</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATRICOLA V977508712 - KYOCERA SPA PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – PERIODO 28/02/2022 - 27/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.5 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – CIG Z2C3895738</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.7 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2022 4° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE “GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2022” PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - ACQUISTO MATERIALE DA ASSEGNARE – INTEGRAZIONE DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS DL 77 DEL 31/05/20021), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/072021 PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA ALFASSIO GRIMALDI (FG. 59 PART. 1242 SUB. 2, 3) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 01.04 AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2022/2023 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO STRUTTURALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN RETORBIDO (PV) PIAZZA ROMA N. 26, FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTI 3.3 - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE DI SAFETY) DELLA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 36 VOLUMI CODICE DELLA STRADA, N. 35 PRONTUARI, N. 30 APP PER LE INFRAZIONI AL C.D.S. AGGIORNATI CON LE ULTIME MODIFICHE LEGISLATIVE E UN ABBONAMENTO ANNUALE ALLA PIATTAFORMA ITER - ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI (AI SENSI DELLA L N. 448/98, DM N. 151/20, ART. 22 BIS DL 77 DEL 31/05/20021), CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 108 DEL 29/072021 PER ALLOGGIO ED AUTORIMESSA PEEP SITI IN VIA XXV APRILE, 12 INDIVIDUATO AL CATASTO AL FOGLIO 60 PARTICELLA 2713 SUBALTERNI 10, 26 (EX: FOGLIO 60 PARTICELLA 1239 SUBALTERNO 10; FOGLIO 60 PARTICELLA 1240 SUBALTERNO 2) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE. RATA UNICA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “GESTIONE DELL’IRAP NEGLI ENTI LOCALI – DICHIARAZIONE IRAP 2022 PER 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA  PER CONCERTO DI NATALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER CONFERENZA SU BEPPE FENOGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DELLE APPARECCHIATURE (PONTE RADIO E DEGLI APPARATI PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE) E DEL SISTEMA SOFTWARE DI CONTROLLO ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERE E MERCATI. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA E TARATURA CENTRO LAT ACCREDITATO DI N. 1 TELELASER TRUCAM CON FOTOCAMERA DIGITALE E DI N.1  LAMPEGGIATORE - ZD238B5C8C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA O.R.T.A.DI PIRINI - MANUTENZIONE PALA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA PER IL PERIODO APRILE 2019 - MARZO 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PERIODO MAGGIO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ESPROPRI – CATASTO - SUAP. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO – STRALCIO FUNZIONALE LOGGIONE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL PATRIMONIO EDILIZIO DI PROPRIETÀ COMUNALE – FINANZIATI CON RISORSE NEXT GENERATION EU/ PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  COORDINAMENTO SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RESTAURO TEATRO SOCIALE 2 LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 161023031) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 LEGGE 108/2021, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE 2° LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. PROCED. 155823496) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 51 LEGGE 108/2021, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONTRATTO NOVENNALE ( 2023-2031 ) DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALL’ARCHIVIO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO CHITARRORCHESTRA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE– DETERMINAZIONE AMMESSI/ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – CARTELLI SEGNALETICA VERTICALE, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTRE A), SUB. 2.1), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” - CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE SITO IN PIAZZA DUOMO N. 1 PERIODO GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA – LIQUIDAZIONE ACCONTO INDENNITÀ DI ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 3° BIMESTRE 2022 PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (APRILE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2022 SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2020 – PRIMO ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI  (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO APS DI VOGHERA PER EVENTO BENEFICO “GOSPEL IN CONCERTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO N.R.G. N. 96/2018, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2022/27 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022. ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LICEO GALILEI   PER INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE PARAPEDONALI, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTRE A), SUB. 2.1), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO CAVALLETTI ESPOSITIVI PER MOSTRA FOTOGRAFICA “IL FASCINO SOTTILE DELLA DISCRIMINAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI USO TEMPORANEO DI AREA CON DESTINAZIONE “AMBITI DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – ZTDC”, SITA IN VOGHERA – VIA ZANARDI BONFIGLIO, PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PRIVATO A SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMMERCIALE, IN DEROGA ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE (PGT), AI SENSI DELL’ART 51 BIS L.R. 12/2005 E S.M.I. - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO AI SENSI DELLA DGR REGIONE LOMBARDIA N. 5451/2016 CON APOLF PAVIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ALI – AUTONOMIA LAVORO INTEGRAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI NOTIFICAZIONI QUALI  ATTI  GIUDIZIARI, DEI VERBALI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLI CIRCENSI DAL 21 OTTOBRE AL 06 NOVEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO 2022 - 27 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI  INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL N.150924811 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI  A SEGUITO DI SENTENZA N . 9421/2022  EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO SEZ. QUARTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI NELL'ANNO 2021 ED UTILIZZATI NEL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 FEBBRAIO  / 07 MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE (RILASCIATA ALLA SOCIETÀ S. LORENZO IMMOBILIARE S.R.L., DA HDI ASSICURAZIONI IN DATA 25/11/2015 ED INTEGRATA IN DATA 10/12/2015 A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PCC/RB29 IN STRADA CASTAGNA – VOGHERA, DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON ATTO NOTAIO MAURIZIO DE BLASI IN DATA 08/03/2016 REP. N. 69.813) PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ULTIMATE DAI LOTTIZZANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI E ARREDO URBANO COMUNALI - ANNO 2022”: APPROVAZIONE  RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1 CAMPO – 3 LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 161039020) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 FEBBRAIO 2022 / 06 MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE . POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA GROUPAMA N. 109980448 - ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA TEMPORANEA PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 5791/2021 – I TRANCHE MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI  ALLINEAMENTO POSIZIONI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI ANNO 2022. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 172/1 ASSUNTO SUL CAP. 13590</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE QUADRI ELETTRICI MEDIA PASCOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 160948649) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MOBILI ARREDO CENTRALE OPERATIVA - CIG ZB9389F5D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: OPERE EDILI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI ELETTRICI, MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI 2023/2024: IMPIANTI IDROSANITARI - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 61/2022 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL N. 69 DEL 29.09.2022 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F. L. 267/1942 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA VERIFICA DI POSIZIONI IMU E TARI AVENTI PARTICOLARI REQUISITI AGEVOLATIVI.-CIG ZDB3827C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “IL RUOLO DEL CERIMONIERE IN UN ENTE LOCALE TERRITORIALE ED IN UNA ISTITUZIONE PRIVATA. I PUNTI FERMI NEL COMPLESSO MONDO DEL PROTOCOLLO E DEI REGOLAMENTI LOCALI. CORSO DI 2° LIVELLO. FORMAZIONE A DISTANZA LIVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2022/2023: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA ID.3256375 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.N.6 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.4 ANN0 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CSV LOMBARDIA SUD, CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DI CREMONA, LODI, MANTOVA, PAVIA - “FESTIVAL DEI DIRITTI 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITÀ DELLE PROVE  FISICO-ATTITUDINALI- FISICO/PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA GIOCO INTERATTIVO SU WEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI ARTE RUSSA PRESSO LA SALA PAGANO, NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022. 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO PIANTANE PER DELIMITAZIONE E GESTIONE FLUSSI DI PERSONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.A) L.120/2020 DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2023/2025 E ASSUNZIONE IMPEGNI  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 4° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LOMELLINA E IDENTIFICATO AL NCT AL FG 47 MAP 56 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI CORRIMANO IN OTTONE, POGGIA BRACCIA E TENDAGGI IN VELLUTO PER IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO SEGNALETICA ANTINCENDIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “IL REGIME DI PROROGA STRAORDINARIA DEI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI DI CUI ALLA LEGGE DI CONVERSIONE 20/05/2022, N. 51 DEL DECRETO UCRAINA-BIS (N. 21/2022)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PRO - LIQUIDAZIONE FATTURA (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>1) “LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA EDIFICI COMUNALI – OPERE EDILI – ANNI 2023-2024”;  2) “LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2023-2024” 3) “LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - BIENNIO 2023-2024” NOMINA DEI RESPONSABILI  UNICI DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTI, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "SALZANO CARPENTERIE METALLICHE S.R.L." A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/12/032021 2AL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLI E LETTURE ANIMATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ABBONAMENTO ANNUALE A WEBINAR DI AGGIORNAMENTO IN MATERIE DI COMPETENZA DEI SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - SECONDO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (4° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2021, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5618/2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONE CELEBRATIVA IL CENTENARIO DELLA POLIFONICA GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2023 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI EROGATE NELL’ANNO 2021 DA FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  “PRONTO INTERVENTO MINORI”  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURA  PER NOLO A CALDO MEZZI DI CANTIERE OPERANTI IN ALVEO DEL TORRENTE STAFFORA PER ATTIVITA’ DI INDAGINE TECNICO-STRUTTURALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO  FORNITURA  FREGIO  PER BERRETTO  ORDINARIO COMANDANTE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.02.2022-27.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SCAFFALATURE PER LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI 2° SEMESTRE 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 11.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI  IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ON-LINE PAEFFICACE - AREA PERSONALE E PREVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - 1° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1 CAMPO – 3 LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 160862706) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021, APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (1° LIQUIDAZIONE  ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - IV° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2022: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE SALA GIUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: TERZA LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 3° LOTTO”. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA  FINANZIATA CON PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER CERIMONIACONFERIMENTO CIVICHE  BENEMERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO/ESTERNO  E IGIENIZZAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE  ALLA POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 159736205) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/REVISIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI  PROCEDIMENTI  RELATIVI  ALLE SANZIONI  AL CDS E  AI REGOLAMENTI  COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI VOGHERA – PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2022 ALLE ORE 24. DEL 31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO –  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 160515804) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 285/1992 - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 – MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A C.E.O. PER CELEBRAZIONE CENTENARIO DI PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO PER EDIZIONE 2022 DELLA RASSEGNA “FORME DELL'ANIMA. PAROLE, MUSICA, IMMAGINE” ORGANIZZATA DALLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI ESTINTORI DA UTILIZZARSI NEI CORSI DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE “GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2022” PRESSO LE SCUOLE CITTADINE - ACQUISTO MATERIALE DA ASSEGNARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO - II TRIMESTRE 2022 - MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA ECONOMATO-INDIZIONE GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA PAGATA DUE VOLTE PER LO STESSO VERBALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “EX TRIBUNALE”. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - SECONDO IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO, MESE DI MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA": LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI   COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA": LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  PERIODO I TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ALL’ INTERSEZIONE SEMAFORICA VIA KENNEDY” – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE STRADA CASCINA DEL CONTE – STRALCIO” DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “IL CCNL FUNZIONI LOCALI 2019/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – LAVORI IMPREVISTI NON PREVENTIVABILI – RIPRISTINO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  APRILE 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., P. M., P. S., B.U., P.M. E T.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC. TREOTTOUNO -  APPROVAZIONE SPESA PER  COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “2° FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DI SAN MARTINO A VOGHERA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE (NOVEMBRE 2022): APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESI DI LUGLIO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 -   PRESA D'ATTO PROROGA SCADENZA E RELATIVI CONTRATTI  ATTUATIVI  AL 17 GIUGNO 2023 - SMART CIG DERIVATO  Z1A31E1443</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELLA DTERMINAZIONE N. 911 DEL 19.11.2020 E CONTESTUALE IMEPGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ E IL RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE COME PREVISTO DALLE NORME NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - SALDO ANNO 2022 - SMARTCIG Z793351BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVALLOTTI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI DELLA PROTEZIONE CIVILE - ZC5384B7DA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 VIA MAESTRO ROSSI”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA INDIVIDUALE GERLI GIANLUCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI N.4 POD PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG ZE83851C78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA - CALVI SNC - CIG 8188801C59</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA (FEBBRAIO/MARZO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021, DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A COMPLETAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI E PROTOCOLLO - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - MODIFICA DECORRENZA DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  1° TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E DI MISURE DI REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'ACQUISTO  DI   SEGNALETICA  STRADALE  VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO  DI NOLEGGIO  DI N. 6 DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE -  CANONE  APRILE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO GRAFICO DELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE PER IL SECONDO SEMESTRE 2022. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA – INTEGRAZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE NUOVO QUADRO DI MANOVRA A MICROPROCESSORI IN ARMADIO CHIUSO PER ASCENSORE PALAZZETTO DELLO SPORT: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI  IDONEITÀ STATICA TRIBUNA NORD, TORRI FARO DELLO STADIO “G. PARISI” E PROGETTAZIONE/D.L. RIPRISTINO SOLAIO ERP VIA MORANDI 1”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 160071745) SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.3 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021. DICHIARAZIONE DELL'AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO MARZO APRILE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI: JEEP RENEGADE TARGATA YA103AN E JEEP RENEGADE TARGATA YA479AR - Z97381F352</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01.01.2022 31.03.2022 LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NELLO STESSO PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE   2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE QUOTE DI TRIBUTI VERSATE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA CASSA ECONOMALE PERIODO 12 LUGLIO 2022 - 30 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR MISSIONE  5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE”, LINEA 1.1.1. “SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA’ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” –  ANNUALITA’ 2022, 2023 E 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI – REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PRESSO TRIBUNA NORD E TORRI FARO DELLO STADIO “G. PARISI”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 160109628) AI SENSI DELL’ARTICOLO 31 COMMA 8 E ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. VIQUERIA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE N.1 TESTINA STAMPANTE STATO CIVILE DITTA SI.MI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA  (FONDI STATALI IN FAVORE DEI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 39, COMMA 1,  DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 73)  - ACCERTAMENTO  ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - 01/01/2022-31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO NEL GIUDIZIO R.G. 1933/21 AVANTI IL TAR MILANO PROPOSTO CONTRO LA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO - CODICE PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.”: SPECIFICAZIONE CODICE CUP CORRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO STRAORDINARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MUSICA A COLORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.5 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI N. 13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI "NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2021" E " RELAZIONE AL RENDICONTO 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 12.05.2022 AL 11.10.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LOMELLINA E IDENTIFICATO AL NCT AL FG 47 MAP 56 - ASSEGNAZIONE AREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019-2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 50/2022 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA  N. 54 DEL 21.07.2022 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F. L. 267/1942 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI  A SEGUITO DI SENTENZA N . 1189/2022  EMESSA DA T.A.R. LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III, N.R.G. 96/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE  2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”- APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI  SCUOLA MEDIA PASCOLI SUCCURSALE (DON ORIONE) E  SCUOLA MEDIA PLANA SUCCURSALE (EX MARAGLIANO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D.LGS 50/2016 ART.32 C2 LETT. A)  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA PREVENZIONE INCENDI EX ART. 5 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 2 SETTEMBRE 2021 - DECRETO GSA –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 354 DEL 14.12.2021 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 5324/2021” – APPROVAZIONE GRADUATORIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI;RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – A.P. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2019 – IX ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL PRA AUTOCARRO FIAT DUCATO TG. PV859253 IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. - SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI TELECAMERA CON  MONITOR PRESSO ASILO NIDO GAVINA E ACQUISTO DI N. 5 CORPI ILLUMINANTI PER UFFICIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI  ARCHITETTONICA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - PERTINENZE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021. DICHIARAZIOEN DELL'AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 19" LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE 12 MESI PER LA CONNESSIONE WI-FI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 4° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 29/07/2022 (P.G.E. 0036125/2022) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –  AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI "CITTA' SICURA" PER 24 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE CON QUALIFICA DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI” – INDIZIONE PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO  DELLA RISCOSSIONE  COATTIVA  ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO NELL’AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “MUSICA A COLORI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI  AL  C.D.S.  - I°  SEMESTRE  2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI, ELETTRICI E SPECIALI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER  VIOLAZIONI   AL C.D.S. - II° SEMESTRE 2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “CORSO ABILITANTE MESSI NOTIFICATORI EX L. 296/2006 ART. 1 C. 158 E SS. E DI AGGIORNAMENTO PER MESSI COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E.R.P. – LINEA A. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK PER EVENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2022 PAG. N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2022 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA COMUNALE - ELECTRONIC SYSTEM - Z79381F314</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EUREKA APRILE 22</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – STRALCIO” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE E RIMODULAZIONE QUADRO TECNICO-ECONOMICO AI SENSI ART. 26 COMMA 6 D.L. 50/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ‘DUE RUOTE IN PIAZZETTA’ – CONCESSIONE PATROCINIO E COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTOCICLISTICA BENEFICA “8° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO RELATIVO A “DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI SCOPING E CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL PGT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO E L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO TELO IN PVC. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 VIA MAESTRO ROSSI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) E MODIFICA IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106, COMMA 2 - CONDIZIONI A E B, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TENEDE TIPO "VENEZIANE" PER UFFICIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MARZO 2022  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO UNA LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITA' MINORI IN STRUTTURA: PERIODO DAL 28 MARZO AL 30 APRILE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA RAGGIO DI SOLE S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO –  DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2022: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD CGR SPORT COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE EQUITAZIONE AMERICANA TEAM ROPING &amp; RANCH ROPING” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMMA PER ERRATA RICARICA E.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI AGOSTO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CASA DEL GIOVANE A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA MEDIA VANONI – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI – SERVIZIO GAS METANO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CDS, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI  - GENNAIO - AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI  AL C.D.S.  E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA EST STADIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AL NUOVO COMANDANTE E AL   NUOVO UFFICIALE  DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALE ARCHIVISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO DELL'IMPIANTO SEMAFORICO CARDUCCI DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (MARZO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO STRUTTURALE STRADA CASCINA DEL CONTE – STRALCIO”.  DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO – ANGOLO VIA DELLO SCALO, ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI – PRESA D’ATTO CONFERIMENTO RAMO DI AZIENDA DA ENI SPA ALLA ENI SUSTAINABLE MOBILITY SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI – SERVIZIO ACQUEDOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” –  ULTERIORI PROVE STRATIGRAFICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE–  PERIODO 60 MESI – CIG. ZAD3819A25</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE  IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - (PERSEO/LIBRA) - ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA, PER CONVEGNO NAZIONALE DI STORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI  ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - ANNO 2022 (PRIMA LIQUIDAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO - VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”: APPROVAZIONE  RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE  IMPIANTI ANTINTRUSIONE, ANTINCENDIO E TVCC  BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022. 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - 01/01/2022 - 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI CONCESSI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA PRESSO L'IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - 01/01/2022 - 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA SEDE VACCINALE TERRITORIALE DI VOGHERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER VOGHERA PER L’ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.05.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVI E CANCELLAZIONI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA APOLF PAVIA, PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ALI - AUTONOMIA LAVORO INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO CONTRATTI DI LOCAZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/01/2022 – 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA DI ASM VOGHERA SPA. – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 7/072016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI  IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’ E HOUSING FIRST” NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS –  ANNUALITA’ 2022 E 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO ANZIANI DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE CLOWN DI CORSIA VOGHERA ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E  LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ALL’ONLINE SEMINAR “COME ORGANIZZARE EVENTI PUBBLICI EFFICACI E DI SUCCESSO’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA: APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE GLI AMICI DELL'OLTREPO - ORGANIZZAZIONE  RADUNO AUTO D'EPOCA . APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASST PAVIA PER INIZIATIVA “COMUNICAZIONE AUMENTATIVA: BIBLIOTECHE, LIBRI E INBOOK”  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DI BRONI E VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – INTEGRAZIONE SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MARZO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>“BANDO E-STATE E + INSIEME” (D.G.R. N. 6490/2022)  –  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ALLESTIMENTI MUSEALI PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI  ORDINE PUBLLICO  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO  AL  COMANDO  DI  POLIZIA  LOCALE -  MESE  DI  MARZO  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE “NUOVE PRATICHE EDILIZIE: GLI ITER AUTORIZZATIVI E PRATICHE AMMINISTRATIVE EDILIZIE ED URBANISTICHE PER FACILITARE LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DEL LAVORO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE   DIPENDENTE  ASSEGNATO  AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE  -  BIMESTRE  MARZO-APRILE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO INERENTE LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO SULL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZCC37F5A24</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER REALIZZAZIONE XLIII^ MOSTRA DEI FUNGHI CITTÀ DI VOGHERA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICA MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 1/4/2022 - 9/6/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI STRUMENTI DI AUTOTUTELA PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. C.I.G. N.Z4E37F12EC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI ELOCALI ESITI GARA SERVIZI CIMITERILI 2022/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMNETO USO GRATUITO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO POLIZIA MORTUARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – INTEGRAZIONE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO AVANZATO “EXECUTIVE ASSISTANT MASTERCLASS, MODULO COMUNICAZIONE, LEADERSHIP, PROBLEM SOLVING” – FORMAZIONE A DISTANZA LIVE E SESSIONE PROPEDEUTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L’ASSESSORATO ALLA CULTURA, 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA DOCUMENTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023 – PERIODO APRILE / GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE FACENTE PARTE DELL’EX CASERMA “ZANARDI BONFIGLIO” – VIA GRAMSCI ANGOLO VIA ROSSELLI – DETERMINA DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE AUSILIARIO-RDO N.3163956</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE “ERRORI BLOCCANTI E CORREZIONE ECA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 -   PROROGA SCADENZA E RELATIVI CONTRATTI  ATTUATIVI  AL 02 OTTOBRE 2023 - SMART CIG DERIVATO Z522854FB6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE –SECONDO SEMESTRE 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DI BADGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “RIFORMA IRPEF, ASSEGNO UNICO E INDENNITA’ DI CARICA: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE: LE REGOLE ORDINARIE E STRAORDINARIE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 C. 1 LEGGE 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE TECNICO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N.551/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CDD “COMUNE DI VOGHERA”  PER ATTIVITÀ PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ATTRAVERSO NEW PASSWEB: CORSO BASE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE PER SPETTACOLI AUTO E MOTO ACROBATICHE DAL 8 AL 12 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI SMARTCIG  Z8637B3FD2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.EI. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO 1° LOTTO A VALLE DEL DEPURATORE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO DEL SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIE CITTADINE PER INIZIATIVA VOGHERAUTORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  PER PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO RG 62224/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="15999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA - Z4237A8BB7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GARAGE MODERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORD RANGER IN UTILIZZO AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO 28/05/22 - 27/08/22 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3511I IN ASSEGNAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA  N. 186/2022 AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MARZO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U., P.M. E T.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”- PRESA D’ATTO DELLA RECESSIONE DI PARTE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO E REINTEGRO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA APPALTATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDENDUM DI AGGIORNAMENTO ALL’ACCORDO DI PARTENARIATO PER PROGETTO ALI – AUTONOMIA LAVORO FORMAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO SMART “CONGEDI PARENTALI E DI PATERNITA’, PERMESSI L. 104/92 E CONGEDO BIENNALE DISABILI, PRIORITA’ LAVORO AGILE: TUTTE LE NOVITA’ IN VIGORE DAL 13/08/2022 (D.LGS. 105/2022)”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RISORSE DEL FONDO NON  AUTOSUFFICENZE INTEGRATIVO (FNA 2020) AI SENSI DELLA DGR XI/4562/2021 – II TRANCHE DICEMBRE 2021 – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI ALLA GUARDIA DI FINANZA – COMPAGNIA DI VOGHERA  - DETERMINA DI IMPEGNO PER IMPOSTA DI REGISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – ULTIMO SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE AL DOTT. GIULIANO CEREGHINI - PERIODO 29/03/2021 - 28/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL'AVV. ALBERTO VELLA - PERIODO 29/03/2021 - 28/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE ALL' AVV. CLAUDIA FOSCHELLI - PERIODO 29/03/2021 - 28/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 31.12.2022/31.12.2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA DANNEGGIATA  IN VIA NEGROTTO CAMBIASO - PONTE ROSSO: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ELETTORI DIVERSAMENTE ABILI CON C.R.I. VOGHERA PER ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVISTA DEI COMUNI E DEL TERRITORIO  ITALIA PIU' - APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO SPAZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE 3° BIM 2022 PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO”. DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI 1° PAG. 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA  E DINSIFEZIONE SEGGI IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022111198  DEL 27/04/2022 PER LE  SPESE  DI  NOTIFICAZIONI QUALI  ATTI GIUDIZIARI,  DEI VERBALI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO”. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI VIA MORANDI – SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE  COATTIVA DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE  DELLE  SANZIONI  PER VIOLAZIONI  AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 158591301)  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA ALLA RISCOSSIONE  COATTIVA DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE E  DELLE  SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  -  1° SEMESTRE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA  RELATIVA  ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  TRIBUTRARIE   E  DELLE SANZIONI  E  DELLE  SANZIONI  PER  VIOLAZIONI AL C.D.S.  - 2° SEM. 2016   -ANNO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA - CAT. DI ACCESSO B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (CONGUAGLIO GENNAIO - FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.03.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE PIATTAFORMA DI E-LEARNING - CICLO DI SPECIALIZZAZIONE “I VICE SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2022 - PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI MEMBRI DEGLI  UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE PER LA DEFINIZIONE DI AREE PUBBLICHE E PERCORSI PEDONALI” ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI” - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO 20/12/2021 19/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 - STRALCIO" DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.4 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITORE PER INIZIATIVA “UN CASTELLO DI LIBRI”, EDIZIONE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 19.04.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMNETO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI/LOCALI ESITI DI GARA SERVIZI CIMITERIALI 2022/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE SECONDO  SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEGGIO PER COMPARTECIPAZIONE A RETTA DI RICOVERO MINORE IN STRUTTURA PER IL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCREMENTO ACCERTAMENTO ENTRATA IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.  APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO N.3 COPIATRICI IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA N.2 AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – XIII TRANCHE APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MARZO E APRILE 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N 69 DEL 31.01.2022 AVENTE PER OGGETTO: MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO E FIORI PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 5 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE  PER CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER N. 10 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE-MOTOCICLISTA” - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO VINCITORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER LOCAZIONE A TITOLO ONEROSO DEI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI PER LA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA – COMPAGNIA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER L'ELABORAZIONE, LA REALIZZAZIONE GRAFICA IN QUADRICROMIA E LA STAMPA DEI MANIFESTI ISTITUZIONALI PER LA  CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE” E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA QUALE TERZO CHIAMATO (PGE 27551 DEL 07.06.2022) DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N.1132/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16095"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ROTARACT CLUB DISTRETTO 2050 PER ASSEMBLEA DISTRETTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL  TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2022/2023.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO 2° LOTTO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B89136). LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AD UNITA' IMMOBILIARE PER USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE”. DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONCERTO PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONSENSO ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E DEFINIZIONE DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ULTERIORE INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FARETTI PER ILLUMINAZIONE SEGGI IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2022, A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA E CONTESTUALE VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA INDIVIDUALE “ROZEFELDE ZANDA” PER INIZIO ATTIVITÀ DI “AGENZIA D’AFFARI D’INTERMEDIAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE BENEFICHE – “RUN FOR PARKINSON” E “SFIDIAMO IL DIABETE” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE LOGGIONE, RIDOTTO E EX CASINO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2022 - GESTIONE SISTEMISTICA TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI – TRIENNIO 2019/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'UFFICIO DELIBERAZIONI – ANNI 2023/2024 – CIG  Z362B92998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO – ANNI 2023/2024 – CIG  ZF12BCB3F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESI DI MAGGIO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO MAGGIO GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. APPROVAZIONE  SPESA PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 25/12/2021 24/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMABILI PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, DELLA FORNITURA  DI DUE DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 177 D.LGS 285/1992 PER VEICOLI IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. Z38375FB3E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “BONIFICA AMIANTO COPERTURA SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO DI VIA BARBIERI”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LEGGE N. 108/2021, ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.3 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DI UNA GIORNATA IN MATERIA FISCALE/PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA AMIANTO COPERTURA EDIFICIO COMUNALE DI VIA FOSCOLO 13. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. , ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE  AREE DI  SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE  ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - III TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ATTRAVERSO L’INVIO DELLE DENUNCE: CORSO BASE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (FEBBRAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE   MOTOCICLI SUZUKI V-STROM E INSTALLAZIONE   RADIO DI SERVIZIO SULLA NUOVA VETTURA  - POLIZIA LOCALE - Z5537A68A3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO E STRUTTURE PARCHI GIOCO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATA DALL'ART. 51, COMMA 1, LEGGE N. 108/2021, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA CON POSA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINI” – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.50 KIT DI ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER ANALIZZATORE DI DROGHE PROTZEK P.I.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N.490 DEL 31/05/2022 AVENTE PER OGGETTO: “ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE CODICE APPALTI ACADEMY - CONSULENZA 12 - BIENNIO 2022-2023”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE  -  I° TRIMESTRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESE DI NOTIFICA ATTI  DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO” –  PROVE STRATIGRAFICHE  - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2022. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 –  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2022 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 –  ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021 DELLA FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER LA REALIZZAZIONE DI “AREA BASKET IN VIA DON GNOCCHI”, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AREA PARCHEGGIO IN PIAZZA MEARDI PER ESPOSIZIONE AUTO D’EPOCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 01/09/22 AL 31/08/23 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI NELL'ANNO 2021 ED UTILIZZATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E CORRISPETTIVI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI RIGUARDANTI L’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO   2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, SETTEMBRE - DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO/ FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI DI SETTEMBRE/ DICEMBRE  A. S. 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA STORICA DANTE. DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA: NOVITA’ 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  FEBBRAIO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A., B.U. E P.M..).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA GESTIONE DELLA CASSA NEGLI ENTI LOCALI: I VINCOLI, LE ANTICIPAZIONI E I REINTEGRI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING,ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° TRIMESTRE 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLOCAZIONE SOMME RESE DISPONIBILI RELATIVE AD ALTRI INTERVENTI ULTIMATI, DA DESTINARSI AL PAGAMENTO DEI MAGGIORI COSTI DI CUI ALL’ART.26 C.1 DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN L.91/2022 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (LIQUIDAZIONE A SALDO  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE IN DIFFERITA “CORSO BASE ELEMENTI DI CONTABILITA’ DEGLI ENTI LOCALI – IL BILANCIO E LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2021 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  MESI DI SETTEMBRE / NOVEMBRE A. S. 2022/2023 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN SERVIZI DI CLOUD COMPUTING: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO. DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° TRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI “ATTIVITA’ SVOLTA IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA EX TRIBUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI   ALLA CIVICA BIBLIOTECA PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA GALLINI 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022:ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI  SPESA  RELATIVI AI COSTI FISSI, COSTI VARIABILI ED ADEGUAMENTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DA STIPULARSI CON ASST DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN HUB VACCINALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE TECNICO INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO TORRETTA MUSEO STORICO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 05/09/2022 – 31/07/2024 - CIG 9259885AD4 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA  – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALL'ARCHITETTO STELLA ROBERTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O CATTOLICA ASSICURAZIONI N.000447323300059.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO EX ART. 110 COMMA 1 TUEL – APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA “I SITI WEB DELLE AMMINISTRAZIONI E SOCIETA’ PUBBLICHE: ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI, CONTENUTI E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE PER IL  PERIODO 01 MAGGIO - 31 LUGLIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2022 E CONGUAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “NUOVA IMPOSTA DI BOLLO NELLA PA: COME APPLICARLA CORRETTAMENTE DOPO LE RECENTI NOVITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICARIO DIRIGENTE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI PER ASSENZA DEL TITOLARE PÈR IL PERIODO 25/08-04/09 E 09/09-25/09/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MOTOCICLO E DI CONSULENZA DI UN ISTRUTTORE DI GUIDA NEL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE E RIORDINO REPERTI TASSIDERMIZZATI NONCHÉ ALLESTIMENTO DI NUOVE VETRINE DI ZOOLOGIA PER IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 32/2022 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N. 34 DEL 06.06.2022 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2022 ED APERTURA STRAORDINARIA IL 16 GENNAIO 2022 EIL 29 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - 1° TRIMESTRE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FONTANELLA EROGAZIONE ACQUA PRESSO L’ASILO NIDO “GAVINA” A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESI GENNAIO-FEBBRAIO   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA NUOVI POD PER L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG Z1C377FB58</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 2° BIMESTRE PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA PARZIALE E TEMPORANEA DEL CONTRATTO N. 22482 STIPULATO IN DATA 23.09.1998 TRA COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE “AUSER - FILO D’ARGENTO” DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2022  2° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO 2022 E QUOTA ASSOCIATIVA CARTE SUCC. E SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA “IMPIANTO DI IRRIGAZIONE CAMPO DA GIOCO CAMPO GIOVANI” E “RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN BOVO LATO SUD” - ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTE OSSARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.2 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA NELL'ANNO 2021 -  INTEGRAZIONE DEGLI IMPORTI A SEGUITO DI RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDIANARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - ZFA377B3CC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI SULLA BASE DEL NUOVO METODO MTR-2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI VEICOLI IN USO AL SETTORE POLIZIA LOCALE. C.I.G. N. ZB8375FB6D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMNETO INCARICO DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2022/2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 40° ANNIVERSARIO DELL’ATTENTATO AL GENERALE DALLA CHIESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA PERIODO 15.12.2021-14.12.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO SICUREZZA  RELATIVI DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI-  PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.EI. - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI - SERVIZIO VERDE PUBBLICO – ARREDO URBANO DEL SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SITO “UFFICIO TRIBUTI.IT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2021 – RETTIFICA IMPORTO DI RIPARTO SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – VERNICIATURA CANCELLATE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI  DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO  2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E.R.P. – LINEA A. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VARIAZIONE SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO   2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UN CONTROLLORE VIDEO AD OTTO CANALI PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI FEBBRAIO 2022  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 12/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ALPIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETTERA A)  D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO CASERMA POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO  2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI DENOMINATI CASE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA STORICA DANTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GENNAIO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO: AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2022/2024: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 DEL CONTRATTO STIPULATO CON A.S.M. SPA  DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA GRAMSCI ANGOLO VIA ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN VIA LOMELLINA E IDENTIFICATO AL NCT AL FG 47 MAP 56 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16329"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ASD AMERICAN SPORT - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA  “CAMPIONATI MONDIALI DI PARAGILITY E AFILITY DOG METICCI”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/12/2021 AL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA BACHECHE AUTOPORTANTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO  AL  PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE -  MESE DI  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI  VIGILANZA  ESTERNA  AL PERSONALE  DIPENDENTE  ASSEGNATO  AL COMANDO DI  POLIZIA  LOCALE  ASSEGNATO AL  COMANDO  DI   POLIZIA  LOCALE   -  MESI  DI GENNAIO, FEBBRAIO  E MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 25 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE – GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA” -  APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA ALZAFERETRI CINGOLATO, TAGLIANDO E VERIFICA GENERALE - CIMITERO URBANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – GENNAIO 2022 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 1° SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE CANDIDATI-RILEVATORI ADDETTI AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - 2026 – DETERMINAZIONE AMMESSI E DATA COLLOQUIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AI CORSI IN STREAMING “LA PROTEZIONE PASSIVA SECONDO IL CODICE D.M. 18/10/2019 E LE SOLUZIONI DI PROTEZIONE” E “LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO DI EDIFICI STORICI E ATTIVITA’ IN EDIFICI TUTELATI RTV V10 D.M. 10/07/2020 – RTV V12 D.M. 14/10/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AL NUOVO COMANDANTE E AL NUOVO UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA” CATEGORIA C - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE IMMOBILI E.R.P. – LINEA A. APPROVAZIONE INTERVENTO, ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA GOBETTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE RELATIVE ALLA CASSA ECONOMALE PERIODO 11 MAGGIO 2022-11 LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – VERNICIATURA CANCELLATE. APPROVAZIONE DEL'INTERVENTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 9° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTI PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  EX ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA RELATIVE ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE TEATRO SOCIALE – PERTINENZE - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 261 DEL 31 MARZO 2022 – MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA FONDI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO - ANNO 2022 – D.G.R. N. 6491/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISIONE PER LA  SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI DA INCARICARE PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNI 2022 – 2026, NONCHÉ DI TUTTE LE ALTRE EVENTUALI INDAGINI PREVISTE DALL'ISTAT NEL SUCCESSIVO PARI PERIODO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CAVALLERIA PER NUOVI ARCHIVI COMUNALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI E  PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA GESTIONE CONTABILE DEL PNRR E L’ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE – FOCUS SISTEMA REGIS”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER PROCEDURA DI MOBILITA’ PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA - CATEGORIA B1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 14/05/2022 – PIAZZA SAN BOVO. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO E ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO. GLI ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE E DEL DIPENDENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR IN DIRETTA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: ATTESTAZIONI OBBLIGATORIE ANAC 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA” CATEGORIA DI ACCESSO B1 – AMMISSIONE CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA PARERE IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO E DI PUBBLICO IMPIEGO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE  DEI MEZZI  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  FIAT PANDA TARGATO DN354WP ED AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DM613HS: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PROVE STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI /PALESTRE - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.   PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO IN HOUSE AD ASM SPA DELLA  MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 DELL’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INVENTARIAZIONE FONDO DIPLOMATICO SU CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO MARZO APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MAGGIO 2022-2 LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO PALAZZO RAGIONERIA DI PIAZZA CESARE BATTISTI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MARTINELLI 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MARTINELLI 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NON PREVENTIVABILI BENI PATRIMONIALI – RIPRISTINO CALDAIA PALAZZETTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI DENOMINATI"CASE COMUNALI"-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021, DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE ALLO STUDIO AMMINISTRATIVISTI ASSOCIATI - AVV. PAPI ROSSI PER COSTITUIRSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DALLA SOCIETÀ VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., PER PROMUOVERE RICORSO PER L’OTTEMPERANZA DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 881/2022 E PER ESPORRE LE RAGIONI DELL’ENTE IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA CONFERENZA DI SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONESTRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA  AUTOCARRO FIAT DUCATO IN USO AI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5395/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – XII TRANCHE MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MARTINELLI N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAGNONI N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA UBERTI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVALLOTTI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA UBERTI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AL COMUNE DI CASTEGGIO PER COMPARTECIPAZIONE A RETTA DI RICOVERO MINORE IN STRUTTURA PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI FONTANELLA EROGAZIONE ACQUA PRESSO L’ASILO NIDO “POMBIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA MORANDI N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA PASOTTI N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA VIA UBERTI N. 35.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN ABBONAMENTO DEI PRONTUARI E DELLE AP,P PER LE INFRAZIONI AL C.D.S,  AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO S.A.P. (SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI) SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO N. 129.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ITER - BANCA DATI ONLINE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M. E I. DELLA FORNITURA DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLA CONNESSIONE WI-FI ESISTENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE - CIG N. ZDD3729DC3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE - IV TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021 DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI  PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI  RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE TEATRO SOCIALE - PERTINENZE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO, CORRISPETTIVI E  PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE - V TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA  CULTURA, PER CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI LIBRI A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LIBRARIA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS EROGATI NELL'ANNO 2021 ED UTILIZZATI NEL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/09/2022 AL 30/06/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA DI RIESERCIZIO DEL POTERE AUTORIZZATORIO, CON CONTESTUALE INDIZIONE DI CONFERENZA DI SERVIZI, A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 881 DEL 22 APRILE 2022, DI ANNULLAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N.16/2021 PER UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO RILASCIATA IN FAVORE DI VOGHERA GREEN ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2022 – STRALCIO” AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESI DI MARZO APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO  - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI  AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA- SOSTITUZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALL'IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE NN. 106/2022, 107/2022 E 108/2022 EMESSE DAL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO TITOLO V PARTE IV D.LGS.152/06 RELATIVO AI SUPERAMENTI DELLE CSC RISCONTRATI NEL PIEZOMETRO MW9 DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLO STABILIMENTO CAMERON ITALY S.R.L., IN COMUNE DI VOGHERA. ATTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 2^ LOTTO - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA   -  V.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI INERENTI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA EST CAMPO SPORTIVO COMUNALE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO, DISCIPLINARI TECNICI, CORRISPETTIVI, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ART. 51 COMMA 1 LEGGE 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” : APPROVAZIONE 4° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>ULTERIORE RETTIFICA DETERMINA 670/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TERMICA CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 155616072) AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A) LEGGE N. 108/2021  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE  SOMMA  VERSATA  MA NON DOVUTA  RELATIVA   AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA  - B.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO' PAVESE –   ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA N. 670/2022 RECANTE "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATRICOLA V977508712 - KYOCERA SPA PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – PERIODO 28/11/2021 - 27/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI VERNICIATURA IGNIFUGA PEDANA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO -  ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM GAS DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE CONSUMI PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 SEM.2016 - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 156482060) AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MAGGIO 2022 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  2 SEM.2016 - 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO, FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE - III TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CITTÀ DI VOGHERA PER CONCERTO PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO E NOLEGGIO SEDIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI: AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA ANNI 2022-2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER L' ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: OPERE DA FALEGNAME. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI  IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE PER AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO RACCOGLITORI FOGLI DI STATO CIVILE FORMATO A4 PER L'ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MANDANTE RELATIVA AL 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO REGOLATORE CIMITERIALE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE OLTREUNPÒ TEATRO PER SERATA MUSICALE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DI APPARECCHIO DEFIBRILLATORE E, NEL CASO SPECIFICO, DELLA SOSTITUZIONE KIT ELETTRODI E BATTERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2022 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2021 E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA  – LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ALLA SOSTER – STUDIO SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16522"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SI.MI. ASSISTENZA TECNICA TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI DEMOGRAFIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI”. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) E MODIFICA IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106, COMMA 2 - CONDIZIONI A E B,DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA” - CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA MESE DI FEBBRAIO 2022 OPERAZIONI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A SALDO AL LEGALE INCARICATO PER RECUPERO CREDITO PER SPESE DI LITE  - SENTENZA N. 1169/2020 - TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 6643/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI UN MOTOCICLO E DI CONSULENZA DI UN ISTRUTTORE DI GUIDA NEL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI –  PERIODO DAL 14/12/2021 AL 13/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO E CONTROLLO DI REGOLARITÀ DELLE PROVE  FISICO-ATTITUDINALI- FISICO/PRATICHE RELATIVE AL CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP  TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA ME.PA. (2° LIQUIDAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2022 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2021 -  PRESA D'ATTO DEL PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE  PROVINCIA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ONLINE “MOVIMENTO TERRA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE SOTTOSCRITTO CON "A.S.D. ARCIERI VOGHERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  97/OT/2021 - EUR 425,50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEL FIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  96/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  86/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  95/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI -PALESTRE - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO” - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI PER RILASCIO DEL PARERE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ESISTENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  75/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.A) L.120/2020  COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT A) DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021, DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/P/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  48/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO AL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI GENNAIO 2022 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO VUURVOGEL ORCHESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO REGIONALE “SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO 2022-2024” - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALLE FASI DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI PARTECIPAZIONE AL BANDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16564"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 637 DEL 7.07.2022 AVENTE A OGGETTO: “AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA - QUERELA EX ART. 120 C.P. - 336 C.P.P."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DI S.C.A.R.L. “LE CASE DI HOGWARTS” ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - II IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16573"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA - QUERELA EX ART. 120 C.P. - 336 C.P.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16575"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16576"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ECONOMATO E PROVVEDITORATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2022”:  APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.  E ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED  EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 NOVEMBRE 2021/27 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 10 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE/MOTOCICLISTA– DETERMINAZIONE AMMESSI/ESCLUSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA: APPROVAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI - SMARTCITY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP E MONITOR TRAMITE CONVENZIONE CONSIP (1°  LIQUIDAZIONE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 5.09.2022/31.07.2024 - CIG 9259885AD4 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 NOVEMBRE 2021 - 27 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 NOVEMBRE 2021 / 07 FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO CODICE CUP C19J0000530001: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – DICEMBRE 2021 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>COFINANZIAMENTO PROGRAMMA 2022/2023 PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE EX D.G.R. 4643/2021 NELL'AMBITO DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA DELLA  PROVINCIA DI PAVIA – APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESE A FAVORE DI ENTE CAPOFILA COMUNE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 NOVEMBRE 2021 / 06 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L. N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN VIA MOLLINO N. 73  (FG 59 MAPP. 1548 SUB 34 - SUB 35 - SUB  20 EX  FG 59 MAPP. 1548 SUB 20 E SUB 13) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) SECONDO SEMESTRE 2022 - APPROVAZIONE ELENCO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO 28.11.2021-27.02.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2022 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2022 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GENNAIO 2022 (M.G., S.M., SO. M., A.A. E B.U.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GENNAIO 2022  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N. 2 LETTINI IN DOTAZIONE AL NIDO COMUNALE GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CUC</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO  2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO” - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2022 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE, MATR. 2371, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DA REMOTO DEL SOFTWARE ARCHIWEB IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA /GESTIONE PATRIMONIO - TRIENNIO 2022 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI ORDINE  PUBBLICO  AL  PERSONALE  DIPENDENTE  ASSEGNATO  AL COMANDO   DI POLIZIA  LOCALE -  MESE  DI  GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EVENTO SERALE DEL 18-06-2022, PROMOSSO DALL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA IN ACCORDO CON ASCOM E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL’OLTREPÒ LOMBARDO AAOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2022 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI – DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO ACCESSI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO APPROVAZIONE RUOLO TARI 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO II^ RATA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI  AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G. SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 2^ LOTTO - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE E RIGENERAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA ALDO MORO”: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E SUCC. MOD. ED INTEGR., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI E REGOLAZIONE ASSETTO ANTERIORE E REVISIONE PERIODICA  VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “VOGHERA – ESPERIENZA DI SHOPPING” NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA MATERNA PONTEVECCHIO – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022 - 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI D'ARTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16655"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2022/2024: NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI A CARATTERE SPORTIVO, PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E FAVORIRE LA RIPARTENZA. 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "ORASESTA S.P.A.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "IMMOBILIARE CARDANINI S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SUPERFICI DECORATE TEATRO SOCIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZE BIENNIO 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNUALITÀ IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA - ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE  2021. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO DI VOGHERA PER VISITA AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16668"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: CONSULTA PER I PROBLEMI SOCIALI DEL COMUNE DI VOGHERA IN FIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI QUARTO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AL LOCALE USO NEGOZIO-BAR SITO IN PIAZZA DUOMO, 6 (BAR F.LLI LEARDI) – PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI  IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL MONITOR PHILIPS BDL 4330 QL AD USO DELLA CENTRALE OPERATIVA PER IL CONTROLLO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE”. NOMINA DEL RUP/RESPONSABILE PROCEDURA DI GARA – INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE DEL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2^ LOTTO”. NOMINA DEL RUP/RESPONSABILE PROCEDURA DI GARA – INDIVIDUAZIONE COLLABORATORE DEL RUP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA DEPRETIS E CAVALLOTTI”: AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INTERVENTO DI AUSILIO E VERIFICA ALLA MANUTENZIONE DI STRADE IN CUBETTI DI PORFIDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. FUNERALE A CARICO DELLA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “MESSO NOTIFICATORE/AUTISTA” CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. ACCERTAMENTO ENTRATA QUOTA A CARICO DEL COMUNE FINANZIATA CON ONERI URBANIZZAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AFFIDAMENTO UNITÀ ABITATIVA DESTINATA A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DEL R.R. N. 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE MODELLI INFORMATIZZATI PER LA REDAZIONE DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022, DELLA RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI 2022 E DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – BIENNIO 2021/2022": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1°  ACCONTO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE E BOLLETTA EMESSA PER RICALCOLO CONSUMI ERRATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI PUBBLICI ABITATIVI. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88238) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88239). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI TURNO   AL  PERSONALE  DIPENDENTE   ASSEGNATO  AL COMANDO  DI POLIZIA  LOCALE - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI  DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. -  B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE  SOMMA  PAGATA  MA NON  DOVUTA  RELATIVA  AL  PAGAMENTO  DI  SANZIONE AMMINISTRATIVA -  P.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.2 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2022”:  APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.  E ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON  EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – TRASPORTO SOCIALE MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITA'INTERNET DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE E DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI.PERIODO 01/07/2022-31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (1 SETTEMBRE 2022/31 AGOSTO 2023) - APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - II° SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER IL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI - UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO - PERIODO 01.09.2022-31.08.2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5395/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2022 1° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2022/2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI SMARTCIG  ZA936C81A0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. FABBRICATI  N.540  DEL 13 GIUGNO 2022 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO   2022. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO LUGLIO-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16727"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2021 – LIQUIDAZIONE SALDO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O LLOYD'S QBE A2LIA13831 E A7LIA01383K-LB.  LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP – SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE COMPENSAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL DECRETO LEGGE 17/05/2022 N. 50</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. FABBRICATI  N.510  DEL 6 GIUGNO 2022 AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE PUBBLICHE: APPROVAZIONE BOZZA DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 1  DEL D.L. N. 50 DEL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   17 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI TARGHE IN PLEXIGLAS, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTRE A), SUB. 2.1), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA TRAMITE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL PERIODO 2022-2027</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO  2022. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELLA VOLTURA DEL CONTATORE ACQUA MATRICOLA N. 30545029 UBICATO SULLA ROTATORIA DI VIA PIACENZA, TANGENZIALE VOGHERA – CASTEGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16743"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL  01/01 AL 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE LO STRUMENTO INFORMATICO DELLA TRATTATIVA DIRETTA (TD)  MESSO A DISPOSIZIONE DA MEPA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020, DELLA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.  C.I.G. N. 92638556FB – CUP C19I22000230006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16745"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “IL PNRR E LE PROCEDURE DI GARA TRA ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE PUBBLICHE: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16747"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  79/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88264). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” CODICE CUP C19J0000530001  APPROVAZIONE ATTO DI VALIDAZIONE AI SENSI ART. 26 D.LGS 50/2016 E S.M.EI.  E  ART. 48 COMMA 2 DEL DL N. 77/2022 CONVERTO CON LEGGE DEL 29 LUGLIO 2021 N. 108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – XI TRANCHE FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO “WEB MARKETING FESTIVAL 2022” DI RIMINI, NEI GIORNI 16-17-18 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 E DELLA DGR 4443/2021 – CAREGIVER UTENTE F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL NOLEGGIO DI UN PLOTTER CANON IPF TM-300 PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA” – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO SUL 1 SAL EX D.L. 50/2022 ART. 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88080) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88081). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI A.P. 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 VIA MAESTRO ROSSI. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88078) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88079). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE PUBBLICHE. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88240). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VANONI – PALESTRE”. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88315-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 144 RIF. PARTITA N. 18165061-DCOPD0945 EMESSA DA ICA S.R.L. NOTIFICATO IL 29/11/2021 PROMOSSO DA F.A. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16770"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2021 - STRALCIO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88348-LB) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B88349). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITA’ MONTANA OLTREPO’ PAVESE - GESTIONE DEGLI SPAZI TERRITORIALI DI AMBITO PER IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO – PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "AMBRA CORE S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16774"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - ACCONTO ANNO 2022 - SMARTCIG Z793351BEF</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16775"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER DUE ALUNNE DELLA CLASSE IV^A CLASSICO DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   16 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16777"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA, PER REALIZZAZIONE XXVI^ EDIZIONE CONCORSO DI POESIA CITTÀ DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE E RILEVATORI PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022-2026 E PER ALTRE INDAGINI STATISTICHE COMMISSIONATE DELL’ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – ACCOGLIMENTO ISTANZA DI COMPENSAZIONE PREZZI 1 SEMESTRE 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE  NOMINATIVO DALL’ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA– PERIODO 2021/2022 – ACCOGLIMENTO RICHIESTA PERVENUTA VIA PEC  P.G. N. 27590/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16787"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE PERIODO 01/102021-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE  PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESE DI APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI  - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS –  IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE PUBBLICHE: LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. RELATIVA ALLE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 1117  DEL 20/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16799"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON AMICI DEL TEATRO SOCIALE PER CONCERTO “OMAGGIO A ENNIO MORRICONE” PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16801"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ANNUALE DA PARTE ATS PER MONTAFERETRI CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16804"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2021. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO   2022. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16807"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE N. 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2018 – V ELENCO – ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  RIPRISTINO  IMPIANTO  SISTEMA  VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO UNITÀ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA  (COVID-19) DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA AI SENSI ART.51 LEGGE 108/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMUS S.C.S. R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI VOGHERA– PERIODO 2022/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 1.1.2022 / 31.3.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE SPETTANTI AI MEMBRI DEGLI  UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DEI SEGGI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI TERMINALISTA/COLLABORATORE AMMINISTRATIVO- CAT. DI ACCESSO B3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO”. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. PERIODO 01/10/2021 AL 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16828"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E   DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2022: ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIPRESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2020 PER AUTOVETTURE ALFA ROMEO 159 E FIAT PANDA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –  AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE, ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II AFFARI GENERALI E PERSONALE  SEDUTE DEL 27 SETTEMBRE 2021  08 NOVEMBRE 2021  26 NOVEMBRE 2021 E 14 DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.09.2021 –15.11.2021 - 29.11.2021 E 20.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "SA.CI  S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO SCADENZA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PER EVENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “GESTIONE DELL’IRAP NEGLI ENTI LOCALI – DICHIARAZIONE IRAP 2022 PER 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (13° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 5.09.2022/31.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16848"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (12° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN TIEPOLO (FG 59  MAPP. 1360 SUB 7 – 1351 SUB 10) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”- LUGLIO-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE KAYROS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2021-2022 (ANNO 2022)": APPROVAZIONE BOZZA DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO STRAORDINARIO SUL 4° SAL AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 1  DEL D.L. N. 50 DEL 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT SEICENTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO EVENTUALE CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 5791/2021 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA NOTEBOOK PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE DIRETTIVO/ECONOMO- CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA” - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAF A.C.L.I. SERVICE PAVIA S.R.L. PER ELABORAZIONE PRATICHE BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023 – PERIODO GENNAIO / MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE "CODICE APPALTI ACADEMY - CONSULENZA 12" -  BIENNIO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 13/01/2022 AL 28/04/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO" ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO AUTOVETTURA DI PROPRIETÀ DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/10/2021 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 - TRASFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI – DECRETO N. 10627/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16881"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2021 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI– CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING “IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DEL PNRR”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5395/2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LIONS CLUB INTERNATIONAL 108 IB3 ZONA B - ORGANIZZAZIONE DIMOSTRAZIONE CON CANI GUIDA. . APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16888"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ONLINE - ONSIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - 01/07/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO EMOLUMENTI CORRISPOSTI ALLA PROVINCIA DI PAVIA PERL'UTILIZZO PARZIALE IN POSIZIONE DI COMANDO DI UN DIPENDENTE PROVINCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE GIORNATE DELLO SPORT IN FIERA. APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ – INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16893"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO MARZO 2022 E CONGUAGLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.1 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.1 ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16896"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE RIPRESA FOTOGRAFICA PER PUBBLICAZIONE STORICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° BIM 2022 PERIODO FATTURAZIONE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16899"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO PIANTANTE PER DELIMITAZIONE E GESTIONE FLUSSI DI PERSONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DM613HS  IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16903"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (DICEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA MOSTRA AL CONFINE – IMMAGINI DALLA STAZIONE DI PRZEMYLS, AVAMPOSTO DELLA SOLIDARIETÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16905"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI GRANIGLIA PER PAVIMENTAZIONE STORICA ALLA GENOVESE IN PROSSIMITA' DEI PORTICI DI VIA RICOTTI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MANIFESTAZIONI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VEICOLO AUTOCARRO MODELLO IVECO DAILY 35C14H CABINATO TRE POSTI MOTORIZZAZIONE 2.286 C.C. CON 136 CAVALLI EURO 6 DIESEL” – DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE I.C.A. PER AGGIO RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2020 E PRECEDENTI E CANONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI - 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE N.101/2017 E 51/2017 - MATTI IMMOBILIARE S.R.L. - PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE IN VIA DEGLI SPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16912"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – ANNO 2022 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DI RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 435 DEL 12/05/2022 “ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN VIA TOSCANA, 6 (FG 46 MAP. 1205 SUBB 55-23) - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16914"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUYIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - 1 SEM.2016 - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ISSM CONSERVATORIO VITTADINI PER CONCERTO JAZZ PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - 2 SEM.2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BARRIERE STRADALI ANTITERRORISMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “L’ORGANIZZAZIONE DI CERIMONIE IN UN ENTE LOCALE ED IN UNA ISTITUZIONE PRIVATA. CORSO DI 1° LIVELLO. FORMAZIONE A DISTANZA LIVE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2022 – 31/12/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ESECUZIONE  OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16924"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - MESE DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021, CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E DEL FASCICOLO TECNICO E DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA  MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE .LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONI DEMANIALI  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA ANNO 2022  (CONCESSIONI  N. PV-00761 E N.PV074882020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2022 – ADEGUAMENTO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LIONS CLUB PER MOSTRA AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO AL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO R.G. N. 062224/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI 2022 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. – SMARTCIG N. ZBB3670490</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI – MECCANISMO DI AUTOMAZIONE CANCELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16942"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2020, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E  DELLA  D.G.R. N. 3373/2020. – LIQUIDAZIONE SOMME ASSEGNATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16944"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” . AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR.  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16948"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI RELATIVA A ORDINANZA TRIBUNALE DI MILANO N. 6557/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PAGAMENTO  PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.  -  PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI RETI DI VOGHERA SRL NELL'AREA DELL'EX CASERMA ED ASSISTENZA PROVE DI COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN VIA ARMANDO PRASSOLI (FG 53 MAP 1645 SUBB 2-3 ORA FG 53 MAP 2206 SUBB 2-3) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2021 AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TARGHE IN PLEXIGLAS, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETTRE A), SUB. 2.1), DELLA LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI: ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE.  LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE/ DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON TOURING CLUB ITALIANO, SEZIONE DI VOGHERA PER VISITA AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONCERTO CHITARRORCHESTRA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER CELEBRAZIONE CENTENARIO DI PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HOPE COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° E 3° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16968"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PRO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.(ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "EUROSTRADE S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16973"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN VIA TOSCANA, 6 (FG 46 MAP. 1205 SUBB 55-23) - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16977"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI FABBRICATO SITO IN PIAZZA DUOMO N. 6, INDIVIDUATO AL NCEU AL FG 45, MAPP. 457, SUB 1 E SUB 2, ORA FG. 45, MAPP. 2534 SUB 1 E SUB 2 - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI (LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C."). ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16982"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI ANNO 2022” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.  E ART 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   15 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16986"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI, 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - DI PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16990"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO SALDO ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16992"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PER ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA E CONCERTO PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16994"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER  CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16995"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FABBRICATI COMUNALI: ACQUISTO SEGNALETICA ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI VEICOLO AUTOCARRO MODELLO IVECO DAILY 35C14H CABINATO TRE POSTI MOTORIZZAZIONE  2.286 C.C. CON 136 CAVALLI EURO 6 DIESEL. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16998"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="16999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI DENOMINATI "CASE COMUNALI" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17001"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17002"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 ETILOMETRO DRAGER MOD.9510-IT E CONTESTUALE PERMUTA DELL'ETILOMETRO SERES 679 E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17004"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA STRAORDINARI TORNATA ELETTORALE REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – X TRANCHE GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17007"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17008"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RESTAURO E RIPRISTINO LEGATURE VOLUMI DELLA BIBLIOTECA DI CASEI GEROLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELLOLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17009"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17010"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17011"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17012"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17013"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI  C.C. E P.A. - SALDO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17014"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' INTEGRATIVE PEF TARI MTR1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17015"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17016"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN VIA LOMELLINA, 19 (FG 52 MAP 852 SUBB 11-65) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17017"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17018"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17019"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17020"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE UTENZA PER IMPIANTO ALLARME TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17021"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17022"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17023"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA VERCESI E GIORGETTI - PERIODO 21/06/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17024"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESE DI MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17025"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  - B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17026"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.15 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17027"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – A SALDO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17028"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO SPORT OUTDOOR 2021 PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA CREAZIONE DI AREE ATTREZZATE PER LO SKYFITNESS E LA CREAZIONE DI PLAYGROUND NEI COMUNI LOMBARDI – “INTERVENTO DI CREAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS IN VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ – PARCO BARATTA”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17029"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SOSTITUZIONE N. 1 TESTINA STAMPANTE IN USO UFFICIO STATO CIVILE -  SIMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17030"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17031"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI A CARATTERE SPORTIVO, PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E FAVORIRE LA RIPARTENZA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17032"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17033"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “TERMINALISTA/ COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”  APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17034"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17035"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17036"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/ECONOMO”– APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17037"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO ” PRESSO IL SERVIZIO RISORSE UMANE – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17038"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.17 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17039"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 4138/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17040"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2.  PAG. N.6 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17041"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1914386 PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17042"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17043"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MULTIFUNZIONE  PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE  EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.10 AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17044"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17045"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17046"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17047"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO  DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE COMUNALE PART-TIME</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17048"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17049"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE CIRCA GLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI PER I SERVIZI DI STUDIO E REDAZIONE DEGLI ELABORATI COSTITUENTI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – RIPROGRAMMAZIONE PREVISIONI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17050"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI DICEMBRE 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17051"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17052"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 AUTOVEICOLO ALLESTITA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17053"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17054"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’  DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17055"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  DICEMBRE 2021  (M.G., S.M., SO. M., A.A. E B.U.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17056"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANILE COMUNALE”. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17057"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CHIARA ONLUS PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17058"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE – 2° LOTTO. ACCERTAMENTO ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17059"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17060"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MEMORIE ED ACCESSORI PER P.C. DESKTOP TRAMITE O.D.A. (ID6332654) SUL ME.PA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17061"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17062"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17063"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2022: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17064"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “GESTIONE OPERATIVA DEGLI ESPROPRI PER PUBBLICA UTILITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17065"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” - FINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNATO AL COMUNE DI VOGHERA -  LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17066"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA M.L.M.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17067"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17068"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (12° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17069"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17070"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ENTIONLINE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17071"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17072"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TELEFONI IP A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17073"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER  X^ EDIZIONE RASSEGNA MUSICALE E CONCORSO FLAUTISTICO GIUSEPPE PELOSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17074"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17075"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA EMEROTECA AL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INCONTRI ASSOCIATIVI, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17076"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI CIMITERI MEDASSINO E ORIOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17077"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17078"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17079"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 10° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17080"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 5.09.2022/31.07.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17081"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA MATERNA PONTEVECCHIO – LIQUIDAZIONE  ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17082"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17083"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI – BONIFICA AMBIENTALE IMPIANTO AERAULICO FABBRICATO DI VIA ROSSELLI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17084"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA SU SINTEL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17085"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17086"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PER EVENTO PRESSO IL TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17087"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2021.  LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17088"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA PALA GOMMATA SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17089"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 10 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE - MOTOCICLISTA” CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17090"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17091"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17092"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - AGOSTO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17093"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2019 A SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17094"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17096"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17097"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17098"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITA E TRASMISSIONE DATI 1° BIMESTRE 2022 PERIODO FATT.OTTOBRE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17099"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE -  MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17100"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PANATHLON CLUB PAVIA –  ORGANIZZAZIONE CONFERENZE A TEMA SPORTIVO. APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17101"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17102"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “ANMIC, ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17103"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17104"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO - ANGOLO VIA DELLO SCALO GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA DI ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17105"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17106"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2021-2022 - ANNO 2022": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C) CONDIZIONI 1  E 2  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17107"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER LA CLASSE III^C SCIENTIFICO DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17108"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI SECONDO SEMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA “FUTURA” - AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17109"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   MAGGIO/ GIUGNO A. S. 2021/2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17110"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17111"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17112"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17113"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17114"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17115"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE  2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17116"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -  INTEGRAZIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA E PERSONALIZZAZIONE ISTANZE: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI ORDINE  DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.(ID 6777528)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17117"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE  2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17118"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/ECONOMO” CATEGORIA D - RETTIFICA AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17119"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17120"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO– CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17121"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL MESE DI APRILE  2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17122"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17123"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA CULTURA, PER CONVENZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17124"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO  AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE -  MESI  DI NOVEMBRE  E  DICEMBRE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17125"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17126"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO PIANO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI AI SENSI ART. 57 DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 120/2020 DEL D.L. 76/2020 – APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17127"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE 4° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17128"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA, PER INIZIATIVA “NOTE DALLA GRANDE GUERRA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17129"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA – MIGLIORIE. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 153374293) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17130"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17131"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17132"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  89/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17133"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE LIONS CLUB INTERNATIONAL 108 IB3 ZONA B - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA BENEFICA. APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17134"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17135"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  46/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17136"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – LAVORI IMPREVISTI NON PREVENTIVABILI – RIPRISTINO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 153168480) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17137"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “TERMINALISTA/COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA DI ACCESSO B3 – AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17138"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17139"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/ECONOMO” CATEGORIA D - AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17140"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17141"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17142"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D – C/O SERVIZIO RISORSE UMANE - AMMISSIONE CANDIDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17143"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17144"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17145"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17146"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  37/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17147"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17148"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILE DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17149"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17150"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2022 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17151"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17152"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON MINISTERO DELLA CULTURA PER SCHEDATURA FONDO DIPLOMATICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17153"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17154"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ONLINE FORMEL PAEFFICACE.IT - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17155"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA P.TERZIANI  - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17156"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE CRUXWEB RICERCA DEFUNTI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17157"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17158"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO CONCESSIONE N. 54/2020 DEL 17/11/2020. DELIMITAZIONE AREA PER MOTIVI DI SICUREZZA IN VIA PIAVE-VIA VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17159"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E IGIENIZZAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17160"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO LUNA PARK E RELAZIONE TECNICA GENERALE (MISURE SI SAFETY) DELLA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17161"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD VIQUERIA -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17162"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I  LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17163"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17164"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE   2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17165"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17166"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17167"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE– CAT. D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17168"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17169"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17170"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17171"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17172"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA SEDE VACCINALE TERRITORIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17173"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17174"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA PER RIMOZIONE VINCOLI AI SENSI DELLA L N. 448/98 E DM N. 151/20 PER ALLOGGIO SITO IN STRADA PASQUÀ, 14 (FG 52 MAP 536 SUBB 22-23-21) - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17175"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER LUNA PARK E COMMERCIANTI SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE 638° FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17176"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – INTEGRAZIONE INCARICO RELATIVO ALLA VARIANTE 3 E AGGIORNAMENTO COVID-19. LIQUIDAZIONE  SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17177"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICOLARE PER UNA ALUNNA DELLA FONDAZIONE COVA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17178"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMI PERIODO DAL 31.12.2021 AL 30.06.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17179"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA  PER XI^ EDIZIONE RASSEGNA "LE FORME DELL'ANIMA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17180"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 ISTRUTTORI TECNICI – CAT. C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17181"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PULIZIA STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17182"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17183"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17184"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.6 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17185"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17186"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17187"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – NOVEMBRE 2021 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17188"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2016/679 PER IL PERIODO 20.04.2022-30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17189"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17190"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO NUOVA IMU ON-LINE 2022 E RAVVEDIMENTO IMU--TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17191"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR IN DIRETTA SUL TEMA “LA NUOVA IRPEF 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17192"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ASD BOXE VOGHERA COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA  “MEMORIAL D’ANGELO”. -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17193"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2020-2021”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17194"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E/O LOCANDINE - CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17195"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17196"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA EX TRIBUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17197"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17198"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17199"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL N.150924811 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DIDISTRIBUTORI AUTOMATICI.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17200"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO”. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17201"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO- MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17202"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 32 LOTTO 1 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BROTHER MFC PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 20.09.2021/19.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17203"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE BENEFICHE “RUN FOR PARKINSON” E “SFIDIAMO IL DIABETE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17204"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17205"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17206"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI QUARTO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17207"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17208"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17209"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17210"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17211"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17212"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA A2A LUCE PER UTENZA DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA  AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17213"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17214"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022. LIQUIDAZIONE FATTURA  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17215"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17216"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17217"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDIMENTO TITOLO V PARTE IV D.LGS.152/06 RELATIVO AI SUPERAMENTI DELLE CSC RISCONTRATI NEL PIEZOMETRO MW9 DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLO STABILIMENTO CAMERON ITALY S.R.L., IN COMUNE DI VOGHERA. ATTO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE E ANALISI DI RISCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17218"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020. SMARTCIG NR. Z8435D791E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17219"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17220"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17221"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17222"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ - DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17223"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI DI VIA ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17224"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESI DI GENNAIO FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17225"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17226"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17227"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   13 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17228"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17229"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   14 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17230"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17231"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE POS MOBILE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17232"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17233"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2022 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17234"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISIZIONE CONCESSIONE DI UTILIZZO DI LICENZA DEL SISTEMA DI PROMOZIONE MULTIMEDIALE “COMPRAVICINO” PER IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL DUC DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17235"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17236"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17237"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17238"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZA NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17239"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O LLOYD'S QBE N. A2LIA01383H. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17240"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI COMUNALI DENOMINATI CASE COMUNALI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17241"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA EE NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI CASE COMUNALI LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17242"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17243"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17244"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON “GRUPPO CHORA”  PER CONFERENZA SU PIERO MARTINETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17245"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO – MARZO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17246"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO GENNAIO-APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17247"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE: APPROVAZIONE ATTI DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17248"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17249"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17250"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI PER L'IMPIANTO "CITTA' SICURA" PER MESI 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17251"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA MANIFESTAZIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17252"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17253"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA” – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120/2020 PER NOLO A CALDO MEZZI DI CANTIERE OPERANTI IN ALVEO DEL TORRENTE STAFFORA PER ATTIVITA’ DI INDAGINE TECNICO-STRUTTURALE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17254"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17255"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N.2 BATTERIE, DI LAMPADINE VERIE E RICAMBI VARI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17256"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17257"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17258"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17259"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  90/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17260"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17261"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  83/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17262"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17263"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  81/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17264"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI” AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ACCERTAMENTO ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17265"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  78/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17266"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ENTRATE TARIFFE ASILI NIDO COMUNALI – APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E SPESA PER RISCOSSIONE SOMME INDEBITAMENTE NON VERSATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17267"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  77/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17268"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17269"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  72/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17270"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17271"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  67/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17272"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCHI GIOCO E PERTINENZE SCUOLE MATERNE. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17273"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  65/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17274"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  60/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17275"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 11/2022 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 18.02.2022 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17276"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  56/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17277"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL RE-INTROITO DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PER IL PAGAMENTO DELLE UTENZE - PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17278"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  55/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17279"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17280"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO, SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE- PERIODO: DAL 01 MAGGIO 2022 AL 31 GENNAIO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17281"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17282"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17283"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  50/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17284"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17285"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  33/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17286"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17287"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE LE VELE IDEAZIONE @FORMAZIONE PER L’APERTURA DI UNO “SPORTELLO DEDICATO AL MONDO DEL LAVORO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17288"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17289"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA ENTRATE DEL CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "EUREKA S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17290"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA  -  II TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17291"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17292"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA A SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17293"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17294"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO –DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17295"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020 – PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17296"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17297"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17298"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI CONSEGNA  AVVISI TARI 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.  SMARTCIG NR. Z8435D791E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17299"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (NOVEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17300"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020. SMARTCIG NR. Z68357FD62</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17301"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – NIDO POMBIO. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17302"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ASSUNZIONE  2° IMPEGNO DI SPESA ANNO  2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17303"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - IV TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17304"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI PIANTE OFFICINALI AROMATICHE PER DIDATTICA PRESSO L’ASILO NIDO “GAVINA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17305"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17306"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2021 -  LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17307"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI DI RIORDINO E DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17308"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17309"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SERVIZI ISTITUZIONALI E PROTOCOLLO” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17310"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17311"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA UNICA PER SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA “IL PIRELLINO” – GESTIONE ORDINARIA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17312"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17313"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TICINUM LIBRERIA EDITRICE PER INCONTRO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D'AUTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17314"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LO SVILUPPO E L' AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17315"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE VECCHIE FIORIERE E POSIZIONAMENTO DELLE NUOVE IN CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17316"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2022 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17317"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17318"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E I CAF PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AL “BONUS ELETTRICO”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17319"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLE OPERE A VERDE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA NEGROTTO CAMBIASO – PUAV 26. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17320"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17321"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17322"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - PRIMO IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17323"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17324"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – PRIMO SEMESTRE 2022:  APPROVAZIONE ELENCHI ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17325"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17326"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA CASCINA DEL CONTE: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17327"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17328"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA CONTRIBUTO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DGR N. 4443/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SECONDO SEMESTRE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17330"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “F.R.I.D.A. - FORTI RESILIENTI INDIPENDENTI: DONNE AUTONOME” REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA –  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17331"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2022- PROVVEDIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17332"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17333"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO (TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA N. 4608/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17334"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17335"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – OTTOBRE 2021 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17336"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO RELATIVO A “DEPOSITO DEL DOCUMENTO DI SCOPING E CONVOCAZIONE PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS DEL DOCUMENTO DI PIANO E DEL PGT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17337"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17338"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME VERTICALE (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17339"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17340"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONI, NUOVE ISCRIZIONI E RINNOVI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17341"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17342"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. “ATLETICA IRIENSE” - COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE  “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17343"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17344"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17345"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP  PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17346"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER UNA ALUNNA DELL'ISTITUTO COSSA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17347"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17348"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEZ. DI PAVIA PER CONCERTO COMMEMORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17349"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17350"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA QUARTO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17351"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO COMUNALI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17352"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17353"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA  DI MAZZI DI FIORI E CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17354"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17355"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17356"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA – ANNO 2021 – APPROVAZIONE GRADUATORIA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17357"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17358"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI "NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2021" E "RELAZIONE AL RENDICONTO 2021"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17359"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (NOVEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17360"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (11° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17361"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA ATTRAVERSO NEW PASSWEB: CORSO BASE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17362"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO/ECONOMO” CATEGORIA D C/O SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17363"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA “MEMORIAL PARISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17364"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17365"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D C/O SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17366"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17367"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “UN AIUTO PER VOGHERA 2021” – ATTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE  3° GRUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17368"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNO 2021 INTERVENTI PROGRAMMATI”:  APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17369"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17370"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I.,  DI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO CARDUCCI  DANNEGGIATO A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17371"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PRATICA “EXCEL-IERE NEL BUSINESS – AVANZATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17372"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LICENZE TRIENNALI FIREWALL E ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE (TRIENNIO 2022/2024): DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  N.6708000  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17373"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E DI MISURE DI REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17374"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - 2 SEMESTRE 2016 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17375"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON SHAKE EDIZIONI PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17376"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17377"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 SEMESTRE 2016 - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17378"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17379"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, COME SOSTITUITO DALL'ART. 51, COMMA 1, LETTERA A), SUB. 2.1), LEGGE N. 108 DEL 2021 CHE HA CONVERTITO IL DL 77/2021, DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17380"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17381"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PROROGA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17382"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “TERMINALISTA/COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B3 PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17383"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  15/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17384"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. STRADE N.86 DEL 3 FEBBRAIO 2022 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 DELL'INTERVENTO DI PROVE STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17385"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17386"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.03.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17387"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17388"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17389"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2022 – 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17390"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17391"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17392"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 3 SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17393"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI .  SINISTRO DEL 21.01.2022 VIA CAVALLOTTI/VIA GALLINI. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17394"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIRIGENTE COMUNALE ALLA NOMINA QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI SELEZIONE PRESSO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17395"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17396"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17397"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17398"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17399"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17400"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA CODICE AUSA 0000668324.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17401"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  ARREDO URBANO TRANSENNE E PALETTI MODELLO “VOGHERA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17402"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TICINUM LIBRERIA EDITRICE PER INCONTRO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17403"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 BANCALI  DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17404"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17405"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO A CARATTERE TOPOGRAFICO – CATASTALE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17406"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17407"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DI ATTIVITÀ E INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) - AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17408"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O ASILO NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17409"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17410"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17411"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17412"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17413"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “UN AIUTO PER VOGHERA 2021” – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE  2° GRUPPO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17414"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO DELLA CULTURA, PER RIPARTO FONDO FUNZIONAMENTO DEI PICCOLI MUSEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17415"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  3/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17416"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17417"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17418"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENE MOBILE INVENTARIATO IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17419"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17420"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  16/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17421"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLI PER MOSTRA DOCUMENTARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17422"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN STABILE DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA AL NUOVO GESTORE PAGAMENTO CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17423"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  50/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17424"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI DENUNCIA-QUERELA EX ART. 120 C.P.  E ART. 336 C.P.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17425"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17426"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSEO-SIRIO. GLI ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE E DEL DIPENDENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17427"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17428"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17429"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17430"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2020-2021: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17431"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - FIAT PANDA TARGATO DN354WP ED  AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DM613HS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17432"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17433"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  PERIODO IV TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17434"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS – IV TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17435"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI "CASE COMUNALI" .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17436"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17437"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17438"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17439"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2022 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. -  APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17440"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2022 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17441"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17442"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: ATTESTAZIONI OBBLIGATORIE ANAC 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17443"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17444"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17445"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17446"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17447"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17448"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2022) -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17449"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI PER IL SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17450"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17451"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17452"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 1° TRIMESTRE 2022 (MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17453"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “AIUTO PER DISAGI CHIUSURA TEMPORANEA PONTE ROSSO” – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17454"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17455"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17456"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO ONLINE IN DIRETTA “LE NOVITA’ DELLA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE ALLA LUCE DEL DM 1° SETTEMBRE 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17457"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI NOVEMBRE 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17458"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO DITTA FANTIN SERGIO SRL (LEG. RAPPR. FANTIN SERGIO) - AUTORIZZAZIONE N.17/P/2018 – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17459"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17460"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO  PASQUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17461"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17462"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO USO GRATUITO STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO POLIZIA MORTUARIA SOC. RIG.ECO - PONTECURONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17463"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD MOVISPORT - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “LABORATORIO DI NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17464"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N. 1 APPARECCHIO TELEFONICO CORDLESS IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17465"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2021/2022 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17466"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.16 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17467"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17468"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17469"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI BANDA PER LA CONNETTIVITA' INTERNET DELL'ENTE: AGGIORNAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER L' ADEGUAMENTO  DEL CONTRATTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17470"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016  E SUCC. MOD. ED INTEGR. DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17471"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA – 15.12.2021-31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17472"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONI ATTI TRAMITE MESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17473"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  NOVEMBRE 2021  (M.G., S.M., SO. M., A.A. E B.U.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17474"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17475"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ONLINE PIATTAFORMA DI E-LEARNING - CICLO DI SPECIALIZZAZIONE “I VICE SEGRETARI DEGLI ENTI LOCALI 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17476"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. INTEGRAZIONE SPESA PER IL SECONDO BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17477"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE "BAR F.LLI LEARDI UMBERTO, GIULIO E FRANCO S.N.C." - GENNAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17478"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17479"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17480"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17481"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  41/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17482"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17483"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17484"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17485"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17486"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI CORRIMANO IN OTTONE, POGGIA BRACCIA E TENDAGGI IN VELLUTO PER IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17487"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17488"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17489"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' EDI IL RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE – PRIMO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17490"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” –  DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17491"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE   2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17492"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE  DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, PFREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17493"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17494"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   12 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17495"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI FABBRICATO SITO IN PIAZZA DUOMO N. 6, INDIVIDUATO AL NCEU AL FG 45, MAPP. 457, SUB 1 E SUB 2, ORA FG. 45, MAPP. 2534 SUB 1 E SUB 2 - ASSEGNAZIONE IMMOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17496"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17497"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “S.O.M.S.” VOGHERA PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17498"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17499"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17500"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17501"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL'ART. 158 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17502"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17503"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17504"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 14 APRILE 2021 – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17505"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17506"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PATROCINIO LEGALE RELATIVO A OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO AVANTI IL TRIBUNALE DI ROMA (PGE 3098/2022). - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17507"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17508"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE URBANISTICA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17509"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DELLA PIATTAFORMA NECESSARIA ALL’ATTIVAZIONE DEL METODO DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI TRAMITE PAGOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17510"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17511"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI  DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE INERENTI OPERE DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA" : LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17512"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17513"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17514"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17515"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA   MARZO/ APRILE A. S. 2021/2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17516"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (11° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17517"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17518"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FORNITURA CON POSA DI BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CLASSE H2 IN VIA TORTONA IN PROSSIMITA’ DEL CIV. 57": LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17519"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “UN AIUTO PER VOGHERA 2021” – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17520"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17521"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA RAG. ARTURO CELENTANO - PERIODO 21/06/2021 - 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.EI. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE OPERE DEL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17523"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17524"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE STRADE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17525"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17526"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17527"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17528"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17529"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17530"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17531"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RELATIVO  AL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO R.G. N. 61934/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17532"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17533"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17534"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – IX TRANCHE DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17535"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17536"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO SOC. IMMOBILIARE REDA S.R.L. (IBRAHIM SAMEH KAMEL SHAFIK - AUTORIZZAZIONE N.33/P/2020) – ESCUSSIONE DELLA GARANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17537"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17538"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ITER - BANCA DATI ON LINE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17539"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17540"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022 -  ANNO SCOLASTICO 202I/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17541"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17542"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17543"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17544"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17545"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17546"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC. TREOTTOUNO -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER  COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “1° FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DI SAN MARTINO A VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17547"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SARDEGNA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17548"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17549"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 4° TRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17550"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17551"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17552"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ZONA SUD EST DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17553"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17554"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17555"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI POTATURA PLATANO MONUMENTALE DI VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17556"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17557"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO BORMIDA PER INSTALLAZIONE INFISSI CON AUTOCARRO E CESTELLO ELEVATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17558"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17559"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI- ESERCIZIO FINANZIARIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17560"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 9° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17561"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEI MILLE, NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO XXVII MARZO E VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATA CONDOMINIALE CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17562"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17563"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA MANDATARIA RELATIVA AL 3° SAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17565"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17566"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA A 30 KM ORARI E POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI PERICOLO IN STRADA CASCINE DEL CONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17567"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17568"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SCOVENNA PER OPERAZIONI DI SCARICO CON UTILIZZO DI AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17569"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO  BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17570"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 4678/2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ESAURIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17571"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17572"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.50KIT ANALISI SALIVA/SOSTANZA PER ANALIZZATORE DI DROGHE PROTZEK P.I.A. IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A POLIFONICA "A.GAVINA" PER CONCERTO DI NATALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17574"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.EI. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE OPERE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE STAZIO 53 PER MOSTRA SULL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO CICALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17577"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TERZO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17578"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE – SMART CIG ZD135388F7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17579"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA F.LLI ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17580"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA SITO IN VOGHERA PIAZZA SAN BOVO”- DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17581"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – PERIODO 02/12/2021 - 14/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17582"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17583"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI EDILI CON UTILIZZO DI AUTOGRU IN VIA EMILIA E VIA SAN LORENZO E REVOCA ORDINANZA N. 130/2022 DEL 10/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17584"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O CATTOLICA ASSICURAZIONI N. 000447323300059.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17585"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI N. 1 COPERTURA PRESSOSTATICA A PROTEZIONE DI N. 1 DI CAMPO DI GIOCO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN VIA STURLA N. 8 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 61 PART. 1377</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17586"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZUIONE FATTURA SPAZIO 53 REALIZZAZIONE DEPLIANT CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17587"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO  UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2022.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17588"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE DI N. 2 COPERTURE PRESSOSTATICHE A PROTEZIONE DI N. 2 DI CAMPI DI GIOCO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN VIA STURLA N. 8 SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 61 PART. 1916</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17589"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17590"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA - DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17591"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17592"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO DITTA REDILSTORE S.R.L. (AUTORIZZAZIONE N.7/P/2017): ESCUSSIONE DELLA GARANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17593"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17594"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI PER SCARICO MATERIALE EDILE CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17595"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17596"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DELLE COPIATRICI MULTIFUNZIONE DEL SETTORE DEMOGRAFICO -  PERIODO  01/10/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17597"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE PERCORSO PROMISCUO CICLO PEDONALE IN VIA PAPA PIO V</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17598"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17599"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2022/2024 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17600"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17601"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI EDILI CON UTILIZZO DI AUTOGRU IN VIA EMILIA E VIA SAN LORENZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17602"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2022-2025. COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17603"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE IN CASO DI NEVICATE O FORMAZIONE DI GHIACCIO - OBBLIGHI A CURA DEGLI ABITANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17604"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AL NUOVO COMANDANTE E AL NUOVO UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17605"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. APPROVAZIONE VERBALI  DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17606"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI PER SCARICO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17607"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S   E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17608"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E SU QUOTIDIANI LOCALI,  ESITI GARA SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17609"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“. - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17610"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI E RELATIVA REGOLAZIONE DELL'ASSETTO AL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA468AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17611"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DI STRADA CASCINE DEL CONTE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17612"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI PER SCARICO SERRAMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17613"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA  AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO  DI  POLIZIA LOCALE -  MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE  E  DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17614"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2022 PER GESTIONE SISTEMISTICA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17615"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17616"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17617"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17618"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL LOCALE USO NEGOZIO-BAR SITO IN PIAZZA DUOMO, 6 (BAR F.LLI LEARDI) – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17619"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 119 DEL 20.10.2022 – PARIFICAZIONE DEL PERIODO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA , CON  POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 03/11/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17620"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17621"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17622"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INAUGURAZIONE MONUMENTO AI VIGILI DEL FUOCO ALLA ROTATORIA DI VIA TORTONA-VIA F.LLI ROSSELLI-VIA MARTIRI LIBERTA'-VIA CATTANEO - VIA SANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17623"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  STRADE E  MARCIAPIEDI  COMUNALI ANNO 2021 - STRALCIO: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17624"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17625"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE. RETTIFICA ORDINANZA N. 120/2022 DEL 24/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17626"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA IN ACCORDO CON ASCOM E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL’OLTREPÒ LOMBARDO AAOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17627"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17628"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 4833 DEL 07.06.2021 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2021 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI””. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17629"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIDONE PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17630"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA. -  ID SINTEL 151143521.  APPROVAZIONE AVVISO DI RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17631"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17632"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17633"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA – POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 29/10/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17634"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA O. SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17635"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17636"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17637"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO UFFICI DA VIA ROSSELLI A PIAZZA C. BATTISTI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17638"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE  DI MATTEO MAURO COMMISSARIO CAPO DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI RETORBIDO PER L'ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17639"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA” – COMUNICAZIONE ALLA CUC DELLA NON NECESSITÀ DELLA POSSIBILITÀ DI ANTICIPARE L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO DALLA FASE DELLA GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17640"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17641"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17642"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:ISTITUZIONE  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA DEL POZZO, PER TRASLOCO CON AUTOCARRO E PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17643"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM GAS E LUCE NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE CONSUMI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17644"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17645"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17646"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO RISERVATO A DIPENDENTI COMUNALI SITO IN VOGHERA VIA CAVOUR N. 55 INT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17647"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGNUS PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17648"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO BORMIDA PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17649"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023” - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17650"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI  PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE  2021. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17651"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 102 DEL 12/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17652"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE DAL PRA AUTOMEZZO TG. CD148YB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17653"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI SULLA BASE DEL NUOVO METODO MTR-2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17654"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI FINANZIARI" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17656"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 68 DEL 27/06/2022 “RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17657"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17658"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2.  PAG. N.5 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17659"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONI RUN FOR PARKINSON E SFIDIAMO IL DIABETE  DEL 2 OTTOBRE 2022 E CAMMINATA “VOGHERA IN ROSA” – 6 OTTOBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17660"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.15 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17661"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN VIA UGO FOSCOLO PER ACCESSO MEZZI PESANTI ALLE AREE INTERNE DEL LICEO SCIENTIFICO "S. GRATTONI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17662"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17663"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER RICERCA DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA - PROCEDURA DELEGATA ALLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17664"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17665"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI ASFALTATURA  (STRADE DIVERSE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17666"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17667"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PIACENZA PER LAVORI DI ASFALTATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI “IL DANTE DEI PICCOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17669"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DEI FABBRICATI COSTITUENTI L’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI (FORSU), SITO IN STRADA DEL POSTIGLIONE - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17670"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17671"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI CENTRO ESTETICO SITO IN VIA MATTEOTTI N. 26/A DITTA JIANG AICHUN – ORDINANZA DI DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17672"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI IN VIALE CARLO MARX IN PROSSIMITA' DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17673"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17674"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17675"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17676"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REVOCA ORDINANZA N. 102/2022 DEL 06/09/2022 E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO CON PIATTAFORMA CON CESTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17677"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI“ – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17678"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17679"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI USUFRUITI NELL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17680"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17681"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 25/11/2021 VIA ZANARDI ALT. CIVICO 49. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17682"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2021 -  10° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17683"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PEZZANI NEL PERIODO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17684"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17685"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO CON PIATTAFORMA CON CESTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17686"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  DI MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17687"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17688"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARAGLIANO E VIA MONTE GIAROLO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI IN VIA FURINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17689"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI/INIZIATIVE  CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17690"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA SANT'AMBROGIO PER INTREVENTI LOCALIZZATI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17691"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI”  – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17692"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE MATERIALI ABBANDONATI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17693"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRECISAZIONI IN MERITO ALLE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DI CUI ALLE ORDINANZE N. 75 DELL’11/07/2022 E N. 78 DEL 13/07/2022 CONTINGIBILI E URGENTI EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI PRIMA CONFERITI NEL CENTRO MULTIRACCOLTA ASM DI STRADA FOLCIONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17694"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI PERGOLATO IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO GAVINA CON SEDE IN VIA DON MINZONI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17695"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 23/04/2021 VIA KENNEDY CIV. 80. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17696"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI IN VIA FURINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17697"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 20/12/2021 VIA FACCHINETTI. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17698"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17699"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED AFFIDATARIA DI SERVIZI IN HOUSE – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17700"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – III IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17701"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA F.LLI KENNEDY PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17702"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/09/2021 AL 13/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17703"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA  – 1° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17704"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA “ULTIMISSIME NOVITA’ IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17705"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MEZZANINO PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17706"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01 APRILE 2022 AL 31 MARZO 2024 - SOC. EUREKA SRL CON SEDE A SULMONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17707"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER DISABILI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII 34</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17708"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17709"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA KIT SECURWALL AI VEICOLI JEEP RENEGADE TARGATO YA103AN E ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA468AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17710"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17711"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17712"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17713"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER  ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17714"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA F.LLI KENNEDY PER LAVORI DI RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17715"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI A POSTE ITALIANE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17716"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  IN VIA XX SETTEMBRE E VIA VERDI: RETTIFICA DATA INIZIO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17717"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17718"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI ANNI 2020-2021”:  APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17719"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 35101 PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 20.09.2020 AL 19.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17720"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEFINITIVA CON PROCEDURA SUAP DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVA SITA IN VOGHERA, VIA LOMELLINA, DELLA DITTA LUNIKGAS S.P.A., COMPORTANTE VARIANTE AL VIGENTE P.G.T. - DETERMINA DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17721"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17722"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17723"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAVONAROLA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17724"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25.09 AL 24.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17725"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  IN STRADA SANTA MARIA BIANCA (PRIMO TRATTO) E VIA STURLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17726"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE  2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17728"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE  IN VIA XX SETTEMBRE E VIA VERDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17729"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI“ – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17730"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (OTTOBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17731"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (10° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17732"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN DON STELLA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI IN VIA FURINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17733"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 DELL' “INTERVENTO DI PROVE STRUTTURALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17734"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL' ALLESTIMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E KIT SECURWALL-CELLULA DI SICUREZZA PER JEEP RENEGADE TARGATA YA479AR IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17735"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FUNERALE A CARICO AMMINISTRAZIONE – (DEFUNTO F.C. DECEDUTA IL 25 GENNAIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17736"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17737"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17738"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE  AD A.S.M. SPA -  MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17739"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO DEL 10/07/2022 PRESSO CENTRO MULTIRACCOLTA DI ASM  UBICATA NEL COMUNE DI VOGHERA IN STRADA FOLCIONA.  PROVVEDIMENTO PRECAUZIONALE DI DIVIETO DI RACCOLTA E CONSUMO  DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE PRELEVATI NEL RAGGIO DI 500 M DAL  LUOGO.  REVOCA DEL DIVIETO DISPOSTO CON ORDINANZA N. 74  DEL 11/07/2022 E CON ORDINANZA N. 80  DEL 15/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17740"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17741"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PROGRAMMABILE SU PLATANO IBRIDO MONUMENTALE, PLATANUS ACERIFOLIA (AITON) WILLD (ID SCHEDA 02/M109/PV/03), RADICATO SU SUOLO PUBBLICO A VOGHERA IN VIA GIACOMO MATTEOTTI ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZALE GUGLIELMO MARCONI. PRESA D’ATTO AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E AUTORIZZAZIONE AD ERSAF AD ESEGUIRE GLI INTERVENTI PROGRAMMATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17742"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI DA VIA SACCHI A PIAZZA GARIBALDI PER LAVORI DI COSTRUZIONE CADITOIA STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE  2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17744"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRO GIURIA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL’ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.EI. – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALLE OPERE DEL SERVIZIO V.P. - A.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17746"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING “IL RUOLO E LE FUNZIONI DEL RUP PER IL PNRR”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17748"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARAGLIANO E VIA MONTE GIAROLO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI IN VIA FURINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17749"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SRL E LORO PERTINENZE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE E PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17750"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17751"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO DEL 10/07/2022 PRESSO CENTRO MULTIRACCOLTA DI ASM  UBICATA NEL COMUNE DI VOGHERA IN STRADA FOLCIONA. PROVVEDIMENTO PRECAUZIONALE DI DIVIETO DI RACCOLTA E CONSUMO DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE PRELEVATI NEL RAGGIO DI 500 M DAL LUOGO. – PROROGA ORDINANZA N. 74 DEL 11/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17752"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REVOCA ORDINANZA N. 72/2022 DEL 11/07/2022 E CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELTRAMI PER LAVORI DI RIMOZIONE GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17753"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17754"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI FOGLI DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17755"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO  ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17756"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17757"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TEMPORANEO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PRIMA CONFERITI NEL CENTRO MULTIRACCOLTA ASM DI STRADA FOLCIONA – INTEGRAZIONE ALL’ORDINANZA N.75 DELL’11/07/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17758"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17759"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO DI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (P.C.T.O.) PER LA CLASSE IV^A CLASSICO DEL LICEO GALILEI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17760"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE RETE GAS METANO E RIFACIMENTO ALLACCIAMENTI IN VIA FURINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17761"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRO GIURIA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17762"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA RIPARAZIONE DEL MONITOR PHILIPS BDL 4330 QL AD USO DELLA CENTRALE OPERATIVA PER IL CONTROLLO DELLA VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17763"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 –   11 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17764"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 191 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO PROVVISORIO E TEMPORANEO DEI RIFIUTI URBANI DIFFERENZIATI PRIMA CONFERITI NEL CENTRO MULTIRACCOLTA ASM DI STRADA FOLCIONA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17765"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17766"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17767"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCENDIO DEL 10/07/2022 PRESSO CENTRO MULTIRACCOLTA DI ASM  UBICATA NEL COMUNE DI VOGHERA IN STRADA FOLCIONA. PROVVEDIMENTO PRECAUZIONALE DI DIVIETO DI RACCOLTA E CONSUMO DI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE  PRELEVATI NEL RAGGIO DI 500 M DAL LUOGO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17768"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.A.) - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17769"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17771"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17772"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA XX SETTEMBRE PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17773"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELTRAMI PER LAVORI DI RIMOZIONE GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2022 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17776"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - I° SEMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE  "SPAZIO 53" PER PROGRAMMA WEBINAR ONLINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17778"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SANT'AMBROGIO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA CIRO MENOTTI PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17779"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17780"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 27 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380 - CORSO ROSSELLI N. 145 VOGHERA - FG. 53 PART. 2628</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17781"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPETTACOLI E LETTURE ANIMATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17782"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17783"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17784"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RADUNO MOTOCICLISTICO "TRE VALLI TOUR" IN PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17785"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17786"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ACQUA POTABILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO ARMADIO BLINDATO DAGLI UFFICI DI VIA ROSSELLI 20 AI NUOVI UFFICI DI PIAZZA C. BATTISTI 5. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17788"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” –  AFFIDAMENTO DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17789"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA  INTERNATIONAL BURGER FESTIVAL 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17790"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING,ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA (2° PAGAMENTO ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17791"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI INPS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17792"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17793"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI PREVENZIONE ED ELIMINAZIONE DI PERICOLI PER L'INCOLUMITÀ, LA SICUREZZA URBANA E A TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ DEL RIPOSO DEI RESIDENTI IN OCCASIONE DELL’INIZIATIVA “INTERNATIONAL BURGER FESTIVAL 2022” IN PROGRAMMA NELLE GIORNATE 23-24-25-26 GIUGNO 2022 – ORDINANZA AI SENSI DEGLI ARTT. 50 CO. 5° E 54 CO. 4° T.U.E.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17794"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOFTWARE "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17795"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DITTA MUSSELLI SRL,  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIMOZIONE ELEMENTI DECORATIVI IN CONDIZIONE DI PERICOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17796"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2021 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17797"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DI UNA GIORNATA IN MATERIA FISCALE/PREVIDENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17798"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SARDEGNA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2020 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17800"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  IN VIA MAZZINI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE FACCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17802"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TICINUM LIBRERIA EDITRICE PER INCONTRO IN OCCASIONE DEL GIORNO DELAL MEMORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17803"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO - TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA” – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'EX ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020 E PRESA D'ATTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17805"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE AREA DI CARICO E SCARICO PROVVISORIA  IN PIAZZA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17806"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1  FREGIO PER BERRETTO ORDINARIO PER COMANDANTE E N.1 FREGIO PER BERRETTO ORDINARIO PER VICE COMMISSARIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17808"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETÀ' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17809"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   10 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17810"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER OPERAZIONI DI SCARICO E MONTAGGIO GRU EDILI IN VIA XX SETTEMBRE N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17811"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - UFFICIO TRAFFICO - FIERE E MERCATI   ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17812"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA BELLOCCHIO PER LAVORI CON PIATTAFORMA MOBILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17813"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI“  – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17814"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   9 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17815"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 1° QUADRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17816"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTUTUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LAMARMORA NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA SAMBUETTO E VIA PASCOLI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DORSALE M.T.15 KV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17817"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA SERENI ORIZZONTI S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17818"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE PER L'UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17819"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17820"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE (AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 4 E 66 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ALIENAZIONI E COMPRAVENDITE IMMOBILIARI)  DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17821"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL NOLEGGIO DELL' AUTOVEICOLO TARGATO FL665TP (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17822"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17823"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17824"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17825"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 706 DEL 30.12.2020 RELATIVO ALL’ANNO D’IMPOSTA 2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.38/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17826"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17827"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI TRATTO MAZZINI -DUOMO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO EDILE. PROROGA FINO AL 25/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17829"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE BARRIERA DI SICUREZZA DANNEGGIATA  IN VIA NEGROTTO CAMBIASO - PONTE ROSSO: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17830"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17831"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ATTIVAZIONE, ATTRAVERSO LA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" STIPULATA DA CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA DI N.5 SIM DATI CON BUNDLE 20 GB OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI N.5 TABLET DELLA NUOVA PIATTAFORMA TECNOLOGICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17832"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN OCCASIONE DELLA 638° FIERA DELL'ASCENSIONE. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17833"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   8 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17834"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN LARGO MOLINO IL GIORNO 22 MAGGIO 2022 PER PARTENZA GARA CICLISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17835"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – I TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17836"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17837"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE "FUORI SENSIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17838"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17839"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO TRAMITE MEPA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17840"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17841"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA PAVIMENTAZIONE  DI  VIA DEPRETIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17842"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  PER L’ANNO 2022 ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17843"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NEI PARCHEGGI DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA. ANTICIPO DELLA CHIUSURA AL GIORNO 18 MAGGIO 2022 DEL CORTILE NORD.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17844"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BT267MS DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17845"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUTUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17846"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A - 1° TRIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17847"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA A2A LUCE PER UTENZA DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATA  AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI SETTEMBRE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17849"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZALE FERMI PER FESTA RELIGIOSA PER IL "NAGAR KIRTAN"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17850"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17851"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO QUOTIDIANI OBSOLETI CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17852"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NEI PARCHEGGI DELL'EX CASERMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17853"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17854"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17855"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – SOSTITUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17856"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17857"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17858"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN LARGO MOLINO IL GIORNO 7 MAGGIO 2022 PER PARTENZA GARA CICLISTICA. REVOCA ORDINANZA 43-2022 DEL 27/04/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17859"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17860"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (9° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17861"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ATTIVAZIONE, ATTRAVERSO LA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" STIPULATA DA CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA DI N. 1 UTENZE SIM OCCORRENTE PER IL COMBINATORE TELEFONICO DELLA CENTRALINA ALLARMI BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17862"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA PER IL GIORNO SABATO 11 MAGGIO 2019 PER PARTENZA GARA CICLISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17863"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021”:  APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17864"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17865"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI PER ESECUZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17866"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17867"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI PER ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI SCARICO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17868"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17869"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PROROGA AL 28 FEBBRAIO 2022 DEL CONTRATTO ATTUALMENTE IN CORSO E CONTESTUALE ADEGUAMENTO DEL PERIODO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DAL SOGGETTO AGGREGATORE CITTÀ DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17870"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17871"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER LAVORI INSTALLAZIONE RETE FIBRA OTTICA AD  ALTA VELOCITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17872"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17873"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA ODV PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17874"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER VEICOLI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 7,5 T. IN VIA LOMELLINA NEL TRATTO COMPRESO TRA LA ROTATORIA A 21 E VIA RIDONDELLO (ESCLUSA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17875"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI TRATTO MAZZINI -DUOMO PER INSTALLAZIOONE PONTEGGIO EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17876"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 706 DEL 30.12.2020 RELATIVO ALL’ANNO D’IMPOSTA 2015 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17877"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17878"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRONCO A21 TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA, LAVORI DI MANUTENZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE: CHIUSURA AL TRAFFICO CAVALCAVIA AUTOSTRADA TORINO PIACENZA IN ORARI NOTTURNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17879"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.14 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17880"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. APPROVAZIONE  STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17882"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASTELLO E VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17883"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17884"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART-TIME EX ART. 90,  D.LGS. 267/2000 PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA ED ASSUNZIONE DEL CANDIDATO IDONEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17885"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA EMILIA 174 PER POSIZIONAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO FRONTE PUBBLICO ESERCIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17886"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CAAF CGIL LOMBARDIA S.R.L. PER ELABORAZIONE PRATICA BONUS ELETTRICO DISAGIO FISICO GENNAIO-NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17887"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: TRONCO A21 TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA, LAVORI DI MANUTENZIONE GIUNTI DI DILATAZIONE: PARZIALIZZAZIONE  TRAFFICO SUL SOVRAPPASSO  A21 DI VIA LOMELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI "CASE COMUNALI". LIQUIDAZIONE CONSUMI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17889"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "FONDAZIONE ADOLESCERE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17890"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASILI NIDO COMUNALI 1°BIM 2022 PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17891"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SARDEGNA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17892"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE-ANNO 2022. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 SEMESTRE 2016 E ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17894"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “IL PNRR E LE PROCEDURE DI GARA TRA ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17895"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER CELEBRAZIONE SANTO PATRONO ARMA DI CAVALLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 2 SEMESTRE 2016 E ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17897"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17898"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA GARAGE MODERNO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA FIAT  DUCATO IN UTILIZZO AI SERVIZIO CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17900"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE, DI QUALSIASI GRADAZIONE, IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO CHE SI TERRA' IL GIORNO MERCOLEDI' 6 APRILE 2022 H 20.30 TRA LA ASD AVC VOGHERESE 1919 - A.C. PAVIA 1911.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17901"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI IN OCCASIONE DEL TRANSITO DELLA GARA CICLISTICA DENOMINATA "1°  TAPPA GIRO OLTREPO' 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17902"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2022 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17904"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17906"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “RIFORMA IRPEF, ASSEGNO UNICO E INDENNITA’ DI CARICA: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17907"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA MARTINELLI PER POSIZIONAMENTO CASSONE RIFIUTI  E AREA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17908"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI DEGLI ENTI LOCALI: ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17909"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17910"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17911"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA  DELLA CORSIA DI SVOLTA A DESTRA (LATO NORD) IN VIA ZANARDI BONFIGLIO  ALL'INTERSEZIONE ROTATORIA TRA LE VIE ZANARDI BONFIGLIO-REPUBBLICA-KENNEDY PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA CARLO EMANUELE III.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MONITOR PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17913"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI CAPANNONE IN STRUTTURA METALLICA CON PARETI IN PANNELLI COIBENTATI E COPERTURA A DUE FALDE IN LASTRE SANDWICH E BASAMENTO IN CEMENTO E RIMISSIONE IN PRISTINO IN VIA FURINI N. 19 FG. 60 PART. 2107.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA MICROFONO PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17915"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17916"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17917"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, 1° QUADRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17918"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO  NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 19 MARZO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17919"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17920"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17921"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA XX SETTEMBRE-VIA MAZZA-VIA SACCHI-VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17922"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI, DA VIA EMILIA A VIA PEZZANI, PER POSIZIONAMENTO DI GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17923"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 FOTOCOPIATRICI KYOCERA IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIA PER "VOGHERA FILM FESTIVAL 2021".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17925"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VISCONTINA PER LAVORI DI STESA SOTTOFONDO CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17926"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17927"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DEI FABBISOGNI RELATIVI AL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA DEGLI ENTI LOCALI IN LOMBARDIA - APPROVAZIONE SCHEDE DI PROGETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17928"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17929"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17930"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI ARCO RAMPANTE POSTO SULL’AREA IDENTIFICATA AL NCEU SUL FG. 45 PART. 1876 SITO IN VIA DON MINZONI N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17931"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 66/2021 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 25.10.2021 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17932"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA PAOLO SACCHI E VIA CAIROLI - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17933"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ASM VOGHERA S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI GENERALI E CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17934"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17935"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17936"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAGNONI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17937"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17938"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17939"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM PER LA DIREZIONE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17940"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17941"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17943"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECRETO NOMINA AUSILIARI DELLA SOSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO”. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17945"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17946"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA MARTINELLI PER POSIZIONAMENTO GRU EDILE E AREA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17947"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONE ORARIA DI VENDITA PER ASPORTO E DETENZIONE DI ALIMENTIE BEVANDE DI QUALSIASI GENERE E GRADAZIONE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN DETERMINATE AREE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  5° STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA MANDANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17949"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17950"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA PER I GIORNI 17 E 18 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17951"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE DEI DIRIGENTI E DEL SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17952"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOCCHIO E IN VIA CANEVARI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17953"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17954"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE  -  ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17955"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DIRIGENZIALE AD INTERIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17956"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2022. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17957"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17958"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE POSTO SULL’AREA IDENTIFICATA AL NCEU AL FG. 45 PART. 56 SUB. 53 E 75 SITO IN VIA PISACANE N. 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17959"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2022. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17960"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA N. 1 COMPONENTE COMMISSIONE CONSULTIVA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17961"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   6 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17962"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MORELLI DI POPOLO PER CONSEGNA ARREDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17963"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CIRO MENOTTI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17964"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   7 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17965"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI  SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE AL RICORSO  RG N. 118/2021, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17966"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA  IN SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO RINUNCIATARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17967"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA VOGHERA E CASEI GEROLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17969"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2022 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17970"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA PRASSOLI E VIA BANDIROLA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17971"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ATC 4 "OLTREPO NORD" - DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE COMUNALE, AI SENSI ART. 30 C. 4 LETT. B) DELLA LR 26/93</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17972"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY" - ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ‘ATLETICA IRIENSE’ - MANIFESTAZIONE PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA”.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17974"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17975"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2022 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17976"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 07/2022 DEL 14/01/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  01.10.2021 AL 31.10.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17978"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI NOTIFICATORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17979"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA L.I.R. SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17980"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ORDINANZA N. 134-2021 E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA SAMBUETTO PER LAVORI RIFACIMENTO BINARIO FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17981"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI, TRA CUI IL PRESIDENTE, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI QUARTO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17983"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE CITTÀ DI VOGHERA “SUMMA VIQUERIA” ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17984"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA A 30 KM ORARI E POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI PERICOLO IN STRADA CASCINE DEL CONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17985"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17987"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2016/679 PER IL PERIODO 20.04.2022-30.04.2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17988"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO CALDAIA A GAS E CUCINA A GAS IN ABITAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17989"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI PRESSO UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE NON ANCORA TRANSITATE AL NUOVO GESTORE. PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17991"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARZIALE MODIFICA ATTO N. 24 IN DATA 30/09/2021 RECANTE: “NOMINA COMPONENTI UFFICIO DI STAFF"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. ANNO 2022. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17993"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO TORRENTE SCRIVIA PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA AL PALAZZO COMUNALE DI VIA EMILIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 1°BIMESTRE 2022 PERIODO FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2022.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17996"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO CALDAIA A GAS IN ABITAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17997"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DESIGNAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DI UN MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE .LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="17999"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PIACENZA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18000"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO VICE SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2022. IMPEGNO FONDI EX ART.163 C.5 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 - 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18003"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA IN VIA PAOLO SACCHI E VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO UFFICI DALLO STABILE COMUNALE DI VIA ROSSELLI 20 ALLO STABILE COMUNALE DI PIAZZA C. BATTISTI 5. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18005"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE CANDIDATO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO EX ARTICOLO 90 DEL D. LGS. N. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SINDACO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18006"><Anno>2022</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE 2022 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2022-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI QUALI FONDO SPESE AL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA N. 16/21 P.E. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   5 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI VOUCHER SOCIALE E VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ– MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ETICA FATTURA N. 66 MESE DI NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA FASE DI MERITO DEL RICORSO  RG N. 118/2021, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   4 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA N.1833105 RELATIVA AL PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM LUCE PER SERVIZIO DI COMPETENZA COMUNALE LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ‘ATLETICA IRIENSE’ - ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA SU PISTA DI INTERESSE NAZIONALE “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 8° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 9° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA NUOVA JEEP RENEGADE 1.0 CV120 T3 LONGITUDE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SETTEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE FATTURA 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (OTTOBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI, VARIABILI ED  AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (SETTEMBRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (AGOSTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATRICOLA V977508712 - KYOCERA SPA PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – PERIODO 28/08/2021 27/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE  PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA DI UN IMPIANTO DI GESTIONE ED INTERCONNESSIONE DELL’APPARATO RADIO CON LE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE MOBILE - VERBATEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SPAZIO SU PERIODICO PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – NOVEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 4° TRIMESTRE 2021 (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021, GENNAIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PRIMA RATA A.S. 2021/2022 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DI BRONI E VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DI BRONI E VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5395/2021 – LIQUIDAZIONE N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA REPUBBLICA-GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TERZO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE   2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.14 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.08.2021-27.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCHI GIOCO E PERTINENZE SCUOLE MATERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO “COMPILAZIONE DEL MODELLO COVID 2021 – ANALISI DELLO SCHEMA DI DM MEF”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI TERZO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA TERZO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI OTTOBRE 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – SETTEMBRE 2021 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  OTTOBRE 2021  (M.G., S.M., SO. M., A.A. E B.U.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (10° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2021/2022 – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONI VERSATE PER INIZIO ATTIVITÀ DI “AGENZIA D’AFFARI   D’INTERMEDIAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  64/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “EX TRIBUNALE” DI VOGHERA.LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 8° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/09/2021 AL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS - NOVEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (G.C., B.S.G., E S.G.) – OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CREMONA E NOBILE PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER ESSICCATOIO PER BIANCHERIA DELL’ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA: SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 6° BIM 2021. PERIODO RIFERIMENTO AGOSTO SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER DUE FIREWALL SG 330 FULLGUARD PER LA RETE INFORMATICA DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI  P.A. E P.L. - SECONDA TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RISORSE DEL FONDO NON  AUTOSUFFICENZE INTEGRATIVO (FNA 2020) AI SENSI DELLA DGR XI/4562/2021 – I TRANCHE MAGGIO - NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 14 APRILE 2021 – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 AGOSTO/06 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI AMMINISTRATIVO ED EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08.08.2021 - 07.11.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 - TRASFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – VIII TRANCHE NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAG.N.13 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CANONE   E COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.07  AL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL  01/10 AL 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.N.13 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ASILI NIDO COMUNALI 6° BIM 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE E DEL SERVIZIO PASTI – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 AGOSTO/27 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO TERZO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 AGOSTO/27 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER AFFIDAMENTO ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO N.1 OPERATORE DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE). STAGIONE INVERNALE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE  2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE  2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CRESCIAMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PER  SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERITO A SCHOOL E-SUITE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING,ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (8° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI CORRIMANO IN OTTONE, POGGIA BRACCIA E TENDAGGI IN VELLUTO PER IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CITTÀ DI VOGHERA PER CONCORSO INTERNAZIONALE "GIULIO FREGOSI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO AL LEGALE INCARICATO PER RECUPERO CREDITO PER SPESE DI LITE  - SENTENZA N. 1169/2020 - TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 6643/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALOI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 2 SEMESTRE 2016 E ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA  DEGLI ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE  A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 SEMESTRE 2016 E ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI PER L'IMPIANTO "CITTA' SICURA" PER MESI 24.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 3° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI SU SICRAWEB, COMPRESA FORMAZIONE E APP MDESKTOP PER LA LORO GESTIONE REMOTA: LIQUIDAZIONE FATTURA (2° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU  (6° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (4° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2021 -   STRALCIO”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” : APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L' UTILIZZO DEL SOFTWARE ARCHI WEB IN MODALITA' CLOUD E  LA FORNITURA AGGIUNTIVA DEL MODULO URBA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 8° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE ALZAFERETRI GOMMATO DITTA SCARSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LASTRE IN FIBROCEMENTO PE RLOCULI DITTA ARGEMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FOGLI SUPLETTIVI STATO CIVILE E REGISTRO APPUNTAMENTI CARTE IDENTITA' SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  53/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  66/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA  – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALL'ARCHITETTO ROBERTA STELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA  – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ALLA SOSTER – STUDIO SOSTENIBILITÀ TERRITORIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 7° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>PER REINTEGRO SCORTE CARTA IN RISME PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE DELL’UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.12 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE  PER CELEBRAZIONE DELL’UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE OTTOBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” - TRASFERIMENTO ULTIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”. LIQUIDAZIONE  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO SETTEMBRE–DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 7° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021”- V TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  01.09.2021 AL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER CONCERTI JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ETIÌCA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – OTTOBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 - TRASFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI SETTEMBRE 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (S.E., G.C., B.S.G., E S.G.) – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 POLO TRICOLORE M/C E N. 10 GILET GIALLO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  SETTEMBRE 2021  (M.G., S.M., SO. M., A.A. E B.U.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE NECA DI ARIA LOMBARDIA PER REINTEGRO  MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.12 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI IN PLEXIGLASS  PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.11 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1053 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER INABILITÀ ASSOLUTA E PERMANENTE A QUALSIASI PROFICUO LAVORO -  CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 01.07.2021 AL 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI SU SICRAWEB, COMPRESA FORMAZIONE E APP MDESKTOP PER LA LORO GESTIONE REMOTA: LIQUIDAZIONE FATTURA (1° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2020-2021: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI  - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE  2021. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2.  PAG. N.4 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE COPIE  EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.07 AL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE ED APERTURA STRAORDINARIA IL 10, 11 E 19 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 6° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  55/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”. LIQUIDAZIONE  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI –FORNITURA CON POSA DI ARREDO ZONA PREMIAZIONE / AULA DIDATTICA VERDE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – FORNITURA CON POSA DI ARREDO PER SPOGLIATOI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE DI VIALE MONTEBELLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AGOSTO – DICEMBRE 2021. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO: FORNITURA CON POSA DI UN NUOVO TRATTO DI RECINZIONE PERIMETRALE DELL’AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI –FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE E SEGNATURA CAMPI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (9° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO A TITOLO CAUZIONALE VILLA SANTA MARIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2021 - 30/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 14/09/2021 - 30/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – VII TRANCHE OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE  EPICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE   2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN TUTORING IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI: PEF E TARIFFE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 187 DEL 6.07.2021 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – ANNO 2021 - D.G.R. N. 4678/2021” – APPROVAZIONE GRADUATORIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AGOSTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LUGLIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PC NOTEBOOK, SU MEPA, PER LA BIBLIOTECA DI CERVESINA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (LUGLIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS – III TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  PERIODO III TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA PRESELEZIONE DA REMOTO E DELLA GESTIONE DELLE PROVE SCRITTE DA REMOTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 11 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER FORNITURA ARREDI VARI PER ASILI NIDO GAVINA E POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  16/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “VOGHERA – ESPERIENZA DI SHOPPING” NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE 2021 E CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS - OTTOBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE  2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOFTWARE J-DEMOS TRASMISSIONI "DAT" SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE  2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDATARIA RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA I.C.A. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 206/2020 (P.G.E. 3136/2021) R.G. N. 432/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (8° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” : APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. 1 SEMESTRE 2016 E ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA IL CERCHIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DEL CREDITORE PROCEDENTE DI SOMME ACCANTONATE PER PROCEDURA DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI  MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL  PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI- CANONE SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023. CANONE PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI  DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE INERENTI OPERE DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA" : LIQUIDAZIONE FATTURA 2° ACCONTO FASE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (7° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 1/10/2021  - 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER VOGHERA PER CONCERTO DI MUSICA JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  PAG. N.11  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2021 - 30/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 2974/2020 – LIQUIDAZIONE N. 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA TERZO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 15/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MOROSITA' INCOLPEVOLE DGR 5644/2016 DGR 2974/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO ON LINE “INFORTUNISTICA STRADALE E ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 6° BIM 2021 PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA”: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO GIOCHI SANDRO PERTINI DI VIALE MARX. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRIC KYOCERA DEMOGRAFIA 3° TRIM 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ETICA SRL -  MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI PER CELEBRAZIONE DELL’UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER CONCERTO IN MEMORIA ALLE VITTIME DEL COVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - CANONE AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA - TRIENNIO 2021-2023: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 3° TRIMESTRE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (6° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  01.08.2021 AL 31.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 5° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 6° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – SETTEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER MANIFESTAZIONE PRESSO CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (S.E., G.C., B.S.G., E S.G.) – AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI AGOSTO 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.10 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  AGOSTO 2021  (M.G., S.M., SO. M. E A.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE L’AQUILONE S.C.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS - SETTEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1555 - CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO. CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELLE COMPETENZE DOVUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2019 - PRIMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/06/2021 AL 13/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  01.07.2021 AL 31.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA MATERNA PONTEVECCHIO - SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AGGIORNAMENTO NORMATIVO - TUTOR IN AZIONEOPA - LINEA DIRETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25.06 AL 24.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 35101 PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL 20.06 AL 19.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVAGGIO TENDE E TENDONI DI UFFICI COMUNALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  PAG. N.10 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA  AL  PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI  POLIZIA  LOCALE - MESI DI  LUGLIO - AGOSTO E SETTEMBRE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA “ALFA SPETTACOLI S.A.S.” PER INIZIO ATTIVITÀ DI “AGENZIA D’AFFARI D’INTERMEDIAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALLA GIORNATA DI STUDIO “LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE INTRODOTTA DAL D.L. 77/2021 E DALLA L.R. LOMBARDIA N. 7/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL CAMPIONE OLIMPICO VOGHERESE MAURO NESPOLI - LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE, A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI 5° BIM 2021 PERIODO RIF. GIUGNO LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDADIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. TITOLO 2 PAG N.3 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (MAGGIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA EX TRIBUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 - TRASFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 14 APRILE 2021 – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N.  5/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE 8/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – VI TRANCHE SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE DI SOMME ACCANTONATE PER PIGNORAMENTO C/O TERZI A DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”- DICEMBRE 2020 / GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA”:APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.9 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021”- IV TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPO' PER COMPARTECIPAZIONE A SPESE PER RASSEGNA "TEATRO AL CASTELLO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI HARDWARE A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.: 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD AMERICAN SPORT ASSOCIATION.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE EQUESTRE “CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE BARREL RACING E POLE BENDING”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020  – TRASFERIMENTO ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.R.T.A.  DI PIRINI S.R.L. -  AFFIDAMENTO MANUTENZIONE, TAGLIANDO E RIPARAZIONE PALA GOMMATA CIMITERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GIUGNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA": LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI  INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP - SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO – MESI GIUGNO / LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 5° BIM 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPETTACOLO PER L'INFANZIA PRESSO LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – SOSTITUZIONE INFISSI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.05.2021 AL 27.08.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATRICOLA V977508712 - KYOCERA SPA PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/05/2021-27/08/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – BIENNIO 2021/2022": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2°  ACCONTO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO  LICENZE PRIMUS E CERTUS E ACQUISTO LICENZA SW CERTUS - NUOVA VERSIONE COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU  (5° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. 8 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VARIANTE SUAP DITTA LUNIKGAS - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  LUGLIO 2021  (M.G., S.M., SO. M. E A.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO GENNAIO/GIUGNO 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (S.E., G.C., B.S.G., E S.G.) – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI - 2° TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2017 – SECONDO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI  MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DELLE OPERE DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL  PONTE ROSSO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI AMMINISTRATIVO ED EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 MAGGIO 2021/07 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI  MESE DI AGOSTO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI DI FERMO CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN STRADA VALLE : APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – AGOSTO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/06/2021 AL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (7° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (APRILE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - LUGLIO/AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI  (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) – ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 5° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 4° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 MAGGIO/ 06 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.DS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2021 SERVIZIO PASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA OPERAZIONI CIMITERIALI MESE DI AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ATS VERIFICA ANNUALE ALZAFERETRI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE FATTURE 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI LUGLIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – V TRANCHE AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.9 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.N.7 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 - TRASFERIMENTO MESE DI AGOSTO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.02.2021 – 11.03.2021 – 30.03.2021 - 22.04.2021 – 29.04.2021 – 08.06.2021 – 28.06.2021 – 28.07.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DEL 04.03.2021 E 03.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - 2° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO RELATIVE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2021 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA SECONDO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA “BERGAMASCO PIERA” PER INIZIO ATTIVITÀ DI “AGENZIA D’AFFARI D’INTERMEDIAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO/27 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 MAGGIO/27 AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER  MINORI MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA CHIRONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - ANNO 2021 - SMARTCIG Z5B3075717</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GIUGNO 2021  (M.G., S.M., SO. M. E A.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MAGGIO 2021  (M.G., S.M., SO. M. E A.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (S.E., G.C., B.S.G., P.C., S.G. E M.G.) – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (S.E., G.C., B.S.G., P.C., S.G. E M.G.) – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO, MEDIANTE VERSAMENTO ALL’INPS, NEI CONFRONTI DI GAETANO MORRONE “LA QUIETE” DI RIVANAZZANO TERME PER RETTA RICOVERO IN STRUTTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS - AGOSTO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RASSEGNA ESTIVA "MUSICA SOTTO LE STELLE" - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - LUGLIO 2021. MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLE MANUTENZIONI  PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. 1/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021”- III TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S - 1 SEM.2016 E ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.04 AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL C.DS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA MESE LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA 5° BIM 2021 PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO PER SALDO FASE CAUTELARE TAR LOMBARDIA RG N. 118/2021 (PGE 30217/2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL  01/07 AL 30/09/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CANONE  PERIODO DAL 01.04  AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (5° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: CONGUAGLIO GENNAIO/APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: CONGUAGLIO MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI LUGLIO2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO E LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETÀ  COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 7° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AFFITTO SALA CINEMATOGRAFICA PER PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO PER RICORRENZA 700° CENTENARIO DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE BIBLIOBUS CA170GV E MUSEOBUS FJ467KH IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REVISIONE BOMBOLE METANO MUSEOBUS FJ467KH E BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA’ IN TUTORING IN MATERIA DI REDAZIONE DEL POLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS – I TRANCHE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  01.06.2021 AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI  F.E, C.C. E P.L. - PRIMA TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2020 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PER INIZIATIVA " IRIA VINUM".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE SU DANTE AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO AREA PARCHEGGIO PIAZZA DUOMO PER MANIFESTAZIONE RALLY INTERNAZIONALE 4 REGIONI IL 02.07.21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPETTACOLO TEATRALE PER RICORRENZA 700° CENTENARIO DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (6° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – LUGLIO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 –  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PER IMPIANTO ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.8 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.6 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 3° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.04 AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2021 6° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 2793333 PER ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 2804803 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O LLOYD'S QBE. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 01.04.2021 AL 30.06.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI GIUGNO 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ONLINE - ON SIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI - MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI. 4°  BIMESTRE 2021- PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE/MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2021-30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2021-30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI  MESE DI LUGLIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SECONDO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – PERIODO 1.09.2021/31.08.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA TARGA COMMEMORATIVA RAFFAELE NOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA “VOGHERA DI SERA 2021”, PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA IN ACCORDO CON ASCOM E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL’OLTREPÒ LOMBARDO AAOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DELLA "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO", DELLA "RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI" E DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI  GIUGNO   2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 LABARO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMI PERIODO DAL 01.07 AL 31.12.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SMALTIMENTO RIFIUTI LAPIDEI AGO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI ID STATO CIVILE II° ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STARCH ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – IV TRANCHE LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI LOCALI DI SISTEMA NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE PROGETTUALITÀ DEGLI AMBITI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO –  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI  MARZO ED APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “BILANCIO CONSOLIDATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTO EVENTI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 01-07-2021 / 30-09-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 4° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DEGLI ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MAXISCHERMO IN OCCASIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO DOMENICA 11 LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MARZO ED APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESI DI MARZO E APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI MARZO ED APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GUIGNO  2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS - LUGLIO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE SEDE VACCINALE TERRITORIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUSER.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COMPENSO RIFERITO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI ORDINE  PUBBLICO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  AL  COMANDO DI POLIZIA  LOCALE  -  MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (MARZO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (3° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  01.05.2021 AL 31.05.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.7 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2020/2021 – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01.04.2021 AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – GIUGNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GIUGNO   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021”- II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2021”- I TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI MARZO ED APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO   2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 3° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDANTE RELATIVA AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - LUGLIO 2021. MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RASSEGNA ESTIVA "MUSICA SOTTO LE STELLE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PER I GIOVANI SERATE DEL 01-03 E 10 LUGLIO 2021, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “VOGHERA DI SERA 2021”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VESTIARIO E CALZATURE ESTIVI PER MESSI COMUNALI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO ED APERTURA STRAORDINARIA IL 15 E 16 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESE DI NOTIFICHE ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2020-2021”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - II TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 2021 - 2023 A SOC. MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANUSCA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ARGEMA LASTRE FIBRO CEMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI DITTA MAGGIOLI FATTURA CARTELLETTE ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PUBBLICAZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 2021 - 2023 A SOC. VIVENDA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA GIU 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  15/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE  COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE  DI "EVENTO DIGITALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (4° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA SECONDO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI  MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O N. 00044732300059.    PAGAMENTO  FRANCHIGIA SU SINISTRO LIQUIDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° BIM 2021 PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE/MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VIRCOL S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU  (4° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 14 APRILE 2021 – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORINTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 3° TRIMESTRE 2021 (MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. OTTAVIO BALDASSARRE - COMPENSO FINO AL 20/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 -  TRASFERIMENTO PERIODO MAGGIO-LUGLIO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA  AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO  AL COMANDO  DI POLIZIA  LOCALE - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/03/2021 AL 13/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. MAURIZIO QUARANTA E RAG. LUIGI PROTASIO ANNONI - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MAGGIO  2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2021: LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  1° TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PER UTENZE COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. N.6 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.5 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA GUANTI MONOUSO PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI KYOCERA APR. GIU. 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 175, COMMA 3, LETT.D) E F) E COMMA 5QUATER, LETT. B) E EBIS), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “CONTROLLO DI GESTIONE”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA’ ECONOMICA”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MAGGIO 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO ED OPERA AD USO ESCLUSIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DEL PROGETTO PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO TERRITORIALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” ANNO 2020 - D.G.R. N. 4749/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021" (1° LIQUIDAZIONE   ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO OGGETTI ANTICHI ED USATI DI PIAZZA DUOMO (ANNO 2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE A.N.P.PE- SEZIONE DI VOGHERA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. TITOLO 2 PAGAMENTO N.2 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ECONOMATO E PROVVEDITORATO”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25.03 AL 24.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE MARZO/APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO/ APRILE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA’ “APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI CANCELLERIA  2 ° N. 2121797 E N. 2121547</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36.C.2 LETT A) DEL DLGS 50/2016 E SUCC MOD. ED INTEGRAZIONI PER IL SERVIZIO DI RIPARZIONE E/O MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE - SERVIZIO LLPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 2741236 PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE AI SENSI ART. 15BIS DL 77/2021 DEGLI ALLEGATI AL RENDICONTO 2020 RELATIVI AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI AL D. LGS. 23/06/2011 N. 118.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N.2793333  PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE. 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "MANUTENZIONE STRADE”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 20/03 AL 19/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “MANUTENZIONE FABBRICATI”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO DELLE CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO A ENTIONLINE - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI - 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TRIENNALE  DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, PFREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI E CONTESTUALE PROROGA CONTRATTO IN CORSO DAL 01 GENNAIO  AL 28 FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA": LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (5° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI ED URGENTI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. PER RIMOZIONE MATERIALI ABBANDONATI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”- ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE - ESERCIZIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2021.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO - APRILE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2022-2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – PERIODO 1.09.2021/31.08.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE  BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ATTIVAZIONE DEL CMS TRASPARENZA ARERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ANTEAS PAVIA O.D.V. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  STAMPA, IMBUSTAMENTO, NOTIFICA AR DI SOLLECITI TARI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL- CIG:Z0B348C181</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (3° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE – ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  20.04.2021 AL 30.04.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO PRODOTTI DA FERRAMENTA ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI HARDWARE A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.: 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2021 5° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023”: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-EFFICACE DEL SERVIZIO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESI DI GENNAIO, GIUGNO, SETTEMBRE E NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023”: AFFIDAMENTO DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.A) DELLA LEGGE 120/2020 ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2021 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA MANGIME ANTIFECONDATIVO “OVISTOP” DA SOMMINISTRARE A PICCIONI LIBERI URBANI.  CAMPAGNA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL SIGILLO ELETTRONICO QUALIFICATO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  N.6566386  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE NUOVO QUADRO DI MANOVRA A MICROPROCESSORI IN ARMADIO CHIUSO PER ASCENSORE PALAZZETTO DELLO SPORT – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.E.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO- APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – PRIMO BIMESTRE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – III TRANCHE GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ANTIFURTO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA GOBETTI –  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.E.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI PER SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI A SOC. ETICA DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – 2° LOTTO –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO FINALIZZATI A SOSTENERE LE MICRO IMPRESE DEL SETTORE DELLA SOMMINISTRAZIONE, DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI, INCLUSI QUELLI SVOLTI IN FORMA ARTIGIANA. INIZIATIVA STRAORDINARIA DENOMINATA “AIUTO PER DISAGI CHIUSURA TEMPORANEA PONTE ROSSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COMPLETAMENTO DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI – DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO ACCESSI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARQUET SALA GIUNTA. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 148703494) AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO   2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. NONA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” –  DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - APRILE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 64/2021 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 21.10.2021 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO    2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.1 C.2 LETT.A) L.120/2020  DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2022 E ASSUNZIONE IMPEGNI  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IN ACCONTO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO PER RECUPERO SPESE DI LITE SENTENZA N. 1169/2020 TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 6643/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL FONDO PER ACCORDI BONARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 E 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 4138/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA KIT SECURWALL AI VEICOLI JEEP RENEGADE TARGATO YA103AN E ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA468AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="18999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI VIA MORANDI – SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQIUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI FASCIA MEDIA E ALTA 1- NOLEGGIO” LOTTO 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 26/11/2021 AL 22/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI PER SERVIZIO RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - LUGLIO 2021. MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 COMMA. 9, 58 E 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I, ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER INIZIATIVE NATALIZIE PROMOSSE DALL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA IN ACCORDO CON ASCOM E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL’OLTREPÒ LOMBARDO AAOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO STRAORDINARIO EMERGENZA ABITATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL”. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX TRIBUNALE PER NUOVA CASERMA GUARDIA DI FINANZA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26, C. 6, LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I..  LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A. (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B84825-LB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PIANTUMAZIONE DI NUOVI SOGGETTI ARBOREI E ARBUSTIVI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 113/1992 A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26, C. 6, LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I..  LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A. (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B84820-LB).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA  FORNITURA DI N. 3 SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CHIARA ONLUS PER INIZIATIVA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL FEMMINICIDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (FEBBRAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI DECRETO N. 10627/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROGETTO “F.R.I.D.A. - FORTI RESILIENTI INDIPENDENTI: DONNE AUTONOME” REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DAL SOGGETTO AGGREGATORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO .  PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2022 AL 31 GENNAIO 2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAGGIO   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “PRONTO INTERVENTO MINORI” –  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO   2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO   2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2021  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR IN DIRETTA SUL TEMA “LA NUOVA IRPEF 2022”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AD APPROFONDIMENTI TEMATICI NELL’AMBITO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO RIENTRANTI NEL “PROGETTO SEMINARISTI DOTTRINALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 ETILOMETRO DRAGER MOD.9510-IT E CONTESTUALE RITIRO E PERMUTA DELL'ETILOMETRO SERES MOD.679 E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTI VARI INIZIATIVE ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI FEBBRAIO, MARZO ED APRILE 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA CITTÀ IN VETRINA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO A. S. 2021/2022–  MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO III^ RATA A.S. 2020/2021 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO AREA ESPOSITIVA IN PIAZZA DUOMO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA “FUORISENSIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO  SCUOLA MEDIA VANONI – 2° LOTTO –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO  ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” : APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2021-2022. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B84823-LB).E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (POLIZZA A1202048657 - APP. N. A1B84822-LB). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA DON MILANI ATR/C5 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 5324/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO AREA PARCHEGGIO ESPOSITORI INIZIATIVA “IRIA VINUM”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI IN VIA LOMBARDIA- SINISTRO DEL 04.10.2021. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI HARDWARE A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.: 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA APPROVAZIONE SPESA FORNITURA NOTEBOOK PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TURISMO DEL VINO PER INIZIATIVA “IRIA  VINUM”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA SU COLLEGAMENTO CON ISTITUTO DI VIGILANZA DEGLI ALLARMI ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA E MUSEI, ANNI 2022-2023, ANNI 2022-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (2° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO IN PART-TIME ORIZZONTALE (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. TITOLO2 PAG.N.1 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2022-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO SOMME ERRONEAMENTE EROGATE A DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE ETERNIT COPERTURA EDIFICIO COMUNALE VIA CAVOUR 55. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 148414495)  AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2022 – 31/03/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – 2° ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DI ACQUISIZIONE DELLA CONCESSIONE DI UTILIZZO DI LICENZA DEL SISTEMA DI PROMOZIONE MULTIMEDIALE “COMPRAVICINO” PER IL SISTEMA PRODUTTIVO DEL DUC DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>“OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI“ – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE 120/2020. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI  MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA GLI SDRAIATI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.02.2021 AL 27.05.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ONLINE DI FORMAZIONE PRATICA “EXCEL-IERE NEL BUSINESS – AVANZATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO/27 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SU AUTO DI RAPPRESENTANZA - APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNI 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI – 1° TRIMESTRE  ANNO 2022  - APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT. A) DELLA L. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE  2021. APPROVAZIONE RENDICONTO E  LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE SU IMPEGNI ASSUNTI PER L'ANNO IN CORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI RELATIVO A N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTA' AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA "CITTA' SICURA" E N.1 TABLET PER MODALITA' PATTUGLIA PER IL TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER L'AFFIDAMENTO DEL CORSO DI ASSEMBLAGGIO, DISASSEMBLAGGIO, NORME DI SICUREZZA PER LA NUOVA PISTOLA BERETTA APX IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL  SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MEMORIE E ACCESSORI PER PC DESKTOP: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  N.6332654  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE -  ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNI 2021 – 2022 – 2023 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (4° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL D.L. 119/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON UNITRE VOGHERA PER CONFERENZA SUL LIBRO “SFIORATI DAL VENTO. STORIE DI UN RAGAZZO E DI UN GRUPPO DI GIOVANI DI VOGHERA, DI PAVIA E DI ALTRI LUOGHI IN MILLE GIORNI ATTORNO AL SESSANTOTTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA DI VOGHERA  PER CONCERTO DI NATALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 28 FEBBRAIO/27 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – A.P. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SRL E LORO PERTINENZE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2022-2023”. APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 23 C.15 DEL D.LGS. 50/2016 E AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID. 147571717)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATRICOLA V977508712 -  KYOCERA SPA PRESSO IL SETTORE SESRVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/02/2021 - 27/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA RELATIVA AL PROGETTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VENDITA E ALLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - TRIENNIO 2020/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO FORMATIVO IN TUTORING IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI - TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI ANNO 2021 – INTERVENTI PROGRAMMATI”: APPROVAZIONE 2° PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106  C.1 LETT.B E C) E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.EI. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI ETILOMETRI SERES 679E - ALCOTEST DRAGER 7110 MKII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA SOSTITUZIONE DEL REGOLATORE DELL'IMPIANTO SEMAGORICO "CARDUCCI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI – BONIFICA AMBIENTALE IMPIANTO AERAULICO FABBRICATO DI VIA ROSSELLI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S. M. E I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE DEI BENI PATRIMONIALI:  MECCANISMO DI AUTOMAZIONE CANCELLO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE CALZATURE ESTIVE AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO IMPRESE PER L'INIZIATIVA STRAORDINARIA DENOMINATA “UN AIUTO PER VOGHERA 2021”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 DEL “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N. 1 APPARECCHIO TRITACARTE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. OTTAVA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP DENOMINATO "FUEL CARD 2" PER LA  FORNITURA DI CARBURANTE VARIO PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  PERIODO DAL 01 GENNAIO 2022 AL 30.11.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI ARMADIO BLINDATO DAGLI UFFICI DI VIA ROSSELLI 20 AI NUOVI UFFICI UBICATI IN PIAZZA C. BATTISTI 5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "ETICA S.R.L." - LIQUIDAZIONE ONERI DI REGISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 FEBBRAIO  2021/07 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 FEBBRAIO / 06 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE VECCHIE FIORIERE E POSIZIONAMENTO DELLE NUOVE IN CENTRO STORICO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO TELEFONI IP: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  N.6500709  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ETICA SRL SERVIZI CIMITERIALI MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE E KIT SECURWALL - CELLULA DI SICUREZZA - PER JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 148115893)  AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., APPROVAZIONE STIMA INTERVENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. S.E. E P.C.) – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI APRILE 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SETTIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA SEDE VACCINALE TERRITORIALE DI VOGHERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2019 ESERCIZIO 2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  RIMODULAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI EFFETTUATE CON DECRETO N. 2506/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOGGIORNI MARINI PER ANZIANI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ANZIANI DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  APRILE 2021 (M.G., S.M. E SO. M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI“  – DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M., PREVIA VALUTAZIONE DI PREVENTIVI. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 4138/2020 -  TRASFERIMENTO I QUADRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>"LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO -  ID 2415913":  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 5° ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA  ZELASCHI A VIA CARENA : APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG. 4  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MAGGIO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI MAGNUS PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 175, COMMA 3, LETT. D) E COMMA 5QUATER, LETT. E-BIS), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA' DEL TEATRO”– APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI SALDO ESERCIZIO 2020 E ACCONTO SPESE ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE N.2 BATTERIE,LAMPADINE VARIE E RICAMBI VARI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL”.LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO NOLEGGIO PIATTAFORMA INFORMATICA INTR@PM  DAL 01/01/2022 PER MESI 36 PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2020/2021 4° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (GENNAIO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA DI ARREDO URBANO TRANSENNE E PALETTI MODELLO “VOGHERA”, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE CANONE  PERIODO DAL 01.01 AL 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 64/2021 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 21.10.2021 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE NECA DI ARIA LOMBARDIA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE PERIODO DAL  01/04/2021 AL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD MOVISPORT – COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA   “LABORATORIO DI NATALE”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG.N,.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ PAVESE, 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTO QUOTA AL PARTNER  FONDAZIONE ADOLESCERE PER IL PROGETTO “LEGGERE IN OLTREPÒ” COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PRO - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – SECONDA INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – II TRANCHE MAGGIO 2021 – ALTRI BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA” – AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA PRIMO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO, SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - IV° TRIM. 2021 (PERIODO 01 NOVEMBRE 2021 - 31 GENNAIO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL “CAV" CENTRO DI ACCOGLIENZA ALLA VITA” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GIOCO INTERATTIVO SU WEB NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI. 3°  BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TICINUM LIBRERIA EDITRICE PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI  ORDINE PUBBLICO AL  PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO  DI POLIZIA  LOCALE -MESE DI  APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 14 APRILE 2021 – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE - IV TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE DIREZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO EX ATTIVITÀ SOCIETÀ RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE - V TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2022, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI: “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023” - APPROVAZIONE ESITO AVVISO ESPLORATIVO DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO, INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020, PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4138/2020 – I TRANCHE MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023”: APPROVAZIONE ESITO AVVISO ESPLORATIVO DELLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO, INDIZIONE DELLA GARA MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020 E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - D.G.R. N. 5395/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2020 - 2021: 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA  CARENA A ROTATORIA - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT.63 E 36 C.2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.E I.: APPROVAZIONE 3° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA  E PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO LASTRINE PER NICCHIE CINERARIE E OSSARIE SOC. SARGEMA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI "CASE COMUNALI" .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA “ULTIMISSIME NOVITA’ IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  51/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  - AUTORIZZAZIONE N  41/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MICROFONO PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  - AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA – DIPARTIMENTO INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE  - AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI VARI. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO IMPIANTO DI GESTIONE ED INTERCONNESSIONE DELL'APPARATO RADIO CON TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE MOBILE PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 DI VOGHERA  PER MOSTRA SULL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO CICALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUINTA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO-APRILE 2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 AUTOVEICOLO NUOVO JEEP RENEGADE 1.0 CV120 LONGITUDE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA NOTEBOOK PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMMERCIO - POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERE E MERCATI. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO PER RICORRENZA 700 CENTENARIO DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ESPROPRI – CATASTO - SUAP QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MONITOR PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 2974/2020 – LIQUIDAZIONE N. 1/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA ORA ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI -  LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 75/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO,INTERNO ED IGIENIZZAZZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SESTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA INSTALLAZIONE DI N.2 NUOVI ALLACCIAMENTI PER TELECAMERE DI LETTURA TARGHE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI “IL DANTE DEI PICCOLI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO S.A.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SOC. SPAZIO 53 REALIZZAZIONE DEPLINT ILLUSTRATIVO CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONNETTIVITÀ INTERNET DELLE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE E DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI. DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTO AL 30 GIUGNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SERVIZIO BIBLIOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON  PROCESSO DI INVIO TELEMATICO ISTANZE DA PARTE DEL CITTADINO ED INTEGRAZIONE APP IO - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU  (3° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLI E LETTURE ANIMATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 1° SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>"FORNITURA CON POSA DI BARRIERA STRADALE IN ACCIAIO CLASSE H2 IN VIA TORTONA IN PROSSIMITA’ DEL CIV. 57": DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 22/10/2021 AL 22/11/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA E CONSEGNA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (EX ART.923 CC).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA -   A. S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER EVENTI NATALIZI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL COMUNE DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI- ANNI 2022-2023”: NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA  -  I TRIMESTRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA PER IL PERIODO APRILE 2019 - MARZO 2024. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – APRILE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A) E B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA: INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ADEGUAMENTO COSTI SICUREZZA DEL PSC AI SENSI DEL DPCM 26 APRILE 2020 ALL.7. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA DAL 01/03/2021 AL 30/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. QUINTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI ANNO 2021 – INTERVENTI PROGRAMMATI”: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106  C.1 LETT.C) CONDIZIONI 1 E 2 E COMMA 7 DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)  FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. RATA UNICA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA ORA ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI -  LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO ATTO DI ESTENSIONE DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI – PROCEDURA ESECUTIVA R.G. 75/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.2 PNEUMATICI E RELATIVA REGOLAZIONE DELL'ASSETTO DEL VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATO YA468AP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO DAL FONDO PER IL SOSTEGNO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE D.G.R. N. 4443/2021 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ON-LINE "UFFICIOPERSONALE.IT" AREA PERSONALE E PREVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA   IV TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE ABBONAMENTO AI CORSI DI FORMAZIONE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA R.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE , QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIPRISTINO TARGA COMMEMORATIVA “SANDRO PERTINI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE ED APERTURA STRAORDINARIA IL 18 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - LUGLIO/OTTOBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI ESTRATTO DELL'ASTA SUL GURI ALLA SOC. ATENA COMMUNICATION SRL  - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PER N. 11 POSTI  IN QUALITA’ DI  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” -CAT. C-  ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 6 CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO DEL COMUNE DI VOGHERA (PROV. DI PAVIA) – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI GENNAIO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO  SU MEPA N.2891035 E SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA N.1906771 PER MANUTENZIONE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE- BIENNIO 2022-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA SIMI SERVIZIO DI ASSISTENZA STAMPANTI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE INTEGRATIVO (FNA 2020) E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO GRUPPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO  PONTE ROSSO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART.106 C.1 LETT.C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI N. 2118032 CANCELLERIA 1°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE COSPER S.C.S. IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 KIT MOBILE BRANDEGGIANTE PER LUNGHE DISTANZE OCCULTATO IN UN FINTO QUADRO ELETTRICO E N.1 FOTOTRAPPOLA PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN STRADA VALLE”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. STRADE N. 823 DEL 13.10.2021 AVENTE AD OGGETTO “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI, A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA POSTAZIONE TVCC DEL PARCHEGGIO P.SAN BOVO E RIPARAZIONE UPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE E UTILIZZO DELLA TORRE FARO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI – DETERMINA DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL’ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000, PRESSO L’ UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE SU NECA DI ARIA LOMBARDIA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO UFFICI DALLO STABILE COMUNALE DI VIA ROSSELLI 20 ALLO STABILE COMUNALE DI PIAZZA CESARE BATTISTI 5.  APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZI NECESSARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI DEL SERVIZIO BIENNALE  DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE 2018/2019/2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA N. 26 DEL 30/4/21  APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2020/ DICEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA TRASFERIMENTO PIANOFORTE ALLA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PREMI RELATIVI ALL'ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1.01.2022 – 31.12.2022 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO  SU MEPA N. 2891993 E SUCCESSIVA TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1914386 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER REINTEGRO SCORTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL MODELLO INFORMATIZZATO PER LA REDAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI  (PERSEO/LIBRA) -  ANNO 2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.1867926  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE (AUTORIZZAZIONE N  7/P/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2021 SECONDO SEMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA BT267MS DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA  IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. - SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE  2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) -  STAGIONE INVERNALE 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE APRILE   2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA EMANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DISMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023” - RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. STRADE N. 942 DEL 16.11.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023”: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. STRADE N. 943 DEL 16.11.2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2021 3° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.3° ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.01 AL 31.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - LUGLIO 2021 – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. ULTERIORE INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER RASSEGNA “LE FORME DELL'ANIMA” 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2022-2023”: APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED  AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2022-2023” APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA’ DI APPLICATO AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI COPERTURA PER FORMAZIONE SPAZIO DIDATTICO NIDO POMBIO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENE MOBILE INVENTARIATO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2019/2020”. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: RIPRISTINO EFFICIENZA ED INTEGRAZIONE DELL' IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICI COMUNALI SITI IN VIA ROSSELLI 20. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 APPLICATO AMM.VO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (1° LIQUIDAZIONE  ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/09/2021 AL 31/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>EFFICACIA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE PER  ANNO SCOLASTICO 2021/2022 – INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE LOGGIONE, RIDOTTO E EX CASINO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 01.01.2021 AL 31.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE (AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 4 E 66 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ALIENAZIONI E COMPRAVENDITE IMMOBILIARI) - ASSEGNAZIONE AREE E ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA N. 808 DEL 08/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. S.E. E P.C.) – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MARZO 2021 (M.G., S.M. E SO. M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLE OPERE A VERDE RELATIVE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA NEGROTTO CAMBIASO – PUAV 26. APPROVAZIONE DELL’ALLEGATO TECNICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVE AL  PERIODO DAL 01.01.2021 AL 31.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTEGRAZIONE SECONDO IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART.18 DEL D.LGS N.177  DEL 1° DICEMBRE 2009</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESE DI MARZO 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>COOP.SOC. TREOTTOUNO -  APPROVAZIONE SPESA PER  COLLABORAZIONE  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “1° FESTA DEL RINGRAZIAMENTO DI SAN MARTINO A VOGHERA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO  N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO STIPENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  XI ED ULTIMA TRANCHE APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZOO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI A CARATTERE SPORTIVO, PER FAR FRONTE ALLE CONSEGUENZE ECONOMICHE LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E FAVORIRE LA RIPARTENZA – BANDO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IN ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATI AL NUOVO GESTORE E IN PRECEDENZA NON FATTURATI. PAGAMENTO CONSUMI MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASM GAS STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2022 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI CONNESSI AI PROCEDIMENTI SANZIONATORI, A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A SPONSORIZZARE GLI EVENTI NATALIZI 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2021: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASSOCIAZIONE PIANZOLA OLIVELLI ODV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  52/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  50/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ASD BOXE VOGHERA COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA PUGILISTICA  “MEMORIAL PARISI” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  43/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I. - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PERSONAL COMPUTER DESKTOP E MONITOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI DAL 01 OTTOBRE AL  AL 31 DICEMBRE 2021 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA PER ULTERIORI MESI TRE. TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL LOMBARDIA – CIG: 8899588C56.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N.  26/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUARTA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  53/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  P.SPA - T.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3° BIM 2021 PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) E COMUNE DI VOGHERA PER L’UTILIZZO DI IDONEE AREE COMUNALI PER L’ATTERRAGGIO DELL’ELISOCCORSO HEMS LOMBARDO - PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO  PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI CENTRI ESTIVI DIURNI, DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA (FONDI STATALI IN FAVORE DEI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 63, COMMI DA 1 A 4, DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73) - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA” -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI CON SEDE IN CASTELDACCIA (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DELLA "NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2020" E DELLA "RELAZIONE AL RENDICONTO 2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN AREE PUBBLICHE - ACCERTAMENTO ENTRATE, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO AD ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE PERIODICA DI APPARECCHIO DEFIBRILLATORE E, NEL CASO SPECIFICO, DELLA SOSTITUZIONE KIT ELETTRODI E BATTERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 257 DEL 22.12.2020 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 3664/2020” – APPROVAZIONE INTEGRAZIONE GRADUATORIA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000. PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA ED ASSUNZIONE DEL CANDIDATO IDONEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2020, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA  D.G.R. N. 3373/2020.  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ DI ENEL SOLE SRL E LORO PERTINENZE SITUATI SUL TERRITORIO COMUNALE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELL’INDENNITÀ DI RISCATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE - RINNOVO CONTRATTO E SPESE PER VISURE ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2021-31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021. APPROVAZIONE RENDICONTO E  LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.20 FONDINE INTERNE IN CORDURA MOD.255 PER PISTOLA BERETTA APX IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016) E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO POLO CULTURALE BIBLIOTECA CIVICA E MUSEO SCIENZE NATURALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, D.LGS. 50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR DI AGGIORNAMENTO “COMPILAZIONE DEL MODELLO COVID 2021 – ANALISI DELLO SCHEMA DI DM MEF”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MARZO E APRILE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER INABILITA’ E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO – DIPENDENTE MATR. 1053</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A SPA  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  IN DUE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE NON ANCORA TRANSITATI AL NUOVO GESTORE. PAGAMENTO CONSUMI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE -BIMESTRE MARZO/APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE FUNZIONE DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ALTRO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE BIBLIOTECHE DI BRONI E VOGHERA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA  CARENA A ROTATORIA - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT.63 E 36 C.2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.E I.: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISE INVERNALI PER IL NUOVO COMANDANTE E PER UN NUOVO UFFICIALE DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE  ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E 2° LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO  AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLI ZIA LOCALE  -  MESE  DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.3/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO VARIANTE RELATIVO AL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURE E INSTALLAZIONE DI N.2 BATTERIE PER DUE MOTOCICLI SUZUKI V-STROM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – SECONDO PROVVEDIMENTO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL PRA AUTOMEZZO TG. CD148YB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO E DESIGNAZIONE DEGLI INCARICATI NEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA CON IL LEGALE INCARICATO DELLA PRESENTAZIONE DI RICORSO AL TAR LOMBARDIA AVVERSO L'AUTORIZZAZIONE N. 16/21 P.E. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PAVIA PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DA FONTI RINNOVABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERIMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DELLA FORNITURA CON POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA MAGGIORIANO PER ANNI 25 AI SENSI DEL D. L. N. 185/2015 CONVERTITO IN LEGGE N. 9/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE  ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NEGLI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E 2° LIQUIDAZIONE CONSUMI MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 6.09.2021/2.09.2022 - CIG 8781251590 – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 596 DEL 28.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TIPO ASSICURATIVO ALLE STAMPANTI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ALLEGATI DET. N. 842 DEL 21/10/2021: “BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  X TRANCHE APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA, TRAMITE IL CENTRO PER L’IMPIEGO, DI UN APPLICATO AMMINISTRATIVO CAT. B1 ECONOMICA B1, A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2020/2021:ASSUNZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNI DI  SPESA  RELATIVI AI COSTI VARIABILI ED ADEGUAMENTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE” E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO AD USO IRRIGUO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO L’AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GARIBALDI ANGOLO VIA TEMPIO SACRARIO CAVALLERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTO INTEGRATIVO DI CONSOLIDAMENTO RELATIVO ALLA PIATTAFORMA STRADALE DEL PONTE ROSSO” ID 3189684  APPROVAZIONE DEL  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO, FERMO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LASTRE FIBROCEMENTO PER LOCULI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 281 DEL 14 APRILE 2021 – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMPENSI ISTAT CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER RIPARAZIONE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARTE CONTEMPORANEA TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ENEL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN  ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.  1° LIQUIDAZIONE CONSUMI  MESE DI SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE –  PERIODO I E II TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 16/09/2021 AL 15/10/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 51 (TUTELA DELLA SALUTE DEI NON FUMATORI) DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3. DESIGNAZIONE INCARICATI ALLA VIGILANZA SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI UFFICI DI COMPETENZA DEL SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO E NOMINA DEGLI INCARICATI DELLA VIGILANZA NEL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MODULO ANTINCENDIO E REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FORD RANGER TARGATO DZ030RC IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ESSICCATOIO PER BIANCHERIA DELL’ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO PER EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE 2021 NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA POSTAZIONE DELLA TELECAMERA DI VIDEOSORVEGLIANZA POSIZIONATA IN VIA GOBETTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI CONNETTIVITA' DEDICATI AL CLOUD COMPUTING: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  N.1854128 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (2° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DAL  01/10/2021 AL 31/12/2021 – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE N. 766 DEL 30.09.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI  FOGLI SUPLETTIVI STATO CIVILE E REGISTRO C.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 20/12/2020 AL 19/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL VEICOLO FIAT BARVO TARGATO YA509AL, IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO”. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: RIPRISTINO EFFICIENZA ED INTEGRAZIONE DELL' IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICI COMUNALI SITI IN P.ZZA CESARE BATTISTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA DEL SOFTWARE ARCHI WEB IN MODALITA' CLOUD E DEL MODULO URBA DI ARCHIWEB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2021.1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO  2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE QUOTE DI TRIBUTI VERSATE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MARZO  2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO, FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE - III TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA PER LA REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE ZONA SUD EST DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO  2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON IL R.T.I. COSTITUITO DA "DEL DUCA MAURO S.R.L." E "SIMONESCHI S.R.L." AVENTE AD OGGETTO I "LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 6643/2018 - SENTENZA N. 1169/2020 - CONFERIMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SPESA PER RECUPERO CREDITO PER SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO  2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO, INTERNO E SANIFICAZIONE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 23 FEBBRAIO 2021 – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ENEL LUCE STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI "CASE COMUNALI". PERIODO AGOSTO 2021 . 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – TRASPORTO SOCIALE MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19683"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI E GIUDIZIARI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA SMARTCIG Z0232E7CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA. PERIODO 1/4/2021 - 30/6/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 – VIA MAESTRO ROSSI, A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/09/2021 AL 30/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - 1 TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 SMERIGLIATRICE PER IL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE ASSENZA PER ULTERIORE PERIODO DI MALATTIA A DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO, FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: TERZA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE SECONDO  SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI: CATEGORIA “CULTURALI E AFFINI” E RINNOVI ISCRIZIONE ALBO: CATEGORIE “VOLONTARIATO E AFFINI”, “SPORTIVE E AFFINI” E “DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E AFFINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MARZO  2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALL’AUSER VOGHERA FILO D’ARGENTO ONLUS PER CONCERTO DI MUSICA JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E MANUTENZIONE DELLE LUMINARIE NELLE VIE DELLA CITTA’ DI VOGHERA PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2021 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LASTRE CHIUDI LOCULO DITTA FEPP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE 1°</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE ALZA FERETRI GOMMATO - DITTA SCARSO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA “POLIZIA GIUDIZIARIA, DA SPECIALISTA DELLE INDAGINI A ESPERTO DEL PROCESSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI INTERESSI DI RIVALSA AI SENSI DELLA LEGGE 140/1997 E DELL’ART. 24 DEL DPR 1032/73 E  S.M.I. – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE (AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 4 E 66 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEGLI ARTT. 4 E 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ALIENAZIONI E COMPRAVENDITE IMMOBILIARI) - ASSEGNAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLO/STRISCIONE PER RICORRENZA 700° DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2021 -   STRALCIO” : APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C) CONDIZIONI 1  E 2  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ENEL LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI". LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ENEL LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESE AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIA PER “VOGHERA FILM FESTIVAL 2021”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI CIMITERI MEDASSINO E ORIOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 145682526) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON MOVIMENTO TURISMO VINO LOMBARDO PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO RELATIVE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI-ADESIONE CONVENZIONE ARCA"CARTA E CANCELLERIA LOTTO3"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PRIMO TRIMESTRE 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI ULTERIORI ISTANZE, SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.G.T. E CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I” - LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DA PARTE DI MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2021 PER GESTIONE SISTEMISTICA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  AL DR. GIULIANO CEREGHINI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2020 AL 28/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASST DI PAVIA PER GIORNATA DELLA SALUTE MENTALE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, PER ASSISTENZA RELATIVA A PROCEDURA FALLIMENTARE E A CONTENZIOSO GIUDIZIALE COLLEGATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2021-2022 - ANNO 2021": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C) CONDIZIONI 1  E 2  DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALLA VERTENZA PER IL RILASCIO DEI LOCALI DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 20665/89</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA MUSICA CITTÀ DI VOGHERA" PER CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA” – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALLA VERTENZA PER IL RILASCIO DEI LOCALI DI CUI AL CONTRATTO REP. N. 20654/98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE A PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA P.G.E. 00042792/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC NOTEBOOK, SU MEPA,  PER LA BIBLIOTECA DI CERVESINA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALLA VERTENZA PER IL RILASCIO DI ALLOGGIO GIÀ DESTINATO ALLA CUSTODIA DI UN COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO” –  PROVE STRATIGRAFICHE SU INTONACI ESTERNI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA DEL FIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 –  ANNO 2021 - D.G.R. N. 4678/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA 2021 FORNITURA INTEGRATIVA DEL SOFTWARE ARCHI7 E CADCLOUD7 COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL  TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2021/2022.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI ARTE RUSSA PRESSO LA ASLA PAGANO, NOVEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SITO “UFFICIO TRIBUTI.IT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO DEI FILE-SERVER INTERNI ALLA RETE COMUNALE IN CLOUD TRAMITE L’AFFIDAMENTO DI "SERVIZI DI CLOUD COMPUTING" MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP PER I SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PORTALI CON SERVIZI ONLINE E COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ''SPC CLOUD LOTTO 1''</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULITFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5. PRESA D'ATTO PROROGA  SCADENZA CONVENZIONE  E RELATIVI CONTRATTI  ATTUATIVI AL 02 OTTOBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - 4 NOVEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2019-2020. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI -ANNO 2021 - INTERVENTI PROGRAMMATI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 2° TRIMESTRE 2021 (MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI A SOC. ETICA DAL 01 OTTOBRE A 31 DICEMBRE 2021 - ED VENTUALE PROROGA TECNICA PER ULTERIORI MESI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV. ALBERTO VELLA PER IL PERIODO DAL 29/03/2020 AL 28/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 09/06/2021 AL 10/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER ALCUNI  STABILI DI COMPETENZA COMUNALE . CONSUMI IN PRECEDENZA NON FATTURATI  MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO MATERNA GOBETTI”. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE UTENZA 12846 E UTENZA 93515 .CONSUMI PERIODO APRILE GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’A.S. D.  ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E TRASMISSIONE DATI. 2  BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA- - D.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI PITTURA PRESSO LA SALA PAGANO, AUTUNNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 –  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI SECONDO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER  ORGANIZZAZIONE XI^ EDIZIONE RASSEGNA “LE FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV.  CLAUDIA FOSCHELLI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2020 AL 28/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI” CON QUALIFICA DI  COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE TIM 1°-2°-5° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA APPROVAZIONE CONTRATTI INERENTI IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI IN PLEXIGLASS PER LA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. PERIODO DICEMBRE 2020 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI PATHSYSTEM - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO UNITA’ ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR.  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “ATLETICA IRIENSE” COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE GARA PODISTICA SU PISTA DI INTERESSE NAZIONALE “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO “KALT ASPHALT PLUS” - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.20 PISTOLE BERETTA MOD.APX CAL.9X21 COMPLETE DI FONDINA VEGA MOD.DUTY A ESTRAZIONE RAPIDA CON N.300 PROIETTILE CAL 9X21 E CONTESTUALE PERMUTA DI N.28 PISTOLE ,PER RINNOVO DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI PERGOLATO IN LEGNO PRESSO L’ASILO NIDO GAVINA CON SEDE IN VIA DON MINZONI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI" .PERIODO LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE A2A  PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. MESE DI LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE HW E CABLAGGIO NEGLI ARMADI DI RETE DELLE SEDI COMUNALI DI PIAZZA DUOMO E PIAZZA BATTISTI : DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  N.1822017  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (DICEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ABBONAMENTO FORNITURA PRONTUARI E APP INFRAZIONI AL C.D.S. AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E RELATIVO ALLEGATO TECNICO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GENNAIO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI NON PREVENTIVABILI BENI PATRIMONIALI – RIPRISTINO CALDAIA PALAZZETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPAZIO SU PERIODICO PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELIBERAZIONE G.C. N. 257 DEL 22.12.2020 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MISURA UNICA SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 3664/2020” – APPROVAZIONE GRADUATORIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  4° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA N. 16/21 P.E. RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PAVIA - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ATTIVAZIONE, ATTRAVERSO LA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" STIPULATA DA CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA DI N. 2 UTENZE SIM OCCORRENTI PER I DISPOSITIVI DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO DIRITTI CATASTALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “ATLETICA IRIENSE” COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA  BENEFICA – “VOGHERA IN ROSA” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO PRE-SELEZIONE E CONSEGUENTE AMMISSIONE CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA  C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25.12.2020 AL 24.03.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAG. N.2/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LA STANZA LANDINI PER ESPOSIZIONE OPERE DI ARTISTI LOCALI PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE PROCEDURA SU SICRAWEB PER ATTI DIGITALI COMPRESA  FORMAZIONE E APP MDESKTOP PER LA LORO GESTIONE REMOTA: DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD. ED INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FONTANELLA EROGAZIONE ACQUA PRESSO L’ASILO NIDO “POMBIO” A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA OPERAZIONI  OPERAZIONI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA OPERAZIONI  MESE DI MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE OFFICINALI AROMATICHE PER DIDATTICA PRESSO L’ASILO NIDO “GAVINA” A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 (SMART CIG ZAC33109B7)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE CALZATURE INVERNALI AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO OPERAZIONI CIMITERIALI DAL  01 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2021 - ED EVENTUALE PROROGA TECNICA PER MESI TRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  IX TRANCHE MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021  (B.M.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “ATLETICA IRIENSE” COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE  BENEFICHE – “RUN FOR PARKINSON” E “SFIDIAMO IL DIABETE” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO  PER FORNITURA SPOGLIATOI CON ANTE PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER  MANIFESTAZIONI PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 APPLICATO AMMINISTRATIVO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED DETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 7/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO DEDICATO AL CAMPIONE OLIMPICO VOGHERESE MAURO NESPOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE DI ARREDO URBANO: FORNITURA CON POSA DI UN NUOVO TRATTO DI RECINZIONE PERIMETRALE DELL’AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO TRATTO A VALLE DI TORREMENAPACE – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE PROPRIETÀ INTERESSATE DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA PIAZZA TERZIANI  - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.2 TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE CORREDATE DAI RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA PER IL QUINQUENNIO 2022/2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITORE PER INIZIATIVA “UN CASTELLO DI LIBRI”, EDIZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 2.3. "AUMENTARE LA COPERTURA TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE DEGLI ENTI LOCALI IN PARTNERSHIP CON IL TERZO SETTORE, SCUOLE, SSR, ENTI ACCREDITATI", NELL'AMBITO DEL PIANO LOCALE GAP DELL'ATS DI PAVIA – III IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 POLO TRICOLORE M/C E N.10 GILET GIALLI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALLA VIDEOLEZIONE E QUESTION TIME IN DIRETTA “CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI ESTERNI PER IL PERIODO 01/01/2023 - 29/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE. TUTTE LE FASI PER ARRIVARE PREPARATI AL RENDICONTO 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR OPZIONE B  “PERSONALE 2021 – LIMITI, REGOLE, OPPORTUNITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.EI. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2020 – MARZO 2021. PERIODO MARZO  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE RELATIVA A:  OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 26 VIA MAESTRO ROSSI E OPERE DI URBANIZZAZIONE ATR/C5 VIA DON MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE RELATIVA ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO – 2° LOTTO.” – ACCERTAMENTO IN ENTRATA,  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, GENNAIO/FEBBRAIO - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE,  MATRICOLA 1913, ASSISTENTE ESPERTO DI POLIZIA LOCALE, A SVOLGERE INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO GEN - MAR 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE MATRICOLA 2073, COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE, A SVOLGERE INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA PONTEVECCHIO DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19924"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT PER CONCORSI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PAG.2° ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19926"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE A ASM SPA -  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE ABBONAMENTO ANNUALE NEWSLETTER IN MATERIA DI PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN TUTORING IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI: PEF E TARIFFE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNIITA' DI  VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26.10.2020 - 30.11.2020 E 23.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PALAZZO RAGIONERIA – SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, PER CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “LA NUOVA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN LOMBARDIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE POSIZIONI INPS . IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA GENNAIO E FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020 DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2021 – ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI TARI 2021 MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL. – SMARTCIG N.  ZF532DF386</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. S.E. E P.C.) – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  FEBBRAIO 2021 (M.G., S.M. E SO. M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19946"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI E GIUDIZIARI CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG N. Z0232E7CFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO “SISTEMA LEGGI D’ITALIA” - PERIODO  01/01/2023 - 30/04/2023 – CIG   ZBC2BFE614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2021 -   STRALCIO” – DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: OPERE DA FALEGNAME – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 142909834) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO/MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA DEL CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  33/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO ON LINE “INFORTUNISTICA STRADALE E ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CITTÀ DI VOGHERA PER CONCORSO INTERNAZIONALE GIULIO FREGOSI E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  ACQUISTO TARGHE PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA” - EDIZIONE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI ANNO 2021 – INTERVENTI PROGRAMMATI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R.462/2001 BIENNIO 2019-2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA ALLOGGI ERP – SOSTITUZIONE INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 142917254) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 6° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - GENNAIO/GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO PER L'INFANZIA  PRESSO LA BIBLIOTECA DI BRESSANA BOTTARONE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE VIA F.LLI ROSSELLI  TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA”:  PRESA D’ATTO DELLA RESCISSIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO E REIMPUTAZIONE NEGLI  IMPEGNI DI SPESA ORIGINALI DELL'APPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA468AP IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - SINISTRO DEL 04/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI PER INIZIO ATTIVITA’ DI “AGENZIE D’AFFARI D’INTERMEDIAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2021 2° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZI GRAFICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER CONCERTI JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 DI VOGHERA  PER PROGRAMMA WEBINAR ON-LINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/12/2020 AL 13/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19993"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI VIA MORANDI – SOSTITUZIONE INFISSI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE –SECONDO SEMESTRE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO LICENZE PRIMUS E CERTUS E ACQUISTO LICENZA  SW CERTUS - NUOVA VERSIONE COVID-19: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  N.1791806 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO” –  PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  46/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="19999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AGOSTO – DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/09/2021 AL 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE SINO AL 31.12.2021  PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURE (SALDO ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI – CATEGORIA VOLONTARIATO E RINNOVO ISCRIZIONE CNA "CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA” - CATEGORIA “DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ED ATTIVAZIONE, ATTRAVERSO LA CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" STIPULATA DA CONSIP CON TELECOM ITALIA SPA DI N.18 UTENZE SIM OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI PORTALI PER LA REGISTRAZIONE DEI TRANSITI DEI VEICOLI IN ENTRATA ED IN USCITA DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SERVIZI CONNESSI PER L'IMPIANTO "CITTA' SICURA" PER 24 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “EX TRIBUNALE” DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 143396071) AI SENSI DEGLI ARTT.  36 COMMA 2 LETT. A) E ART. 31 COMMA 8 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/11/2020- 27/02/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PAVIA QUALE ENTE CAPOFILA NELLA PROGETTAZIONE EX D.G.R. REGIONE LOMBARDIA N. 1496/2019 PER IL SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI" PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO CONGUAGLI ACCONTI GENNAIO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  -  MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO MAGGIO GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURA LUDICA PER PARCHI GIOCO E PERTINENZE SCUOLE MATERNE. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 143053894) AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO, ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA EX TRIBUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 143115887) AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 13/08/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ROSSI GIANFRANCO, SOVRAINTENDENTE SCELTO DI POLIZIA LOCALE, A SVOLGERE INCARICO RETRIBUITO PER L'UNIONE LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   19 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 143033397) AI SENSI DELL’ART.  1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   18 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “AMERICAN SPORT ASSOCIATION” - COLLABORAZIONE  PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE EQUESTRE “CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE BARREL RACING E POLE BENDING” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBRRAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI DI SETTEMBRE/ DICEMBRE  A. S. 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DELLA IA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO - FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - APPROVAZIONE RISULTANZE AVVISO ESPLORATIVO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE QUOTE DI TRIBUTI VERSATE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED AFFIDATARIA DI SERVIZI IN HOUSE – LIQUIDAZIONE II° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2021 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIA DEL PERSONALE E DEI TRIBUTI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PER PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI A.P. 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 DI DIRIGENTE DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI” CON QUALIFICA DI  COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE– VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLA PRESELEZIONE DA REMOTO E DELLA GESTIONE DELLE PROVE SCRITTE DA REMOTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 11 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2021 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66 CONCESSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA EX TRIBUNALE – SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. PROROGA TEMPI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2021/31.08.2024. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ONLINE-ONSIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/07/2021-31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA'  DI  ORDINE  PUBBLICO AL  PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO  DI POLIZIA  LOCALE - MESE  DI  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASM VOGHERA SPA MATERIALE FARMACEUTICO PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2021. APPROVAZIONE RENDICONTO E  LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.  106, COMMA1, LETT. C)  DEL D.LGS. 50/2016) E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 2° BIM. 2021 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA – INTEGRAZIONE.  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE – GIUGNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – C.A.S.A. LA QUIETE DI MORRONE GAETANO DI RIVANAZZANO TERME – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PCC/RB28) SITO IN VOGHERA – STRADA OROPA - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA B.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. E S.E.) – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVA 8 MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA ARREDI TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA, APPROVAZIONE FORNITURA  E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU  (2° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS –  IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 01 AGOSTO - 30 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”.  LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDANTE RELATIVA AL APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – ACCERTAMENTO INTROITO E IMPEGNO DI SPESA PER BANDO IMPRESE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20111"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTANZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ONLINE - ONSIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - 01/07/2020 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONE SEMAFORICHE - CANONE MESE FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   17 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  MESI DI SETTEMBRE / DICEMBRE A. S. 2021/2022 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GENNAIO 2021 (M.G., S.M. E SO. M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESE PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA FASE DECISIONALE DEL GIUDIZIO DI MERITO RELATIVO AL RICORSO PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VOGHERA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO DA ALCUNI DIPENDENTI – R.G.N. 24197/2018 E 24238/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “MODIFICHE AL DPR 380/2001 T.U.E. INTRODOTTE DALLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONI 120/2020 IN TEMA DI TITOLI EDILIZI ED INTERVENTI EDILIZI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021" (3° LIQUIDAZIONE -  SALDO  ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) SECONDO SEMESTRE 2021 - APPROVAZIONE ELENCO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 862/2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SUBAPPALTRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 E C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20133"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE FUNZIONE DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ALTRO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE DI MEDASSINO) SITO IN VIA SORMANI GAVINA N. 7 OSPITANTE IL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI (CDD). PERIODO DAL 1.09.2021 AL 31.08.2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20135"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 6.09.2021/2.09.2022 - CIG 8781251590 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20138"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. S.I.M.I. ASSISTENZA  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA MATERNA PONTEVECCHIO – SOSTITUZIONE INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 141871385) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20142"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIRIMENTO  SCADENZA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2021/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ D.G.R. N. 4138/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.11.2020 AL 27.02.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI  DI TRASCRIZIONE AUTOMATICA, STREAMING,ARCHIVIAZIONE MULTIMEDIALE ON-DEMAND E FORNITURA HARDWARE VIDEO CONFERENCE SYSTEMS PER AULA CONSILIARE: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  N.1775494 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI PROGETTO IN VARIANTE AL PGT EX ART. 8 DEL DPR 160/2010 DITTA LUNIKGAS S.P.A. CON SEDE IN COLOGNE (BS) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA QUARTO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE NEL PARCO GIOCHI SANDRO PERTINI DI VIALE MARX A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 NOVEMBRE 2020/07 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI GUARDAMAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO”  APPROVAZIONE ESITO SORTEGGIO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PERSONALE SCIENTIFICO PRESO IL MUSEO  STORICO “G. BECCARI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA SERVER  - TRIENNIO 2019-2020-2021:LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 –  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  NOTEBOOK E STRUMENTAZIONI PER LA RETE INFORMATICA TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA.: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/06/2021 AL 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 539 DELL’08.07.2021 AVENTE AD OGGETTO: PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI” - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/12/2020 AL 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000. PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA SELETTIVA ED ASSUNZIONE DELLA CANDIDATA IDONEA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO ED APERTURE STRAORDINARIE IL 14 E 21 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MODALITA' ON-LINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AL TAR LOMBARDIA NOTIFICATO VIA PEC IN DATA 14.07.2021 PGE 30217 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA  DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME VERTICALE DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2020 – MARZO 2021. PERIODO FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” - PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. –  AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 E C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 NOVEMBRE 2020 / 06 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON "LINKEM S.P.A.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 NOVEMBRE 2020 / 27 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN STRADA VALLE” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 NOVEMBRE 2020/ 27 FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SCAE S.P.A. - APPROVAZIONE SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI TELO PROTETTIVO IN GEOTESSUTO . LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI BONIFICA SERBATOI INTERRATI CONTENENTI IDROCARBURI IN AREA COMUNALE P.LE QUARLERI EX SEDE DI DISTRIBUTORE CARBURANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – PERIODO 1.09.2021/31.08.2024. AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE BIBLIOBUS CA170GV E MUSEOBUS FJ467KH IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCA/ARD LIBRO MATRICOLA. PAGAMENTO REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31.12.2019/31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20190"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON TEATRO PARENTI PER SPETTACOLO TEATRALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID.   4° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20193"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI CORRIMANO IN OTTONE, POGGIA BRACCIA E TENDAGGI IN VELLUTO PER IL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 141402722) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – SOSTITUZIONE INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 141871385) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20195"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER TRASPORTO MINORE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  VIII TRANCHE FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI ARREDO ZONA PREMIAZIONE / AULA DIDATTICA VERDE, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  VII TRANCHE SCORRIMENTO GRADUATORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE E SEGNATURA CAMPI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DEI LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA AREA VERDE, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E ALLEGATO TECNICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “BILANCIO CONSOLIDATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ATTIVITÀ DIDATTICHE MUSEALI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ NELL'AMBITO DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “OLTRENATURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "LEGGERE IN OLTREPÒ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20209"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI – ACCERTAMENTO D'ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI ARREDO PER SPOGLIATOI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20211"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNANALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON LO "STUDIO ARCHITETTO LUIGI BARIANI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20215"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTO PER LA SICUREZZA STRADALE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN STRADA VALLE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA LEGGE N. 120 DEL 11 SETTEMBRE 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20216"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20220"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGN0  DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI N.2 BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI, MONTAGGIO, BILANCIATURA E CONVERGENZA AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER SMONTAGGIO, LAVAGGIO, STIRATURA E RIMONTAGGIO DI TENDE E TENDONI UBICATI IN DIVERSI UFFICI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 23/2021 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 03/05/2021 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER INIZIATIVA “VOGHERA DI SERA 2021”, PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA IN ACCORDO CON ASCOM E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL’OLTREPÒ LOMBARDO AAOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ATTIVAZIONE FORNITURA DI SERVIZIO IDRICO PRESSO PIAZZA LIBERAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI" PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE “SERATE DELLO SPORT” - APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.  106, C.1, LETT. C.1  DEL D.LGS. 50/2016) E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE EX ART. 105, C. 13 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE CALZATURE INVERNALI AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER SPETTACOLO TEATRALE SU DANTE AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO TEATRALE PER RICORRENZA 700° CENTENARIO DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO MARZO/APRILE 2021. 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ALLA GIORNATA DI STUDIO “LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE INTRODOTTA DAL D.L. 77/2021 E DALLA L.R. LOMBARDIA N. 7/2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE PREVENTIVO PREDISPOSTO DA PAVIA ACQUE S.C.A.R.L RELATIVO ALL’ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PER IMPIANTO ANTINCENDIO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20247"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE MAXISCHERMO IN OCCASIONE DELLA FINALE DEL CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO DOMENICA 11 LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA (L.R. 4 MAGGIO 2020 N. 9) - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - 4° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20254"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO RELATIVE AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO MARZO APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20256"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” - FINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNATO AL COMUNE DI VOGHERA -  LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI". PERIODO MARZO APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANDATARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 LABARO PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - SALDO - SMARTCIG Z512BA92D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2021. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20262"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA  CARENA A ROTATORIA - PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI  AGLI ARTT.63 E 36 C.2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.E I.: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR “STIME IMMOBILIARI E VALUTATORE CERTIFICATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI  PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CONSERVATORIO VITTADINI PER RASSEGNA DI CONCERTI JAZZ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 2° SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DICEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (1° SEMESTRE ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA  "CONS.ITAL SOC. COOP. - A.R.C. S.N.C. - I.M.E.T. S.R.L.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI  PER IL MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DELLA SEDE VACCINALE TERRITORIALE DI VOGHERA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. OTTAVIO BALDASSARRE - SALDO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE ANNUO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE CIMITERO DITTA  STARCH SRL - AGGIORNAMNENTO PLANIMETRIA 6° AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE  E FORMAZIONE PERSONALE UTILIZZO SOFTWARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   16 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’APERTURA DI VEDUTE IN AFFACCIO SU PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA PLANA – PROPONENTE SOC. EDILVO S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANIFESTO EVENTI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   15 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPÒ PER RASSEGNA “TEATRO AL CASTELLO” VISCONTEO E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN  NUOVO CONTATORE ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO ALLERTA ALLAGAMENTO SOTTOPASSI (VIA PASCOLI ANGOLO SOTTOPASSO VIA LAMARMORA): LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20301"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE, TAGLIANDO E RIPARAZIONI PALA GOMMATA IN USO AI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUSITO MODELLO INFORMATIZZATO "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE  E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.ED INTEGR, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  N.1748504 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA. (BIENNIO 2021-2022)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SEWRVIZIO DELLA GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AI VEICOLI FIAT BRAVO TARGATA YA509AL E FIAT PUNTO TARGATA YA529AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DELLA "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO", DELLA "RICOGNIZIONE DEI PROGRAMMI" E DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI DESTINATI ALLA DIDATTICA A DISTANZA E ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – APPROVAZIONE GRADUATORIA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI PER I GIOVANI SERATE DEL 01-03 E 10 LUGLIO 2021, NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA “VOGHERA DI SERA 2021”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART.208 D.LGS.285/1992 - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2021 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE PER ANNO 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER  COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE – OSSARI. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20315"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI – SALDO - E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO WEBINAR “PROGETTIAMO LA BIBLIOTECA DEGLI ADOLESCENTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE E COLLABORAZIONE TRA UFFICI: DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD. ED INTEGR. (TRIENNIO 2021-2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M.) – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20322"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  3° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GEOM. BENZI CRISTINA, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE/MANUTENZIONE AUTOCARRO TG. DV321PG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20325"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE N.1 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI PER N.24 MESI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. –  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20334"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO LANTINI: RIMBORSO VERSAMENTO DIRITTI NON DOVUTI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE PASSO CARRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AREA PARCHEGGIO IN PIAZZA DUOMO PER MANIFESTAZIONE "RALLY INTERNAZIONALE 4 REGIONI" IL 02.07.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI VOLONTARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” - TRASFERIMENTO SALDO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RASSEGNA ESTIVA “MUSICA SOTTO LE STELLE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20346"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI RELATIVI A  INVESTIMENTI  NEL  CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E   DELLO   SVILUPPO   TERRITORIALE SOSTENIBILE FINANZIATI CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA -  III TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20349"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2021. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 08/06/2021 VIA PAPA GIOVANNI XXIII. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20353"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURE (INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE + BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20354"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA “BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA EMERGENZA COVID-19” ED APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2020 - 2021: 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (NOVEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20359"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI RESIDENZIALI PRIVATI AI SENSI DELLA LEGGE 13/1989 – FABBISOGNO REGIONALE 2017 - II ELENCO. ACCERTAMENTO ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA": LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CAAF CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO, GAS E IDRICO – SECONDA LIQIDAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20362"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA EDILTECNO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE PAVIA SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO, GAS E IDRICO – LIQIDAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.  106, C.1, LETT. C)  DEL D.LGS. 50/2016) E S.M.I. E ADEGUAMENTO COSTI COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20365"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2021 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20370"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - II IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO TRAMITE MEPA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2021 - PERIODO 01/01/2021 - 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTI N. 7, N. 14, N. 17 E N. 18 ALLA SOC. ECHOVIT SRL, IN ESITO ALL’ ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP) – CONTESTUALE  ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 455/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DAL  01/01/2021 AL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 11 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI/ESCLUSI – AVVIO PRESELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (1 SETTEMBRE 2021/31 AGOSTO 2022).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020 PER UTILIZZO SALA EMEROTECA A FAVORE DEL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – SERVIZIO PASTI MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTO N.  15 AL SIG. ALFONSO CORTAZZO, IN ESITO ALL’  ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTO N. 2 ALLA SOC. C.O.I.M. SRL, IN ESITO ALL’ ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTI N. 21 E N. 22 ALLA SOC. SERVIZI AMBIENTALI OLTREPO’ SRL, IN ESITO ALL' ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTO N. 20 ALLA SOC. ASM VOGHERA SPA, IN ESITO ALL’ ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO MAGGIORE. LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA: DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 140506074)  AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONE DEMANIALE  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA  ANNO 2021  (CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE STAFFORA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20401"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20402"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2021/31.08.2024. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N.2804803 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (1° TRIMESTRE 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20406"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA “FUORISENSIA”, PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA IN ACCORDO CON ASCOM E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI DELL’OLTREPÒ LOMBARDO AAOL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE AVANTI ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VOGHERA – PEC P.G.E. N. 3533/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” - NIDO POMBIO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20409"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E COORDINAMENTO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO “VOGHERA – ESPERIENZA DI SHOPPING” NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA E TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20411"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL’EDIFICIO DENOMINATO “EX TRIBUNALE” – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 140123124) AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC  PER REVISIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI- DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – INTEGRAZIONE INCARICO RELATIVO ALLA VARIANTE 3 E AGGIORNAMENTO COVID-19. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 139937604)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20415"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO PER ASSEGNAZIONE LOTTI N. 7, N. 14, N. 17 E N. 18 ALLA SOC. ECHOVIT SRL, IN ESITO ALL’ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – C.A.S.A. LA QUIETE DI MORRONE GAETANO DI RIVANAZZANO TERME – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20422"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DELLA COMMISSIONE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, D. LGS. N. 267/2000 DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DIFEBBRAIO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20425"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. CONGUAGLIO  DICEMBRE 2020 E MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20427"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20429"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE VIA F.LLI ROSSELLI  TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA W.BAU SRL CON SEDE IN CONCOREZZO (MB)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA IN FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "ENERGIA ELETTRICA 18" LOTTO 3  PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE PER LA DURATA DI 24 MESI PER LE UTENZE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20434"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019.– LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CRESCIAMO  COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI - MEDASSINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20436"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 03/03/2021 AL 31/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20437"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA TARGA COMMERATIVA RAFFAELE NOBILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI PER 24 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20440"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PC DESKTOP ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 6.09.2021/2.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20442"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2021. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20444"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ PUBBLICA SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP)  - ASSEGNAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20445"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATR/PA 15 RIATTIVAZIONE CONTATORI ACQUA MATRICOLA N.2038002507 E N.507833  UBICATI IN VIA DON GNOCCHI –VIA DONATELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  APPROVAZIONE  2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20448"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ACCADEMIA MUSICALE ROSSINI PER CONCERTO FESTA DELLA REPUBBLICA E APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20449"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  BANDO 2020. 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20451"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA”. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20452"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA M.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20453"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2019-2020. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20455"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE E UTILIZZO DELLA TORRE FARO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO PER L’INSTALLAZIONE DI STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20456"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – 3° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20457"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI 01 GIUGNO - 31 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VARIANTE SUAP DITTA LUNIKGAS - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20459"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ACCERTAMENTO  ENTRATE PRIMO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20460"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20461"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E   DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE – ANNO 2021: ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20462"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20463"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “TUTTI IN BIBLIOTECA” 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20464"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER  CERIMONIA CONFERIMENTO CIVICHE BENEMERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20465"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA M. O. REVERSIBILE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20466"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 4138/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20467"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E AI PROPRIETARI A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020. IMPEGNO DI SPESA 1/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20468"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20469"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20470"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20471"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LASTRE IN FIBRO CEMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20472"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2021 1° PAG</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20473"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20474"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REVISIONE BOMBOLE METANO MUSEOBUS FJ467KH E BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20475"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20476"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20477"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. – VIA LOMELLINA N. 145. APPROVAZIONE STATO FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20478"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RETTIFICA DETERMINA N.391 DEL 13/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20479"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE SINO AL 31.07.2021 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20480"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. – VIA LOMELLINA N. 145. APPROVAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20481"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ASSUNZIONE  2° IMPEGNO DI SPESA ANNO  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20482"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI ELETTRICI NEI SOTTOPASSI STRADALI CITTADINI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20483"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20484"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20485"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>POTENZIAMENTO CONTATORE ELETTRICO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE VIA VITTORIO VENETO AREA EX ORTOMERCATO: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20486"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20487"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DELLA LEGGE 120/2020 DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RELATIVI AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CAVO LAGOZZO – TRATTO DA TORREMENAPACE A CERVESINA”. ACCERTAMENTO D’ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20488"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20489"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER TUTTE LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL MESE DI GIUGNO 2021 AL MESE DI NOVEMBRE 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20490"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20491"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. FORNITURA MANGIME ANTIFECONDATIVO “OVISTOP” DA SOMMINISTRARE A PICCIONI LIBERI URBANI - CAMPAGNA 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20492"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20493"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (12° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20494"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI LA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20495"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020: APPROVAZIONE 6° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20496"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20497"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO DI FORNITURA DELLA PIATTAFORMA NECESSARIA PER L’ATTIVAZIONE DEL METODO DI PAGAMENTO DEI TRIBUTI TRAMITE PAGOPA®, E CONSEGUENTE PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, CO. 2° LETT. A), D.L. 76/2020, COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – SMARTCIG N.  Z8F31B77BE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20498"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI  DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE INERENTI OPERE DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA" : LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO FASE ESECUTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20499"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20500"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2021/31.08.2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20501"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20502"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI PER IL BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20503"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO, EX ART. 110 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000, DELL'INCARICO DI DIRIGENTE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI” – VERIFICA REQUISITI DI AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20504"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR ”LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALLA LUCE DEL DECRETO C.D. “ECONOMIA CIRCOLARE” N. 116/2020 E IL RUOLO DELL’ISPETTORE AMBIENTALE NELLA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI AMBIENTALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20505"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. – VIA LOMELLINA N. 145. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20506"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”.LIQUIDAZIONE SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20507"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20508"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20509"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DALLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI AL C.D.S. RELATIVE AL II SEMESTRE 2016 E INGIUNZIONI RATEIZZATE NON PAGATE NEL 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20510"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – NIDO POMBIO. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20511"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20512"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI AL C.D.S. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20513"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE ALL'UTENZA 038341254 PERIODI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20514"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/DICEMBRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20515"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20516"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/05/2021 – 05/09/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20517"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2020. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20518"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   14 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20519"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA IMPORTI PER INDAGINE  ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2020 AVQ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20520"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: “ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO VOGHERA APS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20521"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  VI TRANCHE GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20522"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO S.C.I.A. DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE EX MARAGLIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20523"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONE AL C.D.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20524"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI – TINTEGGIATURE 2021. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20525"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA MERIDIANA” S.P.A. PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20526"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI NUOVA AREA SPORTIVA PRESSO LA SCUOLA MEDIA PASCOLI” - PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI PER RILASCIO PARERE TECNICO – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20527"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20528"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PER EMERGENZA COVID-19 - MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20529"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20530"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO GENNAIO MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20531"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20532"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20533"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20534"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20535"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – PERIODO 1.09.2021/31.08.2024. INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ARTT. 58, 60, 165, DEL D. LGS. N. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20536"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2020 – QUOTA AGGIUNTIVA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20537"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20538"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON MUSEI GHISALLO E ACDB  PER RASSEGNA “VOGHERA PEDALA!” PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20539"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2021: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20540"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20541"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA   CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI 32 - NOLEGGIO"- LOTTO 1 -PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER IL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2021/SETTEMBRE 2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20542"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20543"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE DAL  01/07/2021 - 30/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20544"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA ELETTRODI ADULTO E PEDIATRICO PER DEFIBRILLATORE MOD. TECNOHEART PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20545"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20546"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20547"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20548"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO- SANITARIO, PER LA DISINFEZIONE E PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20549"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20550"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20551"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20552"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20553"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AREA PARCHEGGIO IN PIAZZA DUOMO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA "FUORISENSIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20554"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET 100MBPS PROGETTO  WIFI4EU  (1° PAGAMENTO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20555"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALLA DITTA “FERRARI E20 DI FERRARI GIULIANO” PER INIZIO ATTIVITÀ DI “AGENZIA D’AFFARI D’INTERMEDIAZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20556"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MOVIMENTO TURISMO VINO LOMBARDO PER INIZIATIVA "IRIA VINUM” PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20557"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE CON QUALIFICA DI COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEL SETTORE “POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI” – INDIZIONE PROCEDURA – ESECUZIONE PIANO ASSUNZIONALE 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20558"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA, PER INIZIATIVA “LE BOTTEGHE DEL SORRISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20559"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20560"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20561"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20562"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 6.09.2021/2.09.2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20563"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O LLOYD'S QBE.  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI RISARCITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20564"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20565"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20566"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI COMMESSI, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.B DEL D.LGS.50/2016 - APPROVAZIONE LETTERA INVITO,CAPITOLATO E DUVRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20567"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20568"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20569"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20570"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO AREA PARCHEGGIO ESPOSITORI PER INIZIATIVA "IRIA VINUM” PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20571"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2021 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20572"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20573"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA”: ADEGUAMENTO PARCELLA  PER IL SERVIZIO DI COORDINATORE SICUREZZA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO PER MAGGIORI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20574"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI (“LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.”). ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20575"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - NOVEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20576"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID-19. AZIONI DI SUPPORTO PER L'ATTIVITA' MOTORIA-SPORTIVA NEL TERRITORIO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER UTILIZZO DI AREE VERDI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER SOGGETTI ECONOMICI, ELENCO AREE E MODELLO DI RICHIESTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20577"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFITTO SALA CINEMA PER PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO PER RICORRENZA 700° CENTENARIO DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20578"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20579"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA - GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20580"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA “LA CITTÀ IN VETRINA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20581"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20582"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO  PER RICORRENZA 700 CENTENARIO  DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20583"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20584"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PERIODO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20585"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI A.S.M. VOGHERA S.P.A PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI (B.L., DECEDUTO IL 03.04.2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20586"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20587"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULITFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO - PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20588"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI MATERIALE EDILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20589"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20590"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20591"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20592"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – BIENNIO 2021/2022": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1°  ACCONTO ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20593"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI MILANO PROMOSSO DA COOPERATIVA EDILIZIA IN LCA -SENTENZA 3494/2020. - INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20594"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURE (INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE + BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20595"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA CON POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20596"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZIO ESECUZIONE  OPERAZIONE CIMITERIALI 2021 -2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20597"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/04/2021 AL 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20598"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20599"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA ANNUALE PER L'UTILIZZO DI ZOOM MEETING PRO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20600"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20601"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20602"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20603"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 01.10.2020 AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20604"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20605"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20606"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20607"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – 2° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20608"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20609"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI" PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20610"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20611"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20612"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20613"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL  SINDACO  PER INCONTRO ANCI A ROMA – DAL 13/01/2020 AL 15/01/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20614"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE NORD DELLA EX CASERMA DI CAVALLERIA ZANARDI BONFIGLIO” AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20615"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITA' GRAVE INSERITO ALL'ASILO NIDO GAVINA   PRIMO BIMESTRE 2021 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 161/1 ASSUNTO SUL CAP. 13290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20616"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20617"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20618"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’APPALTO MISTO DI FORNITURA DEL MODULO CUP SICI E DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ DI START-UP ON SITE OPPURE ON LINE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, CO. 2° LETT. A), D.L. 76/2020, COSÌ COME CONVERTITO DALLA LEGGE 120/2020 – SMARTCIG N.  Z6F3170794</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20619"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20620"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDAZIONE IFEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20621"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E MECCANICI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA”. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20622"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2021. APPROVAZIONE RENDICONTO E  LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20623"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20624"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E DI VOLONTARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20625"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALIENAZIONE PORZIONE DI VIABILITÀ – VIA TARAMELLI  -  DETERMINA DI RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO N. 914 DEL 19/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20626"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  20 AL 30.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20627"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE COMPAGNIA DELLA CORTE PER L'ORGANIZZAZIONE DI "EVENTO DIGITALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20628"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2019/2020”. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20629"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART.106 D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20630"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMME NON DOVUTE DAGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20631"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20632"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20633"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RATA UNICA PER SPESE CONDOMINIALI RESIDENZA “IL PIRELLINO” – GESTIONE ORDINARIA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20634"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20635"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20636"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO DI CONSEGNA DEGLI AVVISI TARI 2021, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020. SMARTCIG NR. ZEE3142824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20637"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20638"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20639"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20640"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO DEL COMUNE DI VOGHERA (PROV. DI PAVIA) – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20641"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE. LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20642"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20643"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – ANNO 2021 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20644"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2019-2020. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20645"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. INTEGRAZIONE ALL’ELENCO DELLE AREE VERDI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE LL.PP. N. 485 IN DATA 14.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20646"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20647"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUSITO CARTELLINE PER FASCICOLI ELETTORALE CON SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20648"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI, 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20649"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA STOCCAGGIO,  TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LAPIDEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20650"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20651"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20652"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20653"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20654"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2021 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20655"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI PRONTUARI INFRAZIONI E APP AL C.D.S. ABBONAMENTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20656"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – SECONDO IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20657"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGATO CT655SV E MANUTENZIONE ORDINARIA AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20658"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2021 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20659"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA  COOPERATIVA SOCIALE ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20660"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20661"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO NUOVA IMU ON-LINE 2021 E RAVVEDIMENTO IMU-TASI-TARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20662"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “F.R.I.D.A. - FORTI RESILIENTI INDIPENDENTI: DONNE AUTONOME” REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA –  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20663"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI INVERNALI/ESTIVI AL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20664"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO QUOTE AI PARTNER PER IL PROGETTO “LA CONNESSIONE ECOLOGICA TRA L’APPENNINO PAVESE E LA PIANURA PADANA” COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20665"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO LUGLIO-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20666"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20667"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA TERZO  BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20668"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20669"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20670"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RIPARAZIONE MANTI DI COPERTURA – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20671"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20672"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20673"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. E S.E.) – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20674"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RINNOVO ISCRIZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20675"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA VERSATA A TITOLO DI CAUZIONE ART.193 C.D.S. - M.G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20676"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01.10 AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20677"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20678"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: RIPRISTINO TARGA COMMEMORATIVA “SANDRO PERTINI”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20679"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  DICEMBRE 2020 (M.G., S.M. E SO. M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20680"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2), LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20681"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20682"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA FERRAMENTA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20684"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: ACQUISTO DI PRODOTTI DA VERNICIATORE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20685"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE N.17 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20686"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  AL COMUNE DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20687"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. TITOLO 2. PAGAMENTO N.4 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20688"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20689"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI  STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20690"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER UTENZA CODICE  CLIENTE 237668. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20691"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20692"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO - LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20693"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20694"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE  E REVISIONE  AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20695"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE FINE MANDATO INDENNITA' SINDACO AI SENSI DELL'ART. 82, COMMA 8, LETT. F), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20696"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20697"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20698"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 23.02.2021. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20699"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20700"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO A. S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20701"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  Z.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20702"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 16/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20703"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI ORDINE PUBBLICO AL  PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE  -  MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20704"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA  PER ACQUISTO ROTOLI CARTA ASCIUGAMANO E CARTA IGIENICA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20705"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20706"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO TRAMITE MEPA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20707"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20708"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” - MATERNA PONTEVECCHIO. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20709"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20710"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20711"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO II^ RATA A.S. 2020/2021 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20712"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020. SMARTCIG NR. Z5231250A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20713"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20714"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20715"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO  AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20716"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.:  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20717"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20718"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PRIMO SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20719"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LASTRINE PER NICCHIE CINERARIE E OSSARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20720"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” DEL 21.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20721"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PERSONAL COMPUTER CON MONITOR TRAMITE O.D.A. (ID 5866308) SUL ME.PA: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20722"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20723"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. MAURIZIO QUARANTA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20724"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO “UN AIUTO PER VOGHERA” – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20725"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20726"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20727"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20728"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20729"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANO CARTACEO PER SEGRETERIA DEL SINDACO. PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20730"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20731"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/P/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20732"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20733"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA TIM  1° BIM. 2021. PERIODO DI FATTURAZIONE  OTTOBRE/NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20734"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONEA UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20735"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 20-09-2020 AL 19-12-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20736"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 TUEL DA DESTINARE ALLA COPERTURA DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI” – INDIZIONE PROCEDURA – ESECUZIONE PIANO ASSUNZIONALE 2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20737"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMPLIAMENTO DEI SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI  TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.(ID 1661766) – BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20738"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMI PERIODO DAL 01.01 AL 30.06.2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20739"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 1 ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20740"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA "IMPREGES S.R.L." E  "S.I.E.C.I. S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20741"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA PER SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED AFFIDATARIA DI SERVIZI IN HOUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20742"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER CENTRO STAMPA COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA SU NECA, NEGOZIO ELETTRONICO DI ARIA LOMBARDIA LOTTO 4 DET.479 DEL 10/072020. 2° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20743"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE POSTEGGIO N. 2 MERCATO DI PIAZZA DUOMO DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ ED AUMENTO DIMENSIONI POSTEGGIO N. 1 DA MT. 7 X MT.4 A MT. 8 X MT.4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20744"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20745"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO,CUSTODIA E ACQUISTO DI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO,  FERMO AMMINISTRATIVO O CONFISCA IN QUALITA' DI CUSTODE ACQUIRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20746"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER  PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE AVANTI OCF VOGHERA . PGE N.3533/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20747"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20748"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20749"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO GENNAIO-APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20750"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20751"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20752"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE ASSOCIZIONE ANUSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20753"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE "J-DEMOS TRASMISSIONE DAT" CON SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20754"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 7^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20755"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE E MATERIALE DI CANCELLERIA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE CON SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20756"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20757"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO COMUNALE DELL’AREA SITA IN VOGHERA IN VIA UNGARETTI E IN VIA CARSO - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20758"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20759"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DICEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20760"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE SITE IN STRADA ARCONE - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20761"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO E CALZATURE ESTIVI PER MESSI COMUNALI ANNO 2021 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006, MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 130 DELLA LEGGE 145/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20762"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE  2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20763"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - SECONDO IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20764"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO S. PERTINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20765"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20766"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO, SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE -  II-III° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20767"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI NUOVA LINEA IN FIBRA OTTICA NEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA C.BATTISTI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20768"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20769"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO ASSITENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI SIMI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20770"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  49/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20771"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20772"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20773"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 (TRIENNIO 2021-2023)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20774"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE INTERVENTI EMERGENZA COVID-19 - MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20775"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2021 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20776"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20777"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20778"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20779"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20780"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA MEDIA PASCOLI. APPROVAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20781"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7.  PROROGA  SCADENZA DEL CONTRATTO IN CORSO AL 30 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20782"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20783"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20784"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI CONSEGNA  AVVISI TARI 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG ZEE3142824</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20785"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE AUSILIARIO-   RDO SU ME.PA. N.2741236</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20786"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI POLTRONE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20787"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM   PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. PRIMO BIMESTRE 2021. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20788"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20789"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO SANTA CATERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20790"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE  FORMEL "UFFICIOPERSONALE.IT" - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20791"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20792"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI. LIQUIDAZIONE  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20793"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20794"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20795"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020 – 6^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20796"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VOGHERA IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.- SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE -  ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20797"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 6^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20798"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20799"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 6643/2018 - SENTENZA N. 1169/2020 - CONFERIMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SPESA PER RECUPERO CREDITO PER SPESE DI LITE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20800"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20801"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20802"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON IL CAAF CGIL LOMBARDIA SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO, GAS E IDRICO – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20803"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO RIMBORSO  IMPORTO ACQUISTO LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20804"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20805"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - TRIENNIO 2019-2021: LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20806"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20807"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20808"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SALDO COPIE IN ECCEDENZA EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20809"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20810"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – RIMBORSO QUOTA A SEGUITO DI RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE PER L’ANNO 2020 A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20811"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20812"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2021 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20813"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20814"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2020-2021: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20815"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI  (PERSEO/LIBRA) - ANNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20816"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2021 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20817"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE BIBLIOTECA, 2021-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20818"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  43/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20819"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20820"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20821"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2020 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20822"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA B.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20823"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – III E IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20824"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE  DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20825"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20826"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20827"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20828"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IN LOTTI DI AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITE IN STRADA FRASSOLO – VIA DONAT CATTIN (EX AREA PIP) - APPROVAZIONE BANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20829"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20830"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20831"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LASTRE CHIUDI LOCULI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20832"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20833"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – PRIMO SEMESTRE 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20834"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. –  AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20835"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.20 PNEUMATICI E LA SOSTITUZIONE STAGIONALE ESTIVI/INVERNALI DI N.8 PNEUMATICI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20836"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20837"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20838"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI EDUCATIVI, BIBLIOTECONOMICI E DI ANIMAZIONE PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - LUGLIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20839"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I,  DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE  COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20840"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RIPASSATURA MANTI DI COPERTURA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20841"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: RIPRISTINO EFFICIENZA ED INTEGRAZIONE DELL' IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICI COMUNALI SITI IN VIA ROSSELLI 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20842"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20843"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - II TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20844"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER INIZIATIVA “VOGHERA IN VETRINA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20845"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  50/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20846"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20847"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20848"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI" - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20849"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE CMS TRASPARENZA ARERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20850"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20851"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE. LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20852"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE ESTIVE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20853"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20854"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20855"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – 1° LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20856"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI AREE DA ASSEGNARE IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL COMUNE DI VOGHERA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 31, COMMI 45, 47, 48, 49, 50, LEGGE 23/12/98 N° 448. COMPRENSORIO N° 4 DI VIA MIGLIOLI – ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI PAVIA  DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20857"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20858"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20859"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20860"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20861"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20862"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.50 SCUDETTI DA BRACCIO RICAMATI CON VELCRO, CON SCRITTA POLIZIA LOCALE E STEMMA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20863"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20864"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, D.L. 76/2020, COME CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 120/2020  PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, SU SINTEL, DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2021 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG Z5231250A6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20865"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20866"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2020 AL 23 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20867"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO NOTIFICATO IN DATA 22/03/2021 (P.G.E. 12908/2021) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20868"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA TRASFERIMENTO PIANOFORTE ALLA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20869"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20870"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   13 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20871"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SUPPORTO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO ED APPLICATIVO PER LA CERTIFICAZIONE DEL FONDO FUNZIONI ENTI LOCALI 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20872"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   12 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20873"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DELLA "NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2020" E DELLA "RELAZIONE AL RENDICONTO 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20874"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA RAG. LUIGI PROTASIO ANNONI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20875"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20876"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI - BIENNIO 2021/2022 - MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20877"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20878"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI" PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20879"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE 2021  E DEI COSTI DI REGISTRAZIONE  PER LA REGOLARIZZAZIONE AL MANTENIMENTO  DEL PONTE POSTO SUL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI VOGHERA  (PRAT.UTR PV N.4878  - CODICE SIPIUI  N. PV-074882020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20880"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO  A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. PAOLO BENAZZO  NEL RICORSO AI SENSI DELL'ART. 2367 C.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20881"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLO/STRISCIONE PER RICORRENZA 700°  DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20882"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ALBERATURE PER OMBREGGIATURA PARCO GIOCHI DI VIA MONTAGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20883"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: RIPRISTINO EFFICIENZA ED INTEGRAZIONE DELL' IMPIANTO VIDEOCITOFONICO UFFICI COMUNALI SITI IN P.ZZA CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20884"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA POSTAZIONE TVCC PARCHEGGIO PIAZZA SAN BOVO E RIPARAZIONE UPS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20885"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20886"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGATO CT655SV E MANUTENZIONE ORDINARIA AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20887"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLO/STRISCIONE PER RICORRENZA 700°  DANTE ALIGHIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20888"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20889"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO PV764604 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20890"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA" LOTTO 3 - CANCELLERIA- PER REINTEGRO SCORTE. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20891"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”.LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20892"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO”. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20893"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20894"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACCESSORI HARDWARE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20895"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PER ESERCITAZIONE ANNUALE DI TIRO A SEGNO PER AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20896"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20897"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2021 – 30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20898"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20899"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA ANNUALE DA PARTE ATS PER MONTAFERETRI CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20900"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022 – DICHIARAZIONE  AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20901"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20902"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 – DICHIARAZIONE  AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20903"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20904"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20905"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE N.2 BATTERIE PER I DUE MOTOCICLI SUZUKI V-STROM IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20906"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20907"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MODALITA' ON-LINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20908"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20909"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI MODIFICA PARZIALE DELLA CONVENZIONE RELATIVA A “PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA ATR PARCO BARATTA – AMBITO A6 IN VIA MONTRUCCO”  - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20910"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20911"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E CONSEGNA ALL'AGENZIA DEL DEMANIO DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO (EX ART.923 DEL C.C.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20912"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2020 – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20913"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE. TUTTE LE FASI PER ARRIVARE PREPARATI AL RENDICONTO 2021”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20914"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20915"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DEL MODULO ANTINCENDIO E DELLA REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FORD RANGER TARGATO DZ030RC IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20916"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE, DI VOLONTARIATO E CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20917"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO CARTA STAMPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20918"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20919"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20920"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20921"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20922"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ IULM  PER PROGETTO “COSA LEGGIAMO OGGI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20923"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20925"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO AD USO IRRIGUO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO L’AREA VERDE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA GARIBALDI ANGOLO VIA TEMPIO SACRARIO CAVALLERIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO LIRICO "G.FREGOSI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20927"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI FORNITURA CON POSA DI GRANIGLIA PER PAVIMENTAZIONE  STORICA ALLA GENOVESE IN PROSSIMITA' 'DEI PORTICI DI VIA RICOTTI: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20928"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20929"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA DICEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20930"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” : LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.35 C.18 DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20931"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE  AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20932"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20933"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA MONTEBELLO - ANGOLO VIA DELLO SCALO GIÀ ADIBITA AD IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTI - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20934"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SALDO 2020 FORNITURA INTEGRATIVA DEL SOFTWARE ARCHI7 E CADCLOUD7 COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  - QUOTA 2020 SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20935"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.20 FONDINE INTERNE IN CORDURA MOD.255 PER PISTOLA BERETTA APX AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20936"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – I TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20937"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2020-2021”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20938"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA DITTA MANDANTE RELATIVA AL 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20939"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO CORSO DI ASSEMBLAGGIO, SMONTAGGIO E NORME DI SICUREZZA PER NUOVA PISTOLA BERETTA APX IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20940"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. MESI DI DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021- FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20941"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20942"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER MONITORAGGIO E CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2021 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20943"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA N. 82 DEL 31/12/2020 MESE DI DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20944"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRCI KYOCERA PERIODO SETT - DIC 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20945"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID.134404127), APPROVAZIONE ATTI TECNICI  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2018  II° LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20947"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20948"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “LA NUOVA LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO IN LOMBARDIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20949"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20950"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20951"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20952"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20953"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021- TERZO IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20954"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20955"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.A.) - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20956"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE N.16 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20957"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20958"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2021 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20959"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO LASER SCANNER NON GEOREFERENZIATO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO” - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20960"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL DIPENDENTE DI MATTEO MAURO COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI RETORBIDO PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20961"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (11° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20962"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 3035 DEL 06.04.2020 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2020 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI””. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20963"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE "BAR F.LLI LEARDI UMBERTO, GIULIO E FRANCO S.N.C." - GENNAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20964"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20965"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 1° TRIMESTRE 2021 (MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20966"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20967"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER ACCOGLIENZA MINORE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20968"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20969"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI, RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA DITTA MANDATARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20970"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20971"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20972"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20973"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20974"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI P.A, F.E, C.C. E P.L. - SALDO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20975"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER REPARTO SEGNALETICA DELL'UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20976"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20977"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE – OSSARI. APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO,  RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20978"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER INIZIATIVA 8 MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20979"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20980"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 11/01/2021 AL 25/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20981"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20982"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20983"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  1° TRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20984"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20985"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20986"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO  BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20987"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20988"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20989"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20990"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA.PERIODO 01/03/2021 – 30/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20991"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE SERVIZIO PASTI – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20992"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  PRIMO TRIMESTRE  ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20994"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE –  CIG ZBF2CEC60C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20995"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20996"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED AFFIDATARIA DI SERVIZI IN HOUSE – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20997"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20998"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° BIMESTRE 2021-.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="20999"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2019 PER AUTOVETTURE ALFA ROMEO 159 E FIAT PANDA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21000"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/09/2020 AL 13/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21001"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI  SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  PERIODO MARZO/APRILE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21002"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE MARZO/APRILE A. S. 2020/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21003"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI INVERNALI CON GLI ESTIVI AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21004"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2021 - COSTI AFFERENTI AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21005"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/11/2020 AL 31/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21006"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE 2020  E DEGLI  INDENNIZZI  PER LA REGOLARIZZAZIONE AL MANTENIMENTO  DEL PONTE POSTO SUL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI VOGHERA  (PRAT.UTR PV N.4878  - CODICE SIPIUI  N. PV-074882020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21007"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21008"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL'ART. 158 D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21009"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE DELLA FILODIFFUSIONE NELLE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21010"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21011"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2020 NELLE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21012"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21013"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21014"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21015"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE N.15 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21016"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21017"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE -NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21018"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2021/2023 – OPERE ANNO 2021”. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21019"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21020"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21021"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21022"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25.09.2020 AL 24.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21023"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21024"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21025"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO DAL 20.06.2020 AL 10.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21026"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21027"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21028"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   11 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21029"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   10 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21030"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21031"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21032"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   9 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21033"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   8 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21034"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE STRADE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21035"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21036"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21037"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21038"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21039"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21040"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2021 - INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21041"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21042"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21043"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - PRIMO BIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21044"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  NOVEMBRE 2020 (M.G., S.M. E SO. M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21045"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURE (INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE + BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21046"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21047"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21048"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21049"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI- ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21050"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21051"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21052"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALI, A SEGUITO DI INCENDIO SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ IN VIA MORANDI N. 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21053"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>STIPULA DI CONVENZIONE A SEGUITO DI APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DEI TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA, IN STRADA TORRAZZA COSTE – PROPRIETÀ FINRIVA DI RAGNI &amp; C. S.R.L., APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 29/01/2009   - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21054"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21055"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORINANZA CHIUSURA SCUOLA SECONDARIA BARATTA DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE A. MASERATI DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21056"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21057"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21058"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21059"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA SAMBUETTO PER LAVORI RIFACIMENTO BINARIO FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21060"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA MARTINELLI PER POSIZIONAMENTO GRU EDILE E AREA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21061"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21062"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21063"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO INTONACO AMMALORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21064"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21065"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21066"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA PRASSOLI E VIA BANDIROLA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21067"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21068"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2021 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21069"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21070"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO IN STRADA FOLCIONA N. 3. FG. 32 PART. 524 SUB. 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21071"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21072"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21073"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POSIZIONAMENTO PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE IN VIA DEI MILLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21074"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI TELO PROTETTIVO IN GEOTESSUTO  – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21075"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIDONE PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21076"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21077"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOLEZIONE E QUESTION TIME IN DIRETTA “CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI E MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21078"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21079"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  PER ANNO SCOLASTICO 2020/2021- SECONDO IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21080"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CARLONE TRATTO TRA VIA GARIBALDI E VIA PIACENTINI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21081"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21082"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21083"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21084"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER CENTRO STAMPA COMUNALE ADESIONE CONVENZIONE NECA LOTTO 3 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21085"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIA ANSALONE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21086"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA” – PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21087"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – INCREMENTO STRAORDINARIO FNA 2019 ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21088"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI TRATTATIVA DIRETTA N.1475937 SU PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21089"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21090"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21091"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI DISCIPLINE BIONATURALI SITO IN VIA BALLADORE N. 3 DITTA JIANG LIN – ORDINANZA DI DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21092"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21093"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMATIVO IN TUTORING IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI: PEF E TARIFFE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21094"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CARLONE TRATTO TRA VIA GARIBALDI E VIA PIACENTINI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21095"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021" - 2° LIQUIDAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21096"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE IN VOGHERA – C.SO XXVII MARZO N. 52, DITTA P&amp;L S.R.L.S. - ORDINANZA DI DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21097"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA: APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21098"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21099"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI PRIMA REGISTRAZIONE RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21100"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 09/02/2021 (P.G.E. 6397/2021) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21101"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA MONTELLO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21102"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE DI RICONOSCIMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE CORREDATE DAI RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA PER IL QUINQUENNIO 2022-2026</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21103"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DI CORSA CAMPESTRE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21104"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020 – 5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21105"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21106"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21107"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO DI VIA DEPRETIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21108"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21109"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21110"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA SAMBUETTO PER LAVORI ALLA MASSICCIATA FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI COMPETENZE COMPONENTI SEGGIO CENTRALE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21112"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21113"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA DITTA FERRETTI PER  ALZA FERETRI E LETTIGA SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21114"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE FIAT DUCATO SERVIZI CIMITERIALI -  GARAGE MODERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21115"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VICOLO DEI PRETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21116"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO PNEUMATICI  - DITTA MANELLI GOMME- PER VEICOLI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21117"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP  TELEFONIA MOBILE 7. ATTIVAZIONE SCHEDE SIM DATI PER ASILI NIDO COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21118"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (AGOSTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21119"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ORDINANZA 148-2008 - OBBLIGO DI PROSEGUIRE DIRITTO O SVOLTA A SINISTRA PER VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A 8 METRI PROVENIENTI DA VIA ZANARDI BONFIGLIO ALLA ROTATORIA PONTE ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21120"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.  (OTTOBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21121"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21122"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA FORNASONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21123"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAVONAROLA E VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21124"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – DICHIARAZIONE  AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21125"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (SETTEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21126"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA VIRCOL  PER ACQUISTO BOBINA CARTA A SECCO  PER ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21127"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016  DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21128"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PASCOLI PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21129"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21130"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21131"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21132"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 206/2020 (P.G.E. 3136/2021) R.G. N. 432/2020 - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE E PALETTI MODELLO VOGHERA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21134"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI DA VIA EMILIA A VIA LANTINI PER ESECUZIONE GETTO DI CALCESTRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO PER L'UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21136"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MANDELLI DA VIA RIGONI A VIA PLANA PER LAVORI DI POSA CAVO FIBRA OTTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21137"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679 E ALCOLTEST DRAGER 7110 MKII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21139"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CERNAIA PER POSIZIONAMENTO CANTIERE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21140"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21141"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA  IN VIA SARDEGNA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21143"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI RETRIBUITI USUFRUITI NELL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21144"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI, DPI E TUTTO QUANTO OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID 19 DET.491 DEL 15.07.2020 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21145"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIRIMENTO  SCADENZA CONTRATTUALE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21146"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI PER TINTEGGIATURA FACCIATA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21147"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PER  SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21148"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO SCRIVIA PER APPOSIZIONE ILLUMINAZIONE IN FACCIATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21149"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2021 PER GESTIONE SISTEMISTICA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>STIPENDI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21150"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL LOCALE USO BAR, CUCINA E SIMILI SITO IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21151"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21152"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORE ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN STRADA ARCONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21153"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21154"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL  MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21155"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SANT'AMBROGIO E VIA CIRO MENOTTI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21156"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE IN MODALITA’ WEBINAR – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21157"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI E DIVIETO DI SOSTA IN VIA CAVALLOTTI PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21158"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA  CARENA A ROTATORIA”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21159"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21160"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL LOCALE USO NEGOZIO-BAR SITO IN PIAZZA DUOMO, 6 - BAR F.LLI LEARDI. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21161"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: RISERVA AREA DI SOSTA PER DISABILI IN VIA EMILIA 225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21162"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI E SUPPORTO DA INTERNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21163"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO ANNO 2021 FOTOCOPIATRICI KYOCERA SETTORE DEMOGRAFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21164"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIDONE PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21165"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN STR. CASALNOCETO/LATERALE NORD DI STR. ARCONE/VIA FORLANINI/VIA PASTEUR PER LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21166"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE  E REVISIONE  AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21167"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO SPESA AFFIDAMENTO IN HOUSE  AD A.S.M. SPA -  MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21168"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN STRADA ARCONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21169"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMNETO ENTRATE SETTORE DEMOGRAFIA E SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21170"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RELIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2020.  SIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21171"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21172"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI (EMILIA-LANTINI) PER GETTO DI CALCESTRUZZO CON BETONIERA E AUTOPOMPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21173"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE – SMART CIG Z7A3070348</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21174"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA GRAMSCI LATO SUD NEL TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 45 E LA ROTATORIA CON VIA CAVOUR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21175"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ABBONAMENTO ANNUALE NEWSLETTER IN MATERIA DI PERSONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21176"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21177"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA SAMBUETTO PER LAVORI ALLA MASSICCIATA FERROVIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21178"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. E S.E.) – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21179"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2020 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21180"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI FINANZIARI" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21181"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21182"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILITICI IN OCCASIONE DELLE GARE PODISTICHE "RUN FOR PARKINSON'S" E "SFIDIAMO IL DIABETE"  PREVISTE PER IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21183"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21184"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PEZZANI NEL PERIODO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21185"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21186"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA (VIA VOLTURNO-PIAZZA SAN BOVO) PER EVENTO MUSICALE IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21187"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE  2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21188"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA  – 1° TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21189"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI IMPIANTO PERICOLOSO IN DATA 31.08.2021 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GENERALE DALLA CHIESA, 15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE NOVEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21191"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI  RIPARAZIONE/MANUTENZIONE DELL'AUTOCARRO TG. DV321 PG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21192"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON  PROCESSO DI INVIO TELEMATICO ISTANZE DA PARTE DEL CITTADINO ED INTEGRAZIONE APP IO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI  TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.(ID1578445)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE  2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21194"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL MERLO  PER SCAVO SOSTITUZIONE RETE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21196"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVO A REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA E PIANEROTTOLO CHIUSO SU TRE LATI REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE O ATTI EQUIPOLLENTI SU AREA IN VINCOLO PAESAGGISTICO IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 66 PART. 244 – STRADA TORRAZZA COSTE N. 39 -  VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21197"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - O.B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21198"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER PATROCINIO LEGALE NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE AVANTI ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VOGHERA – PEC PGE N. 3533/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21199"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21200"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21201"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21202"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO COMMERCIALE VIA L. PIETRACQUA 01 - ORD N. 75 DEL 19/07/2021  ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21203"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21204"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21205"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21206"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI (EMILIA-LANTINI) PER GETTO DI CALCESTRUZZO CON BETONIERA E AUTOPOMPE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21207"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21208"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BIDONE PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21210"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CARTA IN RISME" LOTTO4 PER REINTEGRO SCORTE CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21212"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A VEICOLI ELETTRICI IN RICARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21213"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21214"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ESERCIZIO COMMERCIALE VIA BORRONI 12 - ORD N. 75 DEL 19/07/2021  ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL’ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OLTREUNPO' TEATRO PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO CASTELLO VISCONTEO MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2020 – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21217"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21218"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILSITICI PER LAVORI STRADALI IN VIA CATTANEO E STRADA VALLE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21219"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: AREA PEDONALE PROVVISORIA DI PIAZZA DUOMO LATO NORD VARIAZIONE ORARIO CHIUSURA NELLA GIORNATA DI VENERDI'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE MAGGIOLI FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21221"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21222"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2021-2022: AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID.1333257318) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21223"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER DISABILI RISERVATA IN VIA CAGNONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21224"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21225"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 55/2020 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 04/11/2020 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21226"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21227"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VICOLO DEI PRETI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21228"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21229"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  ALL'A.N.U.T.E.L., (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21230"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER ABBATTIMENTO ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21231"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21232"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER DISABILI RISERVATA IN VIA SCARABELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21233"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  V TRANCHE DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21234"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE SUL TERRITORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21235"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21236"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21237"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21238"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA (VIA VOLTURNO-PIAZZA SAN BOVO) PER EVENTO MUSICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21239"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE TECNICO, MASCHERINE, GUANTI, OCCHIALI E MATERIALE VARIO PER IL GRUPPO COMUNALE D PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21240"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A DISABILE IN VIA SCARABELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21241"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21242"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA TG. YA468AP IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SINISTRO DEL 04.12.2020 ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21243"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIMITAZIONI ALLA VENDITA, LA SOMMINISTRAZIONE E IL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21244"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI SULLE STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE ANNO 2021 CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO COMUNALE E ELENCO DELLE STRADE COMUNALI PERCORRIBILI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VOGHERA REDATTI AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. 6/2012 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G.R. N. X/6931 DEL 24 LUGLIO 2017 E AGGIORNATE CON  D.G.R. X/7859 DEL 12.02.2018 E D.G.R. N. XI/1341 DEL 04 MARZO 2019” - AGGIORNAMENTO AL 29 GENNAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21245"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER DISABILITÀ MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21246"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATI  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19 (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21248"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN STRADA GRIPPINA ALL'INTERSEZIONE CON VIA PIACENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21249"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21250"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT  PER CONCORSI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21251"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DIFFORMITA’ IMPIANTI ALIMENTATI A GAS E VERIFICHE CANNE FUMARIE PRESSO LOCALE PIZZERIA E KEBAB CITY ISTANBUL UBICATO A VOGHERA IN VIA EMILIA, 218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21252"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 3,5 T. IN STRADA GRIPPINA NELL'AREA DI SOSTA DELL'EX CENTRO COMMERCIALE IN PROSSIMITA' DELL'INTERSEZIONE CON VIA PIACENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21253"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL SERVIZIO DI “VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (6° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21255"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21257"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER EVENTO DEL 3 LUGLIO 2021 "LA NOTTE MAGICA DEI SALDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21258"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 3,5 T. IN VIA FURINI LATO SUL NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON MILANI E VIA MORANDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21259"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   7 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21260"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA BLC S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21261"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  COATTA E LIMITE DI 30 KM ORARI IN VIA ROSSELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA P. ZELASCHI E  VIA CARENA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'AMBIITO DELLA  RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI CODEVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21263"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO WEBINAR “PROGETTIAMO LA BIBLIOTECA DEGLI ADOLESCENTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21264"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROROGA AL 26 SETTEMBRE 2021  DELL' AREA  PEDONALE IN PIAZZA DUOMO LATO NORD NEI GIORNI DI VENERDI’ POMERIGGIO, SABATO E DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21265"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21266"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2020 II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21267"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETÀ' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21268"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21269"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21270"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA A 30 KM ORARI IN STRADA MONTRUCCO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL NUMERO CIVICO 38 E L'INTERSEZIONE VIA MARIA CHIARA GRASSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21271"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2021 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21272"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21273"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO - POLIZIA LOCALE - UFFICIO TRAFFICO - UFFICIO FIERE E MERCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21274"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – TRASPORTO SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21275"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI PER TINTEGGIATURA FACCIATA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21276"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21277"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA “POLIZIA GIUDIZIARIA, DA SPECIALISTA DELLE INDAGINI A ESPERTO DEL PROCESSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21278"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>BONIFICA IGIENICA LOCALI EX ESERCIZIO COMMERCIALE DI VIA XX SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21279"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – PERIODO SETTEMBRE/ DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21280"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA BARENGHI SUL LATO NORD  PER UN TRATTO DI 20 METRI LINEARI DALL'EX POLIAMBULATORIO ASL E SUL LATO SUD DAL CIVICO 27A FINO A VIA CARLO EMANUELE III</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21281"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2021. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21282"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA FORNITURA PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E BIOCIDI  PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21283"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21284"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOCCHIO E IN VIA CANEVARI PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOTTO BALCONI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21285"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2021. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21286"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI DIVIETO DI UTILIZZO DI CUCINA A GAS IN ABITAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21287"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21288"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR ”LA GESTIONE DEI RIFIUTI ALLA LUCE DEL DECRETO C.D. “ECONOMIA CIRCOLARE” N. 116/2020 E IL RUOLO DELL’ISPETTORE AMBIENTALE NELLA REPRESSIONE DEGLI ILLECITI AMBIENTALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21289"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21290"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 53-2021 DEL 07/06/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21291"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI REDAZIONE DEL POLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21292"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO SCRIVIA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21293"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21294"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: AREE DI SOSTA REGOLAMENTATE A PAGAMENTO  MODIFICA ORDINANZA N. 90/2013 DEL 10/06/2013. GRATUITA' DELLA SOSTA NELLE AREE DI PIAZZA DUOMO, VIA GABETTA, LARGO MOLINO NEL POMERIGGIO DI SABATO NON FESTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21295"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “MODIFICHE AL DPR 380/2001 T.U.E. INTRODOTTE DALLA LEGGE DI SEMPLIFICAZIONI 120/2020 IN TEMA DI TITOLI EDILIZI ED INTERVENTI EDILIZI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21296"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E BIOCIDI  PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21297"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI TRA VIA GARIBALDI E VIA GALIELO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21298"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° SEMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21299"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 2974/2020 – LIQUIDAZIONE N. 3 (SFRATTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21300"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2021 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA METRICA TRIENNALE PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21302"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA PIACENZA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21303"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21304"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21305"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21306"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI PRESSO UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21307"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21308"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI IMPIANTO COTTURA GAS NON A NORME PRESSO LOCALE PIZZERIA E KEBAB CITY ISTANBUL UBICATO A VOGHERA IN VIA EMILIA, 218.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21309"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA  FASE DI MERITO DEL RICORSO N.R.G. N. 1225/2019, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21310"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL PONTE ROSSO NEL PERIODO DAL 05/07/2021 AL 18/08/2021 E REVOCA ORDINANZA N. 43/2021 DEL 04/05/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21311"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA VIRUS COVID-19 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21312"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2021 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21313"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA PAVIMENTAZIONE  DI  VIA DE PRETIS-VIA F.  CAVALLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21314"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLEGRINI BARBARA PER FORNITURA CORONE MANIFESTAZIONE 4 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21316"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21317"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO SCRIVIA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21318"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR OPZIONE B  “PERSONALE 2021 – LIMITI, REGOLE, OPPORTUNITA’”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21319"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21320"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21321"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER I GIORNI DI SABATO 15 MAGGIO E DOMENICA 16 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21323"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21324"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA B.A.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2862 E N. 3055/2020 -  TRASFERIMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21326"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  ISOLA PEDONALE IN PIAZZA DUOMO LATO NORD NEI GIORNI DI VENERDI’ POMERIGGIO, SABATO E DOMENICA DAL 30 APRILE AL 27 GIUGNO 2021: MODIFICA ORDINANZA N. 40 DEL 28/04/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21327"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21328"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESO UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21329"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN LARGO MOLINO PER PARTENZA GARA CICLISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21330"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21331"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL PONTE ROSSO NEL PERIODO DAL 14 GIUGNO 2021 AL 31 LUGLIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21332"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CON  PROCESSO DI INVIO TELEMATICO ISTANZE DA PARTE DEL CITTADINO ED INTEGRAZIONE APP IO: PRENOTAZIONESPESA ED INDIZIONE TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21333"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - DEROGA ORARI APERTURA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE FINO AL 31.12.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA, REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21335"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE-ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21336"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS DIOCESANA DI TORTONA SEDE DI VOGHERA PER ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21337"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CASTELLO E VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21338"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2021 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21339"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI ISOLA PEDONALE IN PIAZZA DUOMO LATO NORD NEI GIORNI DI VENERDI’ POMERIGGIO, SABATO E DOMENICA DAL 30 APRILE AL 27 GIUGNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21340"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA PRESSO IL PARCO GIOCHI “SANDRO PERTINI” DI VIALE C. MARX. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21341"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA B.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21342"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21343"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21344"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA F.LLI KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21345"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA R.B.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21347"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BARENGHI (XX SETTEMBRE-VOLTURNO) PER LAVORI DI GETTO CALCESTRUZZO CON AUTOPOMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21348"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CAVAGNA PER LAVORI EDILI DI LATTONERIA NEL GIORNO 7 APRILE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21350"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA C.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21351"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PLANA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA GARELLO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21352"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA B.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21355"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CASTELLO PER POTATURA ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21356"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVE ISCRIZIONI ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21357"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 09/12/2020 (P.G.E. 0044583/2020) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21358"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA BELTRAMI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA MENTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21360"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZA DUOMO, LATO OVEST, PER MONTAGGIO GRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21361"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINA DEL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE STRADE N. 15 DEL 11.01.2021 AVENTE AD OGGETTO: “CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI SULLE STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE ANNO 2021 CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO COMUNALE E TABELLE SINTETICHE REDATTE AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. 6/2012 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G.R. N. X/6931 DEL 24 LUGLIO 2017 E AGGIORNATE CON  D.G.R. X/7859 DEL 12.02.2018 E D.G.R. N. XI/1341 DEL 04 MARZO 2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 ANALIZZATORE DI DROGHE SU CAMPIONI SALIVARI E SU SUPERFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21363"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO TRAMITE MEPA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21364"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SILVIO PELLICO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL POPOLO E VIALE REPUBBLICA PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "OLTREUNPO' TEATRO" PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO CASTELLO VISCONTEO SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21366"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. PROROGA TEMPI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21367"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CASTELLO PER POTATURA ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21368"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO  PER FORNITURA TAVOLO PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21369"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN STRADA SANTA MARIA BIANCA IN PROSSIMITA' DEL NUMERO CIVICO 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21371"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 – APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21372"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – OTTOBRE 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21373"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MODALITA’ WEBINAR “STIME IMMOBILIARI E VALUTATORE CERTIFICATO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21374"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 20 MARZO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21375"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  SETTEMBRE 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21376"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21377"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA CASTAGNA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETI FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21378"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21379"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO IN STRADA BOBBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21380"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA: APPROVAZIONE SPESA 1° SEMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21381"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA LANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21382"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – TINTEGGIATURA UFFICI PIANO TERRA CASA GALLINI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21383"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21384"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 1° QUADRIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21385"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA MARTINELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21386"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21387"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21388"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21389"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO RELATIVO A “RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI ULTERIORI ISTANZE, SUGGERIMENTI E PROPOSTE PER LA REDAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.G.T. E CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21390"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21391"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21392"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21393"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21394"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL MONITOR COLLOCATO NELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21395"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21396"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE DELLE PRECEDENZE ALLE INTERSEZIONI DI VIA SARAGAT CON LA CONTROSTRADA DI VIA NEGROTTO CAMBIASO E CON VIA NEGROTTO CAMBIASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21397"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. – PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21398"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21399"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – PRIMO BIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21400"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: SPOSTAMENTO AREA CARICO E SCARICO DI COSE DAL CIVICO 26 AL CIVICO 24 DI VIA GRAMSCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 20.09.2020 AL 20.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21403"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUTUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21404"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21405"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DELL'OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA ALLE INTERSEZIONI DI VIALE CARLO MARX CON VIA COVINI E VIA CERNAIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21407"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21408"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – VOUCHER SOCIALE E TRASPORTO SOCIALE MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21410"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER LAVORI LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21412"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEI VEICOLI FIAT BRAVO TARGATA YA509AL E FIAT PUNTO TARGATA YA529AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21413"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DLL’ART.50 COMMA 5 DEL D.LVO 267/2000 FINALIZZATA A PREVENIRE EPISODI DI STAZIONAMENTO IN PIAZZA DUOMO A SCOPO DI PREVENZIONE DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21414"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI SULLE STRADE COMUNALI – APPROVAZIONE ANNO 2021 CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO COMUNALE E TABELLE SINTETICHE REDATTE AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. 6/2012 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.G.R. N. X/6931 DEL 24 LUGLIO 2017 E AGGIORNATE CON CON D.G.R. X/7859 DEL 12.02.2018 E D.G.R. N. XI/1341 DEL 04 MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21416"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BARENGHI TRATTO VIA DEL CROCIFISSO - VIA VOLTURNO PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21417"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VICOLO L PER RIPARAZIONE ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21418"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21419"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MODALITA' ON-LINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21420"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA NELL'ALZAIA NORD DI VIA LOMELLINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21421"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ENTIONLINE - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, TRAMITE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21423"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 35 QUINTALI NELL'AREA PROSPICIENTE IL COMMISSARIATO DI PUBBLICA SICUREZZA DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21424"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 -  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE  2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21426"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21428"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA E VIA CASTELLO PER LAVORI DI LATTONERIA CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE CORSO ROSSELLI  - TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21430"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL MASTER ABILITANTE PER RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21431"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:ISTITUZIONE DEL  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 35 QUINTALI NELLE VIE PONENTE, A. NASSANO E PIEMONTE (DA VIA LOMELLINA A VIA PASSERINA);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21432"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BARENGHI TRATTO VIA DEL CROCIFISSO - VIA VOLTURNO PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21433"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21435"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SARDEGNA  PER POTATURA ALBERATURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICARIO SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21438"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE  - ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21439"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TOPIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21441"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER OPERAZIONI DI MONTAGGIO GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   6 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21443"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO  UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2021.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  OTTOBRE 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21446"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI  PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21447"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA MARTINELLI PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. ANNO 2021. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C., B.S.G. E S.E.) – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21450"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2021.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C. E B.S.G.) – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI, DPI E TUTTO QUANTO OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID 19. DET. 491 DEL 15.07.2020. 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21454"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2021. IMPEGNO FONDI EX ART.163 C.5 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI. SINISTRO DEL 26 OTTOBRE 2020. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2020. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21458"><Anno>2021</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2021-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: QUINTA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: QUARTA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: TERZA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2020: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVOE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DALL'11.09.2020 AL 31.10.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO FORMAZIONE WEBINAR E RIVISTA "IL SUNTO" PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “POLA: LAVORO IN PRESENZA E SMART WORKING”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 26 - LOTTO 2" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SETTORE SERVIZI FINANZIARI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO 28/08/2020 - 27/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "RELAZIONE DI INIZIO MANDATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DI UNA GIORNATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CHIARA PER CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - OTTOBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI      NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE – OSSARI. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2019/2020”. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASM PER PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4 E 5 OTTOBRE  2020 - ASM VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  PER EMERGENZA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - SETTEMBRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASM PER PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (LUGLIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (GIUGNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI    OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI, DPI E TUTTO QUANTO OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.LEGATA AL COVID 19- 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE  PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA N. 75 DEL 30/11/2020 - NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELL’AUTOCARRO IVECO59 TARGATO BG820PH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA N. 67 DEL 31/10/2020 - OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   5 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA SETTEMBRE  2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA,ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   4 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2020 –  LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI DEI CENTRI ESTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  46/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   3 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/09/2020 AL 30/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE N.14 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.14 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE A.S. 2020/2021 – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ACCONTO FORNITURA INTEGRATIVA DEL SOFTWARE ARCHI7 E CADCLOUD7 COMPRESO IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE  - QUOTA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.08.2020 AL 27.11.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI ESISTENTI SISTEMA TVCC - INGRESSO STAZIONE, COLLEGAMENTO POLIZIA STRADALE VS POLIZIA LOCALE, PARK CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA, PER INIZIATIVA “LE BOTTEGHE DEL SORRISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI AMMINISTRATIVO E EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024 - RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 AGOSTO 2020/ 07 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (10° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA”:APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2  BANCALI  DI ASFALTO A FREDDO "PATCHSYSTEM" PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 AGOSTO/28 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  IV TRANCHE NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 AGOSTO/28 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. CESARE BONA, NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO PROMOSSO DA COOPERATIVA EDILIZIA IN L.C.A. CON RICORSO P.G.E. N. 37151 DEL 10/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO NELLA VERTENZA  AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA INSTAURATO CON ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATO DI TERZO NOTIFICATO AL COMUNE A MANI IL 14/01/2019 P.G.E. 0002316/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  96/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL PERIODO DAL 26.06.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. . LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE  ESITO GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO TG. CH281BY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.32 PORTATESSERE CON PORTA PLACCA ESTRAIBILE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI RILEVAMENTO CENSIMENTO POPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE  2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE). STAGIONE INVERNALE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TARGHE COMMEMORATIVE FRATELLI MASERATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020 – 4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI  AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL  – TRASPORTO SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE  2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE  STELLA 2 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI E PASTI – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 AGOSTO/06 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N.2 LAMPEGGIANTI SUL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – NIDO POMBIO. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 E APERTURE STRAORDINARIE 20 SETTEMBRE E 18 OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PERIODO DI RIFERIMENTO 6° BIM. 2020. PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO/SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA SU NECA, NEGOZIO ELETTRONICO DI ARA LOMBARDIA LOTTO 3 DET.479 DEL 01-07-2020. 1° PAGAMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO EONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA COPIE ECCEDENTI EFFETTUATE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ESECUZIONE DI DISSUASORI PICCIONI PRESSO LA MEDIA PASCOLI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE  2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC, PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI- NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CODAMS 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL WEBINAR “LA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE  2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI MUSEALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, TRAMITE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2020 – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI GIUFFRÈ ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FEPP  FATT. 21_20 DEL 17/11/2020- LASTRE CHIUDI LOCULI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021 –   1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO 4. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O N. 00044732300059.  PRIMO  PAGAMENTO  FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURE CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N. 13 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - 3° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DAL 01-10-2020 AL 31-12-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO SECONDO E TERZO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – SETTEMBRE 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – AGOSTO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – LUGLIO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 –  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I.PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.9° LIQUIDAZIONE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/10/2020. LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI LIQUIDAZIONE N.13 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AUSILIARIO. BIENNIO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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<row _id="21684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZELLA SRL PER FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ORTI COMUNALI DI LARGO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURE (INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI AGOSTO + BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI GUARDAMAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE BIBLIOTECHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  III TRANCHE OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO CHITARRORCHESTRA AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO LA ROTATORIA DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA LOMELLINA - VIA NENNI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE STRAORDINARI EFFETTUATI DAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGIO DEL 4/5 OTTOBRE 2020 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 01.07.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO -  PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE. 8° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA FASTWEB RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668.PERIODO DAL 01-09-2020 AL 31-10-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID 19.2° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. TITOLO 2. PAGAMENTO N.3 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (9° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA LAMPADE GERMICIDA A ULTRAVIOLETTI PER LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURA (INTERVENTI EFFETTUATI NEI  BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  20.08.2020 AL 20.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  20.07.2020 AL 20.08.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DK740WF IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2020 - 30/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIUO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR SUL TEMA “ORARIO DI LAVORO, LAVORO AGILE, ASSENZE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AMANUENSE PER IL CONCORSO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORMAZIONE ON-LINE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 363 DEL 27 MAGGIO 2020 – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  II TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – ULTIMA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE E TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI  GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI E PASTI – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 2974/2020 – LIQUIDAZIONE N. 2 (SFRATTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E CONGUAGLIO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DET.237  DEL 30-03-2020. 7° PAGAMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (4° TRIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2019/2020”. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DI N.2 MOTOCICLI PIAGGIO LIBERTY TARGATI YA03929 E YA03930 IN TOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E STESURA DI UN PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DEFINITE NELL'ACCORDO ATTRACT – CON REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 253/2019 (P.G. E. 48066/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA S. &amp; M. S. N. 146 CARTOLINE AIRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATT. N. 02135328 SOC. MAGGIOLI VERBALI SEGGIO CENTRALE BALLOTTAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI FORNITURA MANIFESTI INDIZIONE COMIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE TURNO BALLOTTAGGIO 4 E 5 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA LUGLIO/SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  33/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “LE NUOVE PREVISIONI REGIONALI IN TEMA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E LA DISCIPLINA DELLA DESTINAZIONE D’USO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA”:APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI  LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (2°  ACCONTO ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI NEL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA VERBALI SEGGIO CENTRALE I° TURNO FATTURA MAGGIOLI 2135327 DEL 30/9/20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2862 E N. 3055/2020 -  TRASFERIMENTO LUGLIO-OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA, PER INIZIATIVA “LE BOTTEGHE DEL SORRISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PULIZIE AL CASTELLO VISCONTEO, SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTE P.A. - I TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2020” - IV TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA FASE DI MERITO DELLE VERTENZE INSTAURATE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA CON RICORSI P.G. E. N. 0038225/2019 N.R.G. 2144/2019 E P.G. E. N. 0038436/2019 N.R.G. 2145/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLA CARROZZERIA ESTERNA, COMPRESA LA VERNICIATURA E LA RIMOZIONE DELLE SCRITTE IDENTIFICATIVE D'ISTITUTO SUL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. RUGGIERO IMPIANTI ELETTRICI PRIMA TORNATA 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO SITO DEMOGRAFIA VOGHERA IN OCCASIONE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM SETTEMBRE OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (8° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA, PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 6° LIQUIDAZIONE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI.TITOLO 2. PAGAMENTO N.2 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N.12 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 25.06.2020 AL 24.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 19-06-2020 AL 18-09-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA EFFETTUATA PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL  20.06.2020 AL 20.07.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 4 TRIMESTRE 2020 (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020, GENNAIO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  AGOSTO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C. E B.S.G.) – AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2020 - 2021: 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR N. 2862 E 3055/2020 –  I TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE  AL WEBINAR DI APPROFONDIMENTO “IL LAVORO AGILE NELLA LEGGE N. 81/2017 E NEL DECRETO RILANCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 1^ RATA A.S. 2020/2021 A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLADI MUSICA "G. SACERDOTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURA (INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO + BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/06/2020 AL 13/09/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE - ON SIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI – SALDO -  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE  SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” - NIDO POMBIO.  LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – A.P. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI    SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020 – 3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE/CENTRO ANTIVIOLENZA C.H.I.A.R.A. ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI MIRATI A SOSTENERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” –  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA PER CATALOGO GALLERIA FOTOGRAFICA STORICA DECEMVIRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT": LIQUIDAZIONE FATTURA (SALDO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” . LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016 – DITTA MANDATARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA LIBERAMENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO RENAULT CLIO TARGATO YA193AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA: INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ADEGUAMENTO COSTI SICUREZZA DEL PSC AI SENSI DEL DPCM 26 APRILE 2020 ALL.7. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (MAGGIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (APRILE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.12 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEGLI STRAORDINARI EFFETTUATI DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLA TORNATA DEL 20/21 SETTEMBRE 2020 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  16/OT/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 363 DEL 27 MAGGIO 2020 – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PROGETTO GALLERIA FOTOGRAFICA STORICA DECEMVIRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO CAVO LAGOZZO TRATTO A VALLE DEL DEPURATORE IN COMUNE DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE NON SOGGETTE AD ESPROPRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER PARTECIPAZIONE SPESE A PROSECUZIONE RASSEGNA "I POMERIGGI MUSICALI VOGHERESI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CONCERTO CHITARRORCHESTRA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO. SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DLF VOGHERA PER COLLABORAZIONE AL XXV° CONCORSO DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2020".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30 SETTEMBRE 2020 SOC. ETICA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE ADDETTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DEL 13.07.2020 E 28.07.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 4 “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” (SEDUTA DEL 26/02/2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.02.2020 - 28.04.2020 -27.05.2020 - 15.06.2020 - 29.06.2020 - 14.07.2020 -30.07.2020 - 10.09.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>SIG. MARIO ZUCCHI - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 33/2020 DEL 08/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (5° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” . LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016 - DITTA MANDANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI E PASTI – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O N. A2LIAO1383J SUCCESSIVEMNTE DIVENTATA A7LIA01383K-LB. SECONDO  PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA, PER INIZIATIVA “LE BOTTEGHE DEL SORRISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/0 UNIQA N. 2134/001609.    RIMBORSO FRANCHIGIA SU SINISTRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - AGOSTO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - AGOSTO/SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA EDIL COSMA S.R.L. - SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 39/2018 E 31/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD UN INTERVENTO DI DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DEGLI  UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2020 ANUSCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER DUE FIREWALL SG 330 FULLGUARD PER LA RETE INFORMATICA DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI – ACCONTO - E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE  ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – GIUGNO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPONENTI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE IN OCCASIONE TORNATE ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE E REFERENDUM COSTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - 1 SEMESTRE 2016 E ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE,QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. MESE DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA MANUTENZIONE CABINE INSONORIZZATE REGIA E SALA PROVE CIVICA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/P/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 5° PAGAMENTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/06/2020 AL 31/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO "FULL SERVICE"  FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3511I MATRICOLA V977508712 PER UFFICI SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – LUGLIO  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (7° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. – VIA LOMELLINA N. 145. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO - NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="21999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SECONDO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI AMMINISTRATIVO E EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024 - RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 MAGGIO 2020/ 07 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  2° TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 2° SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURA (INTERVENTI EFFETTUATI NEL  MESE DI GIUGNO 2020 + BAGNI CHIMICI PIAZZA DUOMO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.LIQUIDAZIONE FATTURA TIM PERIODO DI RIFERIMENTO 4° BIM. 2020. PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-AGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER EMERGENZA COVID 19. 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER CENTRO STAMPA COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE ARCA-LOTTO 3.  DET. 254 DEL 09.04.2020.  PAGAMENTO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DELLO "STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2020" E DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.05.2020 AL 27.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LUGLIO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA FASTWEB RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. PERIODO DAL 01-07-2020 AL 31-08-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. RDO N. 2608571 SU PIATTAFORMA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A  UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.11 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERODO DAL 01-07-2020 AL 30-09-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N.11 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI TRATTATIVA DIRETTA N.1356075 SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2020- DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DAL 01-07-2020 AL 30-09-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA SECONDO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 MAGGIO/28 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 MAGGIO/28 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”: APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVI CERTIFICATO DI PAGAMENTO (APPALTATORE) E  CERTIFICATO DI PAGAMENTO (SUBAPPALTATORE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI  LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI E PASTI – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2862 E N. 3055/2020  – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTE F.E. - I TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE” E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 MAGGIO/06 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ETICA SRL  N. 55 DEL 31 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTODEMOLIZIONE GAVAZZI PER DEMOLIZIONE PIAGGO APE CAR SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” - NIDO POMBIO – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO AUDIO E LUCI PER CONCERTO IN PIAZZA DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C. E B.S.G.) – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  LUGLIO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PULIZIE SERVIZI AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI MUSEALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020 – 2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (2° SEMESTRE ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI BIBLIOBUS IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER CENTRO STAMPA COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA SU NECA, NEGOZIO ELETTRONICO DI ARIA LOMBARDIA LOTTO 4 DET.479 DEL 10/072020. 1° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2862 E N. 3055/2020  – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI, VARIABILI ED  AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI WEB CAM PER LA GESTIONE DELLE VIDEOCONFERENZE DEL COMUNE DI VOGHERA: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 363 DEL 27 MAGGIO 2020 – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI BIBLIOBUS IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2020” - III TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2862 E N. 3055/2020  – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS –MAGGIO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – LAVORI IMPREVISTI NON PREVENTIVABILI – SOSTITUZIONE  LATTONERIE EDIFICIO VIA FOSCOLO. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (4° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ETICA N. 51 DEL 31/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. ETICA FATT. N. 52 DEL 30/07/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O N. A2LIAO1383J SUCCESSIVEMNTE DIVENTATA A7LIA01383K-LB.   PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DN354WP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021" - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (6° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITÀ SALA SERVER  A SEGUITO DI O.D.A. SU ME.PA - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GIUGNO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATTIVAZIONE  CMS TRASPARENZA ARERA IN VERSIONE PRO CON ANUTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA”:LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.35 C.18 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. ETICA N. 31 DEL 30.05.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO AUDIO E LUCI PER CONCERTO AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - 1 SEMESTRE 2016 E ANNO 2017 NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 11 SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 - UTENTI C.C. E P.L. - I SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL  4° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2020” - II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 363 DEL 27 MAGGIO 2020 – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 250° DI VOGHERA CITTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – PRIMA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: QUARTA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: TERZA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 01.04.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI" : III^ RATA ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI E PASTI – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 12 SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2020: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020: APPROVAZIONE 5° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. OTTAVIO BALDASSARRE - 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA N.34 GIACCHE A VENTO MULTIUSO AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2020- 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2020 - 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – PRIMO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., G.C. E B.S.G.) – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  GIUGNO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMI PERIODO DAL  30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.10 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL PERIODO DAL 01-04-2020 AL 30-06-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2020 4° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO -  PERIODO DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO -  PERIODO DAL 25.03.2020 AL 31.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PROTOCOLLO E ARCHIVIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA FASTWEB RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. PERODO DAL 14/05/2020 AL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PAESC -  PAGAMENTO SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA STARCH CONTRATTO ASSISTENZA ANNO 2020 - SOFTWARE RICERCA DEFUNTI CIMITERO MAGGIORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016   DPI – SCHERMI DIVISORI PER SETTORE AA.GG. - R.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI "NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2019" E "RELAZIONE FINE MANDATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI. PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO PER  DOCENZA NEL CORSO “SMART CITY: EFFICIENZA ENERGETICA E FONTI RINNOVABILI” NEL SETTORE RESIDENZIALE E TERZIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CONSUMI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 2974/2020 – LIQUIDAZIONE N. 1 (SFRATTI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA EMILIA”. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI MUSEALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, TRAMITE CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATI AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19: LIQUIDAZIONE FATTURA (INTERVENTI EFFETTUATI NEL  MESE DI MAGGIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA": LIQUIDAZIONE FATTURA (SALD0).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"- ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ECONOMATO E PROVVEDITORATO"- ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"- ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLE D.G.R. N. 2862 E N. 3055/2020 -  TRASFERIMENTO GENNAIO-GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTROLLO DI GESTIONE"- ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIGZB72FD2077</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (3° TRIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA” :  APPROVAZIONE  1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 175, COMMA 3, LETT. F) E COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO/LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO QUOTE AI PARTNER PER IL PROGETTO “LA CONNESSIONE ECOLOGICA TRA L’APPENNINO PAVESE E LA PIANURA PADANA” COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZI DEMOGRAFICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE QUOTE DI TRIBUTI VERSATE IN ECCEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI: PERIODO 01/01/2021 - 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”- ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE – ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – APRILE 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”- ESERCIZIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA CON POSA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ATS REGIONE LOMBARDIA SPESE SOSTENUTE PER VISITE FISCALI A DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESI DI APRILE/MAGGIO E GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”: APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – IMPEGNI DI SPESA PER  EROGAZIONE BUONO SPESA STRAORDINARIO E ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 – D.G.R. N. 3664/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO  PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVO AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI RIGUARDANTI IL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 -  PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PER ANNUALITÀ 2021 E 2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA PER UFFICI SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MODALITA' ON-LINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO –  PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2021, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE SINO AL 30.06.2021 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (MARZO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TERMOMETRI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA FRONTALE CONTACTLESS: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (25 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE BIBLIOBUS ER 932 MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA BIBLIOBUS CA170GV IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME DI DIPENDENTE COMUNALE CON AUMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (30 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO” –  AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE  E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI TRASFERIMENTO IN AMBIENTE CLOUD COMPUTING DEL SOFTWARE APPLICATIVO SICI ED ABILITAZIONE SMART WORKING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2020-2021”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA " ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA' "CONTRATTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET 100MBPS PROGETTO WIFI4EU, ANNI 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE DELLA FILODIFFUSIONE NELLE VIE DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO OGGETTI ANTICHI ED USATI DI PIAZZA DUOMO (ANNO 2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DATABASE TOPOGRAFICO DEL COMUNE DI VOGHERA (PROV.DI PAVIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2020 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (3° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATRREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. TITOLO 2 . PAGAMENTO N.1 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – AGGIORNAMENTO IMPEGNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE ELETTROSALDATA CON CANCELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA MONTAGNA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI COPERTURA PER FORMAZIONE SPAZIO DIDATTICO NIDO POMBIO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  APRILE 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016  DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER L'ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”.LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 PAIS –  IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI – ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIDUZIONE CANONI DI CONCESSIONE PER L’ANNO 2020 A CAUSA EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “PRONTO INTERVENTO MINORI” –  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T., G.C. E B.S.G.) – MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  GENNAIO-FEBBRAIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MAGGIO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  PROSECUZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2018 E 2 SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T., G.C. E B.S.G.) – APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA RENDICONTAZIONE  SPESE SOSTENUTE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI -  CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI - PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MAGGIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE 1° CAMPO. INDIZIONE PROCEDURA DI GARA MEDIANTE FFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. 120/2020 E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GUARDIA DI FINANZA: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. E ART. 1, COMMA 2), LETT. B) DELLA L. 120/2020 E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA”. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ E DISAGIO –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  GUARDAMAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROGETTO “F.R.I.D.A. - FORTI RESILIENTI INDIPENDENTI: DONNE AUTONOME” REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON LA RETE INTERISTITUZIONALE TERRITORIALE ANTIVIOLENZA DI PAVIA  –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 – 1°LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI, MONTAGGIO, BILANCIATURA E CONVERGENZA AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - II TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON “AZIENDA AGRICOLA GARDEN MASTER DI MARCHESI ALESSANDRO &amp; C.” RELATIVO AD UNITÀ IMMOBILIARE PER USO ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ANNUALE IN ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. NONA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA PROVINCIA DI PAVIA PER PROGETTO “OLTRENATURA” E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI NUOVA RECINZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA MASSIMO D’AZEGLIO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI  A  VIA CARENA”: ADEGUAMENTO PARCELLA PER IL SERVIZIO DI CORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO PER MAGGIORI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA “ECONOMIA E AMBIENTE” PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOGLI SUPPLETIVI DI STATO CIVILE DOVUTI A PANDEMIA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1  BANCALE  DI ASFALTO A FREDDO TIPO PRO PATCH IN SACCHI PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SAJ/073/20/TP  PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI  N. 1 RADIO VEICOLARE SU VEICOLO NUOVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SETTIMANALE IL POPOLO  ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE  2020. APPROVAZIONE RENDICONTO,  LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO E DISIMPEGNO SOMME RESIDUE SU IMPEGNI ASSUNTI PER L'ANNO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AMMODERNAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE  BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI VOGHERA  PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO LIRICO "G. FREGOSI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36,COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO AI SENSI DEGLI ARTT.17 E 31 DEL D.LGS.81/2008” – BIENNIO 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL'ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020 – 1°LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2016 – PRIMO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2020. VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART 106 COMMA 1, LETTERE B) E C), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  III E IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2020  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. OTTAVA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 3° TRIMESTRE 2020 (MESI DI AGOSTO , SETTEMBRE E OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E A.S.D. OLTREPOVOGHERA ORA ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI.  PERIODO 1.07.2020/30.06.2021. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL”. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE 2020  E DEGLI  INDENNIZZI  PER LA REGOLARIZZAZIONE AL MANTENIMENTO  DEL PONTE POSTO SUL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI VOGHERA  (PRAT.UTR PV N.4878  - CODICE SIPIUI  N. PV-074882020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DITTA FEPP LASTRE FIBROCEMNETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: APPROVAZIONE RISULTANZE  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO PER LE IMPRESE NELL’AMBITO DEL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – ATTO CONCESSIONE CONTRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/03/2020 AL 13/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI -OTTOBRE/NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC DESKTOP  ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – I E II TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI 2020 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - D.G.R. N. 3250/2020 E D.G.R. N. 3404/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2019-2020": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT.B) E C) E COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA PRIMO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI : IMPEGNO DI SPESA.PERIODO 01/01/2021 – 28/02/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N.10 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 4° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 49/2020 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 16/10/2020 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. PAGAMENTO N.9 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 - COSTI AFFERENTI IL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  41/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>STORNO ORDINE DI ACQUISTO CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI APRILE 2020 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI  POLIZIA  LOCALE  - TRIMESTRE  APRILE-MAGGIO  E GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO INIZIATIVA "IRIOPOLY".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2020. 3° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI INFORMATICI DESTINATI ALLA DIDATTICA A DISTANZA E ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. SETTIMA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “PACCHETTO FAMIGLIA: INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE – EMERGENZA COVID-19 E APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO ANNO 2020” - I TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2021 – 31/03/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO KYOCERA MAR - GIU 2020 SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GARAGE MODERNO N. C1 DEL 04/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO  BIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B)”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N.9 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – III IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 - 3° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 25.03.2020 24.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 E 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 19.03.2020 18.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV. ALBERTO VELLA PER IL PERIODO DAL 29/03/2019 AL 28/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA E ADEGUAMENTO ONERI COVID AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROVE SPERIMENTALI PER VERIFICA MATERIALI E MODALITÀ DI LORO IMPIEGO IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ED ACCIOTTOLATO DI VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV.  CLAUDIA FOSCHELLI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2019 AL 28/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”.LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FONTANE DI VIALE MONTEBELLO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO SMART 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA PER RASSEGNA DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L’INFANZIA E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA ELETTRODI ADULTO E PEDIATRICO PER DEFIBLILLATORE MOD.TECNOHEART PLUS POSIZIONATO IN P.DUOMO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL BIMESTRE MARZO APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO IMPRESE PER L'INIZIATIVA STRAORDINARIA DENOMINATA “UN AIUTO PER VOGHERA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E I CAF PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AL “BONUS ELETTRICO”, AL “BONUS GAS” ED AL “BONUS IDRICO”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.10.2019 AL 29.01.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20FVIT006370 CENTRO UFFICIO LORETO SCHERMI DA SCRIVANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - ANNI 2021 E 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIOJA PRONTOUFFICIO SRL PER LA FORNITURA DI PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AI SENSI DELL'ART. 2367 COD. CIV. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO – - CIG Z732F127D2 – INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SUAP DI CUI ALL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 DA PARTE DELLA DITTA LUNIKGAS S.P.A. PER APPROVAZIONE DI PROGETTO IN VARIANTE AL PGT - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 3351/1  PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MAGGIO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SINTEL N. 131790776 PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI.  PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1  BANCALE  DI ASFALTO A FREDDO "PATCHSYSTEM" PER IL SERVIZIO STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. PRESA ATTO DELLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DA PARTE DI CONSIP E ADEGUAMENTO SCADENZA DEL CONTRATTO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE LAVORAZIONI DI APPROFONDIMENTO TECNICO- PROVE SPERIMENTALI PER VERIFICA MATERIALI E MODALITÀ DI LORO IMPIEGO IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ED ACCIOTTOLATO DI VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2021-2022 - INDIZIONE PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B)  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. E ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. N. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (5° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME NON DOVUTE DAGLI OPERATORI DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE REGOLATORE IMPIANTO SEMAFORICO “CARDUCCI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI TRECCANI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI AD APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2021-2022 - INDIZIONE PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE AI SENSI ARTT. 36 COMMA 2 LETT. B)  DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. E ART. 1 COMMA 2 LETT A) DELLA L. N. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 30.05.2020 DITTA SCARSO LUCIANO RIPARAZIONE VEICOLI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARMADIO DI SANIFICAZIONE A OZONO PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI – ANNI 2021/2022 – CIG  Z362B92998</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO – ANNI 2021/2022 – CIG  ZF12BCB3F2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – MARZO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO' PAVESE –   ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. E R.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PLEXIGLASS PROTETTIVI PER SERVIZIO ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE  RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO VIA PEC IN DATA 09/10/2019 P.G. E 41199/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 3035/2020 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2020 – RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI” - ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)  FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA" ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NELLE VIE DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 27/10/2020 AL 04/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR “POLA: LAVORO IN PRESENZA E SMART WORKING”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP "STAMPANTI 17"  PER LA  FORNITURA DI STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI”- PERIODO 01/05/2020 - 31/12/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN VIDEOCONFERENZA “POLIZIA GIUDIZIARIA, DA SPECIALISTA DELLE INDAGINI A ESPERTO DEL PROCESSO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE E MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA URGENTE DI TRANSENNE METALLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON ALMENO QUATTRO O PIÙ FIGLI” ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE  PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA'  E TRASMISSIONE DATI PER LE SCUOLE DI COMPETENZA COMUNALE  E PER  ALCUNI  SERVIZI   COMUNALI. AFIDAMENTO DIRETTO PER IL  PERIODO 11/12/2020-11/12/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE INVERNALI AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 24.08.2020 – 31.12.2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – II ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 250° DI VOGHERA CITTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI SVILUPPO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI DI NATURA ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E DI MISURE DI REVISIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA INTERVENTO DI REVISIONE SEGMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. STRADE N.926 DEL 24/11/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE AUTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI  AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE  AL MASTER E-LEARNING IN MATERIA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LUCE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.PERIODO LUGLIO AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 6° BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA PERSEO SRLS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/02/2020-27/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. QUINTA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO PV764604 IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.20 PISTOLE MARCA BERETTA MOD.APX CAL.9X21 COMPLETE DI FONDINA VEGA MOD.DUTY COLORE NERO A ESTRAZIONE RAPIDA CON N.300 PROIETTILI CAL.9X91 E CONTESTUALE PERMUTA DI N.28 PISTOLE, PER IL RINNOVO DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE AGLI APPARTENENTI CORPO POLIZIA LOCALE, PROCEDENDO ALLA SOSTITUZIONE DELLE ARMI ATTUALMENTE IN DOTAZIONE AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA ER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 SETTEMBRE AL 23 NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MARZO E APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE TELEFONICHE PER IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE BIENNIO 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME SECONDA TRANCHE – SECONDO SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE – PONTEGGIO. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2019, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 2108/2019.  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (FEBBRAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUARTA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSIITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO N.20 PNEUMATICI E LA SOSTITUZIONE STAGIONALE ESTIVI/INVERNALI DI N.8 PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO -  C.I.E. DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO DICHIARAZIONI TARI E ALLINEAMENTO POSIZIONE TRIBUTARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA REVISIONE E ADEGUAMENTO A DISPOSITIVI MOBILI DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONI DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI -PERIODO  01/01/21 - 30/06/21</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI  (ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO TERMINE NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA – ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2020 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 17 DICEMBRE 2019 E DELLA DETERMINAZIONE N. 363 DEL 27 MAGGIO 2020 – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. QUARTA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOMINIO TEATRALE “SOCIETA' DEL TEATRO”– APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA CONSUNTIVO 2019 E ACCONTO RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” - FINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNATO AL COMUNE DI VOGHERA: AGGIORNAMENTO IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R.462/2001 BIENNIO 2019-2020 – LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME PER CENTRO STAMPA COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE ARCA -LOTTO1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA MEDIA PASCOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 131427898)  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 131137406)  AI SENSI DELL' ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER CON MONITOR TRAMITE O.D.A SUL M.E. PA., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.E INT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA NOTEBOOK E STRUMENTAZIONI PER LA  RETE INFORMATICA COMUNALE TRAMITE O.D.A SUL M.E. PA., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC.MOD.E INT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONFIGURAZIONE WEBCAM IN DOTAZIONE DELL'ENTE PER LA  GESTIONE DELLE  VIDEOCONFERENZE: APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER CENTRO STAMPA COMUNALE. ADESIONE CONVENZIONE ARCA-LOTTO 3.1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – RIPASSATURA MANTI DI COPERTURA – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. 131487597) AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2020 DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DAL 01-04-2020 AL 30-06-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO OPEL VIVARO TARGATO CT655SV E MANUTENZIONE ORDINARIA AI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO DAL 01-04-2020 AL 30-06-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  1° TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD1 PER FORNITURA CARBURANTE PER SETTORI COMUNALI VARI.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L' ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA SITO IN VOGHERA VIA BARENGHI N. 15.” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE N. 12 SEDIE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DITTA F.LLI CAZZOLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. E ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L. N. 120/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO – LOTTO 1 CARTELLI E LOTTO 2 PREINSEGNE. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICA AGGIUNTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI MARZO E APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA ATTIVITÀ DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DELL'ATEM PAVIA 4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE WEBINAR PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – FEBBRAIO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE  ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI, OPERE EDILI BIENNIO 2021-2022 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. E ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L. N. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2020 - 2021: 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PCC/C1) SITO IN VOGHERA – VIA PIACENZA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020": APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE BIENNALE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (4° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - FEBBRAIO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L’AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA AD ORIOLO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) -  STAGIONE INVERNALE 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO AI SENSI DEGLI ARTT.17 E 31 DEL D.LGS.81/2008”  (BIENNIO 2021-2022) - PRENOTAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 FEBBRAIO/28 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI RELATIVO A N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTA AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA "CITTA' SICURA" E N.1 TABLET PER MODALITA' PATTUGLIA - 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI TVCC - PIAZZA S.BOVO - PIAZZALE QUARLERI - VIA VOLTURNO 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI N.12 BARRIERE PROTETTIVE PARAFIATO PER SCRIVANIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNI 2021-2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI AMMINISTRATIVO E EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024 - RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 FEBBRAIO 2020/ 07 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVISIONE ANNUALE DELL'AUTOCARRO TG. CH281BY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2019-2020. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BANDIERE ISTITUZIONALI E SUPPORTO DA INTERNO. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI OPERAIO SPECIALIZZATO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALIENAZIONE DI PORZIONE DI VIABILITÀ – VIA TARAMELLI ALLA SOC. ECOPROGRAM S.P.A. -  DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA BIBLIOTECA DI CODEVILLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 FEBBRAIO/06 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 29 FEBBRAIO/28 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO A CAMPIONE DELLE PRATICHE DEPOSITATE, RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SISMICHE PER GLI INTERVENTI “RILEVANTI” NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ ED RILASCIO DELLE RELATIVE CERTIFICAZIONI PER GLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE COME PREVISTO DALLE NORME NAZIONALI E REGIONALI VIGENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 28.02.2020 AL 27.05.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONE N. 859/2020 AD OGGETTO “MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDNETE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. VIA LOMELLINA 145. APPROVAZIONE BOZZA DI PERIZIA DI VARIANTE NON SOSTANZIALE, ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - APRILE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – TINTEGGIATURA UFFICI PIANO TERRA CASA GALLINI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, DELLA FORNITURA CON POSA DI ALBERATURE PER OMBREGGIATURA PARCO GIOCHI DI VIA MONTAGNA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONETIZZAZIONE AREA ATTUALMENTE DESTINATA A STANDARD URBANISTICI ALL’INTERNO DEL PUAV 34 (EX ATR / PE 10) SITO IN STRADA SANTA MARIA BIANCA - DETERMINA DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MESI DI MARZO E APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE POSTEGGIO N.84 MERCATO DI PIAZZA DUOMO DEL VENERDÌ - SETTORE NON ALIMENTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.32 PORTATESSERE CON PORTA PLACCA ESTRAIBILE PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (GENNAIO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEI VINCITORI DEL CONCORSO PER N. 7 POSTI  IN QUALITA’ DI  “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO, COMPRENSIVO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE, DEGLI AUTOMEZZI  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 8° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LASTRE CHIUDI LOCULO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/05/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO” –  PROVE STRATIGRAFICHE SU INTONACI ESTERNI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. PERIODO 15.12.2020/14.12.2021 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE,  DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIE CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DELL’AUTOCARRO IVECO59 TARGATO BG820PH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – GENNAIO/MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A  (PERIODO COMPRESO DAL MESE DI GIUGNO 2020 AL MESE DI DICEMBRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.1475937-REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI. PROROGA TEMPI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBIE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI .LIQUIDAZIONE FATTURE TIM .PERIODO DI RIFERIMENTO 3° BIM 2020. PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO-MARZO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS - APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE N.8 ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (1°  ACCONTO ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODA SU MEPA PER NOLEGGGIO APPARECCHIATURA  MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE- PERIODO 2021-2025</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE ANNUALE DI TIRO A SEGNO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. PRESA D’ATTO DELLA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI  SUBAPPALTO E REINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLEGRINI BARBARA PER FORNIRTURA CORONE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO POKER TARGATO BB88659 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - I TRIMESTRE 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER DIRETTA AUDIO CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE.  DIFFERIMENTO TERMINE ESECUZIONE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FUNERALE INDIGENTE G.G. AD ASM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO – MATERNA PONTEVECCHIO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. E ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L. N. 120/2020 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ONLINE-ONSIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/01/2021-30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (COMPLETAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA AREA ANTISTANTE INGRESSO EX CASERMA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.=</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA PROSPETTO INGRESSO CASERMA  NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA - ATTRACT ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA": APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'INTERVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE”: APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI – SALDO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE  FATTURE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 KIT MOBILE BRANDEGGIANTE PER LUNGHE DISTANZE OCCULTATO IN UN FINTO QUADRO ELETTRICO E N1 FOTOTRAPPOLA PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI N.1 TERMOMETRO DIGITALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL WEBINAR “GLI INTERVENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA COVID-19 E LA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELLA VOLTURA E RIATTIVAZIONE DEL CONTATORE ACQUA MATRICOLA N. 500180 UBICATO IN VIA BARBIERI ANG. VIA NEGRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE TEMPORANEA DELL'ORARIO DEL PERSONALE DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - MARZO  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22805"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 30.04.2020 SOC. ETICA MESE DI APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2020 PER GESTIONE SISTEMISTICA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI FONDI STATALI PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1.01.2021 – 31.12.2021 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AI SENSI DELL'ART. 2367 COD. CIV. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO – AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZI ON-LINE " PA.EFFICACE.IT"- AREA PERSONALE E PREVIDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PORFIDO ANNO 2018: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”- PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA 2F PAVIMENTAZIONI CON SEDE IN ONORE (BG)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LULGIO/SETTEMBRE 2020. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA. PAG. N.7 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATO DN354WP  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTI SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. PROROGA TEMPI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 A SEGUITO DI PROCEDURA ID 130337337 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL “SERVIZIO DI BONIFICA SERBATOI INTERRATI CONTENENTI IDROCARBURI IN AREA COMUNALE P.LE QUARLERI EX SEDE DI DISTRIBUTORE CARBURANTI”. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE – PONTEGGIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO  TRIMESTRE 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO QUOTIDIANI E PERIODICI OBSOLETI CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 ANALIZZATORE DI DROGHE SU CAMPIONI SALIVARI E SU SUPERFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLE LAVORAZIONI DI APPROFONDIMENTO TECNICO- PROVE SPERIMENTALI PER VERIFICA MATERIALI E MODALITÀ DI LORO IMPIEGO IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ED ACCIOTTOLATO DI VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI - 1 ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE N.2 NUOVI ALLACCIAMENTI, PER TELECAMERE DI LETTURA TARGHE PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ESECUZIONE DI DISSUASORI PICCIONI PRESSO LA MEDIA PASCOLI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. ) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO C.D.D. MEDASSINO: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106, C.1 LETT.C) E C. 2  LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I. E DELL’ART. 8 C. 8 D.M. INFRASTRUTTURE N. 49 DEL 7/3/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.01.2020 AL 29.04.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA DETERMINAZIONE N.840 DEL 29 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - DGR N. 2065/2019 – MISURA 2, 3, 4 - 3^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO PIAGGIO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2),  LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. 49) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 21/10/2020 (P.G.E. 0036702/2020) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA PATROCINATORE LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – APRILE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. PAG. N. 6 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA, REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2020 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA – PERIODO GENNAIO/MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART.  ART.106, C.1, LETT. C) E  C. 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ANTEAS PAVIA O.D.V. DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO PER SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD VOGHERESE NUOTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “34° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 - BIENNIO 2019-2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA – AGGIORNAMENTO IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' IN TUTORING IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETA' DIRETTAMENTE PARTECIPATA A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA ED AFFIDATARIA DI SERVIZI IN HOUSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - SOSTITUZIONE  CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO 4. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOBINE CARTA A SECCO 540 STRAPPI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 2° TRIMESTRE 2020 (MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ULTERIORI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E BIOCIDI  PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018 – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN  PIETRA NATURALE - VIA EMILIA": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE VIA F.LLI ROSSELLI  TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO E FORMAZIONE PER LA VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 17/08/2020 AL 22/10/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI N.1 BARRA LAMPEGGIANTE IN SOSTITUZIONE DELLA BARRA NON PIU' FUNZIONANTE SUL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA759AJ IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO” – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA (COVID)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS.285/1992 - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA INTEGRATIVA DEL SOFTWARE ARCHI7 E CADCLAUD7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER GLI ANNI 2020 E 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROLUNGAMENTO TIROCINIO, AI SENSI DELLA DGR REGIONE LOMBARDIA N. 5451/2016, PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5644/2016 – LIQUIDAZIONE N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N.2 LAMPEGGIANTI DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A. DAL 19 AL 31 OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. –  MARZO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO C.D.D. MEDASSINO: PROROGA TEMPI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER RILIEVO LASER SCANNER NON GEOREFERENZIATO RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO” –  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T. E G.C.) – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA (COVID)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI MARZO 2020 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2020 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' PERMANENTE - 4° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL WEBINAR “LA VALIDITA’ DEL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE  LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 29 MARZO 2020 - REFERENDUM RIDUZIONE NUMERO PARLAMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 1° SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA D.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO PALO SEGNALETICA VIALE REPUBBLICA ANGOLO VIA FOSCOLO. SINISTRO DEL 22 SETTEMBRE 2020. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 – XI TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE TARGHE COMMEMORATIVE FRATELLI MASERATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 120/2020, PER LA FORNITURA DI  TARGA COMMEMORATIVA PRESSO IL PARCO GIOCHI “SANDRO PERTINI” DI VIALE C. MARX E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI VIA CARLO EMANUELE . SINISTRO DEL 14.09.2020. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2020. 2° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  RELATIVA AI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA”.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER  EMERGENZA VIRUS COVID-19 - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI SPA. PERIODO 12.03.2020 AL 31.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, TRAMITE CENTRALE REGIONALE DI  COMMITTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (2° TRIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO TRANSENNA PARAPEDONALE E PAVIMENTAZIONE  IN VIA BELLOCCHIO . SINISTRO DEL 02.09.2020. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - RINNOVO CONTRATTO E SPESE PER VISURE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016 IN MODALITA’ WEBINAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO FILM-DOCUMENTARIO: “FLASH – LA VITA DI GIOVANNI PARISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2019 NELLE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2020. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. PAG. N. 5 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 E S.M.I. SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DK740WF IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA DEPRETIS E CAVALLOTTI” : AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSITENZA ALLA DIREZIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DEL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE NEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI  DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.   7° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. LIQUIDAZIONE BIMESTRE PREGRESSO MAI FATTURATO IN PRECEDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -   - SMARTCIG Z182EA0D09</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO 2020/DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE NEL TRIMESTRE GENNAIO/MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA CANALE GEOM. GIOVANNI COSTRUZIONI CON SEDE IN CASTELDACCIA (PA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI,  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “MIGLIORAMENTO SISMICO MATERNA GOBETTI”.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE - SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 17 DICEMBRE 2019 – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE GESTIONALE SICRAWEB IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - BIENNIO 2020/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.1418352 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI  (PERSEO/LIBRA) -  ANNO 2020: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.1419489  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.,</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 129523564)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.5° BIM.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – COMPENSO RIFERITO AI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 253/2019 (P.G.E. 48066/2019) -  Z0A2B0EC83</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA, PER INIZIATIVA “LE BOTTEGHE DEL SORRISO” - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 692 DEL 17-9-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  AL DR. GIULIANO CEREGHINI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2019 AL 28/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DINOTIFICAZIONE,ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI ARTE RUSSA PRESSO LA SALA PAGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMENDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MARZO/APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR SUL TEMA “ORARIO DI LAVORO, LAVORO AGILE, ASSENZE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'INSTALLAZIONE DI N.3 PUNTI LUCE - ALLACCIAMENTI PER TELECAMERE LETTURA TARGHE PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTAZIONI ESISTENTI SISTEMA TVCC: INGRESSO STAZIONE, COLLEGAMENTO POLIZIA STRADALE VS POLIZIA LOCALE E PARK CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TAGLIANDO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DI N. MOTOCICLI PIAGGIO LIBERTY TARGATI YA03929 E YA03930 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ARCIERI DLF VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE REALIZZAZIONE PROGETTO DI TIRO CON L’ARCO “2° TROFEO CITTA’ DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="22999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO ACQUISTO PRONTUARI E APP INFRAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO  ELETTRONICO STIPULATO CON  L'OPERATORE ECONOMICO "GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9 - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “TUTTI IN BIBLIOTECA”  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PAVIA QUALE ENTE CAPOFILA NELLA PROGETTAZIONE EX D.G.R. REGIONE LOMBARDIA N. 1496/2019 PER IL  SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A. DAL 01 AL 18 OTTOBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020 - 2° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI INTEGRAZIONE FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO E INTEGRAZIONE GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO, ESTERNO INTERNO E IGIENIZZAZIONE, DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER L'UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 4° TRIMESTRE 2020 (MESI DI NOVEMBRE, DICEMBRE 2020 - GENNAIO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL  SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 PER L'ANNO 2021 E PER IL PERIODO 01/01/2022 - 19/04/2022 - CIG: Z012CA4AAC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO GRAFICO E INSTALLAZIONE NUOVA BARRA LUMINOSA A BASSO PROFILO SU FIAT BRAVO TARGATA YA509AL E ACQUISTO E MONTAGGIO NUOVA CENTRALINA CON MICROFONO SU ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA468AP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2017/31.08.2019 – SVINCOLO CAUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO DI IMPIANTI SEMAFORICI ( VIA LOMBARDIA-VIA GIUDICE E VIA LOMELLINA-VIA S.GAVINA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - G.P.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI PRONTUARI INFRAZIONE E APP AL C.D.S. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - F.D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, OTTOBRE 2020 – MARZO 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2020- 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER  CANONE DI LOCAZONE TELEPASS - MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2020/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E PRIVACY 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA ER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 LUGLIO AL 23 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/01/2020 - 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO SPESA - IV TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE – GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.,  DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI  TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2018, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 643/2018.– LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI - MEDASSINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2020 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4°  RATA STAGIONE INVERNALE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E AFFRANCATURA - DICEMBRE 2018 - NEXIVE S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA COMPLETAMENTO DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – PASTI MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 2862 E 3055/2020 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD AVC VOGHERESE 1919 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE DEL CENTENARIO “1919-2019 UN SECOLO DI VOGHE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  BANDO 2019. 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) –  AZIONE 9.1.1 – II IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA E DISINFEZIONE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ADDETTI ALL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – GENNAIO 2020 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.  CONSUMI MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA - DICEMBRE  2018 - NEXIVE S.C.A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI/RISORSE UMANE – PERIODO 01/01/2022 - 13/06/2022 – CIG  Z4F1E27078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO 01/01/2022 - 31/08/2022 – CIG Z1D1F3D6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MASCHERINE PROTETTIVE FFP2 PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE-DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO IN MODALITA' SAAS PER L'ELABORAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E RELATIVO SUPPORTO INFORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA 22 DEL 31/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS DIOCESANA DI TORTONA SEDE DI VOGHERA PER EROGAZIONE BUONO SPESA E ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI: SECONDA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AL BANDO “DISTRETTI DEL COMMERCIO PER LA RICOSTRUZIONE ECONOMICA TERRITORIALE URBANA” DI REGIONE LOMBARDIA – ACCERTAMENTO INTROITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BANDO PER LE IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "RELAZIONE SULLA GESTIONE (RELAZIONE AL RENDICONTO) 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO": RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 696 DEL 18.08.2020 E N.712 DEL 22.09.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI FEBBRAIO 2020 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A DIVENTARE TITOLARE DI AZIENDA AGRICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO  C.D.D. MEDASSINO: AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO COVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI – DECRETO N. 11467/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON COMITATO DI VOGHERA DELLA CROCE ROSSA PER MOSTRA SU COVID-19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DELLE OPERE APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OGI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 4  E  5 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO C.D.C. MEDASSINO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO ELEMENTARE PROVENZAL. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA NOTIFICATA VIA PEC IN DATA 18.09.2020 (P.G.E. 0031826/2020) – NOMINA PATROCINATORE LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “LE NUOVE PREVISIONI REGIONALI IN TEMA DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E LA DISCIPLINA DELLA DESTINAZIONE D’USO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA METRICA TRIENNALE PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE RELATIVO ALLE INDAGINI E ALLE VERIFICHE DEI SOLAI E CONTROSOFFITTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI  FEBBRAIO E MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE MANUTENZIONE TERMINALI SEGNAPRESENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE.APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATE SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONE DEMANIALE  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA  ANNO 2020  (CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE STAFFORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2021-2022” INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. E ART. 1 COMMA 2 LETT B) DELLA L. N. 120/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2019. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO 1° LOTTO. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL  TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2019-2020": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2021 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA LAMPADE GERMICIDA A ULTRAVIOLETTI PER LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE RITIRO CORRISPONDENZA - MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE E PALETTI MODELLO VOGHERA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” AGGIORNAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – UNDICESIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. C) E E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S - 1 SEM.2016 E ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2021/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITORE PER INIZIATIVA “UN CASTELLO DI LIBRI”, EDIZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (2° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   6 ° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA" : LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° ACCONTO DELLA FORNITURA CON POSA DI IMPIANTI SEMAFORICI A CHIAMATA CON LANTERNA DEDICATA CICLISTICA-PEDONE ALLE INTERSEZIONI DI VIA ROSSELLI/VIA KENNEDY E C.SO 27 MARZO/VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CATALOGO GALLERIA FOTOGRAFICA STORICA DECEMVIRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO MAGGIORE. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. E ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999” – ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI ESTERNI RELATIVI AL RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA AI SENSI ART. 25 COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E ART. 28 C. 4 D. LGS. 42/2004.  LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO LA ROTATORIA DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA LOMELLINA - VIA NENNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELE COMPETENZE DEI MEMBRI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PER LE TORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PULIZIA E DISINFEZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE VALORIZZIAMO VOGHERA, COME ATTORE CAPOFILA IN COLLABORAZIONE CON ASCOM, ACOL E ASSOCIAZIONE ARTIGIANI, PER INIZIATIVA “LE BOTTEGHE DEL SORRISO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 – X TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DETERMINAZIONI DI NULLA OSTA MOBILITA’ ESTERNA E PERFEZIONAMENTO TRASFERIMENTO DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E ARCHIVIAZIONE PRATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A. DALL’11 AL 30 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 11 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTAGNA A MEDASSINO”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI  NUOVA LINEA IN FIBRA OTTICA NEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA C. BATTISTI: APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE: OSSARI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA ORA ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI -  LIQUIDAZIONE SOMMA A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 24.08.2020 – 31.12.2020. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 2.3. "AUMENTARE LA COPERTURA TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE DEGLI ENTI LOCALI IN PARTNERSHIP CON IL TERZO SETTORE, SCUOLE, SSR, ENTI ACCREDITATI", NELL'AMBITO DEL PIANO LOCALE GAP DELL'ATS DI PAVIA – SECONDO IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE PRESSO LIBRERIA LOCALE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2018, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 643/2018.– LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA  COOPERATIVA SOCIALE ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LUCE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI".IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO- GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.6° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDAZIONE IFEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON DLF VOGHERA PER IL XXV° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2020" E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.1 BANCALE DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI SECONDO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  LIBRARIE SU FONDO EMERGENZA IMPRESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  GUARDAMAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA SU FONDO EMERGENZA IMPRESE BIBLIOTECHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106, COMMA 2, LETT. B) E ART.8 COMMA 8 D.M. INFRASTRUTTURE N.49 DEL 7/3/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO, PER CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI E SOSTEGNO ALL'EDITORIA LIBRARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE ALL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURA 4° BIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI" E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA” PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI. – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI  AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020": APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE ANNO 2019 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, SPEDIZIONE E RECAPITO CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)  RELATIVO ALLE TORNATE PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE RENZO CORTINA PER MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA “LABIRINTI DEL SEGNO” PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ETICA S.R.L. N. 17 DEL N. 29.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FOTOCOPIATRICI KYOCERA GEN-MAR 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI DI SETTEMBRE/ DICEMBRE  A. S. 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI RELATIVE AL NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO DELIBERAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 PER MOSTRA FOTOGRAFICA “POPUP”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA DEGLI ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DELL’ UFFICIO CENTRALE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOGHERA INDETTE PER IL GIORNO 20 E 21 SETTEMBRE ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO PER I GIORNI 04 E 05 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA'  ESTERNA OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE. PAG. N.4 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI N.2 ETILOMETRI -  MOD. SERES 679E E ALCOTEST DRAGER 7110MKIII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZION CONSIP FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2 PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERODO DAL 19.12.2019 AL 18.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DI VIA MORANDI – SOSTITUZIONE INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 128381515) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONI 27 PER  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA TASK ALFA 5052 CI  PER IL CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO DAL 25/12/2019 AL 24/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON "COMPUT GRAFICA S.R.L." E IL R.T.I. "DEL DUCA MAURO S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE.  RDO SU MEPA N.2453071. 2° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19:NOMINA DEL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO  E VALIDATORE (LAVORI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG. R.U. –  PERIODO DAL 14/12/2019 AL 13/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO E CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI ANNO 2020 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006, MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 130 DELLA LEGGE 145/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDAZIONE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO QUOTA FONDO DOTAZIONE DI COMPETENZA DEL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE AL 31/08/2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER  MESI DI SETTEMBRE / DICEMBRE A. S. 2020/2021 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO CHITARRORCHESTRA AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01 AL 31 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.12.2019 ALL'11.03.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI AGGIORNAMNETO SITO DEMOGRAFIA.COMUNE.VOGHERA.PV.IT DEI RISULTATI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE E EVENTUALE TURNO DI  BALLOTTAGGIO DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – FEBBRAIO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 1112629 FORMAZIONE PASSAGGIO IN A.N.P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA (COVID).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA G.M.T.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FARAM BATTERIE E OLIO FRENI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>1) “LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2021-2022”.  2) “LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA EDIFICI COMUNALI – OPERE EDILI – ANNI 2021-2022”;  3) “LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2021-2022” 4) “LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI - BIENNIO 2021-2022” NOMINA DEI RESPONSABILI  UNICI DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTI, DIREZIONE LAVORI  E VALIDATORE/VERIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CONCERTO CHITARRORCHESTRA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO, SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI E BIOCIDI  PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SENSO-PERCETTIVE EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI, FORNITURA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA - IMPEGNO DI SPESA PER IL BIENNIO 2021/2022 30 NOVEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7  PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI  LIQUIDAZIONE FATTURA TIM  PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIM. 2020. PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2019/GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ RELATIVO ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - TERZO IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - ACCONTO 2020 - SMARTCIG Z512BA92D2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T. E G.C.) – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E  COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO MAGGIORE – 1° CAMPO” –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – PERIODO 01/12/2019 - 15/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA EMEROTECA AL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INCONTRI ASSOCIATIVI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PULIZIE AL CASTELLO VISCONTEO, SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  IX TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPÒ PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE, SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA  PER PER PROSECUZIONE “POMERIGGI MUSICALI VOGHERESI” 2020 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI GRUPPO WOLTEWRS KLUVER ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. LIQUIDAZIONE FATTURA MASCHERINE ACQUISTATE PER LA POPOLAZIONE RESIDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE PERIODICA DEL VEICOLO FIAT DUCATO TARGATO CL603ZE IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA: AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO COVID.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE –SECONDO SEMESTRE 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL GIORNO 20 E 21 SETTEMBRE 2020  E REFERENDUM COSTITUZIONALE " ”MODIFICHE AGLI ART. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTAGNA A MEDASSINO”. APPROVAZIONE 1° S.AL. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI VIGILANZA  ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - TRIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO E MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRAVVENZIONI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI ADEGUAMENTO, MESSA IN SICUREZZA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 127660594) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – PROSEGUIMENTO INCARICO PROFESSIONALE A SEGUITO DEL RIPRISTINO DELLE ANOMALIE RISCONTRATE NEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ONLINE - ON SIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/07/2020 - 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  1/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO IN CONCESSIONE PER INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI. RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO DA VERSARE ALL'ENTE E PROROGA DEL CONTRATTO AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 48/OT/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 24/OT/19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E ASSUNZINE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SUBAPPALTATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO DI SICUREZZA E ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA (COVID).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 3/OT/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZELLA S.R.L. DELLA FORNITURA MATERIALE PER GLI ORTI COMUNALI DI LARGO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 31/P/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO PARZIALE IN POSIZIONE DI COMANDO DI UN DIPENDENTE PROVINCIALE PRESSO IL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO APRILE GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI    FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   5 ° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECUZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO IN VIA PIEMONTE  DA PARTE DELLA SIG.RA BUZZI LILIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE DI INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE – SOSTITUZIONE INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 127514458) AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA  DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ILLUMINAZIOINE IMPIANTI ELETTRICI DEI SEGGI IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA: INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, PER ADEGUAMENTO COSTI SICUREZZA DEL PSC AI SENSI DEL DPCM 26 APRILE 2020 ALL.7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATO BT267MS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. PERIODO 01/01/2020- 30/04/2020: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 254/1 ASSUNTO SUL CAP. 13290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA . 5° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI  PERIODO 01/01/2020- 05/08/2020: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 107/1 ASSUNTO SUL CAP. 13290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MANIFESTO CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI COMUNALI -  ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A. DAL 24 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE E CESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO DH629VP IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE A FAVORE DELLA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEL 112 - ODV ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2018-2019”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19: ACCERTAMENTO ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AGGIUDICAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 127642828) AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N 76.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS DIOCESANA DI TORTONA SEDE DI VOGHERA PER EROGAZIONE BUONO SPESA E ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL CENTRO MULTIRACCOLTA DI ASM VOGHERA SPA. – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE DALLE PROPRIETÀ INTERESSATE DALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’INTRODUZIONE DELLO SMART WORKING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSEGNAZIONI IN COMODATO D'USO GRATUITO - RETTIFICA DELLA MODALITA' DI STIPULA DEI CONTRATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO 1° LOTTO A VALLE DEL DEPURATORE”. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO ECONOMATO EFFETTUATO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2". AFFIDAMENTO DIRETTO PER ULTERIORI  12 MESI .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DEI LOCALI PRESSO L’IMMOBILE “EX TRIBUNALE” SITO IN VIA PLANA N. 66, CONCESSI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE  ESITO GARA SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. DEL 1 SEMESTRE 2016 E ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA”: APPROVAZIONE VERBALE ESITO SORTEGGIO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016E S.M.EI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE ALI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VEICOLO RENAULT CLIO TARGATO YA193AK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. VIA LOMELLINA 145. CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA 3V SRL CON SEDE IN VIA CAMOZZI N. 2 CISANO BERGAMASCO (BG) P.I. 02603000163 IMPRESA SUBAPPALTATRICE AUTORIZZATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 4° BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 01/07/2020 AL 12/08/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE PER SEGGIO CENTRALE IN OCCASIONE DELL’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOGHERA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 01 AL 3O LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA STRAORDINARI PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONI TORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA  IN OCCASIONE DELLE TORNATE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 -  REFERENDUM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI ESTERNI PER GLI ANNI 2021/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ADESIONE DEL COMUNE ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – TRIENNIO 2020/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 MAGGIO 2020 AL 23 LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURAPERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PRO FAMIGLIA MARIA TERESA SPINELLI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS - FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PROGETTO GALLERIA FOTOGRAFICA STORICA DECEMVIRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.  FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO 1° LOTTO A VALLE DEL DEPURATORE”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE / GIUGNO 2020.  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI FINANZIARI" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA'. PRESA D'ATTO ED INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTE ROSSO”INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 COMMA 2 LETT C) DEL D.LGS 50/2016E S.M.EI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NIDO POMBIO – SOSTITUZIONE INFISSI” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE REGIONALE 4 MAGGIO 2020, N. 9 “INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA” - FINANZIAMENTO REGIONALE ASSEGNATO AL COMUNE DI VOGHERA – ASSUNZIONE ACCERTAMENTI  DELLE ENTRATE E IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 4° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01 AL 31 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 12/08/2020 – 16/08/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/11/2019 - 27/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEFONIA FISSA  6° BIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DI CHIUSURA RELATIVA AD UTENZA DISATTIVATA PER PASSAGGIO AD ALTRO GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  GIUFFRÈ ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2020 1° PAG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N. 3 DEL 10.10.2019 (PGE 51781/2019) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NIDO POMBIO – SOSTITUZIONE INFISSI” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RIMBORSO SPESE VIVE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – DICEMBRE 2019 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23420"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AMANUENSE PER IL CONCORSO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI A.P. 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2020 DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO TEMPORANEO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE COMUNALE PART-TIME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23433"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2018, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 643/2018.– LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO SANTA CATERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE – RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DATA DI DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2020. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2018, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 643/2018.– LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   4 ° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE MONDADORI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   2 ° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA ANNO 2019: LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER EVENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON  I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE COSTITUITI RISPETTIVAMENTE  DA "CISELT GROUP S.R.L. - MA.GI. S.R.L."  E  "CONS.ITAL SOC. COOP. - A.R.C.  S.N.C. -  I.M.E.T.  S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.15 PALETTE DI SEGNALAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE PERSONALIZZATE "COMUNE DI VOGHERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA BIENNIO 2019/2020 AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 –  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E SPESA SERVIZIO AUDIO/LUCI PER  CONCERTO IN PIAZZA DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONI BIBLIOBUS IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA DI VIA STURLA” –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”.– LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA PARROCCHIA DI GESÙ DIVIN LAVORATORE PER L’IMMOBILE SITO IN VIA FURINI N. 50 DA ADIBIRE A  SCUOLA DELL’INFANZIA DAL 1.10.2020 AL 30.09.2026.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA R.M.E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO II TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/09/2020 AL 30/06/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON L'IMPRESA INDIVIDUALE "MA. CA DI CANDIDA MARIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA SERVER (TRIENNIO 2019-2020-2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO 1.07.2020/31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE (RILASCIATA ALLA SOCIETÀ FALCONE COSTRUZIONI S.R.L. DALLA BANCA CENTROPADANA – CREDITO COOPERATIVO – SOCIETÀ COOPERATIVA IN DATA 18/06/2007 A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN STRADA FOLCIONA – VOGHERA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON ATTO NOTAIO CARLO CAVAGNA IN DATA 21/06/2007 REP. N. 15023/7476) PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ULTIMATE DAI LOTTIZZANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 3° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>“D.G.R. N. 2064 DEL 31.07.2019 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2019 – RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016”. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERODO DAL 01-01-2020 AL 31-03-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23489"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO  DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE. DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTO AL 30 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 17 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE RDO SU MEPA .2453071 DETERMINA 1230 DEL 16-12-2019. 1° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – SECONDO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER UTENZE DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL 17.09.2019 AL 29.02.2020. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23495"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA  - UFFICI AMMINISTRATIVO E  EDILIZIA PRIVATA - PERIODO 2019/2024 - RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 08 NOVEMBRE 2019/ 07 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI PER LA STESURA DELLO "STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI 2020" E DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023" - IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI MUSEALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/12/2019 AL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPÒ PER SPETTACOLO TEATRALE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 576 DEL 8.08.2019 RELATIVO ALL’ANNO D’IMPOSTA 2014. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO L’AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU N. 937 RELATIVO ALL’ANNO D’IMPOSTA 2014. - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2015 – QUARTO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) - ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA AI SENSI ART. 8 C. 4 LETT B) D.L. 76/2020” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA 3V SRL CON SEDE IN VIA CAMOZZI N. 2 CISANO BERGAMASCO (BG) P.I. 02603000163</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM LUCE PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 31-10 AL 31-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 3° E 4° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  ALLA FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DN354WP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO PRE-SELEZIONE E CONSEGUENTE AMMISSIONE   CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA  D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GENNAIO 2020 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI AMMINISTRATIVO ED  ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 07 NOVEMBRE 2019/06 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23512"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E SPESA SERVIZIO AUDIO/LUCI PER  CONCERTO AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2020 - DICEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DAL 01.01.2020 AL 31.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PULIZIE SERVIZI AL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASM VOGHERA SPA PER INIZIATIVA CULTURALE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23516"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.11.2019 AL 25.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 3° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (1 SETTEMBRE 2020/31 AGOSTO 2021).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO N.2608571 SU PIATTAFORMA MEPA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO CATEGORIA B1, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) ED INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE PER PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E   DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE: ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI GENNAIO 2020 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019. SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER ANNO 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T. E G.C.) – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE  ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ( CASE COMUNALI). PERIODO DAL 31-10 AL 31-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI " RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA  CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” – ADEGUAMENTO COSTI SICUREZZA DEL PSC AI SENSI DPCM DEL 26 APRILE 2020 ALL.7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE E ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 31-10 AL 31-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. –  QUARTO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA N.1356075 SU MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SECONDA FATTURA DELLA DITTA SISINNI MARTINO TENDAGGI PER RIFACIMENTO COPERTURA FASCIATOI E CUSCINI PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) - ADEGUAMENTO COSTI DELLA SICUREZZA AI SENSI ART. 8 C. 4 LETT B) D.L. 76/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SISINNI MARTINO TENDAGGI PER RIFACIMENTO COPERTURA FASCIATOI E CUSCINI PER ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 1 APRILE  AL 3O GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDEMENTO PONTE ROSSO AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APPROVAZIONE ESITO DEL SORTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (1° SEMESTRE ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI  PRONTO INTERVENTO MINORI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – UTENTE P.A. SALDO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI WEB CAM PER LA GESTIONE DELLE VIDEOCONFERENZE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23552"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - II° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23554"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI, DPI E   E TUTTO QUANTO  OCCORRENTE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID 19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA CARENA A ROTATORIA” AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE .IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   3 ° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LUCE  DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO MARZO-APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE DENOMINATI "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO E FORMAZIONE DI POZZETTO PER LA POSA DEL CONTATORE E DELLA PRESA DELL’ACQUA AD USO IRRIGAZIONE, PRESSO L’AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA MONTAGNA ADIBITA A “UN BOSCO PER LA CITTÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 17.06.2019 AL 30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23569"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI  IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - II IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI “MUSEO CONNESSO. NUOVE TECNOLOGIE PER STORIE ANTICHE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TIROCINIO, AI SENSI DELLA DGR REGIONE LOMBARDIA N. 5451/2016, PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23576"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO”– APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23578"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5644/2016 – LIQUIDAZIONE N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA SU NECA, NEGOZIO ELETTRONICO DI ARIA LOMBARDIA,  LOTTI 4 E 3,  PER REINTEGRO SCORTE  DI CARTA E  DI CANCELLERIA  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>“NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTAGNA A MEDASSINO”. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23582"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 11 SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. FABBRICATI N. 217 DEL 13.03.2020 AVENTE OGGETTO “LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.50/2016. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AFFIDAMENTO DEFINITIVO NON EFFICACE DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23585"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE CORSO ROSSELLI  - TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” EX ART. 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT.ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. VIA LOMELLINA 145. CONCESSIONE PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  VIII TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA Z.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23591"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23592"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER BOLLETTA TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO 1° BIM. 2020. PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23595"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.50 SCUDETTI DA BRACCIO RICAMATI CON VELCRO, CON SCRITTA POLIZIA LOCALE E STEMMA COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE – D.G.R. N. 3008/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23600"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23601"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO E L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AL PROPRIETARIO A COPERTURA DEI CANONI DI LOCAZIONE – D.G.R. N. 2974/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 401 DEL 11.06.2020  DEL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE STRADE AVENTE AD OGGETTO:LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONDITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI - CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI - PERIODO: 01 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) SECONDO SEMESTRE 2020 -  ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N. 658 RECANTE “ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI” - APPROVAZIONE ELENCO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI FRAZIONAMENTO DI UNITA' IMMOBILIARI DI PROPRIETA' COMUNALE, IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23614"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICI SUAP - ESPROPRI – CATASTO. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 30 NOVEMBRE 2019 / 28 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELLA CENTRALE TERMICA DELLA PALESTRA DI VIA STURLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO MARZO APRILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E RASSEGNA STAMPA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23620"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 2371, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA, A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23624"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23625"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON  I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA COSTITUITI DA "AGN S.R.L.-PITRONE GEOM. FABIO"  E  "ZANOTTO MARCO S.R.L.-T.P. PERFORAZIONI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL TRIMESTRE 30 NOVEMBRE 2019/ 28 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  11/03/2020 AL 26/06/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA ARREDI ESPOSITIVI SU MISURA PER IL MUSEO DI MONTALTO PAVESE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE FUNZIONE DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ALTRO ENTE LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23632"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDEMENTO PONTE ROSSO" AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23635"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G. SACERDOTI" : II^ RATA ANNO SCOLASTICO 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALE E TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23640"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE – DIFFERIMENTO DECORRENZA TRASFERIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23641"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020 SERVIZIO PASTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE VIA F.LLI ROSSELLI  TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI E RELATIVA CONVERGENZA A N.5 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23644"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2020 SOTFWARE STRACH-CIMITERO MAGGIORE VOGHERA - RICERCA DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE AUSILIARIO- BIENNIO 2020-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23647"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23648"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23649"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. GENNAIO2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23651"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23652"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE VARIANTE 2 AI SENSI ART.106 D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23653"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER ABBONAMENTO “SISTEMA LEGGI D’ITALIA” - ANNI 2021/2022 – CIG   ZBC2BFE614</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23656"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2020 – 31/12/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM UTENZA 0383.46268 3° BIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23660"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI  AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ISEE 2020 – L’USO DELL’INDICATORE DOPO LE RILEVANTI NOVITA’ NORMATIVE E I CONTROLLI SULLE DSU E SUL REDDITO DI CITTADINANZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23663"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23664"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23665"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23666"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. AUTOMEZZO FIAT SCUDO AZ 023 YR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23667"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23668"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23669"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RISPOSTA VELOCE A DUBBI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23670"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON  "S.C. COSTRUZIONI S.R.L."  E  "SUPINO GROUP S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23671"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI/ESCLUSI – AVVIO PRESELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23672"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO AL SITO “UFFICIO TRIBUTI.IT”  DEDICATO ALLA FISCALITÀ LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23673"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23674"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A – MESI  DI APRILE E MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23675"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA - III TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23676"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  BANDO 2019. 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23677"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”:  APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA CON POSA DI IMPIANTI SEMAFORICI A CHIAMATA CON LANTERNA DEDICATA CICLISTICA-PEDONE ALLE INTERSEZIONI DI VIA ROSSELLI/VIA KENNEDY E C.SO 27 MARZO/VIA PAPA GIOVANNI XXIII E LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23678"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - DGR N. 2065/2019 – MISURA 2, 3, 4 - 2^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23679"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   1 ° LIQUIDAZIONE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23680"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – ATTO DI  DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23681"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23682"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – III E IV TRIMESTRE ANNO 2020 - RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23683"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23684"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23685"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE 2^ TRANCHE DEGLI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2020 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23686"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PUGILISTICA “MEMORIAL PARISI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23687"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23688"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23689"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23690"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI PULIZIA APPROFONFITA DI ALCUNE AREE A GIOCO COMUNALI E DELLE ATTREZZATURE IN ESSE CONTENUTE A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23691"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23692"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 (“PACCHETTO FAMIGLIA”) E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23693"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23694"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2015 – TERZO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23695"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020: APPROVAZIONE SPESA  RELATIVA AI COSTI VARIABILI ED ADEGUAMENTI ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23696"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SENSO-PERCETTIVE EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23697"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE – OSSARI. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23698"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANUTEL - ATTIVAZIONE CMS TRASPARENZA ARERA AFFIDAMENTO - CIG Z3F2D5D9C5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23699"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO LE AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE DI VIA RIDONDELLO E VIA MONTAGNA ADIBITE A “UN BOSCO PER LA CITTÀ”. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23700"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M. E I. E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23701"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. VARIAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DELLA DIREZIONE LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23702"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (DICEMBRE 2019 E CONGUAGLIO ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23703"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/11/2019 AL 25/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23704"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LASTRE FIBROCEMENTO CHIUDI LOCULI - SOC. FEPP S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23705"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23706"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO - NOVEMBRE  2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23707"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL WEBINAR DI APPROFONDIMENTO “IL LAVORO AGILE NELLA LEGGE N. 81/2017 E NEL DECRETO RILANCIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23708"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23709"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23710"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI SEMINTERRATO ADIBITI A SPOGLIATOIO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23711"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23712"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. . LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE  BANDO GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23713"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23714"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23715"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23716"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2020-2021 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23717"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2018, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 643/2018.– LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CRESCIAMO  COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23718"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE PUBBLICHE RIGUARDANTI IL DEMANIO STRADALE COMUNALE (COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT E RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE VIA F.LLI ROSSELLI  TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA): APPROVAZIONE ESITO DEL SORTEGGIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA BOZZA DELLA LETTERA DI RICHIESTA DEI PREVENTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23719"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23720"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. APPROVAZIONE APPENDICE 1 AL DUVRI A SEGUITO  EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23721"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  52/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23722"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - F.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23723"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2019. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23724"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - G.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23725"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO GENNAIO MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23726"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23727"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 3° BIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23728"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23729"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23730"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI”. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23731"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23732"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO FORMATIVO ON-LINE “RIGENERAZIONE URBANA IN LOMBARDIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23733"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2020 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23734"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23735"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23736"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – NOVEMBRE 2019 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23737"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23738"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23739"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA AL 16.12.2020 DELLA  CONVENZIONE E DEI RELATIVI CONTRATTI ATTUATIVI  .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23740"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESPLETAMENTO SERVIZIO DI “GESTIONE SPORTELLO LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE” DAL 15 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23741"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 MARZO AL 23 MAGGIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23742"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – OTTOBRE 2019 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23743"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO IVECO 59 TARGATO BG820PH E AUTOCARRO DAILY TARGATO PV859253 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23744"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23745"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (OTTOBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23746"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA R.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23747"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (NOVEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23748"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE FINALIZZATE A DARE ATTUAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 –  ATTO DI DESIGNAZIONE DEL PERSONALE AUTORIZZATO IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23749"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICO A FIAT DUCATO E PNEUMATICI A CARIOLE IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23750"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (1° PAGAMENTO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23751"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE MOTOCARRO PIAGGIO APE IN DOTAZIONE SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23752"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23753"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI STIPULATI CON LE SOCIETA' "PORFIDI DELL'ISOLA SRL" E "IMPIANTI E OPERE EDILI - IM.E.E. SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23754"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO STATICO LOCALE, NONCHÈ DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA" : LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23755"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23756"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” CATEGORIA C – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23757"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23758"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO SCIA ANTINCENDIO – INTEGRAZIONE CONTRIBUTO - DELL’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23759"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO AREE ED EDIFICI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23760"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL MASTER E-LEARNING IN MATERIA ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23761"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER ESECUZIONE INTERVENTI  PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23762"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23763"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA PER L'ANNO 2019 DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA PER ESTENSIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23764"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 61/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23765"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO DICHIARAZIONI TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23766"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI” EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE VERBALE  DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23767"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ANNUALE IN ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23768"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO”. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23769"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI REALTÀ VIRTUALE AUMENTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI “MUSEO CONESSO. NUOVE TECNOLOGIE PER STORIE ANTICHE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23770"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE, DA FONDAZIONE CARIPLO, PER IL PROGETTO “LA CONNESSIONE ECOLOGICA TRA L’APPENNINO PAVESE E LA PIANURA PADANA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23771"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA CON POSA DI RECINZIONE ELETTROSALDATA CON CANCELLO PEDONALE PRESSO IL PARCO GIOCHI DI VIA MONTAGNA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS 50/2016 E S. M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23772"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 14 DEL 31/01/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23773"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23774"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE SERVIZIO DI FORMAZIONE CONTINUA IN MODALITA' ON LINE SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23775"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI INFORMATIZZATI "NOTA INTEGRATIVA RENDICONTO 2019" E "RELAZIONE FINE MANDATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23776"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23777"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23778"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI  ECCEZIONALI SULLE STRADE COMUNALI –  APPROVAZIONE CARTOGRAFIE DEL TERRITORIO COMUNALE  E  TABELLE SINTETICHE REDATTE AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. 6/2012 E DELLE LINEE GUIDA  APPROVATE CON D.G.R. N. X/6931 DEL 24 LUGLIO 2017 E AGGIORNATE CON CON D.G.R. X/7859 DEL 12.02.2018  E D.G.R. N. XI/1341 DEL 04 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23779"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23780"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23781"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23782"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 29.08.2019/05.09.2020 - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23783"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23784"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23785"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INIZIATIVE DI CELEBRAZIONE DEL 250° DI VOGHERA CITTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23786"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23787"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA” – AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23788"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23789"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23790"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23791"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE  DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23792"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23793"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23794"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO”. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23795"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA  DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO 1° LOTTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23796"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23797"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23798"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23799"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE DEL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA (CHIESA ROSSA).  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23800"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23801"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA - NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23802"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23803"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI  - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23804"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE - VIA EMILIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE E PALETTI MODELLO VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23806"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - PROSECUZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23807"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23808"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ RELATIVO ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - SECONDO IMPEGNO ANNO 2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23809"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23810"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - II IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23811"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.3 ROTELLE METRICHE "HU FIRMA" DA MT.50 PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23812"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – SECONDO IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23813"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23814"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23815"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23816"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.35 GIACCHE A VENTO MULTIUSO AI COMPONENTI CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23817"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA – PERIODO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23818"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23819"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23820"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23821"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI (“LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.”). ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23822"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”: ADEGUAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DPCM DEL 26 APRILE 2020 ALL. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23823"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  33/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23824"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 28/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23825"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI ORIGINARI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE N. 1300 DEL 23/04/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23826"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23827"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23828"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23829"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI CON QUELLI ESTIVI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23830"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23831"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GUANTI MONOUSO IN NITRILE PER IL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23832"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23833"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ULTERIORI OPERAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23834"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE  DENOMINATI " CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 31.12.2019/29.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23835"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23836"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 AUTOVETTURA NUOVA JEEP RENEGADE 1.0 CV 120 CON ALLESTIMENTO SPECIALE DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23837"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LUCE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 31/12/2019 AL 29/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23838"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23839"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23840"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – ANNO 2020 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23841"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23842"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT  SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCEDENZA EFFETTUATE DURANTE IL PERIODO CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23843"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23844"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23845"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZI URBANI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA A FAVORE DELL’AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, MONZA E BRIANZA, LODI E PAVIA PER L’ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23846"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESENTI PRESSO IL CAPANNONE SITO IN VIA LOMELLINA 145 EX SEDE DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ RECOLOGY S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA E AVVISO APPALTO AGGIUDICATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23847"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA APPLEBY SRLS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI DATA GOVERNANCE E ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23848"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 12 SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23849"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO -NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23850"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. OTTAVIO BALDASSARRE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23851"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/ MARZO 2020.  APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23852"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DI FORMAZIONE ON-SITE IN MATERIA DI TRIBUTI  LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23853"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SUPLETTIVO DOVUTO A PANDEMIA COVID-19 DI FOGLI DI STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23854"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23855"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCONTRI DI FORMAZIONE ON SITE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO  E CONTABILITA' PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23856"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI, 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23857"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI – ARTICOLO 63 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23858"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC, PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23859"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23860"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23861"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23862"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2020: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23863"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO LICENZE ZOOM MEETING PRO PER GESTIONE VIDEOCONFERENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23864"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23865"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23866"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI MUSEALI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “POLVERE DEL TEMPO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, TRAMITE CENTRALE REGIONALE DI  COMMITTENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23867"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23868"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PLEXIGLASS PROTETTIVI PER SERVIZIO ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23869"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23870"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI  AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23871"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI DI PULIZIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23872"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA PER UFFICI SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23873"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (12° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23874"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.12 BARRIERE PROTETTIVE PARAFIATO PER SCRIVANIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23875"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23876"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N.14 TERMOMETRI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA FRONTALE CONTACTLESS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23877"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (SETTEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23878"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23879"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA URGENTE DI TRANSENNE METALLICHE – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23880"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. VIA LOMELLINA 145. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23881"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23882"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016  DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATO  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23883"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23884"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA” – ADEGUAMENTO COMPENSO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IL FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DEL PSC SECONDO IL PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO DIFFUSIONE COVID 19  DI CUI AL DPCM 26 APRILE 2020 ALL. 7, E ADEMPIMENTI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23885"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23886"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23887"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON NARRANDOLTREPÒ PER PROGETTO “CONTEST OLTREPÒ PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23888"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. IMPEGNO DI SPESA 2/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23889"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23890"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTO DI REVISIONE SEGMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO  BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23891"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23892"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23893"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23894"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 17 DICEMBRE 2019 – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23895"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23896"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23897"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23898"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T. E G.C.) – DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23899"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE SINO AL 31.12.2020 PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23900"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23901"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – DICEMBRE 2019 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23902"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO: DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23903"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO  TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23904"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23905"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 30-LOTTO 1”   PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  PER   SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE –  PERIODO 60 MESI -CIG ZBF2CEC60C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23906"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PRIMO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23907"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO COMMITTENTE EX ART. 3 D.P.R. 177/2011, PER I LAVORI IN SPAZI CONFINATI DEL RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23908"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23909"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE”: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23910"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA DESTINATI  AL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23911"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23912"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PARTENARIATO INTERVENTO “ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ” EX DGR 5889/2016. LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASCOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23913"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARMADIO DI SANIFICAZIONE A OZONO PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23914"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23915"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23916"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23917"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIMITERIALI ED AREE VERDI LIMITROFE  - CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI - AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. – ESERCIZIO FINANZIARIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23918"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PERIODO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23919"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23920"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (1° TRIMESTRE 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23921"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO DELLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DELL’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23922"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016 DELLA DI FORNITURA DPI – SCHERMI DIVISORI PER SETTORE AA.GG. - R.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23923"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.16 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23924"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-10-2019 AL 31-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23925"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI. APPROVAZIONE PIANO DELLE INSTALLAZIONI RELATIVO AL LOTTO 1 CARTELLI E LOTTO 2 PREINSEGNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23926"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE ALLA VIDEOCONFERENZA “LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 PER IL PERSONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23927"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE  "EDIL BAMA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23928"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23929"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23930"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23931"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23932"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE  DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23933"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23934"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23935"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE PUBBLICHE RIGUARDANTI IL DEMANIO STRADALE COMUNALE: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23936"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ULTERIORE INTEGRAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23937"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 31-08 AL 31-10-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23938"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ( CASE COMUNALI). PERIODO DAL 31-08 AL 31-10-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23939"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO DI BANDA PER LA CONNETTIVITA' INTERNET DELL'ENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., PER L' ADEGUAMENTO  DEL CONTRATTO IN ESSERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23940"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – PRIMO SEMESTRE 2020. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23941"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 31-08 AL 31-10-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23942"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23943"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE VEICOLI E ATTREZZATURE  IN USO AI SERVIZI CIMITERIALI - IMPRESA SCARSO LUCIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23944"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER AGENTI E UFFICIALI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23945"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI  DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23946"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIOJA PRONTOUFFICIO S.R.L. RELATIVA ALLA .FORNITURA DI POLTRONE PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23947"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - II°, III° TRIMESTRE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23948"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23949"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23950"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23951"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23952"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23953"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2020 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23954"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO SPESA E ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI: SECONDO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARITAS DIOCESANA DI TORTONA SEDE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23955"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23956"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23957"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO NUOVA IMU ON-LINE 2020 E RAVVEDIMENTO IMU-TASI-TARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23958"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 18 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23959"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MAGGIO - SETTEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23960"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23961"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE PAVIA SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23962"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23963"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2020 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23964"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELECOM 6° BIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE DI CHIUSURA RELATIVE AD  UTENZE DISATTIVATE PER PASSAGGIO AD ALTRO GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23965"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA DIVISORI PROTETTIVI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23966"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE – SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23967"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23968"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FORD FIESTA TARGATO AM671FP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23969"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO 1.01.2020/30.06.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23970"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019”:  APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO, LIQUIDAZIONE FATTURA E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23971"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23972"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23973"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DEL 19.11.2019, 05.12.2019 E 11.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23974"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23975"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23976"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE" PROGETTO VOGHERA" PER ORGANIZZAZIONE X^ EDIZIONE RASSEGNA "LE FORME DELL'ANIMA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23977"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI E RELATIVA ASSISTENZA APPLICATIVA IN MATERIE CONNESSE ALLA GESTIONE FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23978"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23979"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23980"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23981"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE. DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTO IN CORSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23982"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23983"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SCHERMI DIVISORI DA SCRIVANIA CON PASSACARTE - SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23984"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23985"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCHERMI DIVISORI PER UFFICI SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23986"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23987"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVAZIONE  SERVIZIO INVIO AVVISI DI PAGAMENTO TRIBUTARI VIA MAIL E GESTORE DOCUMENTALE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -    SMARTCIG ZCB2C65C40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23988"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23989"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO IN AMBIENTE CLOUD COMPUTING DEL SOFTWARE APPLICATIVO SICI ED ABILITAZIONE SMART WORKING TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – CIG Z262C8AE10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23990"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A –1° TRIMESTRE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23991"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  VII TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23992"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23993"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23994"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23995"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2019”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23996"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER ALCUNI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 01.01.2020 -29.02.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23997"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE INFESTANTE ALL’INTERNO DELL’AREA DISMESSA (EX PEEP 4) POSTA IN VIA MOLLINO A FAVORE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23998"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER ALCUNI UFFICI E  SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 2° BIM. 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="23999"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2019 AL 23 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24000"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (AGOSTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24001"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE PUBBLICHE RIGUARDANTI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24002"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (LUGLIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24003"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 2° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24004"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2020 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24005"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  72/P/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24006"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LOCALE “LA PROVINCIA PAVESE” AVVISO APPALTO AGGIUDICATO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CAPANNONE EX SEDE DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24007"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E., DAL 01 AL 31 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24008"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2020 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24009"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2019 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24010"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24011"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24012"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24013"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24014"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA ADESIONE 2020 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24015"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA PIAZZA ANGELO TERZIANI - PERIODI GENNAIO-FEBBRAIO 2019 E MARZO-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24016"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE SERVIZIO DI PULIZIE 2020 PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24017"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24018"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED  EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24019"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2020 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24020"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE PROPRIA  DETERMINAZIONE  N° 80 DEL 29.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24021"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 03.10.2019 -25.11.2019 - 16.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24022"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA -II TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24023"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (OTTOBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24024"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA F.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24025"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A POLIFONICA "GAVINA" PER CONCERTO DI NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24026"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI  AL CORSO DI FORMAZIONE “CESSIONI, DELEGHE E PIGNORAMENTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24027"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI SOGGETTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24028"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA"-  LOTTO 1  E LOTTO 3 PER REINTEGRO SCORTE  DI CARTA E  DI CANCELLERIA  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24029"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI  DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24030"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24031"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E ONORANZE FUNEBRI PER PERSONE INDIGENTI –  (B.L..DECEDUTO  IL  03.04.2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24032"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24033"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTIDEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO DI MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24034"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE "UFFICIOPERSONALEPA.IT" - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24035"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24036"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 246/2019 – PROPOSIZIONE APPELLO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24037"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24038"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24039"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679 PER UN BIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24040"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA CON POSA DI FONTANELLA DI ABBEVERAMENTO, COMPRESO DI ALLACCIAMENTO AL CONTATORE IVI ESISTENTE E SCARICO ACQUE REFLUE, E LA FORNITURA CON POSA DI UN NUOVO CANCELLETTO DI INGRESSO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24041"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CAVID-19. ACQUISTO MASCHERINE PER LA POPOLAZIONE RESIDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24042"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2020 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24043"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. MAURIZIO QUARANTA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24044"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. CESARE BONA, NEL GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO PROMOSSO DA COOPERATIVA EDILIZIA IN L.C.A. CON RICORSO P.G.E. N. 37151 DEL 10.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24045"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24046"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO –  COMPENSO RIFERITO AI MESI DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24047"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO PERIODICI OBSOLETI CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24048"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24049"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24050"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE BUONO SPESA E ACQUISTO E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA RELATIVA AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL’INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CARITAS DIOCESANA DI TORTONA SEDE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24051"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2019. COOPERATIVA CODAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24052"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24053"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24054"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24055"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2020 - CIG:  Z492C65C82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24056"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24057"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO DICHIARAZIONI TARI E ALLINEAMENTO POSIZIONE TRIBUTARIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -   - SMARTCIG ZA22C65BFC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24058"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PERIODICO OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24059"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” –  DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24060"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24061"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 GENNAIO/23 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24062"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA TELEFONI IP A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24063"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. PER APPARTENENTI COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24064"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MAT.VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24065"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. N. FG19100696 DEL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24066"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24067"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2019 PER UTILIZZO SALA EMEROTECA A FAVORE DEL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24068"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PRIMAVERA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24069"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE DAL 31.12.2017 AL 30.06.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24070"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24071"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24072"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24073"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL GIORNO 31 MARZO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24074"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24075"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONOSCIMENTO NUOVO INQUADRAMENTO ECONOMICO DI DIPENDENTE COMUNALE TRASFERITO EX ART. 30 D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24076"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2° PAG. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24077"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER UNA PARTE DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.PERIODO DAL 31.10 AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24078"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO PIAGGIO POKER TARGATO BB88659 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. 49) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24079"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N.1 ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24080"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "RELAZIONE SULLA GESTIONE (RELAZIONE AL RENDICONTO) 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24081"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24082"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24083"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2019 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24084"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24085"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24086"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24087"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24088"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL DIPENDENTE DI MATTEO MAURO COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI RETORBIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24089"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24090"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24091"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24092"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATO DN354WP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24093"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” - TRASFERIMENTO I TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24094"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24095"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2020 – 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24096"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24097"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24098"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  VI TRANCHE 2019 EREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24099"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DPI PER EMERGENZA COVID 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24100"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  M.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24101"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – UTENTI F.E, C.C. E P.L. SALDO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24102"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "ADEGUAMENTO CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E STIMA DEI COSTI DI INDAGINI SPERIMENTALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL MANUFATTO PONTE ROSSO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA' DI INDAGINI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE": LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24103"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS.50/2016. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AFFIDAMENTO DEFINITIVO NON EFFICACE DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24104"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE UNIRECUPERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24105"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO “KALT ASPHALT PLUS” - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24106"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA TERMINI DEL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 7 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24107"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” - ART. 24  DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIFICAZIONI. – LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24108"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENI SFONDELLAMENTO O DISTACCO INTONACI DAI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI "- APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24109"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24110"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24111"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24112"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24113"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI ESTERNI PER IL PERIODO 29/03/2020 – 28/03/2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24114"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SEDIE IMPILABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24115"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI  RELATIVI ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II TRIMESTRE ANNO 2020 -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24116"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SOSTITUTO SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24117"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24118"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI AUTOLAVAGGIO, COMPRENSIVO DI SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE, DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24119"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24120"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24121"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24122"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  14/02/2020 AL 10/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24123"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24124"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA P. SCPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24125"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24126"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24127"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI RICERCA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  L’INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI, DI VOLONTARIATO, DI PROMOZIONE SOCIALE, DISPONIBILI A UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ DI GESTIONE E SORVEGLIANZA DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA RICOTTIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24128"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP “FOTOCOPIATRICI 31-LOTTO 1” PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO 60 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24129"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24130"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO, MASCHERINE, GUANTI , OCCHIALI ECC. PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24131"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24132"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24133"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO IN VIA SAN VITTORE N. 38 COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N, 4 DEL 8 FEBBRAIO 2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24134"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. IMPEGNO DI SPESA 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24135"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24136"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24137"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AD ACCONTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E STESURA DI UN PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DEFINITE NELL'ACCORDO ATTRACT – CON REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24138"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA TELO IN PVC COPERTURA NIDO POMBIO E GUAINA IMPERMEABILE COPERTURA SCALA ESTERNA STADIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24139"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO DELIBERAZIONI -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24140"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24141"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24142"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI CITTADINI – ANNI 2018-2019” – APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO, SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA  E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24143"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.A.) - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24144"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI DICEMBRE 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24145"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24146"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24147"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 12 SETTEBRE -3 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24148"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONTIRON S.R.L. FRIGORIFERO E LAVASCIUGA PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24149"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24150"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24151"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICHI DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER OPERE PUBBLICHE RIGUARDANTI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24152"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24153"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. X/1253/2019 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24154"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24155"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA RAG. LUIGI PROTASIO ANNONI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24156"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24157"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DIFFERIMENTO DEI TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DAL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA, IN VIA NEGROTTO CAMBIASO – PROPRIETÀ SIGG. GANDINI, APPROVATO CON DELIBERA DI C. C. N. 47 DEL 24/05/2005 - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24158"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24159"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURE PISTOLE LETTORE CODICE A BARRE- BARCODE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24160"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 83 DEL 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24161"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24162"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24163"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”:APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24164"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24165"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE BIENNALE TERMINALI SEGNAPRESENZE. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 1198613. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24166"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24167"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO GENNAIO-APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24168"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24169"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO – MARZO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24170"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24171"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE  MARZO/APRILE A. S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24172"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE STRADE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24173"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24174"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24175"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24176"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI BANCALI DI ASFALTO A FREDDO PER IL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24177"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ORCHESTRA DA CAMERA DI VOGHERA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL PITTORE PAOLO BORRONI E LA SUA CITTÀ".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24178"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24179"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI VARIABILI ED  AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24180"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24181"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24182"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010588688 DEL 30/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24183"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24184"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – DECIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24185"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24186"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24187"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA MEDIANTE PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NEI CONFRONTI DI UN EX DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24188"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - ANNO 2020 - CIG ZB01F2CCB4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24189"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24190"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2020 PER GESTIONE SISTEMISTICA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24191"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – PERIODO DAL 01.10.2019 AL 03.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24192"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24193"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI AI SENSI DELLA DGR REGIONE LOMBARDIA N. 5451/2016 CON APOLF PAVIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “VAI – VALORIZZARE AUTONOMIE ED INCLUSIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24194"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24195"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24196"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER UNA STUDESSA DEL LICEO GALILEI  PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24197"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - IV TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24198"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - UFFICIO TRAFFICO - UFFICIO FIERE E MERCATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24199"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24200"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24201"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24202"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.10 TRANSENNE IN PLASTICA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24203"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI- ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24204"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONNALE DEL 29.03.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24205"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI E TRAPEZI SULL'AUTOVETTURA FIAT BRAVO TARGATA YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24206"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24207"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24208"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24209"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GRATUITA ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24210"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 1° TRIMESTRE 2020 (MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE ).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24211"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24212"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI – PROROGA TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24213"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE "BAR F.LLI LEARDI UMBERTO, GIULIO E FRANCO S.N.C." - GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24214"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24215"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24216"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA" PER 15^ EDIZIONE DEL FESTIVAL CHITARRISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24217"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI IMMOBILE ABUSIVAMENTE REALIZZATO IN VIA SAN VITTORE N. 38 COME DA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N, 4 DEL 8 FEBBRAIO 2012 – AGGIORNAMENTO DATI CATASTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24218"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24219"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24220"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE CULTURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24221"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24222"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2020/2022 – OPERE ANNI 2021-2022”. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24223"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2019/2020 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24224"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SPETTACOLO NATALIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24225"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIMESTRE MARZO - APRILE  A. S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24226"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24227"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIO-DIVERSO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, SECONDA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24228"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SPESA PER PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIO-DIVERSO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PRIMA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24229"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE MARZO/APRILE A. S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24230"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DI UNA GIORNATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24231"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24232"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "DOVE" ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24233"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE 2020 (A.S. 2019/2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24234"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24235"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EDIZIONI PAOLINE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24236"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMA INTEGRAZIONE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24237"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24238"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24239"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24240"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24241"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24242"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO” – DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24243"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI E SUCCESSIONI AI FINI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24244"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24245"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“. - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24246"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24247"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO SELF-SERVICE NEXT-JET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24248"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, PRIMO TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24249"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24250"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24251"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO” – DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24252"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA STURLA” – DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24253"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMANTO 6° BIM 2019. PERIODO DI FASTTURAZIONE AGOSTO- SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24254"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI. APPROVAZIONE PIANO DELLE INSTALLAZIONI RELATIVO AL LOTTO 3 – ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24255"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24256"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. V977508712 IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/08/2019 - 27/11/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24257"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO “SISTEMA LEGGI D’ITALIA”. PERIODO 01/05/2020 – 30/04/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24258"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO PUBBLICO N. N. 51/2018 E 48/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24259"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DI N.1 RADIO VEICOLARE SU VEICOLO NUOVO JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24260"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PANDA TARGATO BT267MS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24261"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24262"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE   AUTOCARRO PIAGGIO PORTER DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24263"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24264"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE PER PARTECIPAZIONE ALLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE AVANTI ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI VOGHERA – PEC PGE N. 3533/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24265"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24266"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24267"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DEGLI HOTSPOT WI-FI PUBBLICI, GRATUITI ED AD ALTA VELOCITÀ, COME DA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA EUROPEA WIFI4EU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24268"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” MARIA TERESA SPINELLI  – APPROVAZIONE SPESA PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE  CARNEVALE VOGHERESE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24269"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. VERSAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24270"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA F.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24271"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (11° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24272"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA G.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24273"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL  SERVIZIO DI “INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DEL PONTE ROSSO SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24274"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - DGR N. 2065/2019 – MISURA 2, 3, 4 - 1^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24275"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’INTRODUZIONE DELLO SMART WORKING NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24276"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DELIBERAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24277"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24278"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA CASALNOCETO PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24279"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA AL SERVIZIO DI “INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DI TIPO DINAMICO SULLA PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24280"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24281"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24282"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BORRONI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24283"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24284"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 1° BIM. 2020 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24285"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE POSTO SULL’AREA IDENTIFICATA AL NCEU AL FG. 15 PART. 1123 SUB. 5, SITO IN VIA LOMBARDIA N. 19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24286"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2019: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24287"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI RISPOSTA VELOCE A QUESITI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24288"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24289"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI -  ANNI 2020-2021”:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24290"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASTELLO PER LAVORI DI SPURGO ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24291"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE  POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021”:AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24292"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MONTAGGIO GRU EDILE IN VIA MAZZINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24293"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24294"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24295"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  17/01/2020 AL 11/02/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24296"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA ROSMAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BARBIERI E VIA MONTE BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24297"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ORARI DI APERTURA PER LE ATTIVITA’ DI ACCONCIATORI ED ESTETISTI  NEL PERIODO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24298"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24299"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24300"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI RETRIBUITI USUFRUITI NELL'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24301"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO PONTE ROSSO (1 GIORNO)  E CHIUSURA  CORSIA SUD  PONTE ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24302"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24303"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24304"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA ROSMAGNA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BARBIERI E VIA MONTE BIANCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24305"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24306"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA LOMELLINA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24307"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24308"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MAT.VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24309"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE AUTOCARRO SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24310"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P., M.T. E G.C.) – NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24311"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA ARCONE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24312"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24313"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CAVAGNA PER ESECUZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24314"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN SOSTITUZIONE VICARIO DEL DIRIGENTE SETTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24315"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - “PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) –  AZIONE 9.1.1” - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24316"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASTELLO PER LAVORI DI SPURGO ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24317"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24318"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24319"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO PONTE ROSSO NELLA NOTTE TRA IL 2 E IL 3 DICEMBRE 2020 E CHIUSURA  CORSIA SUD  PONTE ROSSO DAL GIORNO 3 DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24320"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA OLTRECONFINE PER MANIFESTAZIONE TEATRALE IN OCCASIONE DEL "DARWIN DAY" PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24321"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” PRESSO – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24322"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24323"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI TRANSITO IN STRADA FRASSOLO (TRATTO NENNI-FOLCIONA) E ALTRE STRADE DI AUTOCARRI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 QUINTALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24324"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAGNONI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24325"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24326"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - NOVEMBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24327"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI. APPROVAZIONE PIANO DELLE INSTALLAZIONI RELATIVO AL LOTTO 4 - GONFALONI SU PALO IP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24328"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24329"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: VIA BELLOCCHIO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 109/2014 DEL 18/08/2014 CON LA RIMOZIONE COATTA DEI VEICOLI IN SOSTA IRREGOLARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24330"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE –  3° ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24331"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24332"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAN LORENZO PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24333"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – NOVEMBRE 2019 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24334"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PER GLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI,  PRESSO L'ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24335"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  ATTIVAZIONE DI "DRIVE-THROUGH"  AI FINI DELL'ESECUZIONE DI TAMPONI NASO FARINGEI PER RICERCA COVID 19 IN PIAZZALE FERMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24336"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24337"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24338"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24339"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA" LOTTO 3 - DET. 682 DEL 17-07-2019.  2° PAG. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24340"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA A VEICOLI DELLA POLIZIA PROVINCIALE IN PROSSIMITA' DELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX PESA PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24341"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24342"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.DAL 01 NOVEMBRE 2019 AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24343"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE”.  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24344"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI LATTONERIA PRESSO CHIESA DEL CARMINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24345"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROROGA ORDINANZA N. 104/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24346"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITOATO PER IL PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERODO DAL 19-09-2019 AL 18-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24347"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 121159654)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24348"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24349"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1339 DEL 31.12.2019 AVENTE AD OGGETTO: “AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED EFFICACE DEI LAVORI DI NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTAGNA A MEDASSINO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24350"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA TASK ALFA 5052 CI CENTRO STAMPA. PERIODO DAL 25/09/2019 AL 24/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24351"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.17 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24352"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24353"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24354"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA  – 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24355"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE TAGLIERINA ELETTRICA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. DET.783 DEL 30-08-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24356"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIMOZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI IN VIA KENNEDY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24357"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24358"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24359"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO BIMESTRE 2020 E ADEGUAMENTO COSTI DERIVANTI DA RINNOVO CCNL DI CATEGORIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24360"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE 2020 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24361"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. NUOVO PRONTO SOCCORSO OSPEDALE CITTADINO - PROVVEDIMENTI VIABILISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24362"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24363"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PROPRIA  DETERMINAZIONE N°80 DEL 29.01.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24364"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADADLE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA BELLOCCHIO PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24365"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24366"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE 2019-2020 ALLA SOCIETÀ DI STORIA, ARTE E ARCHEOLOGIA PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24367"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA  GARELLO, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PLANA E VIA DEPRETIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24368"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO – ATTIVITÀ CHE COMPORTA MANEGGIO DI VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO MAGGIO-DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24369"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24370"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER RIQUALIFICAZIONE DEI PARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA ROSSELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CARENA E ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24371"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO  UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24372"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA BELTRAMI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA MENTANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24373"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24374"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLA TORNATA ELETTORALE DEL 29 MARZO 2020 - REFERENDUM RIDUZIONE NUMERO DEI PARLAMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24375"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24376"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE MINUTE E URGENTI DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24377"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO CORSIA NORD PONTE ROSSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24378"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVALLOTTI PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA  AD  EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24379"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019. COOPERATIVA CODAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24380"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 1 AL 31 GENNAIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24381"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020 - RIDUZIONI NUMERO PARLAMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24382"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POSIZIONAMENTO DI CANTIERE EDILE IN VIA PEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24383"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24384"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUL QUOTIDIANO NAZIONALE “IL TEMPO” AVVISO APPALTO AGGIUDICATO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CAPANNONE EX SEDE DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24385"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE IN AMBITO URBANO PER L’ANNO 2020 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA PER ESECUZIONE 1^ TRANCHE DEGLI INTERVENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24386"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO (XXVII MARZO-SAN FRANCESCO) PER LAVORI DI SCARICO MATERIALE EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24387"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24388"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFF. PROTOCOLLO - 60 MESI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24389"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ORARI ORDINANZA N. 87 DEL 24/09/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24390"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI – 60 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24391"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L’OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA – VIA VOLTURNO N. 14 (MATR. 429/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24392"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24393"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE E DI DETENZIONE DI ARTIFIZI ATTI AD OFFENDERE IN OCCASIONE DEL COMIZIO DELL’ON. SALVINI DEL 27.09.2020 IN P.ZA DUOMO E P.ZA SAN BOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24394"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24395"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24396"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL LOCALE USO NEGOZIO-BAR SITO IN PIAZZA DUOMO, 6 (BAR F.LLI LEARDI) - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24397"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24398"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO DEL 30 SETTEMBRE 2020  PRESSO LO STADIO COMUNALE “GIOVANNI PARISI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24399"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "SERVIZI FINANZIARI" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24400"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO DEL 30 SETTEMBRE 2020  PRESSO LO STADIO COMUNALE “GIOVANNI PARISI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24401"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24402"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE POLITICA IN PIAZZA DUOMO DOMENICA 24 SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24403"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODELLO INFORMATIZZATO "NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24404"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24405"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 7/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24406"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PEZZANI NEL PERIODO SCOLASTICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24407"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE LAVORAZIONI DI APPROFONDIMENTO TECNICO- PROVE SPERIMENTALI PER VERIFICA MATERIALI E MODALITÀ DI LORO IMPIEGO IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ED ACCIOTTOLATO DI VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24408"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24409"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIALE CARLO EMANUELE III IN PROSSIMITA' DELLA SCUOLA PRIMARIA "LEONARDO DA VINCI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24410"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – SALDO MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24411"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, L’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “AUSER FILO D’ARGENTO ONLUS” E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE “ARTI ORIENTALI ITALIA DI VOGHERA” PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA SITA AL PRIMO PIANO DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI STRADA SAN VITTORE - PERIODO 1.08.2018/31.07.2020  -  PRESA D'ATTO  SUBENTRO  “ASD KUNG – FU 7 STELLE” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24412"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO OSPEDALE CIVILE DI VOGHERA – VIA VOLTURNO N. 14 (MATR. 429/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24413"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24414"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 80-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24415"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 7 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24416"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24417"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24418"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE IN VIA EMILIA (LISTA CAMBIAMO CON TOTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24419"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA FUNERALE G.G. PERSONA INDIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24421"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE IN VIA EMILIA (UDC)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24422"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24423"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE DEL 18 SETTEMBRE 2020 IN PIAZZA DUOMO (LEGA NORD)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24424"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ENAIP LOMBARDIA, SEDE DI VOGHERA, PER INIZIATIVA “UN TÈ A CASA GALLINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24425"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24426"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24427"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE IL GIORNO 16 SETTEMBRE IN PIAZZA DUOMO (NOI CON VOGHERA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24428"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL MONITOR COLLEGATO ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24429"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE ELETTORALE IL GIORNO 18 SETTEMBRE 2020 IN VIA TOSCANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24430"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24431"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24432"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POSIZIONAMENTO DI CANTIERE EDILE IN VIA PEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24434"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24435"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASTELLO E VIA CAVAGNA PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24436"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPÒ PAVESE PER INIZIATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO “OLTREPÒ BIODIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24437"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24438"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE   AUTOCARRO IVECO 59 TARGATO BG820PH E AUTOCARRO DAILY TARGATO PV 859253 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24439"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24440"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24441"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE E DI DETENZIONE DI ARTIFIZI ATTI AD OFFENDERE IN OCCASIONE DEL COMIZIO DELL’ON. SALVINI DEL 31.08.2020 IN P.ZA DUOMO E P.ZA S.BOVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24442"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” –  PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24443"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24444"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE POLITICA DEL GIORNO 31 AGOST0 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24445"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24446"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24447"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DEL TRATTO DI VIA EMILIA COMPRESO TRA LE VIE BELLOCCHIO E GALLINI PER MANIFESTAZIONI POLITICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24448"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA BUFFETTERIA PREVISTA DAL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE AGLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24449"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN  VIA PELLIZZA DA VOLPEDO PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMOZIONE GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24450"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.13 CASCHI AI MOTOCICLISTI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24451"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI VOGHERA PER PARTECIPAZIONE AL POLO REGIONALE LOMBARDO SBN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24452"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI (EMILIA-LANTINI), VIA A. NASSANO, VIA CANEVARI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24453"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE ALLA VIDEOCONFERENZA “LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2020 PER IL PERSONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24454"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FORD FOCUS TARGATO DP762ZL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24455"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 55/2020 DEL 15/07/2020 - PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER TRANSITO NEL TERRITORIO CITTADINO DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24456"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24457"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL RILEVAMENTO DEI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24458"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DEI SALDI" DI SABATO 1 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24459"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ETILOMETRO ALCOLTEST 7110 MK III IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24460"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO AVVENUTO PRESSO IL CIMITERO MAGGIORE NELLA NOTTE TRA 07/08 NOVEMBRE 2019. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24461"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24462"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA D1 – AMMISSIONE CANDIDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24463"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCOVENNA PER LAVORI DI SCAVO PER RIFACIMENTO PRESA ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24464"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA SULL'ALZAIA NORD DI VIA LOMELLINA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24465"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL  C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24466"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – 2020/2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24467"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24468"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA ANGELINI TRATTO FOSCOLO-GRAMSCI PER LAVORI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24469"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ALL’E-SEMINAR “COME PREDISPORRE I BANDI DI GARA PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE NEL RISPETTO DEI BANDI TIPO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24470"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  V TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24471"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA N. 64/2020 IN DATA 28/07/2020: RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24472"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N 35 DEL 16.01.2020 "MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "URBANISTICA" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24473"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE GRONDE CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24474"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   9° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24475"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AD UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 4 “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO”  - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24476"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DEI SALDI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24477"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON LA SOCIETA' CENI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24478"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 1253/2019 - TRASFERIMENTO DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24479"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24480"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24481"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BORRONI PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24482"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24483"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24484"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASTELLO NEL TRATTO COMPRESO DA VIA GABETTA A VIA DEL POZZO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24485"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24486"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BARENGHI PER MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 24 LUGLIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24487"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE BIENNIO 2020-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24488"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID – LIMITAZIONE ORARI PUBBLICI ESERCIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E.  DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24490"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24491"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’ISEE 2020 – L’USO DELL’INDICATORE DOPO LE RILEVANTI NOVITA’ NORMATIVE E I CONTROLLI SULLE DSU E SUL REDDITO DI CITTADINANZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24492"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24493"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA MARTINELLI PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24494"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2020/2022 – OPERE ANNO 2020”. NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO, GRUPPO DI PROGETTAZIONE, UFFICIO D.L. E VALIDATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE “VOGHERA I TIPICI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24496"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER RIMOZIONE GRU EDILE E REVOCA ORDINANZA N. 49/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24497"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24498"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE  COATTA E LIMITE DI 30 KM ORARI IN VIA ROSSELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ZELASCHI A VIA CARENA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24499"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PROSEGUIMENTO NOLEGGIO TRAMITE MEPA DELLA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A SERVIZIO DELL'ASSESSORATO ALLA CULTURA, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24500"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 8 AGOSTO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24501"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24502"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA": LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24503"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI TRATTO DA VIA CAVOUR A VIA MARTINELLI PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24504"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (SETTEMBRE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24505"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24506"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO SU FASCIATOI ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24507"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CIGNOLI, SOTTOPASSO FERROVIARIO, PER SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24508"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA ATTIVITÀ DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DELL'ATEM PAVIA 4 - LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24509"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24510"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE –  2° ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24511"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUTUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA KENNEDY (DA ROTATORIA A VIA FLEMING) E ALTRI PROVVEDIMENTI PER LAVORI DI ESTENSIONE RETE TELERISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24513"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADADLE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CARLONE E L'INTERSEZIONE CON  VIA GAMALERO-VIA BELTRAMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24514"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24515"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DEGLI EVENTI NATALIZI DICEMBRE 2019-GENNAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE “TERZA SAGRA DEL PEPERONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24517"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETÀ' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24518"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24519"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER RIMOZIONE GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24520"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DELL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIARE NOVA CANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24521"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24522"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POSIZIONAMENTO DI CANTIERE EDILE IN VIA PEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24523"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24524"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA ' DI VIGILANZA  ESTERNA  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE - TRIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24525"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO BATTERIE PER VEICOLI IN USO AI SERVIZI CIMITERIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24526"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN VIA LOMELLINA PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24527"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ISCRIZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24528"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI SIMI IN UTILIZZO AL SETTORE DEMOGRAFIA - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24529"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS DA VICOLO RILE A VIA EMILIA PER ESECUZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24530"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24531"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/08/2019 AL 25/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24532"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  1° TRIMESTRE  2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24533"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DI CROLLO STATICO DI COPERTURA DI EDIFICO SITO IN VIA EMILIA N. 249 PROSPICIENTE AREA PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-07-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24534"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24535"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24536"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  PER SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA PERIODO 16/12/2019 – 31/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24537"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO IN VIA EMILIA TRATTO PIAZZALE QUARLERI VIA VOLTURNO (3° FASE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24538"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA COORDINAMENTO INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA E IL MUSEO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24539"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA INTERSEZIONE REGOLAMENTATA CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA IN VIA PRIMO MAGGIO-FACCHINETTI-GALVANI-MARTIRI LIBERTA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24540"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM PER PRESENTAZIONE VOLUME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24541"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24542"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE  PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24543"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   8° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24544"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI  NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. GARIBALDI E VIA GALILEO GALILEI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24545"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 1° TRIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24546"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24547"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 17 DEL 30.04.2020 “MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REGOLAMENTAZIONE PER ACCESSO E FRUIZIONE ORTI COMUNALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24548"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MANDELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RIGONI E VIA PLANA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24549"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.1053912 AFFIDAMENTO FORNITURA DET.1017 DEL 06-11-2019 CIG. ZB12A03C85.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24550"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI – 60 MESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24551"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24553"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO STIPULATO CON  AVIP ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (MAGGIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24555"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24556"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIET DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI (TRATTO GARIBALDI-GALILEO GALILEI) PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24557"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (GIUGNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24558"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DELLE ORDINANZE SINDACALI N. 25 DEL 18 MAGGIO E N. 29 DEL 21 MAGGIO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24559"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (32 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24560"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24561"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA E VIA SCARABELLI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24562"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24563"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLI NATALIZI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA, DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24564"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALI DI CONTESTAZIONE ART. 30 R.P.U. A CARICO DEL RISTORANTE PIZZERIA "LA SCALA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24565"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA A.S.D. VOGHERA PER L’USO DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRENO DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE DI STRADA FRASSOLO N.6 CON FINALITA’ SPORTIVA . PRESA D'ATTO  RINUNCIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24566"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24567"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE-ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24568"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E PIAZZA SAN BOVO PER LAVORI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – SETTEMBRE 2019 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24570"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24571"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID – LIMITAZIONE VENDITA DA ASPORTO DI ALCOLICI E ORARI PUBBLICI ESERCIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24572"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2020 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24573"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24574"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI NOVEMBRE 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24575"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI PER ESECUZIONE DI SCAVI PER ALLACCIAMENTO UTENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI IN STRUTTURA ANNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24577"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON COMWORK MUSEUM PER SVILUPPO PIATTAFORMA DI GESTIONE E PUBBLICAZIONE DI COLLEZIONI MUSEALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24579"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI MERCATINI DEL SABATO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI E DELL’AGRIMERCATO DI DOMENICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24580"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE –  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24581"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24583"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>EMERGENZA COVID - DEROGA ORARI APERTURA ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE FINO AL 31.12.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24584"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAVONAROLA E VIA MATTEOTTI PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24586"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PEDRAZZI EDITORE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24587"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA GABETTA E LARGO MOLINO PER TRANSITO AUTOBUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24588"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24589"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI MERCATI DI PIAZZA DUOMO DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24590"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1° TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24593"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24594"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA A. CALVI PER GETTO CALCESTRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24596"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24597"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOCCHIO PER ESECUZIONE GETTO CALCESTRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24598"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24599"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA ANTONICELLI-STRADA CAPPELLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.09.2019 ALL'11.12.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.10.2018 AL 29.01.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24602"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI IN VIA GOBETTII N. 10 - CONDOMINIO GOBETTI,  SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ A SEGUITO DI INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24603"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  ALL'A.N.U.T.E.L., (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24604"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APERTURA CONTINGENTATA CIMITERO MAGGIORE – MISURE TEMPORANEE E PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA COVID-19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24605"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.15 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24606"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24607"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24608"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL  20 MARZO 2020 “CHIUSURA DELLA CICLOPEDONALE “GREENWAY” CON SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24609"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 107/1 PER IL PRIMO BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24610"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIAPERTURA DEI MERCATI DI PIAZZA DUOMO PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24611"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24612"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24613"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BLOCCHI SERRATURA/CHIAVE PER GLI ARMADIETTI DELLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24615"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>MISURE PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. REGOLAMENTAZIONE PER ACCESSO E FRUIZIONE ORTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24616"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24617"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24618"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE III^ RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24619"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2019 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SCHEDINE PRESTITO PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24621"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA DELLA CICLOPEDONALE DENOMINATA “GREEN-WAY” CON SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI E PEDONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24622"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL RISTORANTE PIZZERIA "LA SCALA" CON SEDE A VOGHERA IN VIA F.LLI ROSSELLI N. 3 - ART. 30 REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA -.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24623"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. LIQUIDAZIONE  ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFCI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA " CARTA E CANCELLERIA" LOTTO 1 DET.682 DEL 17.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24626"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA CARLO EMANUELE PER SOSTA AMBULANZE E VEICOLI SOCCORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24627"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. DRAGHI FABIO, SOVRINTENDENTE DI POLIZIA LOCALE, A SVOLGERE INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI PIZZALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24628"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 4 “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” (SEDUTA DEL 24/07/2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24629"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PAOLO SACCHI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24630"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DOTT. MAURO DI MATTEO, COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE, A SVOLGERE INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI PIZZALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24631"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI COSTRUZIONE RETE FOGNARIA IN VIA ANTONICELLI-STRADA CAPPELLETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO BIENNALE DI DIRETTA AUDIO CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE, DICEMBRE 2019 - DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24633"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ANNO 2020. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA TERRITORIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24634"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCOVENNA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/09/2019 AL 13/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24636"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ANNO 2020. ACCERTAMENTO PREVISIONE DI INCASSO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24637"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI, TRATTO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA CAVALLOTTI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALL'ACQUEDOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24638"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24639"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC RIFERTO A SCHOOL E-SUITE – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   7° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA M.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24642"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24643"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA PER VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24645"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24646"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA VIOLA SIMONA PER PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 87/2019 ART. 30 R.P.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO ,IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS. 267/2000.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24650"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA GHERARDI VALERIA PER PAGAMENTO VERBALE DI CONTESTAZIONE N. 72/2019 ART. 30 R.P.U.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MAT.VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI EX ART.163 C.5 DEL D.LGS.267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24654"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI NEL TRATTO COMPREO TRA VIA EMILIA E VIA CAVALLOTTI PER ESECUZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24655"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24657"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI RIMOZIONE DI GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24658"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE  - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24659"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA FERRETTA PER LAVORI SU RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24661"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAVONAROLA PER LAVORI DI LATTONERIA CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24662"><Anno>2020</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2020 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2020-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI NOVEMBRE- DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   6° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   5 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON PREVENTIVABILE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NIDO POMBIO – SOSTITUZIONE INFISSI” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE PER AGILITY DOGS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI FORNITURA 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RIVISTA “CINEFORUM” ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO, SEZ. LAVORO, R.G. 1248/2018, PROMOSSA CON RICORSO NOTIFICATO IL 29/10/2018 (P.G. E. 40425/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE PROGETTO PODISTICO BENEFICO “CAMMINARE PER LA SALUTE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ANTEAS PAVIA” GRUPPO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PRO FAMIGLIA MARIA TERESA SPINELLI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – NONA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2019: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CORONE DI ALLORO  E CIOTOLE DI FIORI PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO  TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE  PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE II^ RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC.  ETICA N. 79 DEL 30.11.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.08.2019 AL 25.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PER IL SERVIZIO SCHOOL E-SUITE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 1253/2019 - TRASFERIMENTO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA LEGNAME PER STRUTTURA SOTTOTATAMI PALESTRA DI VIA STURLA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2019-2020. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA-FIERA E MERCATI - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL PERIODO  30 AGOSTO / 29 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICI ESPROPRI – CATASTO - SUAP. PERIODO SETTEMBRE 2019/AGOSTO 2024. RATA RELATIVA AL PERIODO 30 AGOSTO / 29 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.08.2019 AL 25.11.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 2 MAGGIO 2019 – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  43/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PASSAGGIO IN A.N.P.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER RASSEGNA "INCONTRIAMOCI A TEATRO" PRESSO IL CINEMA ARLECCHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO AMMINISTRATIVO - ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. RATA RELATIVA AL PERIODO 07 AGOSTO / 06 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER AGENTI E UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI UN TERRENO AGRICOLO DELL’ITAS “C. GALLINI” DI VOGHERA PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA 637^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE PER IL 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (6° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’EVENTO AGGREGATIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN UNICA SOLUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: “AUSER FILO D’ARGENTO ONLUS” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI OTTOBRE 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI  – OTTOBRE 2019”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020 -  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AGLI INTERVENTI ESEGUITI A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DALL'EVENTO METEOROLOGICO DEL 21/10/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019. COOPERATIVA CODAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI FONTANELLA DI ABBEVERAMENTO, COMPRESO DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTTO E SCARICO ACQUE REFLUE,  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E DELLA FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO GIOVANI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO STORICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2019” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2019” – LIQUIDAZIONE STATO FINALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.16 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.9 BODY CAM - DASH CAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOCARRO IVECO 59 TARGATO BG820PH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   4 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  IV TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019 – II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019 I TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI": LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.10.2019 AL 31.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – UTENTE F.E. MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE CAUTELARE DELLE VERTENZE INSTAURATE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA CON RICORSI P.G. E N. 0038225/2019 N.R.G. 2144/2019, NOTIFICATO IL 17/09/2019, E P.G. E. N. 0038436/2019 N.R.G. 2145/2019, NOTIFICATO IL 18/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI  N. 002140218 DEL 30.09.19 INTERVENTO TECNICO PER SUBENTRO ANPR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (10° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (MARZO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (APRILE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ENDAS C.R.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RICREATIVA NEL QUARTIERE MEDASSINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA RICREATIVA NELLA FRAZIONE ORIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE DUE RUOTE IN PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA BENEFICA “7° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. MOVISPORT - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “PROGETTO MOVIS”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA “ECONOMIA E AMBIENTE” PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E PROCEDURE NEGOZIATE DOPO IL D.L. 32/2019 C.D. SBLOCCA CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI ALLA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, GIUGNO-OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (FEBBRAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL SEMINARIO “SUBAPPALTO, CORRISPETTIVO DI APPALTO, SOGLIA DI ANOMALIA E REQUISITI DI CARATTERE GENERALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “MEPA – CORSO OPERATIVO AVANZATO CON SIMULAZIONI PER L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO – AGGIORNATO AL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL VIDEOCORSO “LO SPORTELLO CHE SORRIDE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “I PERMESSI DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/5/2018 E LA GESTIONE DELLA MALATTIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E PROCEDURE NEGOZIATE DOPO IL D.L. 32/2019 C.D. SBLOCCA CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL VIDEOCORSO “LO SPORTELLO CHE SORRIDE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.07.2019 AL 29.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI  SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI ": LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – OTTOBRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – LUGLIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – OTTOBRE 2019 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO C.M.O SRL PER SPETTACOLI DAL 4 AL 11 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01-10-2019 AL 31-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. PAGAMENTO N . 3 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – FONDAZIONE DON GNOCCHI ONLUS – AGOSTO 2019 (S.M.D.C.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI SETTEMBRE 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - OTTOBRE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P. E M.T.) – OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DAL 01-10-2019 AL 31-12-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.15 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 14  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.13 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. 6° BIM 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INGEGNERIA-ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO TOPOGRAFICO CATASTALE PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAVO LAGOZZO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA SPESA REALIZZAZIONE PANNELLI PER IL MUSEO DELLA FISARMONICA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE E APERTURE STAORDINARIE  IL 4/22 SETTEMBRE E 20/27 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER  COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE – OSSARI. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPÒ PER SPETTACOLO TEATRALE IN CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – A.P. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “IL DIRITTO D’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA DOPO LO SBLOCCA CANTIERI E LA CIRCOLARE DEL MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 1/2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO (B.M.A.) – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. PERIODO DAL 1° AL 28 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE  PER IL CDA DELL'ASP “ CARLO PEZZANI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 2 MAGGIO 2019 – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N 25/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N 46/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019" - 1° LIQUIDAZIONE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMMAUTO AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE LEVA CAMBIO MACCHINA FIAT 600 IN DOTAZIONE AI MESSI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE BANDA MUSICALE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI INFORMATICI E RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2022. LIQUIDAZIONE FATTURE PER PUBBLICAZIONE  BANDO GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO TERZO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-07-2019 AL 30-09-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/0 UNIQA N. 2134/001609.    RIMBORSO FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.DAL 01 SETTEMBRE 2019 AL 31 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N 24/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER COPIE IN ECCESSO PERIODO 02.09.2014/01.09.2019 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.14 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.06 / 01.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.06/01.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N 26/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.2 MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'APPROVAZIONE DI SPESA PER LA VERIFICA DEI TEMPI  GIALLO SEMAFORICO E LUCI PEDONALI SPENTE AI SEMAFORI ROSSELLI E CARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI GRADO, FREGI DELL'ENTE DI APPARTENENZA E SCUDETTI REGIONE LOMBARDIA AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL REPARTO SEGNALETICA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – OTTAVA   LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  III TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2019. COOPERATIVA STELLA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   2 ^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2019/2020 –   1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2019. COOPERATIVA EPICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2019. COOPERATIVA CODAMS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. N. 5644/2016. 11° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI – OTTOBRE 2019 (C.S.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI AGOSTO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – SETTEMBRE 2019 (G.R., M.G., S.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  II° ACCONTO AL LEGALE INCARICATO NELL'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VOGHERA  AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA NOTIFICATO A MANI IL 14/01/2019 P.G.E. 0002316/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER STAMPA MANIFESTI CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO - COMPENSO RIFERITO AI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE AGGIORNATO ALLO SBLOCCA CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 7/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E CONGUAGLIO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A. – 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  A SALDO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ASSISTENZA GIUDIZIALE NELLA PROCEDURA R.G. 1871/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – TERZO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  SETTIMA   LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA – 22/06/2018 - GENNAIO 2019 / GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE EX D.R.G. REGIONE LOMBARDIA N. 860/2019 PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA - LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESA A FAVORE COMUNE DI PAVIA – ANNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – AGOSTO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - TRIMESTRE LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.13 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.09.2019 AL 30.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – UTENTE F.E. MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019 - 5° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (9° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (2°  ACCONTO ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVISTA DEI COMUNI E DEL TERRITORIO  ITALIA PIU' - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA DEL MATERIALE DA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE AI LAVORI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2018-2019”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  II TRANCHE 2019 EREDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="24999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – II, III E IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. 5° BIM 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECONOMATO. PAGAMENTO N.1 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.12</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI  KYOCERA TASK ALFA 5052 CI CENTRO STAMPA. PERIODO DAL 25-06-2019 AL 24-09-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER IL PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19-06-2019 AL 18-09-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 12 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G. SACERDOTI" : I^ RATA ANNO SCOLASTICO 2019-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SPESE DI COMPARTECIPAZIONE A SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE - ON SIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA TERZO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO STATICO LOCALE, NONCHÈ DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA" : LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (AGOSTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.10 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020 -  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016":  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (8° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO DEROGA DI CUI ART.7 D.P.R. 151/2011 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI GRAFICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LOCALE “LA PROVINCIA PAVESE” AVVISO INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CAPANNONE EX SEDE DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 2 MAGGIO 2019 – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTO FABBRICATI E REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE, IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI VOGHERA – VIA PLANA 66 - LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2018 PER AUTOVETTURE ALFA ROMEO 159 E FIAT PANDA IN COMODATO D'USO GRATUITO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/06/2019 AL 13/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. N. 5644/2016. 10° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  II TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CATSELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – AGOSTO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 1253/2019 - TRASFERIMENTO PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO ALLE INTERROGAZIONI PRESSO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - III TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010572138 DEL 30/09/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - IV° TRIM. 2019 (MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E GENNAIO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.06.2019 ALL'11.09.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE CONTRIBUTO PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI AD AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA “LARES” PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA PORTONI ELEMENTARE DE AMICIS. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI COSTI FISSI  ED  AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SECONDO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.11 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A. – 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E REVISIONE TECNICO-CONTABILE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI ESTERNI RELATIVI AL RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA AI SENSI ART. 25 COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E ART. 28 C. 4 D. LGS. 42/2004.  LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.11 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 - STAGIONE INVERNALE 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER DUE FIREWALL SG 330 FULLGUARD PER LA RETE INFORMATICA DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (5° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016":  APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2019 AL 30.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  I TRANCHE 2019 - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X7856/2018  – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE UFFCIO POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.02.2019 -29.04.2019 - 03.06.2019 - 24.06.2019 - 15.07.2019 E 29.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 28/05/2019 AL 27/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. DAL 01 LUGLIO 2019 AL 14 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. DAL 15 LUGLIO 2019 AL 31 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: “AVIS - ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ITALIANI SANGUE” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE, ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER PARERE LEGALE IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTAMENTE PARTECIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI INFORMATICI E RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E DIDATTICA ECOTURISTICA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DELLA POMELLA GENOVESE IN VALLE NIZZA, IN CARICO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE E SUL QUOTIDIANO NAZIONALE “IL TEMPO” AVVISO INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CAPANNONE EX SEDE DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA CON  "ABITARE S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. FUNERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CAPANNONE EX SEDE DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO E APERTURE STAORDINARIE  IL 4/11/18/25 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 2 MAGGIO 2019 – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA OPERE UTET PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/05/2019 AL 25/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MANELLI GOMME SNC DI MANELLI R. &amp; SESENNA M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LUGLIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (7° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SECONDO  TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  2° TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.05.2019 AL 25.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – UFFICIO ECOLOGIA - PERIODO 2019/2024. TRIMESTRE 07 MAGGIO / 06 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SOSTITUZIONE SISTEMA ELIMINA CODE UFFICIO TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – UTENTE F.E. MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.05.2019 AL 25.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MAGGIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI ,SERVIZI COMUNALI  E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4° BIM 2019 1° LIQUIDAZIONE SCADENZA 24-09-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (2° SEMESTRE ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GIUGNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (GENNAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. CESARE BONA, NELLA VERTENZA COMUNE DI VOGHERA/IL MIRTO SOC. COOP. A R.L. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO - RG N. 61934/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. CESARE BONA, NELLA VERTENZA COMUNE DI VOGHERA/ COOPERATIVA “L’ANTICO GELSO” A R.L. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO – RG N. 62224/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DEL 21.05.2019, 18.06.2019 E 09.07.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – LUGLIO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA A COMPENSO DOVUTO AL LEGALE INCARICATO NELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 28/2019 NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA – N.R.G. 6643/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESI DI GIUGNO E AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X1253/2019  – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2018/31.12.2018 - TRASFERIMENTO ULTIMA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CREMONA E NOBILE S.R.L. PER ACQUISTO LAVATRICE PER L’ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI (STRADA TORREMENAPACE,STRADA FRASSOLO, VIA LOMELLINA E VIA FACCHINETTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER RASSEGNA "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2019" – SERATA DEL 25 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER RASSEGNA "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2019" – SERATE DEL 11 E 18 LUGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M. E K.M.) – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (M.M.) – PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.1 BATTERIA PER MOTOCICLO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” - ART. 24  DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIFICAZIONI. – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA DET.682 DEL 17-07-2019. 1° PAGAMENTO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01-07-2019 AL 30-09-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. 4° BIM 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.10 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEL MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N. 9 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019 E PERIODO DAL 01-07-2019 AL 30-09-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL  C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ETICA S.R.L. N. 57 E N. 59 DEL 13/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N.852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 30/08/2018 – 07/08/2019 SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO DAL 01.07.2019 AL 31.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO- D.G.R. N. 5644/2016 - 9° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X 1253/2019 –  I TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI LUGLIO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – LUGLIO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI GIUGNO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED EROGAZIONE SOFTWARE DI DATA GOVERNANCE PER GDPR E SUPPORTO ALLA VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID (PAGAMENTO A SALDO BIENNIO 2018/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED EROGAZIONE SOFTWARE DI DATA GOVERNANCE PER GDPR E SUPPORTO ALLA VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID (2° PAGAMENTO BIENNIO 2018/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  SESTA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 2° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” - PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 1253/2019 - TRASFERIMENTO PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. RDO SU MEPA N.2260895</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.04.2019 AL 29.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – PASTI MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE MESI MAGGIO GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DI INTERVENTI PIANO ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ PAL (VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE  - LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL SERVIZIO EROGATO NEI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PARCELLA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E APPALTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI “BONIFICA ORDIGNI BELLICI VIA FELICE CAVALLOTTI TRATTO DA VIA GALLINI A PIAZZA C. BATTISTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI LUGLIO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (6° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE CITTADINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'INFRAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S.  A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 9 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.4 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONEDEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE  - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO  2019. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 6/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARPA LOMBARDIA  CONTRIBUTO ALLE SPESE PER RILASCIO PARERE AMBIENTALE SU SCIA IMPIANTI RADIOELETTRICI DI STRADA GRANELLA, 112 - DITTA TELECOM ITALIA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARPA LOMBARDIA  CONTRIBUTO ALLE SPESE PER RILASCIO PARERE AMBIENTALE SU SCIA IMPIANTI RADIOELETTRICI DITTA WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO, DI VIA AMENDOLA 101.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – SECONDO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: “UNA MANO PER …” ONLUS DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 3° QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI CANCELLERIA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 2 MARZO / 1° GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA SECONDO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.03/01.06.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA RASSEGNA "GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GIUGNO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S. DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 5° BIM. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2019. 5° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 2267721 PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARCA " CARTA E CANCELLERIA" LOTTO 1. LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI.. 2° PAGAMENTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 2 MAGGIO 2019 – MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOMS DI VOGHERA PER RASSEGNA DI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PER L’INFANZIA E GLI STUDENTI DELLE SCUOLE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL PRIORATO DEL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER EVENTO MUSICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 175, COMMA 3, LETT.D) E F) E COMMA 5QUATER, LETT. B) E EBIS), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA POLIFONICA GAVINA  PER  CONCERTO DI NATALE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA PER 15^ EDIZIONE DEL FESTIVAL CHITARRISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED EFFICACE DEI LAVORI DI “NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTAGNA A MEDASSINO”. SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO E DELL’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA CON POSA DEL CONTATORE, PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER  ORGANIZZAZIONE X^ EDIZIONE RASSEGNA “LE FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA DA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OLTREPÒ BIODIVERSO”, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  INTERVENTI INFRASTRUTTURALI/DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – GENNAIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE EX D.G.R. REGIONE LOMBARDIA N. 1496/2019 PER IL  SOSTEGNO DEI SERVIZI E DELLE AZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE – APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESA A FAVORE ENTE CAPOFILA COMUNE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CHIARA PER CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E RELATIVA PRATICA DI RADIAIZONE AL P.R.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER COSTITUZIONE E RICONOSCIMENTO FONDAZIONE TEATRO  SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  AD APRILE E MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DUP 2020/22, SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 E STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA -I TRIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 1° E 2° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - RIPETIZIONE EX ART. 63, COMMA 5, D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE GEOM. BENZI CRISTINA, ISTRUTTORE TECNICO DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – SETTORE URBANISTICA A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER IL COMUNE DI CODEVILLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATE SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL ED AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA VICARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER I SERVIZI DI VIGILANZA ESTERNA AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE  INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2019 4° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL C.D.S.  DEL 1 SEMESTRE 2016  NON OBLATE NEI TERMINI DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZAATIVA "ECONOMATO E PROVVEDITORATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTROLLO DI GESTIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPETTANZE ANNO 2018 DEL RESPONSABILE DEI DATI PERSONALI NOMINATO AI SENSI DEGLI ARTT. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZI DEMOGRAFICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE  INDENNITA’ CONDIZIONI DI LAVORO –  COMPENSO MAGGIO-GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ MANEGGIO VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO GENNAIO-APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “INDIVIDUAZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI MEDIANTE REDAZIONE DI CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E STIMA DEI COSTI, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL MANUFATTO PONTE ROSSO E ATTIVITA’ DI INDAGINI ACCESSORIE INERENTI LA PASSERELLA PEDONALE” : LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO – GIUGNO  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI RELATIVO A N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTA' AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA "CITTA' SICURA" E N.1 TABLET PER MODALITA' PATTUGLIA PER IL TRIENNIO 2019/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 119665709) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AD ACCONTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA RASSEGNA "GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2020, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”  E LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO AI SENSI DELL’ART.113 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO NON EFFICACE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI -  ANNI 2020-2021” ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. PERIODO DAL 31.12.2019 AL 31.12.2022. APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATE SU PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL ED AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA NON EFFICACE DEI  SERVIZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO OGGETTI ANTICHI ED USATI DI PIAZZA DUOMO (ANNO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PC PORTATILE ALLA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA’ “APPALTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (4° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E RASSEGNA STAMPA ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2020-2021”. AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID.118600198)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI  DICEMBRE 2019 E PRIMO BIMESTRE 2020. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI COMPRENSIVI DI VIA MARSALA E VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO E APERTURE STAORDINARIE  IL 12 MAGGIO IL E IL 23 GIUGNO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO AL CIVICO ACQUEDOTTO E FORMAZIONE DI POZZETTO PER LA POSA DEL CONTATORE E DELLA PRESA DELL’ACQUA AD USO IRRIGAZIONE, PRESSO L’AREA DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA MONTAGNA ADIBITA A “UN BOSCO PER LA CITTA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PROVE SPERIMENTALI PER VERIFICA MATERIALI E MODALITÀ DI LORO IMPIEGO IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ED ACCIOTTOLATO DI VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CONTRATTO DELLE FUNZIONI LOCALI AD UN ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE: DALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, DEFINITIVO NON EFFICACE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021” ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA VESTIARIO ESTIVO PER MESSI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DELLE RECINZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITA’ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO DELLE “CATEGORIE MERCEOLOGICHE E PROFESSIONI REGOLAMENTATE INCLUSE NELL’ELENCO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI, APPROVATI CON DET. 601/2019 DEL 18/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 16/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (26 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SEDIE IMPILABILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - F.E. - APRILE/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "ALIA MUSICA" PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "I POMERIGGI MUSICALI VOGHERESI 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  –  IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "CHI È DI SCENA" PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I TRIMESTRE ANNO 2020 -  RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER LA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I BIMESTRE ANNO 2020 - RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO CITTA' DI ROMA PER SPETTACOLI DAL 05 AL 15 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIA – COLLABORAZIONE PER PROGETTO FILM-DOCUMENTARIO: “FLASH – LA VITA DI GIOVANNI PARISI”-  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI TRATTO DA VIA ZELASCHI A VIA CARENA” – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) –  AZIONE 9.1.1 – I TRIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI”. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE -DICEMBRE 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO VW FOX TARGATO DE399JG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN PIETRA NATURALE – VIA EMILIA”- APPROVAZIONE LETTERA PER RICHIESTA PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA, TRAINO E DEMOLIZIONE CON PRATICHE COLLEGATE DEL VEICOLO VW JETTA, AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N.460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- APPROVAZIONE LETTERA PER RICHIESTA PREVENTIVI PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT B)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI AL PROGETTO “ABBONAMENTO MUSEI” E APPROVAZIONE CONVENZIONE GRATUITA INGRESSI 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - CANONE LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI VIA ZANARDI/ VIA DEL POPOLO. SINISTRO DEL 18.10.2019. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO PER  FIERA ASCENSIONE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “ASSOCIAZIONE PRO FAMIGLIA TERESA SPINELLI” DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA'  "PUBLI CITTA' S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE –  PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADIMA IN COMUNE DI VOGHERA” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA OPERE TRECCANI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA DEMOLIZIONE E RADIAZIONE AL P.R.A. AUTOMEZZO FIAT SCUDO AZ 023 YR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONGUAGLIO SPESA PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE FRIGORIFERO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI, ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE  IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO”. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER  SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO  A. S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELL’ELABORAZIONE E PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROPEDEUTICI ALLA ATTIVITÀ DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS DELL'ATEM PAVIA 4. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO APRILE/GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2019 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - I BIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO  - PRIMO BIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA INTERVENTI ASM VOGHERA SPA NELL'AREA EX CASERMA E ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 637^ FIERA DELL'ASCENSIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE  – PRIMO BIMESTRE ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT  SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 117341905)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DA GENNAIO A MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ARREDI PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO NATALIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5°-6° BIM 2018.  SCADENZA 05/08/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO CANCELLO PARCHEGGIO EX CASERMA. SINISTRO DEL 16.08.2019 . ACCETTAZIONE RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA' - 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, GIUGNO-OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 2°-3° BIM 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI DECRETO N. 11467/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO A. S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - II TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO URGENTE DI ADEGUAMENTO  IMPIANTI SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO  2019. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2019.APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO LE AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE DI VIA RIDONDELLO E VIA MONTAGNA ADIBITE A “UN BOSCO PER LA CITTA’”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO VOLTA PALAZZO MUNICIPALE – PONTEGGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 118598094) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - SALDO - SMARTCIG Z5C2780E10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA  FASE CAUTELARE DEL RICORSO N.R.G. N. 1225/2019, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUSEO STORICO”. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER REVISIONE E ADEGUAMENTO A DISPOSITIVI MOBILI DEL SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO  BIMESTRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI APRILE 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2020 – 31/03/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI MAGGIO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO PER L’IMPLEMENTAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE FRAGILI - POR FSE 2014-2020 - AZIONE 9.3.6. E AZIONE 9.2.1. – D.D.S. D.G. POLITICHE PER LA FAMIGLIA, GENITORIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ 21 DICEMBRE 2018 N. 19486 E  CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO PER INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E CMOP - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – MAGGIO/GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO TERMINE NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA – ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIO-DIVERSO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, SECONDA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - P.A. - MAGGIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE RDO SU MEPA N. 2453071</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) -  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO GRAFICO ED INSTALLAZIONE NUOVA BARRA LUMINOSA A BASSO PROFILO SU FIAT BRAVO TARGATA YA509AL, ACQUISTO E MONTAGGIO NUOVA CENTRALINA CON MICROFONO SU ALFA ROMEO GIULIETTA TARGATA YA468AP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ACQUISTO E INSTALLAZIONE BARRA LAMPEGGIANTE IN SOSTITUZIONE A BARRA NON PIU' FUNZIONANTE AL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA759AJ DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/03/2019 AL 13/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FORD FIESTA TARGATO AM671FP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI – CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART.208 DEL D.LGS.285/1992 - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE CONTRASTO ALLA POVERTÀ – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE AMMORTIZZATORI ANTERIORI E TRAPEZI SUL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X7856/2018  – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 1253/2019 - TRASFERIMENTO PERIODO GENNAIO/APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. SESTA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2608/1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 52/2019 TRIBUNALE DI LODI SENTENZA N. 54 DEPOSITATA IL 22.11.2019 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA L.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU N. 1110, 436, 255, 209 E 110 DELL’11.02.2019, NOTIFICATI IN DATA 13.02.2019, EMESSI IN RETTIFICA DEI PRECEDENTI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU N. 930, 380, 207, 150 E 55 DEL 31.08.2018 RELATIVAMENTE AGLI ANNI D’IMPOSTA 2013/2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA ORA ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI. PERIODO 1.07.2018/30.06.2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BATTERIE PER GRUPPI DI CONTINUITÀ SALA SERVER: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO  A SEGUITO DI O.D.A. SU ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI E CONGUAGLI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E A.S.D. OLTREPOVOGHERA ORA ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI.  PERIODO 1.07.2019/30.06.2020. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “PRONTO INTERVENTO MINORI” –  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE BIENNIO 2020-2021. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA TASK ALFA 5052CI CENTRO STAMPA PERIODO DAL 25-03-2019 AL 24-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – II IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER I PERIODO DI 60 MESI. LIQUDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19-03-2019 AL 18-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (5° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE DELLA “CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI MIRATI A SOSTENERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - III° TRIM. 2019 (MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – II IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.03.2019 ALL'11.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. –  VIA LOMELLINA N. 145 - CIG 80022555BA - CUP C15I18000970005. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 7 DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E STESURA DI UN PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE NELL'AMBITO DELLE AZIONI DEFINITE NELL'ACCORDO ATTRACT – CON REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A  - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE  DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (25 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MAGGIO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016":  APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2018, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 643/2018.  – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – PASTI MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FORD FOCUS TARGATO DP762ZL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO PROMOSSO DA COOPERATIVA EDILIZIA IN LCA CON RICORSO P.G.E. N. 37151 DEL 10.09.2019 - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  08/11/2019 AL 06/12/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA DESIGNAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA B.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MAGGIO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.3 ROTELLE METRICHE "HU FIRMA" DA MT.50 PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE POSTAZIONI TVCC -PIAZZA S.BOVO - PIAZZALE QUARLERI - VIA VOLTURNO N.14 (POSTEGGIO OSPEDALE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L’AREA VERDE DI VIA LOMBARDIA AD ORIOLO, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.8 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.8 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI ,SERVIZI COMUNALI E SCUOLE .LIQUIDAZIONE 4° 6° BIM 2018 SCADENZA 22-07-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI DI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  I E II TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1116 DEL 27/11/2019 - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE –  ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, PERIODO 6/2019 –7/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA BELLI, 7/H.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA, 5/N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G. SACERDOTI" - APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FRIGORIFERO E LAVASCIUGA PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIFACIMENTO COPERTURA FASCIATOI E CUSCINI PER CASSETTIERE IN DOTAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2019  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE AZIONI RELATIVE ALL'OBIETTIVO SPECIFICO 2.3. "AUMENTARE LA COPERTURA TERRITORIALE DELLE INIZIATIVE DEGLI ENTI LOCALI IN PARTNERSHIP CON IL TERZO SETTORE, SCUOLE, SSR, ENTI ACCREDITATI", NELL'AMBITO DEL PIANO LOCALE GAP DELL'ATS DI PAVIA – IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2019: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT - RILEVATORI CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI (SMART CIG Z282A6CA6F)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI GRUPPO WOLTEWRS KLUVER ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2019/2020 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 253/2019 (P.G.E. 48066/2019). - AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONI, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668 1° BIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA COORDINAMENTO INIZIATIVE PRESSO LA BIBLIOTECA E IL MUSEO DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO  2019. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE 1° OTTOBRE 2014/30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014. IMPEGNO DI SPESA 1° QUADRIMESTRE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLA CARROZZERIA ESTERNA, COMPRESA LA VERNICIATURA E LA RIMOZIONE DELLE SCRITTE IDENTIFICATIVE D'ISTITUTO, DEL VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO YA509AL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL RILEVAMENTO DEI SINISTRI STRADALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA” 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP" FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFF.ECONOMATO.IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 1 AL 30 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  PODISTICA “CORRI ALLA SENSIA” 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI “INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DEL PONTE ROSSO SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO COMPENSO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA AI SENSI DEL D.M. 21/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – 2° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO D SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI PAVIA DELLE SPESE DI CUSTODIA DEI VEICOLI SEQUESTRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DLF VOGHERA PER XXIV° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTA' DI VOGHERA 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE, RINNOVO ISCRIZIONI E CANCELLAZIONE ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO A SERVIZI E UFFICI COMUNALI VARI- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DI “LAVORAZIONI DI APPROFONDIMENTO TECNICO - PROVE SPERIMENTALI PER VERIFICA MATERIALI E MODALITÀ DI LORO IMPIEGO IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO ED ACCIOTTOLATO DI VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 1° BIM 2019. SCADENZA 19.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI DEL C.D.S. RELATIVE ALL'ANNO 2017 E NON OBLATE NEI TERMINI DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – TERZO IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 5° 6° BIM 2018 SCADENZA 12.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZI DIDATTICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010555775 DEL 28/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 SETTEMBRE/23 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI FERRETTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. QUINTA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON ALMENO QUATTRO O PIÙ FIGLI” ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  QUINTA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. SECONDA INTEGRAZIONE  A. S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>APROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD BOXE VOGHERA COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PUGILISTICA “MEMORIAL PARISI” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI GIACCONI INVERNALI AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 13.11.2019 IN VIA KENNEDY. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI A STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 06.11.2019 IN VIA CAGNONI. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI A STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO STAMPANTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019 PER ACCORDO DI PARTENARIATO INTERVENTO “ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ” EX DGR 5889/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383 212668 6° BIM 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “ANTEAS PAVIA” GRUPPO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “CESSIONI, DELEGHE E PIGNORAMENTI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.10 TRANSENNE IN PLASTICA PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI PER IL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2019-2020": APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE- MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD AVC VOGHERSE 1919 COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DEL CENTENARIO “1919-2019 UN SECOLO DI VOGHE” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2019 - DGR N. 2065/2019 – MISURE 2, 3, 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA APPARECCHIATURE HARDWARE E SOFTWARE DI REALTÀ VIRTUALE AUMENTATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI “MUSEO CONESSO. NUOVE TECNOLOGIE PER STORIE ANTICHE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’ ORDINAMENTALE E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 2 MAGGIO 2019 – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI NATALIZI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA, DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI “MUSEO CONNESSO. NUOVE TECNOLOGIE PER STORIE ANTICHE” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)  FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUI STO LETTORI  CODICI A BARRE -BARCODE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 2064 DEL 31.07.2019 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2019 – RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016” - ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.02.2019 AL 25.05.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA-LODI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO.  INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.PERIODO DAL 30/06/2019 AL 31/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2019 NELLE VIE CITTADINE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE - APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA CONSUNTIVO 2018 E ACCONTO RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.7 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.7 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUSEO STORICO”. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" BIENNIO 2020 - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27/12/2006 ART.1 COMMA 158 E 159.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – SECONDO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  PODISTICHE “RUN FOR PARKINSON” E “FAMILY RUN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE R.D.O. SU ME.PA PER FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 30-06-2019 AL 31-08-2019 ( E PERIODI VARI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE SOC. COOP. RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RSD IL CASTELLO DI LOMELLO (K.M.) – PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZI DIDATTICI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2020-2021”: APPROVAZIONE ATTI TECNICI, BANDO DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 . P.L. - GENNAIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - C.C. - GENNAIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE SPESA   DICEMBRE A. S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 4/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE N. 3 PUNTI LUCE -  ALLACCIAMENTI ASM PER TELECAMERE LETTURA TARGHE  - POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ONLINE - ONSIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/01/2020 - 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA, ANNO 20128.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ETILOMETRI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELARIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE ESTIVE AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI – IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO E IMMATRICOLAZIONE DI N.1 VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA DA ADIBIRE A SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2019 – QUARTO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2019 PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI –FORNITURA SERVIZIO IN UNICA SOLUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO E DELLA REVISIONE PERIODICA DI N.2 MOTOCICLI TARGATI YA01107 E YA01108 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN USO GRATUITO N.1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2006/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANUSCA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ANPI E FIVL PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018 – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016": APPROVAZIONE 2° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE  SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  QUARTA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/02/2019 AL 25/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NATURALISTICA VOLO DI RONDINE PER INCONTRO NATURALISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO: APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. 50/2016, APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018 – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016": APPROVAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI ,SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 6° BIMESTRE 2019 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI". SALDO ANNO SCOLASTICO 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2020/2021". APPROVAZIONE PROGETTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 23 C.15 DEL D.LGS. 50/2016  E PRENOTAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.4 PNEUMATICI INVERNALI PER L'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DN354WP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA LULE SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI “ADEGUAMENTO CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E STIMA DEI COSTI DI INDAGINI SPERIMENTALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL MANUFATTO PONTE ROSSO E ASSISTENZA ALLE ATTIVITA’ DI INDAGINI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DELLE CONCESSIONI E ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITRICE PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI MARZO E APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2020-2021”: APPROVAZIONE ATTI TECNICI, AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – LAVORI IMPREVISTI NON PREVENTIVABILI – SOSTITUZIONE  LATTONERIE EDIFICIO VIA FOSCOLO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 117631370) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2019 SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA “CINEFORUM” ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (3° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA  BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 964 "ECONOMIE SU MUTUI CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI PER LAVORI DI "COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT" - RETTIFICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MARZO 2019 E CONGUAGLIO GENNAIO/FEBBRAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA DI PORTONI A LIBRO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA TURATI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LA COMPAGNIA CARABINIERI DI VOGHERA PER LA CELEBRAZIONE DELLA VIRGO FIDELIS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE VIDEOCONFERENZA  IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. N. 5644/2016. 8° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SCHEDINE PRESTITO PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: “OPERA DON GUANELLA – LA PALLAVICINA” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA CON POSA DI FONTANELLA DI ABBEVERAMENTO, COMPRESO DI ALLACCIAMENTO AL CONTATORE IVI ESISTENTE E SCARICO ACQUE REFLUE, E  LA FORNITURA CON POSA DI UN NUOVO CANCELLETTO DI INGRESSO PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA AREA PER ATTIVITA’ RICREATIVE E TERAPEUTICHE CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DATA ENTRY RELATIVO DICHIARAZIONI TARI E ALLINEAMENTO POSIZIONE TRIBUTARIA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -   - SMARTCIG ZC32A797F3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z742A7973F</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 28/02/2019 AL 27/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI SMARTCIG  Z632A7988C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORMAZIONE MAGGIOLI FATT. N. 0001115273 DEL 31 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2019. AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED EFFICACE, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. QUARTA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ABUSI EDILIZI: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO, DALLA RILEVAZIONE DELL’ABUSO ALL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE. IL RAPPORTO CON IL REATO EDILIZIO E CON LE NORMATIVE SPECIALISTICHE DI SETTORE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2019 - INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (APRILE 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALLA FASE DECISIONALE DEL GIUDIZIO DI MERITO NELLA VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NRG 45902/2016 RELATIVA  AD  ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONSEGUENTE A SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI  DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, NOVEMBRE-DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.02.2019 AL 25.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE-PERIODO GENNAIO 2020-DICEMBRE 2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE LETTINO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI, ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ADIBITO A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI. NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E GRUPPO PROGETTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER GESTIONE SPORTELLO LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE - GENNAIO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L'INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CONTATORE ELETTRICO PER L'ALIMENTAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO ALLERTA ALLAGAMENTO  SOTTOPASSI -  VIA PASCOLI ANGOLO SOTTOPASSO VIA  LAMARMORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO 1° LOTTO A VALLE DEL DEPURATORE”. DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP” DA SOMMINISTRARE A PICCIONI LIBERI URBANI - CAMPAGNA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA TELO IN PVC COPERTURA NIDO POMBIO E GUAINA IMPERMEABILE COPERTURA SCALA ESTERNA STADIO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT (ID. 115470891) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 5° - 6° BIM. 2018.SCADENZA 06.07.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2019. 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2019 - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER PER SERVIZIO ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEL-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORSO DI FORMAZIONE “L’EVENTO AGGREGATIVO” – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARAGE MODERNO DI BALDUZZI STEFANO N.  C5 DEL 06/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2015/31.08.2017 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE  PER LE UTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 42 DEL 31/05/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE  E REVISIONE  AUTOCARRO IVECO 59 TARGATO BG820PH  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA  FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.15 PALETTE DI SEGNALAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE PERSONALIZZATE "COMUNE DI VOGHERA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI PULIZIE MANIFESTAZIONE DIDATTICO-ESPOSITIVA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER PREDISPOSIZIONE DI FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARI DI PROPRIETÀ COMUNALE, IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI VOGHERA. CIG. ZED2A5E237</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL VIDEOCORSO “LO SPORTELLO CHE SORRIDE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 117503625) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUTRA SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. C), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 038348045 6° BIM 2018 . SCADENZA 08/072019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE (RILASCIATA ALLA SOCIETÀ PIRAMIDE S.R.L. DALLA SOC. ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV IN DATA 30/11/2007 A GARANZIA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA NEGROTTO  CAMBIASO – VOGHERA DI CUI ALLA CONVENZIONE STIPULATA CON ATTO NOTAIO EMILIO MUZIO IN DATA 05/12/2007 REP. N. 92126/27943) PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ULTIMATE DAI LOTTIZZANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.G.T. E CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 13 DELLA L.R. 12/2005 - LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO LOCALE “LA PROVINCIA PAVESE” DA PARTE DI MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  11/09/2019 AL 05/11/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PC DESKTOP E COMPONENTI OPZIONALI ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA N. 5/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="25999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET IN FIBRA 30X30 - ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019”:  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “LA POLVERE DEL TEMPO” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.13 CASCHI DA MOTOCICLISTA PERSONALIZZATI CON GRAFICHE POLIZIA LOCALE CONFORMI ALLE NORME VIGENTI REGIONE LOMBARDIA AI MOTOCICLISTI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 E 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE INFESTANTE ALL’INTERNO DELL’AREA DISMESSA (EX PEEP 4) POSTA IN VIA MOLLINO A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –  3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENO N. 79/2019 TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA DEL 16.09.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. VOGHERESE NUOTO –  COLLABORAZIONE 34° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA -   APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO TRAMITE MEPA, FOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01-04-2019 AL 30-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA DENOMINATA "CARTA E CANCELLERIA - LOTTO 3".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “MEPA – CORSO OPERATIVO AVANZATO CON SIMULAZIONI PER L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO – AGGIORNATO AL DECRETO SBLOCCA-CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.6 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE  ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCONTRO DI FORMAZIONE ON SITE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. TERZA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 117046724)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668 3° BIM. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. PAGAMENTO N.1 ANNO2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2019”.  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5°-6° BIM  2018 SCADENZA 24-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA DELL'ISOLA PEDONALE DI VIA GRAMSCI. SINISTRO DEL 20 SETTEMBRE 2019. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 1° BIM 2019 SCADENZA 24-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – APRILE 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA N. 5/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA S. GAVINA N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (4° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO DA EFFETTUARSI SULLA ROGGIA DEI MULINI, TRATTO COMPRESO TRA L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VOGHERA E LO SCARICO NEL TORRENTE STAFFORA. LIQUIDAZIONE PARCELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’EVENTO AGGREGATIVO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SERVIZIO "SMA" E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONI,ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE CARTA IGIENICA E ROTOLONI ASCIUGAMANO PER UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIONS CLUB VOGHERA CASTELLO VISCONTEO PER CONFERENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2017/31.08.2019.  SMARTCIG  Z6428FAAD9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. UTENZA 03831334535. 4° BIM 2019 3° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA NUOVA JEEP RENEGADE 1.0 120 CV – CON ALLESTIMENTO SPECIALE DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER MESSI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A SVOLGERE INCARICO DI DOCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE E APERTURE STAORDINARIE  IL 24 MARZO IL 14 E 21 APRILE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA STURLA” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016,   E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA DEL CAVO LAGOZZO 1° LOTTO A VALLE DEL DEPURATORE”. AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 116561039) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E S. M. E I. - APPROVAZIONE LETTERA INVITO, APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – APRILE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.9 BODYCAM - DASHCAM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI E RELATIVA CONVERGENZA A N.5 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI AL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO EP019HK IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 29.08.2019/05.09.2020 A COOPERANDA S.C.S. ONLUS . CIG: 79523842E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE PER MANUTENZIONE ARMADIO FRIGORIFERO PRESSO L’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “MUSEO CONESSO. NUOVE TECNOLOGIE PER STORIE ANTICHE” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. SECONDA  TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI”- ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI UN SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO PER UTENTI CON DISABILITÀ PER IL “PARCO GIOCHI INCLUSIVO MOSCHINI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – INTEGRAZIONE SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL SEMINARIO “SUBAPPALTO, CORRISPETTIVO DI APPALTO, SOGLIA DI ANOMALIA E REQUISITI DI CARATTERE GENERALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI COPRPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  1° TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE EDITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PARTECIPAZIONE A PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA – OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV.  CLAUDIA FOSCHELLI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2018 AL 28/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE SPESA   NOVEMBRE A. S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBERE 2019 - APRILE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2019 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA- IV TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  PER IL NOLEGGIO DELL' AUTOVEICOLO TARGATO FL665TP BIENNIO 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE.PROROGA TECNICA SINO AL 31/01/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO FORMATIVO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SU TEMATICHE DI EFFICIENZA ENERGETICA DELL'INVOLUCRO E DEGLI IMPIANTI TERMICI E FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE RESIDENZIALE E TERZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI RAPPRESENTANTE DATORE DI LAVORO COMMITTENTE EX ART. 3 D.P.R. 177/2011, PER I LAVORI IN SPAZI CONFINATI DEL RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. N. 116210921) AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV. ALBERTO VELLA PER IL PERIODO DAL 29/03/2018 AL 28/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. 5° BIM. 2019 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – APRILE/MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA NOTIFICATO VIA PEC IN DATA 09/10/2019 P.G. E 41199/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. CESARE BONA, NELL'AZIONE GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DI COOPERATIVA EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ARCIERI DLF VOGHERA –  PROGETTO DI TIRO CON L’ARCO “2° TROFEO CITTA’ DI VOGHERA” -   APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PAESC -  PAGAMENTO ULTERIORE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIA BIBLIOBUS CA170GV IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 ” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA GLOBAL SAFETY S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.6 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “I PERMESSI DEL CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 E LA GESTIONE DELLA MALATTIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA - ATTRACT ACCORDI PER L'ATTRATTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL VIDEOCORSO “LO SPORTELLO CHE SORRIDE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE AL  RICORSO  AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO R.G. 1248/2018 NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO ED A MANI AL COMUNE IL 29/10/2018 PGE N. 0040425/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONI,QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE ELTILOMETRO ALCOTEST 7110 MKIII IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. – VIA LOMELLINA N. 145 - CIG 80022555BA -  CUP C15I18000970005. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE (SRB) SITA IN VIA STURLA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE E CENSITA AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI VOGHERA AL FOGLIO 62 MAPPALE 136. ACCERTAMENTO DELL’IMPORTO DOVUTO RELATIVO AI CANONI PREGRESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA N. 938 DEL 14/10/2019 AVENTE PER OGGETTO: "SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA SINTEL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL".APPROVAZIONE NUOVA LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO 12 SETTEMBRE/3 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI INVERNALI CON QUELLI ESTIVI A N.7 VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA AUT AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PALAZZO RAGIONERIA – SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA.  AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 116825163) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA SPESA DI DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DP509CA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA PRATICA DI RADIAZIONE AL P.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE SU MUTUI CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI PER LAVORI DI "COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE E INTERFACCIA AL NODO DEI PAGAMENTI SPC PER IL SERVIZIO SCHOOL E-SUITE – CIG  Z1829ECCC9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “DUE RUOTE IN PIAZZETTA” COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA BENEFICA “7° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZA INTEGRAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI SENSI ART. 25 COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E ART. 28 C. 4 D. LGS. 42/2004 DEGLI SCAVI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2019 – TERZO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. RDO SU MEPA N.2258428 AFFIDAMENTO FORNITURA DET.318 DEL 03-04-2019 CIG ZE627B9DD6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 28/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SEO NET ITALIA INOLTRO CARTOLINE AIRE IN OCCASIONE ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL 30/04/2019 AL 30/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE,  IN OCCASIONE DELLE TORNATE ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 – EUROPEE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA N.A.T.E. DI CECCATO G. DI MARA CECCATO PER ACQUISTO FERRO DA STIRO PER L’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D.LGS 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ENDAS C.R.A.S. COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RICREATIVA NEL QUARTIERE MEDASSINO ANNO 2019 -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE –ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “VOGHERA I TIPICI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (VIA GIULIO PASTORE 13)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  II, III E IV TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – PASTI MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.2 MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT (ID. 114872676) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON AZIENDA CAVALLINI 1919 PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI 2019 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1.01.2020 – 31.12.2020 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>4 NOVEMBRE 2019 CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE  –  APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONI E SPESA PER RASSEGNA “INCONTRIAMOCI A TEATRO” PRESSO IL CINEMA ARLECCHINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCONTRI DI FORMAZIONE ON SITE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E CONTABILITA’ PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – ESITO SORTEGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI TERRITORIALI E PIANIFICAZIONE URBANISTICA: UNA SINERGIA PER LO SVILUPPO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA SCAE S.P.A. - APPROVAZIONE SPESA PER VERIFICA TEMPI GIALLO SEMAFORICO E RIPARAZIONI LUCI PEDONALI SPENTE SEMAFORI ROSSELLI E CARDUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA “ECONOMIA E AMBIENTE” PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNI 2020/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA SINTEL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PANNELLI PER IL MUSEO DELLA FISARMONICA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE NUOVA LETTERA INVITO PER LA FORNITURA DI N.1JEEP RENEGADE 1.0 120 CV DA DESTINARE ALLA POLIZIA LOCALE - RETTIFICA DETERMINA N.885 DEL 02/10/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE (SRB) SITA IN VIA STURLA, PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, E CENSITA AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI VOGHERA AL FOGLIO 62 MAPPALE 136</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DELLA FONDAZIONE E ALLACCIAMENTI AI SOTTOSERVIZI TECNOLOGICI PER L’INSTALLAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO PER UTENTI CON DISABILITÀ PER IL “PARCO GIOCHI INCLUSIVO MOSCHINII”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “IL DIRITTO D’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA DOPO LO SBLOCCA CANTIERI E LA CIRCOLARE DEL MIN. PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 1/2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO - C.I.E. DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 5°-6° BIMESTRE 2018. SCADENZA 14-06-2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SENSO-PERCETTIVE EDIFICIO COMUNALE DI VIA ROSSELLI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 116211430) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUDAZIOE 4°-5°-6° BIM 2018 SCADENZA 10-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIENTRO IN SERVIZIO DI EX DIPENDENTE COMUNALE EX ART 20 COMMA 10 CCNL 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI  “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”: APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE  BANDO GARA SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1555 - PRESA D' ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ECONOMIE SU MUTUI CASSA DD.PP. - DIVERSO UTILIZZO RESIDUI MUTUI PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN VIA MONTAGNA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA STURLA” – INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE - ON SITE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC- PERIODO 01/01/2019 - 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MAGGIOLI N. 1112467</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 32 DEL 30/04/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZINCO COFANI SRL N. 349 DEL 09/05/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.9 BODYCAM - DASHCAM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL” – INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO C.D.D. MEDASSINO” – INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO CANDIDATURE PER CDA DELL'ASP “ CARLO PEZZANI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITÀ TORREMENAPACE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 116251251) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVISTA DEI COMUNI E DEL TERRITORIO  ITALIA PIU' - APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO SPAZIO DI COMUNICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMBITO FUNZIONALE 2 DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA – AMBITO ATR/C14 - SITO IN  STRADA ARCONE” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO, AVV. CESARE BONA, PER IL RICORSO COMUNE DI VOGHERA/SOCIETÀ COOPERATIVA “L’ANTICO GELSO” A R.L. AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - RINNOVO CONTRATTO E SPESE PER LE VISURE - ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>OPERE INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA NIDO POMBIO – SOSTITUZIONE INFISSI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (ID. 113285944) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS.  50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO” – INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI RIFERITE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ACCERTATE NELL'ANNO 2016 (1° SEMESTRE) E 2017 E NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 5°-6° BIMESTRE 2018. RESIDUI 2018 -SCADENZA 01-06-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI INFRAZIONI E APP AL C.D.S. - ABBONAMENTO ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD AVC VOGHERESE 1919 PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019 - 4° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 LUGLIO /23 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016":  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PROGETTI L. 162/98 - P.A. - GENNAIO/APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - F.E. - GENNAIO/MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.5 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BIO-DIVERSO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PRIMA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO 30 GIUGNO 2018 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO SNC PER MANUTENZIONE URGENTE FIAT SEICENTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL  C.D.S. - A.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO” – INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA BELLI 7/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO N.131/1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO AL LEGALE INCARICATO NELL'ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VOGHERA  AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA NOTIFICATO A MANI IL 14/01/2019 P.G.E. 0002316/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI  DI MANUTENZIONE NON PREVENTIVABILE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI  E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO – TRANSENNE E PALETTI MODELLO VOGHERA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MARZO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) DEL D.LGS.50/2016, DELLA  FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER IL REPARTO SEGNALETICA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L.  DI ULTERIORI OPERAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N.35 PATENTI DI SERVIZIO PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO OTTOBRE 2017 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2019 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 JEEP RENEGADE DA DESTINARE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DI TIPO DINAMICO SULLA PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA: LIQUIDAZIONE FATTURA (2° ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E PROCEDURE NEGOZIATE DOPO IL D.L. 32/2019 C.D. SBLOCCA CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  13/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTAZIONE EX D.R.G. REGIONE LOMBARDIA N. 860/2018 PER GESTIONE CENTRI ANTIVIOLENZA - APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESA A FAVORE COMUNE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI–    PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITORE PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI 2019 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE INSTAURATE AVANTI IL TAR PER LA LOMBARDIA CON RICORSI P.G. E N. 0038225/2019, NOTIFICATO IL 17.09.2019, E P.G. E. N. 0038436/2019, NOTIFICATO IL 18.09.2019 - AFFIDAMENTO INCARICHI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA ARREDI ESPOSITIVI SU MISURA PER IL MUSEO DI MONTALTO PAVESE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA  CON POSA DI ATTREZZATURE PER AGILITY DOGS PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA  AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E  E S. M. E I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 601 DEL 01/10/2018 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 – RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. 16/2016”. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PRIMO TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 113984717)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO  TRIMESTRE 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA BLOCCHI SERRATURA/CHIAVE PER GLI ARMADIETTI DELLA CIVICA BIBLIOTECA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE PROCEDURE SOTTO SOGLIA E PROCEDURE NEGOZIATE DOPO IL D.L. 32/2019 C.D. SBLOCCA CANTIERI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A TITOLO DI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (32 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE NOLEGGIO BUS - SAPO SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIESPANSIONE A TEMPO PIENO DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER COPIE IN ECCESSO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA A NOLEGGIO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN CORSO XXVII MARZO N.130</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA ASCUOALDI MUSICA "G. SACERDOTI", A.S. 2019/2020 - 2020/2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 29 - LOTTO 3" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. QUINQUENNIO NOVEMBRE 2019/OTTOBRE 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI - 1.07.2014/30.06.2020 - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVE AL RIMBORSO DELLE SPESE  PER LE UTENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 6° BI 2018 .SCADENZA 31-05-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2014 – TERZO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “IL PITTORE PAOLO BORRONI E LA SUA CITTÀ”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (ID. N. 114841805)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO 1° LOTTO: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z2729CB2A1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.5 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - SMARTCIG ZAD29BFD15</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO A  "IL PERSONALE RISPONDE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI" -  ADEGUAMENTO PARCELLA A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO PER  MAGGIORI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI ED ISTITUZIONE DEL “BONUS ASSISTENTI FAMIGLIARI” A FAVORE DELLE PERSONE CHE NECESSITANO DI CAREGIVER PROFESSIONALE – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE” E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  XV TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI 2019 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA DI VITTORIO N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEFINITIVO NON EFFICACE   AI SENSI DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE – GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI ALLA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. MESI MARZO APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DELL’ASILO NIDO ISTITUTO SANTA CATERINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA INSTALLAZIONI INFORMATICHE, SISTEMI DI LUCI/AUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PORTALE WEB MUSEALE PERSONALIZZATO PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COMPAGNIA TEATRALE OLTREUNPO’ PER SPETTACOLO TEATRALE IN CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE –  ORGANIZZAZIONE PROGETTO PODISTICO BENEFICO “CAMMINARE PER LA SALUTE”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI MARZO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI FEBBRAIO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – II IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – I IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI GENNAIO 2019 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  I IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.4 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO – INTEGRAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “PRO FAMIGLIA MARIA TERESA SPINELLI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “AUSER FILO D’ARGENTO ONLUS” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERALISMO DEMANIALE: ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILI TRASFERITI AI SENSI DELL’ART. 56 BIS COMMA 6 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013 N. 69 DALL’AGENZIA REGIONALE DEL DEMANIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANUTENZIONE CABINE INSONORIZZATE REGIA E SALA PROVE CIVICA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL VOGHERA FOTOGRAFIA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI PER VIOLAZIONI AL CDS  ANNO 2017 E 1 SEMESTRE 2016.  IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DELLE CONCESSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  –  MARZO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE FRIGORIFERO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI, ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  TERZA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7 LUGLIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2019/2020. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – II IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CONVEGNO “DALLA PARTE DEI GENITORI. COME AIUTARE NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MAZZI DI FIORI E CORONE DITTA ALLEGRINI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE POLIZIA MORTURIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE PER ESIBIZIONE BANDA - CORPO MUSICALE CITTA' DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 - NOLEGGIO ED ASSISTENZA IMPIANTO AUDIO DITTA ELIO GATTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018. PORTICATO PUBBLICO EX AGENZIA ENTRATE – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESI DI MARZO E APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA N.2089/2018 RIFUSIONE SPESE DI CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'INFRAZIONE ALLE NORME DEL C.D.S A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE RELATIVE AL BANDO DI GARA “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO EX RECOLOGY VOGHERA (PV) – VIA LOMELLINA N. 145”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.01.2019 AL 29.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4° BIM 2019 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA CON "A.S.M. VOGHERA S.P.A." E  "ABITARE S.R.L." - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO RELATIVE AD  "A.S.M. VOGHERA S.P.A.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEI DISTINTIVI DI GRADO, FREGI DELL'ENTE DI APPARTENENZA E SCUDETTI DELLA REGIONE LOMBARDIA AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.12.2018/ 01.03 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICO-EDUCATIVI E DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  24/06/2019 AL 10/09/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM  LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 28-02-2019 AL 30-04-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “LE NOVITA’ NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI 2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018 – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE - II° FATTURA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2018/19.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010539836 DEL 29/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRIBUTI ISTAT -CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STARCH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ACCERTAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA PREMIALE I LIVELLO IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 28.12.2017 N. 7631.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S., AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI -  APRILE - MAGGIO - GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 2 TESSERE DI RICONOSCIMENTO CORREDATE DAI RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA PER IL QUINQUENNIO 2019-2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 65/2019 TRIBUNALE DI PAVIA - SENTENZA DEL 11/07/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-6° BIMESTRE 2018. SCADENZA 20-05-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 28-02-2019 AL 30-04-2019 ( E PERIODI VARI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO VEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA JTDM DA ADIBIRE AD USO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “COMPLETAMENTO ROTATORIA PALAZZETTO DELLO SPORT”- APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO:  AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA ED ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E LA DIREZIONE DEI LAVORI INERENTI OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO STATICO LOCALE, NONCHÈ DI RIPRISTINO TECNOLOGICO DEL PONTE ROSSO IN VOGHERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE " CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 28-02-2019 AL 30-04-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA LEGNAME PER STRUTTURA SOTTOTATAMI PALESTRA DI VIA STURLA – AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 113848430) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO DI EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI ESTERNI RELATIVI AL RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA AI SENSI ART. 25 COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E ART. 28 C. 4 D. LGS. 42/2004. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 103082834)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GENNAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO FORMATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAGIONERIA - PERSONALE -TRIBUTI LOCALI - AA.GG. - APPALTI. ABBONAMENTO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERNO, C.I.E. DAL 1 AL 31 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE PER QUIESCENZA -RESPONSABILE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO 11 MARZO 2019 - 31 MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) -  STAGIONE INVERNALE 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - II° TRIMESTRE 2019 (MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA SOLA FORNITURA E DELLA FORNITURA CON POSA DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL CAMPO GIOVANI, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018 –  LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVA AL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’ – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016": APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA “CARITAS DIOCESANA DI TORTONA” DEI LOCALI SITI NELL'IMMOBILE EX CASERMA CAVALLERIA – INTERVENUTE MODIFICAZIONI BOZZA CONTRATTUALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE LAVATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI, ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE 2019/FEBBRAIO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLORO VIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "DOVE" ALLA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DELL'ETILOMETRO SERES MOD.679/E - MATR.3164</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019: APPROVAZIONE SPESA  RELATIVA AI COSTI VARIABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL' ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. IMPEGNO DI SPESA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI  ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA SERVER (TRIENNIO 2019-2020-2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED EROGAZIONE SOFTWARE DI DATA GOVERNANCE PER GDPR E SUPPORTO ALLA VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID (BIENNIO 2018/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PRESTARE ATTIVITA’ EXTRAISTITUZIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA “LARES” PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (1 ACCONTO ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  AL DR. GIULIANO CEREGHINI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2018 AL 28/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARAZIONE TAGLIERINA ELETTRICA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO D.G.R. 5644/2016 - 7 PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2019/2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO IN MATERIA DI DATA GOVERNANCE ED ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S. L.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO DEL LAVORO –    PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "PRO FAMILIA" PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SU AUTO DI RAPPRESENTANZA – APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNI 2020 E 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE AREA SINTI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2020 AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI LATTONERIE PER COPERTURA PALESTRA BOXE.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO SUL PORTALE WIFI4EU PER L’INSTALLAZIONE DEGLI HOTSPOT WI-FI PUBBLICI, GRATUITI ED AD ALTA VELOCITÀ, COME DA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA EUROPEA WIFI4EU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI  PRONTO INTERVENTO MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE  A SVOLGERE FUNZIONE DI COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO PRESSO ALTRO ENTE LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI SECONDO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2018 AL 31.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “TERZA SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTUA PER ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE "UFFICIOPERSONALEPA.IT" - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA DA VIA BELLI, 7/L A VIA BELLI, 7/L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSIITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 20 DEL 30/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.1 BATTERIA PER MOTOCICLO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 PNEUMATICI E RELATIVO MONTAGGIO PER L'AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, PERIODO 4/2019 – 5/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SUBENTRO  AL NUOVO SISTEMA DI SICUREZZA DELL’ ANAGRAFE NAZIONALE DELLA  POPOLAZIONE RESIDENTE E FORMAZIONE  PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI UN CONTATORE ELETTRICO NEL PARCO GIOCHI MOSCHINI FINALIZZATO ALL’ALIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO PER UTENTI CON DISABILITÀ. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI TERMINALISTA PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 23/2019 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PIACENZA N. 26/2019 DEPOSITATA L'8.07.2019 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’ – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016" – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI DITTA SDS PRINT SRLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 59/2019 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 60/2019 DEPOSITATA IL 2.07.2019 AI SENSI DELL’ART. 93  L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DOPO LA LEGGE N. 205/2017 E IL D.MIN.INT 18/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 52/2019 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 53/2019 DEPOSITATA IL 7.06.2019 AI SENSI DELL’ART. 93  L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA ” - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI FONTANELLA DI ABBEVERAMENTO, COMPRESO DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTTO E SCARICO ACQUE REFLUE, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITA’ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.   (OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. –  MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO AFFISSIONI E PUBBLICITA'. PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDA INTEGRAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE SPESA   MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE A. S. 2019/2020 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE 1 TRIM.2019 RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO - VIA DEPRETIS E VIA F.CAVALLOTTI  – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 113490501)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI AMMODERNAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 TELECAMERE DI CONTESTO IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE OBSOLETE O NON PIU' FUNZIONANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI ORIOLO” – INDIZIONE PROCEDURA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI PRESSO CAPANNONE EX RECOLOGY S.R.L. – VIA LOMELLINA N. 145. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO  AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA N. 89/2019 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA AVVERSO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU N. 930 – 380 – 207 – 150 E  55 DEL 31/08/2018  RELATIVI AGLI ANNI 2013/2017 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA CON “BANCA INTESASANPAOLO S.P.A." E "ABITARE S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>APPALTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  XIV TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE SPESA PER MESI DI SETTEMBRE/ DICEMBRE  A. S. 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020 – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE - ON SIDE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (FEBBRAIO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE BIENNIO 2020-2021. APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 31 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  SECONDA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 12/08/2019 – 18/08/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B) E C), D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI  01.01.2019 – 31.12.2020 – CIG: 7692433C84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018 –  APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’INTEGRAZIONE DELL’INDAGINE GEOLOGICA –GEOTECNICA E PROVA EDOMETRICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA  - ART. 24  DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIFICAZIONI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2019”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (N. 113285944) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ASM VOGHERA SPA PER ESTENSIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO A SEGUITO DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE ANNO 2018 DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 5°-6° BIM 2018. SCADENZA 10-05-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA IN RISME PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA" LOTTO 1-DET.144 DEL 19-02-2019. 1° PAGAMENTO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5°-6° BIM 2018 RESIDUI 2018. SCADENZA 04-05-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  HARDWARE E SOFTWARE DEI 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE - ANNI 2019/2021: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI O.D.A. SUL ME.PA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-6° BIM 2018 SCADENZA 04-05-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA  PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE . LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE  ESITO GARA SU GURI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI  COMUNALI FORNITURA 2019: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL (N. 113385036) AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/20196 E SUCC. MODIF. E INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA "INTERNAZIONALE" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DELLA BUFFETTERIA PREVISTA DAL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE AGLI APPARTENENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE –SECONDO SEMESTRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INFORMATICI E RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SUI DIRITTI D'AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE.  RETTIFICA IMPEGNI E PAGAMENTO  RATEO PREMIO PERIODO DAL  30.06 AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 MAGGIO AL 23 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETÀ  "TORTI PIETRO E TORTI ANDREA S.N.C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” C/O NIDO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – GENNAIO/MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 1253/2019 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI A.P. 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI– APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CON POSA DI FONTANELLA DI ABBEVERAMENTO, COMPRESO DI ALLACCIAMENTO ALL’ACQUEDOTTTO E SCARICO ACQUE REFLUE,  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITA’ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - II SEMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “TERMINALISTA” PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (PERIODO 1/10/2018 - 31/12/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0034019/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – LUGLIO / DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA RICREATIVA NELLA FRAZIONE ORIOLO. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (2° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO GENNAIO/MARZO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 31-12-2018 AL 28-02-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE  PROPEDEUTICHE AI LAVORI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S. M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA PORTONI ELEMENTARE DE AMICIS. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 111096520)  AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO  DICEMBRE 2018  FEBBRAIO-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE QUARTO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC . COMIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICO OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA, 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 5” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA E FIERE E MERCATI. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER RASSEGNA “VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE” 2019 - INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2019/31.08.2021. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI UN DISSESTO LOCALIZZATO DELLA SPONDA DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITA’ TORREMENAPACE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DI TIPO DINAMICO SULLA PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA: LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA-ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO TOPOGRAFICO CATASTALE PROPEDEUTICO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAVO LAGOZZO 1° LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S. M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO I SERVIZI FINANZIARI - AMMISSIONE CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2019 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL' APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON - ACCONTO - SMARTCIG Z5C2780E10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PARERE LEGALE IN MATERIA DI GOVERNANCE DI SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA DIRETTAMENTE PARTECIPATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE "CASE COMUNALI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO 31-DICEMBRE 2018 AL 28-FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOC. SIMI ASSISTENZA A STAMPANTI SETTORE DEMOGRAFIA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 17 DEL 20/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 30 LOTTO 5” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI ESPROPRI-CATASTO-SUAP. QUINQUENNIO SETTEMBRE 2019/ AGOSTO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE, LIQUIDAZIONE ED INTEGRAZIONE SALDO E ACCONTO  PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI –    PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA COMMISSIONE CIRCONDARIALE COMUNALE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA  FORNITURA CON POSA DI N. 2 ELETTROPOMPE SOMMERSE E APPARECCHI ACCESSORI DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO DI VIA NENNI (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E MECCANICI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 111988412)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA  FORNITURA CON POSA DI N. 2 ELETTROPOMPE SOMMERSE E APPARECCHI ACCESSORI DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO DI VIA NENNI (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (2 TRIM 2018-LUGLIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI–    PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI AUTOSPURGO E ISPEZIONE POZZO DI ALLOGGIAMENTO ELETTROPOMPE  SOTTOPASSO DI VIA NENNI CON PERSONALE QUALIFICATO ALLE LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI E SMALTIMENTO FANGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA TASK ALFA 5052 CI CENTRO STAMPA. PERIODO DAL 25-12-2018 AL 24-03-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011 E DEL 7/072016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 29.08.2019/05.09.2020. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE. CIG  79523842E1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO. DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER IL PERIODO DI 60 MESI .LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO 19-12-2018 AL 18-03-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CUMUNALE NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTA MATERIALE IGIENICO SANITARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ODA SU MEPA N.4753995 CIGZCD26E89A9.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2019. 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.12.2018 ALL'11.03.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE - PERIODO DAL 25/11/2019 AL 24/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE BIBLIOBUS ER 932 MG IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO CITTA' DI ROMA PER SPETTACOLI DAL 05 AL 15 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'INSTALLAZIONE N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTA' AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA "CITTA' SICURA" E FORNITURA N.1 TABLET PER MODALITA' PATTUGLIA E UPGRADE HARDWARE DELLA CENTRALE OPERATIVA "CITTA' SICURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTO PRESSO IL PARCO DI VIALE REPUBBLICA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI DAL 5 AGOSTO 2019 AL 9 AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – SOSTITUZIONE SENSORI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA"-  LOTTI 1 E 3 - PER REINTEGRO SCORTE  DI CARTA IN RISME E DI CANCELLERIA  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/12/2018 AL 13/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE  ALL'AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DN354WP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2018 NELLE VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (OTTOBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' "C.E.V.I.G. SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO VOLUME SULLA CAPPELLA SISTINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>CESSIONE DI RELIQUATO STRADALE CONFINANTE CON L’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DELL’ IPER MONTEBELLO SPA  DETERMINA A CONTRARRE E DI ACCERTAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (DICEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE UTET PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI “TERMINALISTA” – CAT. DI ACCESSO GIURIDICO B3 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI – AMMISSIONE CANDIDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (1 SETTEMBRE 2019/31 AGOSTO 2020).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'ASSOCIAZIONE/CENTRO ANTIVIOLENZA C.H.I.A.R.A. ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA “CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI MIRATI A SOSTENERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” –  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA – LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE  DELLA  SAGA CARNEVALESCA “IL RITORNO DI BURICINELA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "CHI È DI SCENA" PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 637^ FIERA DELL'ASCENSIONE (ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2019/2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – FEBBRAIO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018 –  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI  (ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N. 979545 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 15 LGULIO AL 31 OTTOBRE 2019, DATA PRESUNTA DELLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA APERTA INDETTA PER LO SVOLGIMENTO BIENNALE DEL CITATO SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA GRIECO N. 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 112820626) E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO PRONTUARI INFRAZIONI E APP AL C.D.S. PER LA POLIZIA LOCALE - ABBONAMENTO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE INCARICATO ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI ,DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSEGNAZIONE PREMI DI STUDIO A STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI VOGHERA – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER ESECUZIONE INTERVENTI  PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 2° QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. 1° TRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. G.N.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2017/2018": APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 – BIENNIO 2017 – 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE ATR C23 DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA – STRADA CASTAGNA” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AD AUTORITÀ RELIGIOSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE AI SENSI DELLA L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DI FRAZIONAMENTO CATASTO FABBRICATI E REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE) IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI VOGHERA – VIA PLANA 66.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER RASSEGNA “VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE” 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DILETTANTISTTICA SPORTIVA “PASSIONE DANZA”  PER MANIFESTAZIONE VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE EDIZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE -  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E DIDATTICA ECOTURISTICA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO ALLA COLTIVAZIONE DELLA POMELLA GENOVESE IN VALLE NIZZA, IN CARICO AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE  PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTA A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA RIPARAZIONI BIBLIOBUS FIAT DUCATO ER 932 MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE  PER PROGETTI RELATIVI A  INVESTIMENTI  NEL  CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO  ENERGETICO  E   DELLO   SVILUPPO   TERRITORIALE SOSTENIBILE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2018 – INIZIATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETÀ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO – ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO GIOVANI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA RIPARAZIONI BIBLIOBUS CITROEN JUMPER CA170GV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL DIPENDENTE DRAGHI FABIO SOVRINTENDENTE DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER I COMUNI DI PIZZALE E RETORBIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –  2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE  AL DIPENDENTE DI MATTEO MAURO COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE A SVOLGERE UN INCARICO RETRIBUITO PER I COMUNI DI PIZZALE E RETORBIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESENTI PRESSO IL CAPANNONE SITO IN VIA LOMELLINA 145 EX SEDE DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ RECOLOGY S.R.L. PRESA D'ATTO STANZIAMENTO DA PARTE DI PROVINCIA DI PAVIA SOMMA DERIVANTE DA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA ED ASSUNZIONE RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CATEGORIA D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07/2019 – 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – SECONDO SEMESTRE 2019. APPROVAZIONE ELENCO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2018 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – I IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE  - MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – II TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO E APERTURA STAORDINARIA  IL 6 GENNAIO  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI RELATIVO A N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTÀ AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA “CITTÀ SICURA” E N. 1 TABLET PER MODALITÀ PATTUGLIA PER TRIENNIO 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - DGR N. 606/2018 – MISURA 2, 3, 4 - 3^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE "ALIA MUSICA" PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA “POMERIGGI MUSICALI VOGHERESI” 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N.852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 30/08/2018 – 07/08/2019 -  PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA “PROGRAMMAZIONE LOCALE IN ATTUAZIONE DELLE LINEE DI SVILUPPO DELLE POLITICHE REGIONALI DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ – APPROVAZIONE PAL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE” - PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – I IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' "VI.COS. VIGEVANO COSTRUZIONI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  13/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUDAZIONE UTENZE 038313346003 5° BIM 2018 E UTENZA 038345715 6° BIM.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 30 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO PER SOMMA PRECISATA IN CONCORDATO LIQUIDATORIO - INTRA SRL IN LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO, COORDINAMENTO TECNICO E ARTISTICO, LOGISTICA E COMUNICAZIONE) RASSEGNA "VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ATTIVAZIONE DEL CONTATORE ACQUA MATRICOLA N. 429290 UBICATO IN STRADA DELLA LEGGIERA - VIA PAPA PIO V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2019/31.08.2021. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – 29.08.2019/5.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA , VIA BELLI 7/L</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI .1° PAG. 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. OTTAVIO BALDASSARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO 31.12.2019/31.12.2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2019 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  XIII TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD VOGHERESE NUOTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “33° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IN COMODATO D’USO DI TERRENO DI PROPRIETÀ DELL’AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA, SITO IN VIALE REPUBBLICA – IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL’ATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER LABORATORI DADATTICI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA, DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AD UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668.  2° BIM 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DEL L'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – II SEMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2019 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FUNERALE A CARICO AMMINISTRAZIONE – (DEFUNTO M.S. DECEDUTO IL 06 MAGGIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DELIBERAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. N. FG18100666 DEL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  29/05/2019 AL 21/06/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA FURINI N. 54/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/11/2018 AL 25/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LIONS CLUB VOGHERA LA COLLEGIATA PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  PRIMA  LIQUIDAZIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/22, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2019 E STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26866"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO VW FOX TARGATO DE399JG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  –  FEBBRAIO/MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO “SISTEMA LEGGI D’ITALIA” - PERIODO 01/01/20120 -30/04/2020 – CIG   Z611E5A31C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA  A. S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO, COORDINAMENTO TECNICO E ARTISTICO, LOGISTICA E COMUNICAZIONE) RASSEGNA "VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI E ALLA MISURA NIDI GRATIS – ANNO 2019 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO 3° BIM 2019 .PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO 2019 -MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO  AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO R.G. 1248/2018 NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO ED A MANI AL COMUNE IL 29/10/2018 PGE N. 0040425/2018. - AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LEO CLUB VOGHERA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVIO DEL PROCEDIMENTO E APPROVAZIONE CRITERI PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO  PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 1 LETT. VVVV) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. - PROFESSIONI REGOLAMENTATE PRO.06 – SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 569/2019 E N. 570/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE  IN RELAZIONE AL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI VOGHERA, LA PROVINCIA DI PAVIA E LA REGIONE LOMBARDIA AVANTI IL TAR DI MILANO  -  N.R.G. 1201/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, GIUGNO-OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO AI COSTI FISSI  A SEGUITO AUMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “UNA MANO PER … ONLUS” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE,PIAZZE,MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI - ANNI 2017/2018” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE,  PROGETTO “OLTRE-CULTURA”. SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER INIZIATIVA VOGHERA BUSKERS FESTIVAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI –  PASTI MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD ASM VOGHERA SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.  III TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE DI IDENTITA CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C  - C/O  I SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C  - C/O  I SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI PULIZIA ORDINARIA DA EFFETTUARSI PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL PARCO GIOCHI MOSCHINI  AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 E  E S. M. E I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO- D.G.R. N. 5644/2016 - 6° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE PER  DUE FIREWALL SG 330 FULLGUARD PER LA RETE INFORMATICA DELL'ENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PRO FAMIGLIA” MARIA TERESA SPINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL  PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI  SERVIZI SANITARI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  36/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO BIENNALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA 2016/679</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  13/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”- APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COSTITUITO DA "CONS.ITAL, IMET SRL E A.R.C. ARTE RESTAURO CONSERVAZIONE SRL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  43/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  FE0001459 DEL 08/03/2019  RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA VETRINE E RELATIVI ANTONI UBICATI IN VIA GRATTONI DAL CIV.13 AL CIV.19</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE  PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI E DEL TERRITORIO  RELATIVO AI  LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IDRAULICA CAVO LAGOZZO 1° LOTTO A VALLE DEL DEPURATORE” . ACCERTAMENTO IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.1148 DEL 08/03/2019 RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1061 – AVVIO PROCEDURA PER OTTENIMENTO BENEFICI L. 335/95 - PRESA D' ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO. CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. 3°IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CENTRO DIURNO DISABILI 1° LOTTO.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO NIDO POMBIO E MATERNA PONTEVECCHIO 1° LOTTO.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 002153380</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE STRUMENTAZIONI USURATE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2018. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 –  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – ANNUALITÀ 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 3 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FINE DICEMBRE 2018/FINE FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L’ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA INSTAURATA AVANTI IL TAR LOMBARDIA CON RICORSO P.G.E.  N. 0023199/2019 NOTIFICATO A MEZZO POSTA IL 25.05.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 BATTERIE CON RELATIVE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER L'ELEVATORE ELETTRO-IDRAULICO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 31 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER L'ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE 332 DEL 05/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO CASERMA VIGILI DEL FUOCO 1° LOTTO.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL 1° LOTTO.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/11/2018 - 27/02/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA COMUNALE DI VIA STURLA 1° LOTTO.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PERI IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 4 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FORNITURA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI IL CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “TERMINALISTA” CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO B3 PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DLF VOGHERA PER IL XXIV° CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2019".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA EMEROTECA AL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INCONTRI ASSOCIATIVI, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ,  FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, VIA BELLI 7/G</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, LARGO PASTORE 3/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   LIQUIDAZIONE FATTURE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SELEZIONE DELLE DOMANDE AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO, NECESSITANTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E/O DI INTERVENTI MINIMI DI MANUTENZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 6 BIS, DEL R. R. N. 1/2004</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE ALLA VIDEOCONFERENZA SUL TEMA “QUOTA 100 E LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA – DECRETO LEGGE N. 4/2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE E QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  –  GENNAIO/FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 MARZO 2019 AL 23 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ  IN TUTORING IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO GENNAIO MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI ) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA,  GEOTECNICA E SISMICA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI  ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI COMUNALI.  AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD GIOVANILE OLTREVOGHE ORA ASD OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO -  SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – ASSUNZIONE  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2019/31.08.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 29.08.2019/5.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER L’INSTALLAZIONE, LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO IN 5 LOTTI” – INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 164 COMMA 2, 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA, DELLA “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA CONCESSIONE – PIANO FINANZIARIO” E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="26999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – 3^ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – CONTINA COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA. ANNO 2019 – INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL  30/04/2019 AL 28/05/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO PARROCCHIALE BARNABITI – CONCESSIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONE “BARNAMUSICFESTIVAL” - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SOSTITUZIONE SISTEMA ELIMINA CODE UFFICIO TRIBUTI – AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 110930561)  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO CUSTODIA, TRAINO E DEMOLIZIONE CON PRATICHE COLLEGATE DEL VEICOLO VW JETTA, AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N.460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GIUGNOO-NOVEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE E STAMPANTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.11.2018 AL 25.02.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CON POSA DELLE RECINZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA PER ATTIVITA’ RICREATIVE E TERAPEUTICHE, CON UN ANIMALE AMICO, NEL PARCO DI VIALE REPUBBLICA, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  SERVIZIO DI “INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DI TIPO DINAMICO SULLA PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA” (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2019. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. - R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2019/2021 – OPERE ANNO 2019”. NOMINA DEI RESPONSABILI  UNICI DEL PROCEDIMENTO E GRUPPI DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA N. 277/2016 – TRIBUNALE DI PAVIA R.G. 3582/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI/RISORSE UMANE – ANNI 2020/2021 – CIG  Z4F1E27078</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO – ANNI 2020/2021 – CIG Z1D1F3D6FD</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019 - 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019" - 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: “OPERA DON GUANELLA – LA PALLAVICINA” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 2/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27042"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE TRECCANI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DI VERBALI D'INFRAZIONE SULLE NORME DEL C.D.S. A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE  VIA LOMBARDIA - VIA GIUDICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A DEL D.LGS.50/2016 DI FORNITURA CON POSA DI IMPIANTI SEMAFORICI A CHIAMATA CON LANTERNA DEDICATA CICLISTICA-PEDONE ALLE INTERSEZIONI DI VIA ROSSELLI/ VIA KENNEDY E CORSO XVII MARZO/VIA PAPA GIOVANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA "CONCILIA ORGANIZER" BIENNIO 2018/2019 - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA  “CORRI ALLA SENSIA”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI TRIENNIO 2018-2020   (PAGAMENTO ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (1° SEMESTRE ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FOTOCLUB IMMAGINIRIA PER MOSTRA FOTOGRAFICA "IL COLORE DENTRO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART.106 D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/12/2018 AL 28/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONESPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, GIUGNO-OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.11.2018 AL 25.02.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO 30 GIUGNO 2018 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI – PERIODO 01/12/2018-31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 28 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 29  DEPOSITATA IL 29.03.2019 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 38 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 39  DEPOSITATA IL 19.04.2019 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI RIFERITI AL MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA IN DATA 20/05/2019 (P.G.E. 0021669/2019) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.17 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA (P.G. E 0007989/2019 E PGE 16097/2019). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI ASM VOGHERA SPA NELL'AREA EX CASERMA E ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 637^ FIERA DELL'ASCENSIONE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI UN TERRENO AGRICOLO DELL’ITAS “C. GALLINI” DI VOGHERA PER SPETTACOLO PIROTECNICO NELL’AMBITO DELLA 637^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2019 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - DGR N. 606/2018 – MISURA 2, 3, 4 - 2^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, VIA GRIECO N.5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27077"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018” –  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA CORSO XXVII MARZO 124</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, VIA FURINI N.54/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A MEDIAZONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA – N.R.G. 6643/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GENNAIO 2019 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – CONTINA COOPERATIVA SOCIALE – PERIODO 13/31 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - II° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA FASE DECISIONALE DEL GIUDIZIO DI MERITO RELATIVO ALL'ATTO DI OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA AL PROVVEDIMENTO DI INGIUNZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI INERENTE LA SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, IN MERITO ALL’ESPROPRIO  AVANTI  IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO NRG 45902/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO  2019. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE  E REVISIONE  AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO BIENNALE DI DIRETTA AUDIO CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2017-2018 -  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE,  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI – DICHIARAZIONE AVVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01-01-2019 AL 31-03-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2019-2020: DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA EFFICACIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. PAGAMENTO N.6 ANNO 2018.TITOLO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAG. N. 13 DEL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO E DELLA REVISIONE PERIODICA DI N.2 MOTOCICLI TARGATI YA01107 E YA01108 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FERRO A CALDAIA PER ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZI DEMOGRAFICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI” ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 3 DEL 31/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 – BIENNIO 2017 – 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO DAL 20 MAGGIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SANTA CATERINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT  SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE  2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2018 A SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA’ “APPALTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA AUTOFFICINA EMMAUTO S.N.C. RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE BIENNALE DELLE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E FIAT SEICENTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI- ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 PER ALLESTIMENTO MOSTRA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, VIA BELLI N. 7/D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA DOTT. MAURIZIO QUARANTA - PERIODO 21/06/2018 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI E SUCCESSIONI AI FINI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, VIA BELLI N. 7/B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA, VIA BELLI 7/I</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ELABORAZIONE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI E SUCCESSIONI AI FINI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ECONOMATO E PROVVEDITORATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTROLLO DI GESTIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  33/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27154"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE IN ABBONAMENTO PER AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA E FORMAZIONE IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PER UN PERIODO DI 36 MESI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTO IN CORSO AGLI INIZI DEL MESE DI AGOSTO 2019, DATA PRESUNTA DI ATTIVAZIONE DELLE LINEE DA PARTE DEL NUOVO GESTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2018 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER MOSTRA FOTOGRAFICA E PRESENTAZIONE VOLUME IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI INVERNALI CON QUELLI ESTIVI A N. 7 VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA  NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI E DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI – PRESA D’ATTO CONCLUSIONE PROCEDURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2019 E PER RELATIVE COPIE IN ECCESSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27168"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA PAVIA ACQUE UTENZA 237668 AREA ATTREZZATA PER SINTI RESIDENTI PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2019. BOLLETTA DI CONGUAGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI –  MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. MOVISPORT –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVA  “PROGETTO MOVIS”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE DEL 26 MAGGIO 2019 - ELEZIONI EUROPEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CEO EDITRICE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “GLI ABUSI EDILIZI: IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO, DALLA RILEVAZIONE DELL’ABUSO ALL’APPLICAZIONE DELLA SANZIONE. IL RAPPORTO CON IL REATO EDILIZIO E CON LE NORMATIVE SPECIALISTICHE DI SETTORE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEL-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO DP509CA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E RELATIVA PREATICA DI RADIAZIONE AL P.R.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27183"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE ESTIVE AI COMPONENTI CORPO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27184"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE CON DIRITTO DI RIVISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITRICE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA LE LINEE INTERURBANE CHE SI ATTESTANO IN COMUNE DI VOGHERA E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27187"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA DEL MATERIALE DA ILLUMINAZIONE PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2), LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 E S. M. E I. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27188"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27190"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGIA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER LABORATORI DIDATTICI NATALIZI PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO A SEGUITO DI PROCEDURA 110237436 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP” DA SOMMINISTRARE A PICCIONI LIBERI URBANI - CAMPAGNA 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 PER ALLESTIMENTO E REALIZZAZIONE PROGETTO "CAMERA OBSCURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO “SPORTELLO LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE” DAL 15 MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA 110237154 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE AL MINISTERO INTERO, C.I.E. DAL 1 AL 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE- ELEZIONI EUROPEE - DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  XII TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27201"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA DA VIA FURINI 54 A VIA BELLI 7/E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27203"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA BACHELET, 1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI. GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE PAVIA SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27209"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2019. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27211"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2019. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 13 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA DEPOSITATA IL 24.02.2019 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTO MINISTERIALE  PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI. ACCERTAMENTO IN ENTRATA QUOTA INIZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. 5° PAGAMENTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27217"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER LA POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA ATTI DI GARA AI SENSI DEL D.L. 32/2019 ENTRATO IN VIGORE IL 19.04.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 2267721 PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO. AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27220"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018 – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016":  LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27221"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA COMSUMABILI PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 2 ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27223"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI PARTENARIATO INTERVENTO “ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ” EX DGR 5889/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASCOM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITRICE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN CAPANNONE EX SEDE DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI  - PERIODO NOV-DIC 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27227"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA  PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2018.1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. 2°IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27229"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL28/03/2019 AL 29/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DONNE E MINORI: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, ATTI PERSECUTORI, VIOLENZA SESSUALE E PEDOPORNOGRAFIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – SECONDO IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO GIORNATA DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIA DI “LE NOVITÀ NELLA GESTIONE DEL PERSONALE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI -  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27236"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO 1.04.2019/31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27237"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – I TRANCHE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27238"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2018-2019”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27239"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27240"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27241"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27242"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE  ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27243"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “SERVIZI FINANZIARI” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ IN APPLICAZIONE CCI 2019 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27244"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (1° PAGAMENTO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27245"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27246"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT SEICENTO IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27247"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27248"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA”- INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27249"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI SAFETY &amp; SECURITY PER LA FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27250"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ IN APPLICAZIONE CCI 2019 -2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27251"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VETRINE ESPOSITIVE E COMPONENTI SU MISURA PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27252"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “AVIS” GRUPPO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27253"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27254"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27255"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE INCARICO ESTERNO OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27256"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018 - 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27257"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ IN APPLICAZIONE CCI 2019 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27258"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SPETTACOLO TEATRALE SULLA SHOAH PRESSO LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27259"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONFERMA "MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’"  IN APPLICAZIONE DEL CCI 2019-2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27260"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27261"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27262"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, PERIODO 2/2019 – 3/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27263"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' IN APPLICAZIONE CCI  2019 - 2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27264"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27265"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27266"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ IN APPLICAZIONE CCI 2019 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27267"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA EDUCA@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27268"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>BANDO 2018 – INIZIATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI A FONDO PERDUTO IN CONTO CAPITALE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTISTICA SPORTIVA DI PROPRIETA’ PUBBLICA SUL TERRITORIO LOMBARDO - ACCETTAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE DI COMPLETAMENTO PER IMPIANTO SPORTIVO “CAMPO GIOVANI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27269"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO”. PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27270"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27271"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI - BIENNIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27272"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27273"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DEL MONUMENTALE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27274"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO  TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27275"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>CAMBIO ALLOGGIO DI ERP DA L.GO PASTORE, 3 A C.SO XXVII MARZO, 122.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27276"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA BELLI, 7/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27277"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27278"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27279"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO A VOGHERA IN VIA BELLI 7/L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27280"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27281"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27282"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CUMUNALE NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2019. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27283"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2019: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27284"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27285"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27286"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27287"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDAZIONE IFEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27288"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27289"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27290"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27291"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27292"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27293"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ANPI E FIVL PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27294"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27295"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27296"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.883224 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27297"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27298"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE VEICOLI  DELLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27299"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27300"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27301"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE  “RUN FOR PARKINSON” E “FAMILY RUN”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27302"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. C.G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27303"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27304"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27305"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. S.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27306"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27307"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA STAMPA PANNELLI INFORMATIVI E VOLANTINI CARTA DEI SERVIZI PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27308"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI E ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27309"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RIMOZIONE E SMALTIMENTO SOSTEGNI LINEA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE - INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27310"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27311"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - II° III° E IV° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27312"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27313"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27314"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27315"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2019 DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27316"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” CATEGORIA C - APPROVAZIONE ATTI  COMMISSIONE ESAMINATRICE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27317"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27318"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27319"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27320"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27321"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO SPEDIZIONE E RECAPITO CARTOLINE ELETTORI AIRE IN OCCASIONE TORNATA ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27322"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01.05.2019 AL 30.04.2021 E DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTO IN CORSO AL 14 LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27323"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27324"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  –  DICEMBRE 2018/GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27325"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27326"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27327"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27328"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27329"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIMITERIALI ED AREE VERDI LIMITROFE  - CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI - AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. – ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27330"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA N. 1/2018 SEZ. 2 - AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27331"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27332"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27333"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27334"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27335"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2019 A SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27336"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – PASTI MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27337"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27338"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  1° TRIMESTRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27339"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27340"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27341"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ELEMENTARE SAN VITTORE 1°LOTTO”.  LIQUIDAZIONE FATTURA UNICO PAGAMENTO A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27342"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2017-2018 (2° SEMESTRE  ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27343"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA.   II TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27344"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2019 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27345"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE IV  TRIMESTRE 2018 RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27346"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27347"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI SENSI ART. 25 COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E ART. 28 C. 4 D. LGS. 42/2004 DEGLI SCAVI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.  LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27348"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTEROSSO E STRADA CASTELLINA E  PERCORSO DALLA STAZIONE FF.SS. ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2°, 3° E 4° TRIMESTRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27349"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.09 / 01.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27350"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA. C.P.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27351"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.09 / 01.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27352"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – LIQUIDAZIONE A FAVORE  DELL'ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI - MEDASSINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27353"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27354"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  DOLCI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IN OCCASIONE DEL NATALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27355"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “IL NUOVO CONTRATTO DELLE FUNZIONI LOCALI AD UN ANNO DALLA SOTTOSCRIZIONE: DALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27356"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27357"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27358"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI  SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27359"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA LABORATORI DIDATTICI PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27360"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2018 .  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27361"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE SRL E CON IL CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL 21.12.2017 N. 897/2017/R/IDR E DELLA DELIBERAZIONE DEL 05.04.2018 N. 227/2018/R/IDR DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27362"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN CORSO XXVII MARZO N. 135.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27363"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE.   PERIODO  01/10/2018 - 31/12/2108.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27364"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE  BIENNIO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27365"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27366"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI SCOLASTICI.  SMARTCIG  Z6325C72C5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27367"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27368"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27369"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA  CON IDROPULITRICE/SABBIATRICE DELLE  COLONNE - LATO STRADA - DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA RICOTTI  DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27370"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27371"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27372"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL 21.12.2017 N. 897/2017/R/IDR E DELLA DELIBERAZIONE DEL 05.04.2018 N. 227/2018/R/IDR DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO, CON CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27373"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA  CON IDROPULITRICE/SABBIATRICE DELLE DUE FACCIATE, DELLE DUE  COLONNE, DEGLI ARCHI E DEL MURETTO DI COLLEGAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO I.P.S.I.A. - LATO STRADA DI VIA MATTEOTTI  DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27374"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE “BONUS TARIFFA SOCIALE”: RICHIESTA DELLA TARIFFA SOCIALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SOSTENUTA DAI CLIENTI DOMESTICI DISAGIATI, AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 28/12/2007 E RICHIESTA PER L’AMMISSIONE AL REGIME DI COMPENSAZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE, AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 9, DEL D.L. N. 185/08, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 2/2009, CON CAF DIPENDENTI E PENSIONATI AIC SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27375"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27376"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI -  BIENNIO  2019-2020 - MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27377"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL  SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE PISTE CICLABILI CITTADINE COME DA ACCORDO STIPULATO CON REGIONE LOMBARDIA E CORRELATE LINEE GUIDA IN MERITO AI LAVORI DI INTERVENTI DI MOBILITA' CICLISTICA NELL'AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020 (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27378"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27379"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2019 - ME.PA (MERCATO ELETTRONICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27380"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27381"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (10° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27382"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27383"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27384"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27385"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA –  ELENCO 1/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27386"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS"- LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27387"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC PORTATILE  ALLA BIBLIOTECA DI CIGOGNOLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27388"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VIRCOL  PER ACQUISTO BOBINA CARTA A SECCO  PER ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27389"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC DESKTOP E COMPONENTI OPZIONALI ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27390"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27391"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27392"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27393"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010525873 DEL 21/01/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27394"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018” – APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27395"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA ,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-10-2018 AL 31-12-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27396"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA CONVENZIONATO, DENOMINATO “EX SNIA TEXIRIA” ORA PUAV 16 IN VIA MONTEBELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27397"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI, 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27398"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27399"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI ,SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE UTENZA ASILO NIDO COMUNALE DI VIA GRIECO .1° BIM 2019  PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27400"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO N. 2260895 SU PIATTAFORMA MEPA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL DLGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27401"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 1° BIM 2019 . 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27402"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIMESTRE 2019. PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2018- GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27403"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI (“LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.”). ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27404"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREE DESTINATE A VIABILITÀ PUBBLICA, VERDE E PARCHEGGIO – PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA, IN VIA CIGNOLI - USBERTI – PUAV 7 – DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27405"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27406"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27407"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA RAG. LUIGI PROTASIO ANNONI - PERIODO 21/06/2018 - 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27408"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COFANETTI OSSARI RETTANGOLARI IN ZINCO PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27409"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27410"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL PLOTTER HP DESIGNJET 510 IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27411"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DI CRESCIAMO  COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27412"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASSIONE DELLE ELEZIONE DEI MENBRI  SPETTANTI ALL'ITALIA DEL PARLAMENTO EUROPEO - DEL 26 MAGGIO 2019 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27413"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27414"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27415"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEL PALAZZO MUNICIPALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27416"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27417"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.9 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27418"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27419"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ TUTORING IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27420"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE  ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27421"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL  C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27422"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’ ORDINAMENTALE E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27423"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27424"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA LLOY'S RC PROFESSIONALE DELL'ENTE N. A1201744350. PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE EX ART. 106 D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27425"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27426"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO DI ULTERIORI OPERAZIONI DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27427"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE-ON SITE SULL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC – 01/01/2019 – 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27428"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27429"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27430"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - R.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27431"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEMOLIZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E RELATIVA PRATICA DI RADIAZIONE AL P.R.A. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTODEMOLIZIONI GIARDINA DI GALLO A. DI VOGHERA (PV) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27432"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SPESA ACQUISTO ARREDI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO -DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27433"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DI TERRENO DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA SOCIOSANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA SITO IN VIALE REPUBBLICA A VOGHERA - IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27434"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27435"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO DELLA RICHIESTE DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2019 – NIDO POMBIO, SCUOLA E PALESTRA  DANTE-PLANA, ELEMENTARE SAN VITTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27436"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.12 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27437"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27438"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PC DESKTOP E COMPONENTI OPZIONALI ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27439"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI  EDIZIONI PAOLINE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27440"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’ – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27441"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC PROFESSIONALE DELL'ENTE  - PERIODO 31.12.2017/31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27442"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27443"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO N. 2258428 SU PIATTAFORMA MEPA PER REINTEGRO SCORTE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27444"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA  DEI VEICOLI FIAT PANDA - FIAT DUCATO - E FORD RANGER IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27445"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27446"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD  A.S.M. VOGHERA SPA - IV TRIMESTRE 2018 - MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27447"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA - IV TRIMESTRE 2018 - MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27448"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARMADIO FRIGORIFERO IN USO PRESSO ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27449"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. PERIODO DAL 01 AL 31 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27450"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD  A.S.M. VOGHERA SPA   III TRIMESTRE 2018. MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27451"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 GENNAIO AL 23 MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27452"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI (2° SEMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27453"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27454"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO GENNAIO-APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27455"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI  SETTEMBRE ED OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27456"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2019 - 2° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27457"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27458"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE N. 167/2018. SINISTRO N. BA0836390. INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27459"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27460"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PERIODO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27461"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27462"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27463"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27464"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27465"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27466"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA, 5/I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27467"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA, 5/M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27468"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – DICEMBRE 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27469"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 06/03/2019 AL 27/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27470"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27471"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27472"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27473"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 16 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27474"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI,  AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  -  APPROVAZIONE LETTERA INVITO  CAPITOLATO E DUVRI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27475"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE CRUX 7 E CRUXWEB DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALE – ESERCIZIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27476"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA E MEDIANTE ODA SU MEPA- 2° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27477"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIORNATE DI FORMAZIONE CON SOCIETA' MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27478"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27479"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. – CONGUAGLIO UTENZE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27480"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27481"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27482"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "INTERNAZIONALE" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27483"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI PROCEDURA (ID 108812334)  EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - TRIENNIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27484"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27485"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27486"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27487"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27488"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E APPALTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27489"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27490"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27491"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27492"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE  AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014. PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27493"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27494"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>VESTIARIO ESTIVO PER MESSI COMUNALI ANNO 2019 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 450 DELLA LEGGE 296/2006, MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 130 DELLA LEGGE 145/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27495"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO BACHECHE PER LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27496"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27497"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27498"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO IN DATA 09/03/2019 AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 89/2019 – R.G.N. 5268/2017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27499"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27500"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI  SMARTCIG Z4F2765159</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27501"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI": II^ RATA ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27502"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2019 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27503"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA DI VITTORIO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27504"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27505"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRTIBUTO A FAVORE DELLA C.R.I., SEZIONE DI VOGHERA, PER UTILIZZO PEDANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27506"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LICENZA TRIENNALE ANTIVIRUS PER I COMPUTER E I SERVER IN DOTAZIONE ALL'ENTE: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27507"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 PER UTILIZZO SALA EMEROTECA A FAVORE DEL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27508"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE PREPAGATE PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27509"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27510"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO DI COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27511"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DK740WF IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27512"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE” DI AVVISO RELATIVO A “AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PRIMA VARIANTE GENERALE AL VIGENTE P.G.T. E CONTESTUALE VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E. 13 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27513"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27514"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27515"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE – ASSISTENZA TECNICA PER SOFTWARE CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27516"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27517"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – 2^ ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27518"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27519"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27520"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27521"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 800 DEL 7 SETTEMBRE 2018 – SALDO MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27522"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27523"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA"-  LOTTO 3 - PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA  PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27524"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE APPARECCHIATURE DELLA SALA SERVER (TRIENNIO 2019-2020-2021)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27525"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27526"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI –  PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA, AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE DEI LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27527"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2019 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27528"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE "UFFICIOPERSONALEPA.IT" - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27529"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27530"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI ELETTRONICI CON LE SOCIETA' "BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A." E "ABITARE S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27531"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' "ETICA S.R.L.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27532"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27533"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO RISULTANZE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27534"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE  DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27535"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27536"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27537"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27538"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. X/7856/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27539"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27540"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27541"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. E I.,  DI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI (VIA LOMBARDIA-VIA GIUDICE E VIA LOMELLINA-VIA SORMANI GAVINA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27542"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2019 – APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27543"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27544"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI ARTE RUSSA PRESSO LA SALA PAGANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27545"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 52 DEL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27546"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27547"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27548"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ DI ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27549"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27550"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27551"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/09/2017 AL 31/08/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO/LUGLIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27552"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. DET. N.906 DEL 11-10-2018 "RDO SU MEPA N. 2051782 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICI VARI. AFFIDAMENTO FORNITURA."TITOLO 2. 2° PAGAMENTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27553"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI E IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI– APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27554"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITRICE PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27555"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - D.G.R. N. 606/2018 – MISURE 2, 3, 4;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27556"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27557"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO2 .PAGAMENTO N.4 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27558"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36,COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI –TRIENNIO 2019-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27559"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PORFIDO ANNO 2018 – VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI ” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27560"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI ABILITAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SULLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DOPO LA LEGGE N. 205/2017 E IL D.MIN.INT 18/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27561"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  XI TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27562"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2014 – PRIMO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27563"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE DITORIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27564"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27565"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESI DI DICEMBRE 2018 E GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27566"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MOSCHINI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO INCLUSIVO. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27567"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE 2013 - TERZO ELENCO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27568"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP “APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 LOTTO 3” PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. QUINQUENNIO APRILE 2019/ MARZO 2024</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27569"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N. 8 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27570"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIA RICOTTI MARCIAPIEDE DA VIA SAVONAROLA A VIA MATTEOTTI”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27571"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N .15 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27572"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27573"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "PROGETTO VOGHERA" PER VIII^  EDIZIONE RASSEGNA "LE FORME DELL'ANIMA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27574"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE. 1° LUGLIO/31 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27575"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27576"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27577"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2017-2018 -  APPROVAZIONE 4° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27578"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE - INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE VIA BARENGHI” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27579"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27580"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA RICREATIVA NELLA FRAZIONE ORIOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27581"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI E ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA. DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTUALE DAL 16 MARZO AL 16 MAGGIO 2019 NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27582"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE MANIFESTAZIONE DIDATTICO-ESPOSITIVA PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27583"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE PALA MECALAC 12 MX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27584"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R.462/2001 BIENNIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27585"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27586"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27587"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27588"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27589"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI  ASSISTENZA, MANUTENZIONE E HOSTING SITO ISTITUZIONALE E APP MUNICIPIUM TRIENNIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27590"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA N. 450/2018 SEZ. 2 - AUTORIZZAZIONE A PRESENTARE APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27591"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27592"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - T.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27593"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27594"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA N.450 KIT ETILOTEST MONOUSO "FLOWPACK" ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27595"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27596"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ MANEGGIO VALORI – EROGAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27597"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO MARZO/OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27598"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA'  "TORTI PIETRO E TORTI ANDREA S.N.C".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27599"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27600"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE ACUSTICA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”.  LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27601"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI VOGHERA  AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA NOTIFICATO A MANI IL 14/01/2019 P.G.E. 0002316/2019. AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27602"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27603"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI NEL SINISTRO DEL 23.11.2018 VIA S. GAVINA/VIA NASSANO. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27604"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27605"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27606"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27607"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27608"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27609"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI: “REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’– APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27610"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE VOGHERA E COMUNITÀ MONTANA OLTREPÒ PAVESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE INTERVENTI RELATIVI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE –  IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27611"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27612"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO – MARZO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27613"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 PER TUTTE LE UTENZE RADIOMOBILI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DAL 01 APRILE 2019 AL 16 GIUGNO 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27614"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27615"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALL'APPLICATIVO "BABYLON" - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27616"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27617"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27618"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 01.10.2018, 29.11.2018 E 20.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27619"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA A STAMPANTI SETTORE DEMOGRAFIA SOC. SI.MI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27620"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27621"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27622"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27623"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DI “FORNITURA CON POSA DI N. 2 ELETTROPOMPE SOMMERSE E APPARECCHI ACCESSORI DELL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE SOTTOPASSO DI VIA NENNI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27624"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27625"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ALER DI PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP DI PROPRIETA’ COMUNALE – 1.01.2019/31.12.2021.ASSSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA 2019 E IMPEGNO DI SPESA 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27626"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27627"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27628"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27629"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RIPRISTINO POSTAZIONI TVCC DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27630"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (NOVEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27631"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/03/2019 – 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27632"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO MARZO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27633"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27634"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - RINNOVO CONTRATTO  ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27635"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PERIODO MARZO/GIUGNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27636"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27637"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020”: DICHIARAZIONE DELL’AVVENUTA EFFICACIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27638"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27639"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N.6 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE - ANTITAGLIO - ANTIPUNTERUOLO PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27640"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA  LIQUIDAZIONE A MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 28 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27641"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27642"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/03/2019 – 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27643"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27644"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2019 – 31/12/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27645"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI  NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27646"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI  NOVEMBRE E DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27647"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” TERESA SPINELLI DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27648"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL “SERVIZIO DI AUTOSPURGO E ISPEZIONE POZZO DI ALLOGGIAMENTO ELETTROPOMPE SOTTOPASSO DI VIA NENNI CON PERSONALE QUALIFICATO ALLE LAVORAZIONI IN SPAZI CONFINATI E SMALTIMENTO FANGHI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27649"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27650"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – SALDO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27651"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 12/02/2019 AL 05/03/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27652"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27653"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” PRESSO IL SETTORE SERVIZI SOCIALI – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27654"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA MARZO-AGOSTO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27655"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2019-2020” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27656"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA PER PROPOSIZIONE ALL'APPELLO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CTR MI AVVERSO LE SENTENZE N. 5999/2016, N. 6000/2016 E N. 6001/2016 E N. 6002/2016 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27657"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO  A. S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27658"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27659"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO POLIZIA LOCALE A MEZZO MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27660"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - PERIODO DA MARZO 2019 A DICEMBRE 2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27661"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27662"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27663"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER AGENTI E UFFICIALI DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27664"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27665"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4 ° BIMESTRE 2018. 5° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27666"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL  NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27667"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2019 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27668"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27669"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27670"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27671"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27672"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA PER PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CTR MI N. 5998/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27673"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO MARZO/GIUGNO A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27674"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA E MEDIANTE ODA SU MEPA. 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27675"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO  MARZO/GIUGNO A. S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27676"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO VOGHERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “22° FESTA DI QUARTIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27677"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27678"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27679"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27680"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE EDUC@ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27681"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DALSERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27682"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SEMINTERRATO ADIBITI A SPOGLIATOIO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27683"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27684"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27685"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE ARRE A SOSTA A PAGAMENTO AD  A.S.M.  VOGHERA SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESA  I TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27686"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI INFRAZIONI E APP AL C.D.S. PER LA POLIZIA LOCALE- ABBONAMENTO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27687"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27688"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – OTTOBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27689"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” DI CUI N. 1 PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI E N. 1 PRESSO I SERVIZI FINANZIARI– AMMISSIONE CANDIDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27690"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27691"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27692"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO TECNICO OPERATIVO E IMMATRICOLAZIONE DI  N. 1 VEICOLO (ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM) DA ADIBIRE A SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27693"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27694"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SIG.RA  C.V.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27695"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI DICEMBRE 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27696"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI,  AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016  -   APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27697"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27698"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27699"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2019-2020”: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PRENOTAZIONE DELLA SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27700"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27701"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” -  APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27702"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27703"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27704"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27705"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27706"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO COMUNALE PER LA MOBILITA' ABITATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27707"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  16/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27708"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2018..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27709"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27710"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  24/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27711"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI L'ESERCIZIO FINANZIAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27712"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27713"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27714"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27715"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  50/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27716"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  53/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27717"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA – APPROVAZIONE SPESA PER COLLABORAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE  DELLA  SAGA CARNEVALESCA “IL RITORNO DI BURICINELA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27718"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  31/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27719"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27720"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE STRADE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27721"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  43/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27722"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27723"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA VIA TORTONA, 5/O.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27724"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA VIA DI VITTORIO, 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27725"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO – ANNO 2018 (B.A.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27726"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27727"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27728"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - F.E. - OTTOBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27729"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA EFFICACIA CONTRATTO ESECUZIONE OPERAZIONI  CIMITERIALI ANNI 2019 - 2020 SOC. ETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27730"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA CON POSA DI PORTONI A LIBRO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27731"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - P.A. - LUGLIO/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27732"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27733"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27734"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27735"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27736"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27737"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27738"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27739"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27740"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/08/2018 AL 25/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27741"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27742"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - PERIODO 01/11/2018-30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27743"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27744"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. –  MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27745"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27746"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27747"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27748"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27749"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27750"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020: AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.  36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27751"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI GRATUITE ATTREZZATURE COMUNALI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27752"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CONDOMINIO A.L.E.R. DI VIA BARBIERI N. 160 - VOGHERA (MATR. 013/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27753"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI  EFFETTUATA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27754"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER POTATURA ALBERATE CITTADINE. ANNO 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27755"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI “LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI RELATIVI A “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27756"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO DEL 15.12.2019  PRESSO LO STADIO COMUNALE “GIOVANNI PARISI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27757"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI UN  PC PORTATILE ACER TM P2510M WINDOWS 10  EFFETTUATA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27758"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI “BONIFICA ORDIGNI BELLICI VIA FELICE CAVALLOTTI TRATTO DA VIA GALLINI A PIAZZA C. BATTISTI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27759"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NELLA CORSIA NORD DEL PONTE ROSSO PER LAVORI DI VERIFICA ALLA STRUTTURA DEL PONTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27760"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27761"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL  C.D.S.  E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27762"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27763"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA BACHECHE PER PROGETTO METRO MINUTO,  ODA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27764"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CIGNOLI ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO PER IL GIORNO 6 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27765"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27766"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA ORARI APERTURA FESTIVA PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORI ED ESTETISTI NELLE GIORNATE 22 E 29 DICEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27767"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE ALLA VIDEOCONFERENZA SUL TEMA “QUOTA 100 E LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA – DECRETO LEGGE N. 4/2019”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27768"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO - D.G.R. N. 5644/2016. 5° PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27769"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SCOVENNA PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27770"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI" AI SENSI DEGLI ARTT.31 C.8 E 36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27771"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER IL GIORNO GIOVEDI 05 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27772"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO”: PRESA D'ATTO RISULTANZE DELLA  PROCEDURA DESERTA EFFETTUATA AI SENSI DEGLI ARTT. 164 COMMA 2, 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27773"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.14 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27774"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE III TRIMESTRE 2018 RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27775"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI DA ATTUARSI IN CORRISPONDENZA DEI CAVALCAVIA DELL'AUTOSTRADA TORINO-PIACENZA SITI IN VIA PASSERINA, STRADA BOSSOLA, STRADA GARILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27776"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27777"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27778"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI DEL  C.D.S.  E AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27779"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO, TRATTO SAN FRANCESCO D'ASSISI-ROSSELLI PER LAVORI DI STESURA GETTO SOTTOFONDO CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27780"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARTINELLI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27781"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27782"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2019 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27783"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI INFORMATICI E RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27784"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27785"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SARDEGNA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27786"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SARDEGNA PER LAVORI DI POTATURA ALBERATE PER IL GIORNO 19 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27787"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO, DEL FALLIMENTO P.G.E. 0002447/2018. ISTANZA AI SENSI DELL’ART. 101 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27788"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27789"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERI DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27790"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510 I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER IL PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19-09-2018 AL 18-12-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27791"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MANDELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RIGONI E VIA PLANA PER EFFETTUAZIONE DI GETTO DI CALCESTRUZZO CON BETONIERA E AUTOPOMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27792"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MANDELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA RIGONI E VIA PLANA PER EFFETTUAZIONE DI GETTO DI CALCESTRUZZO CON BETONIERA E AUTOPOMPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27793"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI  E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.11 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27794"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E SPESE SU CONTO CORRENTE POSTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27795"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARTINELLI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27796"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27797"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2019 PER GESTIONE SISTEMISTICA DI TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27798"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27799"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N. 7 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27800"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – TINTEGGIATURE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27801"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27802"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>"VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019":  APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27803"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA PER IL GIORNO 7 NOVEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27804"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARTINELLI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27805"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO COPIATRICE COLORI  KYOCERA TASKALFA 5052CI CENTRO STAMPA. PERIODO 25/09/18 -24/12/18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27806"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” DI CUI N. 1 PRESSO I SERVIZI SOCIALI E N. 1 PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI – AMMISSIONE CANDIDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27807"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI IN PROSSIMITA' DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E CICLABILI RIALZATI REALIZZATI IN VIA SALVI E VIA PIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27808"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CALZATURE PER TECNICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27809"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA"-  LOTTO 1 PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27810"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO FOSSE BIOLOGICHE AREA SINTI RESIDENTI .AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 107203246)  AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27811"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27812"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI PER LAVORI CON AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27813"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27814"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI BIENNIO 2019-2020”: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, PRENOTAZIONE DELLA SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27815"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – NOVEMBRE 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27816"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI COMPLESSO DI FABBRICATI UBICATI IN VOGHERA, STRADA TORRAZZA COSTE N. 43 E CONSEGUENTE DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27817"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO “ENDAS C.R.A.S. CENTRO RICREATIVO ANZIANI” DI LOCALI AL PIANO TERRA NELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA CESARE PAVESI – EX SCUOLA ELEMENTARE MEDASSINO” – ACCERTAMENTO DEL CANONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27818"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (9° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27819"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE - 22.10.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27820"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 31/01/2019 AL 11/02/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27821"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27822"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO PER LAVORI DI SCAVO ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27823"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, PERIODO 11/2018 – 1/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27824"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO "FUEL CARD1"PER FORNITURA CARBURANTE PER SETTORI COMUNALI VARI- PERIODO APRILE 2019- FINE  DICEMBRE  2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27825"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VARI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DI CORSA CAMPESTRE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA DANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27826"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27827"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO 1° BIMESTRE 2019 .PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27828"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO DELL'INTERNO C.I.E. 01 - 31 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27829"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27830"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO PER LAVORI DI SCAVO ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27831"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27832"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANG. VIA GRATTONI, CONCESSI ALLA SOC. ''LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.“ - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27833"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27834"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MARTINELLI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICIO CON AUSILIO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27835"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ESITO PRE-SELEZIONE E CONSEGUENTE AMMISSIONE   CANDIDATI ALLE PROVE CONCORSUALI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” - CATEGORIA  C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27836"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 1° TRIMESTRE 2019 (MESI DI FEBBRAIO, MARZO  ED APRILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27837"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO CONDOMINIO A.L.E.R. - VIA BARBIERI N. 160 (MATR. 013/00)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27838"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA IN DATA 31/07/2018 (P.G.E. N. 0029978/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27839"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE "BAR F.LLI LEARDI UMBERTO, GIULIO E FRANCO S.N.C." - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27840"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.09.2018 ALL'11.12.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27841"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI AL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI  IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27842"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVTA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27843"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE E RIDISLOCAZIONE DI AREE DI SOSTA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27844"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA COMMISSIONE PER CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” - CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27845"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI. PERIODO 1.07.2018/30.06.2019. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27846"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI PER LAVORI EDILI IL GIORNO 16 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27847"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N. 162 DEL 30.04.1999 – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27848"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27849"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO PER LAVORI DI SCAVO ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27850"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27851"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE SETTORE SERVIZI FINANZIARI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DEI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27852"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27853"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SETTORE DEMOGRAFIA 1°SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27854"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LANTINI E VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27855"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27856"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27857"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PIAVE  (XXVII MARZO-VIA VITTORIO VENETO) E VIA SALVI PER LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA NEL  COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27858"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI NOVEMBRE 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27859"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27860"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27861"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARELLO PER LAVORI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27862"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27863"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27864"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27865"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SPARTACO LANTINI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PRESA RETE ACQUEDOTTO;</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVENBRE  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27867"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI ESTENZIONE IN VIA KENNEDY DELLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27868"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DI DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27869"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27870"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27871"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAVONAROLA PER LAVORI EDILI CONPIATTAFORMA AEREA. TRATTO COMPRESO TRA VIA SCARABELLI E VIA SCOVENNA PER I GIORNI 3 E 4 OTTOBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27872"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. 4°TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27873"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SEDIA TERAPEUTICA -I STITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27874"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27875"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI AL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI  IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27876"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE DI RICONOSCIMENTO CORREDATE DAI RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA PER IL QUINQUENNIO 2019-2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27877"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27878"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27879"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27880"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI PER I GIORNI 25 E 26 SETTEMBRE 2019 PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27881"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PIETRA NATURALE DEL CENTRO STORICO: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27882"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ –APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL’ART. 106 C. 1 LETT. C) CONDIZIONI 1 E 2 DEL D. LGS. 50/2016 E SUCC. MODIF. E INTEGR.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27883"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE AREA DESTINATA AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TERAPEUTICHE CON ANIMALI DA COMPAGNIA E REGOLE PER IL SUO UTILIZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27884"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27885"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 NOVEMBRE 2018 AL 23 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27886"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 112/2019 DEL 09/09/2019 RIGUARDANTE I PROVVEDIMENTI VIABILISTICI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FESTA DELLA POLIZIA PENITENZIARIA DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27887"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DEMICHELI BILANCE DI GIANFRANCO DEMICHELI &amp; C. SNC PER ACQUISTO GETTONI PESA PUBBLICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27888"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER L’ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27889"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BARENGHI PER MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 13 SETTEMBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27890"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 3° ACCONTO DEL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27891"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA GABETTA E VIA DEL CASTELLO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27892"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ASILO NIDO GAVINA, MATERNA VALLE E MATERNA TORREMENAPACE. LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27893"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27894"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27895"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LUCANIA PER LAVORI EDILI CON AUTOGRU'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27896"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27897"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO MARZO 2014/FEBBRAIO 2019.  IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27898"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE IN VIA DALVERME DI AREA DI SOSTA PER VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA (CONT. 137/2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27899"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER STAMPATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27900"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27901"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27902"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A BANDO ATTIVO SUL ME.PA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA PER IL PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA BIMESTRE GENNAIO/FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27903"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27904"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  IN VIA GRAMSCI E VIA COVINI  PER MANIFESTAZIONE FESTA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA PER IL GIORNO VENERDI' 13 SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27905"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27906"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27907"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINAZA RELATIVA AL VERBALE N° 14/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27908"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEMANIALE 2019 E LIQUIDAZIONE COSTI  PER LA REGOLARIZZAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA PASSERELLA PEDONALE POSTA SUL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI VOGHERA  (PRAT.UTR PV N.2786 - CODICE SIPIUI  N. PV-00761)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27909"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATINA AL VERBALE N°35/2016 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 02.02.2010 N° 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27910"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – PRIMO SEMESTRE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27911"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27912"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27913"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SUAP – ESPROPRI PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/SETTEMBRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27914"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 23/2016 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 02/02/2010 N° 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27915"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 20/2016 PER VIOLAZIONE DALLA LEGGE REGIONALE 02/02/2010 N° 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27916"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27917"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - PERIODO MAGGIO 2014/APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27918"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 29/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27919"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 PER  REINTEGRO SCORTA BUONI CARBURANTE PER SETTORI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27920"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27921"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO POLIZIA LOCALE - UFFICIO TRAFFICO E UFFICIO FIERE E MERCATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27922"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27923"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 2/2016 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 23.07..2009 N° 99</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27924"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27925"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 31/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27926"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 – X TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27927"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA PAVESE - RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI NELLA CATEGORIA “SPORTIVE E AFFINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27928"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27929"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 28/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27930"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPÒ PAVESE PER PRESENTAZIONE GUIDA TCI "OLTREPÒ PAVESE, L'APPENNINO DI LOMBARDIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27931"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 19/2016 PER VIOLAZIONE ALL'ORDINANZA SINDACALE N° 8275 DEL 22 APRILE 1999</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27932"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27933"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTEROSSO E STRADA CASTELLINA E  PERCORSO DALLA STAZIONE FF.SS. ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27934"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27935"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 16/2016 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 17.08.2005 N° 174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27936"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 7/2016 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 17.08.1985 N° 174</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27937"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27938"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27939"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27940"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 9/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27941"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' "C.M.F. DI GIUNTA BENEDETTO &amp; C."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27942"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 3/2016 PER VIOLAZIONEDEL DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUATORE E PIERCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27943"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27944"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 08/01/2019 AL 30/01/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27945"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27946"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27947"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 1/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUATORE E PIERCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27948"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 10/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27949"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27950"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27951"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER 7110 MKIII (MATR. ARIB 0018) E SUCCESSIVA VISITA DI REVISIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27952"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO OTTENIMENTO DI FINANZIAMENTO DA PARTE DI REGIONE LOMBADIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PRESENTI PRESSO IL CAPANNONE SITO IN VIA LOMELLINA 145 EX SEDE DI ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ RECOLOGY S.R.L. ED ASSUNZIONE RELATIVO ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27953"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 8/2016 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27954"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI  DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE -  RINNOVO CONTRATTO E SPESA PER VISURE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27955"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 5/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27956"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO 25/08/2018 - 24/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27957"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI, E ACQUISTO E MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27958"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ODA SU MEPA PER REINTEGRO SCORTA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27959"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 4/2016 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27960"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 14/2016 PER VIOLAZIONE DEL DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27961"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27962"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI DA NEVE PER L'AUTOVEICOLO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27963"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI UNITÀ IMMOBILIARI RESIDENZIALI IN VIA VERDI N. 80 - CONDOMINIO AUTOLIDO,  SOGGETTE A DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ A SEGUITO DI INCENDIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27964"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CONVEGNO "DALLA PARTE DEI GENITORI. COME AIUTARE NELL'EDUCAZIONE DEI FIGLI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27965"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27966"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA PER VEICOLI AL SERVIZIO  DI PERSONE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27967"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27968"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27969"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>3LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ "TUTTI IN BIBLIOTECA 2018" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, SECONDA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27970"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAIZONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA OSSOLA - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTÀ AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA “CITTÀ SICURA” , LA FORNITURA DI N. 1 TABLET PER MODALITÀ PATTUGLIA E L'UPGRADE HARDWARE DELLA CENTRALE OPERATIVA “CITTÀ SICURA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27971"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VARIE STRADE PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-09-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27972"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27973"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 1° BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27974"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VARIE STRADE PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27975"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER ESTENSIONE DELLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO IN VIA KENNEDY E ALTRE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27976"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27977"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL  C..D.S. AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI. OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27978"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA COVINI E DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIALE CARLO MARX PER IL GIORNO 31 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27979"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27980"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27981"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BELLOCCHIO PER I GIORNI 31 LUGLIO E 1 AGOSTO 2019 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27982"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27983"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 1° TRIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27984"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27985"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER ESTENSIONE DELLA RETE DEL TELERISCALDAMENTO IN VIA KENNEDY E ALTRE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27986"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E RISCOSSIONE IMPORTI INDEBITAMENTE NON VERSATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27987"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VOLTURNO E L'INTERSEZIONE CON VIA CARLONE PER I GIORNI 18 E 25 LUGLIO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "VOGHERA-GIOVEDI' SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27988"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27989"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>NUOVA ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DELL’ ASSOCIAZIONE DENOMINATA “SEZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI DI VOGHERA” NELLA  CATEGORIA “SPORTIVE E AFFINI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27990"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27991"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA PER LAVORI ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PER IL GIORNO 17 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27992"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27993"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27994"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA SALVI PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA E REVOCA ORDINANZA N. 78/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27995"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27996"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE. PERIODO 1 MARZO 2019 - 28 FEBBRAIO 2024.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27997"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27998"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: INTEGRAZIONE ALLA PRECEDENTE ORDINANZA AVENTE NUMERO 76-2019 IN DATA 02-07-2019 "PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LA MANIFESTAZIONE VOGHERA GIOVEDI' SOTTO LE STELLE 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="27999"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL MONITOR COLLOCATO NELLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28000"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28001"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28002"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO E ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL LOCALE USO NEGOZIO - BAR SITO IN PIAZZA DUOMO, 6 (BAR F.LLI LEARDI) – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28003"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA MENTANA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E VIA CARLO EMANUELE III PER ESECUZIONE LAVORI INSTALLAZIONE STRUTTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28004"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28005"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28006"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA SALVI PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28007"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA COMUNALE BANDO PER LA MOBILITA' ABITATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28008"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28009"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28010"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA A. NASSANO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA AMMALORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28011"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VOGHERA - GIOVEDI' SOTTO LE STELLE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28012"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28013"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E RASSEGNA STAMPA PER L'ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28014"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28015"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE AD UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 4 “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28016"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INTERSEZIONE CON VIA SALVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28017"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E VIA XX SETTEMBRE PER IL GIORNO 27 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28018"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MODIF. ED INTEGR.: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 DEL D. LGS. 81/2008” PER IL BIENNIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28019"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28020"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28021"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ULTERIORI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA  DI  VIA DE PRETIS E VIA F.  CAVALLOTTI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARELLO, ECCETTO RESIDENTI E AUTORIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28022"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28023"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 71/2018, DI FERMO IMPIANTO MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI VOGHERA (MATR. PV 04615/92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28024"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28025"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28026"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI NEL TRATTO EMILIA-GALILEI PER IL GIORNO VENERDI 21 GIUGNO DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28027"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO SCIA RELATIVA A “ARCHIVIO STORICO PRESSO PALAZZO GALLINI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28028"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE 2018 AL POLO REGIONALE LOMBARDO SBN PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28029"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO AFFISSIONI E PUBBLICITA'.  PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28030"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA "VOGHERA E DINTURAN A PE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28031"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28032"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA 1° GUERRA MONDIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28033"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVAGNA E VIA GARIBALDI PER LAVORI EDILI NEL GIORNO 1 LUGLIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28034"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO PREMI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28035"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA INSTALLAZIONI INFORMATICHE, SISTEMI DI LUCI/AUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PORTALE WEB MUSEALE PERSONALIZZATO PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO", 2°LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28036"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SCARABELLI PER LAVORI EDILI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANSALONE E VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28037"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA A. NASSANO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA AMMALORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28038"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  BANDO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28039"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28040"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28041"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI IN VIA CARLO ALBERTO ED IN VIA PONTE VECCHIO PER IL GIORNO 12 GIUGNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28043"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28044"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ASSOCIAZIONE A.N.U.S.C.A. 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28045"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  IN VIA GRAMSCI E VIA COVINI  PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28046"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE ED ESTERNE IN ASSENZA DELL’ASSENSO DELLA PROPRIETÀ E DEL CONDOMINIO CONFINANTE IN VIA EMILIA N. 151 - FG. 45 MAP. 492 SUB. 4, MAP. 494 SUB. 91, FG. 45 MAP. 494 SUB. 102 E FG. 45 MAP. 494 SUB. 103</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28047"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 800 DEL 7 SETTEMBRE 2018 – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28048"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 31 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28049"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2018/2019 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28050"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN VIA MEUCCI E VIA MONTEBELLO E MODIFICA AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN VIA MONTEBELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28051"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28052"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUPERIORE A 35 Q.LI  IN VIA LOMELLINA LATO NORD TRA VIA A. NASSANO E VIA PONENTE  PER UN TRATTO DI 10 METRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28053"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  IX TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28054"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO SERVIZIO GESTIONE “SPORTELLO LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE” - 1° GENNAIO/30 APRILE 2019 A SEGUITO DI PROCEDURA N. 106317190 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28055"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28056"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 30 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28057"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BONAMICI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CARLO ALBERTO E L'INTERSEZIONE CON VIA MAGGIORIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28058"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020 TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL LOMBARDIA – CIG: 7692433C84.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28059"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INTERSEZIONE CON VIA SALVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-06-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28060"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA  DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ORIOLO -  LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28061"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO TEATRALE SULLA SHOAH PRESSO LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28062"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALE ANNO 2018 - SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28063"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28064"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AD UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 13 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28065"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI AL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI  IN ASFALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28066"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE IOLAS PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA SCIENTIFICA SUI MICROLEPIDOTERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28067"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER REALIZZAZIONE DI OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DALLA D.I.A. P.G. 31311/05 DEL 06/12/2005, ALLA S.C.I.A. P.G. 3387/15 DEL 03/02/2015, ALLA S.C.I.A. P.G. 3765/16 DEL 05/02/2016 E ALLA S.C.I.A. P.G. 20718/18 DEL 30/05/2018 IN VIA EMILIA N. 151 - FG. 45 MAPP. 492 SUB. 4 E MAP. 494 SUB. 91 - SOC. PRIMA FIDUCIARIA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28068"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA IN DATA 08/06/2018 (P.G.E. 0022723/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28069"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28070"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.LIQUIDAZIONE 4°-5° BIMESTRE 2018. 6°LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28071"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA 637° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28072"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>"CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA (PREINSEGNE), DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO, DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI CARTELLONISTICA STRADALE SU SUOLO PUBBLICO - PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 164 E SS. E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE.  POSTICIPAZIONE DELLA DATA DI PROROGA AL 30.06.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28073"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO DI EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28074"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI “CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE, PER CONTO DEI COMUNI DELL’ATEM PAVIA 4 – OLTREPO’ PAVESE, SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PREDISPOSTA E ASSISTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE AL CARICAMENTO DATI SUL CRUSCOTTO  AEEGSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE INFRASTRUTTURE E UNBUNDLING N.1/2015”. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28075"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 637° FIERA DELL'ASCENSIONE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIALE CARLO MARX DA VIA COVINI A VIA CERNAIA  E AREA DI SOSTA RISERVATA  A ESPOSITORI FIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28076"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE I^ “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI” – I° TRIMESTRE  2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28078"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE – 637° FIERA DELL'ASCENSIONE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SPETTACOLO PIROTECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28079"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 637° FIERA DELL'ASCENSIONE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NEL PIAZZALE FERMI PER POSIZIONAMENTO ESPOSITORI  FIERISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28080"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2018. 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28081"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO 1.01.2019/31.03.2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28082"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28083"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28084"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO MAGGIORE. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28085"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA BONAMICI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CARLO ALBERTO E L'INTERSEZIONE CON VIA MAGGIORIANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28086"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ESEGUIRSI PER IL BIENNIO 2017-2018. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28087"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” - ART. 24  DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIFICAZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 106195928)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28088"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA A. NASSANO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA RETE IDRICA AMMALORATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28089"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 4 PNEUMATICI PER IL MOTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DN613HS IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28090"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C PRESSO SERVIZI DEMOGRAFICI E SERVIZI SOCIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28091"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI  NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28092"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA – I BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28093"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28094"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO NEL TERRITORIO COMUNALE DEL GIRO D'ITALIA E DELLA MANIFESTAZIONE CICLOTURISTICA "GIRO E 2019"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28095"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURE DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI POSTI DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C PRESSO UFFICIO TRIBUTI E SERVIZI FINANZIARII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28096"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28097"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28098"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE VERBALI DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28099"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PASSO PEDONALE SU AREA ESTERNA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 41 MAPPALE 39 SUB. 7 – VIA PIACENZA, VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28100"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER L’INTEGRAZIONE DELL’INDAGINE GEOLOGICA –GEOTECNICA E PROVA EDOMETRICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”  - ART. 24  DEL D.LGS. 50/2016 E SUCC. MODIFICAZIONI.. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 106195928)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28101"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28102"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVO ALLA POSA DI ROULOTTE/CARAVAN STABILE AL SUOLO E REALIZZAZIONE DI PORTICATO IN ASSENZA DI TITOLO SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 15 MAPPALE 1192 – VIA LOMBARDIA N. 118, VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28103"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO PROVVISORIA  IN VIA DEPRETIS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28104"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2019 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28105"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28106"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28107"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INTERSEZIONE CON VIA SALVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28108"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28109"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018 –  LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVA AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28110"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITRICE PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28111"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA "RUN FOR PARKINSON'S" PREVISTA PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28112"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA PER IL GIORNO SABATO 11 MAGGIO 2019 PER PARTENZA GARA CICLISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28113"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: APPROVAZIONE RISULTANZE DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO  EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 D.LGS.81/2008” – BIENNIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28114"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28115"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANSALONE PER EFFETTUAZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28116"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28117"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28118"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28119"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DI LAVORI AL MANTO STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI  IN ASFALTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28120"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 2° ACCONTO DEL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28121"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28122"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI  COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28123"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA  DI  VIA DE PRETIS E VIA F.  CAVALLOTTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28124"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2018/31.12.2018 - TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28125"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER I GIORNI 3 E 6 MAGGIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28126"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2019 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28127"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28128"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 8 – LOTTO 1 - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28129"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRO GIURIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28130"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28131"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "DONNE E MINORI: MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, ATTI PERSECUTORI, VIOLENZA SESSUALE E PEDOPORNOGRAFIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28132"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS, TRATTO COMPRESO TRA VICOLO RILE E VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28133"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28134"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28135"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28136"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL PALCO E DELLA PEDANA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28137"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28138"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28139"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019" - 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28140"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI CATASTALI INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE -  UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28141"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER IL GIORNO 23/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28142"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO GENERALE ALL'AUTOCARRO IVECO 59  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28143"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA CLARETTO N. 18-20 INDIVIDUATO AL FG. 60 MAPP. 2308.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28144"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28145"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATRICOLA V977508712 IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 28/08/2018 AL 27/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28146"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER PROVE DI EVACUAZIONE LICEO SCIENTIFICO G. GALILEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28147"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2018 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28148"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28149"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI – IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA  ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28150"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28151"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL  SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA CARDUCCI PER IL GIORNO 5 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28152"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (SETTEMBRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28153"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO VOLUME SULLA CAPPELLA SISITINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - PERIODO GEN FEB 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28155"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO  IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E DI UN DEPOSITO IN DIFFORMITÀ DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 176 DEL 11/11/1983 E IN STRADA BRAIDE.  FG. 38 MAPP. 243.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28156"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. BOLLETTE PER CHIUSURA UTENZA 209547 E UTENZA 239707 ( CONTATORE 419750).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28157"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28158"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28159"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA - PROROGA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28160"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   10^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28161"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18.04.2016 N. 50 DEL SERVIZIO “SPORTELLO LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE” DAL 1° GENNAIO AL 30 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28162"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA MANDELLI PER IL GIORNO 8 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28163"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28164"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28165"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCOVENNA PER IL GIORNO 20 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28166"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA ANSALONE PER IL GIORNO 20 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28167"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO  A. S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28169"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28170"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28171"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ "TUTTI IN BIBLIOTECA 2018" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, PRIMA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28172"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA GALILEO GALILEI PER IL GIORNO 4 APRILE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28173"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28174"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA 1° GUERRA MONDIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28175"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE, 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28176"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO" DEL GIORNO 23 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28177"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE -NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28178"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN CORSO XXVII MARZO , ALZAIA SUD, NEL TRATTO COMPPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA UGO BASSI E L'INTERSEZIONE CON VIA BRUNO BUOZZI  VALIDO PER IL GIORNO 14 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28179"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28180"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28181"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – AMMISSIONE CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28182"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CARLONE NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA GARBALDI E L'INTERSEZIONE CON VIA GOBETTI VALIDO PER IL GIORNO 11 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO SCALA ARCHIVIO TRAMITE ME.PA – SCALE DC SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28185"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28186"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI IN VIA SARDEGNA E IN VIA NEGROTTO CAMBIASO NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA GRIPPINA E STRADA TORRAZZA COSTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   9^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 601 DEL 01.10.2018 “CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2018 - RIPARTO DELLE RISORSE E LINEE GUIDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO, IN ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 16/2016” ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28189"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) –  AZIONE 9.1.1 - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28191"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 1° QUADRIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28192"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SACCHI E PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28193"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28194"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28195"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER DISABILI RISERVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28196"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28197"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CASA DELLA MUSICA DI MORONI SILVIA PER ACQUISTO FERRO DA STIRO PER L’ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28198"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DICIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA VOLTURNO E L'INTERSEZIONE CON VIA BELTRAMI PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE GAS METANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28199"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>UNITÀ D'OFFERTA COMUNITÀ ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.) "CASA DEI NONNI" SITA IN VOGHERA VIA T. CREMONA N. 6  – PRESCRIZIONE ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28200"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE E APERTURA STRAORDINARIA 07 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28202"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONE IN DATA 31.01.2019 DI IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO PERIODO DAL 31.12.2018 AL 31.12.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28204"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28205"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA GARIBALDI E L'INTERSEZIONE CON VIA GALILEO GALILEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28206"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "FORMAZIONE SUAP - ATTIVITA' ECONOMICHE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28207"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28208"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA ROSSELLI E L'INTERSEZIONE CON VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI PER IL GIORNO 4 FEBBRAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PERIODICO OLSCHKI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28210"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART. 163 D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CONSUMABILI E  MATERIALE VARIO PER IL FUNZIONAMENTO DI STAMPANTI ED ALTRE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI EX ART. 163 COMMA 5 DLGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28212"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO ON DATA 16.01.2019 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GARIBALDI, 42.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28213"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA - SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE POST-CANTIERE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28214"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO ON DATA 16.01.2019 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GARIBALDI, 25.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28215"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/09/2018 AL 13/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28216"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28218"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28219"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO ON DATA 16.01.2019 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GARIBALDI, 45.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2018 AL 30.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (33 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28222"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO IN DATA 15.01.2019 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GENERALE DALLA CHIESA  6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28224"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO IN DATA 16.01.2019 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GENERALE DALLA CHIESA  59.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28225"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28226"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE IMPIANTO POTENZIALMENTE PERICOLOSO IN DATA 15.01.2019 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN VIA GENERALE DALLA CHIESA, 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28228"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28230"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER DISABILI RISERVATA IN PIAZZALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28231"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28232"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAN LORENZO PER IL GIORNO 17 GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28233"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONI DIRIGENTE VICARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28234"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – NOVEMBRE/ DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28235"><Anno>2019</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI (TRATTO VIA GARIBALDI-VIA CAVAGNA) PER TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA' PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMBORSO ALLA DITTA FIERE IN SRL PER LA SPESA ANTICIPATA PER CONTO DEL COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO VV.F. IN OCCASIONE DELLA 636^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2019-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 – SALDO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRIBUTO AD ASM VOGHERA S.P.A. PER LO SVILUPPO DEL TELERISCALDAMENTO CITTADINO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019 - 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IGROUP SRL N. 22 DEL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “PRO FAMIGLIA” MARIA TERESA SPINELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  DI NOTIFICA DI VERBALI D'INFRAZIONE SULLE NORME DEL  C.D.S.  A COMUNI DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (8° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI  PROFESSIONALI RELATIVE AL  SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE - INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  49 DEL 30/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  46 DEL 31/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 . PAGAMENTO N.3 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.9 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5° BM. 2018. 5° LIUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.LIQUIDAZIONE 4°-5° BIM. 4° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. 4° BIM. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ESTENSIONE DEL SUPPORTO PER WINDOWS XP/2003 DELL'ANTIVIRUS SOPHOS ENDPOINT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (6° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018:  LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI COSTI FISSI, COSTI VARIABILI E AUMENTO ISTAT.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018”. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE NUOVA AREA VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE VESPA 50 E KYMCO DINK 200I IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L.162/98 - C.C. - LUGLIO/DICEMBRE A SALDO ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - P.L. - LUGLIO/DICEMBRE A SALDO ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI OTTOBRE 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI – DECRETO N. 6823/2017 E DECRETO N. 11481/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE  PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 – 2° ACCONTO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI.  MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER INIZIATIVE PROGETTO "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.08.2018 - 25.11.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   8^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PC DESKTOP ULTRAPIATTI E MONITOR  EFFETTUATA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  17/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARPA LOMBARDIA  CONTRIBUTO ALLE SPESE PER RILASCIO PARERE AMBIENTALE SU SCIA IMPIANTI RADIOELETTRICI DITTA TELECOM ITALIA SPA DI VIA TORTONA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.08.2018 AL 25.11.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA” – I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2018 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   7^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 – 1° ACCONTO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AGGIO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO AFFISSIONI E PUBBLICITA'. PERIODO APRILE-GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI – ANNO 2017. SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2.000 OLOGRAMMI ADESIVI ANTIFALSIFICAZIONE PER CONTRASSEGNI DISABILI PERSONALIZZATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2017/2018": APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. DET.906 DEL 11-10-2018 "RDO SU MEPA N.2051782 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICI VARI. AFFIDAMENTO FORNITURE". TITOLO 2 . 1° PAGAMENTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 800 DEL 7 SETTEMBRE 2018 – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOPIATRICE MULTIFUNZIONALE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013- DICEMBRE 2018. LIQUIDAZIOE PERIODO DAL 01-10-2018 AL 31-12-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE  MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015 -DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “DUE RUOTE IN PIAZZETTA” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTOCICLISTICA BENEFICA “6° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALEI  INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFCI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 12 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI  EX L. 162/98 - F.E. - LUGLIO/SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.8 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 6 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA"CARTA E CANCELLERIA" LOTTO 3 -LIQUIDAZIONE FATTURA - 2° PAGAMENTO ANNO2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2018 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 – VIII TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI ROMAGNESE PER TRASFERIMENTI RIFERITI AL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017, FONDO DI SOLIDARIETA'ANNO 2017 E MINORI IN COMUNITA' II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – 1° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI ,SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE  4° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 3° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  E AFFRANCATURA –  SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. VIVENDA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  VII TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – OTTOBRE 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  PODISTICA BENEFICA “VOGHERA IN ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA PER IL RECUPERO DELLE SOMME LIQUIDATE IN SENTENZA RIFERITE ALLE VERTENZE AVANTI IL TAR N.R.G. 72/2008 ED IL CONSIGLIO DI STATO N.R.G.55666/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 5192 DEL 31/10/2018 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI ASILI NIDO COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E POSA DI SERRATURA ELETTRICA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - TINTEGGIATURE 2018: PORTICATO PUBBLICO EX AGENZIA ENTRATE. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI – ANNO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE -NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO SECONDO E TERZO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE DA REMOTO - SOC.  MAGGIOLI SPA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI - PERIODO GEN-OTT 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   6^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 7° PAGAMENTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FEPP S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE -  NRG 24238/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE – NRG 24197/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. MAGGIOLI FORMAZIONE J-DEMOS FATT N.1129552</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5° BIMESTRE 2018. 3° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD  A.S.M. VOGHERA SPA    III TRIMESTRE - MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA LETTERATURA EUROPEA UTET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5° BIMESTRE 2018. 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383 212668 5° BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2018 – 2^ ED ULTIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016 DITTA A.R.C. DI GAVAZZI GIUSEPPE E          MASSIMO S.N.C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “ANTEAS PAVIA” – GRUPPO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “DANTE ALIGHIERI”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SPETTACOLO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 5° PAGAMENTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E  SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°-5° BIMESTRE 2018 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016 DITTA I.M.E.T. S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUSTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.7 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, PERIODO 10/2018 – 11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ENDAS C.R.A.S. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RICREATIVA NEL QUARTIERE MEDASSINO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PEPERONE DI VOGHERA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE “SECONDA SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010509940 DEL 24/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA – N.R.G. 3460/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIE MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN CASTELLO 2018 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – SETTEMBRE/OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA – N.R.G. 2148/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL’ACCORDO STATO/REGIONE 7/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - PERIODO 26/09/2018-31/10/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE “LA CONTINUITA’ EDUCATIVA 0-6 ANNI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI VOGHERA N.R.G. 551/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI CELEBRAZIONE CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.07.2018 AL 29.10.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA TERZO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (7° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ "TUTTI IN BIBLIOTECA 2018" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, PRIMA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE SERVIZI  EDUCATIVI  E  FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  SETTEMBRE 2018 II TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 – VI TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO A LEGALE INCARICATO NELL'AZIONE GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DI COOPERATIVA EDILIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 FIRME DIGITALI ARUBA PEC SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC S.P.A.” -  LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-07-2018 AL 30-09-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2018 7° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA ORTIDORO -  LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 E DETERMINAZIONE N. 800 DEL 7 SETTEMBRE 2018 – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (SALDO ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTI QUOTE A PARTNER NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  GIORNATE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFIA ALL'USO DEL PROGRAMMA J- DEMOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIORNATE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFIA ALL'USO DEL PROGRAMMA J-DEMOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 20 AGOSTO 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE). STAGIONE INVERNALE 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2018 -  CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE 2018 –  ALLEGRINI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GIORNATE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFIA ALL'USO DEL PROGRAMMA J-DEMOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE COMITATO DELLA PROVINCIA DI PAVIA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA NAZIONALE DI BOCCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE ACCONTO DEL 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA INSTALLAZIONI INFORMATICHE, SISTEMI DI LUCI/AUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PORTALE WEB MUSEALE PERSONALIZZATO PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO QUOTA A PARTNER NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  V TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AUSER DI VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ANZIANI ESTATE INSIEME 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  SETTEMBRE 2018 I TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE  PERIODO 25/02/2018 - 24/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4642 DEL 30/09/2018 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO OTTOBRE 2017 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE 2017 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE  2018 –  ELIOGRAFIA MORANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BASSORILIEVO IN VETRORESINA PER LAPIDE COMMEMORATIVA MAGGIORE CORALLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI  ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE POST-CANTIERE:LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO EX ATTIVITÀ SOCIETÀ RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 –  2^  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI SETTEMBRE 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI AGOSTO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI LUGLIO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.R.T.A. DI PIRINI GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – SETTEMBRE 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA PER NOLEGGIO  FOTOCOPIATRICE   MULTIFUNZIONE  PER COMANDO  POLIZIA  LOCALE -  PERIODO 01/07/2018-30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” – ” APPROVAZIONE 2° S.A.L E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE. AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE RECEPTION BIBLIOTECA. PERIODO 01/10/2018 - 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01 LUGLIO 2018 AL 19 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –   1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 FIRMA DIGITALE - ARUBA PEC SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  E AFFRANCATURA –  GIUGNO/AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA" LOTT0 3 . LQUIDAZIONE FATTURA. 1° PAGAMENTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CARTA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA" LOTT0 1 . LQUIDAZIONE FATTURA. 2° PAGAMENTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO  TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/P/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASD PHOENIX IRIA BASKET PER ATTIVITA’ SPORTIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO "VOGHERA INSCENA" - SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, PERIODO 01/07/2018 – 30/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE -NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VARIANTE SUAP DITTA BITERMICA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO DEGLI ATTI IN PUBBLICA VISIONE SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.06 / 01.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.06 / 01.09.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 - DGR N. 6465/2017 – MISURA 2 E 4 – 4° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CASA DELLA MUSICA DI MORONI SILVIA PER ACQUISTO LAVATRICE PER L’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA": LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2017-2018. APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2018 AL 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  AD AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 4131 DEL 31/08/2018 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.   E AI REGOLAMENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.4512 RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E  ASSISTENZA TECNICA ONLINE-ON SITE  SULL'IMPIANTO  DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC - 01/07/2018 - 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  PER CORSO DI TIRO A SEGNO  PER CORPO DI POLIZIA  LOCALE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE GIUGNO/LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI”- PERIODO 01/05/2018 – 30/04/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLI MUSICALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE –  DICIASSETTESIMA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 –   LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  E AFFRANCATURA –  LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAGAMENTO N.1 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510 I PER SERVIZIO EONOMATO PROVVEDITORATO PER IL PERIODO DI 60 MESI.LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19-06-2018 AL 18-09-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA TELECOM PER UFFICI,SERVIZI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 5° BIM.2018. 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  41 DEL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (6° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO  COPIATRICE  MULTIFUNZIONE PER COMANDO POLIZIA LOCALE -  PERIODO 25/05/2018  - 24/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO LIRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA “LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AUSILIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, SERVIZI INFORMATICI E RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. TRIMESTRE 21 GIUGNO / 20 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 4° TRIMESTRE 2018 (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FABER SOCIETÀ COOP. SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC SPA” -  LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC SPA” -  SECONDA LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – AGOSTO 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  IV TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – LUGLIO/SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI OLTREPÒ LOMBARDO - A.A.O.L. PER INIZIATIVA “PIAZZA DUOMO E DINTORNI. UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – AGOSTO/SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA PANIFICIO DELLA BARCA SNC DI LUGANO M &amp; M. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” –  I TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO CANONE DI SERVIZIO NON DOVUTO IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMUSSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/05/2018 AL 25/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE SERVIZI  EDUCATIVI  E  FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ,SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE III RATA SPESE QUOTA PREVENTIVO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZINE FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.1 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 E DETERMINAZIONE N. 800 DEL 7 SETTEMBRE 2018 – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE N. 864 DEL 27 SETTEMBRE 2018 E DELLA DETERMINAZIONE N. 894 DEL 4 OTTOBRE 2018 – TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. TERZA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA  CON IDROPULITRICE/SABBIATRICE DELLE COLONNE, DEGLI ARCHI, DEI PORTICI DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA RICOTTI DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETÀ LOTTO 7 DEL PIP IN LOCALITÀ MEDASSINO. RESTITUZIONE ALLA SOCIETÀ ACM COSTRUZIONI S.A.S. SOMMA VERSATA PER ACQUISIZIONE DEL LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  III TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REDAZIONE PRATICA DI AGGIORNAMENTO CATASTALE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE DEL LAVORO 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/06/2018 AL 13/09/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA N.R.G. 01291/2017. RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA N.R.G. 01252/2017. RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (5° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI  PROFESSIONALI RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO DEL  SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI MAGGIORI LAVORI A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO DEGLI INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE N. 864 DEL 27 SETTEMBRE 2018 – TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (AGOSTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2018 AL 30.06.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI DISSESTI LOCALIZZATI DELLE SPONDE DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITA’ TORREMENAPACE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAN 3894 RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA REYS SPA N. 18FIE1800012 DEL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  38 DEL 31/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA PEGASUS SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” – ” APPROVAZIONE 1° S.A.L E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI .PAGAMENTO N.11 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO CULTURALE TRA IL LICEO GALILEI DI VOGHERA E IL LICEO KANT DI LEINFELDEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – II TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI SECONDO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO E APERTURE STRAORDINARIE 9/12/19/26 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. V977508712 PER UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - PERIODO DAL 28/05/2018 AL 27/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.06.2018 ALL'11.09.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 AGOSTO 2018 AL 31 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.6 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 7 FIRME DIGITALI - ARUBA PEC SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LUGLIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (PERIODO 1/7/2018 - 30/09/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI”:APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MOSCHINI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO INCLUSIVO. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO CORTE INTERNA MAGAZZINI DI VIA FOSCOLO – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE SALDO DEL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (5° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA III TRIMESTRE - MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – SEDICESIMA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEI NIDI COMUNALI – ANNO EDUCATIVO PEDAGOGICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI, 50 – PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X7856/2018  – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3671 DEL 31/07/2018 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  II TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3883 RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 12.02.2018 – 26.02.2018 - 07.03.2018 – 07.05.2018 – 08.05.2018 - 31.05.2018 – 21.06.2018 E 30.07.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER PROBLEMATICHE ABITATIVE. 6° PAGAMENTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO.  APPROVAZIONE 1° S.A.L E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNITÀ DI RAFFRESCAMENTO PER IL CENTRO “DOPODINOI” DI VIA SORMANI GAVINA 7 VOGHERA – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PORTICI DI VIA PLANA E VIA RICOTTI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA ROTATORIA DI VIA BARENGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI (1° SEMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTCA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 E DETERMINAZIONE N. 800 DEL 7 SETTEMBRE 2018 – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI" : I^ RATA ANNO SCOLASTICO 2018-2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ,AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 4° PAGAMENTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N.3774 RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013- NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  18/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' TUTORING IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA  DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ORIOLO -  LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI UN ESPERTO COMMISSARIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2018-2019”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.05.2018 - 25.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – MAGGIO/GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  2° TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DE LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  QUALE PARTNER DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO ?”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013. PRIMA TRANCHE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A FAVORE DE LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  QUALE PARTNER DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO ?”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N.852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA 3701 DEL 31/07/2018  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.05.2018 AL 28.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: APPROVAZIONE 4° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL FINALE  E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VOGHERA S.P.A. – 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE  IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GIUGNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC SPA” -  LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE  DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI  POLIZIA LOCALE -  MESE  DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ANUSCA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA MESE DI LUGLIO 2018: SECONDA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA MESE DI LUGLIO 2018: PRIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4°BIM 2018. 2° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  40/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X7856/2018 –  I TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE N. 167/2018 (P.G. E. 0015287/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.04.2018 AL 29.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO "VOGHERAINSCENA" – SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASM VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – TINTEGGIATURE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER RILEVAMENTO E SEGNALAZIONE SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CUSTODIA, TRAINO E DEMOLIZIONE CON PRATICHE COLLEGATE DEL VEICOLO FIAT BRAVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER COMANDO PILIZIA LOCALE .IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE,NASTRO SEGNALETICO,CARTELLI PASSO CARRAIO,SPECCHI PARABOLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO II° TRIMESTRE MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA II° TRIMESTRE MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREEE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA II° TRIMESTRE MESE DI GIUGNO2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – QUINDICESIMA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' “I.C.A. IMPOSTE COMUNALI E AFFINI –  S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – LUGLIO 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010495203 DEL 25/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  33 DEL 31/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.PAGAMENTO PERIODO DAL 01 LUGLIO 2018 AL 31 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X7856/2018  – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE C.E.M.E.A. DEL PIEMONTE COOPERATIVA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASERMA SCALO DI VIA DEI MILLE. LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI AVVISO SUL QUOTIDIANO LOCALE “LA PROVINCIA PAVESE” DA PARTE DI MANZONI &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AGENZIA D'AFFARI RAIMONDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC SPA” -  LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ORIOLO”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPO' ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO', LUGLIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI  CISAM  PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DA MARZO A LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2018 6° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 3° QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER N. 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE DEL 21/03/2018 - SMARTCIG Z62229CCC8</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO 2018 RIVISTA "STORIA IN LOMBARDIA" PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GIUGNO 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA,ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA  ABBONAMENTO RIVISTA "L'INDICE" PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER CORSI DI  EDUCAZIONE STRADALE  E  ALLA LEGALITA' NELLE  SCUOLE CITTADINE PER  L'ANNO  SCOLASTICO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI  FATT.3129 FATT.3174 E FATT.3189 DEL 30/06/2108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER: SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS E SCUOLE MEDIE PASCOLI E DON ORIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (4° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA BUSTINE PORTASCHEDE E NASTRO TELATO PER RIPARAZIONE COPERTINE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO LIRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – APRILE/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI GIUGNO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X7856/2018  – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2017-2018 (1° SEMESTRE  ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – GIUGNO/LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO NELLA VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO – R.G. N. 62224/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE COMUNALE AVV. ALESSANDRO MENINI  PER PARTECIPAZIONE A INCONTRO SU RIFORMA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA - ROMA 6 E 20 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.03 / 01.06 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.03 / 01.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HOSTING CONDIVISO CON GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA (1 SEMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (4° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE RECEPTION BIBLIOTECA. PERIODO 1/07/2018 - 30/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN SECONDO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI SECONDO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. PAGAMENTO N.5 ANNO 2018 ( 2° PAGAMENTO DET.425)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. RDO SU MEPA N. 1959943 AFFIDAMENTO FORNITURA  CIG Z1B23613A8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . PAGAMENTO N. 5 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO  TRAMITA MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 9 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2018 1° LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASCOM, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE – 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2018 - 1^ TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 167/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MAGGIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 3° ACCONTO 2018 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA “LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 30 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE FONDO DECENTRATO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA  SOC. A.S.M. VOGHERA SPA  PER INTERVENTI ASSISTENZA PROVE DI COLLAUDO  NELL'AREA EX  CASERMA IN OCCASIONE  DELLA 636°  FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  29 DEL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COLORIFICIO CALIARI DI CALIARI MARINA &amp; C. S.N.C. N. 1/E DEL 04/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIAETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZOIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="28999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 5° PAGAMENTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.8 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE -NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIE MOSTRE ESPOSITIVE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI  LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI UN TERRENO AGRICOLO DELL’ITAS “C. GALLINI” DI VOGHERA PER SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DELLA 636^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE DAL 30.06.2018 AL  31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI VERIFICA E DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA SU SUOLO PUBBLICO, RELATIVA ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI CUI AL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI MESE GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI. MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  II°  TRIMESTRE  2018  RELATIVO AD INTERROGAZIONI  PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE  DATI  DELLA  MOTORIZZAZIONE  E  DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO  TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.PAGAMENTO PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 30 GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEL SITO MUNICIPIUM  COMPRENSIVO DI RECUPERO DATI PREGRESSI: LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020 – INTERVENTO DI MAPPATURA PERCORSO TATTILO-VOCALE LVE CON INSERIMENTO IN BANCA DATI EUROPEA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO  ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019 - 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (3° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI": SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO FEDERFARMA LOMBARDIA PER ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIZZATO DI RACCOLTA E TRASMISSIONE DATI - FARMACIE COMUNALI N.1, N.2 E N. 3 - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. PER FORNITURA FARMACI, PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI ALLE  FARMACIE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  42/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  39/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA LOCALI FARMACIE COMUNALI  N. 1 - N. 2  E N. 3 - MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.T. ELETTRONICA PER DEFISCALIZZAZIONE STAMPANTI FISCALI FARMACIE COMUNALI N. 1, N. 2 E N. 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE INTERVENTI TECNICI PER INVENTARIO FARMACIA COMUNALE N. 2 E N. 3 -  FARMALINE SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI DI DISTRIBUZIONE COMIFAR S.P.A. PER SERVIZI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2018  - FARMACIE COMUNALI N.1, N.2 E N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI NEL MESE DI GIUGNO 2018 FARMACIA COMUNALE N. 1, N. 2 E N. 3 - COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE “IL TIGLIO ONLUS” PER LA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO PER L’AUTISMO DI SANT’ALESSIO CON VIALONE. PERIODO 1.01.2018/11.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - LIQUIDAZIONE FATTURA RELTIVA AL MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO A SALDO COMPETENZE  PROFESSIONALI DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER I PLESSI SCOLASTICI DELL'OLTREPÒ ORIENTALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI SAN PAOLO PATRIMONIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA ORGANIZER ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURAPER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR.LXP 6309131  PERIODO APRILE- GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - PERIODO 01/04/2018 - 20/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI OLTREPÒ LOMBARDO - A.A.O.L. PER INIZIATIVA “PIAZZA DUOMO E DINTORNI. UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA EX ART. 442 BIS C.P.C.  NEI CONFRONTI DI UN EX DIPENDENTE DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  PODISTICA “CORRI ALLA SENSIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  PODISTICHE “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA”  E “VOGHERA RUN FOR PARKINSON”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA  FASE DI MERITO DEL RICORSO N.R.G. N. 2890/2016, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.2° PAGAMENTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.4 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “DAC SPA” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO (P.G.E. 0027057/2017), AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 167/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 MAGGIO 2018 AL 31 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - P. A. - GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - C.C. - GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - F.E. - APRILE/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO E APERTURE STRAORDINARIE 9/10 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FASE DI MEDIAZIONE AL LEGALE INCARICATO NELLA VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO – R.G. N. 61934/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVEDITORATO PER IL PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO  DAL 19/03/2018 AL 18/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 1° PAGAMENTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2018 5° PAGAMENTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA"LOTTI 1 E3. DET. 430 DEL 07/05/2018. 1° PAGAMENTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO GENERALE – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2017 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI  RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – QUATTORDICESIMA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  12/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/03/2018 AL 13/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020 - TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 3° TRIM. 2018 (MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE "CONTROLLO DI GESTIONE" - "ECONOMATO E PROVVEDITORATO" - "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE" - "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI MUSEO STORICO” – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 104754827) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI MARZO ED APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - DICEMBRE 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMA RATA STAGIONE INVERNALE 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER SERVIZIO DI ILLUSTRAZIONE CONOSCITIVA DEL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017 ATTRAVERSO WEB CONFERENCE - SMARTCIG Z23229CA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 7856/2018 - TRASFERIMENTO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI” ED ATRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI DEMOGRAFICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISTALLAZIONE DI UN CONTATORE ELETTRICO, A FAVORE DI ASM, NEL PARCO GIOCHI MOSCHINI FINALIZZATO ALL'ALIMENTAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO PER UTENTI CON DISABILITÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI SU SUOLO PUBBLICO” – INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 164 COMMA 2, 58 E 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA, DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA, DELLA “RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA CONCESSIONE – PIANO FINANZIARIO” E IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 3 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DI ALTA PROFESIONALITA’ “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE”, ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI”, “CONTENZIOSO DEL LAVORO – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI”, “APPALTI PUBBLICI” ED “ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI" PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” – ”- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO DEGLI OGGETTI ANTICHI ED USATI IN PIAZZA DUOMO (ANNO 2019)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MAGGIO 2018 (G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA – PRIMO BIMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - I SEMESTRE ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO "FULL SERVICE" FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 28/02/2018 - 27/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PRIMO BIMESTRE 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE CITTADINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.7 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE OPEN SOFTWARE FATTURE N.2331 - 2332- E 2591 DEL 31/05/2108</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CON POSA DELLA FONDAZIONE E ALLACCIAMENTI AI SOTTOSERVIZI TECNOLOGICI  PER L’ISTALLAZIONE DI UN SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO PER UTENTI CON DISABILITA’ PER IL “PARCO GIOCHI INCLUSIVO MOSCHINI”, SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO SCRIVANIE PER L'ARCHIVIO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO A. S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO - I IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.03.2016 ALL'11.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - P.L. - GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019" - 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO  BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. TRIMESTRE 21 MARZO / 20 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI ALLA CIVICA BIBIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ MANEGGIO VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2018 A SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARAGE MODERNO DI BALDUZZI STEFANO N.  C/2 DEL 17/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONEAL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 175, COMMA 3, LETT. F) E COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ZINCO COFANI SRL N. 000001-2018-1 DEL 01/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI VOGHERA PER PARTECIPAZIONE AL POLO REGIONALE LOMBARDO SBN, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA. –  IMPEGNO ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: APPROVAZIONE 3° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO  AVANTI IL TAR LOMBARDIA  R.G. N. 72/2008 E AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO N. 2327/2009 – SENTENZE TAR N. 5538/2008 E N. 1896/2016 E SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 55666/2014. PIGNORAMENTO C/O TERZI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA PIGNORATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 97/2018 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI GENOVA N. 104/2018 DEPOSITATA IL 07/09/2018 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI MAGGIO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2019 – 31/03/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO”, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE UTILIZZANO IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2019, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: “MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A  INTERVENTI DI INSTALLAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE AREE COMUNALI -ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI AL  C.D.S. RELATIVE AL PERIODO DA APRILE 2016 E DICEMBRE 2016 E NON OBLATE NEI TERMINI DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'APPELLO  TRIBUNALE DI PAVIA AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA R.G. 3611/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DELLA FORNITURA CON POSA DI UN SERVIZIO IGIENICO PREFABBRICATO PER UTENTI CON DISABILITA’ PER IL “PARCO GIOCHI INCLUSIVO MOSCHINI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ACQUISTO MOBILI UFFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  E AFFRANCATURA –  MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 2° ACCONTO DEL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  – SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO BIMESTRE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO CANONI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, APRLE - NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP – ANNO 2019 E GENNAIO 2020 – CIG Z5010DED78</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO TRAMITE ME.PA – ANNI 2019 E DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 – CIG ZB412D3B52</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO CUMUNALE NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DOTAZIONE ANTINCENDIO FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE DEL PROGETTO, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E A.S.D. OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI.  PERIODO 1.07.2018/30.06.2019. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE DEL TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA (CHIESA ROSSA) A FAVORE DI ASM SPA VOGHERA .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO SPECCHIO IN ACRILICO PER ASILO NIDO POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36,COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO AI SENSI DEGLI ARTT.17 E 31 DEL D.LGS.81/2008” – BIENNIO 2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” – APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI/ESCLUSI – AVVIO PRESELEZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI LATTONERIE PER COPERTURA PALESTRA BOXE – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 104998620) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE - OSSARI – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL, IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA E  INSTALLAZIONE IMPIANTO SEGNALAZIONE INTRUSIONE PRESSO I NUOVI LOCALI DEL CIVICO ARCHIVIO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OLTRE-CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (25 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO DAL 01 MAGGIO 2019 AL 30 APRILE 2021 E CONTESTUALE DIFFERIMENTO SCADENZA DEL CONTRATTO IN CORSO  AL 30 APRILE 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/P/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO AVANTI IL TAR LOMBARDIA  R.G. N. 72/2008 E AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO N.R.G. 2327/2009 – SENTENZE TAR N.  5538/2008 E N. 1896/2016 E SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 55666/2014. PIGNORAMENTO C/O TERZI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMMA PIGNORATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2019-2020”. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI PREMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2019-2020” “LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI - BIENNIO 2019-2020” “SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI – BIENNIO 2019-2020” NOMINA DEI RESPONSABILI  UNICI DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTI, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE ESECUZIONE E VALIDATORE/VERIFICATORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.708151 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DELLA FORNITURA DI TELEFONI IP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE. MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL'IMMOBILE DENOMINATO EX CASERMA SCALO DI VIA DEI MILLE. LIQUIDAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI AVVISO SU “G.U.R.I.” E “IL FATTO QUOTIDIANO” DA PARTE DI ATENA COMMUNICATION S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI NATALIZI PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INSTALLAZIONE N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTÀ AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA “CITTÀ SICURA” ,  FORNITURA DI N. 1 TABLET PER MODALITÀ PATTUGLIA E UPGRADE HARDWARE DELLA CENTRALE OPERATIVA “CITTÀ SICURA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017, IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. N. 65/2017 E DELLA D.G.R. N. 7404/2017 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE -  MARZO/APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2018 AD ASSOCIAZIONE CON DIRITTO DI RIVISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE FERIE 2018 MATURATE E NON GODUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE FARMACIE COMUNALI TRASFERITO AD ASM VOGHERA SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL PLOTTER HP IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI STOCCATI IN SITO DI EX ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO STIPULATO IN MODALITA' ELETTRONICA CON LA SOCIETA' C.E.V.I.G. PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – TREDICESIMA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5 PER LE UTENZE DI FONIA DI COMPETENZA COMUNALE E CONTESTUALE DIFFERIMENTO ERMINE DEL CONTRATTO ATTUALMENTE VIGENTE AL 16 MARZO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNTIURA MODELLO INFORMATIZZATO PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2019/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL  26/02/2018 AL 25/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER REVISIONE IN SCADENZA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI SCOLASTICI- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "ALIA MUSICA" PER ORGANIZZAZIONE VII^ EDIZIONE CONCORSO FLAUTISTICO "G.PELOSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI COMPETENZE RILEVATORI CENSIMENTO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE DAL 1° OTTOBRE 2014 AL 30 SETTEMBRE 2024 AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014. IMPEGNO DI SPESA 1° QUADRIMESTRE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PROBLEMATICHE ABITATIVE - 4° PAGAMENTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 TELECAMERE DI CONTESTO IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE OBSOLETE O NON PIÙ FUNZIONANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO CON SIMULAZIONI PER L’UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CON LA NUOVA VERSIONE OPERATIVA DAL 19/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO ECONOMICO RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2018 -  DITTA INDIVIDUALE BARBARA ALLEGRINI E CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 104344305)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVITÀ DI “CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE, PER CONTO DEI COMUNI DELL’ATEM PAVIA 4 – OLTREPO’ PAVESE, SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PREDISPOSTA E ASSISTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE AL CARICAMENTO DATI SUL CRUSCOTTO  AEEGSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE INFRASTRUTTURE E UNBUNDLING N.1/2015”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO PER L’INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA LE LINEE INTERURBANE CHE SI ATTESTANO IN COMUNE DI VOGHERA E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2018 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASCOM, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER: 1)  LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA SPA  - LUGLIO  2018  - 2) LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA SPA  - 2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 2018 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA “LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 27/11/2018 AL 11/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO O SOSTITUZIONE DI PICCOLI ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI- INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI  (ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO TERMINE NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIA LOCALE 1 RATA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PERIODICO OLSCHKI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2018 SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO VERSAMENTO PER ADESIONE A INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI EROGATI DA CENED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE PER ANNI 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV.  CLAUDIA FOSCHELLI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2017 AL 28/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTAZIONI TVCC DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI FIAT PANDA  ( BT773MT ) FIAT DUCATO ( PV764604 ) E FORD RANGER ( DZ030RC) IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (2° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA, DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  ALL'AVV. ALBERTO VELLA PER IL PERIODO DAL 29/03/2017 AL 28/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE E CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER  ORGANIZZAZIONE VIII^ EDIZIONE RASSEGNA “LE FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/03/2018 AL 31/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI MAGGIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 -  INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPA PANNELLI INFORMATIVI E VOLANTINI CARTA DEI SERVIZI PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLA TETRALITÀ PER ADOLESCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI MAGGIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO DELIBERAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI MAGGIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – (C.U.G.) - SOSTITUZIONE DI COMPONENTE EFFETTIVO TRA I RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI PERIODO 1.07.2014/30.06.2020. LIQUIDAZIONE 2° RATA CONTRIBUTO PER  ANNO SPORTIVO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL VEICOLO FIAT DUCATO (CL603ZE) IN DOTAZIONE AL REPARTO SEGNALETICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER IL BIENNIO 2018/2019 PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  E AFFRANCATURA –  APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME – 3° TRANCHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E DI ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AL III E IV  TRIMESTRE 2018 DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A PAGAMENTO  A.S.M.  VOGHERA SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  AD APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNIATURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOBINE CARTA A SECCO 540 STRAPPI PER ASILO NIDO COMUNALE GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – INDAGINI STRUTTURALI SUL SOLAIO SCUOLA MEDIA PLANA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM PER RADIOMOBII IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 6° BIMESTRE 2018. PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PRIMO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117701 MAGGIOLI  SOFTWARE RISULTATI ELEZIONI 4 MARZO 2018 POLITICHE E REGIONALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN QUALITA’ DI  “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” C/O SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STARCH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  1° TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICA  MULTIFUNZIONI GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE  BIENNIO 2019-2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU  ME.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2018 - DGR N. 6465/2017 – MISURA 2, 3, 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’ –PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE EFFICACE:</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER I PLESSI SCOLASTICI DELL'OLTREPÒ ORIENTALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE – LIQUIDAZIONE II RATA SPESE QUOTA PREVENTIVO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.02.2018 AL 25.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2018 NELLE VIE CITTADINE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI APRILE 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO ARREDI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI MARZO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GETTONI PESA PUBBLICA APPARECCHIO PESATORE PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI DECRETO N. 6823/2017 E DECRETO N. 11481/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (PERIODO 1/4/2018 - 30/06/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESE DICEMBRE A. S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI TRIENNIO 2018-2020   (PAGAMENTO ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI MAGGIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ACCERTAMENTO DI ENTRATA A SEGUITO DI ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 1558/2016 R.G.ES.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA "CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA" PER ORGANIZZAZIONE DE "IL MULINO IN-CANTATO" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 SETTEMBRE 2018 AL 23 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONI, ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI MAGGIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALI ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL  C.D.S.   ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.5 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SCALE PER LOCALE ARCHIVIOL ME.PA (MERCATO ELETTRONICO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI MAGGIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALL'E-SEMINAR RELATIVO A "COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI NECESSARIE PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEI NUOVI PROCESSI DIGITALI DELLA PA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA” –  I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2018  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI ROMAGNESE RIFERITI AL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2017, FONDO DI SOLIDARIETÀ ANNO 2017 E MINORI IN COMUNITÀ II TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – II TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI “INDIVIDUAZIONE DI INDAGINI SPERIMENTALI MEDIANTE REDAZIONE DI CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE E STIMA DEI COSTI, PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DEL MANUFATTO PONTE ROSSO E ATTIVITA’ DI INDAGINI ACCESSORIE INERENTI LA PASSERELLA PEDONALE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA GESTIONE  DELLE  AREE DI SOSTA  A  PAGAMENTO AD A.S.M. SPA  - MESE  DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE  DELLE  AREE  DI SOSTA  A PAGAMENTO AD ASM SPA -  MESE DI FEBBRAIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)  FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE N. 1023 DEL 15/11/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 1840/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: "CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA (PREINSEGNE), DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO, DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI CARTELLONISTICA STRADALE SU SUOLO PUBBLICO -PROROGA TECNICA CONTRATTUALE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 164 E SS. E DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO TRAMITE O.D.A SUL M.E. PA., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI MAGGIO 2018 CONVENZIONE A.T.S-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, INDIZIONE PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A)  DEL D.LGS.50/20016 DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2019/2020, SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA E RELATIVA LETTERA DI INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI “INDAGINI DIAGNOSTICHE SPERIMENTALI DI TIPO DINAMICO SULLA PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI MAGGIO 2018 CONVENZIONE A.T.S-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.450 KIT ETILOTEST MONOUSO “FLOWPACK”  ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N.2 PNEUMATICI DA NEVE  PER AUTOVEICOLO FIAT BRAVO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI  STRATEGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – SCUOLA ELEMENTARE LEONARDO DA VINCI” – PRESA ATTO DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO E ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE ED ESTINZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOLCI PER SCUOLE DELL'INFANZIA DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI IN OCCASIONE DEL NATALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010478762 DEL 24/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  6/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.02.2018 - 25.05.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO CIMITERO DI ORIOLO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 102241550)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI SCRIPTA MANEANT PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL VICE SINDACO  PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2018 ORGANIZZATA DALL'ANCI PER LA CELEBRAZIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, DICEMBRE 2018 - FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2018 – S.A.P.O. S.P.A., ELEKTRON SERVICE ED ELIOGRAFIA MORANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 4 “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” (SEDUTA DEL 23.01.2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  38/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE CITTADINE PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  34/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO SPESA IV TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 31/10/2018 AL 26/11/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA LUCE E GAS UTENZA N.125514 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MARZO APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD ASM SPA MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOPPRESSIONE DI UN POSTEGGIO DEL SETTORE ALIMENTARE DEI MERCATI DI PIAZZA DUOMO DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO “FORMAZIONE SUAP – ATTIVITA’ ECONOMICHE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/0 LLYOD'S QBE N. A2LIA01383H. SECONDO PAGAMENTO FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI  “MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI - BIENNIO 2017-2018  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI  DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 103322447)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N.  22 DEL 31/05/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 103460647) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI VARI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE ARCA E MEDIANTE ODA SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 3° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FERRO A CALDAIA PER ASILO NIDO POMBIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI , SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE –  AL DR. GIULIANO CEREGHINI  PER IL PERIODO DAL 29/03/2017 AL 28/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 68/2 ASSUNTO SUL CAP. 13250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI  “MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI - IMPIANTI ELETTRICI - BIENNIO 2017-2018  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E C.2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.  ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI  DELLA  FORNITURA  DELLA MODULISTICA E  DEL SOFTWARE  APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N.6 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE - ANTITAGLIO - ANTIPUNTERUOLO PER LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEL RIMBORSO ALLA DITTA FIEREIN SRL PER LA SPESA ANTICIPATA PER CONTO DEL COMUNE RELATIVA AL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO VV.F. IN OCCASIONE DELLA 636^ FIERA DELL'ASCENSIONE EDIZIONE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA MANIFESTI PER RASSEGNA TEATRALE "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. 3° BIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI COMMEMORATIVE DEL CENTENARIO DELLA FINE DELLA 1° GUERRA MONDIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI . PAGAMENTO N.4 ANNO 2018 ( 1° PAGAMENTO DET. 425 DEL 03/05/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - SMARTCIG ZA224CF225</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTTUZIONALI. PAGAMENTO N. 3 ANNO 2018 ( 2° PAGAMENTO DET 211 DEL 05/03/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI E SUCCESSIONI AI FINI IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO DISPOSITIVI RILEVAMENTO VIOLAZIONE SEMAFORICHE - APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020”: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016, PRENOTAZIONE DELLA SPESA, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE METRO-LAB FARMACIE 1,2,3 MESE DI MAGGIO 2018 VERIFICA BILANCE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI PARTENARIATO INTERVENTO “ATTRACT – ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ” EX DGR 5889/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PREVIDENZA INTEGRATIVA DEI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS 285/1992. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO PER DIRETTA AUDIO CONSIGLIO COMUNALE E ATTIVITA' ISTITUZIONALE,  RDO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – PERIODO DICEMBRE 2018 / DICEMBRE 2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP-TICINO FARMACIA 3 MESE DI MAGGIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI DAL 01.01.2019 AL 31.12.2020 SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL - APPROVAZIONE BANDO DI GARA, CAPITOLATO, DUVRI E QUADRO ECONOMICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI SENSI ART. 25 COMMA 6 D. LGS. 50/2016 E ART. 28 C. 4 D. LGS. 42/2004 DEGLI SCAVI RIGUARDANTI I LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 103082834)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP-TICINO FARMACIA 2 MESE DI MAGGIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERFARMA MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 PER FARMACIA 1,FARMACIA 2,FARMACIA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". DIFFERMENTO SCADENZA CONTRATTUALE AL 31 MARZO 2019 IN ATTESA DI ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE IN FASE DI ATTIVAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP-TICINO FARMACIA 1 MESE DI MAGGIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER POTENZIAMENTO CONTATORE ELETTRICO STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE VIA VITTORIO VENETO AREA EX ORTOMERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MAGGIO 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI SCOLASTICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO  AL COMANDO POLIZIA  LOCALE -  MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA – 3° PAGAMENTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE DELL’ETILOMETRO SERES MOD. 679/E ( MATR.3164 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. MAGGIO GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013-NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/04/2018 A 23/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE ( CASE COMUNALI).IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL 31-10-2017 AL 30-06-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER PRESENTAZIONE LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE  VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'A.S.S.T DI PAVIA IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 VIA EMILIA ,N.251.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA DI VITTORIO N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2018/31.12.2018 - TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO “PRONTO INTERVENTO MINORI” –  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER INSTALLAZIONE N.3 PORTALI DI LETTURA TARGA AGLI INGRESSI DELLA CITTÀ AD IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA “CITTÀ SICURA” ,  FORNITURA DI N. 1 TABLET PER MODALITÀ PATTUGLIA E UPGRADE HARDWARE DELLA CENTRALE OPERATIVA “CITTÀ SICURA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN PORFIDO ANNO 2018: VIA DEPRETIS E VIA CAVALLOTTI” – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (APRILE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI JACA BOOK ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE  DI NOTIFICA DI VERBALI  D'INFRAZIONE SULLE NORME  DEL C.D.S.  A COMUNI  DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER MATERNA GOBETTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  27/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  11/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA – TERZO IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITE MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – II IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RIVISTA CINEFORUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PDZ DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA L. 8.11.2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UDP E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO  MAGGIO-AGOSTO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP PC PORTATILI E TABLET 2"  PER LA  FORNITURA DI UN PC PORTATILE ACER TM P2510M WINDOWS 10</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI PRIMO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COSPER S.C.S. . IMPRESA SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA DK740WF IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA – SERVIZIO ECOLOGIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPIANTO DI TELEFONIA PALESTRA DI VIA STURLA – LOCAZIONE DI AREA COMUNALE PER STAZIONE RADIO BASE (SRB). FOGLIO 62 PARTICELLA 136. INDIZIONE RICERCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE AVVISO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 – MESE DI  MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – APPROVAZIONE “CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI MIRATI A SOSTENERE LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA” –  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE “LA CENA DEI PORTICI” CENA BENEFICA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VOGHERA - APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI  IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – II IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – II IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – APRILE 2018 (R.U., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASSISTENZA SIMI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI  DI  “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018  - VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA GIACCONI INVERNALI PER LA POLIZIA LOCALE. BIENNIO 2018 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA CON LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.2 TELECAMERE DI CONTESTO IN SOSTITUZIONE DI ALTRETTANTE OBSOLETE O NON PIÙ FUNZIONANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP "STAMPANTI 15"  PER LA  FORNITURA DI STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLO “STUDIO IDROLOGICO ED IDRAULICO DA EFFETTUARSI SULLA ROGGIA DEI MULINI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VOGHERA E LO SCARICO NEL TORRENTE STAFFORA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 102851235)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI SAFETY &amp; SECURITY PER LA FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO CONTRIBUTI A INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE – ANNO 2018, DA PARTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE PER TECNICI COMUNALI TRAMITE ODA SU MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 –   LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE.ANNO 2018 PAGAMENTO N.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N. 6 GIUBBETTI ANTIPROIETTILE - ANTITAGLIO - ANTIPUNTERUOLO PER LA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01 MARZO 2018 AL 30 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA ANNO 2019 -  ESECUZIONE D'URGENZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI EFFETTUATI DURANTE IL PERCORSO DI STUDI CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - SALDO - SMARTCIG Z23229CA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI  INVERNALI CON   QUELLI ESTIVI, ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 2  PNEUMATICI  ESTIVI  E RIPARAZIONE DI N. 2  PNEUMATICI FORATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE ENTRATE TRIBUTARIE  DELLE  SANZIONI  PER  VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALE - GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LAVORI DI PULIZIA UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO OTTOBRE 2017- GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZONE .PERIODO DAL 19 GENNAIO 2018 AL 16(17) APRLE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO DA SETTEMBRE 2017 A GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.PERIODO DAL 01-01-2018 AL 28-02-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 35 CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “ANTEAS PAVIA” GRUPPO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO - DETERMINA E LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. PERIODO DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONI BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI: REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITA’ – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “TUTTI IN BIBLIOTECA 2018” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, SECONDA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL 28/02/2018 AL 30/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.6 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01-02 AL 28-02-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA 2 MESE DI APRILE 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA 1 MESE DI APRILE 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E  FRANCHIGI.  ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA 3 MESE DI APRILE 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE (CASE COMUNALI). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. PERIODO DAL 31-10-2017 AL 30-04-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA OPERE IN CONTINUAZIONE TRECCANI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA FURINI 54/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA AUT AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA VEGA INFORMATICA FARMACIA 1MESE DI MAGGIO 2018 SERVIZI ASSISTENZA SISS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE URGENTE E REVISIONE BIENNALE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E FIAT 600 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA VEGA INFORMATICA FARMACIA 1 MESE DI MAGGIO 2108 CANONE DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI , L'ACQUISTO E IL MONTAGGIO DI N.4 PNEUMATICI INVERNALI ( MISURA 175/65/R15 )</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2019/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA VEGA INFORMATICA FARMACIA 1 MESE DI APRILE 2018 ADEGUAMENTO SOFTWARE DCR LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI,  DEL BANDO DI GARA  E DELL’ESITO DI GARA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 247 DEL 10.10.2018 - - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMPENSAZIONE AMBIENTALE DA PARTE DI VOGHERA ENERGIA S.P.A. A FAVORE DEL COMUNE DI VOGHERA DERIVANTE DA INSEDIAMENTO DI CENTRALE ELETTRICA IN LOCALITÀ TORREMENAPACE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 28.06.2002. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO  DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE  VIOLAZIONI  SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI  MARZO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. LXP6309131 - PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI  PROCEDIMENT I RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.  ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E  DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ANPI E FIVL, SEZIONI DI VOGHERA, PER PRESENTAZIONE LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTO QUOTE AI PARTNER ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA, FONDAZIONE ADOLESCERE E POLIFONICA GAVINA PER IL PROGETTO “VOGHERA INSCENA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI RATEAZIONE PER SANZIONI DERIVANTI DALLE VIOLAZIONI DEL  C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LA COOPERATIVA EDITORIALE OLTREPÒ PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER ANIMAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI, FORMATIVI E BIBLIOTECONOMICI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2018 – FEBBRAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE IN USO AL CIRCOLO “ENDAS C.R.A.S.- CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI” DI LOCALI AL PIANO TERRA NELL’IMMOBILE SITO IN PIAZZA CESARE PAVESI – EX SCUOLA ELEMENTARE MEDASSINO” DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI APRILE 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO OPEL VIVARO ( TARGATO CT655SV ) IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA1MESE DI APRILE 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL DLGS.50/2016 DELLA FORNITURA  DI TRANSENNE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI APRILE 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4  PNEUMATICI PER IL MOTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DN613HS IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI APRILE 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 APRILE 2018 AL 30 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 207/09/2018 AL 30/10/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020 – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE VEICOLO RANGE ROVER DELLA PROTEZIONE CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC.COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONI BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA RESTAURO VOLUME DELLA BIBLIOTECA DI CASEI GEROLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E  “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A  DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA BIENNALE DI MAZZI DI FIORI E CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI SCOLASTICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEI TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA CONVENZIONATO DENOMINATO ATRC20 ORA ATRB5 IN ZONA DI VIA BARBIERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A DLF VOGHERA PER XXIII CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER PRESENTAZIONE VIDEO REALIZZATI DAL REGISTA VOGHERESE MARCO ROSSON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED EFFICACE, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE  2018. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (3° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA COMUNALE. AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA  STRADALE DI PROPRIETÀ COMUNALE.  SINISTRO DI  VIA NEGROTTO CAMBIASO/ STRADA ILARIA. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.01.2018 AL 29.04.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE E APERTURE STRAORDINARIE 25/03 E 08/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE  A. S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER ACQUISTO KIT ELETTRODI  ADULTO E PEDIATRICO PER DEFIBRILLATORE  MOD. TECNOHEART PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESE DI NOVEMBRE A. S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MARZO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESPANSIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE  A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6 ANNI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GIACCONI INVERNALI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA AGGIORNAMENTI ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  NOLEGGIO COPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL COMANDO POLIZIA LOCALE   DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LUGLIO AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) -  STAGIONE INVERNALE 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO BACHECHE PER LA BIBLIOTECA DI GODIASCO SALICE TERME NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL  CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L' R.T.I. "CONS.ITAL - A.R.C. - I.M.E.T." PER I LAVORI DI RESTAURO E RECUPERO DEL TEATRO SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MANI IN DATA 18/09/2018 (P.G. E. 0034317/2018) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CIRCOLO MOCAMBO PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “AUTUNNO IN CASTELLO” 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A – MESE DI  AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PANE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>4 NOVEMBRE 2018 CELEBRAZIONE DELL'UNITÀ NAZIONALE GIORNATA DELLE FORZE ARMATE  – APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668. 2° BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2018 . 2° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ENDAS C.R.A.S. COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE RICREATIVA NEL QUARTIERE MEDASSINO -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DA PARTE DEL COMUNE DI VOGHERA IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DEI 23 COMUNI COSTITUENTI L’AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA – IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.4 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2018 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 663 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 683/2018 DEPOSITATA IL 10.08.2018 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 - DGR N. 6465/2017 – MISURA 2, 3,4. REINTROITO CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA VERTENZA P.G.U. 0012018/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDEFINIZIONE DETERMINA N. 89 DEL 25.01.2018 “MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE URBANISTICA CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI – ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO ESTENSIONE DEL SUPPORTO PER WINDOWS XP/2003 DELL'ANTIVIRUS  SOPHOS ENDPOINT TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MODELLO INFORMATIZZATO DI COMPILAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - RELAZIONE AL RENDICONTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL MOTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DN613HS IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1.01.2019 – 31.12.2019 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 101796657) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 5° BIM. 2018. PERIODO DI FATTURAZIONE GIUGNO- LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD VOGHERESE NUOTO – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “33° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “DUE RUOTE IN PIAZZETTA” – MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTOCICLISTICA BENEFICA “6° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA “LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT” - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR LOMBARDIA N.R.G. 2890/2016 - SINISTRO N. BA00744927.-  INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASCOM, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT” - ANNO 2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A SANZIONE EX ART. 15, COMMA 3 TER, LETT. B) L. R. N. 3/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA 5/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI ON-LINE "UFFICIOPERSONALEPA.IT" - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA 5/C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO A VOGHERA IN VIA DI VITTORIO, 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE- BUONI ACQUISTO 7" - LOTTO 3 - PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO –1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO SEDIA TERAPEUTICA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE -  ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA TEMPORANEA PLANIMETRIE MERCATO DI PIAZZA DUOMO DEL MARTEDI' E DEL VENERDI', LATO OVEST, PER INSTALLAZIONE AREA DI CANTIERE TEATRO SOCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CLUB DEGLI AMICI DI VOGHERA PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE 2018 DAI COMUNI ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'AX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ARTE COLOR MODELLISMO PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “AUTUNNO IN CASTELLO” 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON IL CAF ACLI SERVICE PAVIA SRL PER LA GESTIONE DELLE ISTANZE RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEL BONUS SOCIALE IDRICO AGLI UTENTI DOMESTICI ECONOMICAMENTE DISAGIATI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DEL 21.12.2017 N. 897/2017/R/IDR E DELLA DELIBERAZIONE DEL 05.04.2018 N. 227/2018/R/IDR DELL’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA I SERVIZI EXTRAURBANI DELLA SOTTORETE OLTREPO E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VOGHERA- LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PERIODO DAL 01.07.2017 AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE COMITATO DELLA PROVINCIA DI PAVIA – ORGANIZZAZIONE GARA NAZIONALE DI BOCCE - APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018 - 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI – LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2018/2019. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO VEICOLO DA ADIBIRE A USO POLIZIA LOCALE - ALFA ROMEO GIULIETTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – I TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2019-2020”: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO  APRILE - GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 2051782 PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI VARI. AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 18 DEL 30/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E  PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. –  2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO ELETTRONICO CON LA SOCIETA' “MARZOCCHI COSTRUZIONI S.R.L.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “TUTTI IN BIBLIOTECA 2018” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, PRIMA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29826"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE  E REVISIONE MOTOCARRO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA: APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELL’INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA  CON IDROPULITRICE/SABBIATRICE DELLE DUE FACCIATE, DELLE DUE COLONNE  E DEL MURETTO DI COLLEGAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO I.P.S.I.A. - LATO STRADA  DI VIA MATTEOTTI  DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – MARZO/APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO SITA IN VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ATTIVITÀ FLORO VIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA DI VARIANTE SUAP DITTA BITERMICA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO GENERALE ALL’AUTOCARRO IVECO 59 – TARGA PV BG820PH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.5 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ADDESTRAMENTO DEL  PERSONALE DEL SETTORE DEMOGRAFICO CON SOC. MAGGIOLI ALL’UTILIZZO DEL PROGRAMMA J-DEMOS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI MOROSITÀ PREGRESSE  PER NUCLEO FAMILIARE VOUCHER SOCIALE N. 438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CON DITTA KYOCERA FOTOCOPIATRICI SETTORE DEMOGRAFIA PERIODO 2019 - 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO- DETERMINA  E LIQUIDAZIONE DIRITI C.I.E. DAL 01 AL 30 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO-DETERMINA E LIQUIDAZIONE DIRITTI C.I.E. DAL 16 AL 31 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI BREVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 LUGLIO 2018 AL 23 SETTEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D1.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATA PER RILASCIO  CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 11/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  SERVIZIO DI  RIMOZIONE  E CUSTODIA  FIAT PUNTO  AI SENSI DEL  D.P.R. 289/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE VOGHERA – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA “VOGHERA IN ROSA” ANNO 2018 -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SERVIZIO DI CONTROLLO E TAGLIANDO  PERIODICO  DI N. 2 MOTOCICLI  SUZUKI  IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER RECEPTION BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DI PAVIA RELATIVO AI DIRITTI DI VISITA TECNICA PER VERIFICA ELEVATORE PONTE MOBILE SVILUPPABILE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM E PRIMULA EDITORE PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “AUTUNNO IN CASTELLO” 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE (RILASCIATA ALLA DALLERA GOMME SRL DALLA SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP, POLIZZA  FIDEIUSSORIA  N. 01418291000022 EMESSA IN  DATA  24/10/2014 A GARANZIA DI RATEIZZAZIONE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO A INTERVENTI EDILIZI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO IN VIA TORTONA N. 58 – VOGHERA) PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E CONSEGUENTE DECADENZA DEL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO COPRI FOTO CARTE D'IDENTITA'  E BIADESIVI PER FOTOGRAFIE CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MARZO 2018 (R.U., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PRIMO BIMESTRE A.S.  2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER ASSESSORATO ALLA CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI N. 2000 OLOGRAMMI ADESIVI ANTIFALSIFICAZIONE PER CONTRASSEGNI DISABILI PERSONALIZZATI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ALLA DITTA F. APOLLONIO &amp; C. S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 – SECONDA LIQUIDAZIONE-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA I SERVIZI EXTRAURBANI DELLA SOTTORETE OLTREPO E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VOGHERA- LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA A CARICO DEL COMUNE PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRIBUNALE DI PAVIA SENTENZA 320/2018 RIFUSIONE SPESE DI CAUSA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI PAVIA N.R.G. 204/2014 E CORTE D'APPELLO DI MILANO N.R.G. 1300/2014. SINISTRO N. 051/2014/630000. INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA.  1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 - DGR N. 6465/2017 – MISURA 2, 3, 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON AMICI DELLA MUSICA E SPESA NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO LIRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2017/2018": APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI CORRISPONDENTE AL CONTO FINALE ANNO 2017 E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 101124244)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2018 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 6755 DEL 21.06.2017 “CRITERI DI RIPARTO PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO”. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – SOSTITUZIONE SENSORI IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 101194612)  AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO  DI UNA FIRMA DIGITALE A MEZZO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO PEDANA COMUNALE A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA SEZIONE DI VOGHERA PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI MOROSITÀ PREGRESSE  PER NUCLEO FAMILIARE VOUCHER SOCIALE N. 438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.TITOLO 2. PAGAMENTO N.7 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE (RILASCIATA ALLA CA’ FOOD SRLS. DALLA UNIPOLSAI , POLIZZA 125591553 DEL 14/12/2015 A GARANZIA DI RATEIZZAZIONE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE RELATIVA AD INTERVENTO EDILIZIO DI CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VOGHERA – VIA LOMELLINA N. 64 – VOGHERA – SCIA P.G. 31898/15 DEL 03/11/2015) PER MANCATO PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DEL COSTO DI COSTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE. FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA -  A.S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA N.R.G. 01291/2017. RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A PARZIALE FORNITURA  DIVISA ESTIVA PER I  COMPONENTI  LA POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2017/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA N.R.G. 01252/2017. RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO DAL 30.06.2017 AL 30.06.2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2017-2018:APPROVAZIONE  VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BACHECHE PER PROGETTO METRO MINUTO,  ODA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016, SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  -  REVISIONE DEI PREZZI A.S. 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN PROPRIETA’ DEL LOTTO 7 DEL PIP IN LOCALITA' MEDASSINO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEL LOTTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE VIA RICOTTI MARCIAPIEDE DA VIA SAVONAROLA A VIA MATTEOTTI”: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA EMEROTECA AL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INCONTRI E PROIEZIONI, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018/2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO TARGATO BB88659 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 101188049) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 27/08/2018 AL 19/09/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE E RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -  CIG Z0824C0877</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG ZB524C0808</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018: APPROVAZIONE SPESA  RELATIVA AI COSTI VARIABILI E AUMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PER SPETTACOLI MUSICALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018  – PORTICATO PUBBLICO EX AGENZIA ENTRATE:  AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 100908878)  AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO  - LIQUIDAZIONE 2° FATTURA 2018/SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE ANNO 2017 PER AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER MANIFESTI CELEBRAZIONE CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AL PROGETTO "LEGGERE FACILE, LEGGERE TUTTI" PROMOSSO DALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER IPOVEDENTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.LIQUIDAZIONE 2°BIMESTRE 2018. 1° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP PER FORNITURA DI PC DESKTOP ULTRACOMPATTI  E MONITOR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA  N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 – MESE DI  APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>IQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE RDO SU MEPA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE CARTACEO PER CENTRO STAMPA ECONOMATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO - FINANZIAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATA PER RILASCIO  CONCESSIONI PER OCCUPAZIONI PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 17/2014, 9 BIS/2015, 89/2016 N. 89/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA, 5/B.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI PULIZIE MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN CASTELLO 2018 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INSEGNA LUMINOSA A FORMA DI CROCE VERDE FARMACIA COMUNALE 3”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARPA LOMBARDIA  CONTRIBUTO ALLE SPESE PER RILASCIO PARERE AMBIENTALE SU SCIA IMPIANTI RADIOELETTRICI DITTA WIND TRE SPA CON SOCIO UNICO DI STRADA GRANELLA 112 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE “I TITOLI EDILIZI: PERMESSO DI COSTRUIRE E SCIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.12.2017/ 01.03 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>OCCUPAZIONE TEMPORANEA E/O MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO SIG. RICCIO ANDREA (AUTORIZZAZIONE N.38/P/2017) - ACCERTAMENTO ENTRATA ED ESCUSSIONE DELLA GARANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.12.2017 / 01.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE  I° TRIMESTRE 2018  RELATIVO AD  INTERROGAZIONI  PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE  DATI   DELLA MOTORIZZAZIONE  E  DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE ALLA  RISCOSSIONE COATTIVA  DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE  DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIMITERIALI ED AREE VERDI LIMITROFE  - CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI - AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. – ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARAGE MODERNO DI BALDUZZI STEFANO N.  C/1 DEL 13/04/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.10.2017 AL 29.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE-ON SITE SULL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TVCC – 01/07/2018 – 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. C), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA RIVISTA "DOVE" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMNADO DI  POLIZIA LOCALE PER  IL MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPOVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESAT DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLE LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITÀ DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 2° TRIM. 2018 (MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – DODICESIMA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE AD ESSERE TITOLARE DI AZIENDA AGRICOLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE RDO SU MEPA PER ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI VARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI AL COMITATO REGIONALE CONI LOMBARDIA PER IL RILASCIO DI PARERE SUL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI "NUOVO CAMPO POLIVALENTE NELL'AREA PALASPORT CON STRUTTURA DI COPERTURA AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="29999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA IN COMUNE DI VOGHERA": NOMINA DEL RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN CASTELLO 2018 PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA INSTALLAZIONI INFORMATICHE, SISTEMI DI LUCI/AUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PORTALE WEB MUSEALE PERSONALIZZATO  PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  3° E 4° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.4 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI DISPENSER SAPONE E CARTA IGIENICA DA INSTALLARE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO MAGGIORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2018 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 MARZO 2018 AL 31 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA' CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DI N. 1 FIRMA DIGITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LASTRE IN FIBROCEMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER LA TAMPONATURA/CHIUSURA DEI LOCULI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ELEMENTARE SAN VITTORE 1°LOTTO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 100650252)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PEPERONE DI VOGHERA – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “SECONDA SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN PRIMO TRIMESTRE 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE A. S. 2018/2019 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - ACCONTO - SMARTCIG Z23229CA82</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO  SOMMA AL  SIG. L.A.  VERSATA MA  NON  DOVUTA  RELATIVA  AL PAGAMENTO  DI  VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIPENDENTE MATRICOLA N. 1914 – PRESA D' ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DECESSO. CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E LIQUIDAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA DA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OLTREPÒ BIODIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO – PROSECUZIONE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE”:  LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA PER FORNITURE ARRETRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 30.08.2018/7.08.2019. – A COOPERANDA S.C.S. ONLUS . CIG: 75495841CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ACCORDO CON LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI VOGHERA PER INIZIATIVA "AIUTAC IA CRESCERE. REGALACI UN LIBRO!".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO STRUTTURE COMUNALI NEL SINISTRO DEL 04.08.2018 IN VIA GRAMSCI. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL  DELLA FORNITURA DI MAZZI DI FIORI E CORONE DI  ALLORO PER MANIFESTAZIONI VARIE. BIENNIO 2019/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (FEBBRAIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 2114557 ETICHETTE DYMO X ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL  MUNICIPIO DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – TINTEGGIATURE EDILIZIA SCOLASTICA 2017 – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL  PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - ANNO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - 30.08.2018/7.08.2019. – A ORTIDORO -  SMARTCIG: Z50242355C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA  2018. 2° PAGAMENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - 30.08.2018/7.08.2019. – A DAC S.P.A.. SMARTCIG: ZF4242366C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA DANTE PER  IL PROGETTO “ANDANTE CON MOTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO- DETERMINA  E LIQUIDAZIONE DIRITI C.I.E. DAL 01 AL 15 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONI 27 LOTTO 3" PER IL NOLEGGIO DI UNA APPARECCHIATURA A COLORI  PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO DA OTTOBRE 2018 A FINE SETTEMBRE 2023</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018 – PORTICATO PUBBLICO EX AGENZIA ENTRATE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO/MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO”  – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI COPRI ADESIVI CARTE IDENTITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RUGGIERO IMPIANTI ELETTRICI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI  04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICI  STRATEGICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PALESTRE DI VIA UGO FOSCOLO” - LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO VOGHERESE –   ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “22° FESTA DI QUARTIERE”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA PERSONALE SCIENTIFICO PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “AUTUNNO IN CASTELLO” 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI A.P. 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DITTA SEGHIERI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NELLE VIE DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 PER EVENTO "VOGHERA FOTOGRAFIA" PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AFFIDAMNETO INCARICO DI RILEVATORI PER LO SVOLGIMENTO DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE COMMISSIONE CIRCONDARIALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – GENNAIO/MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 360 E SEGG. AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO PERVENUTO IL 06/08/2018 (P.G.E. 0029715/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 13 DEL 31/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 360 E SEGG. AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO PERVENUTO IL 06/08/2018 (P.G.E. 0029789/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI BASSORILIEVO IN VETRORESINA PER LAPIDE COMMEMORATIVA MAGGIORE CORALLI – AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 99954686)  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 16/07/2018 AL 24/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE RECEPTION BIBLIOTECA. PERIODO 1/4/2018 - 30/6/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6".ULTERIORE DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTUALE  AL 30 NOVEMBRE  2018 IN ATTESA DI ATTIVAZIONE NUOVA CONVENZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA,  PERIODO  1/4/2018 - 30/6/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "PRO FAMILIA" PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ATTI DI GARA APPROVATI CON DETERMINA N. 742 DEL 16.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2°, 3° E 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLO MUSICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" SU FINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DI GRANDE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA DAL TORRENTE STAFFORA IN COMUNE DI RIVANAZZANO AD USO IRRIGUO. APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO ALLA REGIONE LOMBARDIA A TITOLO DI OBBLIGO ITTIOGENICO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “REALIZZAZIONE NUOVA AREA A VERDE NELL’AMBITO DEL PROGETTO REGIONE LOMBARDIA – ATTRACT ACCORDI PER L’ATTRATTIVITÀ”- INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA "INTERNAZIONALE" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 - INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/06/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” TERESA SPINELLI DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO N.R.G. N. 96/2018, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AUSER DI VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA “ANZIANI INSIEME ESTATE 2018”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER INIZIATIVA  “DISEGNA IL TUO NATALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO”. PRECISAZIONI QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE –SECONDO SEMESTRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI  NOLEGGIO  SISTEMA  CONTA TRAFFICO  E RILEVAZIONE VELOCITA'.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI UTET GRANDI OPERE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SALA ZONCA. PERIODO FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE APRILE GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI MARZO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABIL DI COMPETENZA COMUALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MAGGIO-GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” ANCHE IN    RIUNIONE CONGIUNTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMARMA FARMACIA 2 MESE DI MARZO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI OLTREPÒ LOMBARDO - A.A.O.L. PER INIZIATIVA “PIAZZA DUOMO E DINTORNI. UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI FEBBRAIO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA III° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “BENVENUTA PRIMAVERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI  DUE FIRME DIGITALI  A MEZZO  MEPA  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI MARZO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23.05.2018 IN VIA MAZZINI. ACCETTAZIONE BONIFICO A TOTALE COPERTURA DEI DANNI SUBITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “TUTTI IN BIBLIOTECA” 2018 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERFARMA MESI DI GENNAIO,FEBBRAIO,MARZO 2018 PER FARMACIA1,FARMACIA2,FARMACIA3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SUI DIRITTI D'AUTORENELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI DISSESTI LOCALIZZATI DELLE SPONDE DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITA’ TORREMENAPACE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI MARZO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. INTEGRAZIONE  IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL  2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA  DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA  E DEL SOFTWARE  APPLICATIVO PER LA GESTIONE DELLE STESSE E  DELL'INFORTUNISTICA  STRADALE  PER ANNI QUATTRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DEI  PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA IN DATA 29/12/2017 (P.G.E. 000234/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  –  FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI PROGETTO IN VARIANTE AL PGT EX ART. 8 DEL DPR 160/2010 DITTA BITERMICA S.A.S. DI VOGHERA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2019-2020”- INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - F.E. - GENNAIO/MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE  DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA SINTEL  N. 100160356  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI  PERIODO  DAL 20 AGOSTO AL 19 DICEMBRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PANE FRESCO PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 694 DEL 25.07.2018 DEL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE STRADE AVENTE AD OGGETTO:LAVORI "AZIONE INTEGRATE SICUREZZA STRADALE-INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI", APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI ART. 106 C. 1, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30156"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A COSTI DERIVANTI DAL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLO PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE  (1° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2017/2018": LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA RELATIVA AL  1° STATO AVANZAMENTO LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA,  IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE  A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 16 AL 31 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 1° TRI. 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PERIODO DI RIFERIMENTO 4° BIMESTRE 2018- PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE-MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L.   DI ULTERIORI  OPERAZIONI DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO  DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AI SENSI DEL 12° COMMA DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER  ABBONAMENTO A BOLLETTINO INTERAZIONE VIA E_MAIL 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL GIORNO 31.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (1 ACCONTO ANNO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA  E AFFRANCATURA –  MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO LEGIONELLOSI ASILI NIDO COMUNALI – AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 99975592)  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 2° QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO DELLA RICHIESTE DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE  – SCUOLA ELEMENTARE PROVENZAL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 1 MESE DI MARZO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. –  1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA  CON IDROPULITRICE/SABBIATRICE DELLE COLONNE - LATO STRADA - DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA RICOTTI DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 2 MESE DI MARZO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 3 MESE DI MARZO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVOSCALA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “DANTE ALIGHIERI” – AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 100023554)  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI MARZO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI MARZO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL GIORNO 10.08.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI MARZO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 13/08/2018 - 19/08/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI MARZO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA REGISTRAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA' ELETTRONICA RELATIVA AL COMODATO GRATUITO DELL’IMMOBILE SITO IN VOGHERA, VIA PLANA N. 66, DENOMINATO “EX PALAZZO DI GIUSTIZIA” CONCESSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI MARZO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO, DISCIPLINARE D’INCARICO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 1 CINGOLO IN GOMMA CON RELATIVO MONTAGGIO E N. 10 CARTUCCE – GRASSO PER L'ESCAVATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 9 DEL 28/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA DI LASTRE IN FIBROCEMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER LA TAMPONATURA/CHIUSURA DEI LOCULI CIMITERIALI, MEDIANTE ARCA LOMBARDIA - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N..021044007 MANIFESTI CONVOVCAZIONE COMIZI E ASSEGNAZIONE SEGGI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 04.03.18</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REVISIONE BIBLIOBUS TARGA CA170GV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2017 AL 31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016” - IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MONTAGGIO PNEUMATICI  ESTIVI PER I  VEICOLI DELLA  POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  FORNITURA  ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI  DELLA   PROTEZIONE  CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIA CITTADINE. PERIODO DAL 24 MAGGIO AL 23 LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELEL ELEZIONI POLITICHE  E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO" - 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO AI VIGILI DEL FUOCO DEI DIRITTI RELATIVI ALLA RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER: BIBLIOTECA CIVICA, MATERNA PALLI CON CENTRALE TERMICA, ELEMENTARE LEONARDO (CON MENSA) E RELATIVA PALESTRA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO MEZZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA INSTALLAZIONI INFORMATICHE, SISTEMI DI LUCI/AUDIO E PREDISPOSIZIONE DI PORTALE WEB MUSEALE PERSONALIZZATO  PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2017: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 23.05.2018  CON DANNEGGIAMENTO TRANSENNE PARAPEDONALI IN VIA MAZZINI. ACCETTAZIONE RIMBORSO IN ACCONTO SULL'INTERO RISARCIMENTO RICHIESTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. C), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA EDIZIONI SAVARESE S.R.L. PER PUBBLICAZIONE SUL G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - CIG ZE4229FE87</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO” E ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA “EDILIZIA PRIVATA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIORNAMENTO ON-LINE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, SERVIZI INFORMATICI E RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO "FULL SERVICE" FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 30/11/2017 - 27/02/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RIPARAZIONI BIBLIOBUS FIAT DUCATO ER 932 MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. C), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PRATICA DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE DEL LAVORO – FARMACIA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL 27.07.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA CON POSA DI SERRATURA ELETTRICA: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 01 AL 15 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30239"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI  PRONTO INTERVENTO MINORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE – INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI”, APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.EI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIFFERIMENTO DELLA DATA DI CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO EX RECOLGY,  VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER PERIODI DI SERVIZIO PREGRESSI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “L’INVENTA EVENTI” – CONCESSIONE  ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA “STREET FOOD FESTIVAL VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' DA REMOTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  28/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA IN DATA 25/01/2018 (P.G. E 0003799/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA IN DATA 03/01/2018 (P.G. E 000381/2018). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – FEBBRAIO/MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "INTERVENTI DI MOBILITA' CICLISTICA NELL'AMBITO DEL POR-FERS 2014-2020 AZIONE IV.4 E 1.1": APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/12/2017 AL 13/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PANE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 30.08.2018/7.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  FORNITURA E INSTALLAZIONE  DI N.2 PORTALI  ( BIDIREZIONALI)   PER  IL RILEVAMENTO DEL TRANSITO DEI VEICOLI  SUL TERRITORIO COMUNALE  E  DEI  SERVIZI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 30.08.2018/7.08.2019. APPROVAZIONE. RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE. CIG  75495841CE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIMOZIONE E TRAINO AUTOVETTURA FIAT  PUNTO  AI SENSI  DEL D.P.R.  13/02/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA RICREATIVA NELLA FRAZIONE ORIOLO”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO", 2° LOTTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LOCALI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 5/09/2018 – 31/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 636^ FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA DI VITTORIO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CALZATURE INVERNALI POLIZIA  LOCALE  - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30274"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – FEBBRAIO 2018 (R.U., T.M., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATA,  IMPEGNO DI SPESA, E RELATIVA LIQUIDAZIONE  A MINISTERO INTERNO C.I.E. DAL 18 AL 30 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI. APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER PROBLEMATICHE ABITATIVE. ANNO 2018. INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E DI RIPRESE VIDEO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE A SECONDO  INCONTRO SU RIFORMA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA - ROMA 20/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  ENTRATE DELLE INGIUNZIONI RELATIVE A SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA RILEVATE NEL PRIMO TRIMESTRE 2016 E NON OBLATE NEI TERMINI DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO PERIODO 08/01/2018 – 08/08/2018 -  RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 133/1 ASSUNTO SUL CAP. 13290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERARIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO DI SETTE FIRME DIGITALI  A MEZZO  MEPA  AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A)  DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 21/06/2018 AL 13/07/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI" - GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI VOL. 84 PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.1 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME– 2° TRANCHE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER L'OLTREPÒ ORIENTALE PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO-NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER IL PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19.12.2017 AL 18.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA LETTERATURA EUROPEA UTET.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI MARZO-APRILE-MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO  DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE  E SERVIZI  CONNESSI  - MESE  DI FEBBRAIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 1147 DEL 29 NOVEMBRE 2017 ED ALLA DETERMINA N. 73 DEL 22 GENNAIO 2018 – MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF-SERVICE PER RECEPTION BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL  CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA CON "A.S.M. VOGHERA S.P.A.".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 07.10.17 AL 01.12.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. 7856/2018 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA SOFTWARE FONDO DECENTRATO ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "“ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PRIVACY”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO APRILE- GIUGNO 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO ECONOMALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA APS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA FURINI N. 54/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI SPECIFICI PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVISA INVERNALE AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2018/2019 AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE  SMARTCIG: ZF02434AD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (2° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER RILEVAMENTO E SEGNALAZIONE SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL  PERSONALE  DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE PER IL MESE  DI MARZO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – LUGLIO/DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GENNAIO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30335"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO CORTE INTERNA MAGAZZINI DI VIA FOSCOLO – AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 99239511)  AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI "VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N.162 DEL 30.4.1999" - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA FONDAZIONE “IL TIGLIO ONLUS” PER LA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI PER L’AUTISMO DI SANT’ALESSIO CON VIALONE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 119/1 SUL CAP. 14130/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (APPLICAZIONE PIANI H.A.C.C.P.) - 30.08.2018/7.08.2019. – A BIOGEST S.R.L. SMARTCIG: Z1D23C6DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, A DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2017-2018 -  2° PAGAMENTO RELATIVO AL 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>"SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLA RETE PISTE CICLABILI CITTADINE COME DA ACCORDO STIPULATO CON REGIONE LOMBARDIA E CORRELATE LINEE GUIDA IN MERITO AI LAVORI DI INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”:APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2018 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DI GARA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI OLTREPÒ LOMBARDO - A.A.O.L. PER INIZIATIVA “PIAZZA DUOMO E DINTORNI. UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPLICAZIONE ART. 5 COMMA 14 L. 638/1983 A DIPENDENTE COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROCEDURA DI DEROGA VVF AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DPR 151/2011VVF RELATIVA AL PROGETTO DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” PRAT. VVF  34350.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE  MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 98944879) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO ANNO 2018” – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBARIO  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA CLESSIDRA" PER FESTA DELLA BEFANA E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018  – AFFIDAMENTO DEI LAVORI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 98570350)  AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - NOVEMBRE 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ESECUZIONE DI INTERVENTI DI PULIZIA  CON IDROPULITRICE/SABBIATRICE DELLE COLONNE, DEGLI ARCHI, DEI PORTICI DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA RICOTTI DA PARTE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 5° MODULO QUINQUENNIO 2014/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (1 SETTEMBRE 2018/31 AGOSTO 2019).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 30.08.2018/7.08.2019. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. PERIODO 01/02/2017 – 31/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI LATTE FRESCO PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI  PERIODO 30.08.2018/7.08.2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI VARI E MATERIALE DI PULIZIA PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 30.08.2018/7.08.2019. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE  PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ESSICCATOIO PER BIANCHERIA IN USO PRESSO L’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL NOLEGGIO DEI DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI  SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI  - MESE DI GENNAIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2018/2020 – OPERE ANNO 2018”.  NOMINA DEI RESPONSABILI  UNICI DEL PROCEDIMENTO E GRUPPI DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.12.2017 ALL'11.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 1 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE CONSIGLIERE COMUNALE A INCONTRO SU RIFORMA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA - ROMA 06/07/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE – INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI”. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.543214 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  19/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE  CON ASSOCIAZIONE LA PIETRA VERDE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E LABORATORIALI PRESSO IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ED HOSTING CONDIVISO CON GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO REDAZIONE DEL P.A.E.S.C. TRAMITE RDO ACQUISTO IN ECONOMIA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL. RIASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2018 AL 28 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI UNITÀ DI RAFFRESCAMENTO PER IL CENTRO “DOPODINOI” DI VIA SORMANI GAVINA 7 VOGHERA – AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2), LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 98976029);</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. N. FG17100657 DEL 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” AI SENSI DEGLI ARTT. 58 E 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. E I.  APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON  EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – SECONDO SEMESTRE 2018. APPROVAZIONE ELENCO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE N. 852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (APPLICAZIONE PIANI H.A.C.C.P.) - 30.08.2018/7.08.2019. RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI EMESSI NELL’ANNO 2017 E RENDICONTATI A GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2018 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONE DEMANIALE  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA  ANNO 2018  (CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE STAFFORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” – AMMISSIONE CANDIDATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INVENTARIO FARMACIA COMUNALE 2 E FARMACIA COMUNALE 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI  ESTIVI CON QUELLI  INVERNALI  PER I VEICOLI  DELLA  POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI, PER FORNITURA VETRINE ESPOSITIVE E COMPONENTI SU MISURA PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 (TRIENNIO 2018-2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI FEBBRAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSIITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASERMA SCALO DI VIA DEI MILLE. APPROVAZIONE RISULTANZE DELL’ASTA PUBBLICA E DICHIARAZIONE DI ASTA DESERTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI FEBBRAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – TINTEGGIATURE COMPLEMENTARI: AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 97770909)  AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA – SECONDO IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – 30.08.2018/7.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L’IMPIEGO DI VOGHERA NELL’ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTUALE AL 19 AGOSTO 2018  IN ATTESA DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 1 MESE DI FEBBRAIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZI DI GRAFICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO CURRICOLARE STUDENTI CON L’UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 3 MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>SCARTO DI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 2 MESE DI FEBBRAIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA SALA ZONCA PERIODO GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DEL L'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – II SEMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO ?”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTAZIONE PER CHIUSURA UTENZA EX SCUOLA MATERNA VIA PICCOLA VEDETTA LOMBARDA, 5. CONSUMO FINALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI RILEVATORI DA INCARICARE PER LO SVOLGIMENTO DEL  CENSIMENTO PERMANENTE  DELLA POPOLAZIONE 2018 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI FEBBRAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER MESSI COMUNALI ANNO 2018 – AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI  COMUNALE E DELLA FORNITURA  DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO  PER LA GESTIONE DELLE STESSE E DELL'INFORTUNISTICA STRADALE PER ANNI 4 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016. - INDAGINE DI MERCATO APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26/11/2017 – 25/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADESIONE WEBINAR - LE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO E ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 21/05/2018 AL 20/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI QUARTO TRIMESTRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA FURINI N. 54/A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NELLA FASE CAUTELARE DEL RICORSO N.R.G. N. 2734/2017, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - TERZO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI PALI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, NASTRO SEGNALETICO, CARTELLI PASSO CARRAIO, SPECCHI PARABOLICI.  SMARTCIG: Z19240CD69</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AGGIORNAMENTO SERVIZI: RAGIONERIA-PERSONALE -TRIBUTI LOCALI - AA.GG. - APPALTI . ABBONAMENTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO STIPULAZIONE IN DATA 21/05/2018 DEL CCNL 2016/2018 PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA' - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE R.D.O. (NR. 75929401) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL . LIQUIDAZIONE A SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO COORDINATORI DELLA SICUREZZA - AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP AI SENSI DELL'ACCORDO STATO/REGIONE DEL 7/07/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - CONVENZIONE DI TIROCINIO CON APOLF PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CON - CREARE OPPORTUNITÀ NUOVE” IN COLLABORAZIONE CON IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  1/OT/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER CONCERTO LIRICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  46/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDI TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 98101481)  AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  5/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE 2018 -  APPROVAZIONE DEL PROGETTO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DIVISE INVERNALI POLIZIA LOCALE BIENNIO 2018 - 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI ASSISTENZA  PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA "CONCILIA  ORGANIZER" - BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO”  - BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELLA L.R.19/2007, ART. 7-BIS  ": PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO CON FINLOMBARDA  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL  CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA CON L'A.T.I. "DAMIANI COSTRUZIONI S.R.L. – S.C.S. SOC. COOP."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO A SEGUITO DI PROCEDURA 97759749 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI  E-PROCUREMENT SINTEL PER  REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO EX ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER DEFISCALIZZAZIONE STAMPANTI FISCALI FARMACIE COMUNALI 1,2,3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI GENNAIO 2018 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA N. 5/G.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GENNAIO 2018 (R.U., T.M., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA N. 5/D.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ATP 4 “ST”– IN  STRADA BRAIDE” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TARGA PREMIO "MARIA MONTESSORI - CITTÀ DI VOGHERA" - EDIZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA  PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, GENNAIO - FEBBRAIO 20128.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30510"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA  DI  DILAZIONE  PAGAMENTO VIOLAZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”:  APPROVAZIONE  CERTIFICATO DI PAGAMENTO  RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED  AI  REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA  E DEL  SOFTWARE  APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30515"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2018 – 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL’A.S.D. PHOENIX IRIA BASKET - APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30520"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2018 - 20/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA FORNITURA VETRINE ESPOSITIVE E COMPONENTI SU MISURA PER I MUSEI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO ACCERTAMENTO TARI ORDINARIA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE ": PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DI INTERVENTO FINANZIARIO CON FINLOMBARDA  S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30526"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA BUSTINE PORTASCHEDE E NASTRO TELATO PER RIPARAZIONE COPERTINE ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO A SEGUITO DI PROCEDURA N. 97660363 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A ESCUSSIONE FIDEIUSSIONE PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE NON ULTIMATE DAI LOTTIZZANTI PREVISTE NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VIA DON MILANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30534"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI CISALPINO PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA. – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30538"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 24 MARZO 2018 AL 23 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI MECCANICA DI SCENA E IMPIANTI PALCOSCENICO  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30542"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30545"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI SAN PAOLO PATRIMONIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”:  APPROVAZIONE 3° S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO  RELATIVO ALLE OPERE PRINCIPALI DI CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI”: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”:  APPROVAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO  RELATIVO ALLE OPERE COMPLEMENTARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30554"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO COPIATRICE  MULTIFUNZIONE  PER COMANDO PPOLIZIA LOCALE - PERIODO GENNAIO 2014-DICEMBRE 2018  -  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA SOFTWARE RISULTATI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30563"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE COPRIFOTO E BIADESIVI PER CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER REDAZIONE 1^ FASE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO L'AREA COMUNALE SITA IN PIAZZALE QUARLERI SEDE DI EX DISTRIBUTORE DI CARBURANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30566"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LEGGE N. 13/1989 – CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO REGIONALE ANNO 2013 – SECONDO ELENCO – RESTITUZIONE SOMME ALLA REGIONE LOMBARDIA (S.P.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30568"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI PER PROTEZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIE ATTINENTI L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 1959943 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO. AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI G ESTIONE DELLE AREE  A SOSTA  A  PAGAMENTO  AD A.S.M. VOGHERA SPA  - ACCERTAMENTO   DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  II°  TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30574"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO EX ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY SRL - VIA LOMELLINA 145. APPROVAZIONE DISCIPLINARE, LETTERA INVITO E INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 - DGR N. 6465/2017- MISURA 2-3-4- 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30576"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DI DIPENDENTE COMUNALE CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME VERTICALE (18 ORE SETTIMANALI).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PRESENTARE CANDIDATURA PER ATTIVITA' FORMATIVA ESTERNA E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE L' ATTIVITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A  PAGAMENTO  AD ASM SPA - MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30581"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA  G ESTIONE  DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M.  SPA  -  MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30583"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA  A PAGAMENTO  AD ASM SPA -  MESE  DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO STAMPANTE PER LA BIBLIOTECA TRAMITE MEPA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30585"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 1147 DEL 29 NOVEMBRE 2017 – MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI – 01.01.2017 – 31.12.2018 – CIG: 6827012486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI FEBBRAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30590"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEGLI ATTRAVERSAMENTI CICLO-PEDONALI IN CORSO XXVII MARZO, VIA LOMELLINA E VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30591"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI FEBBRAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA  RELATIVO AI COSTI FISSI  A SEGUITO AUMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI FEBBRAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30594"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI FEBBRAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 3° BIMESTRE 2018- PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RIPARAZIONI BIBLIOBUS CITROEN JUMPER CA 170 GV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 1° SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30599"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30601"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU SINTEL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONI E SUCCESSIONI AI FINI IMU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA AL LEGALE INCARICATO NELLA VERTENZA AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.GU 0033989/2016 (COMUNE VOGHERA/COOP. L'ANTICO GELSO ARL IN LIQUIDAZIONE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.11.2017 AL 25.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER PROTEZIONE E PICCOLE RIPARAZIONI LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA CIVICA BIBLIOTECA” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. ED AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER MESSI COMUNALI ANNO 2018 – PROCEDURA DI ACQUISTO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30607"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LA CASA CIRCONDARIALE DI VOGHERA PER INCONTRO SULLA LETTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO DI COMPILAZIONE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 30.08.2018/7.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30611"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE AVANTI ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA (P.G.E. 0015287/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – GENNAIO/FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30613"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA  NOTIFICATO A MANI IL 20/02/2018 (P.G.E. 0007550/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (PERIODO 1/1/2018 - 31/03/2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA ED ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI ESTERNI PER IL PERIODO 01/01/2020 -   28/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/12/2017 AL 28/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – PERIODO 15/12/2017 – 31/12/2017 E MESE GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE RELATIVE A MEDIAZIONE (PGE N. 0019615/2018) IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO – R.G. 61934/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE JIRIDE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ORIOLO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 97252697)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA “CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA” PER ORGANIZZAZIONE DE “IL MULINO IN-CANTATO” EDIZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.11.2017 AL 25.02.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30623"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI VARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 30.08.2018/7.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "-  INSTALLAZIONE DI BOMBOLE IMPIANTO SPEGNIMENTO ARCHIVI E MESSA IN SERVIZIO DELL’IMPIANTO MEDESIMO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30626"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI PER LA VERNICIATURA DELLA CANCELLATA – QUINTO AMPLIAMENTO CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HOSTING CONDIVISO CON GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA (ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 93/43 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (APPLICAZIONE PIANI H.A.C.C.P.) - 30.08.2018/7.08.2019. SMARTCIG Z1D23C6DD0</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30629"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE. ADEMPIMENTI EX ART. 6BIS D.LGS. 165/2001</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA MANIFESTI PER RASSEGNA TEATRALE "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (DICEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30632"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA N. 1936132 PER ACQUISTO  VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE AUSILIARIO. AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA VETRINE E SUPPORTI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVERSO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO OPERATIVO DI AGGIORNAMENTO CON SIMULAZIONI PER L'UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO CON LA NUOVA VERSIONE OPERATIVA DAL 19/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30635"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA FARMACI ,PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI.PROROGA SINO AL 30-06-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER RIALLESTIMENTO VETRINE CON AGGIORNAMENTO GRAFICO E DEGLI ESEMPLATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVERSO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30638"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER UNO STUDENTE DELL'ISTITUTO MASERATI PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA, ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30639"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S.DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE “PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA SITO IN VOGHERA VIA CALVI ANGOLO VIA DAL VERME.” - DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO NELLA VERTENZA AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.GU 0034019/2016 (COMUNE VOGHERA/COOP. IL MIRTO ARL IN LIQUIDAZIONE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30642"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL VICESINDACO ALLA MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2018 ORGANIZZATA DALL'ANCI PER LA CELEBRAZIONE DEL 72° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA FASE DI MERITO DEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE APPROVAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PER GLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI,  PRESSO L'ARCHIVIO STORICO - ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO - PERIODO DA AGOSTO A DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30646"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO NATIVI AMERICANI HUNKAPI PER ALLESTIMENTO MOSTRA "BUFFALO BILL E GLI INDIANI D'AMERICA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE ATR C3 DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA – VIA ZOLLA”  - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA  DI SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30650"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM EDITORE PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – PERIODO 01/12/2017 – 14/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30652"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, PER GLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI,  PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI - ESTATE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30654"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE,  IN OCCASIONE DELLE TORNATE ELETTORALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE  PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI – ANNI 2017/2018": APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTEZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2017-2018 - VARIANTE IN CORSO D’OPERA AI SENSI ART 106 COMMA 1 LETT. C. 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DI N. 1 FIRMA DIGITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI DEL FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30659"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DANTE PER CONCERTI DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI -  CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE  2016/2017. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASM VENDITA E SERVIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO  2018. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30662"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  MATERIALE IGIENICO SANITARIO ANNO 2018. INDIZIONE RDO SU PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICO OLSCHKI PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30664"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2018. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED EFFICACE, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI MOSCHINI FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCO INCLUSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO  2018. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. - PERIODO GENNAIO-APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 19/04/2018 AL 17/05/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. – 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO A PAVIA ACQUE S.C.A.R.L. DELL’ATTIVAZIONE DEL CONTATORE ACQUA N. 300473 IN VIA  MONTEBELLO – VIA MEUCCI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30671"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA COFANETTI OSSARI RETTANGOLARI IN ZINCO PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30673"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. – 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ABBONAMENTO 2018 RIVISTA SOCIETÀ E STORIA PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30675"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2017-2018. APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE MOTOVEICOLO TARGATO BB88659 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30678"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “RICABLATURA DELLA RETE INFORMATICA DELLA SEDE COMUNALE DI CORSO ROSSELLI 20”:  APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA FONDAZIONE “IL TIGLIO ONLUS” PER LA FREQUENZA AL CENTRO DIURNO DISABILI PER L’AUTISMO DI SANT’ALESSIO CON VIALONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI GENERI VARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 18.05.2018/8.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 1° DICEMBRE 2017 AL 31 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30683"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMETO PERMANENTE  DELLA POPOLAZIONE 2018 - 2021</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30684"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TRAMITE MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEL LIMITE DI ETA’ ORDINAMENTALE E CONSEGUENTE COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013-NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01-01-2018 AL 31-03-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30689"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PERIODO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30691"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 31 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30693"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA FORMATIVA IN TUTORING IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA’ DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30696"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2018. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ED EROGAZIONE SOFTWARE DI DATA GOVERNANCE PER GDPR E SUPPORTO ALLA VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA AGID TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER UN BIENNIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30700"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON UNITRE VOGHERA PER MOSTRA ESPOSITIVA DI FINE ANNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30703"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 2 POSTI DI “EDUCATORE ASSISTENTE INFANZIA” CATEGORIA C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30706"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA CAVALLOTTI N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 1 MESE DI GENNAIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SOMME .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30709"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 3 MESE DI GENNAIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30712"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 2 MESE DI GENNAIO 2018 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30714"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA CAVOUR, 55.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE -  MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA CAVOUR, 48.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE E NON RITIRATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30721"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI – ASD TENNIS CLUB GARBIN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30722"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DI FONDO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO – MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE -NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30725"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30726"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE AUSILIARIO ANNO 2018. INDIZIONE RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI,SEZIONE DI VOGHERA, ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VOGHERA, VIA PASOTTI N. 8 ASSEGNATO A GIULIA PUDDU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30731"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30732"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DI UN TERRENO AGRICOLO DELL’ITAS “C. GALLINI” DI VOGHERA PER SPETTACOLO PIROTECNICO NELL’AMBITO DELLA 636^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2018 –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30733"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN QUARTO TRIMESTRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BUON PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE  DI SPAZI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE -  SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE POST-CANTIERE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 96174966)  AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30735"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30737"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30738"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DLF VOGHERA PER IL XXIII CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30740"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PERIODO GENNAIO MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITÀ IN TUTORING IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30743"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E PUBBLICAZIONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30745"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”.– LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER STUDENTI DELL'ISTITUTO MARAGLIANO NELL'AMBITO DELLE MAIFESTAZIONI PER LA FIERA DELL'ASCENSIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30748"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  PER MANUTENZIONE  VEICOLI DI  SERVIZIO  DELLA  POLIZIA  LOCALE E  PROTEZIONE  CIVILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30750"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30751"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30754"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  37/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI QUOTA PARTE DI AREA GIÀ ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL COMUNE DI VOGHERA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 31, COMMI 45, 47, 48, 49, 50, LEGGE 23/12/98 N° 448.  COMPRENSORIO N° 9 – LOTTO 2 – VIA ABRUZZI. UNITÀ IMMOBILIARE E BOX - PROPRIETÀ FRASCHETTA BARBARA E PUPPO  DAVIDE DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  E ASSISTENZA TECNICA  IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIDO 01/07/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30757"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER IL NOLEGGIO  DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE  E  SERVIZI CONNESSI - MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  49/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2017/2018: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 68/1 ASSUNTO SUL CAP. 13250</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30761"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “ALIA MUSICA” PER ORGANIZZAZIONE VII^ EDIZIONE CONCORSO FLAUTISTICO “G.PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE CERTIFICAZIONI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30764"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA DELL'UFFICIO CONTRATTI.  PERIODO 01 APRILE – 31 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2016-2017”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA CON "MARZOCCHI S.R.L.", "I.C.A. S.R.L." E "CARITAS-AGAPE SOC. COOP ONLUS".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30767"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE  CONVENZIONE ARCA "CARTA E CANCELLERIA"-  LOTTI 1 E 3 -PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI ASM VOGHERA SPA NELL'AREA EX CASERMA E ASSISTENZA PROVE COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 636^ FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30770"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA MESE DI GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30772"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2018. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE REINTEGRO FONDO ECONOMALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI GENNAIO 2018 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30774"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMATIVO CON MODALITA' TUTORING IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE E SERVIZI PUBBLICI LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30775"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE PER MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA FIERA DELL'ASCENSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI  SINO AL DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30778"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30779"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30782"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO AL 28.02.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30783"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA  “CORRI ALLA SENSIA”.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ARCIERI DLF VOGHERA –  REALIZZAZIONE PROGETTO DI TIRO CON L’ARCO “FAR SCOCCARE UNA PASSIONE” -   APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30786"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30789"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE   ORDINARIA  E DI INTERVENTI URGENTI   IMPIANTI  SEMAFORICI   E SEGNALETICA LUMINOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30790"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA  PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER IL BIENNIO 2018/2019. CIG 73253752AF. APPROVAZIONE RISULTANTE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30791"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DI GENNAIO 2018 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30792"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30793"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30794"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER I PLESSI SCOLASTICI DELL'OLTREPÒ ORIENTALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30795"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA CINEFORUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30796"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NELLE VIE DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30797"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30798"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30799"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30800"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA D'ARTE PRESSO LA SALA PAGANO, MAGGIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30801"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2018: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30802"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30803"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30804"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30805"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  PER LA SOSTITUZIONE STAGIONALE DEI PNEUMATICI INVERNALI CON QUELLI ESTIVI, L'ACQUISTO E IL MONTAGGIO  DI N.2 PNEUMATICI ESTIVI ( MISURA 205-55-R16 ) E  LA RIPARAZIONE DI N. 2 PNEUMATICI FORATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30806"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30807"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30808"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI PULIZIE MOSTRE ESPOSITIVE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30809"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 17/10/2017 (P.G. E 0037790/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30810"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30811"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30812"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 17/10/2017 (P.G. E 0037789/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30813"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DI UN VEICOLO SOTTOPOSTO A FERMO AMMINISTRATIVO - ART. 207 C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30814"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICA TRAMITE MUSEOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30815"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CIRCO BELLUCCI PER SPETTACOLI DAL 13 AL 20 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30816"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA, PERIODO 1/1/2018 -31/3/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30817"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 (TRIENNIO 2018-2020)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30818"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEL BANDO DI GARA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30819"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEL BANDO DI GARA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30820"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDAZIONE IFEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30821"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE PER RECEPTION BIBLIOTECA CIVICA, ANNI 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30822"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 23/03/2018 AL 17/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30823"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2017-2018 (SALDO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30824"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERE DI RESTAURO SUPERFICI DECORATE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 95848087)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30825"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE DI ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE DENOMINATO EX CASERMA SCALO DI VIA DEI MILLE. APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA RIVISTA L'INDICE DEI LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30827"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30828"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ARCIERI DLF VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “TIRO CON L’ARCO DALL’ALLIEVO AL MAESTRO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30829"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PERIODO MAGGIO 2018 / GENNAIO 2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30830"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PEPERONE DI VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30831"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CLUB DEGLI AMICI VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE “FESTA QUARTIERE SAN VITTORE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30832"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30833"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO IN VOGHERA, VIA MORANDI N. 7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30834"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017. COOPERATIVA EPI.CO. ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30835"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30836"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, APRILE -NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30837"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30838"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "LA CIVILTÀ CATTOLICA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30839"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP.SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE - GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30840"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30841"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30842"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30843"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30844"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 1147 DEL 29 NOVEMBRE 2017 – MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30845"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORMULAZIONE PARERE LEGALE IN MATERIA AMBIENTALE PER ATTI RELATIVI A SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30846"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA BILANCE FARMACIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30847"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI" : II^ RATA ANNO SCOLASTICO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30848"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ATS E FEDERFARMA PAVIA ANNO 2018 PER LE FARMACIE N.1,N.2,N.3 (ONERI COMIFAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30849"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30850"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE E SPESE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI – ANNO 2016. SECONDO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30851"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'- ANNO 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30852"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>DITTA S.C.A.E. S.P.A.: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M. DI LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO SEMAFORICO ALL'INTERSEZIONE VIA LOMBARDIA-VIA GIUDICE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30853"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE VEICOLI  DELLA POLIZIA LOCALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30854"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA 2018- 1° PAGAMENTO-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30855"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO S. CATERINA - CONCESSIONE PALCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30856"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  53/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30857"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO PARROCCHIALE BARNABITI – CONCESSIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONE “BARNAMUSICFESTIVAL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30858"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA P.G. E. 0032312/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30859"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO SERVIZIO GESTIONE “SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E SERVIZI ALLE IMPRESE” ANNO 2018 A SEGUITO DI PROCEDURA 96062875 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30860"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 30X30 (1° PAGAMENTO 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30861"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30862"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ABBONAMENTO RIVISTA "L'INDICE" PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30863"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>78LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA,ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30864"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE IN CONTINUAZIONE TRECCANI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30865"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO DI TEATRO DI FIGURA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30866"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, INVERNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30867"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30868"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30869"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30870"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 40 DEL 30/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30871"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FOTOCLUB IMMAGINIRIA PER ESPOSIZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30872"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI D'ARMA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30873"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE SPAZIO 53 PER ALLESTIMENTO MOSTRA "ITINERARI DELL'IMMAGINE NEI LABIRINTI DELLA PITTURA DI GERICO DAL 1968 AL 2018".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30874"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE URGENTE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AM 291 FG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30875"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE MOSTRE ESPOSITIVE PRESSO IL CASTELLO VISCONTEO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30876"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER ACQUISTO PRONTUARI  DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE  STRADALE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30877"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE ALL'E-SEMINAR RELATIVO A "COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI NECESSARIE PER IL CORRETTO ADEMPIMENTO DEI NUOVI PROCESSI DIGITALI DELLA PA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30878"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383-212668.1° BIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30879"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI CONSUMI 0TTOBRE DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30880"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>SELEZIONE DI UN ESPERTO COMMISSARIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA – APPROVAZIONE VERBALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30881"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30882"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERZIVIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEL VEICOLO FIAT PUNTO - D.P.R. 189/2001.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30883"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA  ALLA  SIG.RA A.P.  VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI  VIOLAZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30884"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – DICEMBRE 2017 (R.U., T.M., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30885"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI CENTRO STAMPA. LIQUIDAZIONE SPESA PER CONGUAGLIO COSTO COPIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30886"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIA PER PRESENTAZIONE VIDEO REALIZZATI DAL REGISTA VOGHERESE MARCO ROSSON.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30887"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30888"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ED.4". 2° PAGAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30889"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO DELL’ UNIONE EUROPEA 2016/679 PER UN BIENNIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30890"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENI SFONDELLAMENTO O DISTACCO INTONACI DAI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI "- APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30891"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M. DELLA FORNITURA DI MATERIALE  DA FERRAMENTA ANNO 2018 TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30892"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010462404 DEL 22/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30893"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UNIFARMA E COMIFAR .FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI  IITRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30894"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI (“LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.”). ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30895"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER REVISIONE IN SCADENZA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30896"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO  - LIQUIDAZIONE 1° FATTURA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30897"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30898"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30899"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>GEMELLAGGIO LICEO GALILEI DI VOGHERA E LICEO KANT DI LEINFELDEN – PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO CULTURALE A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30900"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA IL GIROTONDO SOC. COOP. SOC. A.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30901"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30902"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30903"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "DOVE" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30904"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30905"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA  N.449608 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI – TRIENNIO 2018-2019-2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30906"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30907"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25.09.2017– 28.09.2017 - 30.10.2017 - 29.11.2017 E 21.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30908"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 292/2018 – INTEGRAZIONE PER APPLICAZIONE ART. 5 COMMA 7 CCNL 11/04/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30909"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30910"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30911"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER 7 SIM  PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 27 GENNAIO AL 23 MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30912"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO,PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI”. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30913"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30914"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ADEGUAMENTO SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLE VERTENZE AVANTI IL TAR DI MILANO N.R.G. 2148/2005 – 3460/2005 E AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 20201/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30915"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30916"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE CRUX 7 E CRUXWEB DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALE – ESERCIZIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30917"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30918"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30919"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2018 – APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30920"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30921"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 - DGR N. 6465/2017 – MISURA 2, 3, 4 - 2^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30922"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “SPORTELLO LAVORO” ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA, APPROVAZIONE CAPITOLATO, LETTERA INVITO E INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30923"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  AL  LAVAGGIO AUTOMEZZI  IN  DOTAZIONE  AL  SERVIZIO POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30924"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI VERIFICA E DI ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA SU SUOLO PUBBLICO, RELATIVA ALLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE DI CUI AL NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30925"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER  RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30926"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE  “VOGHERA RUN FOR PARKINSON” E “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA".  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30927"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIOMNE DEI PROCEDIMENTI  RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.  ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL  SOFTWARE  APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30928"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO 01/04/2018 – 31/12/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30929"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30930"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA  ALLA  RISCOSSIONE  COATTIVA  DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30931"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER  FORNITURA  ELEMENTI   DI  SEGNALETICA ORIZZONTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30932"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30933"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI VISITA TECNICA RELATIVI ALL’INOLTRO DELLE RICHIESTE DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE  – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30934"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. 2°SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30935"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30936"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMEPETENZA COMUNALE.PERIODO:1°CONGUAGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30937"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO  ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI  AL CODICE DELLA STRADA,  AI ROSSI SEMAFORICI E  AI REGOLAMENTI COMUNALI -  GENNAIO-FEBBRAIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30938"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI .PAGAMENTO N.18 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30939"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CHIAMATA DI TERZO NOTIFICATO A MANI IN DATA 13/03/2018 (P.G.E. 0010557/2018) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30940"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PERMUTA PER ESECUZIONI ARTISTICHE MUSICALI FANFARA 3° REGGIMENTO CARABINIERI LOMBARDIA CON CONTROPRESTAZIONE DI MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30941"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30942"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 6 DEL 31/01/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30943"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURAMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "CULTURA E LIBERTA' " NEL CONTESTO DI IRIA CASTLE FESTIVAL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30944"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE,PIAZZE,MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI - ANNI 2015/2016” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30945"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI  FIRMA DIGITALE P.O. SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30946"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30947"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30948"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30949"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30950"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30951"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (28 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE DI RUOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30952"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30953"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2017/31.12.2017 - TRASFERIMENTO ULTIMA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30954"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ART E DOSSIER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30955"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30956"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30957"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30958"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30959"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA PER LABORATORI DIDATTICI PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30960"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30961"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA AGGIORNAMENTI ENCICLOPEDIA ITALIANA TRECCANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30962"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30963"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30964"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE 2 DI VIALE REPUBBLICA ,51,DI PROPRIETÀ DELLE SIG.RE GIORGI E BARBIERI (SECONDO TRIMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30965"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30966"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO LAVORO – 1° AGOSTO/31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30967"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "INTERNAZIONALE" ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30968"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ETILOMETRO DRAEGER 7110MKIII ( MATR. ARUB 0018) E SUCCESSIVA VISITA DI REVISIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30969"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA DI VERNICI ANNO 2017 –  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30970"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE A SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30971"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA IN DATA 26/03/2018 (P.G.E. 0012333/2018) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30972"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSIONE PER INCORPORAZIONE DITTA STUDIO K SRL IN APKAPPA SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30973"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30974"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.09 / 01.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30975"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI - ANNO 2017” : APPROVAZIONE  ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO FIDEJUSSIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30976"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIMESTRE 2018.PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2017- GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30977"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.09/ 01.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30978"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA ZANARDI, 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PROPRIETÀ DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30979"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO POLIZIA LOCALE  - UFFICIO TRAFFICO E UFFICO FIERE E MERCATI  -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30980"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, INSTALLAZIONE IMPIANTO SEGNALAZIONE INTRUSIONE PRESSO I NUOVI LOCALI DEL CIVICO ARCHIVIO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OLTRE-CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30981"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI, GENNAIO - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30982"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FARMACIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30983"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA ETICHETTE ALLA BIBLIOTECA DI PIETRA DE' GIORGI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30984"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL PER  REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30985"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA SCHERMO PER PROIEZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30986"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  45/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30987"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLAZIONE DEI TRASPORTI E VEICOLI  ECCEZIONALI SULLE STRADE COMUNALI – MACCHINE AGRICOLE ECCEDENTI LA SAGOMA LIMITE EX ART. 61 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.285 CODICE DELLA STRADA – APPROVAZIONE CARTOGRAFIA SINTETICA REDATTA AI SENSI DELL’ART. 42 COMMA 6 BIS DELLA L.R. 6/2012 E DELLE LINEE GUIDA APPROVATE DA REGIONE LOMBARDIA CON DGR X/7859 DEL 12 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30988"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E TAGLIANDO PERIODICO DI N.2  MOTOCICLI  SUZUKI IN DOTAZIONE ALLA  POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30989"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30990"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30991"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, ANNI 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30992"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA LUCI LED PER ILLUMINAZIONE VETRINE ESPOSITIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVERSO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30993"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30994"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI BUS NAVETTA DALLA STAZIONE  FERROVIARIA  DI  VOGHERA ALLO  STADIO  "PARISI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30995"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ON-LINE A UFFICIOPERSONALEENTILOCALI.IT - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30996"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI IMPLEMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME MINIME DI SICUREZZA AGID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30997"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO E DOCUMENTAZIONE ON-LINE TRIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30998"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - RELAZIONE AL RENDICONTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="30999"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – UNDICESIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31000"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 3 FEDERFARMA LOMBARDIA SPESE SOSTENUTE PER ADEGUAMENTI DEI SOFTWARE SISS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31001"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31002"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE IV° TRIMESTRE  2017 RELATIVO AD  INTERROGAZIONI  PRESSO  IL CENTRO ELABORAZIONE  DATI  DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA  DEL  TRASPORTO TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31003"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO   DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020 ”-  ADEGUAMENTO INCARICO A SEGUITO DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE IN AUMENTO PER MAGGIORI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31004"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA UNIFARMA FARMACIA 2 FEDERFARMA LOMBARDIA SPESE PER ADEGUAMENTI DEI SOFTWARE SISS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31005"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PRO FAMILIA PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31006"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31007"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA   SIG.RA M.M.C.  VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI  VIOLAZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31008"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31009"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO KIT  ELETTRODI  ADULTO E PEDIATRICO  PER DEFIBRILLATORE  MOD.  TECNOHEART  PLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31010"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31011"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO N.4212569 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO  DI ATTIVAZIONE DEL SITO MUNICIPIUM, COMPRENSIVO DI RECUPERO DATI PREGRESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31012"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA CONCESSIONE SINO AL 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31013"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31014"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31015"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31016"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL 30.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31017"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI” – IV TRIMESTRE 2015 E I TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31018"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI CITTADINI – ANNO 2017” – APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31019"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31020"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE AL MOTOCARRO PORTER PIAGGIO TARGATO DN613HS IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. – SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31021"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31022"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31023"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 12/02/2018 AL 22/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31024"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018-INTEGRAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31025"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI  – GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31026"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO COMMISSARIO DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31027"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO PER MESSI COMUNALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31028"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31029"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO IN APPELLO N.R.G. 995/2015, AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31030"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT” - SALDO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31031"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/2008 E S.M.E.I, AI SENSI DEGLI ARTT. 157 COMMA 2, ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, DEI LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE TEATRO SOCIALE DI VOGHERA: APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31032"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31033"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31034"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  2° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31035"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31036"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31037"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31038"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT” - DOMANDA DI ARBITRATO NOTIFICATA IN DATA 26.06.2009. PRESA D’ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO N. 1493/2017 IN ORDINE AD IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE EMESSO L’11.04.2012 E INSINUAZIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO DICHIARATO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRINDISI N. 25/2017 IN DATA 26/09/2017 DELLA SOCIETÀ CHE HA ACQUISITO IL RAMO D’AZIENDA DEI LAVORI PUBBLICI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI IN OGGETTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31039"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/VIOLENZE/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DEL T.M. E PROCEDIMENTI PENALI CONNESSI A TALE REATO” – I E II TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31040"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 15/06/2017 (P.G. E 00021956/2017). - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31041"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2017 - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31042"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DI DIPENDENTE IN APPLICAZIONE DI SENTENZA PENALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31043"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UTILIZZO CENTRO STAMPA COMUNALE PER PREMIO DI POESIA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31044"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018-INTEGRAZIONE SPESA-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31045"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31046"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE - APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA CONSUNTIVO 2017 E RATE SPESE ORDINARIE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31047"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31048"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31049"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE TRIENNIO 2018 – 2020 – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31050"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31051"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA  PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31052"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPESE PER TELEFONIA FISSA. RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31053"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONCESSIONE SPAZI COMUNALI PER SERATA DIVULGATIVA SULL'EDUCAZIONE AFFETTIVA DI BAMBINI E ADOLESCENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31054"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31055"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 - CIG ZF622D7DA5</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31056"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI DICEMBRE 2017 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31057"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018– ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31058"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PATHOS EDIZIONI PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31059"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31060"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31061"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ANPI E FIVL PER PRESENTAZIONE LIBRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31062"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". DIFFERIMENTO SCADENZA CONTRATTUALE  AL 31 AGOSTO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31063"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31064"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO IN APPELLO, AVANTI LA CORTE D’APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO -  N.R.G. 994/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31065"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA QUOTIDIANI GRUPPO RCS ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31066"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31067"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TECNICA SOC. SIMI PER STAMPANTI DEMOGRAFIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31068"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. DICEMBRE 2017 E ADEGUAMENTO ISTAT  DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31069"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNI 2018-2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31070"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31071"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31072"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PRIMO SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31073"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31074"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31075"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO DEROGA DI CUI ART.7 D.P.R. 151/2011 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88293609)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31076"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31077"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, PROGETTO “BIO-DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31078"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31079"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31080"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONI ARCA PER ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER STAMPA. ASSUNZIONI IMPEGNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31081"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI “CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE, PER CONTO DEI COMUNI DELL’ATEM PAVIA 4 – OLTREPO’ PAVESE, SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PREDISPOSTA E ASSISTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE AL CARICAMENTO DATI SUL CRUSCOTTO  AEEGSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE INFRASTRUTTURE E UNBUNDLING N.1/2015”. LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31082"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER ESECUZIONE INTERVENTI  PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31083"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA P.G.E. 00042792/2017. AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31084"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31085"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2017 PER UTILIZZO SALA EMEROTECA A FAVORE DEL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31086"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA SUAP DI CUI ALL’ART. 8 DEL DPR 160/2010 DA PARTE DELLA DITTA BITERMICA S.A.S. DI VOGHERA PER APPROVAZIONE DI PROGETTO IN VARIANTE AL PGT - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISO SU QUOTIDIANO “LA PROVINCIA PAVESE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31087"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO "VOGHERAINSCENA" - PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31088"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA DI VITTORIO, 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31089"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31090"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31091"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SITO A VOGHERA IN VIA MORANDI, 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31092"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31093"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – I IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31094"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L'OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – I IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31095"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE COOP SOC. FAMIGLIA OTTOLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31096"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO EX ART.28 L.392/78 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N.3 DI VIA EMILIA N.251 DI PROPRIETÀ DELLA ASST DI PAVIA E PAGAMENTO CANONE I SEMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31097"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31098"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "- APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31099"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31100"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI  IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – I IMPEGNO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31101"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31102"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31103"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – I TRANCHE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31104"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE  DEI  PROCEDIMENTI  RELATIVI ALLE SANZIONI PER  VIOLAZIONI  AL CDS  ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA  E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31105"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA I SERVIZI EXTRAURBANI DELLA SOTTORETE OLTREPO E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VOGHERA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA PERIODO 01.01/31.03.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31106"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI AI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31107"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA RENDICONTAZIONI MISURA NIDI GRATIS. PERIODO MAGGIO 2016 – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31108"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31109"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO SCRIVANIE PER L'ARCHIVIO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31110"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31111"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – OTTOBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31112"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA INSTALLAZIONE IMPIANTO SEGNALAZIONE INTRUSIONE PRESSO I NUOVI LOCALI DEL C IVICO ARCHIVIO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO OLTRE-CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31113"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31114"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31115"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE PER MOSTRA DI ARTE RUSSA PRESSO LA SALA PAGANO, MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31116"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31117"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER INTERVENTO ON SITE PER ADDESTRAMENTO SU PROGRAMMA LIBRA - CIG Z052133C49</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31118"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME F.I.P.  PALESTRA SAN VITTORE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31119"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTEROSSO E STRADA CASTELLINA E  PERCORSO DALLA STAZIONE FF.SS. ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2°, 3° E 4°  TRIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31120"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31121"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2018 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31122"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI TURNO  AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO  DI  POLIZIA  LOCALE   - MESE  DI  GENNAIO  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31123"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE COL FAI, FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO,  PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31124"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31125"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI” – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31126"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO A FAVORE DE LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  QUALE PARTNER DEL PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO ?”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31127"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31128"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31129"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31130"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31131"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31132"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI CONNESSIONE ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI CON UPGRADE DI BANDA, 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31133"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO DAL 01 DICEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31134"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31135"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31136"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE ER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31137"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI FARMACIA N.2  I°TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31138"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA C.O.D.A.M.S.DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31139"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31140"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – DICEMBRE 2017 E GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31141"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - SECONDO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31142"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EDIZIONI PAOLINE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31143"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31144"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31145"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE TRIENNIO 2018 – 2020 – INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO,  CAPITOLATO, DUVRI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31146"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31147"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31148"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31149"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.13 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31150"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31151"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARREDI E MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-RDO 1813383 SU MEPA. TITOLO 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31152"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'OLTREPÒ PAVESE PER PRESENTAZIONE BANDO CULTRABILITY NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTREPÒ BIODIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31153"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/04/2018 AL 31/12/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31154"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE  E  PROTEZIONE CIVILE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31155"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – INTEGRAZIONE SPESA PER IL PERIODO MARZO/LUGLIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO SEMESTRALE DAL 31.12.2017 AL 30.06.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31157"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 MESE DI DICEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31158"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31159"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31160"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31161"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31162"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE DI DICEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31163"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE.ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31164"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 3 MESE DI DICEMBRE 2017 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31165"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>FARMACIE COMUNALI FATTURA COOP TICINO FARMACIA 2  MESE DI DICEMBRE 2017 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31166"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31167"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA1 MESE DI DICEMBRE 2017 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31168"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI E PUBBLICAZIONI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31169"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31170"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31171"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/04/2018 – 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31172"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SEGUITO APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, QUARTO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31173"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31174"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE/GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31175"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31176"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE”- APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31177"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI  SPESA ED AFFIDAMENTO, AI  SENSI  DELL'ART.36  C.2  LETT.  A)  DEL  D.LGS.50/2016 DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI INSEGNA LUMINOSA A FORMA DI CROCE VERDE FARMACIA COMUNALE 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31178"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31179"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - C.C. - LUGLIO/DICEMBRE A SALDO ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31180"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE AGGIORNAMENTO ON LINE IN MATERIA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017 E LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31181"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPATI PER INIZIATIVE PROGETTO "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31182"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - F.E. - SETTEMBRE/DICEMBRE A SALDO ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31183"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - P.A. - SETTEMBRE/DICEMBRE A SALDO ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31184"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER EFFETTUAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COM.LI-ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31185"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONECOLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE IRIA PER PRESENTAZIONE PROGETTO "CAN YOU LOVE ME".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31186"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31187"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL PER LAVAGGIO CAMICI FARMACIA 2 MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31188"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DEELLA SEGNALETICA ORIZONTALE - BIENNIO 2018/2019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDUTA NEGOZIATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31189"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31190"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL PER LAVAGGIO CAMICI FARMACIA 1 MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31191"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2018 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31192"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL PER LAVAGGIO CAMICI FARMACIA 3 MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31193"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI NOVEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31194"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETA' ALER SITO IN VOGHERA, VIA BARBIERI N. 65 ASSEGNATO A SHADY GALAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31195"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 2 MESE DI DICEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31196"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE  A SOSTA A PAGAMENTO  AD A.S.M. VOGHERA  SPA - ACCERTAMENTO  DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - I°  TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31197"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31198"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA APPLICATIVO INFORMATICO BABYLON PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31199"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31200"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31201"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31202"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO”, PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE UTILIZZANO IL TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31203"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO II TRANCHE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31204"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI – MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31205"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI PAVIA  PER RILASCIO NULLAOSTA TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31206"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO FATTURE UNIFARMA FARMACIA 1 MESE DICEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31207"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 1 MESE DI DICEMBRE 2017 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31208"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VIGILANZA MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  IMPIANTI DI ALLERTA AUTOMATICA ALLAGAMENTO NEI SOTTOPASSI STRADALI DI VIA LOMELLINA, VIA CIGNOLI, VIA CARDUCCI E VIA LAMARMORA” – APPROVAZIONE ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO E LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31209"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO “VOGHERA NO SLOT”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013 – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31210"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (NOVEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31211"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMAVERA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31212"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31213"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2018 – C.I.G. Z6022826A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31214"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  NOVEMBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31215"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOFTWARE GESTIONE RISULTATI ELETTORALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31216"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31217"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DANNO CAUSATO DA INCIDENTE STRADALE AL MOTOCARRO PORTER TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31218"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA-LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31219"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI - ANNO 2017" - 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31220"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER FORNITURA PUBBLICAZIONI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, PROGETTO "BIO-DIVERSO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31221"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE IN VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 308 DEL 20.12.2017 -  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31222"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31223"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "F365" PER REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA FOTOGRAFICA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31224"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO COMUNALE PER LA MOBILITÀ ABITATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31225"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER GIORNATE DI  FORMAZIONE IN TUTORING IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31226"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31227"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO A SEGUITO DI PROCEDURA N. 94544934 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL PER  REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY VIA LOMELLINA 145</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31228"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – SALDO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31229"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PERCORSI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MASERATI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31230"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31231"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31232"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA N. 403984  PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI  PERIODO  DAL 01 MARZO AL 30 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31233"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI VOGHERA PER REALIZZAZIONE 9^ EDIZIONE CONCORSO LIRICO  "A. GIACOMOTTI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31234"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31235"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A "ORCHESTRA DA CAMERA DI VOGHERA"  PER STAGIONE CONCERTISTICA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31236"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° BIMESTRE 2018- PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31237"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO ACCERTAMENTO PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE IN USO AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA STURLA PER INSTALLAZIONE DI  STRUTTURE ED APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31238"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A "POLIFONICA GAVINA"  PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31240"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MEZZO POSTA IN DATA 07/02/2018 (P.G.E. 0005983/2018) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31241"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI  AI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO S.C.I.A RELATIVA ALLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO EX TRIBUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31242"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI  L.162/98 - P.L. - LUGLIO/DICEMBRE A SALDO ANNUALITA' 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31243"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – DECIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31244"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31245"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31246"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31247"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31248"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31249"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31250"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO  DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31251"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTAZIONI  TVCC DI  VIDEOSORVEGLIANZA  NON  FUNZIONANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31252"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DECESPUGLIAMENTO DI AREE IN ALVEO ATTIVO TORRENTE STAFFORA TRATTO DI COMPETENZA REGIONE LOMBARDIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016”. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SELVICOLTURALE PROPEDEUTICA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31253"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31254"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>“DECESPUGLIAMENTO DI AREE IN ALVEO ATTIVO TORRENTE STAFFORA TRATTO DI COMPETENZA REGIONE LOMBARDIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016”. ATTIVITÀ DI DEFORESTAZIONE MECCANICA E DEPEZZAMENTO TRONCHI. APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31255"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31256"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERFAMA MESE DI DICEMBRE 2017 PER FARMACIA 1 E MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 PER FARMACIA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31257"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE  COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO N.R.G. N. 2636/2013, AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31258"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MOTOCARRO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31259"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31260"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ESSICCATOIO PER BIANCHERIA IN USO PRESSO ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31261"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31262"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE  PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI - MESI OTTOBRE –   NOVEMBRE - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31263"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2017 AI SENSI DEL PUNTO 10 ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31264"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA VIDEOPROIETTORE HD NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31265"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 - AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31266"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, LUGLIO - OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31267"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31268"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  ACQUISTO TARGA PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA “ - EDIZIONE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31269"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31270"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PER REVISIONE IN SCADENZA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31271"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31272"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DI  FIRMA DIGITALE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31273"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA INSTAURATA AVANTI IL TAR LOMBARDIA CON RICORSO NOTIFICATO A MEZZO POSTA IN DATA 02/01/2018 (P.G.E. N. 0000364/2018) ED IN DATA 03/01/2018 (P.G.E. N. 0000800/2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO ATTIVITA'  STRAORDINARIA  RELATIVA AL PROGETTO REGIONALE DENOMINATO "SMART 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31275"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31276"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAGAMENTO N.6 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31277"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN SITO DI ATTIVITA' SOCIETA' RECOLOGY - VIA LOMELLINA 145. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO, LETTERA INVITO E INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31278"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA N. 263514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31279"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE  E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31280"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510 I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER UN PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19-09-2017 AL 18-12-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31281"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE”: APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31282"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31283"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31284"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. – 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31285"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 3 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31286"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO P.G.E. N. 0004652 DEL 31/01/2018. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.162/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31287"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ MANEGGIO VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31288"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER GLI ARCHIVI DI VIA ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31289"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: PRIMA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31290"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31291"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPETTA INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO AVVENUTA IN DATA 23.12.2018 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA IN STRADA CORNAGGIA, 6, DI PROPRIETÀ DEL SIG. OMETTO ROBERTO. DIVIETO DI UTILIZZO DELLA STUFA A GAS PER LA NON CONFORMITÀ DELLA MEDESIMA ALLE NORMATIVE DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31292"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31293"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 10/01/2018 AL 09/02/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31294"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M. E K.M.) – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31295"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA ANSALONE E VIA MATTEOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31296"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO ACCESSI DEL LOCALE DISASTER DECOVERY COMUNALE”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31297"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI CORSIA RISERVATA AL TRANSITO DEI VEICOLI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN VIA DANTE ALIGHIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31298"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO – PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA PUAV 18, VIA BARBIERI - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31299"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE  RELATIVE ALLE INGIUNZIONI FISCALI DEL  CODICE DELLA STRADA - ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31300"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI PROPEDEUTICI AI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” . AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT  SINTEL  AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 8, E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016– LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31301"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 83 DEL 06.09.2018 PER IL GIORNO 15 DICEMBRE 2018 PRESSO IL PALAOLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31302"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEROGA ORARI APERTURA FESTIVA ACCONCIATORI ED ESTETISTI   23 E 30 DICEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31303"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA” – LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31304"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE  RELATIVE  ALLE VIOLAZIONI AL  C.D.S., AI ROSSI SEMAFORICI  E  AI REGOLAMENTI COMUNALI  -  DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31305"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANSALONE PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31306"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.17 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31307"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO P.G.E. N. 0004652 DEL 31/01/2018. ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31308"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31309"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.5 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31310"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA PER TRANSITO AUTOCARRI DI GROSSE DIMENSIONI PRESSO CANTIERE EDILE PER IL GIORNO 11/12/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31311"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI CARICO E SCARICO IN VIA PIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31312"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31313"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31314"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A FEDERFARMA FARMACIE N.1 N.2 E N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31315"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31316"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VARIE STRADE CITTADINE PER POSIZIONAMENTO CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31317"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI AL FINE DI EFFETTUARE LAVORI DI POTATURA E CONTENIMENTO DELLE ALBERATE CITTADINE PER L'ANNO 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-12-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31318"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE UNIFARMA E COMIFAR. FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI- I TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31319"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31320"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL. AUTOLIQUIDAZIONE 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31321"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E VIA CARLO EMANUELE PER IL GIORNO 6 DICEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31322"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31323"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA FELICE CAVALLOTTI E VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31324"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PER ELEZIONI 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31325"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO –  BANDO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31326"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ADESIVI COPRI FOTO CARTA IDENTITA' E BIADESIVI FOTO CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31327"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: MODIFICA ORARIO UTILIZZO AREA CARICO E SCARICO DI COSE DI VIA CANEVARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31328"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31329"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LAMARMORA NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA SAMBUETTO E VIA PASCOLI PER IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31330"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31331"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31332"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31333"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TOPIA PER LAVORI ALLA RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31334"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/0 LLYOD'S QBE N. A2LIA01383H. PRIMO PAGAMENTO FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31336"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 5° MODULO QUINQUENNIO 2014/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31337"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTENENTE MISURE RESTRITTIVE PER CANE VALUTATO "IMPEGNATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31338"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 15/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31339"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI ISTRUTTORE INFORMATICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31340"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE TASSA REGIONALE 2018 PER LE TRE FARMACIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31341"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA PREVENTIVO ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31342"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 14/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31343"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM APP - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31344"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE I^ “BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, FINANZE E TRIBUTI” – I° TRIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31345"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  ALLA  RISCOSSIONE   COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31346"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 5/2015 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010 N° 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31347"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 36/2015 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31348"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA, DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31349"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GETTONI PESA PUBBLICA APPARECCHIO PESATORE PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31350"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 37/2015 PER VIOLAZIONE DELLA L.R. 6/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31351"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31352"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA  DETERMINA N. 1147 DEL 29 NOVEMBRE 2017 – MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31353"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 42/2015 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31354"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER FORNITURA QUOTIDIANI RCS - IL SOLE24ORE 2018 PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31355"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31356"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 17/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31357"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE 2017:  LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31358"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO N.4115193 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ENTE (ANNO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31359"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – PRIMO SEMESTRE 2018. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31360"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANAZA RELATIVA AL VERBALE N° 18/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31361"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DI FATTURAZIONE LUGLIO SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31362"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO UTENZA INFORMATICA  DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERLE  DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA  DEL TRASPORTO TERRESTRE -  RINNOVO CONTRATTO ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31363"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31364"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 16/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31365"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 28/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31366"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONVOCAZIONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31367"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31368"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE "BAR F.LLI LEARDI UMBERTO, GIULIO E FRANCO S.N.C." GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31369"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 31/2015 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31370"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL’A.N.U.T.E.L.  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI)  PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31371"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 11/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUATORE E PIERCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31372"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -  SALDO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31373"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31374"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31375"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 51/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31376"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO VOLUME "SAN FRANCESCO" PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31377"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31378"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 45/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31379"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SISS ( NEW-LINE) FARMACIE N 2 N 3 ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31380"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.ESERCIZIO FINANAZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31381"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 46/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31382"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31383"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 47/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31384"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VOGHERA, VIA PASOTTI LUIGI N. 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31385"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31386"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 32/BIS/2015 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31387"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA AL PROGETTO CRS-SISS REGIONE LOMBARDIA E FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31388"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI GRATUITE ATTREZZATURE COMUNALI – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31389"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31390"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ATS E FEDERFARMA PAVIA ANNO 2018 PER LE FARMACIE N 1 N 2 N 3 (ONERI COMIFAR)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31391"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 33/BIS/2015 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31392"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. PERIODO 21 SETTEMBRE/20 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31393"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 34/BIS/2015 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 06.05.1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31394"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.09.2017 ALL'11.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31395"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO A LOCALI AD USO BAR, CUCINA E SIMILI SITI IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI CONCESSI ALLA SOC. “LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C.”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31396"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 38/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETICA, TATUATORE E PIERCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31397"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31398"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31399"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 52/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31400"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31401"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA -1° TRIMESTRE 2018-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31402"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 53/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO CUMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31403"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI  LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”: LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31404"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 41/2015 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31405"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  SPETTACOLO MUSICALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31406"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – NOVEMBRE 2017 (R.U., T.M., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31407"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 39/2015 PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 06/2010</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31408"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 1° BIMESTRE 2018 PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31409"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA (PREINSEGNE), DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO, DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI CARTELLONISTICA STRADALE SU SUOLO PUBBLICO”. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31410"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – OTTOBRE 2017 (R.U., T.M., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31411"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 07/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31412"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2018 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31413"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31414"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 35/2015 PER VIOLAZIONE DEL R.D. 6 MAGGIO 1940 N° 635</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31415"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 4/2015 PER VIOLAZIONE DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010 N° 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31416"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31417"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31418"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31419"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 54/2015 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31420"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO COMUNALE PER LA MOBILITÀ ABITATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31421"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31422"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 08/2015 PER VIOLAZIONE DEL  REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31423"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/09/2017 AL 13/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31424"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 06/2015 PER VIOLAZIONE L.R. 2 FEBBRAIO 2010 N° 6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31425"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2018 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31426"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31427"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 49/2015 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO CUMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31428"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ "TUTTI IN BIBLIOTECA 2017" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31429"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31430"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 48/2015 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO CUMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31431"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE REISUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31432"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  RELATIVA ALL'APPLICATIVO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, COMPRENSIVO DI RECUPERO DEL PREGRESSO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA PER GLI ANNI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31433"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL MONITOR COLLOCATO NELLA CENTRALE OPERATIVA  DEL COMANDO  D I POLIZIA LOCALE  -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31434"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31435"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 13/2015 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31436"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31437"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE PERIODO DAL 02 DICEMBRE 2017 AL 26 GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31438"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 28/14 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31439"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 21/201 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31440"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31441"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMMERCIALE DI INIZIATIVA PRIVATA ATC 13 “ST”– IN  VIA  PIACENZA ”  -  DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31442"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE 09/2014 PER VIOLAZIONE DLGS 286/98</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31443"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2017. COOPERATIVA ABETE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31444"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31445"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 33/BIS/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31446"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31447"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31448"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SINTEL DEI  CORSI  DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALLA LEGALITA'  NELLE SCUOLE  CITTADINE  PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018  -  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31449"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 34/BIS/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31450"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESE DI APRILE E PERIODO GIUGNO/NOVEMBRE 2017 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31451"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31452"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 18/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31453"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 25/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31454"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”– AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MAPPATURA PERCORSO TATTILO-VOCALE LVE CON INSERIMENTO IN BANCA DATI EUROPEA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31455"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31456"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 26/2014  PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31457"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M.) – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31458"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31459"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. SETTORE URBANISTICA - SERVIZIO SUAP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31460"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 36/201 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31461"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 1° TRIM. 2018 (MESI DI FEBBARIO, MARZO E APRILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31462"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 28.06.2017 CON DANNEGGIAMENTO ATTREZZATURE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO "CAMPO GIOVANI". RIMBORSO SPESE SOSTENUTE  DALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31463"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 19/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31464"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31465"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31466"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 14/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31467"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31468"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE 32/2014 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31469"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31470"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31471"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31472"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE N° 27/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31473"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTATI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31474"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE - APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31475"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE 29/2014 PER VIOLAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA TATUATORE E PIERCING.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31476"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31477"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31478"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA RELATIVA AL VERBALE 17/2014 PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE COMMERCIO AREE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31479"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31480"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31481"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA BONAMICI PER IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31482"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) –  AZIONE 9.1.1 - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31483"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTENENTE MISURE RESTRITTIVE PER CANE VALUTATO "IMPEGNATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31484"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE STRADE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31485"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31486"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  -  ESERCIZIO  FINANZIARIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31487"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI FORMAZIONE BASE SUL TEMA "LO STATO CIVILE: FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E COMPITI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31488"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASSTELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVAGNA E PIAZZA LIBERAZIONE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI GETTO SOTTOFONDO CON AUTOCARRO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31489"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA PELLIZZA DA VOLPEDO PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31490"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31491"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE CARAMELLE GELÉES PER ASILI NIDO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31492"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31493"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI, ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31494"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI. PERIODO 1.07.2014/30.06.2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – 1° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31495"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31496"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI ORDINE DIRETTO N.4115093 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HOSTING CONDIVISO CON GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA (1° SEMESTRE ANNO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31497"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA ANSALONE PER IL GIORNO 12 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31498"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31499"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31500"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31501"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31502"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VARI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DI CORSA CAMPESTRE IN VIA DANTE, ALIGHIERI, FOSCOLO , XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31503"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - 1° BIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31504"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA TOPIA PER LAVORI ALLA RETE IDRICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-11-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31505"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31506"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SW IMPIANTI SEMAFORICI SOTTOPASSI CITTADINI, TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31507"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO, DEFINITIVO ED EFFICACE, AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 92447472 DEL SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019” ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31508"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER LAVORI DI RIPRISTINO ALLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31509"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31511"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI DESTINATI A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE 2 DI VIALE DELLA REPUBBLICA , 51, DI PROPRIETÀ DEI SIG.RE GIORGI E BARBIERI (PRIMO TRIMESTRE 2018)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31512"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTIVITA' DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31513"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31514"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FARMACIE COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31516"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31517"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SELEZIONE DOMANDE AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE NELLO STATO DI FATTO, NECESSITANTI DI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E/O DI INTERVENTI MINIMI DI MANUTENZIONE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13, COMMA 6 BIS, DEL R. R. N. 1/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31518"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAPRI PER LAVORI DI TRASPORTO CONTATORE GAS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31519"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD VOGHERESE NUOTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “32° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31521"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER CAMBIO DI UTILIZZO DA TERRAZZO COPERTO A CUCINA PRESSO UNITÀ IMMOBILIARE RESIDENZIALE IN VIA LANTINI N. 8.  FG. 45 MAPP. 2135 SUB. 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31522"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31523"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “URBANISTICA” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI - ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31524"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIA RICOTTI SUL LATO EST NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SAVONAROLA E VIA RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31525"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CASTELLO PER LAVORI EDITI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI. LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31527"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ACCERTAMENTO A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE N. 739 DEL 21/07/2017 AVENTE PER OGGETTO: “PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA ATR B12 – IN  VIA PAPA PAOLO VI”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31528"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS, DA VICOLO RILE A VIA EMILIA, PER LAVORI EDILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31529"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 02.11.2017 CON  DANNEGGIAMENTO AUTOMEZZO COMUNALE TG. DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.ACCETTAZIONE RISARCIMENTO A SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31530"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31531"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA DILAZIONE DI PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA CONCESSA AL SIG. M.M. E AL SIG. B.H.M.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31532"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31533"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE A VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-10-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA QUOTIDIANA SALA ZONCA-PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31535"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31536"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE DI MANUFATTO REALIZZATO SU AREA ESTERNA ALL’UNITÀ IMMOBILIARE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA CALVI N. 5-7. FG. 56 MAPP. 662 SUB. 3-4-5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31537"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ECCETTO RESIDENTI IN VIA BORRONI PER IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – TINTEGGIATURE EDILIZIA SCOLASTICA 2017 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI A SALDO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31539"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI  IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31540"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI SPORTIVI E ALTRO APERTI AL PUBBLICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 DA SVOLGERSI PRESSO LO STADIO COMUNALE “ GIOVANNI PARISI” E AL PALAOLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31541"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA MARSALA PER PREMIAZIONE CONCORSO "UN POSTER PER LA PACE".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31543"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI PER LAVORI DI MANUTENZIONE  ALLA RETE FOGNARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-09-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31544"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI  DILAZIONE  PAGAMENTO  VIOLAZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA,ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31546"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER 22° FESTA DI QUARTIERE IN VIA TOSCANA NEI GIORNI 1-4 SETTEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31547"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MOD. MXM - PERIODO   DAL  25/08/2017 AL  24/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31548"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALE AD USO NEGOZIO-BAR SITO IN PIAZZA DUOMO, 6 (BAR F.LLI LEARDI) - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31549"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI PER IL PERIODO DAL 24.01.2018 AL 25.01.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31550"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA FAMIGLIA PER ANZIANI "CASA ADELAIDE" SITA IN VOGHERA, STRADA ORIOLO N. 35 - PRESCRIZIONE ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31551"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE  DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31552"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI CATASTALI INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31553"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA GRAMSCI, VIA MATTEOTTI E NEL SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA CIGNOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31555"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI  CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE ED IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA PER L’ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31556"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA ABUSIVA NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31557"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODIFICA ORDINANZE N. 236/2009 DEL 11 MAGGIO 2009 E  N. 112 DEL 12/06/2012  E ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA RISERVATA ALLA  GUARDIA DI FINANZA IN VIA SCOVENNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31558"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 4° TRI. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31559"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ALLA DETERMINAZIONE  N. 8 DEL 03/01/2018 AVENTE PER OGGETTO:” ISCRIZIONE DIPENDENTE ALL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI E ADESIONE A INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI EROGATI DA CENED”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31560"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA RISERVATE IN PIAZZA DUOMO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31561"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA IN VIA ROSSELLI 45 (FARMACIA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31562"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE ANNUALE ASSOCIAZIONE ANUSCA 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31564"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI  PER ELEZIONI REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31565"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROVVEDIMENTI VIABILISTICI AL FINE DI CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE "PIAZZA DUOMO E DINTORNI, UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE 4 “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” (SEDUTA DEL 22.03.2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31567"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA SANT'AMBROGIO PER IL GIORNO 26 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO PERIODO DAL 31.12.2017 AL 31.12.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31569"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2018 PER GESTIONE SISTEMISTICA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31570"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA – ANNO 2018.ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31571"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31572"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA PEZZANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31573"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE DI MANUFATTO REALIZZATO SU AREA ESTERNA ALL’UNITÀ IMMOBILIARE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VIA PIACENZA N. 29. FG. 38 MAPP.429-623</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31575"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AD INTERVENTI EDILIZI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31577"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31578"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO DI FERMO IMPIANTO MONTACARICHI INSTALLATO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI VOGHERA (MATR. PV 04615/92)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31579"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DI SOSTA IN VIA DALVERME PER IL GIORNO 23 LUGLIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31580"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL PALCO E DELLA PEDANA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31582"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PERCORSI DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CON L' ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARLO CALVI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA REALIZZAZIONE PIEGHEVOLI SPETTACOLI TEATRALI "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31584"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROVVEDIMENTI VIABILISTICI AL FINE DI CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE "PIAZZA DUOMO E DINTORNI, UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPATI PER RASSEGNA TEATRALE "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31586"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI RIPRISTINO DEFINITIVO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN VIA BARENGHI-XX SETTEMBRE-VOLTURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31587"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31588"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INGRESSO DEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO "GULLIVER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31589"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA 2 MESE NOVEMBRE PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA  3 MESE NOVEMBRE PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31592"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROVVEDIMENTI VIABILISTICI AL FINE DI CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE "PIAZZA DUOMO E DINTORNI, UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31593"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER UFFICI COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA - PERIODO MAGGIO 2014/APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31595"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICI SUAP – ESPROPRI PER IL PERIODO OTTOBRE 2014 - SETTEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31596"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE -  ORDINANZA N. 62 DEL 03/07/2018 "PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER MANIFESTAZIONE PIAZZA DUOMO E DINTORNI": INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31597"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA PER IL PERIODO MARZO 2014/FEBBRAIO 2019.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31598"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INGRESSO DEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO "GULLIVER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE MAGGIOLI RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31600"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTEROSSO E STRADA CASTELLINA E  PERCORSO DALLA STAZIONE FF.SS. ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE  2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA FASE DI MERITO NEL RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TAR DI MILANO – N.R.G. 4073</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31602"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA A. CALVI E VIA MATTEOTTI PER POSIZIONAMENTO DI GRU EDILE E AREA DI CANTIERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31603"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  1° TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31604"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PROVVEDIMENTI VIABILISTICI AL FINE DI CONSENTIRE LA MANIFESTAZIONE "PIAZZA DUOMO E DINTORNI, UN CENTRO COMMERCIALE NATURALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31605"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 1° QUADRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31606"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER DISABILI IN VIA CAVALLOTTI NELLE VICINANZE DEL NUMERO CIVICO 7</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N.852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31608"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31609"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INGRESSO DEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO "GULLIVER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31610"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO  2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31612"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CALVI PER IL GIORNO 30/06/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – OTTOBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31614"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE. – ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31615"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA ALLA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI "- OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31616"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GRUE PER  ESECUZIONE GETTO CALCESTRUZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31617"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU SINTEL   PER  CORSI DI EDUCAZIONE  STRADALE E ALLA LEGALITA'  NELLE SCUOLE CITTADINE  PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018  -  APPROVAZIONE  LETTERA  INVITO E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31618"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2017 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31619"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA E CIRCOLAZIONE IN VIALE MONTEBELLO PER IL GIORNO 28 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31620"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS E MUSEOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31621"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LAVORI DI COSTRUZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA CARLO EMANUELE-VIA BARENGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31622"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE 2017 ALLA SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31624"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31625"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. INTERSEZIONE VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI: REGOLAMENTAZIONE CON CIRCOLAZIONE ROTATORIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31627"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31628"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E VIA XX SETTEMBRE PER IL GIORNO 27 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31630"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E L'INGRESSO DEL PARCHEGGIO DEL SUPERMERCATO "GULLIVER"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31631"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO   SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LODI P.G.E N.0044171/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26/08/2017 – 25/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31633"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN VIA GARIBALDI E VIA XX SETTEMBRE AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE PODISTICA PER IL GIORNO DOMENICA 24 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31634"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO OGGETTI ANTICHI ED USATI DI PIAZZA DUOMO (ANNO 2018).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31636"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "NO SLOT" IN VIA EMILIA PER IL GIORNO 21 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31637"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE  BENI MOBILI INVENTARIATI IN CARICO AL SETTORE POLIZIA LOCALE E SERVIZI DEMOGRAFICI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. 5644/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31640"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31641"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA LANTINI PER IL GIORNO LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  VIII TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31643"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31644"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SPAZIO DI SOSTA PER DISABILI RISERVATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31645"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTRSEZIONE CON VIA MAZZINI E L'INTERSEZIONE CON VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE N. 1230 DEL 15 DICEMBRE 2017 – TRASFERIMENTO ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31647"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, GENNAIO – FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31648"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E IL NUMERO CIVICO 14</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31649"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31651"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA MESI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE  FARMACIA N 2,MESI OTTOBRE NOVEMBRE FARMACIA N 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31653"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER SVOLGIMENTO GARA PODISTICA "VOGHERA E DINTURAN A PE'"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31655"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE WEBINAR IN MATERIA DI BILANCIO E DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER IL TRIENNIO 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31656"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL  DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO RILE E VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31657"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GRUE PER IL GIORNO 8 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31658"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31660"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA SINDACALE PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA “AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31661"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, QUARTO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31663"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI, GENNAIO-FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31665"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 106 DEL 19.09.2017 PER I GIORNI 2,3 E 9 GIUGNO 2018 PRESSO IL PALAOLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31666"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO,  DEFINITIVO ED EFFICACE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M., PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL N. 90783864 DEL SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019” E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31667"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VICOLO TORRENTE SCRIVIA E VIA UGO GOLA PER LAVORI DI ASFALTATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31668"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31669"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLE STATO DEI LUOGHI RELATIVO AD OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN STRADA TORRAZZA COSTE N. 40.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31670"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI E ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI STAMPATI ED ETICHETTE ADESIVE PER REFERENDUM REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31672"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PEZZANI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CALVI E VIA EMILIA PER IL GIORNO 2 GIUGNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO DAL 01 NOVEMBRE2017 AL 30 NOVEMBRE2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31674"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANIFESTI PER RASSEGNA TEATRALE "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31676"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ESERCIZIO DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31677"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA G GALILEI PER IL GIORNO 23 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CITTA’ GEMELLATE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CON LA CITTA’ DI MANOSQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31679"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARRI AVENTI M.C.P.C. SUP. A 35 QUINTALI IN VIA BELLI E VIA DONATELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31680"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASSIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31681"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E VIA XX SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31682"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 04/01/2018 AL 09/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA- ELENCO 8/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31685"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31686"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA  PIETRO GIURIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA PIAVE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31687"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO  DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA GABETTA PER PARTENZA GARA CICLISTICA, SABATO 19 MAGGIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31688"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31690"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31692"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI PISTE CICLABILI ED PROVVEDIMENTI VARI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 36 DEL 30/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31694"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DI SCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA DUOMO LATO SUD, CORSIA DI SCORRIMENTO VEICOLARE IN CORRISPONDENZA DEL NUMERO CIVICO 57</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31695"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE A BANDO ATTIVO SUL ME.PA. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA PER IL PERIODO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2017”: 3° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31697"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MODIFICHE TEMPORANEE ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E SOSTA IN ALCUNE STRADE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA 636° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31698"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31699"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 636 FIERA DELL'ASCENSIONE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER SPETTACOLO PIROTECNICO CONCLUSIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 – APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31701"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ACCERTAMENTI ENTRATE A SEGUITO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO TRIBUTI COMUNALI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31702"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 636° FIERA DELL'ASCENSIONE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN VIALE CARLO MARX DA VIA COVINI A VIA CERNAIA  E AREA DI SOSTA RISERVATA  A ESPOSITORI FIERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI OTTOBRE 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31704"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “FARMACIE COMUNALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SEGRETARIO GENERALE.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31705"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - 636° FIERA DELL'ASCENSIONE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA NEL PIAZZALE FERMI PER POSIZIONAMENTO ESPOSITORI  FIERISTICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31707"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31708"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 106 DEL 19.09.2017 PER IL GIORNO 30.04.2018 PRESSO IL PALAOLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31710"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE  ECONOMICA  PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31711"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31713"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN VIA PIACENZA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31715"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31716"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA REGOLAMENTATA A PAGAMENTO NEL PARCHEGGIO DI VIA VITTORIO VENETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31717"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTA ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. UTENZA N.12828 UBICATA IN VIA CARLO COVINI N.30. PERIODO MARZO APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31718"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI  DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - RINNOVO CONTRATTO  E  SPESA PER VISURE - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31719"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31720"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E VIA CARLO EMANUELE PER IL GIORNO 20 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 –  PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO "FULL SERVICE" FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 31/08/2017 - 29/11/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31723"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA TEMPIO SACRARIO DELLA CAVALLERIA PER MANIFESTAZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31724"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI -  PRIMO PERIODO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE  SANZIONI  PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ED.4" DET. 79 DEL 18/01/2017 1° PAGAMENTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31727"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA IN VIA PIACENZA PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31728"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI QUOTA PARTE DI AREA GIÀ ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL COMUNE DI VOGHERA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 31, COMMI 45, 47, 48, 49, 50, LEGGE 23/12/98 N° 448. COMPRENSORIO N° 2 – LOTTO 7 – VIA BANDIROLA 11. UNITÀ IMMOBILIARE E N. 2 BOX - PROPRIETÀ CASTELLI MARCO. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31729"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MENTANA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E VIA CARLO EMANUELE PER IL GIORNO 17 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31730"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. IMPEGNO FONDI AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI EX ART. 163 COMMA 5 D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31734"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "RUN FOR PARKINSON'S" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 8 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31736"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE DI MANUFATTO IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE REALIZZATO SU AREA ESTERNA IN VIA ZANARDI N. 1. FG. 61 MAPP. 1824.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI EX ART. 163 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO FONDI EX ART. 163 COMMA 5 D.LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31739"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DIVIETO DI SOSTA IN VIA SCOVENNA PER IL GIORNO 29 MARZO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PRIMA TRANCE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31741"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI –</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31742"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 106 DEL 19.09.2017 PER IL GIORNO 17.03.2018 PRESSO IL PALAOLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31744"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE - GENNAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31746"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA N° 14 DEL 13.09.2018 PER ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31747"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>DEROGA AL DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI CUI ALL’ORDINANZA N° 106 DEL 19.09.2017 PER IL GIORNO 17.03.2018 PRESSO IL PALAOLTREPÒ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31749"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” – 23/01/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” –  PRIMO TRIMESTRE ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31752"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO NEL TERRITORIO CITTADINO DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31753"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CLESSIDRA PER FESTA DELLA BEFANA E BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31755"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CAVAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31756"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA CHIUSURE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI VOGHERA CAUSE PRECIPITAZIONI NEVOSE AI SENSI DELL'ART.54 C.1 DEL D.LGS 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31758"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE ED INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 446 DEL 28 APRILE 2017 AVENTE PER OGGETTO: “TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI QUOTA PARTE DI AREA GIÀ ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL COMUNE DI VOGHERA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 31, COMMI 45, 47, 48, 49, 50, LEGGE 23/12/98 N° 448.  COMPRENSORIO N° 7– SOC. EDINCO – VIA CROCE. UNITÀ IMMOBILIARE E BOX - PROPRIETÀ MONASTERO MARIA CINZIA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31759"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI VOGHERA CAUSE PRECIPITAZIONI NEVOSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31760"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31762"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA OSSOLA IMPIANTI SRL - AMPLIAMENTO DEL  SISTEMA “CITTÀ SICURA” COMPRENSIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 2 PORTALI (BIDIREZIONALI) PER IL RILEVAMENTO DEI TRANSITI DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE, E DEI SERVIZI CONNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31763"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>SANZIONE AMMINISTRATIVA PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' RICETTIVA NON ALBERGHIERA SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31765"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIAVE E VIA MANFREDI  PER IL GIORNO 27 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31766"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ALL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI E ADESIONE A INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI EROGATI DA CENED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31768"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN STRADA TORRAZZA COSTE 40</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31769"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31771"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31773"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LUDOTECA "RATAPLAN" SITA IN VOGHERA, STRADA BOBBIO N.24 - SOSPENSIONE ATTIVITA' EQUIPARABILE ALL'OFFERTA FORMATIVA E D'ISTRUZIONE PER BAMBINI DA 0 A 6 ANNI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI" ED ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31776"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PACCHIAROTTI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E COPERTURA CAVO LAGOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31777"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE N. 34 DEL 20 MARZO 2017: RETTIFICA ERRORE MATERIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  26/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31780"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA PER DISABILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31781"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE - ESEERCIZIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO RELATIVO ALL’INTERVENTO FORMATIVO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2017 – ALLEGRINI BARBARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31784"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE,ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SANT'AMBROGIO PER LAVORI EDILI, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DON MINZONI E VIA CIRO MENOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31785"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01/10/2017 AL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31787"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO” – AMMISSIONE CANDIDATO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31788"><Anno>2018</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PACCHIAROTTI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E COPERTURA CAVO LAGOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2018-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2  SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE –  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2148</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2144</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26.08.2017 AL 25.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2143</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2142</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2141</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA DI IMPIANTO TELEFONICO PER SERVIZIO NCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER  VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI  DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA  “VOGHERA IN ROSA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD RUGBY VOGHERA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TORNEO DEL DECENNALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. LXP6309131 - PERIODO 01/07/2017 - 30/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE  PER ATTIVITA'  RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO ELETTRONICO CON IMPRESA "PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.08.2017 AL 25.11.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CALZATURE PER I  COMPONENTI  IL CORPO DI POLIZIA  LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA 3 MESE NOVEMBRE FORNITURA FARMACI PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 1 MESE NOVEMBRE FORNITURA FARMACI- PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SALDO SPESE CONDOMINIALI  LOCALI FARMACIA COMUNALE N 2 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 3 CONVENZIONE ATS- FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 CONVENZIONE ATS- FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICA TRIENNALE APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE DELLA PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. C.O.D.A.M.S. DUE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA IN VIA PRATI NUOVI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE INTEGRATIVE AL PIANO DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACI 1 MESE NOVEMBRE FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 FORNITURA FARMACI -PARAFARMACI MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO FARMACIA N 1 MESE NOVEMBRE PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL FARMACIA 1 MESE NOVEMBRE LAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2104</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL FARMACIA 2 LAVAGGIO CAMICI MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2103</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL FARMACIA 3 MESE NOVEMBRE LAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2102</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE NOVEMBRE FORNITURA FARMACI-PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (OTTOBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2100</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017 – 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DELLE AREE  DI SOSTA A PAGAMENTO AD  A.S.M. SPA -  MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  LA GETIONE  DELLE  AREE  DI SOSTA A PAGAMENTO  AD ASM SPA  -  MESE DI  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI  SOSTA A PAGAMENTP AD  ASM SPA -  MESE  DI  LUGLIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FOGLI REGISTRO STATO CIVILE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2095</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013- NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01-10-2017 AL 31-12-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO, TRAMITE MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01-10-2017 AL 31-12-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.4 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAGAMENTO N.16 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2091</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.12 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2090</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 5°PAGAMENTO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  44/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE RASSEGNA IRIA CASTLE FESTIVAL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2087</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (6° PAGAMENTO ANNO 2017) E AUMENTO DI BANDA (2° PAGAMENTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2085</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – NONA  LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE 2017 PER ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERTATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE OTTOBRE 2017 E INTEGRAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2081</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  VII TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2079</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2077</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE “FESTA DELLA PATATA IN FRAZIONE ORIOLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “DUE RUOTE IN PIAZZETTA” - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTOCICLISTICA BENEFICA “5° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 01/09/2017 AL 30/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE: L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LO STATO DELL'ARTE SU TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 4° MODULO QUINQUENNIO 2014/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RIFACIMENTO DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  DELLA PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668.6°BIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MANIFESTI PER CONVOCAZIONI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2068</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2017 –  CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2067</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI AL SEMINARIO "LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI VIA GRAMSCI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESI DI FEBBRAIO E OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2064</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOETCA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTO TECNICO REMOTO SOFTWARE J-IRIDE PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE MODULO IN TELEASSISTENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RUGGIERO LORENZO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEGGI IN OCCASIONE REFERENDUM REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2060</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA AL LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE  AL SETTORE POLIZIA LOCALE  (DITTA  AUTOLAVAGGIO  SBARRA  MAURO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2059</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE (PERIODO 1/10/2017-31/12/2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI: INTEGRAZIONE MESI DI FEBBRAIO, APRILE E MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2017 –  ELIOGRAFIA MORANDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2054</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2017 AL 31 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2053</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR MESE OTTOBRE FARMACIA 1 FORNITURA FARMACI- PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2052</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 3 MESE OTTOBRE FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2051</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE COMIFAR FARMACIA 2 MESE OTTOBRE FORNITURA FARMACI -PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2050</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 E ALLA DETERMINA N. 1147 DEL 29 NOVEMBRE 2017 – MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI NOVEMBRE 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COROLLO S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2046</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – SETTEMBRE 2017 (R.U., T.M., G.R., M.G.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2044</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2043</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2041</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO  2017-2018. APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2040</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL   COMANDO DI POLIZIA LOCALE -  MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2039</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2038</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.04.2017 AL 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2037</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI -   LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – TINTEGGIATURE EDILIZIA SCOLASTICA 2017 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2035</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  3^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2034</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER NOLEGGIO DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2033</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA DI RAPPRESENTANZA – GIUGNO 2016 / SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2032</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE NFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.15 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO IN OCCASIONE REFERENDUM REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2029</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2028</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” TERESA SPINELLI DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2024</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL LAVAGGIO CAMICI MESE OTTOBRE FARMACIA N 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2023</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2020</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE AUSER DI VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “ANZIANI INSIEME ESTATE 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2019</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – CONGUAGLIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE  TRIBUTARE DELLE  SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2016</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR  FARMACIA  3 CONVENZIONE FEDERFARMA ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2015</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2013</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2011</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  INTEGRATIVA PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 (1° TRIMESTRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017 - DGR N. 6465/2017 – MISURA 2, 3, 4 - 1^PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2009</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMRE OTTOBRE  2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA FORMATIVA IN TUTORING IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE - TERZA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2006</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CONVENZIONE ARCA. DET.130 DEL 27.01.2017 2° PAGAMENTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.PAGAMENTO N.5 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2000</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI FARMACIA 1 (COOP TICINO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1999</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI  FARMACIA N2 MESE OTTOBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1998</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO MESE OTTOBRE COMUNALE 3 SERVIZIO PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1997</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1996</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DI N. 1 FIRMA DIGITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1995</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1991</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1990</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA DI CREMONA E NOBILE  PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ARMADIO FRIGORIFERO IN USO PRESSO L’ASILO NIDO POMBIO E DELL’ESSICCATOIO PER BIANCHERIA IN USO PRESSO L’ASILO NIDO GAVINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1983</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ENDAS C.R.A.S - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “43° SAGRA DELLA CASTAGNA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1982</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO VOGHERESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “21° FESTA DI QUARTIERE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1981</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1980</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1979</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE  E APERTURA STRAORDINARIA DEL 09/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 32 DEL 31/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (SETTEMBRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI PERIODICI DI PULIZIA,  DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI KIT MANUTENZIONI STRADALI TRAMITE O.D.A SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E. P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI  PROCEDIMENTI RELATIVI  ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI  REGOLAMENTI  COMUNALI DELLA FORNITURA  DELLA MODULISTICA  E DEL SOFTWARE  APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1972</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ABETE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO POMBIO MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESI DI DICEMBRE 2014, GENNAIO 2015 E FEBBRAIO 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA N.R.G. 3071/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010429702 DEL 25/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PER L'AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 22.10.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1966</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI OTTOBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1965</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. – 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1964</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE N. 3 CASSETTIERE ELETTORALE - CENTROUFFICIO LORETO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNO 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1961</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO ONERI CONTRATTUALI REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTI STIPULATI CON "ALFI S.R.L." E "ORASESTA S.P.A."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 23/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1958</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AA.GG.  R.U. – PERIODO DAL 14/06/2017 AL 13/06/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1957</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO TERZO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  VI TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES  IN  DOTAZIONE  AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1953</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PERIODO DI RIFERIMENTO 3° 4° 5° BIMESTRE 2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1951</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1950</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO  COMUNALE 3 MESE SETTEMBRE PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1949</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1947</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA  3 MESE OTTOBRE FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1946</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA  COOP TICINO SETTEMBRE FARMACIA 1 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1945</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO COMUNALE 2 MESE SETTEMBRE PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1944</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 2 CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1943</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA LAVAGGIO CAMICI FARMACIA N 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1942</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA LAVAGGIO CAMICI MESE OTTOBRE FARMACIA N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="31999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1941</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA MESE OTTOBRE FARMACIA 1 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1940</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA MESE OTTOBRE FARMACIA 2 FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1939</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1936</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER L'INTERVENTO DI FORMAZIONE EFFETTUATO IL 18/10/2017 FINALIZZATO ALL''UTILIZZO DEL SISTEMA APPLICATIVO INFORMATICO IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE - CIG ZBF204903D</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.10 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE MILANESE RIEVOCAZIONI STORICHE PER REALIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA MEDIOEVALE NELL'AMBITO DI IRIA CASTLE FESTIVAL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA SPETTACOLO-LABORATORIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1929</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI  AGOSTO E SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1927</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1926</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.07.2017 AL 29.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  10/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010446215 DEL 23/10/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.06.2016 / 01.09.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.06 / 01.09.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1920</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI  - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1919</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”. LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE STUDIO DELFINO &amp; PATNERS SRL PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1917</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA A PARZIALE FORNITURA DIVISA  ESTIVA PER I COMPONENTI LA  POLIZIA LOCALE  -  BIENNIO 2017 -2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1915</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1914</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1913</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – AGOSTO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI OTTOBRE 2017 PER ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1909</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO N. 55/2016 E 44/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITE MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-07-2017 AL 30-09-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 02/06/2017 AL 01/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ALBO PRETORIO DELLE PUBBLICAZIONI E DEGLI ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1903</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (2 ACCONTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ARCHIVIO STORICO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP, ANNI 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA NOLEGGIO STAMPANTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1898</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET FORNITO DA WIND S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1894</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1893</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO DEL SERVIZIO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  DI “CONSOLIDAMENTO PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1891</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1889</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE). STAGIONE INVERNALE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1885</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE ARIMO SOCIETÀ COOP. SOCIALE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CODAMS DUE COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI MAGGIO E LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1882</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE III° TRIMESTRE 2017 RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONI DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1880</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.14 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1879</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1878</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1876</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1873</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1872</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE A FEDERFARMA FARMACIA N 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO  DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE  E SERVIZI CONNESSI - MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1870</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AFFITTO 4° TRIMESTRE LOCALI FARMACIA N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI OTTOBRE 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1868</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1867</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE,  IN OCCASIONE DEL REFERENDUM  INDETTO PER L'AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDIA  IN DATA 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1865</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1862</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN PRISTINO DELLE AREE COMUNALI CONNESSE AGLI EVENTI FIERISTICI DELL’ASCENSIONE E SIMILI ANNO 2017”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1861</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA FARMACIA 2 MESE SETTEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1860</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA IMPIANTO DI BASKET COMPLETO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1859</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ARGEMA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1858</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE PER RECEPTION BIBLIOTECA CIVICA, ANNI 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1855</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA PERIODO 1/9/2017 - 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DI N. 2 FIRME DIGITALI ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1852</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA VEGA INFORMATICA ANNO 2017 FARMACIA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1851</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA COMUNALE 2 CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1850</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA MESE SETTEMBRE FARMACIA1 ACQUISTO FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1849</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA FARMACIA 1 CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1848</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA MESE SETTEMBRE FARMACIA 3 FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1847</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA COMUNALE 3 CONVENZIONE FEDERFARMA ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  AD AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA - ELENCO 7/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DEL  COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1843</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1842</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1841</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  ACCONTO PER AGGIORNAMENTO  PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE  DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1840</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.  1^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1839</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1838</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACIA N 2 MESE SETTEMBRE FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1836</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01 AGOSTO 2017 AL 30 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE INTEGRATA RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1834</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – OTTAVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1833</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PANE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1832</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA COMUNALE3 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1831</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL SEMINARIO SUL TEMA "LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA MESE SETTEMBRE FARMACIA1 FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1828</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ASSOCIAZIONE ANNO 2017 A.N.U.S.C.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1827</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1825</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1824</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI COMIFAR FARMACIA 1 CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI ALLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA "G.SACERDOTI": I^ RATA ANNO SCOLASTICO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA E DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO ED OPERATIVO PER LA GESTIONE DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.06.2017 ALL'11.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA FORMATIVA IN TUTORING IN MATERIA DI SOCIETA’ PARTECIPATE – SECONDA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1818</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1817</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1816</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL FARMACIA 1 MESE SETTEMBRE LQAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1815</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA COMUNALE 2 LAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1814</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA S.P.A MESE SETTEMBRE LAVAGGIO CAMICI FARMACIA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1813</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134364 DEL 28.09.17 MAGGIOLI ETICHETE ADESIVE CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1812</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MOD. MXM  - PERIODO 25/05/2017 - 24/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1811</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO SPESE LEGALI DOVUTE IN RELAZIONE ALLE VERTENZE AVANTI IL TAR MILANO R.G. N. 72/2008 – 1121/2012 E AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 55666/2014.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1809</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI MECCANIZZAZIONE VARIAZIONI CARTACEE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA ASSEVERATA PER STIMARE IL VALORE DEL TERRENO E DI QUANTO ESISTENTE SULLO STESSO IN VIA MOLLINO EX COMP. 4 DEL PEEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – LUGLIO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1801</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE 3 TRIMESTRE COMUNALE1 COMUNALE2 COMUNALE3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE TENSOSTRUTTURA, PAVIMENTAZIONE, SEGGIOLE E PASSERELLA PER RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (M.M.) – PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1796</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1795</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1794</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTE COMUNALE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "PAESAGGIO LIBERO - L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEL PAESAGGIO FINO ALLA LIBERALIZZAZIONE PREVISTA DAL D.P.R. 31/2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA LA COLLINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT” - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ABBONAMENTO DI N. 15 GIORNATE DI CORSI DI FORMAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE  PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI - MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI .PAGAMENTO N.13 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO SCHEDINE PRESTITO PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1787</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1780</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1778</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1775</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GIUGNO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA ANTONICELLI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1768</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 29 DEL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1767</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE AMICI DI CHIARA – FILO DI VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1765</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.9 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA COSTITUZIONE NEL RICORSO IN APPELLO AVANTI CONSIGLIO DI STATO N.R.G. 4343/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI 3° PAGAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1762</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASK ALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER UN PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19/06/17 AL 18/09/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 4° PAGAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1759</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (AGOSTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1758</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 PIANTONE PER SOSTEGNO TUBAZIONE DI MANDATA DEL SOTTOPASSO DI VIA LOMELLINA”: LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM N.8B00836712 RELATIVA ALL'UTENZA 0383212668.5°BIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA - ELENCO 6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1751</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA FURINI N. 50 - PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1750</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – LUGLIO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI VIA GRAMSCI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1748</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO TRIMESTRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1747</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  PODISTICA “CORRI ALLA SENSIA 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI  LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO - PERIODO DA GENNAIO A LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA ALLESTIMENTO MOSTRA "FEELIG HOME - SENTIRSI A CASA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1743</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO  - LIQUIDAZIONE 2° FATTURA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1742</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1741</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  4/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X5940/2016  – TRASFERIMENTO TERZA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1733</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 - TRASFERIMENTO I TRANCHE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1732</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI AGOSTO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1731</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2017”: 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI SETTEMBRE 2017 PER ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. PERIODO 21 GIUGNO/20 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1728</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI - ANNO 2017" - 2° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1727</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ZELLA S.R.L. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE PER GLI ORTI COMUNALI DI LARGO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "PROGETTO VOGHERA" PER VII^  EDIZIONE RASSEGNA "LE FORME DELL'ANIMA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1723</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - (4° TRIMESTRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1722</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 3° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL  PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE - MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1714</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE COMITATO TERRITORIALE DI VOGHERA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  SPORTIVE BOCCISTICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1713</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.TERZA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 3° TRI. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1710</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  V TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “BUONO SOCIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI” –  II, III E IV TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1707</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1706</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA AGGIORNAMENTO 2017 PICCOLA TRECCANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1704</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1703</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DATI SUL  SITO INTERNET DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1702</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (5° PAGAMENTO ANNO 2017) E AUMENTO DI BANDA (1° PAGAMENTO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1701</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI PAVIA ASCOM, QUALE PARTNER DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA “VOGHERA NO SLOT” - ANNO 2017 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1700</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. N. FG17100412 DEL 31/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1698</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE-ON SITE SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO  01/01/2017 - 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1694</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 AGOSTO 2017 AL 31 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N. 18/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1689</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1688</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  EMESSA DA A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L. RELATIVA ALLA VOLTURAZIONE DEL CONTATORE ELETTRICO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 20 EX ORTOMERCATO EMILIA MARKET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  51/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”:   APPROVAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 (ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1684</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO MESE AGOSTO COMUNALE3 PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE DAL SINDACO E DA CONSIGLIERE COMUNALE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONE AD INCONTRO COLLEGIALE TRA COMUNI SU RIFORMA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA – COA ROMA 07/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1682</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUMENTO POTENZA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PALESTRA PRESSO CENTRO NATATORIO POLIVALENTE ‘RICCARDO DAGRADI’ – LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 – PASSERELLA TORRENTE STAFFORA”. APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1680</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FARMACIA 3 MESE AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1679</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO MESE AGOSTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FARMACIA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1678</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITA' NELLE SCUOLE CITTADINE  -  ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1677</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI LUGLIO/AGOSTO  E PER LE APERTURE STRAORDINARIE NEI GIORNI 06-13-20-27/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1674</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - P.A. - APRILE/AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1673</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1672</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) – AZIONE 9.1.1 – PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1671</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1670</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1664</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018” – APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  13/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL’INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DI DUE EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER UNA GIORNATA DI  FORMAZIONE IN TUTORING IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1657</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016” – APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 26 DEL 31/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL  RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1654</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA FARCOPA MESE AGOSTO FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA AGOSTO FORNITURA FARMACI-PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1652</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: OPERA DON GUANELLA – LA PALLAVICINA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1651</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1649</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LUGLIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1647</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N.  25/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1645</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA S.P.A  LAVAGGIO CAMICI MESE AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1644</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA S.P.A LAVAGGIO CAMICI MESE AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1643</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA INITIAL ITALIA S.P.A  MESE AGOSTO LAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1642</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA CONVENZIONE FEDERFARMA ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1641</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR CONVENZIONE FEDERFARMA ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1639</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA- ELENCO 5/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1636</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI DISSESTI LOCALIZZATI DELLE SPONDE DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITA’ TORREMENAPACE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1635</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE CSS S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1633</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA AGOSTO FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1632</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA AGOSTO FORNITURA FARMACI -PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1631</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA CONVENZIONE FEDERFARMA - ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IRIA CASTLE FESTIVAL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1628</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI APPARATI RILEVAZIONE PRESENZE E RELATIVI SERVIZI PER LA LORO MESSA IN USO - LIQUIDAZIONE  FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1626</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO FASCIA PER IL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1625</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA CONVENZIONE FEDERFARMA ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1624</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR CONVENZIONE FEDERFARMA ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1623</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA AGOSTO FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1622</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA AGOSTO FORNITURA FARMACI-PARAFARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2017/31.12.2017 - TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA ALLA "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI "- LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1618</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – SETTIMA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1617</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2017 8° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI OLTREPO LOMBARDO VOGHERA - A.C.O.L, PER EVENTO “VANITY SHOW” DEL 25/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERA E MERCATI. MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1613</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ELABORAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1612</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A PARZIALE FORNITURA DIVISA  ESTIVA PER I COMPONENTI LA POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1610</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  35/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1609</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "- APPROVAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013-NOVEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1606</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1605</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI AGOSTO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1604</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1603</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1602</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1601</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  37/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA FORMATIVA IN TUTORING IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE - PRIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1597</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”:   APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI PC LENOVO S510  EFFETTUATA TRAMITE O.D.A. SUL ME.PA AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1595</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI CONTROLLO GENERALE DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGA PV 859253 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1594</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO – ANNO 2016” – APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  EMESSE DA A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L. RELATIVE ALL'INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI ELETTRICI NEI SOTTOPASSI STRADALI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1591</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26/05/2017- 25/08/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.05.2017 AL 25.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO, TREMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO GENNAIO 2015 DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. PAGAMENTO N.5 ANNO2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1587</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE AUSILIARIO -DET.472 DEL 09/05/2017. PAGAMENTO N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER L'AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA  FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE  APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1584</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N. 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1583</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA RELATIVI ALL'INTERVENTO DI AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE R.D.O. (NR. 75929401) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL . LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1582</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2016-2017”: LIQUIDAZIONE FATTURA 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1581</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1580</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1579</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26/05/2017 – 25/08/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1578</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF- SERVICE NEXT- GET PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO DEL SETTORE URBANISTICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1576</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA BIENNIO 2017-2018 (1° PAGAMENTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, AUTUNNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.12 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01 GIUGNO 2017 AL 31 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE DEI LAVORI DI "AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE - ANNO 2016"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1568</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1564</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  2A TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2017: LIQUIDAZIONE INTEGRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1562</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1561</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE  RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1559</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FEDERFARMA FARMACIA 3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1558</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CENTRO ASSISTENZA CREMONA E NOBILE FARMACIA 1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1557</Numero_Provvedimento><Oggetto>MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, DEFINIZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE E INDAGINI INTEGRATIVE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA PRATI NUOVI, INTERESSATA DALLA PRESENZA DI EX DISCARICA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1^ TRANCHE CORRISPONDENTE AL 50% DEL COMPENSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1556</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CENTRO ASSISTENZA CREMONA NOBILE FARMACIA 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1555</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA FEDERFARMA FARMACIA N 2 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA E LAVORI DI MANUTENZIONE  DI N. 1 PIAGGIO PORTER EP109HK  IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SEGNALETICA DEL SETTORE  POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1553</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI BONIFICA ORDIGNI BELLICI PER VERIFICA SISMICA PONTE ROSSO E PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE STAFFORA” AFFIDATA A SEGUITO DI R.D.O. N. 70516882 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. 2° PAGAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI ISCRITTI PRESSO UNITÀ D’OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE” – TRASFERIMENTO SESTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X5940/2016  – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. N. 162/98 - F.E. - MAGGIO/AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE- LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  IV TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER LA GESTIONE DELLE  AREE A  SOSTA A  PAGAMENTO AD A.S.M.  VOGHERA  SPA - MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  PER LA  GESTIONE  DELLE AREE A SOSTA A  PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA - MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1539</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE”- LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA CASSA EDILE DI BIELLA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1537</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI BIENNIO 2017-2018. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA  ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO E LUCI PER LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1535</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE FATTURE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1534</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE PER RECEPTION BIBLIOTECA CIVICA, ANNI 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ- GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GIUGNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1531</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1529</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017. C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO IMPORTAZIONE DATI PER AGGIORNAMENTO PRESENZE/ASSENZE UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT E TEMPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI AGOSTO 2017 PER ATTIVITÀ RILEVANTI AI FINI IVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1525</Numero_Provvedimento><Oggetto>“FORNITURA  CON INSTALLAZIONE DI  TUBAZIONI E ACCESSORI QUALI PREDISPOSIZIONI DI TUBI DI MANDATA PER LO SVUOTAMENTO RAPIDO CON IDROVORA DEI SOTTOPASSI STRADALI CITTADINI IN CASO DI ALLAGAMENTO – VIA LOMELLINA E VIA LAMARMORA” AFFIDATA A SEGUITO DI R.D.O. N. 80265462 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL - LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N.852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1519</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA E POSA DI CENTRALE RILEVAZIONE FUMI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE  ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  INDENNITA' DI TURNO  AL  PERSONALE DIPENDENTE  ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  PER IL MESE  DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1514</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 2° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1512</Numero_Provvedimento><Oggetto>635° FIERA DELL’ASCENSIONE - OSPITALITA' AUTORITA' DI MANOSQUE. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT E TEMPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1511</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1510</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1509</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZONE TELEPASS E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1505</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER  LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1504</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MAGGIO/GIUGNO  E PER L’APERTURA STRAORDINARIA NEL GIORNO 07/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA  RIVISTA ARCHIVIO STORICO LOMBARDO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "PRO FAMILIA" PER RASSEGNA DI TEATRO DIALETTALE 2016-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTER TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI – SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1499</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA PRESSO AREA VERDE CITTADINA. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1498</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1497</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER RASSEGNA "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1496</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO, COORDINAMENTO TECNICO E ARTISTICO, LOGISTICA E COMUNICAZIONE) RASSEGNA "VOGHERA SOTTO LE STELLE" 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1495</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI  PROCEDIMENTI  RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA  FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1494</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017. C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA STARCH S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1491</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 23 DEL 31/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TORRICOSTRUZIONI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA RIVISTA LA CIVILTA' CATTOLICA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1487</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT E TEMPO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1485</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REALIZZAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT” - DOMANDA DI ARBITRATO NOTIFICATA IN DATA 26.06.2009. RICORSO IN APPELLO IN ORDINE AD IMPUGNAZIONE LODO ARBITRALE EMESSO L’11.04.2012. INCARICO A LEGALE PATROCINATORE DEL COMUNE – LIQUIDAZIONE COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.04.2017 AL 29.07.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZI DI RICERCA E REALIZZAZIONEM ATERIALI DIVULGATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA REALIZZAZIONE BANNER ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA VETRINE ESPOSITIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1480</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE A PARZIALE FORNITURA DIVISA ESTIVA  PER COMPONENTI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO SECONDO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1477</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ELABORAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 13.02.2017 – 02.03.2017 - 20.03.2017 – 27.04.2017 - 18.05.2017 - 28.06.2017 - 31.07.2017 E 01.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2017 – ALLEGRINI BARBARA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 .PAGAMENTO N.4 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1472</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.8 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.11 ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1470</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 LUGLIO 2017 AL 31 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00391/PA S.I.M.I. MILANO - TESTINA DI STAMPA - STAMPANTE STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO MAGA PERFORMANCE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. 5644/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DI UNA GIORNATA IN MATERIA DI PREVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010415552 DEL 26/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1464</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1463</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI  - MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 2 TESSERE DI RICONOSCIMENTO -  UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA -  CORREDATE DAI RELATIVI BOLLINI  - QUINQUENNIO 2017-2021 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RIVISTA "AIB STUDI" ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AD ASSOCIAZIONE MUSICA-MENTE PER REALIZZAZIONE CONCERTO CORALE "IL SOGNO DI DIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA PER MOSTRA DI PITTURA "REALISMO CRITICO" E MOSTRA  FOTOGRAFICA "PAESAGGI INVISIBILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1456</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. 4° PAGAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1454</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1453</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1452</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1450</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1449</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESI DI  APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1448</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1446</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1445</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1444</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA VINCENZIANA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1443</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1442</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI QUARTO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1439</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI LUGLIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. PERIODO 01/09/2016 – 31/01/2017. A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA FORNITURA CENTRALINI PER ISTITUTI COMPRENSIVI DI VIA DANTE E DI VIA MARSALA – ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1429</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MAGGIO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1428</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – SECONDO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1426</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA- ELENCO 4/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. GENNAIO – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE  PRIMARIE - A.S. 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1420</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE II° TRIMESTRE 2017  RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELEBORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - M.C.T.C. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA DEL COMUNE DI VOGHERA (ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (4° PAGAMENTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.03/ 01.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1416</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.12.2016 / 01.03 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE. ANNO 2017  7° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITE MEPA, FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE  DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR.LXP6309131 - PERIODO DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1412</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ATTIVITÀ FLOROVIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO N. 56</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERA E MERCATI. 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO. LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- APPROVAZIONE 2° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – OPERE EDILI - BIENNIO 2015-2016: LIQUIDAZIONE  SALDO  4° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1407</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITÀ IMMOBILIARE DI VIA GRAMSCI SEDE DEGLI UFFICI DI A.S.M. VOGHERA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA DI  VERBALI D'INFRAZIONE SULLE NORME DEL C.D.S.  A  COMUNI  DIVERSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIE  PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI - MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI VIA GRAMSCI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1403</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA COMUNALE 1 FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI MESE DI LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1402</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA  COMUNALE 3  FORNITURA FARMACI MESE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1401</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA COMUNALE2 FORNITURA FARMACI  LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI POMBIO E GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1399</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1398</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DA GIUGNO 2012 A MAGGIO 2017.LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 05/03/2017 AL 04/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N. 7 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA COMUNALE 3 MESE GIUGNO CONVENZIONE ATS -FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1395</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CWS BOCO COMUNALE 3 MESE LUGLIO LAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135106 SOC. MAGGIOLI REGISTRI STATO CIVILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1393</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE AUSILIARIO- DET.472 DEL 09 MAGGIO 2017. PAGAMENTO N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1392</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O UNIQA N. 2134-001609. PAGAMENTO FRANCHIGIE PER SINISTRI LIQUIDATI TRA LA  FINE DELL'ANNO  2016 E L'INIZIO DEL 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE  - PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1389</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO COMUNALE 3 SERVIZIO DI PULIZIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1388</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA COMUNALE 3 FORNITURA FARMACI MESE  LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1387</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR COMUNALE3 CONVENZIONE ATS-FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA O.R.T.A. DI PIRINI GABRIELE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DUP 2018, SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 E RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA – SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 3° QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA ONERI COMIFAR COMUNALE 1 FARMACI CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO COMUNALE 1 SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 02/03/2017 AL 01/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA COMUNALE 1 FARMACI CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CWS BOCO COMUNALE 2 LAVAGGIO CAMICI MESE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA COMUNALE 2 FORNITURA FARMACI E PARAFARMICI MESE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI  FARCOPA COMUNALE2 CONVENZIONE ATS FEDERFARMA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CWS BOCO  COMUNALE1  LAVAGGIO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA COMUNALE 1 FORNITURA FARMACI MESE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPIC.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA VOUCHER SOCIALE PER SOSTENERE LA VITA DI RELAZIONE DI MINORI CON DISABILITÀ AI SENSI DELLA DGR X5940/2016  – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNO CARTA PER ASILI NIDO COMUNALE POMBIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI E PERSONALE” – SEDUTE DA MARZO AD AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO  SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA 2 MESE LUGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER MESSI COMUNALI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM N.8B00620449 RELATIVA ALL'UTENZA 0383 212668. 4° BIM 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA  RCA LIBRO MATRICOLA. REGOLAZIONE PREMIO PERIODO DAL 30.06.2016 AL 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  RELATIVA  ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO   DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020 ”- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  III TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO PER IL PERIODO  DAL  30 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>635° FIERA DELL’ASCENSIONE – LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER OSPITI FRANCESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI PRIMO SEMESTRE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1342</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. : LIQUIDAZIONI FATTURE  PER RIMBORSO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REINTEGRO SCORTE CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CONVENZIONE ARCA.DET. N.130 DEL 27-01-2017. 1° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.10 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARCO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTROLLO DI GESTIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 GIUGNO 2017 AL 30 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ECONOMATO E PROVVEDITORATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE TENDOSTRUTTURE PER LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZAZITVA "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RALATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI FIERISTICI E DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL’UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL’ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER DEPOSITO APPELLO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017. C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PROROGA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016 SINO AL 31/03/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI” – PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE – RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE FINO AL 31.12.2018 ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE  QUALI  ATTI GIUDIZIARI DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL  CODICE  DELLA STRADA FINO AL 30 NOVEMBRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO DISPOSITIVI  PER IL RILEVAMENTO DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI - MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI DECORRENZA 1/01/2017 -  APPROVAZIONE GRADUATORIE ED INDIVIDUAZIONE AVENTI DIRITTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE” – PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITÀ SISMICA DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016, AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA RDO 81244584 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI DEMOGRAFICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITA’ DENOMINATA “APPALTI PUBBLICI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGANZIONE INCARICO DI POSIZIONE DI ALTA PROFESSIONALITÀ DENOMINATA "CONTENZIOSO DEL LAVORO - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PERIODICO FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016” – APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE 2017 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI – ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO E DI GESTIONE DEGLI SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE REGISTRATORE DI CASSA  ANNO 2018 COMUNALE 1 2  3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICA) RELATIVA ALLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PERIODO 1.01.2018/31.03.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO  TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1312</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – SESTA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1311</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO ARTISTICO MOSTRA DI PITTURA "REALISMO CRITICO" E MOSTRA FOTOGRAFICA "PAESAGGI INVISIBILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1310</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO FONDO SPESE A DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO MESSI – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AD ACCONTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE INTEGRATA RASSEGNA "GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1309</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE ON-LINE DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E RASSEGNA STAMPA PER L'ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA- LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1308</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2018/2019": AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGR. TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROC. ID.91638273)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PRONTUARI INFRAZIONI AL NUOVO C.D.S. - ABBONAMENTO  ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – APRILE/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA  DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE ORIOLO”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 92559362)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1306</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1305</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 15 DICEMBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI D’ARMA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1304</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – FEBBRAIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURAMA  PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA “CULTURA È LIBERTÀ” NEL CONTESTO DI “IRIA CASTLE FESTIVAL 2017”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RECUPERO STRAGIUDIZIALE ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL . - CIG ZA0215F30E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1302</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - CIG Z9F2045B7E</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1301</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - P.L. - GENNAIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1300</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “F365” PER REALIZZAZIONE CATALOGO MOSTRA FOTOGRAFICA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1299</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER  RIALLESTIMENTO VETRINE CON AGGIORNAMENTO GRAFICO E DEGLI ESEMPLATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVESO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER ANNI 4 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.11.2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO OPERATIVO ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1297</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 (1° TRIMESTRE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MAGGIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1296</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0034019/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 20 DEL 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1295</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0033989/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROMOFARMA RINNOVO FATTURAZIONE ELETTRONICA ANNO 2018 PER LE FARMACIE N 2 N3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA F.LLI FERRETTI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO GENNAIO/ GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' A.S.M. VOGHERA SPA PER INTERVENTI E ASSISTENZA PROVE DI COLLAUDO NELL'AREA EX CASERMA IN OCCASIONE DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1292</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO 1813383 SU MEPA PER ACQUISTO ARREDI E MATERIALE VARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1291</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6" PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2018 AL 02 NOVEMBRE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL’IMPUGNAZIONE AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CTR MI SENTENZE N. 5999/2016, N. 6000/2016 E N. 6001/2016 E N. 6002/2016 – CIG Z3F1DB7996</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL’APPELLO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE CTR MI N. 5998/2016 – CIG ZAB1DB7948</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1289</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018”: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI MAGGIO/GIUGNO2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1288</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA 30X30 PER GLI ANNI 2018/2020 - APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A DUE BAMBINI CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO POMBIO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1286</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CWS BOCO  LAVAGGIO CAMICI  MESE GIUGNO FARMACIA  N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ALIA MUSICA PER ORGANIZZAZIONE VI^ EDIZIONE CONCORSO FLAUTISTICO "G.PELOSO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1285</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA - IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA PERIODICI GIUNTI EDITORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE IN MATERIA AMBIENTALE PER ATTI RELATIVI A SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. 53 DEL 29.09.2014.  IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – MAGGIO 2017 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1282</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA  SU PIATTAFORMA SINTEL N. 91897541 PER AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VOGHERA. BIENNIO 2018/2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI VOGHERA  PER LA REALIZZAZIONE 9^ EDIZIONE DEL CONCORSO LIRICO "A. GIACOMOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1279</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1.10.2017/31.12.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI - I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1277</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 1° RATA STAGIONE INVERNALE 2016/2017”. LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO GENNAIO/MARZO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1276</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - PRIMO TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1275</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA “POLIFONICA GAVINA” PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI NATALE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1273</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA – I TRIMESTRE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1272</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA VINCENZIANA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1271</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI PREGRESSI NON ANCORA FATTURATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA SCHERMO PER PROIEZIONI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1270</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FRATERNITA' GIOVANI - IMPRESA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO APRILE/GIUGNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1269</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO PUBBLICAZIONI LOCALI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECESPUGLIAMENTO DI AREE IN ALVEO ATTIVO TORRENTE STAFFORA TRATTO DI COMPETENZA REGIONE LOMBARDIA - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1268</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1267</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2018 – 31/03/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2017, SECONDO SEMESTRE.ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2017, SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1266</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE”: - APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO. PRESA D’ATTO DELL’ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI (COD. ID. FASCICOLO: 132/2017/13740) E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI ESECUTIVI PER MESSA IN OPERA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIE CITTADINE - AREA DI COMPETENZA  A.S.M. VOGHERA S.P.A.- ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. ACCERTAMENTO ENTRATE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – APRILE 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - INDAGINI STRUTTURALI SUL SOLAIO SCUOLA MEDIA PLANA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88186913)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2017 – TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36 - C. 2 - LETT. A) D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA CONSIP DENOMINATA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. QUARTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.03.2017 ALL'11.06.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER RLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE AD INTERVENTI EDILIZI A DESTINAZIONE COMMERCIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE DELLA FIERA DELL’ASCENSIONE  – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROMUSICALE IN OCCASIONE DELLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI E DEL BANDO DI GARA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE TEMPORANEA DI SISTEMI ANTINTRUSIONE DI VEICOLI NON AUTORIZZATI NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI. PAGAMENTO N.3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1258</Numero_Provvedimento><Oggetto>SINISTRO DEL 02.11.2017 CON  DANNEGGIAMENTO AUTOMEZZO COMUNALE TG. DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.ACCETTAZIONE RISARCIMENTO A TITOLO DI ACCONTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE  A CONVENZIONE CONSIP.  PERIODO DA GIUGNO 2012   AL 04 DICEMBRE 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO PERIODO DAL 05 GIUGNO AL 04 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1257</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA LUCI LED PER ILLUMINAZIONE VETRINE ESPOSITIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVESO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.6 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1256</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VETRINE E SUPPORTI ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVESO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VIDEOPROIETTORE HD NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VOGHERA INSCENA" COFINANZIATO DA FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1255</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.1 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3510 I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER UN PERIODO DI 60 MESI. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19/03/2017 AL 18/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1254</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. –  3° E 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. PERIODO 21 MARZO/20 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1253</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER  RIALLESTIMENTO VETRINE CON AGGIORNAMENTO GRAFICO E DEGLI ESEMPLATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RINNOVARE ATTRAVESO IL PASSATO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER SETTORE DEMOGRAFICO 107X48,9</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1252</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 10/11/2017 AL 18/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER UNIONI CIVILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1251</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO EX ART. 10 D.P.R. 1199/1971 AVANTI IL TAR LOMBARDIA A SEGUITO DI TRASPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE DI RICORSO STRAORDINARIO AVANTI IL CAPO DELLO STATO P.G.E. 0042209/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO”,  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE UTILIZZANO IL  TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1250</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO N.R.G. 994/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1249</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI MILANO N.R.G. 995/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E A.S.D. OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI.  PERIODO 1.07.2017/30.06.2018. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GIUGNO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1247</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA VERTENZA AVANTI IL TAR DI MILANO N.R.G. 852/2006</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI  ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI  AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA VERTENZE AVANTI IL TAR DI MILANO N.R.G. 2148/2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE –  ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1244</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2017. COOPERATIVA EPI.CO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1243</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO A FAVORE DI MINORI VITTIME DI ABUSI/VIOLENZE/GRAVI EPISODI MALTRATTAMENTO PER I QUALI SIANO STATI ATTIVATI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE A CURA DEL T.M. E PROCEDIMENTI PENALI CONNESSI A TALE REATO” –  I E II  TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI CENTRO STAMPA.INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONGUAGLIO COSTO COPIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1241</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA CON LA SOSTITUZIONE DI VIDEOCAMERE OBSOLETE E/O NON PIÙ FUNZIONANTI CON L’UPGRADE ED OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. APPROVAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MOD. MXM753USI - PERIODO 25/02/2017 - 24/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI "SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI - ANNO 2017" - 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1239</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA  DI VOGHERA - ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE PER ISTITUTI SCOLASTICI.  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1238</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA N. 874/2017 (PGE 0025274/2017). RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI – (C.U.G.) - SOSTITUZIONE DI COMPONENTE EFFETTIVO E SUPPLENTE TRA I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1237</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 3° TRIMESTRE 2017 (MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1236</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CONGUAGLI PERIODO 30/04/2017 - 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  REVISIONE METANO BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1235</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OLTRE-CULTURA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI  RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1234</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  SERVIZIO  DI CUSTODIA, TRAINO E DEMOLIZIONE CON PRATICHE COLLEGATE DEL VEICOLO FIAT  BRAVA, AI SENSI DEL D.M. 22 OTTOBRE 1999 N.460</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 AL SEGRETARIO GENERALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI SEMAFORICI  E  AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI DI SETTEMBRE OTTOBRE E NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2016 AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1232</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019”: APPROVAZIONE ESITO DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C.2 LETT A DEL D.LGS 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE URGENTE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGATO AM 291 FG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1231</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FARMACI E PARAFARMACI MESE DI GIUGNO COMUNALE2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINALIZZATO AL PAGAMENTO DI MOROSITÀ PREGRESSE AD ASM VENDITA E SERVIZI SRL PER VOUCHER SOCIALE N. 438.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1230</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1229</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. IMPEGNO FONDI PER PAGAMENTO CONGUAGLI E FRANCHIGIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1228</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA – TRASFERIMENTO SECONDA TRANCHE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1226</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA,ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1225</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (18 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FARCOPA ATI GIUGNO VENDITA MEDICINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1224</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1223</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA CON "PISANO BRUNO COSTRUZIONI S.R.L." E "CARITAS-AGAPE SOC. COOP ONLUS"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA  MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DISABILI - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1222</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ”ELIMINAZIONE ESSENZE ARBOREE INFESTANTI L'ALVEO DEL TORRENTE STAFFORA" NEL COMUNE DI VOGHERA – NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1221</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA ETICHETTE ALLA BIBLIOTECA DI PIETRA DE' GIORGI NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, DICEMBRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1220</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI  INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 2° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ESTIVI CON QUELLI INVERNALI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 UNIFARMA GIUGNO VENDITA MEDICINALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 ONERI FARCOPA DISTRIBUZIONE ATS MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1218</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIMOZIONE  TRAINO E CUSTODIA  DEL VEICOLO FIAT PUNTO  AI  SENSI DEL D.P.R. 13 FEBBRAIO 2001 N.189</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 2° ACCONTO CORRISPONDENTE AL SALDO DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI N.4 IMPIANTI INTEGRATI PER L'ALLERTA AUTOMATICA STATI DI ALLAGAMENTO SOTTOPASSI STRADALI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1217</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI – ASSOCIAZIONE SCUDERIA FERRARI CLUB OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1216</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. SECONDA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1215</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER I PAGAMENTI DEI BOLLETTINI AI VIGILI DEL FUOCO PER ESAME PROGETTO E AGGIORNAMENTO CONFORMITÀ ANTINCENDIO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1214</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO "VOGHERA INSCENA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “TUTTI IN BIBLIOTECA 2017” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI TERZO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1212</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ARREDI E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI.  DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA PRESUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1211</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  II TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1210</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1209</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA POSIZIONI TRIBUTARIE MEDIANTE INCROCI BANCHE DATI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL - SMARTCIG ZC51FE9271</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1208</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. X/5940/2016 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA TORTONA, 5/L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO SPECCHIO IN ACRILICO PER ASILO NIDO POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1206</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER GESTIONI SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE :  SALDO ANNO SCOLASTICO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1205</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'- ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ALLE NORME F.I.P. DELLA PALESTRA SAN VITTORE: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E S. M.  TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (PROCEDURA N. 91759505)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1204</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA PRESIDI E FARMACI IN CONVENZIONE TRA ATS E FEDERFARMA PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMA RATA STAGIONE INVERNALE 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1203</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI MESE  DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GIUGNO FARMACIA N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "- AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE DI BOMBOLE IMPIANTO SPEGNIMENTO ARCHIVI E MESSA IN SERVIZIO DELL’IMPIANTO MEDESIMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA GESINT PER FORNITURA SOFTWARE RELATIVO ALLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1201</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (25 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ARMADIO D'ARCHIVIO UFFICIO POLIZIA MORTUARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 CWSBOCO SERVIZIO LAVANOLO CAMICI MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1199</Numero_Provvedimento><Oggetto>DILAZIONE DEL TERMINE DELLA TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 COOP TICINO SERVIZIO PULIZIE MESE DI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 ONERI COMIFAR DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOP TICINO GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1196</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE INCARICO DI DOCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO URGENTE DI ”ELIMINAZIONE ESSENZE ARBOREE INFESTANTI L'ALVEO DEL TORRENTE STAFFORA" NEL COMUNE DI VOGHERA – NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CWSBOCO GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1194</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE DA CONTROPARTE IN FORZA DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA P.G.E. 0034787/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE PALA MECALAC  12 MX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER VERSAMENTO INDENNITÀ RELATIVA AL  PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 18/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BUS NAVETTA DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI  VOGHERA ALLO  STADIO COMUNALE "PARISI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM  PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1191</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 6° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 FARCOPA ATI GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1190</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO ON SITE PER ADDESTRAMENTO SU PROGRAMMA LIBRA - GIORNATA DEL 11/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DI N. 1 FIRMA DIGITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1189</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA SINTEL. AGGIUDICAZIONE EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA – ATR/C9, IN VIA BARBIERI - DETERMINA DI RESTITUZIONE SOMME.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1188</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI SIAE SU DIRITTI D'AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”– APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RIVISTA "PSICOLOGIA CONTEMPORANEA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA , ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1186</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE PER IL PERIODO DICEMBRE 2013/NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1183</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 6° BIMESTRE 2017. PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO-SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1182</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DURANTE LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1181</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 5° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVO ECONOMICO RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1179</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI – 01.01.2017 – 31.12.2018 – CIG: 6827012486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1178</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON  DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - L. N. 112/2016”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1176</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. E R.U. UBICATI IN CORSO ROSSELLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 ONERI FARCOPA DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1175</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE BIENNIO 2018/2019": PRENOTAZIONE  SPESA E  APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA ON LINE - ON SITE SULL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 UNIFARMA GIUGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO PER LE POLITICHE DELLE FAMIGLIE ANNO 2016 ED ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI”- PERIODO 01/05/2017 – 30/04/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  PERIODO DICEMBRE  2017/ GIUGNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A S.O.M.S. VOGHERA PER PROGRAMMAZIONI MUSICALI E CINEMATOGRAFICHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1171</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI  DI  NOTIFICAZIONE,  ATTI  GIUDIZIARI,  DEI VERBALI  PER VIOLAZIONI  AL CODICE  DELLA  STRADA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA – PROSECUZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI” – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1168</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DEL COMUNE DI VOGHERA COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.9 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1167</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – ANNO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE NELL’AMBITO DELLA 635^  FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1166</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – II° IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI SPETTACOLI E CONCERTI NELL’AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1164</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 1 SETTEMBRE 2016/ 2 AGOSTO 2017. ANNULLAMENTO DISIMPEGNO ALL'IMP.54/1 ED ULTERIORE INTEGRAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CONDOTTA SLOW FOOD DELL’OLTREPO PAVESE PER INIZIATIVA “ORTO IN CONDOTTA” ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1163</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL N. 89186148 PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO. DICHIARAZIONE INTERVENUTA EFFICACIA DELLO AFFIDAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  1/OT/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 24 LOTTO 2" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO ECONOMATO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIENNIO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1161</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGI0, TRAMITE MEPA, DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA.  COMUNALE.  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER BIENNIO 2018/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1160</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO VOLUME “SAN FRANCESCO” PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1159</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ATTIVITA' FORMATIVA PER PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA RIVISTA "VITA IN CAMPAGNA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019”: APPROVAZIONE ESITO DELL’AVVISO ESPLORATIVO DEL 13.11.2017 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA  STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2015-2016 ” – APPROVAZIONE 10° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (N. 6 CESTINI RACCOLTA RIFIUTI) A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 91687 SUL ME.PA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1156</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1155</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DI VOGHERA – GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8.11.2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO ED IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DIPENDENTE E DEL FONDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA - 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ MANEGGIO VALORI –  EROGAZIONE COMPENSO 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1154</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO DI COMPILAZIONE NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2018/2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. A), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 17 DEL 31/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "- APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1152</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI PER ATTIVITÀ MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2017/201</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 MAGGIO 2017 AL 31 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1151</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA  - ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GIUGNO 2017 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1150</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GETTONI PESA PUBBLICA APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI PIAZZA ANGELO TERZIANI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 2° TRI. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1149</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE DI TIROCINIO CON APOLF PAVIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CON - CREARE OPPORTUNITÀ NUOVE” IN COLLABORAZIONE CON IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CEO PER PRESENTAZIONE LIBRO, DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1148</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI  PODISTICHE “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA”  E “VOGHERA RUN FOR PARKINSON”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA - INTERVENTI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ DI SOGGETTI CON DISAGIO PSICHICO – PROSECUZIONE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1147</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  NEL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2017/2018 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1146</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESI DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1145</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE  CONGUAGLIO COPIE ECCEDENTI PER FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 02/09/2014 AL 01/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI DIRIGENTE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1143</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. CONTRATTO REPERTORIO N. 26490.  RIDETERMINAZIONE COSTI AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CONTRATTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI L. 162/98 - C.C. - GENNAIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 PASSERELLA TORRENTE STAFFORA ” : APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE E SPESE ACCESSORIE SEDE FARMACIA COMUNALE 3    -1° E 2° SEMESTRE 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1140</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON  ANPI E RAP-FIVL PER PRESENTAZIONE LIBRO, DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETÀ ALER SITO IN VOGHERA, VIA BARBIERI N. 65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1139</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERFARMA PAVIA  FARMACIE N.1,2 E 3 -2°TRIMESTRE 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="32999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VOGHERA, VIA GALLINI N. 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’UTILIZZO DI UN TERRENO AGRICOLO DELL’ITAS “C. GALLINI” DI VOGHERA PER LO SPETTACOLO PIROMUSICALE IN OCCASIONE DELLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1137</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26/02/2017 – 25/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE PIEGHEVOLI SPETTACOLI TEATRALI "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN ASFALTO ANNO 2016” : APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONI PRESTATE A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1134</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. PRESA D'ATTO DIFFERIMENTO SCADENZA CONVENZIONE E RELATIVI CONTRATTI  ATTUATIVI AL 01 APRILE 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA – RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5.000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3  ATI UNIFARMA VENDITA PRODOTTI FARMACEUTICI MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE  MATR. LXP6309131 - PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2017  - CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE DI  3 EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI R.D.O. N. 80684812 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1131</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL  SEMINARIO “LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2018-2020”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 COOP TICINO SERVIZIO PULIZIE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1130</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FATTURE FARCOPA ATI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1129</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 3652/2013 – SENTENZA TRIBUNALE DI PAVIA N. 496/2016. ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 FATTURE CWSBOCO MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1128</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NELLE VIE DELLA CITTÀ DI VOGHERA PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CITTA’ GEMELLATE –   ORGANIZZAZIONE SCAMBIO CON LA CITTA' DI MANOSQUE  -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLINEAMENTO MAPPALI NEL GESTIONALE DEI TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 ONERI DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS A COMIFAR MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1126</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. TERZA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FATTURE ONERI FARCOPA MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI INERENTI IL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE - SECONDO IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 COOP TICINO SERVIZIO PULIZIE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1124</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMUTA PER ESECUZIONI ARTISTICHE MUSICALI FANFARA 3° REGGIMENTO CARABINIERI LOMBARDIA CON CONTROPRESTAZIONE DI MATERIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RESTAURO VOLUME DELLA BIBLIOTECA DI CASEI GEROLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELLOLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 CWSBOCO SERVIZIO LAVANOLO CAMICI MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - ACCERTAMENTO  DI  ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA  4° TRIMESTRE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1122</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FATTURE UNIFARMA MESE DI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1121</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CWS-BOCO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI FARMACIA N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1120</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FORNITURA  FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA N 2 MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FARMACIA  N 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1119</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. N. 451 DEL 02.05.2017 AVENTE PER OGGETTO: “APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L. PER VOLTURAZIONE CONTATORE ACQUA IN VIA  MEUCCI”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.288219 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DEL SERVIZIO DI RICABLATURA DELLA RETE INFORMATICA DELLA SEDE COMUNALE  DI CORSO ROSSELLI 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETÀ A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER SPESA ALLACCIAMENTI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E RISCOSSIONE IMPORTI INDEBITAMENTE NON VERSATI PER FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FATTURA COMIFAR ONERI DISTRIBUZIONE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DANNO CAUSATO DA INCIDENTE STRADALE AD MOTOCARRO PORTER TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.5 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 FARCOPA ATI VENDITA PRODOTTI FARMACEUTICI MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1115</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI SULLA PIATTAFORMA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA CIVICA,PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLA CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA ABUSIVA NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI ALLA CIVICA BIBLIOTECA,PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER ESECUZIONE ANALISI CHIMICHE PER RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVE A TERRENO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZALE QUARLERI EX SEDE DISTRIBUTORE CARBURANTI GAZZANIGA PETROLI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1112</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 - 4° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER STUDENTI DELL'ISTITUTO MARAGLIANO, NOVEMBRE 2017 - APRILE 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ASM VOGHERA S.P.A. PER INTERVENTI DI BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA SERBATOIO INTERRATO RINVENUTO IN VIA PIETRO MICCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1110</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (APRILE 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1109</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI – 01.01.2017 – 31.12.2018 – CIG: 6827012486.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE INFORMATICO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO AFFITTO LOCALI FARMACIA N 2 TERZO TRIMESTRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE RDO SU MEPA N. 263514</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA STAMPATI PER RASSEGNA TEATRALE "VOGHERA INSCENA" SU COFINANZIAMENTO FONDAZIONE CARIPLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DAL 01/04/17 AL 31/05/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD VOGHERESE NUOTO – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “32° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA DA FONDAZIONE PER LO SVILUPPO DELL’OLTREPÒ PAVESE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “OLTREPÒ (BIO)DIVERSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1102</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA - DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEVAZIONE DEI CONSUMI DELLE FAMIGLIE – CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI – INDAGINE MULTISCOPO. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI  I.S.T.A.T. AGLI ADDETTI AL RILEVAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI -  1° TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1100</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 19/10/2017 AL 09/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE ATTI GIUDIZIARI TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1099</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  UNICA TRANCHE GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR X5940/2016 –  I TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1098</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNO 2017. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 261/1 SUL CAP. 13810/2017 E INTEGRAZIONE SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1097</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI  ASSISTENZA E  MANUTENZIONE SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE SULLA GURI DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1096</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ,  QUARTO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICA TRAMITE MUSEOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1095</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNO 2017”: 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1094</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1093</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008 PER IL NOLEGGIO DELLE STRUTTURE DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI PATRIMONIALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1092</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2013 NOVEMBRE 2018. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/04/17 AL 30/06/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE  FARCOPA FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI MESE MAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1091</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA UBIK PER PRESENTAZIONE LETTERARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA PRESIDI E FARMACI IN CONVEZIONE TRA ATS E FEDERFARMA PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1090</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER STAGE DI FORMAZIONE LAVORO CON L’ISTITUTO “B. PASCAL".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. SECONDA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1089</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 2° TRI. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DI DUE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PRIMO ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1088</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - INTEGRAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI. PERIODO 1.07.2014/30.06.2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – 2° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1087</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE MOTOVEICOLO TARGATO BB 88659 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2017 – SAPO S.P.A. - ELIOGRAFIA MORANDO - ELEKTRON SERVICE DI ELIO GATTI - CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1086</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROPEDEUTICA AI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 90237180)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A "CHITARRORCHESTRA CITTA DI VOGHERA" PER 14° FESTIVAL CHITARRISTICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1085</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “PULIZIA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE: POZZETTI DI CADITOIE STRADALI, POZZI PERDENTI ACQUE BIANCHE, TOMBINATURE, DISOLEATORI - ANNI 2018-2019”: APPROVAZIONE ATTI TECNICI, AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1084</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA BACHELET, 5.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANISMO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SPESA PER IL COMPENSO DEI COMPONENTI ESTERNI PER IL PERIODO 15/03/2017 – 14/03/2020</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1083</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ECONOMATO.PAGAMENTO N.1 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1082</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESI DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1081</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER COORDINAMENTO E MONITORAGGIO PROGETTO "VOGHERA INSCENA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD RUGBY VOGHERA - COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “TORNEO DEL DECENNALE” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1080</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA S.I.M.I. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA N 2  MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1079</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PRIMA FASE  ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1078</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A D.L.F. VOGHERA PER XXII CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTA' DI VOGHERA 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  29/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1077</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO DEL  SISTEMA “CITTÀ SICURA” COMPRENSIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 2 PORTALI (BIDIREZIONALI) PER IL RILEVAMENTO DEI TRANSITI DEI VEICOLI SUL TERRITORIO COMUNALE, E DEI SERVIZI CONNESSI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MANI IN DATA 17/10/2017 (P.G.E. 0036682)- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1076</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DELL'ENTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE “DUE RUOTE IN PIAZZETTA” – MANIFESTAZIONE SPORTIVA MOTOCICLISTICA BENEFICA “5° ZUCCARADUNO DI HALLOWEEN” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1075</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE  LICENZE  SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CLUB DEGLI AMICI VOGHERA –  ORGANIZZAZIONE “FESTA QUARTIERE SAN VITTORE” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1074</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO  - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1073</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1.01.2018 – 31.12.2018 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSIITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA PER ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ AL CATALOGO UNICO PAVESE, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1072</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO PER ALLESTIMENTO ARTISTICO MOSTRA DI PITTURA "REALISMO CRITICO"  E MOSTRA FOTOGRAFICA "PASSAGGI INVISIBILI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1071</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ "TUTTI IN BIBLIOTECA" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1070</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, FORNITURA DI VERNICI ANNO 2017 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – OPERE EDILI - BIENNIO 2015-2016 " – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1069</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26/02/2017- 25/05/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1068</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE BASE SUL TEMA "LO STATO CIVILE: FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E COMPITI DELL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO AD ASM VOGHERA S.P.A. SPESE PER AUTOVETTURA ALFA ROMEO 159 IN COMODATO D’USO GRATUITO AL COMUNE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1067</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL  CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E IN PARTICOLARE ALLE CONTRAVVENZIONI AL C.D.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI IMPIANTO TELEFONICO PER SERVIZIO NCC.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1066</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.02.2017 AL 25.05.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1065</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO TRAMITE MEPA  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01/04/17 AL 30/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MAGGIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1064</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - BIENNIO 2018/2019 - APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO E PRENOTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. – 2 TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1063</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA MUSICALE G. ROSSINI PER STAGIONE CONCERTISTICA DA CAMERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM N.8B00389200 RELATIVA ALL'UTENZA 0383-212668.3°BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1062</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM FARMACIA COMUNALE 3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4° E 5° BIMESTRE 2017 LINEE 038362063 0383645118 038344054</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. N. 5644/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1061</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI PER IL PERIODO DAL 1/9/2017 AL 31/8/2020 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROGETTO “THE WORLD WITH MATHEMATICS. IN SEARCH OF NEW TEACHING METHODS OF MATHEMATICS AND RELATED SUBJECTS” NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO “ERASMUS +” (2014 – 2020), AZIONE KA-2 COOPERAZIONE PER L’INNOVAZIONE E LE BUONE PRATICHE – TRASFERIMENTO SOMMA AL LICEO GALILEO GALILEI DI VOGHERA – 5° TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1060</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA - RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO DELL’IMPIANTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019”: APPROVAZIONE ESITO DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI E INDIZIONE  DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT A DEL D.LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1059</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. COOPERATIVA EPI.CO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. B) ED E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1058</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE FORNITURA CORONE DI FIORI PER CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1057</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1056</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E GESTIONE DI N. 6 MONITOR DA INSTALLARSI NELLE TENDOSTRUTTURE DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. QZK2622422 - PERIODO DAL 30/01/2017 AL 29/04/2017. CIG Z5D0563FBB.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1055</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI “DIRIGENTE TECNICO” – APPROVAZIONE ATTI COMMISSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTAZIONI TVCC DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1054</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITÀ. LIQUIDAZIONE PERFORMANCE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’- ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1053</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA I SERVIZI EXTRAURBANI DELLA SOTTORETE OLTREPO E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VOGHERA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA PERIODO 01.07/31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 DI VIALE REPUBBLICA 51 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1052</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 ONERI FARCOPA PER DISTRIBUZIONE FARMACI E PRESIDI MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1051</Numero_Provvedimento><Oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE FEDERFARMA COMUNALE1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI DIAGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITÀ SISMICA DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2016, AFFIDATO MEDIANTE PROCEDURA RDO 81244584 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL. LIQUIDAZIONE ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1050</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EDIZIONI PAOLINE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1049</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, NOVEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1048</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VERIFICA BIENNALE MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. N.162 DEL 30.4.1999" - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1047</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”-  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO RICHIESTA VALUTAZIONE PROGETTO CONFORMITÀ ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1046</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2016/2017: ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI “COSTI FISSI, COSTI VARIABILI E AUMENTO ISTAT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1045</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.8 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.TITOLO 2.PAGAMENTO N.3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1044</Numero_Provvedimento><Oggetto>EX DISCARICA DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA IN VIA PRATI NUOVI. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE AGGIUNTIVE PER MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI,PERIODICI  E RIVISTE DI SETTORE.ANNO 2017.PAGAMENTO N.6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1043</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI ORDINARI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE N. 1289 DEL 09/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, OTTOBRE-NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1042</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ACCADEMIA VERDE VOGHERA - ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1041</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ALBO DEI BENEFICIARI DI CONTRIBUTI E SOVVENZIONI ECONOMICHE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1040</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A SANZIONE EX ART. 15, COMMA 3 TER, LETT. B) L. R. N. 3/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1039</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA ESECUZIONE DELL'INTERVENTO EDILIZIO IN STRADA ARCONE DA PARTE DI LEONARDO SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1038</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA  F.LLI TARDITI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1037</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 18 DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE ENDAS C.R.A.S. COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “43° SAGRA DELLA CASTAGNA DI MEDASSINO” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1036</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI VIA GRAMSCI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESE DI NOVEMBRE A. S. 2017/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1035</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA PER FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA,2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, INVERNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1034</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE FIAT PANDA TARGATA AM 291 FG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO-LABORATORIO PRESSO LA BIBLIOTECA DI CASTEGGIO NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1033</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1032</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICA TRAMITE MUSEOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE  ALLE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, QUARTO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1031</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1030</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1029</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD ATLETICA IRIENSE VOGHERA – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA “VOGHERA IN ROSA” -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER ALLESTIMENTI ESPOSITIVI NEL CASTELLO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1028</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA "FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE: L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LO STATO DELL'ARTE SU TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO E  RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE RISULTANZE RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE - INDIZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA PREVENTIVI SU SINTEL - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1027</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO” PER L’ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – A.S. 2017/2018. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1026</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1025</Numero_Provvedimento><Oggetto>FUSIONE PER INCORPORAZIONE  FARCOPA S.R.L IN COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE-PERIODO DAL 12 AGOSTO 2017 AL 06 OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1024</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – MARZO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1023</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI.CONGUAGLI E CONSUMI AL 30.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1022</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE .CONSUMI E CONGUAGLI PERIODO DAL 28/02/201 AL 30/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1021</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA E AL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE - ANNO 2017- DGR N.6465/2017- MISURA 2,3,4.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 2017 – APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1020</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "VOGHERA INSCENA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1019</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – QUINTA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI  APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1018</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE, SEZIONE DI VOGHERA, PER APERTURA AL PUBBLICO DI PALAZZO GALLINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE ALLO SCAMBIO CULTURALE TRA IL  LICEO GALILEI DI VOGHERA E IL LICEO KANT DI LEINFELDEN.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1017</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI SUI SOLAI PROPEDEUTICI AI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88186913)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>TELEPASS SU AUTO DI RAPPRESENTANZA – APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA E PEDAGGI AUTOSTRADALI - ANNO 2018 E 2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1016</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA CASA VINCENZIANA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 –   LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1015</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”– APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E  S.M.EI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA: N. 55/1 E N. 66/1 ASSUNTI SUL CAP. 13250 – N. 54/1 ASSUNTO SUL CAP. 13290.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1014</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI APRILE/MAGGIO2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.252826 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA, DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME MINIME DI SICUREZZA AGID</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1013</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 – LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35 C. 18 DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1012</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE PEPERONE DI VOGHERA –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “SAGRA DEL PEPERONE DI VOGHERA”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI PAGATI IN ECCEDENZA DAI CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1011</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO PER REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1010</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (3° PAGAMENTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DA MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1009</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 05/10/2017 AL 18/10/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO 9 (PARROCCHIA SAN LORENZO MARTIRE) - STAGIONE INVERNALE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1008</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1007</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA  SIG.RA  V. L.   VERSATA MA NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO  DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018. PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1006</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI SECONDO SEMESTRE ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1005</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA 30X30 PER GLI ANNI 2018/2020 - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1004</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A DUE BAMBINI CON DISABILITÀ GRAVE INSERITI ALL’ASILO NIDO POMBIO.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1003</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE MECALAC 12 MX TARGA 20343 IN DOTAZIONI AL REPARTO CANTONIERI - SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 COOPERATIVA TICINO APRILE SERVIZIO PULIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1002</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI – ANNO 2017”  - CONTRATTO AGGIUNTIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO A MANI IN DATA 31/08/2017 (P.G.E. 0030114/2017) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1001</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA - ELENCO 3/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – APRILE  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1000</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO STAMPATI IN OCCASIONE DELLA TORNATA REFERENDARIA PER L’INDIPENDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA INDETTA PER IL GIORNO  22  OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI IN OCCASIONE REFERENDUM REGIONE LOMBARDIA DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>999</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2017. C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>998</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO  IN OCCASIONE DELLA TORNATA REFERENDARIA PER L’INDIPENDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA INDETTA PER IL GIORNO  22  OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE - PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI-, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PER L’AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 22.10.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>997</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E  “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO ACCADEMICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADDESTRAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA APPLICATIVO INFORMATICO IN DOTAZIONE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>996</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>995</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO / ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEI CORTILI DELL'EX CASERMA NONCHE' DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO - AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI “DIRIGENTE TECNICO” – AMMISSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>994</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA'  DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA  LOCALE PER IL MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTO INERENTE LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI IN MODALITA' ELETTRONICA DA STIPULARE CON LE SOCIETA' "ORASESTA S.P.A."  E  "ALFI  S.R.L."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>993</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  21/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASK ALFA 3501I IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO ED UFFICIO ECOLOGIA. 4° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>992</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  20/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2017/31.08.2019.  SMARTCIG  Z1D1F1F39E.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>991</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO E DELLA REVISIONE PERIODICA DI N. 2 MOTOCICLI TARGATI YA01107 E YA 01108 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  - REVISIONE DEI PREZZI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>990</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>989</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO CAVO LAGOZZO TRATTO FF.SS.-VIA NENNI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI PER RIDETERMINAZIONE INDENNITA DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA NON ACCETTATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>988</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON  EDIZIONI PRIMULA PER CONVEGNO E PRESENTAZIONE LIBRI, AUTUNNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>987</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBII IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PERIODO DI RIFERMENTO 5°BIMESTRE 2017.PERODO DI FATTURAZIONE GIUGNO 2017-LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>986</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI,SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUDAZIONE 5°BIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 89441975)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>985</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI PULIZIA E MESSA IN PRISTINO CON MATERIALE ARIDO ZONA SPONDALE DISSESTATA CAUSA CEDIMENTO BANCHINA STRADALE IN STRADA CERVESINA DI DX IN PROSSIMITA' DEL PONTICELLO SUL CANALE DEI MULINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI SOFTWARE E ASSISTENZA TECNICA PER L’ADOZIONE DELLA CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DA PARTE DEL COMUNE DI VOGHERA IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DEI 23 COMUNI COSTITUENTI L’AMBITO TERRITORIALE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>984</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI N.1 POZZETTO DI ISPEZIONE DI FOGNATURA - ALZAIA SUD DI CORSO XXVII MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>983</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA IRIENSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ROTARACT CLUB DI VOGHERA PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>982</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PER IL SISTEAMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI MARZO/APRILE  E PER L’ APERTURA STRAORDINARIA NEL GIORNO 05/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>981</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE  FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE  DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA SU PIATTAFORMA SINTEL N. 89186148 PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA E CONNETTIVITA' INTERNET PER GLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>980</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO APRILE/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO ATTI TRIBUTARI MEDIANTE RACCOMANDATE CON ATTESTAZIONE DI CONSEGNA TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>979</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MAGGIO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE A SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLA FASE CAUTELARE DELLA COSTITUZIONE NEL RICORSO NRG. N. 2890/2016 TAR LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>978</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>977</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE FIAT 600 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>976</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CLUB DEGLI AMICI - VOGHERA  PER PRESETAZIONE LIBRO NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA P.G.U. 0024972/2015. PROCEDURA ESECUTIVA RECUPERO SOMME NON RISCOSSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>975</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE STELLA 2 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’HANDICAP TRAMITE VOUCHER PRESSO NIDO GAVINA MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE IN RAGIONE  DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI PAVIA NELL'AMBITO DELLA VERTENZA R.G. 2/2014. APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>974</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EPI.CO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>973</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI  A MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>972</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”-  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER IL RILASCIO DEL  PARERE PREVENTIVO DA PARTE DI ATS DI PAVIA SU PROGETTO RIGUARDANTE OPERE PUBBLICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>971</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO  ALLE NORME F.I.P. DELLA PALESTRA SAN VITTORE: DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>970</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI VOGHERA PER PARTECIPAZIONE AL POLO REGIONALE LOMBARDO SBN, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BLACK BOX 2017 PER GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>969</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC.COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAE - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>968</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 12.09.2017 AL 04.10.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  “EPI.CO” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>967</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 COOP TICINO APRILE SERVIZI PULIZIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>966</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA TRIENNALE APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI STRADA  FRASSOLO  - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>965</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI MEDIAZIONE IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0034019/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RETRIBUZIONE DI RISULTATO DI DIRIGENTE TECNICO IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VOGHERA DAL 16/12/2015 AL 15/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>964</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  9/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  14/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>963</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/P/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>962</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ARCHI7 IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL  CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL TEMA PAESAGGIO LIBERO- L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEL PAESAGGIO FINO ALLA LIBERALIZZAZIONE PREVISTA DAL D.P.R. 31/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>961</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. QZK2622422 DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO 30/04/2017 - 29/07/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>960</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>959</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE RETI DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E SEMAFORICI NEI SOTTOPASSI CITTADINI - ANNI 2018-2019”: APPROVAZIONE ATTI TECNICI, AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE  DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 74 SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 80/2017 DEPOSITATA IL 19.07.2017 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>958</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>957</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA NOTIFICATO A MANI IN DATA 27/07/2017 (P.G.E. 0027057/2017). AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>956</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GRUPPO TEATRALE "AGGIUNGI UN SORRISO" PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA RECA ITALIA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>955</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 6755 DEL 21.06.2017 “CRITERI DI RIPARTO PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2017 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO” ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO ATTREZZATURE DEL CENTRO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPO GIOVANI". SINISTRO DEL 28.06.2017. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>954</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 13 DEL 30/04/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIVERSAMENTO DELLE SOMME INTROITATE A TITOLO DI TRIBUTO AMBIENTALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>953</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI- INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2016. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>952</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI  SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - MESI DI  GIUGNO  LUGLIO E AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE DI CONSEGNA, RITIRO, RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI VOGHERA. APPROVAZIONE  AVVISO PER RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>951</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>950</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CORI "TIMALLO" E "SAN GERMANO" PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>949</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (25 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>948</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>947</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON SILVIO ODDI ACADEMY PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>946</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – QUARTA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>945</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURAMA PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>944</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>943</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONE DEMANIALE  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA  (CONCESSIONE N. PV-01116 - MANTENIMENTO ATTRAVERSAMENTO AEREO CON LINEA ELETTRICA BT 220V PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANCORATA AL PONTE ESISTENTE DEL TORRENTE STAFFORA LOC.ORIOLO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE ALLESTIMENTI ESPOSITIVI NEL CASTELLO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>942</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, SPEDIZIONE E RECAPITO CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)  IN OCCASIONE DELLA TORNATA REFERENDARIA PER L’INDIPENDENZA DELLA REGIONE LOMBARDIA INDETTA PER IL GIORNO  22  OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BLBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ,  OTTOBRE - NOVEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>941</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE  - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON AMROP PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>940</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>939</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVA I LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ELEMENTARE SAN VITTORE 1°LOTTO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88636256)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA PER LA VALORIZZAZIONE DI DOCUMENTI VOGHERESI DEL SEC. XV.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>938</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.10.2016 AL 29.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO E ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>937</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE KYOCERA MODELLO TASKALFA 3501I IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PERIODO DAL 30.01.2017 AL 29.04.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI CONTENITORI PER RIFIUTI CIMITERIALI – CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>936</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>935</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE : INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, APPROVAZIONE LETTERA INVITO, ELENCO DITTE, PRENOTAZIONE SPESA E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ACCERTAMENTI DI CUI ALLA DETERMINA N.385 DEL 5 APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>934</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “RINNOVARSI ATTRAVERSO IL PASSSATO” DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>933</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE VEICOLO AD USO MUSEOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER COFINANZIAMENTO PROGETTO “TUTTI IN BIBLIOTECA” 2017 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>932</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 APRILE 2017 AL 30 APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL PLOTTER HP IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>931</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2017. PAGAMENTO N.5 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – OPERE EDILI - BIENNIO 2015-2016: LIQUIDAZIONE  2° ACCONTO RELATIVO AL 4° SAL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>930</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE CENA BENEFICA A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ”UNA MANO PER ONLUS"  - APPROVAZIONE SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORT E TEMPO LIBERO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) E ART.216 C.9 DEL D.LGS.50/2016 ED A SEGUITO DI RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, DEL SERVIZIO DI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE SISMICA DEL SUOLO, PROPEDEUTICHE ALLA VALUTAZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITÀ SISMICA DEI FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2016 – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>929</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. PERIODO DAL 30.06.2016 AL 30.06.2017 ACCETTAZIONE RIMBORSO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA  PREVIDENZA  INTEGRATIVA DEI COMPONENTI  IL CORPO DI  POLIZIA  LOCALE  AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. 285/1992. - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>928</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE -  COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>927</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI APRILE 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI –  MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>926</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA ALLA SIG.RA C.L.  VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA DAL SIG. COSCIA GIORGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>925</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA- ELENCO 2/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASD FUORI DI DANZA PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>924</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2016 ED INTERVENTI DI FORMAZIONE DI N. 2 GIORNATE EFFETTUATI IL 09/03/2017 ED IL 21/03/2017 - CIG ZB01C5CB37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE "ALIA MUSICA" PER CONCERTO DI PRIMAVERA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>923</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'UNITA' IMMOBILIARE AD USO ATTIVITA' FLORO VIVAISTICA CON ANNESSO SEDIME ADIBITO A VIVAIO IN VIA NEGROTTO CAMBIASO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TAR MILANO R.G. N. 138/2008. APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI DOVUTE DA CONTROPARTE IN FORZA DI SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA N. 778/2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>922</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 UNIFARMA ATI APRILE FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA MORANDI, 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>921</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  2/P/2012</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>920</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO A VOGHERA IN VIA DETTONI, 17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO L. 162/98 - P.A. - GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>919</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ARMADIO FRIGORIFERO IN USO PRESSO ASILO NIDO POMBIO ED ESSICCATOIO PER BIANCHERIA IN USO PRESSO ASILO NIDO GAVINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON UNITRE VOGHERA PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>918</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTO L. N. 162/98 - F.E. - GENNAIO/APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO A SEGUITO DI RDO N. 80564469 SUL SISTEMA DI EPROCUREMENT SINTEL RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI DI APERTURA MANUALE DELLE PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI ESODO DEGLI EDIFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>917</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIONS CLUB LOCALI PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CLUB DEGLI AMICI - VOGHERA  PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>916</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FALDA DI COPERTURA VILLA BALMA”: APPROVAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI RELATIVI AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88636256)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D’INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>915</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 02/12/2016 AL 01/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>914</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO VIA PEC IN DATA 02/08/2017 (P.G.E. 0027562/2017) - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEI  LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>913</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER LA GESTIONE DELLE  AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE REFERENDUM REGIONE LOMBARDIA  DEL 22.10.17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>912</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI  PER VIOLAZIONI AL C.D.S.ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>911</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – V.C. – GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>910</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>909</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IRIA CASTLE FESTIVAL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2017/2019 – OPERE ANNO 2017”. AGGIORNAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>908</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>907</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CORPO MUSICALE CITTÀ DI VOGHERA PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA. PERIODO 1/4/2017 - 30/6/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>906</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: OPERA DON GUANELLA – LA PALLAVICINA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>905</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON PRIMULA EDITORE  PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>904</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA  ALLA  SIG.RA  P.T. VERSATA MA  NON DOVUTA  RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE  AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA " FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI" MESE    APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>903</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITORE  PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM  PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>902</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 CWS BOCO APRILE SERVIZIO LAVANOLO CAMICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FATTURA COOPERATIVA TICINO SERVIZIO PULIZIE MESE MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>901</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI IN CONGEDO, SEZ. DI VOGHERA,  PER MANIFESTAZIONE “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (MARZO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>900</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE ASSESSORATO CULTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO N. 64/2017 SENTENZA N. 70 DEPOSITATA IL 26.06.2017 DEL TRIBUNALE DI PAVIA - AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>899</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PERMUTA DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESENTE ALL’INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATA RECINTATA IN CAMBIO DI PORZIONE DI SEDIME STRADALE DI VIA MONTE GIAROLO” - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>898</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 31 AGOSTO 2017/ 8 AGOSTO 2018 – A COOPERANDA S.C.S. ONLUS . CIG: 7122715A5A</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>897</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.PAGAMENTO N.2 ANNO2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>896</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A  ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI” - AGGIUDICAZIONE EFFICACE, ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>895</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO PRIMAVERA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI GENERI VARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 31 AGOSTO 2017/ 8 AGOSTO 2018 – A OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE . SMARTCIG Z581F27155</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>894</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIA AUTOCARRO FIAT IVECO EUROCARGO TG CH281BY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.7 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>893</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ACOL PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ISTITUTO MASERATI  PER SERVIZIO HOSTESS NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>892</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITE MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01-01-2017 AL 31-03-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A RESIDENTI IN COMUNI DIVERSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>891</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DA GIUGNO 2012 A MAGGIO 2017 .LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 05/12/2016 AL 04/03/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G SACERDOTI” PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DELLA RASSEGNA “IRIA CASTLE FESTIVAL” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>890</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CIVISTAMPA N. 2/C DEL 28/02/17 ARMADIO STATO CIVILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>889</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO –  MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE A. S. 2017/2018 .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE L.R. 12/05 - ANNUALITÀ 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>888</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A.S.M. VOGHERA S.P.A. N. FG17100124 DEL 28/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBONAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>887</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER LA COMPILAZIONE DI ALLEGATI AL RENDICONTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D’ATTO RIENTRO IN SERVIZIO DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>886</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ON-LINE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE DELL'ENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ISTITUTO MASERATI PER PRESENTAZIONE LIBRO, SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>885</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CWS-BOCO NOLEGGIO CAMICI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ASD RUGBY VOGHERA PER  PRESENTAZIONE LIBRO, SETTEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>884</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 UNIFARMA ATI FORNITURA FARMACI APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO SCHEDINE PRESTITO PER LA CIVIVA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>883</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI  IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  25/OT/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>882</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE MILANESE RIEVOCAZIONI STORICHE PER REALIZZAZIONE RIEVOCAZIONE STORICA MEDIEVALE NELL'AMBITO DI IRIA C ASTLE FESTIVAL 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 17.08.2017 AL 11.09.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>881</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  41/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>880</Numero_Provvedimento><Oggetto>MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DEL POSTO DI “COLLABORATORE ADDETTO CENTRO STAMPA E MAGAZZINO” - CATEGORIA  DI ACCESSO B3 – ESCLUSIONE CANDIDATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>879</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 53/2017 - DEPOSITATA IL 29.05.2017 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>878</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA. DISIMPEGNO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 02.12.2016 / 01.03 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>877</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESERCITAZIONE ANNUALE TIRO A SEGNO PER AGENTI ED UFFICIALI  DI  POLIZIA LOCALE -  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER  RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>876</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 02.12.2016 / 01.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE INTEGRATA RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>875</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AL RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA P.G. E. 0004067/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL'APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO AVVERSO LA SENTENZA CTP DI PAVIA N. 474/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>874</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE “PRO FAMILIA” TERESA SPINELLI DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA COOP TICINO MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>873</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI MECCANICA DI SCENA E IMPIANTI PALCOSCENICO   DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88398158)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE PRATICA PER OTTENIMENTO PARERE VIGILI DEL FUOCO E RELATIVE CERTIFICAZIONI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88293609)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>872</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE AI RICORSI PROPOSTI AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA  DA EOS S.R.L., PONTEROSSO S.R.L. E F.LLI ZANARDI P.G. E. 3530-3531-3532-3533/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 ONERI FARCOPA MESE DI MARZO PER DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>871</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CALZATURE PER I COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - INDIZIONE INDAGINE  DI MERCATO E PRENOTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 ONERI DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS A COMIFAR MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>870</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITA' DI RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE PRESENZE PER  SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - A.S. 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI ENZIMATICI DA UTILIZZARE ALL'ATTO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI DAI RISPETTIVI SITI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>869</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALL’APPELLO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO CONTRO SENTENZE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PAVIA 509-510-511-512/2015 EOS S.R.L., PONTEROSSO S.R.L. E F.LLI ZANARDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO R.G. N. 62224/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>868</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER PERIODI DI SERVIZIO PREGRESSI DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SOMMA A TITOLO DI CONTRIBUTO UNIFICATO IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO R.G. N. 61934/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>867</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA “CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI” –  II, III E IV TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 COOP TICINO SERVIZIO MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>866</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI KIT MANUTENZIONI STRADALI TRAMITE ODA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>865</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REDAZIONE PAESC -  PAGAMENTO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>864</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.5 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>863</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZIO PULIZIE RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE TENSOSTRUTTURA, PAVIMENTAZIONE, SEGGIOLE E PASSERELLA PER  RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>862</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA F3 ONERI FARCOPA MARZO DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 - 3° PROVVEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>861</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA F3 ONERI COMIFAR PER DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ATI FARCOPA APRILE FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>860</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL 26/11/2016 – 25/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>859</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI STRUTTURE DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88353426)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTO ELETTRICO  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88187565)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>858</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA  ARREDI SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VOGHERA IN VIA PLANA, 20.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>857</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 ATI FARCOPA APRILE FORNITURA FARMACI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>856</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E GESTIONE INTEGRATA RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>855</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI MECCANICI  DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88186913)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>854</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO/LUCI PER  RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>853</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – MARZO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017. COOPERATIVA ESSER.CI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>852</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE AD  INCONTRO COLLEGIALE TRA COMUNI SU  RIFORMA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA –  COA ROMA 07/09/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZE AVANTI IL TAR LOMBARDIA N.R.G. 2101/2008 E N.R.G. 573/2010 - INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>851</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>850</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER SERVIZIO PULIZIE PER  RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER NOLEGGIO E INSTALLAZIONE TENSOSTRUTTURA, PAVIMENTAZIONE, SEGGIOLE E PASSERELLA PER  RASSEGNA "IRIA CASTLE FESTIVAL" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>849</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO GENNAIO/MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BILBIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>848</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – PRIMO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE NON PIÙ FUNZIONANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA - UFFICIO ECOLOGIA E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELL’INVENTARIO DEI BENI MOBILI DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>847</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE STRUTTURE SOCIOASSISTENZIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>846</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – FEBBRAIO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E VERSAMENTO TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>845</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2017/31.12.2017 - TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>844</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI REDAZIONE RELAZIONE ACUSTICA DEI LAVORI DI “RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 88187882)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8  E  ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>843</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PCC/RB18) SITO IN VOGHERA – VIA SALVANESCHI - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>842</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>CENTRO SPORTIVO VOGHERESE –  ORGANIZZAZIONE 21° FESTA DI QUARTIERE -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>841</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>840</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA-MENTE- ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE  “FESTA DELLA PATATA IN FRAZIONE ORIOLO”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>839</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>838</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. E), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>837</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM REGIONALE DEL 22 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA, DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI ASM VOGHERA S.P.A. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>836</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI PER IL  PERIODO DAL 01 MARZO 2018 ALLA FINE DEL MESE DI FEBBRAIO 2019. INDIZIONE PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL E PROROGA TECNICA AL CONTRATTO SINO AL 28 FEBBRAIO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>835</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER  L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – II° IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>834</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERA E MERCATI. 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.6 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>833</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – II° IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO2 .PAGAMENTON.2 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>832</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE –SECONDO SEMESTRE 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>831</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE AMICI DI CHIARA – FILO DI VITA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>830</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA  CWS-BOCO SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO CAMICI MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’ABBONAMENTO “SISTEMI LEGGI D’ITALIA ENTI LOCALI”- PERIODO 01/01/2017 – 30/04/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>829</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL N. 85810876 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO DISTACCAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO VIA TURATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>828</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RIFERITO ALL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP PER IL NOLEGGIO DI UN AUTOVEICOLO PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE – SETTORE LL.PP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>827</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI, DA PARTE DEL SINDACO, DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI A.S.M. VOGHERA S.P.A. (SMARTCIG. N. Z231DB4CC8).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE I° TRIMESTRE ANNO 2017 RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - M.C.T.C. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>826</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER MANIFESTAZIONI E EVENTI ATTRATTIVI ATTIVITA PRODUTTIVE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE PERSONALE EDUCATIVO NIDI COMUNALI - ANNO EDUCATIVO PEDAGOGICO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>825</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA REINTEGRO SCORTE MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALE RDO SU MEPA N.1483020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 17 GIUGNO 2017 AL 11 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>824</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.2 ANNO2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SINO AL 25/02/2017 DEL COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE – AVV. MAURIZIO NIUTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>823</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ALLESTIMENTO MOSTRA FOTOGRAFICA "FEELING HOME - SENTIRSI A CASA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>822</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - ANNO 2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>821</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI APRILE 2017 PER ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO N.R.G. 4618/2016 - INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>820</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 2 VARCHI "CITTA' SICURA" PER IL CONTROLLO DEI TRANSITI E DEGLI ACCESSI ALLE AREE URBANE E IL RILEVAMENTO DEI VEICOLI RUBATI, NON ASSICURATI E NON REVISIONATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO DI STUDIO RELATIVO AI NUOVI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE, AGIBILITA' EDILIZIA E PARERI PREVENTIVI ISTRUTTORI DOPO IL D.LGS. N. 222/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>819</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE –  BOATTI MONICA FAUSTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DELLE SPESE PER IL SERVIZIO FUNEBRE – (DEFUNTA LC.R. DECEDUTA IL 17.07.2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>818</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.4 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTAZIONI TVCC DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>817</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF – SERVICE NEXT GET PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>816</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RIVISTA ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>815</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DI RICERCA E REALIZZAZIONE MATERIALI DIVULGATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAIL ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>814</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO INTROITO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO “VOGHERA NO SLOT”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA  FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI MESE APRILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>813</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 14.07.2017 AL 16.08.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI - FORNITURA ED INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI ANNO 2017: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>812</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE ONERI FARCOPA "PRESIDI E FARMACI IN CONVENZIONE TRA ATS E FEDERFARMA PAVIA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALLA MODIFICA DEGLI IMPIANTI MECCANICI E AGGIORNAMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L'INTERVENTO DI AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. (NR. 75929525) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>811</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI IL MULINO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI PER IMPIANTO ANTINCENDIO – N. 2 BATTERIE PER GRUPPO POMPAGGIO DIESEL E N. 2 BATTERIE CENTRALE DI RILEVAZIONE INCENDI. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>810</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AIB STUDI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZELLA S.R.L. DELLA FORNITURA MATERIALE PER GLI ORTI COMUNALI DI LARGO PASTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>809</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.225140 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO DI AUMENTO DI BANDA PER IL CONTRATTO IN ESSERE DI CONNETTIVITA' INTERNET DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>808</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>807</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - ACCERTAMENTO DI  ENTRATA  E IMPEGNO DI SPESA 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI,SERVIZI COMUNALI E SCUOLE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 4° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>806</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI SECONDO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO. D.G.R. N. 5644/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>805</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PERIODO DI RIFERIMENTO 4° BIMESTRE 2017. PERIODO DI FATTURAZIONE APRILE 2017-MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL PATROCINIO DEL COMUNE IN RELAZIONE AL RECUPERO IN VIA ESECUTIVA DELLE SOMME DOVUTE IN RAGIONE  DELLA SENTENZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE DI VOGHERA NELL'AMBITO DELLA VERTENZA N.R.G.L. 428/2010.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>804</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>803</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>802</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI - TINTEGGIATURE EDILIZIA SCOLASTICA 2017: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI A SEGUITO DI RDO N. 87920074 TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VARIANTE AL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA – ATR “PARCO BARATTA” – AMBITO A2 - SITO IN  VOGHERA, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ” - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>801</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. ESSER.CI ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>800</Numero_Provvedimento><Oggetto>FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE COMITATO TERRITORIALE DI VOGHERA –  ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE BOCCISTICHE -  APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>799</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO EX D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>798</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018. APPROVAZIONE. RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CIG  7122715A5A. RETTIFICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>797</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A BAMBINO CON DISABILITÀ GRAVE INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>796</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - MARZO 20147.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM LUCE PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CONGUAGLI PERIODO 31/12/16 - 28/02/17</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>795</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>794</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPARTO – ANNO 2017. AGGIORNAMENTO RISORSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI DI DIPENDENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>793</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO E REINTROITO PER PAGAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE 1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ANFFAS PAVIA ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C.A. – MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>792</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI RIMESSA IN PRISTINO PUNTUALE DI DISSESTI LOCALIZZATI DELLE SPONDE DEL CANALE DEI MULINI IN LOCALITA’ TORREMENAPACE - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CATEGORIA C.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>791</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA UNICA ANNUALE 2017 A VEGA PER SERVIZI ASSISTENZA SISS IN CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FEDERFARMA - FARMACIA N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI": AUTORIZZAZIONE ALL'ESTENDIMENTO DEL SUBAPPALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>790</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>789</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESE DA APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>788</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ATTIVITÀ DI “CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE, PER CONTO DEI COMUNI DELL’ATEM PAVIA 4 – OLTREPO’ PAVESE, SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA PREDISPOSTA E ASSISTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE AL CARICAMENTO DATI SUL CRUSCOTTO  AEEGSI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE INFRASTRUTTURE E UNBUNDLING N.1/2015”. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>787</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (GENNAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>786</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA DEL SIG. FABRIZIO MOGLIA QUALE INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D. LGS. 196/2003 DEL SERVIZIO “PUBBLICA ISTRUZIONE”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (FEBBRAIO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>785</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL “BUONO FAMIGLIE NUMEROSE CON QUATTRO O PIÙ FIGLI” – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 1/09/2017 AL 30/06/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>784</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (CONGUAGLIO ANNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO SINTI RESIDENTI E REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>783</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. – 1 TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI APRILE 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>782</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DI ULTERIORI OPERAZIONI DI VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE AI SENSI DEL 12° COMMA DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50 DEL 18 APRILE 2016 E S.M. E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  A SALDO DEL COMPENSO PER ATTIVITÀ QUALE COMPONENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE – AVV. LAURA SAMBARTOLOMEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>781</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GUGNO 2017. APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO PER REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>780</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA PER ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI -  PRIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 1° TRI. 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>779</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE BENI MOBILI INVENTARIATI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.GG. UBICATI IN SALA CONSIGLIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>778</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PAGAMENTO PERIODO DAL 01-MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE .ANNO 2017 PAGAMENTO N.4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33719"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>777</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI LUGLIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, AUTUNNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>776</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  8/OT/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI DI RICERCA E REALIZZAZIONE MATERIALI DIVULGATIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>775</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE PER RECEPTION BIBLIOTECA CIVICA, ANNI 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO NORMATIVO ED OPERATIVO PER LA GESTIONE DELL’ARMONIZZAZIONE CONTABILE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>774</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 10 DEL 31/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>773</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA P.G.U. 008164/2013. PROCEDURA ESECUTIVA RECUPERO SOMME NON RISCOSSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO IN DATA 10/07/2017 AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 946 IN DATA 07/06/2017 – R.G.N. 5376/2016. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA DEL LEGALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>772</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>771</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” – APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEI  LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>770</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER DI VOGHERA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ANZIANI ESTATE INSIEME 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVI E CANCELLAZIONI ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>769</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – TERZA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>768</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL SEMINARIO "LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, MARZO - DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>767</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN TUTORING IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>766</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – OPERE EDILI - BIENNIO 2015-2016: APPROVAZIONE 4° SAL E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO (ACCONTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CONGUAGLIO STAGIONE INVERNALE 2015-2016. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>765</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE SERVIZIO GESTIONE SPORTELLO LAVORO PER L'ANNO 2017 A SEGUITO DI PROCEDURA N. 87254467 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT – 1.09.2017/31.08.2019. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>764</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "- LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI SERVIZI DEL PIANO DI ZONA – SECONDO IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>763</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI EROGATI NELL’ANNO 2016 ED UTILIZZATI  A FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNUALITÀ 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>762</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CANONE UTILIZZO APPLICATIVO "MAGA PERFORMANCE" ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33751"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>761</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018. APPROVAZIONE. RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. CIG  7122715A5A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>760</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO “A CHE GIOCO GIOCHIAMO ?”, BANDO DEDICATO AGLI ENTI LOCALI PER LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI AZIONI DI CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – L.R. 8/2013.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>759</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  ACQUISTO TARGA PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA “ - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO AD A.S.M VENDITA E SERVIZI SRL PER VOLTURAZIONE CONTATORE ELETTRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE PUAV 20 EX ORTOMERCATO EMILIA MARKET SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>758</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>757</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA LATTE PER ASILI NIDO COMUNALI PERIODO 31/08/2017 - 8/08/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>756</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MANUFATTI IN PIETRA NATURALE - SITI CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA RIVISTA CINEFORUM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>755</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE N. 01/17 DEL 10.03.17 E N. 02/17 DEL 10.03.17 DITTA INDIVIDUALE PISANI DI PISANI MATTEO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>754</Numero_Provvedimento><Oggetto>RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>753</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE TRASPARENTI COPRI FOTO CARTA IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016  (APPENDICE A1B59963). LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>752</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI O.D.A. (ORDINE DIRETTO DI OFFERTA) N. 3775682 SU PIATTAFORMA MEPA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLA FORNITURA IMPIANTO DI BASKET COMPLETO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>751</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE ANNO 2016” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016  (APPENDICE A1B59966) E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016 (APPENDICE A1B59964). LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI GENERI VARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018. APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33773"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>750</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO DIRITTI CATASTALI A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA – TERRITORIO INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO. 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33774"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 165/2001 PER LA COPERTURA DI  N. 1 POSTO DI “COLLABORATORE – ADDETTO CENTRO STAMPA E MAGAZZINO” CATEGORIA GIURIDICA B3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>749</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>748</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>747</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO NOTIFICATO IN DATA 27/04/2017 (P.G.E 0016464/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33780"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO NOTIFICATO IN DATA 27/04/2017 (P.G.E 0016492/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>746</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33782"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. SPA - MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>745</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO NOTIFICATO IN DATA 27/04/2017 (P.G.E 0016470/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO NOTIFICATO IN DATA 03/07/2017 (P.G.E N. 0017503/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>744</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 5940/2016 - TRASFERIMENTO MESI DA GENNAIO A MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI UNA TANTUM PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA NELL’AMBITO TERRITORIALE MINIMO (ATEM) PAVIA 4 - OLTREPÒ PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>743</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>"RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI". PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C)  E AI SENSI DELL'ART. 15 DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI(L.R. 08.10.2014 N.26).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>742</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2017. C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>741</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA SINTEL N. 85810876 PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI PER TRE ANNI. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE PER L’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L’ INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’ UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA – TRASFERIMENTO PRIMA TRANCHE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>740</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO IMPORTAZIONE DATI PER AGGIORNAMENTO PRESENZE/ASSENZE UTENTI RISTORAZIONE SCOLASTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE DI INIZIATIVA PRIVATA ATR B12 – IN  VIA PAPA PAOLO VI - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>739</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 PASSERELLA TORRENTE STAFFORA”– APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 E  S.M.EI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>738</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  47/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A  “ORCHESTRA DA CAMERA DI VOGHERA” PER STAGIONE CONCERTISTICA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>737</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  7/P/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  30/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>736</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI” - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LUOGO DI LAVORO E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO – (1 ACCONTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>735</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.187444 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO  DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>734</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE BLBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI PER INIZIATIVE IN AMBITO CULTURALE E MUSEALE – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33807"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>733</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>732</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE TESTINA STAMPANTE UFFICIO STATO CIVILE SOC. S.I.M.I. MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA BIBLIOTECHE OGGI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>731</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI MARZO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>730</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A  ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI” - APPROVAZIONE ESITO DELLA PROCEDURA PER LA RICERCA DI SPONSOR E AFFIDAMENTO DEFINITIVO E NON EFFICACE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>729</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO N. 1000 CARTE IDENTITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL TAR LOMBARDIA N.R.G. 01291/2017. RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>728</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. PRIMA TRANCHE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>727</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI MINIMI PER LO SVOLGIMENTO DELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E SUCCESSIVA ATTIVITÀ DI CONTROPARTE CONTRATTUALE– UNIATEM. ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2017 E RELATIVA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA SIPARIO ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>726</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2017 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>725</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ADESIONE ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLESTIMENTO ARTISTICO MOSTRA  ESPOSITIVA SU PIETRO BISIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>724</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 27/06/2017 AL 13/07/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 UNIFARMA MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>723</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI: TINTEGGIATURE EDILIZIA SCOLASTICA 2017: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO,  PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I, E APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ARCHIVIO STORICO LOMBARDO ALLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>722</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 FARCOPA  A.T.I. MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 CWSBOCO SERVIZIO LAVANOLO MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>721</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 ONERI COMIFAR MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>720</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL PATROCINIO DEL COMUNE IN RELAZIONE AL RECUPERO IN VIA ESECUTIVA DELLE SPESE LEGALI DOVUTE IN RELAZIONE ALLE VERTENZE AVANTI IL TAR DI MILANO N.R.G. 72/2008 – 1121/2012 E AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO R.G. N. 55666/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F3 ONERI FARCOPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>719</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 93/43 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (APPLICAZIONE PIANI H.A.C.C.P.) - 31.08.2017/8.08.2018. RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 UNIFARMA ATI FORNITURA FARMACI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>718</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO  CANONE DEMANIALE  PER L'USO DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO - POLIZIA IDRAULICA  (CONCESSIONE N. PV-00761 - PASSERELLA PEDONALE PER L’ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE STAFFORA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE F1 FARCOPA ATI SERVIZIO VENDITA FARMACI MESE DI MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>717</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRA MOENIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER UNA STUDENTESSA DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO STORICO, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>716</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE F1 CWSBOCO SERVIZIO LAVANOLO CAMICI MESE MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE F1 ONERI DISTRIBUZIONE PER CONTO ATS DI FARMACI E PRESIDI MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>715</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>714</Numero_Provvedimento><Oggetto>PALESTRA  PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” – APPROVAZIONE SPESA PER AUMENTO POTENZA CONTATORE  ENERGIA ELETTRICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VOGHERA IN VIA DI VITTORIO, 14.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>713</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – SECONDO SEMESTRE 2017. APPROVAZIONE ELENCO ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>712</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  - MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>711</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENTIVA DEL SISTEMA INFORMATICO SOFTWARE CRUX 7 E CRUXWEB DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALE – ESERCIZIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2017 INTEGRAZIONE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.59/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>710</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2017.  INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N° 57 DEL 11 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>709</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA VETRINE ESPOSITIVE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>708</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>707</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VOGHERA IN VIA GALLINI, 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A PORTATORE DI HANDICAP INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA.  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>706</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA AGGIORNAMENTO 2017 PICCOLA TRECCANI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>705</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE FAMIGLIE PER PAGAMENTO UTENZE 1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO PALETTO PARAPEDONALE VIA CANEVARI. SINISTRO DEL 22.02.2017. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>704</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO BIGLIETTO INGRESSO MANIFESTAZIONE FIERISTICA - MIPIM</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33866"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE UNIFARMA FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI FARMACIA COMUNALE N 2 MESE  MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>703</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>702</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 53 DEL 29.09.2014. 2° QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2017. C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>701</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRO LOCO CITTA' DI VOGHERA - CONCESSIONE PEDANA COMUNALE PER MANIFESTAZIONE “POMBIO QUARTIERE IN FESTA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>700</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>FALLIMENTO COOPERATIVE EDILIZIE “IL MIRTO” E “ANTICO GELSO” - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA TECNICA ASSEVERATA PER STIMARE IL VALORE DEL TERRENO E DI QUANTO ESISTENTE SULLO STESSO IN VIA MOLLINO EX COMP. 4 DEL PEEP.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>699</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER PERSONALE AUSILIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI A PARTECIPARE AL  CORSO DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA 4° MODULO QUINQUENNIO 2014/2018.  (SMARTCIG N. ZD01F477FD).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>698</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3510 I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER UN PERIODO DI 60 MESI.LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19-12-2016 AL 18-03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REVISIONE BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>697</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTON.1 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2017 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>696</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA GIUGNO/LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVIS COMUNALE VOGHERA - CONCESSIONE PALCO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL DONATORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>695</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER FORNITURA VESTIARIO D.P.I.PER ADDETTI UFFICIO TRAFFICO E SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017 – 1° LIQUIDAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>694</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ED ACCERTAMENTO TASSA SUI RIFIUTI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO AUTOVETTURA TG. YA552AN IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SINISTRO DEL 12.06.2017. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>693</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. QZK2622422 IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - PERIODO 30/10/2016 - 29/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ABBONAMENTO “UFFICIOPERSONALEENTILOCALI.IT”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>692</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZIO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO PER I LAVORI DI RECUPERO, RESTAURO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA”. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL (N. 87139804)  AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8, E ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI PER IL PATROCINIO DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLA FASE DI MERITO DEL RICORSO PROMOSSO  AVANTI IL TAR DI MILANO N.R.G. 4073/2004.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>691</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ON LINE NEWSLETTERS IN MATERIA CONTABILE, TRIBUTI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E APPALTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>690</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA PER ASSENZA DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>689</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DET.N.61 DEL 13/01/2017 AVENTE PER OGGETTO "MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI -  ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>688</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – GENNAIO 2017 (R.U., T.M. E G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>687</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.70 IN DATA 19 NOVEMBRE 2015 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI AVENTE PER OGGETTO: "PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2016/2018 - OPERE ANNO 2016 - NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI DEL PROCEDIMENTO E GRUPPI DI PROGETTAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>686</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI OLTREPO LOMBARDO VOGHERA - A.C.O.L, PER EVENTO “VANITY SHOW” DEL 25/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ”FOTOCOPIATRICI 26 LOTTO 4” PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE  A COLORI PER LA SEGRETERIA DEL SINDACO PER IL PERIODO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2022</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>685</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI BIENNIO 2017-2018”: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>684</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI – FEBBRAIO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>683</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PRESTITO DI € 420.496,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE DELLE TRE FARMACIE COMUNALI A FEDERFARMA PRIMO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>682</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 2° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO, COORDINAMENTO TECNICO E ARTISTICO, LOGISTICA E COMUNICAZIONE) RASSEGNA "VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>681</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTE ASM ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.LIQUIDAZIONE CONGUAGLI PERIODI VARI 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>680</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO E COMITATO LOCALE C.R.I. VOGHERA PER MANIFESTAZIONE VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>679</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 22 APRILE 2017 AL 16 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENI SFONDELLAMENTO O DISTACCO INTONACI DAI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>678</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO G ESTIONE AMMINISTRATIVA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. : LIQUIDAZIONI FATTURE PER RIMBORSO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO FASCIA PER IL SINDACO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>677</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA OPERE IN CONTINUAZIONE TRECCANI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BLBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, LUGLIO – OTTOBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>676</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI-PAGAMENTO N.3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE PER RASSEGNA “VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE” 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>675</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM N.8B00176807 RELATIVA ALL'UTENZA 0383-212668 -2° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE FARCOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>674</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2017– ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>673</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI ADIBITI AD ARCHIVIO DEL SETTORE URBANISTICA – SMART CIG Z281EE07A4</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FEBBRAIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>672</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO SGOMBERO NEVE ED ANTIGHIACCIO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 – APPROVAZIONE SPESA RELATIVA AI COSTI VARIABILI E AUMENTO ISTAT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO GENERALE DEL MEZZO FIAT DUCATO TARGA PV 859253 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>671</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018: LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 ONERI COMIFAR</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>670</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE. PERIODO GENNAIO 2015 -DICEMBRE 2019 – ADEGUAMENTO SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE F1 FARCOPA ATI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>669</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 1 PIANTONE PER SOSTEGNO TUBAZIONE DI MANDATA DEL SOTTOPASSO DI VIA LOMELLINA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA S.C.A.E SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>668</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.4 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE URGENTE ARMADIO FRIGORIFERO FARMACIAN.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>667</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER ATTIVITÀ SVOLTA QUALE PRESIDENTE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE DAL DOTT. DANILO GRIMALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI MARZO 2017 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>666</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE SU ARMADIO FRIGORIFERO FARMACIA COMUNALE N.1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 3° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>665</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA (SVILUPPO OPERATIVO DEL PROGETTO, COORDINAMENTO TECNICO E ARTISTICO, LOGISTICA E COMUNICAZIONE) RASSEGNA "VOGHERA GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO “FULL SERVICE” DI UNA MACCHINA FOTOCOPIATRICE KYOCERA PER SETTORE SERVIZI FINANZIARI. PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2022.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>664</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRATTAMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO ANNO 2016. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2^ ED ULTIMA FASE OPERATIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>663</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURE SINTEL N. 86836188 E 86836600. AFFIDAMENTO DIRETTO   PUBBLICAZIONE ESITO PROCEDURA APERTA SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO MEZZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>662</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER ONERI RELATIVI  ALL'ESIBIZIONE DELLA FANFARA 3° REGGIMENTO CARABINIERI LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33951"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>661</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL 1° ACCONTO DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI N.4 IMPIANTI INTEGRATI PER L'ALLERTA AUTOMATICA STATI DI ALLAGAMENTO SOTTOPASSI STRADALI CITTADINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI POMPA SOMMERGIBILE PER SOSTITUZIONE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO CARDUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>660</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER SERATA MUSICALE NELL'AMBITO DEL FESTIVAL ULTRAPADUM 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI DI COMPILAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018, SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO 2017 E RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>659</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI FARCOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA RIBONI SEGNALETICA SRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>658</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.:  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO  DI BONIFICA AMBIENTALE E CERTIFICAZIONE DI SICUREZZA DELL'IMPIANTO AERAULICO NEL FABBRICATO COMUNALE DI C.SO ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. LIQUIDAZIONE FATTURA  PERIODO DAL 01.10.2016 AL 31.12.2016 (4° TRIMESTRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>657</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 - ATTRIBUZIONE COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DI PIANO – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELLA FORNITURA DI GENERI VARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>656</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (2° PAGAMENTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>655</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>654</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AMMINISTRATIVO ED ECOLOGIA. 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 08/06/2017 AL 26/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>653</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA CWS-BOCO MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2016 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>652</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEGLI ONERI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/07/2013 AL 31/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  REVISIONE PERIODICA E ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE DI N. 1 PIAGGIO PORTER EP019HK IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO SEGNALETICA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>651</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA CONNETTIVITA' ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI VIA GRAMSCI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) - PERIODO DAL 12.12.2016 ALL'11.03.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>650</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO “SPORTELLO LAVORO” ANNO 2017. DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA, APPROVAZIONE CAPITOLATO DI SERVIZIO, LETTERA INVITO E INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTER TARGATO DM613HS IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI – SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>649</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS  E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEFINITIVO A SEGUITO DI PROCEDURA  N. 86316218 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>648</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS “FINIS TERRAE” PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – PERIODO DI RIFERIMENTO 1.01.2016/31.12.2016 - TRASFERIMENTO ULTIMA TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017. COOPERATIVA ESSER.CI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>647</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33980"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO DI  MONTAGGIO PNEUMATICI ESTIVI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>646</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE”: - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE  AI SENSI DELL’ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN OPERA A CURA DELL'A.S.M. VOGHERA S.P.A. DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL VIE CITTADINE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>645</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER I LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO DI VOGHERA NELL' ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 4° RATA STAGIONE INVERNALE 2015/2016”. LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>644</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA FORMATIVA IN TUTORING</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICHIESTA DI PRESTITO DI € 430.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX TRIBUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI VOGHERA" - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>643</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DI PROPRIETÀ (PERIODO ESTIVO/INVERNALE) PER L’AUTOVETTURA PANDA TARGA DN 354 WP ED IL MOTOCARRO PORTER TARGA DM 613 HS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. TEAM ANNI VERDI GINNASTICA ARTISTICA – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “GRAN GALA’ GINNASTICA”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>642</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI ED INFORMATIVI ALLE IMPRESE - 1° TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>641</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE -  2° TRIMESTRE 2017 (MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA CINEFOUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>640</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REVISIONE METANO BIBLIOBUS ER932MG.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>639</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTROIMPIANTI CUCCHI DI PERCIVALLE EDOARDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>638</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO  PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "VOGHERA SOTTO LE STELLE" 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>637</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 DI VIALE REPUBBLICA 51 (PROPRIETA' SIGG.RE GIORGI E BARBIERI) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA TERZO TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="33999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>636</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 30.06.2016 AL 30.06.2019. AGGIUDICAZIONE DEFIINITIVA EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2017/31.08.2019. APPROVAZIONE LETTERA D’INVITO E CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>635</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PODISTICA  “CORRI ALLA SENSIA  2017”. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34004"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>634</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. -  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE N. 66 DEL 30.11.2015 PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MODIFICA IMPEGNO ASSUNTO PER L'ANNO 2017 PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>633</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>632</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA I SERVIZI EXTRAURBANI DELLA SOTTORETE OLTREPO E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VOGHERA- LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTA A CARICO DEL COMUNE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>631</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MAGGIO 2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 607 DEL 13/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>630</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO RELATIVA AL SERVIZIO DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA FORMATIVA IN HOUSE IN MATERIA DI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI LOCALI E MISURE ANTICORRUZIONE (SMARTCIG N. Z9A1A772EA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO2 PAGAMENTO N.1 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>629</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 3° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>628</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO 3° BIMESTRE 2017. PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 - MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>627</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CONGUAGLI ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34019"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE  RELATIVE AI CONSUMI STIMATI PER L'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>626</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE RELATIVE AI POSTEGGI IN CONCESSIONE DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>625</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI VERNICI ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CODAMS DUE COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO/FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>624</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO IN DATA 30/05/2017 (P.G.E. 0021103/2017). AFFIDAMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI: RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL RIPRISTINO DELLE PORZIONI DI CENTRALI TERMICHE ATTINENTI IL RISCALDAMENTO INVERNALE A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 30.08.2016. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>623</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA CEE 93/43 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI (APPLICAZIONE PIANI H.A.C.C.P.) - 31.08.2017/8.08.2018. SMARTCIG Z071F04911.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34027"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO  ENTRATE RELATIVE  ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI SEMAFORICI  E AI REGOLAMENTI COMUNALI - APRILE E MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>622</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE 'AUTOCARRO IVECO 59 TARGATO PV BG820PH IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI DEL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ORDINARIA E COATTIVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI - APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E PIANO FINANZIARIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>621</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - MESE DI MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO  IN VIA  BELLOCCHIO N. 9  ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA DAL 1.09.2017 AL 31.08.2023.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>620</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI MARZO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PROGETTO VOGHERA PER  ORGANIZZAZIONE VII^ EDIZIONE RASSEGNA “LE FORME DELL'ANIMA”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>619</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL CANONE DI UTILIZZO DEL SERVIZIO MUNICIPIUM APP - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DEMANIALE DI UTENZA DI ACQUA PUBBLICA – ANNO 2017 (CODICE UTENZA:  MI02411987)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>618</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA L’IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>617</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI TARGA COMMEMORATIVA PRESSO AREA VERDE CITTADINA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.E I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34040"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>616</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL SECONDO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>615</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT” – AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI PER IMPIANTO ANTINCENDIO – N. 2 POMPE SOMMERSE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>614</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>613</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 3° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>612</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.: LIQUIDAZIONI FATTURE PER RIMBORSO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE DA APPLICARE SUI VERBALI DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE, SULLE CARTOLINE DEGLI ELETTORI A.I.R.E., SULLE CARTOLINE DEGLI ELETTORI EMIGRATI E SULLE CARTOLINE DEGLI ELETTORI CHE HANNO TRASFERITO LA RESIDENZA IN CITTÀ, IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO TENUTESI IN QUESTO COMUNE IL 29.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>611</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI UTET GRANDI OPERE PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>610</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ S.AP.O. S.P.A. DELLA QUOTA DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI SOSTENUTI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE AUTOFERROTRANVIERI PER L’ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTA RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 (G.R.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>609</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO QUOTE TRIBUTI ANNI PRECEDENTI PAGATI IN ECCEDENZA DAI CONTRIBUENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A CONCORSO DA PRIVATI NEL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO IN R.S.A. (C.V.)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>608</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA CORA S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO PRESSO RES. BRIZIO DI SALE (R.P.) – QUARTO  TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA CORA S.R.L. – QUARTO TRIMESTRE 2016 (R.U. E T.M.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>607</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 3° E 4° RATA STAGIONE INVERNALE  2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34060"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>606</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>605</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINA N. 593/08.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>604</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FALDA DI COPERTURA VILLA BALMA”: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO LAVORI  E  RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34065"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>603</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA  AL SIG. M.F.  VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO  VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>602</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO  VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>601</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ACQUISTO CARTA PER STAMPATI IN ADESIONE A CONVENZIONE ARCA "CARTA IN RISME ED.4".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>600</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34073"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34074"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>599</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>598</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA “G. SACERDOTI”- APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: SECONDA LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>597</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA IL GIORNALE DI VOGHERA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 3 ANNI ISCRITTI PRESSO UNITÀ D’ OFFERTA PER LA PRIMA INFANZIA PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE” – TRASFERIMENTO QUINTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>596</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 17/05/2017 AL 07/06/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>595</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE DI MEDIAZIONE DISPOSTA NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0033989/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI MILANO N.R.G. 45902/2016 - INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>594</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO COMMERCIALE DI PIAZZA DUOMO- LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016”. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/P/2015</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>593</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE BANNER ESPOSITIVI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "LA CULTURA SI COLTIVA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GENERI VARI PER LE MENSE DEGLI ASILI NIDO CITTADINI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>592</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTAZIONI TVCC DI  VIDEOSORVEGLIANZA  NON FUNZIONANTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MXM753USI - PERIODO DAL 25/11/2016 AL 24/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>591</Numero_Provvedimento><Oggetto>AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/91 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA E DI CUCINA ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI – PERIODO 31.08.2017/8.08.2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/07/2017 – 31/12/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34092"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>590</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE.ANNO 2017 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>589</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ELABORAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34095"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>588</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONISTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI “CONSOLIDAMENTO PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016., DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>587</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL’ENTE – PERIODO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>586</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE IN COMODATO A TITOLO GRATUITO DELL’IMMOBILE COMUNALE (EX SCUOLA ELEMENTARE DI MEDASSINO) SITO IN VIA SORMANI GAVINA N. 7 OSPITANTE IL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI (CDD). PERIODO DAL 1.09.2017 AL 31.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTEZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2017-2018”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>585</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOC. ESSER.CI ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOTA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE CONTINUA PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DI POLIZIA LOCALE - 2° EDIZIONE (SMARTCIG N. Z011A75862)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>584</Numero_Provvedimento><Oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA ANTONICELLI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI PER GLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>583</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI PC LENOVO S510  TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A., AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>582</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TICINO SERVIZIO FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO MINISTERIALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON) “INCLUSIONE”, DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) –  AZIONE 9.1.1 - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>581</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTON.2 ANNO2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA A “RIPARAZIONE PORTER TARGA DM613HS” IN DOTAZIONE AI CANTONIERI DEL SERVIZIO STRADE E APPROVAZIONE LETTERA INVITO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>580</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFITTO LOCALI FARMACIA N.2 II TRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI RILEVAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE - PERIODO 01/02/2017 - 11/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>579</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE VICARIO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34115"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>578</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - 1.09.2017/31.08.2019.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI EROGATI NELL’ANNO 2016 ED UTILIZZATI  A GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34118"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>577</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONVENZIONE PER L’INTEGRAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATI DALL’UFFICIO DI PIANO DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA – II SEMESTRE ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA  DETERMINAZIONE DIRIGENTE SETTORE AA.GG. - R.U. N. 487/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34120"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>576</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  49/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  48/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>575</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – NUOVO AFFIDAMENTO PER IL PERIODO 1.09.2017/31.08.2020.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>574</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA  STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2015-2016 ” – APPROVAZIONE 9° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP TICINO FEBBRAIO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>573</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE RELATIVE AI POSTEGGI IN CONCESSIONE DEL MERCATO DI PIAZZA DUOMO DEL MARTEDÌ E DEL VENERDÌ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE GIORNATE DI FORMAZIONE ADDESTRAMENTO AL PROGRAMMA J-DEMOS  FATT. N. 1139235</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>572</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE SAN VITTORE 1° LOTTO” – INDIZIONE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,   APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARAGE MODERNO DI BALDUZZI STEFANO N. 01/C DEL 27/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>571</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE- INTERSEZIONE A  ROTATORIA VIA CARLO EMENUELE III E VIA BARENGHI” - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODALITÀ DI DIVULGAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>570</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA SPETTACOLO TEATRALE PRESSO LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL’ASSOCIAZIONE ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL’EX CASERMA NONCHÉ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO – MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>569</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016” AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DITTA EURO SEGNAL S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI FEBBRAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>568</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO  VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34137"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>567</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ANFFAS PAVIA ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C.A. – FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFORMAZIONE TEMPORANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO IN PART-TIME (30 ORE SETTIMANALI) DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>566</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.PAGAMENTO PERIODO DAL 01 FEBBRAIO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34141"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA/ASS. DIL VOGHERA CALCIO SRL - RG 3779/14 - CIG Z1C0D0F519.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>565</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA L'INDICE DEI LIBRI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE E LAVAGGIO CAMICI - ANNO 2017 -MESE DI FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>564</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32 C. 2 LETT. 4) DEL D. LGS. 50/2016 A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO EXTRA SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CARNEVALE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>563</Numero_Provvedimento><Oggetto>CIRCOLO PARROCCHIALE BARNABITI – CONCESSIONE ATTREZZATURE COMUNALI PER MANIFESTAZIONE “BARNAMUSICFESTIVAL”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E  DICEMBRE 2016 C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>562</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO S. CATERINA - CONCESSIONE PALCO COMUNALE PER MANIFESTAZIONE “UN MONDO DI EMOZIONI” – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119 DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>561</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE GRADUATORIA “BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI” D.G.R. N. X5940/2016 – PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ESEGUIRSI PER IL BIENNIO 2017-2018, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>560</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>PUBBLICIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI PER EVENTUALI SPONSORIZZAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>559</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE – INTERSEZIONE A ROTATORIA VIA CARLO EMANUELE III E VIA BARENGHI” – NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>558</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  22/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>“PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI DA ESEGUIRE NEL TRIENNIO 2017/2019 – OPERE ANNO 2017”. NOMINA DEI RESPONSABILI  UNICI DEL PROCEDIMENTO E GRUPPI DI PROGETTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34158"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>557</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  32/OT/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  23/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>556</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DI DIPENDENTI COMUNALI ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>555</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA PSICOLOGIA CONTEMPORANEA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34163"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ASL E FEDERFARMA PAVIA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>554</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>553</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO  DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP. N. 509 DEL 16.05.2017 AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI  COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”, AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2, LETT. 4) DEL D. LGS. 50/2016 A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO EXTRA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT SINTEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A PICCIONI LIBERI URBANI FARMACO ANTIFECONDATIVO “OVISTOP”. CAMPAGNA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>552</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COOPERATIVA TICINO SERVIZIO FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ORCHESTRA DA CAMERA DI VOGHERA PER CONCERTO NUOVO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>551</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE "- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>550</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ROCCA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO - OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>549</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER ATTIVITÀ DIDATTICHE A FAVORE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>548</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO A FONDAZIONE ADOLESCERE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE: II^ RATA ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34177"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>547</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA VITA IN CAMPAGNA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>546</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI PRECONFEZIONATI. PROROGA SERVIZIO AL 31 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – PROVINCIA RELIGIOSA SAN MARZIANO DI DON ORIONE PONTECURONE – GENNAIO 2017 (D.L.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>545</Numero_Provvedimento><Oggetto>635° FIERA DELL’ASCENSIONE - APPROVAZIONE SPESA PER OSPITALITA' AUTORITA' DI MANOSQUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EMIFER SRL N.  17003/E DEL 31/01/17 ILLUMINAZIONE SEGGI IN OCCASIONE DEL BALLOTTAGGIO DEL 29 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>544</Numero_Provvedimento><Oggetto>FIRMA DIGITALE (CNS) RILASCIATA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DANTE PER MANIFESTAZIONE IN CASTELLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>543</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L. N. 6 DEL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO A SANZIONE EX ART. 15, COMMA 3 TER, LETT. B) L. R. N. 3/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>542</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE- COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO (K.M.) – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'EMERGENZA ABITATIVA - ELENCO 1/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>541</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ARCIERI DLF VOGHERA ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “TIRO CON L'ARCO – DALL'ALLIEVO AL MAESTRO” - APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NEW LINE SERVIZIO ASSISTENZA SISS 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>540</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI SERVIZIO PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE E APPROVAZIONE  SPESA III^   RATA  ANNO SCOLASTICO 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI TERZO TRIMESTRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34193"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>539</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE TEMPORANEA DI SISTEMI ANTINTRUSIONE DI VEICOLI NON AUTORIZZATI NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO DI VILLA MATER S.R.L. - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>538</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICE 19 - LOTTO 3" PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE. DIFFERIMENTO TERMINE SCADENZA CONTRATTO AL 04 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 13/01/2017 (P.G. E 0001518/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>537</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34199"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>536</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 16/02/2017 (P.G. E 0005910/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO CONTRIBUTI CE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI. PERIODO 01/02/2016 – 31/08/2016. A.S. 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>535</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 13/01/2017 (P.G. E 0001524/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICORSO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE PERVENUTO IN DATA 13/01/2017 (P.G.E 0001521/2017). COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34203"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>534</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI ELETTRICI - ANNO 2016”: APPROVAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>533</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO CAUZIONI VERSATE E NON RITIRATE DAGLI ESERCENTI LO SPETTACOLO VIAGGIANTE RELATIVE AL LUNA PARK PER LA 634^ FIERA DELL'ASCENSIONE (ANNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34207"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>532</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLO SPETTACOLO PIROMUSICALE IN OCCASIONE DELLA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34208"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PCC/RB4) SITO IN VOGHERA – STRADA ILARIA - DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>531</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>530</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI.PAGAMENTO N.1 ANN0 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>529</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GENERI VARI PER ASILI NIDO COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2016/2017: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 55/1 ASSUNTO SUL CAP. 13250.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARIO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO, IN RELAZIONE ALL’INCARICO PER RECUPERO SOMME IN VIA ESECUTIVA NEI CONFRONTI DI DUE EX DIPENDENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>528</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA N. 1 - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>527</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA DIRITTI SIAE RELATIVI AGLI SPETTACOLI E CONCERTI NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34218"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1- BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>526</Numero_Provvedimento><Oggetto>635° FIERA DELL’ASCENSIONE - APPROVAZIONE SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO PER OSPITI FRANCESI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA ATI MESE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>525</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BOBINE CARTA A SECCO 540 STRAPPI PER ASILO NIDO COMUNALE POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENI SFONDELLAMENTO O DISTACCO INTONACI DAI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>524</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ETICA S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 20/04/2017 AL 16/05/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>523</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI IN OCCASIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5QUATER, LETT. B) E C), D. LGS. 267/2000</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>522</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI  COMUNALI DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO DELIBERAZIONI -  PERIODO DAL 26.11.2016 AL 25.02.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>521</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA PER LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34230"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLO INFORMATIZZATO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>520</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ASST DI PAVIA PER VISITE DOMICILIARI DI CONTROLLO EFFETTUATE A DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>“INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITÀ SISMICA DEGLI EDIFICIO  STRATEGICO DI PROPRIETÀ COMUNALE – PALESTRA DI STRADA SAN VITTORE”.  LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>519</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PERCORSI IN ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO  CON IL LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE PER IL PERIODO DAL 04/10/2016 AL 03/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>518</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI CON ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE MEDICO PER CONVEGNO SU SALUTE E AGROALIMENTARE IN OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JIRIDE – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>517</Numero_Provvedimento><Oggetto>"INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENI SFONDELLAMENTO O DISTACCO INTONACI DAI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI": NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RETTA RICOVERO FONDAZIONE ADOLOSCERE - R.E.- GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>516</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI GAVINA E POMBIO. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE MEPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>515</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017. COOPERATIVA ESSER.CI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34243"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>514</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDMENTO DELLA FORNITURA E  GESTIONE DI N. 6 MONITOR DA INSTALLARSI NELLE TENDOSTRUTTURE DELLA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A PAGAMENTO AD A.S.M. VOGHERA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E  IMPEGNO DI SPESA  2° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>513</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO A.S.P. CALO PEZZANI - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>"MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>512</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ADESIONE DEL COMUNE ALLA FONDAZIONE GIANDOMENICO ROMAGNOSI – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE CON SEDE IN PAVIA – TRIENNIO 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34248"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI –  MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>511</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ACCADEMIA VERDE VOGHERA- ASD GIOVANILE OLTREVOGHE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIA NASSANO. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’ EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>510</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER MESSI COMUNALI ANNO 2017 - TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2,  LETT. A) D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE GRANDI FORMATI PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO DICEMBRE 2013-NOVEMBRE 2018.LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>509</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI-AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 32 C 2 LETT. 4) DEL D.LGS 50/2016 A SEGUITO DI INDAGINE DI MERCATO EXTRA SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34254"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>508</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER ALLESTIMENTI ESPOSITIVI NEL CASTELLO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE ANNO 2017 1° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34257"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>507</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ASSICURAZIONE PER ALLESTIMENTI ESPOSITIVI NEL CASTELLO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HOSTING CONDIVISO CON GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA (2° SEMESTRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>506</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA (P.G.E. 0004022/2017). AFFIDAMENTO INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AFFARI LEGALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>505</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LA CIVILTÀ CATTOLICA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMTE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.2 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>504</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA AUT-AUT ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.1° PAGAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>503</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI MORCELLIANA ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI PAGAMENTO N.1 ANN2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>502</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA LIBER ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONISTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE-ANNO 2016”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>501</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITA MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015- DICEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE CANONE DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RESTAURO LOCALI PRESSO LA DIMORA STORICA “GALLINI” PER LA RICOLLOCAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE” – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO, APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE  E NOMINA COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>500</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI CUSTODIA NOTTURNA E IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI VIA ALDO MORO.  2^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD ATLETICA IRIENSE PER LA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO DI ATLETICA DI VIA BARBIERI DENOMINATO “CAMPO GIOVANI”.  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>499</Numero_Provvedimento><Oggetto>DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE TENDOSTRUTTURE PER LA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO PULIZIE PER MOSTRA DI PITTURA "REALISMO CRITICO" E MOSTRA FOTOGRAFICA "PASSAGGI INVISIBILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>498</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SICUREZZA DURANTE LA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>497</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUDIO-LUCI NELL'AMBITO DELLA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>496</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2017. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34280"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTILIZZO DI UN TERRENO AGRICOLO DELL'ITAS "C. GALLINI" DI VOGHERA PER SPETTACOLO PIROMISICALE NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE  - EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34281"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>495</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34282"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTICENDIO NEL CORTILE NORD DELL'EX CASERMA DURANTE LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34283"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>494</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI  FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34285"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>493</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA' ESTERNA OCCASIONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34287"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>492</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CASSETTIERE PER UFFICIO ELETTORALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34288"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>491</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34290"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE CITTADINE – SETTEMBRE 2016/GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>490</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34292"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOCIALE ESSER.CI ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>489</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA AL SIG. S.S. VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34294"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI BIENNIO 2017-2018”: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>488</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>487</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SOMMA AL SIG. B .M. VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>486</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – TRASFERIMENTO QUARTO TRIMESTRE DELL’ANNUALITÀ 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34300"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>485</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE F.3 ATI FARCOPA MESE FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE PROCESSUALI IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0034019/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>484</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTTORE POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PERIODICI OLSCHKI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34305"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>483</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO PER SPESE PROCESSUALI IN RELAZIONE AL GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI MILANO – P.G.U. 0033989/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA AL SOFTWARE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRIBUTI – (ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>482</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREDISPOSIZIONE ELENCO ANNUALE DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO – PERIODO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ALLESTIMENTO ARTISTICO MOSTRA DI PITTURA "REALISMO CRITICO" E MOSTRA FOTOGRAFICA "PASSAGGI INVISIBILI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>481</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI FEBBRAIO 2017 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO WEB CALCOLO IMU ON-LINE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>480</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI: LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA S.P.A. PERIODO 26/11/2016- 25/02/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34312"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO MECCANIZZAZIONE VARIAZIONI CARTACEE ICI E IMU.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>479</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO OPERA DON GUANELLA - P.G. - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34315"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>478</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO ALLINEMANTO MAPPALI NEL GESTIONALE DEI TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34316"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO (CESTINI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI) A SEGUITO DI R.D.O. N. 1460879 SUL ME.PA. LIQUIDAZIONE FATTURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>477</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA RELATIVA AL SOFTWARE PER LA DIGITALIZZAZIONE ATTI DEL COMUNE – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34318"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO ACCESSI DEL LOCALE DISASTER RECOVERY COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>476</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIE ATTINENTI L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA .A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34320"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI DIRITTI DI VISITA TECNICA EFFETTUATI DALL'ATS DI PAVIA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2016 – 7° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34321"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>475</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER NOLEGGIO IMPIANTO ANTINTRUSIONE PER ALLESTIMENTI ESPOSITIVI NEL CASTELLO DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA "VIGILANZA MONITORAGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLERTA AUTOMATICA ALLAGAMENTO SOTTOPASSI DI VIA LOMELLINA, VIA CIGNOLI, VIA CARDUCCI E VIA LAMARMORA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34323"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>474</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA SOFTWARE E SERVIZI PER SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO OMNIA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>473</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO – ANNO 2016”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA N. 3 PARATIE ANTIALLAGAMENTO RIMOVIBILI A TENUTA STAGNA PER L’EDIFICIO DI VIA ROSSELLI 20, AFFIDATA A SEGUITO DI R.D.O. N.80258422 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34327"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>472</Numero_Provvedimento><Oggetto>RDO SU MEPA PER ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO. AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - ANNO 2016”: APPROVAZIONE 2° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>471</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, PFREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI. AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU G.U.R.I., IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE TRIENNALE PARCO ESTINTORI AI SENSI NORMA UNI 9994 AFFIDATO, A SEGUITO DI R.D.O. N.1379393 SU PIATTAFORMA MEPA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>470</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI SEMAFORICI E AI REGOLAMENTI COMUNALI - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>469</Numero_Provvedimento><Oggetto>NULLA OSTA ALLA MOBILITA’ ESTERNA DI DIPENDENTE COMUNALE PRESSO ALTRO ENTE E PERFEZIONAMENTO DEL TRASFERIMENTO IN USCITA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>468</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34335"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N. 7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. PERIODO DAL 25 FEBBRAIO AL 21 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>467</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CALZATURE ESTIVE PER MESSI COMUNALI ANNO 2017 - TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34338"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>466</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA ATHENAEUM ALLA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34340"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>465</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO “VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DA 0 A 13 ANNI” – TRASFERIMENTO UNDICESIMA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI GIUNTI EDITORE ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34342"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>464</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER QUOTA ASSOCIATIVA E CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS GENNAIO E PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34344"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>463</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  ACQUISTO TARGA PREMIO “MARIA MONTESSORI – CITTA' DI VOGHERA “</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34345"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CIMITERIALI ED AREE VERDI LIMITROFE  - CIMITERO MAGGIORE DI VOGHERA E CIMITERI FRAZIONALI - AD A.S.M. VOGHERA S.P.A. –  ESERCIZIO FINANZIARIO 2017.              .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>462</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWS-BOCO FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34347"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO PER L'ELABORAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34348"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>461</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE A  SOC. MAGGIOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI DI AMBITO LOCALE PER LA CIVIVA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>460</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MESSA IN PRISTINO DELLE AREE COMUNALI CONNESSE AGLI EVENTI FIERISTICI DELL’ASCENSIONE E SIMILI ANNO 2017” AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34351"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>459</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI PREVENZIONE FENOMENI SFONDELLAMENTO O DISTACCO INTONACI DAI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>458</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA INTERVENTI ASM VOGHERA SPA NELL'AREA EX CASERMA E ASSISTENZA PER PROVE DI COLLAUDO IN OCCASIONE DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34355"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PAVIA N. 21/2017 - DEPOSITATA IL 10.03.2017 AI SENSI DELL’ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34356"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>457</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - ANNI 2016-2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34357"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI PER IL MONITORAGGIO ED IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE IN AMBITO URBANO PER L'ANNO 2017. APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>456</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA L’IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34360"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>455</Numero_Provvedimento><Oggetto>A.S.D. ATLETICA IRIENSE - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI PODISTICHE “MIGLIO CITTA’ DI VOGHERA” E “VOGHERA RUN FOR PARKINSON” – APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 -  SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>454</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2017. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>453</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO E DI GESTIONE DEGLI SPETTACOLI NELL'AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>452</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI VARI. CONFERMA SOMMINISTRAZIONE UTENZE DAL 01 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONVENZIONE FONDAZIONE ADOLESCERE PER INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI PRIMO TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>451</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER AFFIDAMENTO AD A.S.M. VENDITA E SERVIZI S.R.L. PER VOLTURAZIONE CONTATORE ACQUA IN VIA  MEUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO SOCIO SANITARIE IN STRUTTURA PER MINORI SU PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI : LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE RELATIVE AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34370"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>450</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO “IN HOUSE” DEL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO AD A.S.M. VOGHERA S.P.A.  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI PANE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>449</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 -  SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VOGHERA IN VIA GALLINI,13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34374"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>448</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL NOLEGGIO DELLE STRUTTURE NELL'AMBITO DELLA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34376"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>447</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI  N. 3 RADIO VEICOLARI SU NUOVI VEICOLI IN DOTAZIONE  AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34377"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI QUOTA PARTE DI AREA GIÀ ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL COMUNE DI VOGHERA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 31, COMMI 45, 47, 48, 49, 50, LEGGE 23/12/98 N° 448.  COMPRENSORIO N° 7– SOC. EDINCO – VIA CROCE. UNITÀ IMMOBILIARE E BOX - PROPRIETÀ MONASTERO MARIA CINZIA. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>446</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA E MONTAGGIO N.2 PNEUMATICI  PER PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE ALL'UFF. SEGNALETICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34379"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O N. 84022844 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER REDAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE DERIVANTI DA  ACCERTAMENTO DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) AREA COMUNALE SEDE EX DISTRIBUTORE CARBURANTI P.LE QUARLERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34380"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>445</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSITENZA TECNICA  ONLINE-ONSITE  SULL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34381"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CENTRALE OPERATIVA E DEL PONTE RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - PERIODO 01/07/2016 - 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>444</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO “SISTEMA LEGGI D’ITALIA”. PERIODO 01/05/2017 – 30/04/2020 - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU PIATTAFORMA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34383"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34384"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>443</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE INCARICO DI DOCENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>442</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016, FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017 TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2017-2018”: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>441</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCARRO QUARGO TARGATO DN 60316 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34390"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>440</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34391"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER UNIONI CIVILI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34392"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>439</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34393"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ELEMENTI DI SEGNALETICA  VERTICALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34394"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>438</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ELEVATORE ELETTRICO E DELLA LETTIGA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 RULLI E RELATIVO MONTAGGIO DELL'ESCAVATORE IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>437</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTA PER  IL GIORNO 29 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34397"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI FARCOPA SERVIZIO DISTRIBUZIONE MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34398"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>436</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO SMART CIG: Z531E2C1B</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34399"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO CONTRIBUTO A FONDAZIONE IFEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34400"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>435</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI RILEVAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE - PERIODO 01/01/2017 - 31/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34401"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE E PATRIMONIALI – ADEGUAMENTO SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34402"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>434</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34403"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “BILANCIO, CONTABILITÀ E TRIBUTI” – ANNO  2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34404"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>433</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (1° PAGAMENTO ANNO 2017)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34405"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWS-BOCO SERVIZIO LAVANOLO F3  MESE FEBBRAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34406"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>432</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA. AFFIDAMENTO INCARICO SMART CIG  ZA11E2EB8F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34407"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI COMIFAR MESE DI GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34408"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>431</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DIVISA ESTIVA AI COMPONENTI IL CORPO DI POLIZIA LOCALE - BIENNIO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34409"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE DI UNA GIORNATA IN MATERIA DI PREVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34410"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>430</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI FARCOPA GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34411"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA SULLA PUBBLICITA' RELATIVA ALLA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34412"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>429</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34413"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34414"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>428</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34415"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PER PROGETTO "IL FUTURO PER PROMUOVERE IL PASSATO. NUOVE TECNOLOGIE PER UN NUOVO MUSEO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34416"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>427</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO SU BANDO PER PROMOZIONE TEMI AGRICOLI E FILIERE AGROALIMENTARI LOCALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34417"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “ALIA MUSICA” PER CONCERTO DI PRIMAVERA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34418"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>426</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AD AUTORITÀ RELIGIOSE LR 12/05 - ANNUALITÀ 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34419"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34420"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>425</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “ALIA MUSICA” PER ORGANIZZAZIONE VI^ EDIZIONE CONCORSO FLAUTISTICO “G.PELOSO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34421"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO TENDOSTRUTTURE PER LA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE  - EDIZIONE 2017 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34422"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>424</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOP.SOC.ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34423"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONISTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020 ”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34424"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>423</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34425"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CODAMS DUE COOP. SOC. ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34426"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>422</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE SPESA, APPROVAZIONE ATTI TECNICI E LETTERA INVITO RELATIVA AL SERVIZIO DI “MESSA IN PRISTINO DELLE AREE COMUNALI CONNESSE AGLI EVENTI FIERISTICI DELL’ASCENSIONE E SIMILI ANNO 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34427"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34428"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>421</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 30.03.2017 AL 19.04.2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34429"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34430"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>420</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA BUONI PASTO  - LIQUIDAZIONE 1° FATTURA 2017 - CIG CONSIP 60283797B8 – CIG DERIVATO 6657763FD1</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34431"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER RINNOVO DI N. 1 FIRMA DIGITALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34432"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>419</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALLA  SIG.RA  L.M.C. VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34433"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017 APPROVAZIONE RENDICONTO  E LIQUIDAZIONE DI RIMBORSO PER REINTEGRO FONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34434"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>418</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34435"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT” – DETERMINA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI CENTRALE RIVELAZIONE FUMI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34436"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>417</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34437"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER RLS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34438"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>416</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI GENNAIO 2017: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34439"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA PER GLI INTERVENTI INERENTI LA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI  PRONTO INTERVENTO MINORI – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34440"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>415</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VIA BARBIERI,65.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34441"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE VEICOLI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34442"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>414</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO MULTIFUNZIONE PER SEGRETERIA SINDACO.  CIG 51614356E6</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34443"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP ”FOTOCOPIATRICI 26” PER IL NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE AFFARI GENERALI/RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34444"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>413</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A POLIFONICA "A.GAVINA" PER CONCERTO DI NATALE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34445"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE CONTRIBUTO AD ACCADEMIA MUSICALE ROSSINI PER STAGIONE CONCERTISTICA DA CAMERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34446"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>412</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PERIODICI FRANCO ANGELI ALLA CIVICA BIBLIOTECA, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34447"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34448"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>411</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE CONTRIBUTO A S.O.M.S. VOGHERA PER PROGRAMMAZIONI MUSICALI E CINEMATOGRAFICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34449"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34450"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>410</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON  EDIZIONI PRIMULA PER MOSTRA FOTOGRAFICA E  PRESENTAZIONE LIBRO, MAGGIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34451"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA SERVIZIO DI RECAPITO AVVISI TARI 2016 TRAMITE RDO PER ACQUISTO IN ECONOMIA SU SINTEL - SMARTCIG N. Z5418D028</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34452"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>409</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER UNO STUDENTE DEL LICEO GALILEI, PRIMAVERA 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34453"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE  DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34454"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>408</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISMISSIONE ARREDI INVENTARIATI PRESSO SEDI VARIE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34455"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ANFFAS PAVIA ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO C.A. - GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34456"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>407</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONDOTTA SLOW FOOD DELL’OLTREPO PAVESE – APPROVAZIONE SPESA PER INIZIATIVA “ORTO IN CONDOTTA” ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34457"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE 2016 BIBLIOTECA AD ASSOCIAZIONE CON DIRITTO DI RIVISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34458"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>406</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON GUARDAMAGNA EDITORI PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34459"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI DI CONTROLLO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34460"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>405</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA MATER S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO V.R.- DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34461"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34462"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>404</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AL DLF VOGHERA PER IL XXII CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34463"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTEZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2017-2018”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34464"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>403</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AGLI SPETTACOLI E CONCERTI NELL'AMBITO DELLA 634° FIERA DELL'ASCENSIONE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34465"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER PERIODI DI SERVIZIO PREGRESSI DIPENDENTI COMUNALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34466"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>402</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALL'AZIONE GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DI COOPERATIVA EDILIZIA – CIG ZE51B05730.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34467"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FONDO SPESE A FAVORE DEL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALL'AZIONE GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DI COOPERATIVA EDILIZIA – CIG ZA81B0576A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34468"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>401</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL BOLLETTINO AI VIGILI DEL FUOCO PER RICHIESTA DI RINNOVO DELLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO PER LA CENTRALE TERMICA DEGLI UFFICI DI VIA ROSSELLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34469"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACCONTO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO IN RELAZIONE ALL'INTRODUZIONE DELLA FASE DI MERITO DELL’ATTO DI OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI VOGHERA  CONTRO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN RELAZIONE A CONDANNA A SENTENZA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, IN MERITO ALL’ESPROPRIO SIGG. CIGNOLI AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO NRG 45902/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34470"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>400</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECESSO DEL CONTRATTO CON LA DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI “BONIFICA ORDIGNI BELLICI PER VERIFICA SISMICA PONTE ROSSO E PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE STAFFORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34471"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34472"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>399</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA ACQUISTO CARTA STAMPANTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34473"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.O. MANUTENZIONE STRADE N.365 IN DATA 3/4/2017 AVENTE PER OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONSTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE BOZZA DI LETTERA INVITO E INDIZIONE DELLA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34474"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>398</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34475"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ALLACCIAMENTI ELETTRICI A.S.M. VENDITA E SERVIZI SRL PER LA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34476"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>397</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS 5700.23/02/2017.0027259.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34477"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE AUSILIARIO MEDIANTE PROCEDURA RDO SU MEPA.DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34478"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>396</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SCARSO LUCIANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34479"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34480"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>395</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROMOZIONE DEGLI EVENTI FIERISTICI E DELLA RACCOLTA PUBBLICITARIA NELL’AMBITO DELLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34481"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE - COOPERATIVA SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO (M.M. E K.M.) MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34482"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>394</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER SETTORE DEMOGRAFICO MISURA 107 X 48.9  TIPO 420974 AFFIDAMENTO DIRETTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34483"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER ULTERIORE INTERVENTO NECESSARIO PER LA BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA DEL SERBATOIO INTERRATO CONTENENTE OLIO COMBUSTIBILE RINVENUTO IN VIA PIETRO MICCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34484"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>393</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO PERIODO GENNAIO/MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34485"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE N  66/P/2014</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34486"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>392</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONSTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI “CONSOLIDAMENTO PASSERELLA PEDONALE TORRENTE STAFFORA”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE BOZZA DI LETTERA INVITO E INDIZIONE DELLA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34487"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE A UFFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO DI RIFERIMENTO 2° BIMESTRE 2017 PERIODO DI FATTURAZIONE DICEMBRE 2016 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34488"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>391</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.1 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34489"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34490"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>390</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT”- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE IMPORTO CONTRATTUALE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34491"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA  RG. 183/16 - RIFUSIONE SPESE DI CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34492"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>389</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.PAGAMENTO PERIODO DAL 01 GENNAIO 2017 AL 31 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34493"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER  IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE "CONCILIA ORGANIZER" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34494"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>388</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECA E MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, SECONDO SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34495"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PER L’EFFETTUAZIONE DEL TAGLIANDO E DELLA REVISIONE PERIODICA DI N. 2 MOTOCICLI  TARGATI YA01107 E YA01108 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34496"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>387</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SAPO S.P.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTE ROSSO E STRADA CASTELLINA E DALLA STAZIONE FERROVIARIA ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO – 4° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34497"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI VOGHERA RG. N. 117/16 - RIFUSIONE SPESE DI CAUSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34498"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>386</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA AUTOFFICINA EMMAUTO S.N.C., RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE FIAT PUNTO E FIAT SEICENTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34499"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34500"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA BELLOCCHIO N.9. PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34501"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL SERVIZIO "ATTIVITA' DI INGEGNERIA RELATIVE ALLA VERIFICA SISMICA AI SENSI DEL D.M.14.01.2008 - PONTE ROSSO E PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE STAFFORA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34502"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>384</Numero_Provvedimento><Oggetto>CELEBRAZIONE 25 APRILE 2017 – APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34503"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA REALIZZAZIONE CONCERTO CORALE "IL SOGNO DI DIO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34504"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>383</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE DELL'AUTOCARRO IVECO 59 TARGATO PV BG820PH IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI DEL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34505"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34506"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>382</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO FORNITURA FARMACI PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LE TRE FARMACIE COMUNALI BIENNIO 2016/2017 - SOSTITUZIONE R.U.P. E DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34507"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34508"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>381</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34509"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO RECAPITO AVVISI TARI 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34510"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>380</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “ESSERCI” O.N.L.U.S. PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34511"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SUAP - ESPROPRI. TRIMESTRE 2 SETTEMBRE / 1° DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34512"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>379</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI TARI 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34513"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON   EDIZIONI PRIMULA PER PRESENTAZIONE LIBRI, APRILE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34514"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE AL SERVIZIO COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA. TRIMESTRE 2 SETTEMBRE / 1° DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34515"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - PROSECUZIONE PROGETTO PROMOZIONE ALLA SALUTE “A SCUOLA E NEL TERRITORIO” AI SENSI DELLA L. N. 285/97 E DELLA L. N. 45/99 – I° IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34516"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>377</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34517"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI PREVISTI DAL PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA AI SENSI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER  L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 – INTERVENTI PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – I° IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34518"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>376</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MANUTENZIONE ORDINARIA DI ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE – BIENNIO 2016-2017”: LIQUIDAZIONE FATTURA 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34519"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURE ASSICURATIVE DELL'ENTE. PAGAMENTO PREMIO PER IL PERIODO  DAL 31.12.2016 AL 30 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34520"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITÀ AI SENSI DELLA L. N. 162/98 – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34521"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI ZONA AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA - PROSECUZIONE PROGETTO “CENTRO SERVIZI IMMIGRATI PER IL DISTRETTO DI VOGHERA” AI SENSI DELLA L. N. 40/98 – I° IMPEGNO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34522"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO BIENNALE DI CONSEGNA, RITIRO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA – SERVIZIO POSTALIZZAZIONE DIRETTA E TRAMITE AFFRANCATURA – MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34523"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLE FORNITURE DI LATTE PER LA MENSA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA “CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI”. LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34524"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>373</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONSTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI “AZIONI INTEGRATE SICUREZZA STRADALE-ANNO 2016”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE BOZZA DI LETTERA INVITO E INDIZIONE DELLA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34525"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.134840 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA  ME.P.A.  DEL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE SOFTWARE E HOSTING CONDIVISO CON GESTIONE SISTEMISTICA DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VOGHERA (ANNO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34526"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>372</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI D.D. E H.L. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO SUORE BENEDETTINE DELLA DIVINA PROVVIDENZA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34527"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34528"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE - APPROVAZIONE PSC, AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO E NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34529"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE AUTOCARRO FIAT IVECO EUROCARGO TGCH281BY  IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO - APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34530"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>370</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI  NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34531"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PRENOTAZIONE SPESA, APPROVAZIONE ATTI TECNICI E LETTERA INVITO RELATIVA AL SERVIZIO PER LA  “VIGILANZA MONITORAGGIO E MANUTENZIONE  IMPIANTI DI ALLERTA AUTOMATICA ALLAGAMENTO NEI SOTTOPASSI STRADALI DI VIA LOMELLINA, VIA CIGNOLI, VIA CARDUCCI E VIA LAMARMORA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34532"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>369</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34533"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 36 DEL 21.03.2017 AVENTE AD OGGETTO “SITUAZIONE DI DEGRADO AREA DI CANTIERE DELA SOCIETA' COOPERATIVA L'ANTICO GELSO A.R.L. IN VIA MOLLINO, COMUNE DI VOGHERA”</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34534"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>368</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34535"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34536"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>367</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONI GRATUITE ATTREZZATURE COMUNALI – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34537"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOP. SOCIALE ESSER.CI ONLUS - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34538"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA RELATIVO AL REINTROITO PER PAGAMENTO UTENZE DI PARTE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO EROGATO AI SINTI RESIDENTI PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34539"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI –  DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34540"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>365</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A   PROFESSIONSTA DELLA PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI  DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020 ”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE BOZZA DI LETTERA INVITO E INDIZIONE DELLA GARA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34541"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34542"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>364</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NEI SOTTOPASSI CITTADINI ANNO 2016 – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34543"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. Z.T. VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S. - MODIFICA AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34544"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>363</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – QUARTO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34545"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO A SANZIONE EX ART. 15, COMMA 3 TER, LETT. B) L. R. N. 3/2008.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34546"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>362</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34547"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34548"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>361</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA PER ORGANIZZAZIONE CONCORSO LIRICO "A. GIACOMOTTI".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34549"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A)  DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA BIENNALE DI MAZZI DI FIORI E CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONI VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34550"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ "TUTTI IN BIBLIOTECA" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA, SECONDA PARTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34551"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34552"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2017 - INTEGRAZIONE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.60/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34553"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO STAMPANTE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34554"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>358</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 17/03/2017 AL 29/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34555"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. PRESA D'ATTO PROROGA SCADENZA CONVENZIONE E RELATIVI CONTRATTI DI ADESIONE  AL 01 DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34556"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>357</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER LA CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI PER DISASTER RECOVERY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34557"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO EX D.LGS. 81/08 E S.M.I.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34558"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>356</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (DICEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34559"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI S.P.A. IN DOTAZIONE AL SETTORE URBANISTICA. 4° TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34560"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>355</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI A SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DI CUI AL D.LG. 81/08 E S.M.E.I, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, E DELL’ART 36, COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO STRADE. APPROVAZIONE ESITO DELL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34561"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO INTERESSI MATURATI SU TITOLI DI STATO A FAVORE DELL’ ENPA SEZIONE DI VOGHERA, QUALE ENTE GESTORE DEL CANILE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34562"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE FIAT PANDA TARGATA AM 291 FG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34563"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA (BUONO SPESA, CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI CANONI E UTENZE) – PRIMO SEMESTRE 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34564"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>353</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX IN DOTAZIONE AI SERVIZI COMMERCIO – POLIZIA AMMINISTRATIVA – FIERA E MERCATI. 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34565"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O N. 82406479 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, DEFINIZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE E INDAGINI INTEGRATIVE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA PRATI NUOVI, PARZIALMENTE INTERESSATA DALLA PRESENZA DI EX DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34566"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>352</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE.PERIODO DAL 01.12.2016 AL 31.01.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34567"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA SERVER BLADE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO INFORMATICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34568"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>351</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 5998/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34569"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34570"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>350</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI – BIENNIO 2017-2018: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34571"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34572"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>349</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO DI INIZIATIVA PRIVATA SITO IN VOGHERA – VIA DONATELLO  - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34573"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER ARCHIVIO STORICO - AUTUNNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34574"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>348</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO PNEUMATICI DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DA ESEGUIRSI PER IL BIENNIO 2017-2018, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E PRENOTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34575"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA GIACCONI INVERNALI-  BIENNIO 2016-2017 -  PER I COMPONENTI LA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34576"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>347</Numero_Provvedimento><Oggetto>PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA SITO IN VOGHERA – LOCALITÀ CASCINA ALTOMASSO  - DETERMINA A CONTRARRE E ACCERTAMENTO A TITOLO DI MONETIZZAZIONE AREE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34577"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AD ARPA CONTRIBUTO ALLE SPESE PER RILASCIO PARERE AMBIENTALE SU SCIA IMPIANTI RADIOELETTRICI DITTA TELECOM SPA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34578"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>346</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA, GENNAIO - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34579"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ONERI SIAE SUI DIRITTI D’AUTORE NELLE BIBLIOTECHE COMUNALI. ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34580"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>345</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016. COOPERATIVA ESSER.CI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34581"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROPOSIZIONE APPELLO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LE SENTENZE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 5999/2016, N. 6000/2016 N. 6001/2016 E N. 6002/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34582"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>344</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34583"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASD VOGHERESE NUOTO -  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “31° TROFEO NAZIONALE DI NUOTO CITTA’ DI VOGHERA” .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34584"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>343</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34585"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO LOCALI PALESTRA PRESSO IL CENTRO NATATORIO POLIVALENTE “RICCARDO DAGRADI” ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOXE VOGHERA – RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34586"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>342</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017 -  INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34587"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34588"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>341</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE AZIMUT COOPERATIVA SOCIALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34589"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT” – DETERMINA A CONTRARRE DELLA FORNITURA E POSA DI CENTRALE RIVELAZIONE FUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34590"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>340</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34591"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO - OPERA DON GUANELLA - P.G. - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34592"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>339</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE “SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO” – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34593"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE A MEZZO MESSI NOTIFICATORI FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34594"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>338</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'OPERA DON GUANELLA LA PALLAVICINA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34595"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA   IDROVORA PER INTERVENTI DI EMERGENZA SVUOTAMENTO SOTTOPASSI STRADALI, AREE ED EDIFICI PUBBLICI ALLAGATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34596"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>337</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34597"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34598"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>336</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE URGENTE MECALAC 12 MX TARGA 20343 IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34599"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. LXP6309131 - PERIODO DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34600"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>335</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE APPARECCHIO PESATORE SELF-SERVICE NEXT-GET PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34601"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI R.D.O. N.84038960 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI – PERIODO APRILE – DICEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34602"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI  E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34603"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ALLESTIMENTO ARTISTICO MOSTRA ESPOSITIVA SU PIETRO BISIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34604"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA DI PONTE IN MURATURA EX S.S. 10 PADANA INFERIORE SUL TORRENTE STAFFORA (SALDO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34605"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E PER PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE – 2° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34606"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>332</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO IN PROPRIETÀ DI QUOTA PARTE DI AREA GIÀ ASSEGNATA IN DIRITTO DI SUPERFICIE NEL PEEP DEL COMUNE DI VOGHERA, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL’ART. 31, COMMI 45, 47, 48, 49, 50, LEGGE 23/12/98 N° 448. COMPRENSORIO N° 2 – LOTTO 7 – VIA BANDIROLA 11. UNITÀ IMMOBILIARE E BOX - PROPRIETÀ SPERATI NICOLA. DETERMINA A CONTRARRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34607"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI GRUPPO SAN PAOLO PER LA CIVICA BIBLIOTECA, 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34608"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TENDOSTRUTTURE PER LA 635° FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34609"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO SPESE LEGALI RELATIVE AL PROCEDIMENTO TRA G. G  E RISCOSSIONE SICILIA SPA DETERMINATE CON SENTENZA N. 468/'16 DEL GIUDICE DI PACE DI ACIREALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34610"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>330</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34611"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSISTENZA TRAMITE VOUCHER A PORTATORE DI HANDICAP INSERITO ALL’ASILO NIDO GAVINA.  IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34612"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>329</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34613"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. SETTEMBRE - DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34614"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>328</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34615"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 01/03/2017 AL 16/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34616"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>327</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI OPERA CHARITAS S.ANNA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO - V.C. - OTTOBRE/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34617"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34618"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>326</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018”: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34619"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DELLA PARIFICAZIONE DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34620"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>325</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA DELLE ROSE SRL RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA  RICOVERO (B.A.) - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34621"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONCESSIONE UTILIZZO SALA EMEROTECA AL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE PER INCONTRI E PROIEZIONI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34622"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>324</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA “CROCE ROSSA ITALIANA” COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34623"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34624"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>323</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: RICORSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA P.G.E N. 0040033/2016 E MOTIVI AGGIUNTI P.G.E. 0006990/2017. AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34625"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34626"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI BIENNIO 2017-2018”: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34627"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE NUMEROSE – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34628"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>321</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI EINAUDI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34629"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI TIPO ASSICURATIVO ALLE STAMPANTI SIMI  IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34630"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34631"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. –  ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34632"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>319</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34633"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA 635^ FIERA DELL’ASCENSIONE – EDIZIONE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34634"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>318</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI ("LA CAPPELLERIA S.A.S. DI BERNARDO CHRISTIAN &amp; C."). ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34635"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALI CON L'ASSOCIAZIONE PAVESE PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLE FARFALLE IOLAS PER SERATA DIVULGATIVA SUI LEPIDOTTERI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MUSEO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34636"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>317</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM N.8B01332410 RELATIVA ALL'UTENZA 0383-212668. 1° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34637"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI DIPENDENTE PROVENIENTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34638"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>316</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'APPLICATIVO PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO, COMPRENSIVO DI RECUPERO DEL PREGRESSO, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTI E ASSISTENZA PER GLI ANNI 2015/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34639"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTA VODAFONE ITALIA PER N.7 SIM PER IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE.PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2016 AL 24 FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34640"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>315</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34641"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTTURA PER ACQUISTO PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34642"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>314</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA DELLA DETERMINA N.310 DEL 15.03.2017 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI- ANNULLAMENTO INDAGINE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL E APPROVAZIONE INDIZIONE DELLA NUOVA INDAGINE DI MERCATO EXTRA SINTEL E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA LETTERA INVITO".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34643"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER DUE GIORNATE DI FORMAZIONE JIRIDE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34644"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>313</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VOGHERA IN VIA CAVALLOTTI, 3.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34645"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI ERP SITO IN VOGHERA IN VIA GALLINI, 13.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34646"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>312</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ASSISTENZA IDRAULICA ALLA FORNITURA DI POMPA SOMMERGIBILE PER SOSTITUZIONE ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO CARDUCCI”-LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34647"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISIZIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO, VIABILITÀ E VERDE PUBBLICO – PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN VOGHERA , VIA PIACENZA –- DETERMINA A CONTRARRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34648"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>311</Numero_Provvedimento><Oggetto>“ASSISTENZA ELETTRICA ALLA FORNITURA DI POMPA SOMMERGIBILE PER SOSTITUZIONE ALL’IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO CARDUCCI” – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34649"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'INCARICO DI VALUTAZIONE DI VULNERABILITA' SISMICA DEGLI EDIFICI STRATEGICI DI PROPRIETA' COMUNALE - ASILO NIDO GAVINA, MATERNA VALLE E MATERNA TORREMENAPACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34650"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>310</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI- ANNULLAMENTO INDAGINE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL E APPROVAZIONE INDIZIONE DELLA NUOVA INDAGINE DI MERCATO EXTRA SINTEL E APPROVAZIONE DELLA RELATIVA LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34651"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>PERFEZIONAMENTO MOBILITA’ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS.  165/2001 DI DIPENDENTE PROVENIENTE DAL COMUNE DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34652"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>309</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER CENTRO STAMPA COMUNALE- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP DA GIUGNO 2012 A MAGGIO 2017.LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 05/09/2016 AL 04/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34653"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34654"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>308</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ATI FARCOPA MESE GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34655"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  COLLABORAZIONE CON IL CENTRO ITALIANO FEMMINILE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34656"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>307</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO,TRAMITE MEPA,FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER CENTRO STAMPA COMUNALE.PERIODO GENNAIO 2015-DICEMBRE 2019.LIQUIDAZIONE COPIE EFFETTUATE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34657"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE ADDETTI EMERGENZE INCENDI E PRONTO SOCCORSO NELLE VARIE SEDI COMUNALI - D.LGS. 81/2008 E SUCC. MOD. ED INTEGR.: AGGIORNAMENTO ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34658"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>306</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2015/2016”. LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34659"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DI CONSIGLIERI E ASSESSORI COMUNALI A NORMA DEL D.L.GS. 267/2000 – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34660"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>305</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, INVERNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34661"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE,AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PER SOFTWARE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI (SALDO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34662"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>304</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE II “AFFARI GENERALI - PERSONALE” – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34663"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI E RISCOSSIONE IMPORTI INDEBITAMENTE NON VERSATI. QUINTO PROVVEDIMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34664"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>303</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE  FATTURA  DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. N. 1010397145 DEL 24/01/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34665"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA AL SIG. ZUCCHELLA TIZIANO VERSATA MA NON DOVUTA RELATIVA AL PAGAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA AL C.D.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34666"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>302</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE  UNIFARMA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34667"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N.119921 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA., DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL RAPPORTO DI LAVORO DELL'ENTE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34668"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>301</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, INVERNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34669"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34670"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>300</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI “SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2016” AFFIDATO  A SEGUITO DI RDO N. 79756093 SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL – APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34671"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD ASM SPA - MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34672"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>299</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PULIZIA E RIMESSA IN PRISTINO CON MATERIALE ARIDO ZONA SPONDALE DISSESTATA CAUSA CEDIMENTO BANCHINA STRADALE IN STRADA CERVESINA DI SX IN PROSSIMITA’ DEL PONTICELLO SUL CANALE DEI MULINI - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34673"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SERVIZI ON LINE FORMEL S.R.L. - UFFICIOPERSONALEENTILOCALI.IT</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34674"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>298</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO AD ASM SPA - MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34675"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER MANUTENZIONE CONDIZIONATORI A POMPA DI CALORE DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34676"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>297</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 TESSERE DI RICONOSCIMENTO CORREDATE DAI RELATIVI BOLLINI DI CONVALIDA PER IL QUINQUENNIO 2017-2021.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34677"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI FARCOPA DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34678"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>296</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N.2 DI VIALE REPUBBLICA 51 (PROPRIETA' SIGG.RE GIORGI E BARBIERI) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -SECONDO TRIMESTRE 2017-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34679"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERTENZA TRIBUNALE DI MILANO N.R.G. 26558/2016. INCASSO RIMBORSO  PER SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34680"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>295</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA FARCOPA GENNAIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34681"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA MODELLI INFORMATIZZATI PER LA COMPILAZIONE DI ALLEGATI AL RENDICONTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34682"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>294</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA SEDIE PER MANIFESTAZIONI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34683"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>“VARIANTE IN AUMENTO RELATIVA AI SONDAGGI GEOGNOSTICI PER VERIFICA SISMICA PONTE ROSSO E PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE STAFFORA”: APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34684"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>293</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOCARRO DUCATO TARGATO PV859253 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34685"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES MOD. 679/E IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34686"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>292</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SONDAGGI GEOGNOSTICI PER VERIFICA SISMICA PONTE ROSSO E PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE STAFFORA":APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34687"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34688"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>291</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DI “A.S.M. VOGHERA S.P.A.”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34689"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA  PER MANUTENZIONE VEICOLI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34690"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>290</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34691"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA AL PROGETTO CRS- SISS DELLA REGIONE LOMBARDIA CON ADESIONE AL SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34692"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>289</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER STUDENTI DELL'ISTITUTO MARAGLIANO, MARZO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34693"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34694"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>288</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34695"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO – ANNO 2016: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34696"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>287</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA DIOCESI DI TORTONA PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - 1° TRIM.  2017 (MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34697"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE 2016. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34698"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>286</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34699"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34700"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>285</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34701"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34702"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>284</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTE COMUNALE A PARTECIPARE AL CONVEGNO DI STUDIO "SCIA - SCIA UNICA - SCIA CONDIZIONATA - COMUNICAZIONE: RICEVIMENTO, GESTIONE E CONTROLLO. I NUOVI REGIMI AMMINISTRATIVI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE, L'AGIBILITA' EDILIZIA, I PARERI PREVENTIVI ISTRUTTORI DOPO IL D.LGS. N. 222/2016" - SMARTCIG N. Z7E1D9C49C</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34703"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – SECONDA TRANCHE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34704"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>283</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE BLBLIOBUS PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34705"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’ EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34706"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>282</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2017 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA (ANAI) PER IL CIVICO ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34707"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34708"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>281</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – PRIMA TRANCHE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34709"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34710"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>280</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34711"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>279</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34712"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34713"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>278</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTIVAZIONE ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO, GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34714"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI – FEBBRAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34715"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>277</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI - CIMITERO MAGGIORE E CIMITERI FRAZIONALI  - 01.01.2017 - 31.12.2018 TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL LOMBARDIA - CIG:  6827012486</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34716"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA ONERI DISTR. MESE DIC 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34717"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>276</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RIMBORSO RIFORNIMENTO METANO BIBLIOBUS SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34718"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI . ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34719"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>275</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SEGRETERIA DEL SINDACO – PERIODO DAL 02/09/2016 AL 01/12/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34720"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.15° PAGAMENTO. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34721"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>274</Numero_Provvedimento><Oggetto>PARTECIPAZIONE DEL SINDACO A MIPIM (MERCATO INTERNAZIONALE DELL'IMMOBILE) DAL 14 AL 17 MARZO 2017 A CANNES IN FRANCIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34722"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON LIBRERIA TICINUM PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34723"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>273</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2. 6° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34724"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N. 16 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34725"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>272</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34726"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI POSTEGGIO SU AREA PUBBLICA NEL MERCATO BISETTIMANALE DI PIAZZA DUOMO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34727"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>271</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.7°PAGAMENTO. ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34728"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FALDA DI COPERTURA VILLA BALMA”: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34729"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>270</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT TRAMITE IL ME.PA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34730"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA N. 11 CONTENITORI MULTIUSO IN PLASTICA TRASPARENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34731"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>269</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO REDAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE A SEGUITO DI ACCERTATO SUPERAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE SOGLIA DI CONTAMINAZIONE (CSC) AREA COMUNALE SEDE EX DISTRIBUTORE CARBURANTI SITA IN P.LE QUARLERI. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO, LETTERA INVITO E INDIZIONE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34732"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL REGISTRATORE DI CASSA IN DOTAZIONE ALLA FARMACIA N. 1 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34733"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>268</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34734"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO  SPESE  SOSTENUTE DALL’UFFICIO  PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 14/02/2017 AL 28/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34735"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>267</Numero_Provvedimento><Oggetto>DELEGA AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI (ART. 3 LEGGE N. 23/96) E ACQUISTO DEL MATERIALE D’UFFICIO, REGISTRI E STAMPATI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34736"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.  6^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34737"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>266</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVO DI CONTROLLO ACCESSI DEL LOCALE DISASTER RECOVERY COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34738"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SPETTACOLI TEATRALI NELL’AMBITO DELL'INIZIATIVA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ “TUTTI IN BIBLIOTECA”  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34739"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>265</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A FEDERFARMA PAVIA  MESI DI OTTOBRE , NOVEMBRE E DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34740"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI  DI CUI AL CONTRATTO N. REP. 26549/15 – APPROVAZIONE VARIANTE IN AUMENTO AI SENSI DELL'ART. 132 COMMA C. 1 LETT. C) DEL D. LGS. 163/2006 – INTERVENTI PRIMI MESI ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34741"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>264</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 04 DICEMBRE 2016 DEANTONI STEFANIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34742"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI ANNO 2017 E APPROVAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34743"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>263</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOP. SOCIALE RELATIVA A SERVIZIO ASSISTENZA DOMOCILIARE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34744"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34745"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>262</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI” - APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO, DISCIPLINARE E INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34746"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2017 - AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34747"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>261</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ASL E FEDERFARMA PAVIA  ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34748"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34749"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>260</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34750"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO CARTE IDENTITA' AL 30.06.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34751"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>259</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ETICHETTE PER ETICHETTATRICE DYMO LABEL WRITER 330 TURBO IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34752"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE F3 UNIFARMA MESE GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34753"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>258</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA EVENTUALE SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TENDOSTRUTTURE PER LA 635^ FIERA DELL'ASCENSIONE - EDIZIONE 2017, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34754"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO ELETTRONICO CON IMPRESA EDILTORRE S.A.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34755"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>257</Numero_Provvedimento><Oggetto>ANNULLAMENTO NUMERO DI PROTOCOLLO PG. N. 0006045/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34756"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI GENNAIO 2017 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34757"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>256</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA ED IL COMUNE DI VOGHERA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN “SCIENZE MOTORIE”  E “SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT“ -  EROGAZIONE CONTRIBUTO  ANNO ACCADEMICO 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34758"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL’EFFETTUAZIONE DI VISITE SPECIALISTICHE NEI CONFRONTI DI TRE DIPENDENTI COMUNALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34759"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>255</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI, TITOLARI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE NEL LIBERO MERCATO – D.G.R. N. 5644/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34760"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE AL PROTOCOLLO SANITARIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34761"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>254</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI BIENNIO 2017-2018”: DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34762"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO ED ADDESTRAMENTO PER SISTEMA INFORMATICO GESTIONE TRIBUTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34763"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>253</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S.R.L. PER SERVIZIO DI COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON ED INTERVENTO DI FORMAZIONE DI N. 1 GIORNATA EFFETTUATO IL 20/12/2016 - CIG ZB01C5CB37</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34764"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER RIORDINO E INVENTARIAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA NELL'AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CULTURA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34765"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>252</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34766"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IDEA VERDE DI PIAZZARDI TIZIANA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34767"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>251</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34768"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34769"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>250</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34770"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34771"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>249</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA UNIFARMA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34772"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI. PERIODO DAL 01 GIUGNO 2017 AL 31.05.2020 E PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO IN CORSO AL 31.05.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34773"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>248</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI N. 14 BATTERIE AL NIMH 1400 PER RADIO MOTOROLA DP3601 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34774"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIPARTO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ A SOSTEGNO DEI COMUNI CON POPOLAZIONE NON SUPERIORE AI 5000 ABITANTI PER GLI ONERI DERIVANTI DALL’AFFIDAMENTO FAMILIARE ED OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34775"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>247</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34776"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE STRADE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34777"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>246</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI PER IL PROGETTO "IL FUTURO PER PROMUOBERE IL PASSATO. NUOVE TECNOLOGIE PER UN NUOVO MUSEO" COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34778"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOGHERA. AGGIUDICAZIONE DEFINITVA EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34779"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>245</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA SERVIZIO DI RICERCA DOCUMENTAZIONE ED ELABORAZIONE MATERIALI DIDATTICI PER IL SERVIZIO DI MUSEOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34780"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – VILLA MATER S.R.L. – NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34781"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>244</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34782"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) ANNO 2016 – CONSUNTIVAZIONE GESTIONE ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34783"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>243</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. RDO SU MEPA N. 1483020. AGGIUDICAZIONE FORNITURA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34784"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATURA PER REINTEGRO SCORTE CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ACQUISTO EFFETTUATO TRAMITE CONVENZIONE ARCA. DET.N.27 DEL 12.05.2016  3°PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34785"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>242</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E NON EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34786"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO PER LE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO DELLA DIFESA DEL COMUNE DI VOGHERA IN RELAZIONE ALLA FASE DI MERITO DEL RICORSO PROMOSSO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AVANTI IL TAR DI MILANO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34787"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>241</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI U.O. MANUTENZIONE FABBRICATI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34788"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IN ZONA PONTEROSSO E STRADA CASTELLINA E  PERCORSO DALLA STAZIONE FF.SS. ALLA CASA CIRCONDARIALE E RITORNO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34789"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>240</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A SELF-SERVICE CON SCHEDE MAGNETICHE PREPAGATE PER RECEPTION BIBLIOTECA CIVICA, ANNI 2016/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34790"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34791"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>239</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34792"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34793"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>238</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ALER PAVIA-LODI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E.R.P. DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE GESTIONE ALLOGGI COMUNALI – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34794"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>“CONCESSIONE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA DIREZIONALE PRIVATA (PREINSEGNE), DI IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO, DI IMPIANTI PUBBLICITARI E DI CARTELLONISTICA STRADALE SU SUOLO PUBBLICO”. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34795"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>237</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA N. 1- BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34796"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34797"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>236</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE E LAVAGGIO CAMICI - ANNO 2016 MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34798"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34799"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>235</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO  DI CROCE DI MALTA S.R.L. (LE TORRI DI RETORBIDO) - MESE DI DICEMBRE 2016 (C.V..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34800"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34801"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>234</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOP. SOC. SILVABELLA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34802"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>RESTITUZIONE SOMMA ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO - FILIALE DI VOGHERA - VIA PLANA  N. 42 - ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI VOGHERA MA NON DOVUTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34803"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>233</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA L’IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34804"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZIO  POLIZIA LOCALE –  UFFICIO TRAFFICO E UFFICIO FIERE E MERCATI -   ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34805"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>232</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TORTONA PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA. QUARTA TRANCHE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34806"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE  ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVE ALLE  VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AI ROSSI SEMAFORICI  E AI REGOLAMENTI COMUNALI –  OTTOBRE,  NOVEMBRE E  DICEMBRE  2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34807"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>231</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA "CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI" - II TRIMESTRE 2015  ED INTEGRAZIONE I TRIMESTRE 2015 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VARZI ED AL COMUNE DI CORNALE E BASTIDA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34808"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34809"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>230</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO VIOLAZIONI SEMAFORICHE - PERIODO DAL 01/12/2016 AL 31/12/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34810"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34811"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>229</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. :LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34812"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE IV° TRIMESTRE  ANNO 2016  RELATIVO AD INTERROGAZIONI PRESSO IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE -  M.C.T.C. -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34813"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>228</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34814"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA TICINO SERVIZIO PULIZIA MESE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34815"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>227</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICONGIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34816"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI ANNO 2016 - APPROVAZIONE STATO FINALE E ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34817"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>226</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA ATI FARMACIA N.3 RELATIVE A DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34818"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34819"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>225</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.ADESIONE CONVENZIONE ARCA "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ED.4". 3° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34820"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34821"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>224</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 – PASSERELLA TORRENTE STAFFORA” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34822"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI SPECIFICI PER IL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34823"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>223</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI ANNI 2017/2018” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34824"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34825"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>222</Numero_Provvedimento><Oggetto>FINANZIAMENTO SPESA ACQUISTO CARTA PER STAMPATI TRAMITE ECONOMATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34826"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISCRIZIONE DIPENDENTE ALL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI CERTIFICATORI E ADESIONE A INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI EROGATI DA CENED</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34827"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>221</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE  DEI TECNICI PROGETTISTI EX  ART. 24 C. 1 LETT. A)  DEL D. LGS. 50/2016 E ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLE RATE DEI PREMI A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34828"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA SERVIZIO  LABORATORI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PRESSO LA SEZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34829"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>220</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI SISS 2017 FARMACIE 2 E 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34830"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34831"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>219</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI - 2° SEMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34832"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE 2016 ALLA SOCIETÀ PAVESE DI STORIA PATRIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34833"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>218</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. DIFFERIMENTO  DURATA CONTRATTUALE AL 31.08.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34834"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA MARTA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34835"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>217</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZIO DI ANIMAZIONE BLBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34836"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWSBOCO PER SERVIZIO LAVANOLO CAMICI MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34837"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>216</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER ANIMAZIONE SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ, MARZO – DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34838"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SAT ELETTRONICA PER ASSISTENZA TECNICA REGISTRATORE DI CASSA FARMACIA N.3 ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34839"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>215</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI A SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA AI LAVORI DEL SERVIZIO STRADE, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CORREDATO DALLA BOZZA DEL DISCIPLINARE TECNICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34840"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ATI UNIFARMA /FARCOPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1-BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34841"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>214</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE ANNO 2016”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34842"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 1114/2016 - R.G. 1093/16 -  DEPOSITATA IL 27.12.2016 AI SENSI DELL'ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34843"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>213</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “MARTA” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34844"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 – BIENNIO 2017 – 2018: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34845"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>212</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RICOVERO A FAVORE DI ANZIANI E DISABILI CHE VERSANO IN STATO DI BISOGNO – GENNAIO E FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34846"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AL DLF VOGHERA PER IL XXII CONCORSO INTERNAZIONALE DI POESIA "CITTÀ DI VOGHERA 2017".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34847"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>211</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. CASA DEL GIOVANE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34848"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DELL’A.S.M. VOGHERA S.P.A. - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34849"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>210</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI: ASSOCIAZIONE ATLETICA PAVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34850"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’ EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34851"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>209</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA OPERE IN CONTINUAZIONE TRECCANI PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34852"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DEL RIFACIMENTO DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOGHERA   CHE SI È TENUTO IL 29 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34853"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>208</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2017 ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUSEI SCIENTIFICI (ANMS) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34854"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VOGHERA DI UNA DIPENDENTE PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI PAVIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34855"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>207</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO DA PARTE DI DIPENDENTE COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34856"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34857"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>206</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE BIBLIOBUS PRESSO IL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34858"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI CISAM PER LA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34859"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>205</Numero_Provvedimento><Oggetto>TEATRO SOCIALE - APPROVAZIONE SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCONTO RATA SPESE ORDINARIE ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34860"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE 2017 ALLA SOCIETÀ STORICA DEL NOVESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34861"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>204</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34862"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA STAMPATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO, 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34863"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>203</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER PERSONALE DI VIGILANZA E CANCELLERIA, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE INDETTO PER IL GIORNO 04 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34864"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FEPP S.R.L.S.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34865"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>202</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34866"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DI VILLA MATER S.R.L. RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO – V.R.– NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34867"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>201</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO 2017-2018: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34868"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT” – APPROVAZIONE SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVI PER IMPIANTO ANTINCENDIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34869"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>200</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA MESE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34870"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE”: - DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34871"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>199</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34872"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL’UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI – PERIODO DAL 12/01/2017 AL 13/02/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34873"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>198</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE  ANNO 2016” ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE DELL’OPERA   EX ART. 26 C. 6 LETT. D) DEL D. LGS. 50/2016.  LIQUIDAZIONE DELLA RATA DEL PREMIO A FAVORE DI ASSITECA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34874"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ALIMENTI PER LA PRIMA INFANZIA, PRODOTTI PER LA CURA DEL BAMBINO E PRODOTTI PER L’IGIENE E LA DISINFEZIONE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34875"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>197</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERFARMA MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34876"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA ADESIONE 2016 BIBLIOTECA AD ASSOCIAZIONE CON DIRITTO DI RIVISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34877"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>196</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34878"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI OLTREPÒ LOMBARDO - AAOL PER POSA LUMINARIE E FILODIFFUSIONE NATALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34879"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>195</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 - PASSERELLA TORRENTE STAFFORA”: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34880"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE IN HOUSE IN MATERIE ATTINENTI L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34881"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>194</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.PAGAMENTO PERIODO DAL 01 DICEMBRE AL 31 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34882"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.14 PAGAMENTO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34883"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>193</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA 2° RATA STAGIONE INVERNALE  2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34884"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE –  DELLAGIOVANNA MARIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34885"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>192</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO SPAZI COMUNALI A FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIAN VOLONTARI PER LA LIBERTÀ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34886"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE – SIG.RA BASSI GIOVANNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34887"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>191</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZO SALA EMEROTECA A FAVORE DEL GRUPPO MICOLOGICO VOGHERESE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34888"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34889"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>190</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE –  MANELLI SILVANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34890"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO COMUNALE PER LA MOBILITA' ABITATIVA DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.- ANNO 2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34891"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>189</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI GENNAIO 2017 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34892"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO GESTIONE   AMM.VA SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. :LIQUIDAZIONE FATTURE PER RIMBORSO SPESE POSTALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34893"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>188</Numero_Provvedimento><Oggetto>“REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016” DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34894"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.- ANNO 2016-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34895"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>187</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SEVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34896"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>“MARTA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”-  LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34897"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>186</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE AVVISO DI PROCEDURA PUBBLICA COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34898"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI GENNAIO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34899"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>185</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTI A QUOTIDIANI,PERIODICI E RIVISTE DI SETTORE.ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34900"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MODELLO INFORMATICO PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017/2019</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34901"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>184</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE TELECOM PER UFFICI, SERVIZI COMUNALI E SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. 1° BIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34902"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>183</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: SERVIZIO DI “MANUTENZIONE NON PROGRAMMATA AGLI ASCENSORI SITI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE” TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA M.E.P.A. ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34903"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA’ MANEGGIO VALORI – INTEGRAZIONE EROGAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34904"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>182</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ISCRIZIONE 2017 ELENCO SPECIALE ALBO GIORNALISTI PER DIREZIONE RIVISTA “QUADERNI” DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34905"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ADESIONE ANNO 2017 ALLA SOCIETÀ PALEONTOLOGICA ITALIANA (SPI) PER IL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34906"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>181</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ATI UNIFARMA/FARCOPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34907"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34908"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>180</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DIRITTI VISITA TECNICA  AI VIGILI DEL FUOCO PER INOLTRO DELLA SCIA RELATIVA ALLA CONFORMITÀ ANTINCENDIO RELATIVO AI LAVORI DI AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT (PRAT.58246)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34909"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCORDO DI INTEGRAZIONE TARIFFARIA TRA I SERVIZI EXTRAURBANI DELLA SOTTORETE OLTREPO E IL SERVIZIO URBANO DEL COMUNE DI VOGHERA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34910"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>179</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34911"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34912"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>178</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO COMPETENZE E ONERI PER IL COMANDO DEL DIRIGENTE TECNICO PRESSO IL COMUNE DI VOGHERA – PERIODO 1/11/2016 – 15/01/2017 - 5° PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E SALDO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34913"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34914"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>177</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’ EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34915"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34916"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>176</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE  CONTRIBUTO A  “ORCHESTRA DA CAMERA DI VOGHERA” PER CONCERTO DEL NUOVO ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34917"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO”,  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE UTILIZZANO IL  TRASPORTO SCOLASTICO – LIQUIDAZIONE 1° TRANCHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34918"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>175</Numero_Provvedimento><Oggetto>ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DANTE – EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO “ANDANTE CON MOTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34919"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER MESSI COMUNALI ANNO 2016 – TRATTATIVA DIRETTA AI SENSI ART. 36 - C. 2 - LETT. A) D.LGS. 50/2016 SU PIATTAFORMA CONSIP DENOMINATA MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34920"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>174</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER VERSAMENTO IVA A DEBITO ATTIVITA’ RILEVANTI AI FINI IVA – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34921"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE ONERI FARCOPA FATTURE PER SERVIZI DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34922"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>173</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E PRENOTAZIONE REVISIONE AUTOCARRO IVECO 59 – TARGA PV BG820PH IN DOTAZIONE AL REPARTO CANTONIERI – SERVIZIO STRADE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34923"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE ISTANZA DI DILAZIONE PAGAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34924"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>172</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ASL E FEDERFARMA PAVIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34925"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA A.T.I  FARMACIA N.3  RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34926"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>171</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BOLLETTE TIM PER RADIOMOBILI IN DOTAZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PERIODO DI RIFERIMENTO 1°BIMESTRE 2017.PERIODO DI FATTURAZIONE OTTOBRE/NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34927"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COMIFAR PER ONERI DISTRIBUZIONE NOVEMBRE 2016 PER CONTO ATS PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34928"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>170</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI "RIMOZIONE ETERNIT CASERMA VIGILI DEL FUOCO":  APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34929"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE E CONTESTUALE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34930"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>169</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO DIURNO INTEGRATO – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34931"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34932"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>168</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2016 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INTERVENTI DEL PIANO DI ZONA DELL’ AMBITO DISTRETTUALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34933"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE  SPESA CORRISPETTIVO ALLA FONDAZIONE ADOLESCERE  PER GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI AFFERENTI AL SETTORE MUSICALE, II^ RATA ANNO SCOLASTICO 2016/17.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34934"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>167</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “VARNI AGNETTI” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34935"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER UTILIZZOSPAZI COMUNALI E SEDIE A FAVORE DELLA CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34936"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>166</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTO INERENTE LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEL CONTRATTO IN MODALITA' ELETTRONICA DA STIPULARE CON L'IMPRESA "EDILTORRE DI PETRALIA ANTONINO S.A.S."</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34937"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE ALLA BIBLIOTECA DI BRONI NELL’AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL’OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34938"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>165</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34939"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CAMICI CON SERVIZIO DI LAVANOLO PER DIPENDENTI DELLE TRE FARMACIE COMUNALI ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DOPO TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34940"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>164</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE – SECONDA LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34941"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO RADIO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE –  BIENNIO 2017 – 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34942"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>163</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE DI LOELLUM CONSORZIO DI COOPERATIVE - COOP. SOCIALE RELATIVE A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO (M.M. E K.M.) MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34943"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO - OPERA PIA CASA DEL PANE PENSIONATO ZANABONI - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34944"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>162</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANCELLAZIONE ISCRIZIONE DALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI VOGHERESI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PHOENIX IRIA BASKET E NUOVA ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE “CORO A.N.A. ITALO TIMALLO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34945"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>DECURTAZIONE RETRIBUZIONE PER MANCATO RECUPERO PERMESSI USUFRUITI NELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34946"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>161</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PERIODICHE ALLA CIVICA BIBLIOTECA TRAMITE FORNITORE LOCALE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34947"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34948"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>160</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34949"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA “FORNITURA CON INSTALLAZIONE N. 1 POZZETTO DI ISPEZIONE DI FOGNATURA - ALZAIA SUD DI CORSO XXVII MARZO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34950"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>159</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO ALL'ANTEAS PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ATRIO BIBLIOTECA PER ACCESSO AL PARCHEGGIO PUBBLICO DEL CORTILE NORD DELL'EX CASERMA NONCHÈ DEGLI ULTERIORI ACCESSI AL PARCHEGGIO STESSO - MESI DI NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 E APERTURA STRAORDINARIA DEL 25/09/2016.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34951"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER  TRE GIORNATE DI FORMAZIONE PER JIRIDE.-</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34952"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>158</Numero_Provvedimento><Oggetto>“RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34953"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AD UN INTERVENTO DI RIPARAZIONE ALL'AUTOCARRO COMUNALE PORTER - TARGA DM 613 HS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34954"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>157</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESE PER SERVIZIO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2017 – C.I.G. Z421D0C210</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34955"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PUBBLICAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPO', AUTUNNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34956"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>156</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA ED ALER PAVIA - LODI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE 2017 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34957"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, INVERNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34958"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>155</Numero_Provvedimento><Oggetto>D.G.R. N. 5802 DEL 18.11.2016 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2016 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTA’ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON D.G.R. N. 5448 DEL 25 LUGLIO 2016” ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO REGIONALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34959"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEL PALCO E DELLA PEDANA DI PROPRIETA’ COMUNALE – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34960"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>154</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA BLOCCHI SERRATURA/CHIAVE PER GLI ARMADIETTI DELLA CIVICA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34961"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA PUBBLICAZIONI  PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ, AUTUNNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34962"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>153</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA  FALDA DI COPERTURA VILLA BALMA”:  DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34963"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, INVERNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BIBLIOTECA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34964"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>152</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI VERIFICA MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R.462/2001 - BIENNIO 2017-2018: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO E INDIZIONE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34965"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>151</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER LA CONFIGURAZIONE DEI DISPOSITIVI PER DISASTER RECOVERY</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34966"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO FORMAZIONE INTEGRATA IVA - IRAP ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34967"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>150</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE – ANNO 2016. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE EX ART. 35 C. 18 DEL D. LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34968"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINZOLATA ALLA DATA DEL 31/12/2016 AI SENSI DEL PUNTO 10, ALLEGATO 4/2 D. LGS. 118/2011</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34969"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>149</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI  MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI:  “RIPARAZIONE E REVISIONE MOTOCARRO TARGATO DN60316” IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, TRAMITE R.D.O. (NR. 80257235) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34970"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO E ACCONTO PREMIO INAIL. AUTOLIQUIDAZIONE 2016/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34971"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>148</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE ADOLESCERE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34972"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>147</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. A.E.P.E.R..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34973"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE AFFITTO 1 TRIMESTRE LOCALI FARMACIA N. 2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34974"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>146</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO MAGGIORE, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. A), ART. 216, COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016: APPROVAZIONE RISULTANZE R.D.O EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT  SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA ED AFFIDAMENTO INCARICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34975"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO UFFICIO COMMERCIALE DI PIAZZA DUOMO - LAVORI DI SOMMA URGENZA AI SENSI ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016”. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34976"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>145</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO EDUCATIVO POMERIDIANO (SEP). LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34977"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018”: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL, ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34978"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>144</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE REVERIE SOCIETÀ COOP. SOC. ONLUS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34979"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO O SOSTITUZIONE  DI PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI . ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34980"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>143</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI, SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E COMITATI PER INIZIATIVE A CARATTERE SPORTIVO – BANDO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34981"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA ARMADIO METALLICO PER LA BIBLIOTECA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34982"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>142</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SCORTE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34983"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PAGAMENTO SALDO SPESE CONDOMINIALI LOCALI FARMACIA COMUNALE N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34984"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>141</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI - BIENNIO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34985"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE PERIODO DAL 01.10.16 AL 30.11.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34986"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>140</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO DI  FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LL.PP.  AFFIDATO TRAMITE ME.P.A. (O.D.A. N.1999562) ALLA SOC. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34987"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA COLLEGAMENTO ALLARME ANTINTRUSIONE CIVICA BIBLIOTECAE MUSEI CON ISTITUTO DI VIGILANZA, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34988"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>139</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA DITTA “OPPI INDUSTRIA ALIMENTARE” -  LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34989"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-31</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34990"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>138</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34991"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL’ OPERA DON GUANELLA “LA PALLAVICINA” PER L’ EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34992"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>137</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34993"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA TICINO PER SERVIZIO PULIZIA ANNO 2016 MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34994"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PRESUNTA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO MESSI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34995"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>136</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI E SIMILI ARTIFICI ESPLODENTI  NEI GIORNI 31 DICEMBRE 2017 E 1 GENNAIO 2018 NELLE AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34996"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA ITALIA S.P.A. IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO ED UFFICIO ECOLOGIA. TRIMESTRE 21 SETTEMBRE/20 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34997"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI PER IL GIORNO 28 DICEMBRE 2017, TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA EMILIA E L'INTERSEZIONE CON VIA SPARTACO LANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34998"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>135</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBONAMENTO SPECIALE ALLA TELEVISIONE PER IL MONITOR COLLOCATO NELLA CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="34999"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DEROGA ORARI APERTURA FESTIVA ACCONCIATORI ED ESTETISTI 24 E 31 DICEMBRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35000"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. E AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA E DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER ANNI 4 - C.IG.: 560401751F - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35001"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DIVISE INVERNALI PER I COMPONENTI LA POLIZIA LOCALE - ANNO 2016-2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35002"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI AL FINE DI EFFETTUARE LAVORI DI POTATURA E CONTENIMENTO DELLE ALBERATE CITTADINE PER L'ANNO 2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35003"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE A SOSTA A  PAGAMENTO AD A.S.M.  VOGHERA SPA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 1° TRIMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35004"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35005"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PRESIDENTI, SEGRETARI E SCRUTATORI, IN OCCASIONE DELLA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTO PER IL GIORNO  29  GENNAIO  2017 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35006"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SACCHI E PIAZZA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35007"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA N. 1 - ANNO 2016 MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35008"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA FARMACIA N. 1 ANNO 2016 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35009"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI IL SEGGIO CENTRALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35010"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>131</Numero_Provvedimento><Oggetto>RECOLOGY SRL -  MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE RIFIUTI - ORDINANZA SINDACALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35011"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA POSTIGLIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35012"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35013"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARCA DENOMINATA "CARTA IN RISME ED. 4" PER LA FORNITURA DI CARTA PER STAMPA E COPIE DURANTE  L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35014"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ABETE” ASSISTENZA BAMBINI E TERZA ETÀ PER L’ EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35015"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DALVERME NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA CALVI E L'INTERSEZIONE CON VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35016"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E L’AUSER “FILO D’ARGENTO”,  PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE UTILIZZANO IL  TRASPORTO SCOLASTICO - APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35017"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLI SPALTI NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA SACCHI E L'INTERSEZIONE CON PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35018"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE TRIBUNA COPERTA STADIO COMUNALE “G. PARISI”: LAVORI COMPLEMENTARI – APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROVVISORIO E SVINCOLO CAUZIONE PRESTATA A GARANZIA DI LEGGE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35019"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE DI RICOVERO - CROCE DI MALTA S.R.L. (LE TORRI DI RETORBIDO) - MESE DI NOVEMBRE 2016 - (C.V.).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35020"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI VOGHERA - 4° TRI. 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>BILANCIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35021"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA MUSICALE G. ROSSINI PER STAGIONE CONCERTISTICA DA CAMERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35022"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A CAFARCHIO LORENZO RELATIVA AL VERBALE N°08/2017 - REGOLAM. COMUNALE PUBBLICITA'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-12-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35023"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA DEL PUBBLICO ESERCIZIO UBICATO IN VIA FURINI, 38 A VOGHERA DENOMINATO “BAR SPORT” - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 109 DEL 27/09/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35024"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA SPETTACOLO TEATRALE PRESSO LA BIBLIOTECA DI STRADELLA NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35025"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ENPA - SEZIONE DI VOGHERA PER LA GESTIONE DEL CANILE COMUNALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 29.09.2014. 1° QUADRIMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35026"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35027"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO E INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO – A.S.P. CARLO PEZZANI –  NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35028"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALLINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA FELICE CAVALLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35029"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LETTIGA IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35030"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PONENTE PER IL GIORNO 28 NOVEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35031"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO CONCESSIONE REGIONALE PER L' ANNO TRIBUTARIO 2017 PRATICA N. 90965</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35032"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’ASM VOGHERA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (NOVEMBRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35033"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO E SUPPORTO ALL'UTILIZZO SOFTWARE PER L'AGGIORNAMENTO DEL SITO -DEMOGRAFIA.COMUNE.VOGHERA.PV.IT  -DEI RISULTATI IN OCCASIONE DELLA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE  DEL 29 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35034"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE,ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARIBALDI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E PIAZZA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35035"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI IN VIA DON MILANI VOGHERA IN AREA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ  "SVILUPPO IMMOBILI RESIDENZIALI SRL"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35036"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PAVIA DEI DIRITTI CAMERALI INCASSATI CON L'EROGAZIONE DEI SERVIZI CERTIFICATIVI E INFORMATIVI ALLE IMPRESE. 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35037"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE POSTALI DI NOTIFICAZIONE, QUALE ATTI GIUDIZIARI, DEI VERBALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA -ANNO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35038"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA MAZZINI PER IL GIORNO 13 NOVEMBRE 2017 , TRATTO COMPRESO TRA VIA EMILIA E VIA G GALILEI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35039"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE . PERIODO GENNAIO/GIUGNO  2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35040"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PARTE ELETTRICA DI N. 1 MOTOCICLO SUZUKIDELLA POLIZIA LOCALE E SERVIZIO DI SMONTAGGIO DELL'IMPIANTO LUMINOSO SONORO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35041"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO NON EFFICACE AI SENSI DELLL'ART. 32 COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016 A SEGUITO DI PROCEDURA R.D.O. N. 82406479 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, DEFINIZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE E INDAGINI INTEGRATIVE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VIA PRATI NUOVI, PARZIALMENTE INTERESSATA DALLA PRESENZA DI EX DISCARICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35042"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE ORIZZONTALE - ANNO 2016 - 2017 -</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35043"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, VARI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DI CORSA CAMPESTRE IN VIA DANTE, ALIGHIERI, FOSCOLO , XX SETTEMBRE PER GIOVEDI 09/11/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-11-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35044"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35045"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWSBOCO MESE DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35046"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE ALLA RIMOZIONE DI OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE SU AREA  AGRICOLA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FG. 2 MAPP. 6-383 - IN STRADA PER CORANA N. 6.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35047"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTI CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA – PERIODO GENNAIO – GIUGNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35048"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE NELLE ZONE ADIACENTI IL CIMITERO MAGGIORE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35049"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER I 3 CENTRALINI SIEMENS HIPATH 4000 V5 DELLA STRUTTURA TELEFONICA COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35050"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER PEDONI E VEICOLI IN VICOLO MOLINARI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35051"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI GETTONI DELLA PESA PUBBLICA - ANNI 2017-2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35052"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP TICINO DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35053"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI VARI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI NELLE VIE DON MINZONI, PAPA GIOVANNI XXIII E CORSO XXVII MARZO AL FINE DI ESEGUIRE LAVORI DI STESURA TAPPETO DEFINITIVO IN ASFALTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35054"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 PER CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA ZANARDI, 23 - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - PROPRIETA' DELLA DIOCESI DI TORTONA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35055"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35056"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DELLA CORSIA SUD DI VIA PAPA GIOVANNI XXIII NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA ISCHIA-VIA CARDUCCI E LA ROTATORIA DI VIA DON MINZONI PER LAVORI SU IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35057"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA DI TORRAZZA COSTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35058"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE –RINNOVO SPONSORIZZAZIONE AREA VERDE ALLA SOCIETÀ DECSA S.R.L..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35059"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS NEL TRATTO COMPRESO TRA VICOLO RILE E VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35060"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35061"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA CONNETTIVITÀ ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI VIA GRAMSCI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35062"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35063"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO CAMICI CON SERVIZIO DI LAVANOLO PER DIPENDENTI  DELLE TRE  FARMACIE COMUNALI  ANNO 2017.                       AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35064"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>CORDELLINO EDSON - VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D.L. 21 MARZO 1978 N. 59 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 18 MAGGIO 1978 N. 191 PER “OMESSA COMUNICAZIONE ALL’AUTORITÀ DI P.S. ENTRO 48 ORE DEL POSSESSO O DETENZIONE DI IMMOBILE A QUALSIASI TITOLO A FAVORE DI ALTRO SOGGETTO”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35065"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2016. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35066"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALE AD USO NEGOZIO-BAR SITO IN PIAZZA DUOMO , 6 (BAR F.LLI LEARDI) - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35067"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO IN VIA GRAMSCI, 11</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35068"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ESSER.CI” PER L’ EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35069"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE USO BAR SITA AL PIANO TERRA DEL PALAZZO COMUNALE IN PIAZZA DUOMO ANGOLO VIA GRATTONI (LA CAPPELLERIA SAS DI BERNARDO CHRISTIAN E C.) ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PATRIMONIO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35070"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA UGO FOSCOLO PER IL GIORNO LUNEDI' 9 OTTOBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35071"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREA DI SOSTA PER VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE CON CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O SENSIBILMENTE RIDOTTA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-10-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35072"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>“SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI DI VIA GIOACCHINO  DELL’ISOLA” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35073"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. “C.O.D.A.M.S. DUE” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35074"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2016. COOPERATIVA C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35075"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35076"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>CHIUSURA ANTICIPATA DEL PUBBLICO ESERCIZIO UBICATO IN VIA FURINI, 38 A VOGHERA DENOMINATO “BAR SPORT”.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35077"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DELLE FARMACIE COMUNALI N. 1,2 E 3 - PERIODO 01/01/2017- 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35078"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LAMARMORA PER IL GIORNO 29 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35079"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016. COOPERATIVA ESSER.CI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35080"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI DANNI SUBITI A SEGUITO DI ALLUVIONE DEL 30.08.2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35081"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE EXODUS ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35082"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS, LUNEDI' 25 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35083"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE CON CONTENUTO ALCOLICO DI QUALSIASI GRADAZIONE E DI SOMMINISTRAZIONE/VENDITA DI BEVANDE DI QUALSIASI NATURA IN CONTENITORI DI VETRO IN OCCASIONE DEGLI AVENTI SPORTIVI E ALTRO APERTI AL PUBBLICO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 DA SVOLGERSI PRESSO LO STADIO COMUNALE  E AL PALAOLTREPÒ E VALIDO DA DUE ORE PRIMA DELL'INCONTRO/EVENTO A UN'ORA DOPO LA SUA CONCLUSIONE PER UN RAGGIO DI 500 METRI DAL LUOGO DELL'EVENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35084"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE NEI SEGGI IN OCCASIONE DEL  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35085"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI IMPIANTI ELETTRICI – BIENNIO 2017-2018”: DETERMINA A CONTRARRE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35086"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DI QUOTE STATALI INDEBITE IMU E TARES ANNI 2012 E SUCCESSIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35087"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA SCALA PER L'ARCHIVIO STORICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35088"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER IL TAGLIO DEI RAMI SPORGENTI ED ALBERI IN PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35089"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI AL FINE DI CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA PODISTICA DENOMINATA "STAFFETTA A COPPIE" CON PARTENZA E ARRIVO IN VIA GRAMSCI, VENERDI' 22 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35090"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE FARMACIA COMUNALE N.2</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35091"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>"PIANO DI LOTTIZZAZIONE PRODUTTIVO DI INIZIATIVA PRIVATA ATP 18 "ST" DENOMINATO "PIANA DEL FRASSOLO" - IN STRADA FRASSOLO" - DETERMINA A CONTRARRE .</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35092"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI A SVOLGERE LE PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA  AI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”, AI SENSI DELL’ART. 31 COMMA 8, ART 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E DELLA BOZZA DEL DISCIPLINARE D’INCARICO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35093"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO PROTOCOLLO (TRAMITE M.E.P.A.) -  PERIODO DAL 12.09.2016 ALL’11.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DELIBERE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35094"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA NENNI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO AL CAVO LAGOZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35095"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE  - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35096"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARELLO PER ESECUZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35097"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE "BAR F.LLI LEARDI UMBERTO, GIULIO E FRANCO S.N.C." - GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35098"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA N. 91687 SU PIATTAFORMA MEPA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35099"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI, LUNEDI' 18 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35100"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA CAMICIE CARTACEE PROTETTIVE PER L'ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35101"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE SITO IN VIA COVINI – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35102"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI,  AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35103"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DVIETO DI CIRCOLAZIONE IN PIAZZA LIBERAZIONE PER I GIORNI 16 E 17 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35104"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL SERVIZIO DI RECUPERO DEI CONTRIBUTI CE A FONDO PERSO SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35105"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>RINNOVO DELLA CONCESSIONE REGIONALE PER L'ANNO TRIBUTARIO 2017 PER LE FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35106"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEGLIA SPALTI TRATTO COMPRESO TRA VIA SACCHIE E VIA GARIBALDI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-09-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35107"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI CUCINA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35108"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35109"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35110"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35111"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) N. 1460879 SU PIATTAFORMA MEPA DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RELATIVA ALLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35112"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI FARCOPA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35113"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA S.A.T. ELETTRONICA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35114"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER 21° FESTA DI QUARTIERE IN VIA TOSCANA NEI GIORNI 3-4-5 SETTEMBRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35115"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35116"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA NEL TRATTO VIA CAVOUR-VIA CASTELLO PER ESECUZIONE DI TRASLOCO IL 10-08-2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35117"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE N. 2 CANCELLI INGRESSI – CIMITERO MAGGIORE  DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35118"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 1 ALIMENTATORE PER LA STAZIONE RADIO RIPETITRICE IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35119"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER CANI IMPEGNATIVI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-08-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35120"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COOP TICINO  COMUNALE2 MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35121"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.59 DEL 12/01/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35122"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWS-BOCO MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35123"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA, LA CARITAS DIOCESANA DI TORTONA E AGAPE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, PER L’OSPITALITÀ TEMPORANEA DI CITTADINI RESIDENTI A VOGHERA IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA – IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PER IL PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35124"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAVAGNA PER I GIORNI 7 E 8 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35125"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA FAMIGLIA PER ANZIANI "CASA DEI NONNI" SITA IN VOGHERA VIAT. CREMONA N. 6 - PRESCRIZIONE ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35126"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO CULTURA, GENNAIO - AGOSTO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35127"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AD A.S.M. VENDITA E SERVIZI RELATIVA ALL’ADEGUAMENTO DEL CONTATORE VIA NENNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35128"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2017" DEL GIORNO GIOVEDI' 27 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35129"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINI IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35130"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI LIBRARIE  PER LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL’OLTREPÒ, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35131"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE SPAZI COMUNALI ALLO STUDIO PSICOLOGIA VOGHERA PER SERATA DIVULGATIVA SULL'EDUCAZIONE AFFETTIVA DI BAMBINI E ADOLESCENTI. RETTIFICA DETERMINA N. 69/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35132"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI  IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE CHE SI È TENUTO IL 04 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35133"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI E VIA DEL POZZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35134"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE AUSILIARIO ANNO 2016 2° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35135"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA UGO FOSCOLO PER IL GIORNO 27 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35136"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE FARMACIA COMUNALE N. 1     -    1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35137"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – OPERA DON GUANELLA – P.G. - NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35138"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEPRETIS PER IL GIORNO 3 AGOSTO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35139"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCATINO OGGETTI ANTICHI ED USATI DI PIAZZA DUOMO (ANNO 2017).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35140"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2017"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35141"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL’OPERA DON GUANELLA RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO M.M.L. – NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35142"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME BIBLIOTECA CIVICA E MUSEI, ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35143"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>PREVISIONE ACCERTAMENTO ENTRATE PER DIRITTI DI SEGRETERIA - 1° SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35144"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA DICEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35145"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI PER IL GIORNO 19 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35146"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI NEL TRATTO TRA VIA DEL POZZO E PIAZZA LIBERAZIONE ED IN VIA DEL POZZO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAIROLI E VIA XX SETTEMBRE PER LAVORI URGENTI ALLA RETE FOGNARIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35147"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTUAZIONE DIRETTIVA CEE N.852 E 853/2004 PER I SERVIZI DI REFEZIONE NEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35148"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRME DIGITALI  - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35149"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2017" DEL 13 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35150"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.  5^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35151"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTI ENTRATE 1SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35152"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACCREDITAMENTO DELL’ASILO CAIROLI: PRESA D’ATTO CAMBIAMENTO ENTE GESTORE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35153"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35154"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI PER IL GIORNO 12 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35155"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L’EMERGENZA ABITATIVA - I SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35156"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>VERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI PAVIA - TERRITORIO, DEI TRIBUTI SPECIALI CATASTALI  INCASSATI CON IL SERVIZIO DI SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO - 4° TRIMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35157"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA CAIROLI PER IL GIORNO 8 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35158"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL NOLEGGIO DELLA FOTOCOPIATRICE MXM753USI - PERIODO DAL 25/08/2016 AL 24/11/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35159"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI RELATIVO ALL’IMMOBILE SITO IN VIA PICCOLA VEDETTA LOMBARDA N. 26 - FRAZIONE CAMPOFERRO, INDIVIDUATO AL CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 21 MAPPALE 372 SUBALTERNI 1-2-3, VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35160"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATE RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI – ANNO 2017 PRIMO SEMESTRE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35161"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.53 IN DATA 9 AGOSTO 2016 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI AVENTE PER OGGETTO: "LAVORI DI AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE - ANNO 2016 - NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E GRUPPO DI PROGETTAZIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35162"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VOGHERA SOTTO LE STELLE 2017" DEL 06 LUGLIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35163"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>80</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MATR. QBU8701762 E QBU8701785 - PERIODO 01/07/2016 - 30/09/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35164"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO, MANUTENZIONE E LAVAGGIO CAMICI - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35165"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA DEL POZZO (TRATTO VIA CASTELLO-VIA CAVOUR) PER LAVORI DI GETTO SOTTOFONDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35166"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>79</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA  DENOMINATA "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA ED. 4". ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35167"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35168"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA DI MUSICA/EX-ADOLESCERE" – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35169"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>78</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2016/2017.  4^ LIQUIDAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35170"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>TRASFERIMENTO FONDI L.R. 35/95 – ART 4-BIS “INTERVENTI DELLA REGIONE LOMBARDIA PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DI SISTEMI INTEGRATI DI BENI E SERVIZI CULTURALI” – BANDO 2008; IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA RIDETERMINAZIONE DELL’INTERVENTO FINANZIARIO E RESTITUZIONE DELLA QUOTA ECCEDENTE A FINLOMBARDA S.P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35171"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SUPPORTO OPERATIVO NELL’AMBITO DEI COMPITI DI PULIZIA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35172"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>77</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCATTONAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35173"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONGUAGLIO INDENNITA' DI RISCHIO E DI DISAGIO RIFERITA AL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35174"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E ASD OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI. PERIODO 1.07.2014/30.06.2020. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO – 1° RATA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35175"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>76</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA E DI CONSUMO DI ALCOLICI NELLE AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-07-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35176"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LAMARMORA NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA SAMBUETTO E VIA PASCOLI PER LAVORI PRESSO CENTRALE ASM.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35177"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE E  OTTOBRE 2016 C.O.D.A.M.S. DUE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35178"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>75</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, SPEDIZIONE E RECAPITO,  RIINOLTRO LETTERE AVVISO ELETTORI RESIDENTI A VOGHERA,  IN OCCASIONE DELLA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTO PER IL GIORNO 29 GENNAIO 2017 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35179"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIALE MONTEBELLO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BALLADORE E VIA MEUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35180"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35181"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>74</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35182"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 31/05/2017: RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI MARCIA IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA VOLTURNO E PIAZZALE QUARLERI ED ELIMINAZIONE DELL’AREA DI SOSTA SUL LATO NORD-OVEST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35183"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35184"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>73</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOLEGGIO COPIATRICE KYOCERA TASKALFA 3510I PER SERVIZIO ECONOMATO PROVVEDITORATO PER UN PERIODO DI 60 MESI.LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PERIODO DAL 19.09.16 AL 18.12.16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35185"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI VOGHERA – APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35186"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER PICCOLI ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 PAGAMENTO 5'</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35187"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>72</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 31/05/2017: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA ISCHIA E DI AREA DI SOSTA SUL LATO EST</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35188"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VOGHERA. PAGAMENTO PREMIO PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35189"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA"  PER UTILIZZO IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANGOLO VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35190"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>71</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 31/05/2017: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MARSALA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35191"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 31/05/2017. ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA MASERATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35192"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: DICHIARAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - RSPP ESTERNO, AI SENSI DEGLI ARTT.17 E 31 D.LGS.81/2008"  PER IL BIENNIO 2017/2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35193"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>70</Numero_Provvedimento><Oggetto>ACQUISTO PICCOLI ARREDI ED ATTREZZATURE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. TITOLO 2 - PAGAMENTO N. 4 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35194"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA TOTEM AUTOPRESTITO PER LA BIBLIOTECA CIVICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35195"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>69</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE CORSA PODISTICA VUGHERA E DINTURAN A PE' DI DOMENICA 25 GIUGNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35196"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE F.3 UNIFARMA A.T.I RELATIVE A NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35197"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT” – APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35198"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>68</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA POSTIGLIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RETICOLO IDRICO MINORE (RICOSTRUZIONE SPONDA CAVO LAGOZZO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35199"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWSBOCO MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35200"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35201"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>67</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCHIAPPAROLI PER LAVORI DI RIMOZIONE GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35202"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA DEGLI SPALTI, TRATTO COMPRESO TRA VIA SACCHI E VIA GARIBALDI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35203"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35204"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>66</Numero_Provvedimento><Oggetto>GUASTO ELETTRICO ALL'ALIMENTATORE C.O. DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE. SINISTRO DEL 30.08.2016. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35205"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN STRADA GRIPPINA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35206"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35207"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>65</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE RETTE RICOVERO – FONDAZIONE ADOLESCERE –  R.E. – NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35208"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ESSER.CI ONLUS RELATIVA AL SEVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35209"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>64</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA VOLTURNO TRATTO VIA BARENGHI-VIA EMILIA PER LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA DI VIA BARENGHI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35210"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS PAVIA ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO - C.A.- DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35211"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLABORAZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO VIA MARSALA PER MANIFESTAZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35212"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>63</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO IN STRADA CERVESINA DI SINISTRA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO PUBBLICA FOGNATURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35213"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MEARDI E VIA GALLINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-06-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35214"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDENNITA' MANEGGIO VALORI - EROGAZIONE COMPENSO 2° SEMESTRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35215"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>62</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL  SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITA' COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35216"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE “LAVORI PUBBLICI” CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI -  ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35217"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA LAMARMORA NEL TRATTO COMPRESO TRA STRADA SAMBUETTO E VIA PASCOLI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35218"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>61</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DI EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI A SEMINARI DI APPROFONDIMENTO IN MATERIA DI EDUCAZIONE DEL BAMBINO DA 0 A 6 ANNI (SMARTCIG N. Z531B91868)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35219"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE FARMACIA N. 1 CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI  ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35220"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA.ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35221"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>60</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO UTENZA INFORMATICA DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - RINNOVO CONTRATTO N 457 DEL 16/11/2014 - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35222"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35223"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA CWSBOCO MESE DI AGOSTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35224"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>59</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA 635° FIERA ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35225"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZA TELEFONICA INSTALLATA PRESSO L'EX COLONIA ELIOTERAPICA IN USO ALL'AUSER FILO D'ARGENTO ONLUS – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE TELECOM ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35226"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO A CONCLUSIONE 635° FIERA DELL'ASCENSIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35227"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>58</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURA VODAFONE ITALIA SPA PER N. 7 SIM DEGLI IMPIANTI LUMINOSI A LED POSIZIONATI NELLE VIE CITTADINE. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 05 NOVEMBRE AL 30 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35228"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. 635° FIERA DELL'ASCENSIONE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN PIAZZALE FERMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35229"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITA’ ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35230"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>57</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE.  LIQUIDAZIONE GENNAIO/APRILE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35231"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “AZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA STRADALE NELL’AMBITO DEL 4° E 5° PIANO NAZIONALE SICUREZZA STRADALE (PNSS) – EX D.G.R. N. IX/2879 DEL 29.12.2011”: LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL’INSTALLAZIONE DI N. 2 CONTATORI ACQUA PER IRRIGUO ROTATORIA VIA MONTEBELLO/MEUCCI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35232"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA UGO FOSCOLO DA VIA ANGELINI A VIA F.LLI KENNEDY PER POSIZIONAMENTO COPERTURA IN LEGNO DI CANTIERE EDILE CON UTILIZZO DI AUTOGRU</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35233"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>56</Numero_Provvedimento><Oggetto>AMMISSIONE AL PASSIVO DEL FALLIMENTO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. 103/2016 DEPOSITATA IL 18.11.2016 AI SENSI DELL'ART. 93 L.F.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35234"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>BOLLETTE ASM GAS PER GLI STABILI DI COMPETENZA COMUNALE. LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35235"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE ZANZARE E IN PARTICOLARE DELLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35236"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>55</Numero_Provvedimento><Oggetto>NOMINA IN SOSTITUZIONE VICARIO DEL DIRIGENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35237"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ATI UNIFARMA/FARCOPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI ALLA FARMACIA N. 1 - BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35238"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO, SPEDIZIONE E RECAPITO CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.) E ELETTORI TRASFERITI IN ALTRE CITTA’ ITALIANE  IN OCCASIONE DELLA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTO PER IL GIORNO  29  GENNAIO 2017 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35239"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>54</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "UN CAMPIONE PER AMICO" CHE SI TERRA' IN PIAZZA DUOMO NEI GIORNI 24 E 25 MAGGIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35240"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE DELL’AUTOCARRO IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI CIMITERIALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI CIMITERIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35241"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPIANTI DI ALLERTA AUTOMATICA DEGLI STATI DI ALLAGAMENTO AI SOTTOPASSI FERROVIARI CITTADINI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35242"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>53</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ONERI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ASL E FEDERFARMA PAVIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35243"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A FEDERFARMA FARMACIE N.2 E N.3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35244"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER PICCOLI ACQUISTI IN ECONOMIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.15 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35245"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>52</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA EMILIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35246"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI NELLE VIE CAIROLI, MAZZA DORINO, DEL POZZO , CASTELLO E PIAZZA LIBERAZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35247"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI DIRITTI DI VISITA TECNICA EFFETTUATI DALL'ASL DI PAVIA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2015 – 3° PAGAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35248"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>51</Numero_Provvedimento><Oggetto>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA COVINI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO NOTARILE – ANNO 2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35249"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER IL TRANSITO NEL TERRITORIO COMUNALE  DELLA TAPPA REGGIO EMILIA-TORTONA DELLA GARA CICLISTICA GIRO D'ITALIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35250"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI DIRITTI DI VISITA TECNICA EFFETTUATI DALL'ATS DI PAVIA PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2016 – 6° PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35251"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>50</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VOGHERA E LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI VOGHERA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI RESIDENTI NEFROPATICI E DISABILI – ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35252"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA FURINI, 50 E PER RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35253"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER PARTENZA GARA CICLISTICA IN VIA GABETTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35254"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>49</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - P.L.  SALDO - LUGLIO/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35255"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO PER POTENZIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN VIA BARENGHI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA XX SETTEMBRE E VIA VOLTURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-05-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35256"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35257"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>48</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - C.C. - SALDO LUGLIO/DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35258"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35259"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E DI PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35260"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>47</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA GARA PODISTICA "RUN FOR PARKINSON"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35261"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35262"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI – PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35263"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>46</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CATTANI LAURETTA PER VENDITA GETTONI PESA PUBBLICA DI STRADA FRASSOLO - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35264"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL SANTO PATRONO DELL'ARMA DI CAVALLERIA PRESSO IL TEMPIO SACRARIO DI VIA TEMPIO CAVALLERIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35265"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35266"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>45</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONI PROGETTI EX L.162/98 - F.E. - OTTOBRE/DICEMBRE - SALDO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35267"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE PROGETTI EX L. 162/98 - P.A. - LUGLIO/DICEMBRE A SALDO ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35268"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "URBANISTICA" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI - ATTRIBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ' ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35269"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>44</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA VOLTURNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35270"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONTRASTO ALLA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35271"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35272"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>43</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO  SOCIALE – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35273"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI ACCATTONAGGIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35274"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI.PAGAMENTO N.13</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35275"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>42</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO COMUNALE PER LA MOBILITÀ ABITATIVA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35276"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI VENDITA E DI CONSUMO DI ALCOLICI NELLE AREE PUBBLICHE DELLA CITTÀ</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35277"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA DENOMINATA "CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ED.4"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35278"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>41</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35279"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA IMPIANTO SEMAFORICO E LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI IN VIA LAMARMORA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35280"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35281"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>40</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI – OPERE EDILI - BIENNIO 2015-2016 " – 3° SAL - LIQUIDAZIONE FATTURE SOGGETTE AL TRATTAMENTO FISCALE DEL  REVERSE CHARGE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35282"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2016. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35283"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE CON FONDAZIONE ADOLESCERE PER ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI INERENTI LA TUTELA MINORILE ED INTERVENTI SOCIALI, EDUCATIVI E FORMATIVI.  IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2017 – 30/06/2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35284"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>39</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE DI DEGRADO AREA DI CANTIERE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA L'ANTICO GELSO A R.L. E  IL MIRTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. .IN VIA MOLLINO, COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-04-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35285"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ASILO INFANTILE “MONUMENTO AI CADUTI” (MEDASSINO). ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35286"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SARDEGNA, 4 APRILE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35287"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>38</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, CIMITERI ED ELETTORALE  - PERIODO:  01 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE  2018 - SMART CIG N. ZC11C863A7.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35288"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ILLUMINAZIONE NEI SEGGI IN OCCASIONE DELLA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTO PER IL GIORNO  29  GENNAIO  2017 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35289"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ANSALONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35290"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>37</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COFINANZIATO DA ERGIONE LOMBARDIA "TUTTI IN BIBLIOTECA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35291"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE DA APPLICARE: SUI VERBALI DELLA COMMISIONE CIRCONDARIALE, SULLE CARTOLINE DEGLI ELETTORI AIRE, SULLE CARTOLINE DEGLI ELETTORI CHE SONO EMIGRATI DA VOGHERA E SULLE CARTOLINE DEI CITTADINI CHE HANNO TRASFERITO L'ABITAZIONE IN VOGHERA, ENTRAMBI DOPO IL PRIMO TURNO DELL'ELEZIONE AMMINISTRATIVA DEL 31.05.2015 - AL FINE DI AVVISARE GLI ELETTORI IN OCCASIONE DELA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTO PER IL GIORNO 29  GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35292"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI  INTERVENTI SPERIMENTALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA ABITATIVA E AZIONI RIVOLTE AL SOSTEGNO PER IL MANTENIMENTO DELL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE-  ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35293"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>36</Numero_Provvedimento><Oggetto>SITUAZIONE DI DEGRADO AREA DI CANTIERE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA L'ANTICO GELSO A R.L. IN VIA MOLLINO,COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35294"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ALLE EDUCATRICI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER ATTIVITÀ EDUCATIVA SUPPLEMENTARE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35295"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CIGNOLI , ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35296"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>35</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.  RELATIVA AL SERVIZIO DI TRANSAZIONI VOUCHER SU CRS PER CONTRIBUTI UTILIZZATI A OTTOBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35297"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>“LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI ED AREE COMUNALI  - ANNI 2015-2016”–  ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI IN ESECUZIONE INVERNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35298"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO A SUPPORTO DI STUDENTE CON DISABILITA’ SENSORIALE FINALIZZATO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA -  LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016. COOPERATIVA ABETE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35299"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>34</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA PER DISABILI IN LOCALITA' VARIE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35300"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI  PROGETTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COFINANZIATO DA ERGIONE LOMBARDIA "TUTTI IN BIBLIOTECA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35301"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35302"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>33</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILISTICA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CRCOLAZIONE STRADA MONTRUCCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35303"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER PICCOLI ACQUISTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35304"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA PICCOLA VEDETTA LOMBARDA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35305"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>32</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2016. COOPERATIVA STELLA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35306"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI DICEMBRE 2016 PER ATTIVITA' RILEVANTI A FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35307"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL (R.D.O. N.81702627), IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35308"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>31</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER IL GIORNO 23 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35309"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PAGAMENTO PERIODO DAL 01 NOVEMBRE 2016 AL 30 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35310"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO I FABBRICATI COMUNALI BIENNIO 2017-2018: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO E INDIZIONE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35311"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>30</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARELLO NEI GIORNI 29 E 30 MARZO 2017 PER LAVORI DI TINTEGGIATURA FACCIATA EDIFICIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35312"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O NON AUTOSUFFICIENTI AI SENSI DELLA DGR 4249/2015 –  VIII TRANCHE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35313"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE DI SOSPETTA INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO AVVENUTA IN DATA 09/03/2017 PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA  IN PLANA, 85, DI PROPRIETÀ DEL SIG. CREVANI LUIGI E CONDOTTA IN LOCAZIONE DAL SIG. TAMBUSSI GABRIELE E DALLA SIG.RA COSTA SARA. DIVIETO DI UTILIZZO DELLA CALDAIA A GAS SINO A VERIFICA DELLA CORRETTA FUNZIONALITÀ DA PARTE DI PERSONALE QUALIFICATO. VERIFICA DELLA CALDAIA E DEI CONDOTTI PER EVACUAZIONE FUMI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35314"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>29</Numero_Provvedimento><Oggetto>MODULAZIONE STRUTTURALE DEL SETTORE "AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE" CON DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI -  ATTRBUZIONE E VALUTAZIONE DI COMPITI COMPORTANTI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35315"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LE FINALITÀ PREVISTE DALLA DETERMINAZIONE N. 234 DEL 2 DICEMBRE 2016 – TRASFERIMENTO INTEGRAZIONE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35316"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE RIMBORSO DELLA CAUZIONE VERSATA PER EFFETTUAZIONE SPETTACOLI CIRCO MILLENNIUM - PERIODO DAL 29 NOVEMBRE AL 5 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FIERE E MERCATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35317"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>28</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE; ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA GARELLO, LUNEDI' 20 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35318"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA BUONO SOCIALE VITA INDIPENDENTE PER PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE E GRAVISSIMA AI SENSI DELLA DGR 4249/2015 - TRASFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35319"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CIGNOLI, ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO, VENERDI' 10/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35320"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>27</Numero_Provvedimento><Oggetto>FATTURAZIONE ELETTRONICA- RINNOVO A PROMOFARMA - SERVIZIO DI FEDERFARMA FARMACIE 2 E 3</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35321"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA PROGETTO RELATIVO ALLA DETERMINA N. 130 DEL 22 LUGLIO 2016 – MESE DI DICEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35322"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI IN OCCASIONE DEL TRANSITO NEL TERRITORIO CITTADINO DELLA GARA CICLISTICA "MILANO-SANREMO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35323"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>26</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ATS E FEDERFARMA PAVIA PER ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35324"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER SALDO CONGUAGLIO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE AREE ED AMBIENTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35325"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA DEGLI SPALTI , GIORNO LUNEDI' 6 MARZO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35326"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>25</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT – AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA IDROEDIL SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35327"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO MESE DI DICEMBRE 2016 AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI  SOCIALI, SERVIZIO ASILI NIDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35328"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE , ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MANDELLI PER IL GIORNO 06/03/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-03-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35329"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>24</Numero_Provvedimento><Oggetto>RISORSE DECENTRATE PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE COSTITUZIONE PER L'ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35330"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA ISCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA PAPA GIOVANNI XXIII E VIA CAGNONI PER OPERAZIONI DI CARICO GRU EDILE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35331"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AL COMANDO POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35332"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>23</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER EFFETTUAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35333"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA FAMIGLIA PER ANZIANI "VILLA BARONESSA" SITA IN VOGHERA, VIA BELLARIA N. 9 - PRESCRIZIONE ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35334"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER PICCOLE MANUTENZIONI AGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35335"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>22</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA  CIVICA BIBLIOTECA, ESTATE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35336"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-04</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35337"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA FAMIGLIA PER ANZIANI "VILLA REGINA" SITA IN VOGHERA, VIA BELLARIA N. 7 - PRESCRIZIONE ADEMPIMENTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35338"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>21</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE UNIFARMA MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35339"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GALILEO GALILEI TRATTO VIA MAZZINI-PIAZZA DUOMO PER LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35340"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35341"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>20</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE - DIPENDENTE ELEONORA GIUDICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35342"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – PASTI MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35343"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA E LIMITE DI VELOCITA' MASSIMA 30 KM ORARI IN STRADA CERVESINA DI SINISTRA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35344"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>19</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N 3  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35345"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER AFFIDI FAMILIARI MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35346"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI MESSA IN SICUREZZA DI UNITA' IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE A SEGUITO DI INVENDIO IN VIA CIRO MENOTTI N. 16.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35347"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>18</Numero_Provvedimento><Oggetto>LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A SEDE DELLA FARMACIA COMUNALE N 2 DI VIALE REPUBBLICA 51 (PROPRIETA' SIGG.RE GIORGI E BARBIERI) ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35348"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER MINORI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURE FONDAZIONE L’ALBERO DELLA VITA ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35349"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>CASA FAMIGLIA PER ANZIANI "CASA DEI NONNI" SITA IN VOGHERA, VIA T.CREMONA N. 6 - PRESCRIZIONE ADEMPIMENTI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35350"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>17</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEFINITIVO ED EFFICACIE, A SEGUITO DI RDO N.81450643 SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL DEL  SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE NEI SOTTOPASSI CITTADINI – ANNO 2017” ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35351"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESE PER FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE EX CANOSSIANE. STAGIONE INVERNALE 2015/2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35352"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CAIROLI TRATTO DA VIA GARIBALDI A VIA CAVAGNA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35353"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>16</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA DEI VEICOLI – CONCESSIONE BIENNIO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35354"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA DI SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI IN VIA PICCOLA VEDETTA LOMBARDA 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-02-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35355"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE “STELLA 2” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35356"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>15</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI PER PICCOLI ACQUISTI DI MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35357"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R. L. “LA MERIDIANA” PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE – MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35358"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SERVIZIO ESPROPRI" ED ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI VICARIO DEL DIRIGENTE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35359"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>14</Numero_Provvedimento><Oggetto>SEGNALAZIONE ATS PAVIA A SEGUITO DI SOPRALLUOGO PRESSO BAR TAVOLA CALDA DI MAZZÀ COSIMIRA IN PIAZZA DUOMO, 53, VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35360"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. LE NUVOLE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35361"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILISTICA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VIA PELLIZZA DA VOLPEDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35362"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>13</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35363"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA CHIUSURA DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI VIA CORRIDONI IL GIORNO 27 GENNAIO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-26</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35364"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. PAGAMENTO N.6 ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35365"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>12</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMM.VO URBANISTICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35366"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE - DIPENDENTE FERRARI ANGELA FRANCA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35367"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA RICOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35368"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>11</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE AL PROTOCOLLO SANITARIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35369"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA AL MEDICO COMPETENTE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI COMUNALI IN ATTUAZIONE AL PROTOCOLLO SANITARIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 (ESAMI SPIROMETRICI)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35370"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL (R.D.O. N.82068374), IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – RSPP ESTERNO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 31 D.LGS.81/2008” – BIENNIO 2017-2018</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35371"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>10</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTTUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA PIETRO MICCA PER LAVORI DI BONIFICA DI UNA CISTERNA DI NAFTA UBICATA NEL SOTTOSUOLO DELLA STRADA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35372"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO IN VIA GABETTA 2.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35373"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE STAGE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA PER DUE STUDENTI DELL'ISTITUTO MASERATI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35374"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>9</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ONERI FARCOPA MESE NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35375"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO IN PIAZZA DUOMO, 20</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35376"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI RDO N. 81436683  SU PIATTAFORMA TELEMATICA DI EPROCUREMENT SINTEL DEL  SERVIZIO DI “SPURGO POZZETTI DI CADITOIE STRADALI – ANNO 2017” ED ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35377"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>8</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 3° RATA STAGIONE INVERNALE 2015/2016”. LIQUIDAZIONE FATTURA  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35378"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO IN CORSO XXVII MARZO 84</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35379"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO MESSI - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35380"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>7</Numero_Provvedimento><Oggetto>“GESTIONE DEL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI COMUNALI 2° RATA STAGIONE INVERNALE 2015/2016”. LIQUIDAZIONE FATTURE  ALL’ASM VENDITA E SERVIZI S.R.L. (2° PAGAMENTO)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35381"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA UFFICIO PROTOCOLLO - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35382"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO IN VIA VERDI, 28</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35383"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>6</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA COMIFAR PER ONERI DI DISTRIBUZIONE FARMACI DPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35384"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARCOPA PER ONERI DISTRIBUZIONE FARMACI DPC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35385"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>COSTITUZIONE FONDO CASSA ECONOMALE - ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-03</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35386"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>5</Numero_Provvedimento><Oggetto>DIVIETO DI UTILIZZO DEGLI APPARECCHI A GAS SINO A VERIFICA DI CORRETTA FUNZIONALITÀ PER SOSPETTA INTOSSICAZIONE DA MONOSSIDO DI CARBONIO AVVENUTA IN DATA 10/01/2017, PRESSO L’ABITAZIONE UBICATA A VOGHERA  IN VIA MONTESANTO, 18.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35387"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO HDSL DI CONNETTIVITÀ COMUNALE AD INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA 8 MB/S CON BACKUP E ASSISTENZA/MANUTENZIONE (6° PAGAMENTO ANNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35388"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CIRO MENOTTI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SANT'AMBROGIO E PIAZZA F.LLI BANDIERA PER LAVORI DI LATTONERIA CON UTILIZZO DI PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35389"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>4</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "DIRETTORE FARMACIA COMUNALE N.2"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35390"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO FONDI BILANCIO PER SOSTENIMENTO SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35391"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDAGINI E RILIEVI DISTACCHI DI INTONACO E SFONDELLAMENTO SOLAI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE R.D.O. (N. 70346036) SU PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL. LIQUIDAZIONE SALDO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35392"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>3</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A CONTIERO FEDERICO RELATIVA A VERB. N°33/16 ART. 68 TULPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35393"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A CONTIERO FEDERICO RELATIVA A VERB. N°34/16 ART. 68 TULPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35394"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE FABBRICATI COMUNALI – IMPIANTI IDROTERMOSANITARI - ANNO 2016”: APPROVAZIONE 1° S.A.L. E RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35395"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE POLIZIA LOCALE - SERVIZI DEMOGRAFICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AMMINISTRATIVO POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35396"><Anno>2017</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA STRUTTURALE E DIREZIONE LAVORI STRUTTURALE NUOVA COSTRUZIONE OSSARI CIMITERO MAGGIORE: APPROVAZIONE VERBALE RISULTANZE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA INVITO, DISCIPLINARE D’INCARICO E INDIZIONE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE SINTEL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35397"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA A CONTIERO FEDERICO RELATIVA A VERB. N° 30/16 ART. 68 TULPS</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35398"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS.81/08 E SUCC. MOD. ED INTEGR.:  AFFIDAMENTO, A SEGUITO DI R.D.O. N.77589072 SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL, DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE TECNICA E VALUTAZIONE DEI RISCHI IGIENICO-SANITARI DELL’IMPIANTO AERAULICO NEL FABBRICATO COMUNALE DI C.SO ROSSELLI – LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2017-01-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35399"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2138</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTERVENTO DI PLACCAGGIO NON STRUTTURALE E PREVENZIONE DEL PERICOLO SFONDELLAMENTO PLESSO DANTE-PLANA TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA E-PROCUREMENT SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA ED AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016. LIQUIDAZIONE FATTURA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35400"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2137</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ALLA STRUTTURA SERVER BLADE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO INFORMATICA – (2° PAGAMENTO ANNO 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35401"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2136</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L "LA MERIDIANA" PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ' - MESE DI OTTOBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35402"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2135</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO DELFINO &amp; PARTNERS SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI ADEMPIMENTI FISCALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35403"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2134</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER ADDEBITO PEDAGGIO AUTOSTRADALE EFFETTUATI CON TELEPASS MESE DI NOVEMBRE E CANONE LOCAZIONE TELEPASS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35404"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2133</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA N.2  FARCOPA A.T.I. MESE NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.2</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35405"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2132</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA STELLA 2 SOC. COOP. SOCIALE RELATIVA AL SEVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35406"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2131</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE SPESA PER ONERI DISTRIBUZIONE RELATIVI A CONVENZIONE TRA ASL E FEDERFARMA PAVIA - ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35407"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2130</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE PER NOLEGGIO , MANUTENZIONE E LAVAGGIO CAMICI - ANNO 2016  MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35408"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2129</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE ATI UNIFARMA /FARMCOPA PER LA FORNITURA DI MEDICINALI PER LA FARMACIA COMUNALE N. 1 BIENNIO 2016/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35409"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2128</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE FARMACIA N 3 FARCOPA A.T.I. MESE NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIE COMUNALI N.2 E N.3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35410"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2127</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE A FEDERFARMA PAVIA MESE DI NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35411"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2126</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURE CWSBOCO MESE DI NOVEMBRE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. FARM 2-3</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35412"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2125</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA ACCONTO MESE DI DICEMBRE PER ATTIVITA' RILEVANTI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35413"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2124</Numero_Provvedimento><Oggetto>RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE CON IL PROPRIO FONDO NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE ALLA FINE DELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35414"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2123</Numero_Provvedimento><Oggetto>POLIZZA RCT/O UNIQA N. 2134/001609. PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35415"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2122</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA L’IMPRONTA ASSOCIAZIONE ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35416"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2121</Numero_Provvedimento><Oggetto>OSPITALITÀ MINORI IN STRUTTURA MESE DI NOVEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AISE SCRL ONLUS.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35417"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2120</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANFFAS PAVIA ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO C.A. - NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35418"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2119</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE "SAN GERMANO" ONLUS PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI - MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35419"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2118</Numero_Provvedimento><Oggetto>PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE ALLA "DIOCESI DI TORTONA" PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA ZANARDI ANG. VIA DEL POPOLO - SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO - (4° TRIMESTRE 2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTRATTI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35420"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2117</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, AUTUNNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35421"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2116</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AMM.VA DELLE SANZIONI PER VIOLAZIOMNI AL C.D.S. ED AI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLA FORNITURA DELLA MODULISTICA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35422"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2115</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A R.L. "LA MERIDIANA" PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALE - MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35423"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2114</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITÀ – MESE DI SETTEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35424"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2113</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA ABETE COOPERATIVA SOCIALE RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35425"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2112</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE "SAN GERMANO" ONLUS PER L'EROGAZIONE DEL VOUCHER A SOSTEGNO DELLA DISABILITA' - MESE DI AGOSTO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35426"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2111</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA FONDAZIONE "SAN GERMANO" ONLUS PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO VOUCHER SOCIALI – MESE DI AGOSTO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35427"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2110</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FONDAZIONE “SAN GERMANO” ONLUS RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTE RICOVERO – TERZO TRIMESTRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35428"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2109</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ, AUTUNNO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35429"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2108</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35430"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2107</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FORNITURA BUSTE PORTASCHEDE PER LA BIBLIOTECA DI BRONI NELL'AMBITO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTEGRATO DELL'OLTREPÒ.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35431"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2106</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE FATTURA SPESA PER ADSL BIBLIOTECA E GIARDINI PUBBLICI DI VIA GRAMSCI, ANNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35432"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>2105</Numero_Provvedimento><Oggetto>LIQUIDAZIONE IVA MESE DI NOVEMBRE PER ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CONTROLLO DI GESTIONE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35433"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1386</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE COLLABORAZIONE CON  ASSOCIAZIONE VOGHERA È PER PRESENTAZIONE LIBRO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35434"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1385</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRESA D'ATTO DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 2TER, DL 35/2013 CONVERTITO IN L. 64/2013</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35435"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1384</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVA ALLA “FORNITURA CON INSTALLAZIONE N. 1 POZZETTO DI ISPEZIONE DI FOGNATURA - ALZAIA SUD DI CORSO XXVII MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35436"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1383</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SOLUZIONI E SERVIZI A SUPPORTO DELLA TRASMISSIONE DEI DATI DI BILANCIO E RENDICONTO NEL FORMATO XBRL ALLA BANCA DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (BDAP).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35437"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1382</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI DEMOGRAFICI" - ANNO 2017.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. PL e DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35438"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1381</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO BLACK BOX 2017 PER GESTIONE SISTEMISTICA GESTIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35439"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1380</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA DI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL RILIEVO DEI SINISTRI STRADALI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35440"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1379</Numero_Provvedimento><Oggetto>IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO COMPETENZE ED ONERI PER IL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI VOGHERA DI N. 1 DIPENDENTE PROVENIENTE DALLA PROVINCIA DI PAVIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>RISORSE UMANE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35441"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1378</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: APPROVAZIONE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35442"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1377</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO MANUTENZIONE FABBRICATI” – PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35443"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1376</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE” – PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35444"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1375</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE FUNZIONE VICARIO DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35445"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1374</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI COMUNALI OPERE EDILI BIENNIO 2017-2018”: INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS 50/2016, APPROVAZIONE LETTERA INVITO ED ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35446"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1373</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35447"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1372</Numero_Provvedimento><Oggetto>INSTALLAZIONE DI NUOVI CONTATORI ELETTRICI NEI SOTTOPASSI STRADALI CITTADINI: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35448"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1371</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: APPROVAZIONE ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA AL CONTRIBUTO DELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35449"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1370</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ECONOMATO E PROVVEDITORATO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35450"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1369</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA' DENOMINATA "CONTENZIOSO DEL LAVORO - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35451"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1368</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35452"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1367</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA "ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35453"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1366</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI ALTA PROFESSIONALITA' DENOMINATA  "APPALTI PUBBLICI"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35454"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1365</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA "GESTIONE BILANCIO E CONTABILITA' ECONOMICA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35455"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1364</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA "CONTROLLO DI GESTIONE"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35456"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1363</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA IN VIA DI VITTORIO N. 12.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35457"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1362</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI E.R.P. SITO IN VOGHERA IN VIA DI VITTORIO N. 10.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>CASA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35458"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1361</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI VOGHERA. PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. FINANZIARI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35459"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1360</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA CAMPO GIOVANI”: APPROVAZIONE VERBALI DEL SORTEGGIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. C) E APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35460"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1359</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI CANONI DI UTILIZZO PER IL BIENNIO 2017-2018 DEL SERVIZIO MUNICIPIUM APP</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35461"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1358</Numero_Provvedimento><Oggetto>DANNEGGIAMENTO ELEMENTI STRADALI DI PROPRIETA' COMUNALE. SINISTRO DEL 05.08.2016. ACCETTAZIONE RISARCIMENTO DANNI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35462"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1357</Numero_Provvedimento><Oggetto>UTENZE VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONSUMI NON FATTURATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35463"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1356</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE CONCESSIONE SPAZI COMUNALI, SEDIE E CONTRIBUTO ALLA CHITARRORCHESTRA CITTÀ DI VOGHERA PER 14^ FESTIVAL CHITARRISTICO “CITTÀ DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35464"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1355</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA SU VOUCHER SOCIALE ELETTRONICO CRS (CARTA REGIONALE DEI SERVIZI) - PERIODO 1.01.2017 – 31.12.2017 - APPROVAZIONE PROPOSTA INTESA SANPAOLO/DAY RISTOSERVICE S.P.A..</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35465"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1354</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI DI AMBITO LOCALE PER LA CIVICA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35466"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1353</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA STAMPANTE PER UFFICIO CIVICA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35467"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1352</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE DI BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ ARTIGIANALI , DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI  QUOTIDIANI E PERIODICI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-29</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35468"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1351</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DA UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONI PERIODO DAL 13.12.2016 AL 23.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35469"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1350</Numero_Provvedimento><Oggetto>RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE-ANNO 2016” - ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35470"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1349</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE MICROSOFT TRAMITE ORDINE DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 C.2 LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 TRAMITE O.D.A SUL MERCATO ELETTRONICO P.A.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>INFORMATICA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35471"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1348</Numero_Provvedimento><Oggetto>EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35472"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1347</Numero_Provvedimento><Oggetto>FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2016/2017. SESTA TRANCHE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35473"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1346</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, DEFINIZIONE DEL MODELLO IDROGEOLOGICO LOCALE E INDAGINI INTEGRATIVE AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA PRATI NUOVI, PARZIALMENTE INTERESSATA DALLA PRESENZA DI EX DISCARICA. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI SERVIZIO, LETTERA INVITO E INDIZIONE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35474"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1345</Numero_Provvedimento><Oggetto>CONVENZIONE TRA COMUNE DI VOGHERA E A.S.D. OLTREPOVOGHERA PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “G. PARISI” DI VIA FACCHINETTI.  PERIODO 1.07.2016/30.06.2017. APPROVAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PUBBLICA ISTRUZIONE - FORMAZIONE PROFESSIONALE -SPORT E TEMPO LIBERO - COMUNICAZIONE E DECENTRAMENTO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35475"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1344</Numero_Provvedimento><Oggetto>DETERMINAZIONE A CONTRARRE RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMOBILE FIAT TARGATO AM 291 FG IN DOTAZIONE AL SETTORE LLPP-SERVIZIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO-PRENOTAZIONE SPESA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35476"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1343</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO MINORE”: APPROVAZIONE VERBALI DEL SORTEGGIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A) E APPROVAZIONE LETTERA INVITO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>VERDE PUBBLICO - ARREDO URBANO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35477"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1341</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE IN MATERIA ELETTORALE PER RIPETIZIONE TURNO DI BALLOTTAGGIO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-27</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35478"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1340</Numero_Provvedimento><Oggetto>INTEGRAZIONE SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI E PERSONE DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI PER L'ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35479"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1339</Numero_Provvedimento><Oggetto>SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE SETTORE SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35480"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1338</Numero_Provvedimento><Oggetto>ASSUNZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA DERIVANTE DA TRASFERIMENTO REGIONALE PER LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2015.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>PIANO DI ZONA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35481"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1337</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADESIONE DEL CIVICO MUSEO DI SCIENZE NATURALI AL PROGETTO DI REGIONE LOMBARDIA "PASSAPORTO ANNO DEL TURISMO IN LOMBARDIA".</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35482"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1336</Numero_Provvedimento><Oggetto>AGGIORNAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE DAL 1 GENNAIO 2017, AI SENSI DELL'ART. 48, COMMA 2, DELLA L.R. N. 12 DEL 2005</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35483"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1335</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN ASFALTO – ANNO 2016”: PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35484"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1334</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “MANUTEZIONE PERIODICA STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E AREE COMUNALI ANNI 2017-2018”: APPROVAZIONE ESITO DEL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35485"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1333</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO PONTI CITTADINI – ANNO 2016 - PASSERELLA TORRENTE STAFFORA”: PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35486"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1332</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO FONDO SPESE A DISPOSIZIONE DELL’UFFICIO MESSI – ANNO 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35487"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1331</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA FARMACI , PARAFARMACI E SERVIZI CONNESSI PER LA FARMACIA N. 1 ANNO 2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>FARMACIA N.1</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35488"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1330</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA  ADESIONE BIBLIOTECA ANNO 2016 AD ASSOCIAZIONE CON DIRITTO DI RIVISTA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35489"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1329</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "AIB STUDI" ALLA CIVICA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35490"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1328</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA FORNITURA RIVISTA "ACCADEMIE E BIBLIOTECHE D'ITALIA" ALLA CIVICA BIBLIOTECA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35491"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1327</Numero_Provvedimento><Oggetto>PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, PRIMO SEMESTRE 2017</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35492"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1326</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDI ETEROFAMILIARI DI MINORI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35493"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1325</Numero_Provvedimento><Oggetto>REDDITO DI AUTONOMIA ANNO 2016 DI REGIONE LOMBARDIA - MISURA “NIDI GRATIS” – APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE NOVEMBRE 2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35494"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1324</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA VEICOLO AD USO MUSEOBUS NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE-CULTURA"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35495"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1323</Numero_Provvedimento><Oggetto>APPROVAZIONE SPESA PER FORNITURA CAMICIE CARTACEE PROTETTIVE PER L’ARCHIVIO STORICO DEL TEATRO SOCIALE DI VOGHERA NELL’AMBITO DEL PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35496"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1322</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI “INTERVENTI DI MOBILITÀ CICLISTICA NELL’AMBITO DEL POR-FESR 2014-2020”: APPROVAZIONE ESITO DEL SORTEGGIO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, PRENOTAZIONE DELLA SPESA E APPROVAZIONE LETTERA INVITO E INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE STRADE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35497"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1321</Numero_Provvedimento><Oggetto>RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 OTTOBRE ALLA FINE DEL MESE DI DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECONOMATO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35498"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1320</Numero_Provvedimento><Oggetto>LAVORI DI AUMENTO CAPIENZA PALAZZETTO DELLO SPORT  -  AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A FAVORE DELLA DITTA  EDILTECNO SRL</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>MANUTENZIONE FABBRICATI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35499"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1319</Numero_Provvedimento><Oggetto>ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/08 E SUCC. MOD. ED INTEG.: APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA EFFETTUATA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE DI EPROCUREMENT SINTEL (R.D.O. N.80948116), IMPEGNO DI SPESA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL BIENNIO 2017/2018.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35500"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1318</Numero_Provvedimento><Oggetto>GIUDIZIO IN APPELLO AVANTI IL TRIBUNALE DI PAVIA R.G. N. 1339/2014 – SENTENZA N. 1225/2016. - INCASSO RIMBORSO SPESE LEGALI.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35501"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1317</Numero_Provvedimento><Oggetto>REINTEGRO SPESE SOSTENUTE DALL'UFFICIO PROTOCOLLO PER SPEDIZIONE TELEGRAMMI, RACCOMANDATE E PAGAMENTO SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI - PERIODO DAL 16.11.2016 AL 12.12.2016.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>AA.GG.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35502"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1316</Numero_Provvedimento><Oggetto>AUTORIZZAZIONE ALL’ESECUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLA RIPETIZIONE DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO INDETTO PER IL GIORNO  29  GENNAIO 2017 PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO DEL COMUNE DI VOGHERA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SERVIZI DEMOGRAFICI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35503"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1315</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DIDATTICI PER PROGETTO “IL FUTURO PER PROMUOVERE IL PASSATO. NUOVE TECNOLOGIE PER UN NUOVO MUSEO” COFINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35504"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1314</Numero_Provvedimento><Oggetto>INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N° 6 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI SEMAFORICHE E SERVIZI CONNESSI,  AI SENSI DELL’ART 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016    APPROVAZIONE AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>POLIZIA LOCALE</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35505"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>1313</Numero_Provvedimento><Oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA PUBBLICAZIONI PER LA CIVICA BIBLIOTECA, INVERNO 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ISTITUZIONI E SERVIZI CULTURALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35506"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>130</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VIA GABETTA TRATTO DA VIA GARIBALDI A VIA DEL CASTELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35507"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>129</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VIA CIGNOLI , ZONA SOTTOPASSO FERROVIARIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35508"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>128</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DISCIPLINATO DA SEMAFORO MOBILE E LIMITE DI VELOCITA' 30 KM ORARI IN VIA LAMARMORA E VIA CIGNOLI IN PROSSIMITA' SOTTOPASSI FERROVIARI PER INSTALLAZIONE IMPIANTI INTEGRATI PER SEGNALAZIONE STATO ALLERTA IN CASO ALLAGAMENTO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-16</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35509"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>127</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA PUBBLICO ESERCIZIO IN VIA ZANARDI BONFIGLIO, 26</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35510"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>126</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA ART. 403 C.C. MINORE ANASTASIA BERTOLOTTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR. SERV. SOCIALI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35511"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>125</Numero_Provvedimento><Oggetto>RETTIFICA ORDINANZA N. 121-2016 DEL 1 DICEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-05</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35512"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>124</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA ATTIVITA' IN PIAZZA SAN BOVO SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35513"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>123</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ART. 3, 16° COMMA, DELLA LEGGE 94/2009 DEL 15 LUGLIO 2009 - RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA ATTIVITA' IN PIAZZA MEARDI SNC</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35514"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>122</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA CIGNOLI IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-02</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35515"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>121</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-12-01</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35516"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>120</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GABETTA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA CASTELLO PER EFFETTUAZIONE DI TRASLOCO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-30</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35517"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>119</Numero_Provvedimento><Oggetto>SERVIZIO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - DISCIPLINA AUTOVETTURE CON STAZIONAMENTO IN PIAZZALE MARCONI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-28</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>COMMERCIO E POLIZIA AMM.VA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35518"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>118</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ALZAIA CORSO XXVII MARZO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35519"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>117</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA GARELLO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35520"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>116</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SCARABELLI, TRATTO DA VIA EMILIA A VIA LANTINI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35521"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>115</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA CESARE BATTISTI ED IN VIA DEPRETIS (TRATTO VIA GARELLO-VICOLO RILE) PER MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELLO SCOPRIMENTO DELLA LAPIDE COMMEMORATIVA NEL CENTENARIO DELLA MORTE DI CESARE BATTISTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-22</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35522"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>114</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA PER DISABILI PERSONALIZZATE IN VIA VERDI 12 E VIA F.LLI BERTI 8.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35523"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>113</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILISTICA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA CANEVARI, TRATTO COMPRESO TRA VIA CAVOUR E VIA BELLOCCHIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35524"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>112</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE  IN VIA ISCHIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CAGNONI E VIA PAPA GIOVANNI XXIII</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-15</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35525"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>111</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SAVONAROLA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA SCARABELLI E VIA SCOVENNA PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35526"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>110</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA SARDEGNA PER LAVORI POTATURA PIANTE (RIF. P.G. 37989/16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35527"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>109</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MAZZINI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA GARIBALDI E VIA GALILEI PER LAVORI EDILI CON PIATTAFORMA AEREA (P.G. 37987/16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35528"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>108</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 104-2016 DEL 7 NOVEMBRE 2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-11</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35529"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>107</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN VIA CAGNONI PER LAVORI DI RIMOZIONE GRU EDILE (P.G. 37231/16).</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35530"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>106</Numero_Provvedimento><Oggetto>REVOCA ORDINANZA N. 51/2016 CHE DISPONEVA IL FERMO DEGLI IMPIANTI ASCENSORE INSTALLATI PRESSO IL CONDOMINIO “ARALIA” IN VIA BANDIROLA N. 31/A E N. 31/B A VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-09</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - ESPROPRI</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35531"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>105</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-08</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35532"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>104</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA IN PIAZZA DUOMO IL 13 NOVEMBRE 2016 IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL COMITATO "RISPETTIAMO E VALORIZZIAMO IL TERRITORIO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35533"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>103</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE   P.G. 37159/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-11-07</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35534"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>102</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  P.G.35647/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35535"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>101</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  P.G. 35731/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-25</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35536"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>100</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI CON IL METODO DOMICILIARE (CD. “PORTA A PORTA”) – UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>DIR LL.PP.</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35537"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>99</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA EX ARTICOLO 3, COMMA 16 DELLA LEGGE 94/2009: RIMOZIONE OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO PUBBLICO E CHIUSURA DEL PUBBLICO ESERCIZIO</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-24</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35538"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>98</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE  P.G. 35290/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-21</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35539"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>97</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE NELLE ZONE ADIACENTI IL CIMITERO MAGGIORE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DI OGNISSANTI E DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35540"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>96</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE P.G. 35302/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-20</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35541"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>95</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA CONTENENTE MISURE RESTRITTIVE PER CANE VALUTATO " IMPEGNATIVO"</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>ECOLOGIA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35542"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>94</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. RIF. P.G. ARR. 35019/2016</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-18</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35543"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>93</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE P.G. 34207/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-17</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35544"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>92</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA VIABILISTICA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE P.G. 34317/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-14</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35545"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>91</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - P.G. 33576/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35546"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>90</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35547"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>89</Numero_Provvedimento><Oggetto>INGIUNZIONE DI REMISSIONE IN PRISTINO RELATIVA A DEPOSITO DI MATERIALE INERTE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO ED AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU AREA IDENTIFICATA CATASTALMENTE AL FOGLIO 62, MAPPALI 1339, 1340, 1341 - STRADA PER RETORBIDO LOCALITÀ MOLINO S. ANTONIO, VOGHERA.</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>EDILIZIA PRIVATA</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35548"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>88</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE RIF P.G. 33335/16</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-10</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35549"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>87</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (RIF. P.G. ARR. 33094/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35550"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>86</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (RIF. P.G. ARR. 33222/16)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-10-06</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35551"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>85</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35552"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>84</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-23</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35553"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>83</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-19</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35554"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>82</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (RIF. P.G. ARR. N. 30327/2016)</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-13</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
<row _id="35555"><Anno>2016</Anno><Tipologia_Provvedimento xsi:nil="true" /><Numero_Provvedimento>81</Numero_Provvedimento><Oggetto>ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE</Oggetto><Contenuto xsi:nil="true" /><Data_Approvazione>2016-09-12</Data_Approvazione><Ufficio_Proponente>TRAFFICO</Ufficio_Proponente><Spesa_Prevista xsi:nil="true" /><Estremi_Documenti_Fascicolo xsi:nil="true" /></row>
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